ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/11/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016378
22
08/11/2019
ვებგვერდი, 11/11/2019
190020020.35.124.016378
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2019 წლის 8 ნოემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მე-2  ნაწილისა  და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №77 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 31/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016353):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით(ათასი ლარი):

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

10771.8

9178,6

5232,0

3946,6

12881.3

6479.3

6402.0

გადასახადები

875.9

790,0

790,0

0

5741.1

5741.1

0

გრანტები

9327.3

7691,5

3744,9

3946,6

6402.0

0

6402.0

სხვა  შემოსავლები

568,6

697,1

697,1

0

738.2

738.2

0

II. ხარჯები

4903,8

4846,3

4846,3

0

6622.1

6101.0

521.1

შრომის ანაზღაურება

1074.3

1400,0

1400,0

0

1563.5

1495.5

68.0

საქონელი და მომსახურება

711,5

601,2

601,2

0

984.7

870.7

114.0

პროცენტი

0

0

0

0

30.0

30.0

0

სუბსიდიები

2395.8

2452,1

2452,1

0

3134.6

3087.2

47.4

გრანტები

0,4

0

0

0

5.4

5.4

0

სოციალური უზრუნველყოფა

342,8

393,0

393,0

0

481.2

477.2

4.0

სხვა ხარჯები

379,0

0

0

0

422.7

135.0

287.7

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

5868,2

4332,3

385,7

3946,6

6256.2

375.3

5880.9

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3909,6

6999,4

-55,3

7054,7

7861.4

435.9

7425.5

ზრდა

3959,6

7424,7

370,0

7054,7

8209.5

784.0

7425.5

კლება

4998,3

425,3

425,3

 

348.1

348.1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

1958,6

-2667,1

441,0

-3108,1

-1602.2

-57.6

--1544.6

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

1412,5

-3002,4

-293,5

-2708,9

-1622.2

-77.6

-1544.6

ზრდა

-3002.4

0

 

 

0

 

 

კლება

1589.6

3002,4

 293,5

2708,9 

1622.2

 77.6

1544.6 

 

 

 

 

 

0

 

 

VII .ვალდებულებების
ცვლილება

-545,8

 -335,3

-335,3 

 

-20.0

-20.0

0

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

 

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

545,8

 335,3

335,3

 20.0

20.0 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

VIII. ბალანსი

0

0

399,2

-399,2

0

0

0

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

12411,4

12606,3

5950,8

6655,5

14851.6

6905.0

7946.6

შემოსავლები

10771,8

9178,6

5232,0

3946,6

12881.3

6479.3

6402.0

არაფინანსური აქტივების კლება

50,0

425,3

425,3

 

348.1

348.1

 0.0

ფინანსური აქტივების კლება
 (ნაშთის გარეშე)

0.0

0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0 

გადასახდელები

9409,2

12606,3

5551,3

7054,7

14851.6

6905.0

7946.6

ხარჯები

4903,8

4846,3

4846,3

0

6622.1

6101.0

521.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3959,6

7424,7

370,0

7054,7

8209.5

784.0

7425.5

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების კლება

545,8

335,3

335,3

0

20,0

20,0

0

ნაშთის ცვლილება

-1589,6

-3002,4

-293,5

-2708,9

-1622.2

-77.6

-1544.6

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12881.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2017
წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

10771.8

9178.6

5232.0

3946.6

12881.3

6479.3

6402.0

გადასახადები

875.9

790.0

790.0

0

5741.1

5741.1

0

გრანტები

9327.3

7691.6

3744.9

3946.7

6402.0

0

6402.0

სხვა შემოსავლები

568.6

697.1

697.1

 0

738.2

738.2

 0

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6402.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

გრანტები

9327,3

7691,6

6402

გრანტები

9327.3

7691,6

6402

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9327.3

7691,6

6402

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3697.7

3744,9

242.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3319.7

3616.9

0

სპეციალური ტრანსფერი

250

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

128,0

128,0

242.4

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5629,6

3946.7

6159.6

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5629,6

3946.7

5308.5

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

346

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილოტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტის უზრუნველყოფის მიზნით

0

0

505.1

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 738.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

2019 წლის
პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

568,6

697,1

738.2

შემოსავლები საკუთრებიდან

335,9

330,0

467.6

პროცენტები

20,4

10

32.6

რენტა

315,3

320

435.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

311,3

329,7

415.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
 (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4,0

20,0

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

91,9

45,0

142.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

70,3

40,0

117.0

სანებართვო მოსაკრებელი

11.6

10,0

12.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
 ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

58.3

30,0

105.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

21.6

5,0

25,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20.9

5,0

25,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

97.7

100,0

90,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0

0

7.2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 43.1

222,1

31.3

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6622.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017
 წლის
 ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4903.8

