ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 77
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016353
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
77
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.124.016353
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2018 - 25/01/2019)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №77

2018 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად (ბიუჯეტი დანართის სახით თან ერთვის).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილება (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 04.01.2018წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275);
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე



დანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

10771825.72

9178600

523200

3946600

6196100

6068100

128000

გადასახადები

875914.21

790000

790000

0

5471100

5471100

0

გრანტები

9327305

7691500

3744900

394660

128000

0

128000

სხვა  შემოსავლები

568606,51

697100

697100

0

597000

597000

0

II. ხარჯები

4903838.3

4846300

4846300

0

5794400

5666400

128000

შრომის ანაზღაურება

1074271,14

1400000

1400000

0

1576500

1520500

56000

საქონელი და მომსახურება

711461,15

601200

601200

0

781500

758500

23000

პროცენტი

0

0

0

0

30000

30000

0

სუბსიდიები

2395845,11

2452100

2452100

0

2770000

2723000

47000

გრანტები

403

0

0

0

5400

5400

0

სოციალური უზრუნველყოფა

342816,18

393000

393000

0

441000

439000

2000

სხვა ხარჯები

379041,72

0

0

0

190000

190000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

5868200

4332300

385700

3946600

401700

399700

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3909600

6999400

-55300

7054700

381700

381700

0

ზრდა

3959600

7424700

370000

7054700

461700

461700

0

კლება

49983.38

425300

425300

 

80000

80000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

1958600

-2667100

44100

-3108100

20000

18000

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

0

-3002400

-293500

-2708900

0

0

0

ზრდა

-3002400

0

 

 

0

 

 

კლება

1589647.17

3002400

 293500

2708900 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-545804.68

 -335300

-335300 

 

-20000

-20000

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

545804.68

 335300

335300 

 20000

20000 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

VIII. ბალანსი

0

0

399200

-399200

0

0

0

 

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

12411456.27

12606300

9386247

5828813

6276100

6148100

128000

შემოსავლები

10771825.72

9178600

5232000

3946600

6196100

6068100

128000

არაფინანსური აქტივების კლება

49983.38

425300

425300

 

80000

80000

0

ფინანსური აქტივების კლება
 (ნაშთის გარეშე)

1589647.17 

3002400

 293500

 2708900

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

9409251.69

12606300

10290255

17653462

6276100

6148100

128000

ხარჯები

4903838.3

4846300

9738783

9148052

5794400

5666400

128000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3959608.71

7424700

551472

8505410

461700

461700

0

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების კლება

545804.68

335300

0

0

20000

20000

0

ნაშთის ცვლილება

-1589600

-3002400

-293500

-2708900

0

0

0

 


თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6196,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10771800

9178600

5232000

3946600

6196100

6196100

0

გადასახადები

875900

790000

790000

0

5471100

5471100

0

გრანტები

9327300

7691600

3744900

3946700

128000

128000

0

სხვა შემოსავლები

568600

697100

697100

 0

597000

597000

 0

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 5471,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

875.9

790

0

790

5471,1

0

5471.1

საშემოსავლო გადასახადი

484.7

440

0

440 

0

დამატებითი ღირებულების
გადასახადი

0

0

0

 0

5071.1

0

5071.1

ქონების გადასახადი

391.2

350

0

350

400

0

400

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

267.3

300

0

300

260

0

 260

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

 0

0

 0

 0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

4.1

0

0

5

0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

74.6

30

0

 30

80

0

 80

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

45.2

20

0

 20

55

0

  55

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 0

 0

0

 0

სხვა გადასახადები

0

0

 0

0

 0

 

მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 128.0 ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

გრანტები

 

7691,6

128,0

გრანტები

9327.3

7691,6

128,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9327.3

7691,6

128,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3697.7

3744,9

128,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3319.7

3616.9

 0

სპეციალური ტრანსფერი

250

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად

128,0

128,0

 128.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5629,6

3946.7

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
 პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5629,6

3946.7

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 597,0 ათასი ლარის დენობით.