4846,3

4846,3

0

6622.1

6101.0

521.1

შრომის ანაზღაურება

1074.3

1400

1400

0

1563.5

1495.5

68.0

საქონელი და მომსახურება

711.5

601,2

601,2

0

984.7

870.7

114.0

პროცენტები

0

0

0

0

30.0

30.0

0

სუბსიდიები

2395.8

2452,1

2452,1

0

3134.6

3087.2

47.4

გრანტები

0.4

0

0

0

5.4

5.4

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

342.8

393,0

393,0

0

481.2

477.2

4.0

სხვა ხარჯები

379,0

0

0

0

422.7

135.0

287.7

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7861.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8209.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის
 ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

2019 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

305,0

60,0

147.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

9.2

1,7

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
 რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3645.4

7220,6

7652.5

04 00

განათლება

0

0

410.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

142,4

0

 

სულ ჯამი

3959.6

7424.7

8209.5

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 348.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

50

425.3

348.1

ძირითადი აქტივები

2.2

425.3

308.1

არაწარმოებული აქტივები

47.7

425.3

40

მიწა

47.7

425.3

40 

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური  კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1860.1

1807.9

2523.3

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1860.1

1807.9

2443.3

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1860.1

1787.9

2443.3

7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

20,0

20

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

80

7.2

თავდაცვა

86.1

80.7

80.3

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

3011.1

7070.8

7103.6

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

14.8

851,0

0

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

 14.8

 0

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,მშენებლობა

31.4

0

763.0 

7.4.4.3

მშენებლობა

31.4

0

763

7.4 5

ტრანსპორტი

2892.4

5806.1

5539.5

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2892.4

5806,1

5539.5

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ  საქმიანობაში

72.5

413.7

801

7.5

გარემოს დაცვა

842.7

710,0

1480.9

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

627,1

710,0

952

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

 217.7

528.9

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

0

0

0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

625,0

0

0

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

596,4

307.8

271.8

7.6 1

ბინათმშენებლობა

0

44.8

74.6

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0

0

0

7.6 3

წყალმომარაგება

465

120

0

7.6 4

გარე განათება

131,5

143

182.5

7.6 5

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 0

 0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

0

0

14.8

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

47

47

49

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

47

47

49

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

936,4

1154.8

1029.6

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

187,9

299.5

297.6

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

681,7

879

667

7.8 3

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

66,7

46.3

65

7.9

განათლება

815,2

546.6

1654.1

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

815,2

546.6

1149

7.9.2

ზოგადი განათლება

0

0

505.1

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

505.1

7.1

სოციალური დაცვა

668,5

545.4

659

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19,9

110000

222

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0

0

1.6

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0

0

5

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,9

42

40

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

176,6

218.5

50

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

433,2

284.9

340.4

 

სულ

8863,4

12271

14851.6

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის

ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

8645,3

9409,2

12606,3

14851.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160

469

769

769

 

ხარჯები

4978,6

4962,3

4846,3

6622.1

 

შრომის ანაზღაურება

1196,5

1074,3

1400

1563.5

 

საქონელი და მომსახურება

563,5

711,5

601,2

984.7

 

პროცენტი

0

0

0

30,0

 

სუბსიდიები

2628,0

2395,8

2452,1

3134.6

 

გრანტები

102,4

0,4

0

5.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

314,9

342,8

393,0

481.2

 

სხვა ხარჯები

173,3

379,0

0

422.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3383,8

3959,6

7424,7

8209.5

 

ვალდებულებების კლება

282,9

545,8

335,3

20.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

2587,6

2350,1

2137,4

2523.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

155

155

 

ხარჯები

1520,8

1555,0

1747,9

2356.3

 

შრომის ანაზღაურება

1138,1

1020,6

1340.0

1495.5

 

საქონელი და მომსახურება

370,8

508,6

397,9

668.2

 

პროცენტი

0

0

0

30.0

 

გრანტები

0

0,4

 

5.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8

25,4

10

22.2

 

სხვა ხარჯები

3,9

4,0

0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

801,6

305,0

60

147.0

 

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

20.0

01 01

ბაღდათის საკრებულო

451,5

438,0

444,5

618.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

36

36

 

ხარჯები

440,5

438,0

444.5

588.0

 

შრომის ანაზღაურება

310,4

301,3

310

375.5

 

საქონელი და მომსახურება

130,1

135,9

134,5

155.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,8

0

2.0

 

სხვა ხარჯი

0

4,0

 

55.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0

0

30.0

01 02

ბაღდათის მერია

2144,1

1912,1

1672,9

1805.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

119

119

 

ხარჯები

1080,3

1117,0

1283,47

1688.3

 

შრომის ანაზღაურება

827,7

719,3

1030

1120.0

 

საქონელი და მომსახურება

240,7

372,7

243,4

512.7

 

პროცენტები

0

0

0

30.0

 

გრანტები

0

0,4

 

5.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

24,6

10,0

20.2

 

სხვა ხარჯები

3,9

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798,6

305,0

60

117.0

 

ვალდებულებების კლება

265,2

490,1

329,5

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

20,0

20,0

 

ხარჯები

0

0

20,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0

0

20,0

20,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

80,0

 

ხარჯები

0

0

0

    60,0

 

სხვა ხარჯები

 

0

0

60,0

 

სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0

0

0

60,0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

20,0

01 06

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68,2

86,1

80,7

80,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

 

ხარჯები

68,2

76,9

79,0

80,3

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

68,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

12,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

68,2

86,1

80,7

80,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

5

 

ხარჯები

68,2

76,6

79,0

80,3

 

შრომის ანაზღაურება

58,4

53,7

60,0

68,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

23,0

19,0

12,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

9,2

1,7

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3543,8

4493,6

8088,6

5586.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

96

130

130

 

ხარჯები

961,6

804,8

868,0

1203.8

 

საქონელი და მომსახურება

162,4

134,7

158,0

169.4

 

სუბსიდიები

721,9

639,7

710,0

952.0

 

სხვა ხარჯები

77,3

30,4

0

82.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2582,2

3645,4

7220,6

7652.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1702,6

2902,1

5806,1

4955.2

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

4955.2

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0

0

0

33.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

33.6

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების

1702,6

2902,1

5806,1

4921.6

 რეაბილიტაცია

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1702,6

2902,1

5806,1

4921.6

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1344,3

1470,6

1868,8

1738.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

95

120

130

 

ხარჯები

908,4

756,4

853,0

1094.7

 

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

142.7

 

სუბსიდიები

673,2

624,9

710,0

952.0

 

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

435,9

682,7

1015,8

643.2

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება

673,2

627,1

710,0

952.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

95

130

130

 

ხარჯები

673,2

624,9

710,0

952.0

 

სუბსიდიები

673,24

624,9

710,0

952.0

 

ვალდებულებების კლება

0

2,1

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,05

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

429,5

247,1

851,0

356.2

 

ხარჯები

429,5

247,1

851,0

0

 

სუბსიდიები

 0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

429,5

247,1

851,0

356.2

03 02 03

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10.0

0

9.5

0

 

ხარჯები

0

0

9.5

0

 

სუბსიდიები

 

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0

9.5

0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

157,9

131,5

143,0

182.5

 

ხარჯები

157,9

131,5

143,0

142.7

 

საქონელი და მომსახურება

157,9

131,5

143,0

142.7

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

39.7

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

77,3

0

35,0

74.6

 

ხარჯები

77,3

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

77,3

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

35,0

74.6

03 02 06

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0

464,9

120.0

172.8

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

464.9

120.0

172.8

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4,5

3,2

5,0

14.8

 

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

14.8

 

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

14.8

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

0

0

0

4.8

 

ხარჯები

0

0

0

4.8

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4.8

 

სუბსიდიები

 0

0

 0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუკის დამზადება

4,5

3,2

5,0

10,0

 

ხარჯები

4,5

3,2

5,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,5

3,2

5,0

10,0

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

0

 0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

443,7

71,4

0,7

409.7

 

ხარჯები

0

0

0

94.3

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

11.9

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

82.4

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

 

 

 

82.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443,7

71,4

0,7

315.5

03 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

48,7

14,8

0

189.9

 

ხარჯები

48,7

14,8

0

0

 

სუბსიდიები

48,7

14,8

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

189.9

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

0

31,4

408,0

763.0

 

ხარჯები

0

31,4

10,0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31,4

398,0

763.0

03 07

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

0

0

0

584.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

584.3

 

 

 

 

 

 

03 08

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

0

0

0

201.4

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

201.4

04 00

განათლება

772,5

815,2

546,6

1654.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271

 

ხარჯები

772,52

815,2

546,6

1244.1

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

95.1

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

0

0

0

95.1

 

სუბსიდიები

772,5

815,2

546,6

1149.0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

410.0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

772,5

815,2

139,8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

0

 

ხარჯები

772,5

815,2

139,8

0

 

სუბსიდიები

772,5

815,2

139,8

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 04

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

0

0

406,8

1149.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

271

271

 

ხარჯები

0

0

406,8

1149.0

 

სუბსიდია

0

0

406,8

1149.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

04 05

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

505.1

 

ხარჯები

0

0

0

95.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

95.1

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

 

 

 

95.1

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

 

სუბსიდია

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

410.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1208,6

938

1160,6

1029.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

192

192

 

ხარჯები

1208,6

937,7

1154,8

1029.6

 

საქონელი და მომსახურება

20,5

41,3

26,3

45,0

 

სუბსიდიები

1085,7

894

1128,5

984.6

 

გრანტები

102,4

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1,6

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

436,8

188

229,5

297,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

0

46

46

 