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

2019 წლის
პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

568,6

697,1

597,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

335,9

330,0

380,0

პროცენტები

20,4

10

20,0

რენტა

315,3

320

360,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

311,3

329,7

340,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
 (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4,0

20,0

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

91,9

45,0

127,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70,3

40,0

102,0

სანებართვო მოსაკრებელი

11.6

10,0

12,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
 ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

58.3

30,0

90,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

21.6

5,0

25,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.9

5,0

25,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

97.7

100,0

90,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 43.1

222,1

0

 


თავი III
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5794,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4903.8

4846,3

4846,3

0

5794,4

5666,4

128,0

შრომის ანაზღაურება

1074.3

1400

1400

0

1576,5

1520,5

56,0

საქონელი და მომსახურება

711.5

601,2

601,2

0

781,5

758,5

23,0

პროცენტები

0

0

0

0

30,0

30,0

0

სუბსიდიები

2395.8

2452,1

2452,1

0

2770,0

2723,0

47,0

გრანტები

0.4

0

0

0

5,4

5,4

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

342.8

393,0

393,0

0

441,0

439,0

2,0

სხვა ხარჯები

379,0

0

0

0

190,0

190,0

0

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 381,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 461,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

2019 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

305,0

60,0

130,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

9.2

1,7

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3645.4

7220,6

331,7

04 00

განათლება

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

142,4

0

 

სულ ჯამი

3959.6

7424.7

461,7

 

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

50

425.3

80,0

ძირითადი აქტივები

2.2

425.3

 80,0

არაწარმოებული აქტივები

47.7

425.3

80,0

მიწა

47.7

425.3

80,0 

 


მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1860.1

1807.9

2394,4

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1860.1

1807.9

2334,4

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1860.1

1787.9

2314,4

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

20,0

20,0

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

 0

0

7.1.2

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 0

 0

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

60,0

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 0

 0

60,0

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 0

 0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

0

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

0

 0

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

7.2

თავდაცვა

86.1

80.7

79,0

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

3011.1

7070.8

246,0

7.4 1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

14.8

851,0

20,0

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

 14.8

0

 0

7.4 3

სათბობი და ენერგეტიკა

 0

 0

 0

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

31.4

0

7.4 5

ტრანსპორტი

2892.4

5806.1

139,0

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2892.4

5806,1

139,0

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0

0

0

7.4 6

კავშირგაბმულობა

 0

 0

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

 0

7.4 8

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
 სფეროსი

 0

 0

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

72.5

413.7

87,0

7.5

გარემოს დაცვა

842.7

710,0

870,0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

627,1

710,0

870,0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 217.7

 0

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

0

0

0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

625,0

0

0

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

596,4

307.8

294,7

7.6 1

ბინათმშენებლობა

0

44.8

135,0

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0

0

0

7.6 3

წყალმომარაგება

465.0

120.0

17.0

7.6 4

გარე განათება

131,5

143.0

135,7

7.6 5

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

 0

 0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

7,0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

47.0

47.0

47.0

7.7 1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0

7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

 0

 0

7.7 3

საავადმყოფოების მომსახურება

 0

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

47.0

47.0

47.0

7.7 5

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

 0

 0

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

 0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

936,4

1154.8

9000

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

187,9

299.5

295.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

681,7

879.0

540.0

7.8 3

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

66,7

46.3

65.0

7.9

განათლება

815,2

546.6

983.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

815,2

546.6

983.0

7 10

სოციალური დაცვა

668,5

545.4

424.0

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19,9

110000

0

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,9

42.0

33.0

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

176,6

218.5

202.0

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

433,2

284.9

198.0

 

სულ

8863,4

12271.0

6238,1

 


თავი IV
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება 


მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 20 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.00 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

-3002,4

0.0

0.0

ვალუტები და დეპოზიტები

-3002,4

0.0

0.0

სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები

-3002,4

0.0

0.0

 

3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების კლება

1589,6

3002,4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1589,6

3002,4

0.0

სადაზღვეო-ტექნიკური რეზერვები

1589,6

3002,4

0.0

 


მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -20 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0.00 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0.0

საშინაო

0,0

0,0

0.0

 

3. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 20 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

ვალდებულებების კლება

545,8

335,3

20.0

საშინაო

545,8

335,3

20.0

სესხები

545,8

335,3

20.0

 

4. განისაზღვროს ბაღდათის- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 47,790 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ვალი 
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

47,790

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

47,790

 

მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.

აღწერა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.

1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა და ა.შ.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდასასოფლო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  მშენებლობას და რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბილიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმოულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, შიდასაუბნო გზების მოხრეშვას.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი: არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მშენებლობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ახლის მშენებლობა, თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები.

2.3 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანი: არსებული არხების რეაბილიტაცია-განახლება და ქსელის გაფართოება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გ ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელებისწესრიგშიმოყვანა.

2.4. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა 

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,  შადრევნების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების შესყიდვა,  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

2.6. წყლის სისტემების განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ქსელის გაფართოება, საცავების გაწმენდა და სხვა ღონისძიებები.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს  და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო შემსრულებელია ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, დამატებითი ურნებისა დადგმა.

3.2 ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.  ხორციელდება  ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა;  სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

4. განათლება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას, შესრულების კონტროლის სტანდარტის გაძლიერებას  და სხვა.

4.1 სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა და სკოლის გარეშე განათლების მიღება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, სკოლის გარეშე განათლების მიცემა მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად.

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურისა და სპორტის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას – პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა.

5.2 კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

5.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

პროგრამის მიზანი:  ახალგაზრდა თაობის ჩართულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში

პროგრამის აღწერა: სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით (სპორტული, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებებით) უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვისა და მომსახურების სხვადასხვ სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:   გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა,   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირება და სხვა.

 6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა და სხვა.


თავი VI
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული

კოდი

დასახელება

2016 წლის

2017 წლის

2018 წლის

2019 წლის პროგნოზი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

8645,3

7312,8

12606,3

6276,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

469

769

769

 

ხარჯები

4978,6

4903,8

4846,3

5794,4

 

შრომის ანაზღაურება

1196,5

1074,3

1400

1576,5

 

საქონელი და მომსახურება

563,5

711,5

601,2

781,5

 

სუბსიდიები

2628

2395,8

2452,1

2770

 

გრანტები

102,4

0,4

0

5,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

314,9

342,82

393,0

441

 

სხვა ხარჯები

173,3

379

0

190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3383,8

3959,6

7424,7

461,7

 

ვალდებულებების კლება

0

545,8

335,3

20

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

2587,6

2350,2

2137,4

2414,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

155

155

 

ხარჯები

1520,8

1555,1

1747,9

2264,4

 

შრომის ანაზღაურება

1138,1

1020,6

1340

1520,2

 

საქონელი და მომსახურება

370,8

508,6

397,9

579,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8

25,5

10

14

 

სხვა ხარჯები

3,9

4

0

115

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801,6

305

60

130

 

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

20

01 01

ბაღდათის საკრებულო

451,5

419,8

444,5

637,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

36

36

 

ხარჯები

440,5

438,0

444.5

617,0

 

შრომის ანაზღაურება

310,4

301,3

310

400,5

 

საქონელი და მომსახურება

130,1

135,9

134,5

159,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5

0

0

20

01 02

ბაღდათის მერია

2144,1

1912,2

1672,9

1677,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

119

119

 

ხარჯები

1080,3

1117,0

1283,47

1567,4

 

შრომის ანაზღაურება

827,7

719,3

1030

1120,0

 

საქონელი და მომსახურება

240,7

372,7

243,4

400,0

 

პროცენტები

0

0

0

30

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8

24,6

10,0

12

 

სხვა ხარჯები

3,9

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798,6

305

60

110

 

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

20

20

 

ხარჯები

0

0

20

20

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

20

20

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

80,0

 

ხარჯები

0

0

0

    60,0

 

სხვა ხარჯები

 

0

0

60,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0

0

0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

20,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68,2

86,1

80,7

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

 