ხარჯები

436,8

187,9

229,5

297,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

 

სუბსიდიები

333,7

181,3

219,5

282,6

 

გრანტები

102,4

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,03

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

103,1

6,7

10,0

15,0

 

ხარჯები

103,1

6,7

10,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,7

6,4

10,0

15,0

 

გრანტები

102,4

0

0

0

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

197,2

181,3

219,5

282,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 28

45

46

46

 

ხარჯები

197,2

181,3

219,5

282,6

 

სუბსიდიები

197,2

181,3

219,5

282,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

136,5

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 0

0

 

ხარჯები

136,5

0

0

0

 

სუბსიდიები

 136,5

0

 0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

471,3

683,2

884,8

667.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

146

146

 

ხარჯები

7138

681,71

879,0

667.0

 

სუბსიდიები

713

681,7

879,0

652.0

 

ვალდებულებების კლება

0

1,60

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

05 02 05

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება  (ყოფილი ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი )

264,7

252,9

424,8

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

0

 

ხარჯები

264,7

252,4

422,2

0

 

სუბსიდიები

 264,7

252,4

422,2

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0,6

0

0

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

448,3

430,3

460,0,0

652.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

146

146

 

ხარჯები

448,3

429,3

456,8

652.0

 

სუბსიდიები

 448,3

429,3

456,8

652.0

 

ვალდებულებების კლება

0

1

3,2

0

05 02 07

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0

0

0

15,0

 

ხარჯები

0

0

0

15,0

 

სუბსიდიები

0

0

15,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19,8

35,7

16,3

15,0

 

ხარჯები

19,8

35,7

16,3

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,8

34,8

16,3

15,0

 

სხვა ხარჯები

0

0,9

0

0

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

39,0

31,0,

30,0

50,0

 

ხარჯები

39,0

31,0

30,0

50,0

 

სუბსიდიები

39,0

31,0

30,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

464,6

726

592,4

708.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

15

 

ხარჯები

446,9

715,5

450,0

676.4

 

სუბსიდიები

47,9

47

47,0

47,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383,0

429,0

 

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

200.0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

47,9

47,0

47,0

49.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15 

15

15

15

 

ხარჯები

47,9

47,0

47,0

47,4

 

სუბსიდიები

47,9

47,0

47,0

47,4

06 02

სოციალური პროგრამები

416,7

679

545,4

659.0

 

ხარჯები

399

668,5

403,0

659.0

 

სუსიდიები

0

0

20,0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

306,9

317,1

383

459.0

 

სხვა ხარჯები

92,1

347,5

0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

10,5

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

140,1

131,8

153,5

190.0

 

ხარჯები

140,1

131,8

153,5

190.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

140,1

131,8

153,5

190.0

06 02 02

 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,3

0,5

2,0

4.0

 

ხარჯები

1,3

0,5

2,0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,5

2,0

4.0

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

 

ხარჯები

3

2,8

3,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3

2,8

3,0

3,0

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

45

44,8

45,0

50,0

 

ხარჯები

45

44,8

45,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45

44,8

45,0

50,0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28

36,9

40,0

30,0

 

ხარჯები

28

36,9

40,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28

36,9

40,0

30,0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

76.9

353.1

172,4

242.0

 

ხარჯები

76.9

344.6

30,0

242,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.1

5.8

30,0

42,0

 

სხვა ხარჯები

60.8

338.8

20,0

200.0

 

ვალდებულებების კლება

0

8,5

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

142,4

0

06 02 07

კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

117,4

61,6

55,4

40,0

 

ხარჯები

99,7

59,6

55,4

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

68,4

56,2

55,4

40,0

 

სხვა ხარჯები

31,3

3,4

0

0

 

ვალდებულებების კლება

17,7

2,0

0

0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

5,0

5,0

10,0

10,0

 

ხარჯები

5,0

5,0

10,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

5,0

10,0

10,0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

20,0

20,0

32,0

 

ხარჯები

0

20,0

20,0

32,0

 

სუბსიდიები

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

10,7

20,0

32,0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

1,8

2,0

2,4

 

ხარჯები

0

1,8

2,0

2,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

2,0

2,4

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0

0,5

2,0

1,6

 

ხარჯები

0

0,5

2,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0,5

2,0

1,6

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

0

18,4

32,6

33,0

 

ხარჯები

0

18,4

32,6

33,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

18,4

32,6

33,0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

0

1,8

7,5

5,0

 

ხარჯები

0

1,8

7,5

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

1,8

7,55

5,0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

0

0

0

3,0

 

ხარჯები

0

0

0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

5,0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

0

0

10,0

 

ხარჯები

0

0

0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

10,0

06 02 16

მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0

0

0

3,0

 

ხარჯები

0

0

0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელინოდარ გიორგიძე