ხარჯები

68,2

76,9

79,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

56,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68,2

86,1

80,7

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

5

 

ხარჯები

68,2

76,6

79,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

5,06

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3543,8

4493,6

8088,6

1410,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

96

130

130

 

ხარჯები

961,6

804,8

868,0

1079,0

 

საქონელი და მომსახურება

162,4

134,7

158,0

134,0

 

სუბსიდიები

721,9

639,7

710,0

870,0

 

სხვა ხარჯები

77,3

30,4

0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2582,2

3645,4

7220,6

331,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1702,6

2902,1

5806,1

139,0

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

139,0

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0

0

0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

24,0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების

1702,6

2902,1

5806,1

115,0

 რეაბილიტაცია

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

115,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1344,3

1470,6

1868,8

1177,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

95

120

130

 

ხარჯები

908,4

756,4

853,0

1055,0

 

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

110,0

 

სუბსიდიები

673,2

624,9

710,0

870,0

 

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,9

682,7

1015,8

122,7

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება

673,2

627,1

710,0

870,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

95

130

130

 

ხარჯები

673,2

624,9

710,0

870,0

 

სუბსიდიები

673,24

624,9

710,0

870,0

 

ვალდებულებების კლება

0

2,1

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,05

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

429,5

247,1

851,0

20,0

 

ხარჯები

429,5

247,1

851,0

20,0

 

სუბსიდიები

 0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

429,5

247,1

851,0

20,0

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

464,9

120,0

17,0

 

ხარჯები

0

464,9

120,0

17,0

 

სუბსიდიები

 

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

464,9

120,0

17,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

157,9

131,5

143,0

135,7

 

ხარჯები

157,9

131,5

143,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

110,0

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

25,7

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

77,3

0

35,0

75,0

 

ხარჯები

77,3

0

0

75,0

 

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35,0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

10

0

9,5

60,0

 

ხარჯები

10

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10

0

9,5

60,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,5

3,2

5,0

24,0

 

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

24,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

24,0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

0

0

0

7,0

 

ხარჯები

0

0

0

7,0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7,0

 

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

4,5

3,2

5,0

10,0

 

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

10,0

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0

0

0

7,0

 

ხარჯები

0

0

0

7,0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7,0

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

443,7

71,4

0,7

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,7

71,4

0,7

0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

48,7

14,8

0

0

 

ხარჯები

48,7

14,8

0

0

 

სუბსიდიები

48,7

14,8

0

0

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0

31,4

408,0

70,0

 

ხარჯები

0

31,4

10,0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,4

398,0

70,0

04 00

განათლება

772,5

815,2

546,6

983,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271,0

 

ხარჯები

772,52

815,2

546,6

983,0

 

სუბსიდიები

772,5

815,2

546,6

983,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

772,5

815,2

139,8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

0

 

ხარჯები

772,5

815,2

139,8

0

 

სუბსიდიები

772,5

815,2

139,8

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 04

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

0

0

406,8

983,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271

 

ხარჯები

0

0

406,8

983,0

 

სუბსიდია

0

0

406,8

983,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1208,6

938

1160,6

915,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

192

192

 

ხარჯები

1208,6

937,7

1154,8

915,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,5

41,3

26,3

45,0

 

სუბსიდიები

1085,7

894

1128,5

870,0

 

გრანტები

102,4

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1,6

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

436,8

188

229,5

295,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0

46

46

 

ხარჯები

436,8

187,9

229,5

295,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

 

სუბსიდიები

333,7

181,3

219,5

280,0

 

გრანტები

102,4

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,03

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

103,1

6,7

10,0

15,0

 

ხარჯები

103,1

6,7

10,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

 

გრანტები

102,4

0

0

0

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

197,2

181,3

219,5

280,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 28

45

46

46

 

ხარჯები

197,2

181,3

219,5

2800

 

სუბსიდიები

197,2

181,3

219,5

280,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

136,5

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 0

0

 

ხარჯები

136,5

0

0

0

 

სუბსიდიები

 136,5

0

 0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

471,3

683,2

884,8

555,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

146

146

 

ხარჯები

7138

681,71

879,0

555,0

 

სუბსიდიები

713

681,7

879,0

540,0

 

ვალდებულებების კლება

0

1,60

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 02 05

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება  (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )

264,7

252,9

424,8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

0

 

ხარჯები

264,7

252,4

422,2

0

 

სუბსიდიები

 264,7

252,4

422,2

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,6

0

0

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

448,3

430,3

460,0,0

540,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

146

146

 

ხარჯები

448,3

429,3

456,8

540,0

 

სუბსიდიები

 448,3

429,3

456,8

540,0

 

ვალდებულებების კლება

0

1

3,2

0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

15,0

 

ხარჯები

0

0

0

15,0

 

სუბსიდიები

0

0

15,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19,8

35,7

16,3

15,0

 

ხარჯები

19,8

35,7

16,3

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,8

34,8

16,3

15,0

 

სხვა ხარჯები

0

0,9

0

0

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

39,0

31,0,

30,0

50,0

 

ხარჯები

39,0

31,0

30,0

50,0

 

სუბსიდიები

39,0

31,0

30,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

464,6

726

592,4

474,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

15

 

ხარჯები

446,9

715,5

450,0

474,0

 

სუბსიდიები

47,9

47

47,0

47,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383,0

427,0

 

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

47,9

47,0

47,0

47,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15 

15

15

15

 

ხარჯები

47,9

47,0

47,0

47,0

 

სუბსიდიები

47,9

47,0

47,0

47,0

06 02

სოციალური პროგრამები

416,7

679

545,4

427,0

 

ხარჯები

399

668,5

403,0

427,0

 

სუსიდიები

0

0

20,0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383

427,0

 

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

 

 

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

140,1

131,8

153,5

162,0

 

ხარჯები

140,1

131,8

153,5

162,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,1

131,8

153,5

162,0

06 02 02

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,3

0,5

2,0

2,0

 

ხარჯები

1,3

0,5

2,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,5

2,0

2,0

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

 

ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3

2,8

3,0

3,0

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

45

44,8

45,0

50,0

 

ხარჯები

45

44,8

45,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45

44,8

45,0

50,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28

36,9

40,0

30,0

 

ხარჯები

28

36,9

40,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28

36,9

40,0

30,0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

76.9

353.1

172,4

40,0

 

ხარჯები

76.9

344.6

30,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.1

5.8

30,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

60.8

338.8

20,0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

8,5

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

06 02 07

კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

117,4

61,6

55,4

40,0

 

ხარჯები

99,7

59,6

55,4

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68,4

56,2

55,4

40,0

 

სხვა ხარჯები

31,3

3,4

0

0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

2,0

0

0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

5,0

5,0

10,0

10,0

 

ხარჯები

5,0

5,0

10,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

5,0

10,0

10,0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

20,0

20,0

32,0

 

ხარჯები

0

20,0

20,0

32,0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10,7

20,0

32,0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

1,8

2,0

2,4

 

ხარჯები

0

1,8

2,0

2,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

2,0

2,4

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0

0,5

2,0

1,6

 

ხარჯები

0

0,5

2,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0,5

2,0

1,6

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

0

18,4

32,6

33,0

 

ხარჯები

0

18,4

32,6

33,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

18,4

32,6

33,0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

0

1,8

7,5

5,0

 

ხარჯები

0

1,8

7,5

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

7,55

5,0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

0

0

0

3,0

 

ხარჯები

0

0

0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

5,0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

0

0

10,0

 

ხარჯები

0

0

0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

10,0

06 02 16

მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0

0

0

3,0

 

ხარჯები

0

0

0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2019 წლის განმავლობაში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 24
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 128,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  47,0  ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


10. 27/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 30/12/2019 9. 19/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 23/12/2019 8. 08/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 11/11/2019 7. 13/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 18/09/2019 6. 06/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 09/08/2019 5. 31/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 04/06/2019 4. 19/04/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 23/04/2019 3. 29/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 02/04/2019 2. 28/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 04/03/2019 1. 25/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 30/01/2019