ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016201
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
46
25/12/2014
ვებგვერდი, 26/12/2014
190020020.35.112.016201
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2014 - 30/01/2015)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №46

2014 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12641570

11486252

3935632

7550620

7489100

0

7489100

გადასახადები

881056

890800

 

890800

800000

 

800000

გრანტები

11138151

9843032

3935632

5907400

6101100

0

6101100

სხვა  შემოსავლები

622363

752420

 

752420

588000

 

588000

ხარჯები

6014201

7986270

20000

7966270

7943300

0

7943300

შრომის ანაზღაურება

1234509

1799560

 

1799560

1586400

 

1586400

საქონელი და მომსახურება

1296688

1109315

0

1109315

844340

0

844340

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2982162

4402250

0

4402250

4670300

0

4670300

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური უზრუნველყოფა

484403

640499

5184

635315

491900

0

491900

სხვა ხარჯები

16439

34646

14816

19830

45000

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6627369

3499982

3915632

-415650

-454200

0

-454200

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

6510309

3766332

3915632

-149300

-454200

0

-454200

ზრდა

6551840

3935132

3915632

19500

16800

0

16800

კლება

41531

168800

 

168800

471000

 

471000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

117060

-266350

0

-266350

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

117060

-266350

0

-266350

0

0

0

ზრდა

117060

 

 

 

 

 

 

კლება

 

266350

 

266350

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12730439

11655052

3935632

7719420

7960100

0

7960100

შემოსავლები

12688908

11486252

3935632

7550620

7489100

0

7489100

არაფინანსური აქტივების კლება

41531

168800

 

168800

471000

 

471000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12566041

11921402

3935632

7985770

7960100

0

7960100

ხარჯები

6014201

7986270

20000

7966270

7943300

0

7943300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6551840

3935132

3915632

19500

16800

0

16800

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

164398

-266350

0

-266350

0

0

0

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7489100  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12688908

11486252

3935632

7550620

7489100

0

7489100

გადასახადები

965894

890800

 

890800

800000

0

800000

გრანტები

11100651

9843032

3935632

5907400

6101100

0

6101100

სხვა შემოსავლები

622363

752420

 

752420

588000

 

588000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

881056

890800

0

890800

800000

0

800000

ქონების გადასახადი

881056

890800

0

890800

800000

0

800000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

172764

211000

 

211000

190000

 

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

10724

13600

 

13600

10000

 

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

108962

86200

 

86200

60000

 

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე

588606

580000

 

580000

540000

 

540000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6101100 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11138151

9843032

6101100

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11138151

9843032

6101100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4584470

5907400

6101100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4364470

5687400

5881100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6516181

3915632

0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1480663

2991735

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838408

820984

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

102913

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

20000

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  588000  ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

622363

752420

588000

შემოსავლები საკუთრებიდან

150084

174000

108000

პროცენტები

49595

30000

 

რენტა

100489

144000

108000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის

75826

100000

75000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი,

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17075

34000

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

7588

10000

5000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2788

32500

80000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები

2788

32500

80000

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

22500

70000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2788

10000

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

386888

545920

400000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

შემოსავლები

82603

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7943300  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6340459

7986270

20000

7966270

7943300

0

7943300

შრომის ანაზღაურება

1221475

1799560

0

1799560

1586400

0

1586400

საქონელი და მომსახურება

1084263

1109315

0

1109315

844340

0

844340

სუბსიდიები

3403656

4402250

0

4402250

4670300

0

4670300

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური უზრუნველყოფა

624920

640499

5184

635315

491900

0

491900

სხვა ხარჯები

6145

34646

14816

19830

45000

0

45000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მათ შორის:
ა) ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16800  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

2015 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2510

7200

16000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6549330

3737944

0

04 00

განათლება

0

165462

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

12226

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

12300

0

 

სულ ჯამი

6551840

3935132

16800

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 471000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

2015 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

41531

168800

471000

ძირითადი აქტივები

16488

33600

75000

არაწარმოებული აქტივები

25043

135200

396000

მიწა

25043

135200

396000

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

2015 წლის
გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1633218

2369216

2226640

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1633218

2369216

2226640

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1603238

2336216

2196640

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29980

33000

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

107282

161050

110900

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

107282

161050

110900

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221949

348370

305360

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

221949

348370

305360

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3503305

2157823

135000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

88050

85465

135000

70421

სოფლის მეურნეობა

88050

85465

135000

7045

ტრანსპორტი

3415255

2072358

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3415255

2072358

0

705

გარემოს დაცვა

336649

359400

452000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

336649

359400

452000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3476498

2045686

295000

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

0

7063

წყალმომარაგება

680869

100073

5000

7064

გარე განათება

217814

289140

290000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838391

820984

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1739424

835489

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111390

129100

110000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111390

129100

110000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1944274

2516011

2478300

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049765

1526600

1521500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854509

958411

926800

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40000

31000

30000

709

განათლება

845496

1413962

1500000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

845496

1413962

1500000

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

385980

420784

346900

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71303

45000

40000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

111620

156000

115000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9630

10000

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

193427

209784

181900

 

სულ

12566041

11921402

7960100

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110000  ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105000  ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.1.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ ,,  ლაჩხუთი-სერვისი“   .                          

 2.1.2.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“

2.2. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მერნეობის განვითარების მხარდაჭერის ღონისძიებების თანადაფინანსება

 2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4.  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯე ბის დაფინანსება.

4.1.1. საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში,  სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.

4.1.2.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.3. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

   ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.2.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

      5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •  ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა

5.2.4 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.5  ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.6  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.7.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.8 ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

5.2.9.  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 5.2 10 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული
 კოდი

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

12566041

11921402

3935632

7985770

7960100

0

7960100

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

233

235

0

235

135

0

135

 

ხარჯები

6014201

7986270

20000

7966270

7943300

0

7943300

 

შრომის ანაზღაურება

1234509

1799560

0

1799560

1586400

0

1586400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6551840

3935132

3915632

19500

16800

0

16800

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ ლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები

1633218

2369216

14816

2354400

2226640

0

2226640

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

173

175

0

175

127

0

127

 

ხარჯები

1630708

2362016

14816

2347200

2210640

0

2210640

 

შრომის ანაზღაურება

965899

1417250

0

1417250

1506900

0

1506900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2510

7200

0

7200

16000

0

16000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

465788

693860

0

693860

638900

0

638900

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

26

26

 

26

22

 

22

 

ხარჯები

463948

692160

0

692160

633900

0

633900

 

შრომის ანაზღაურება

208795

361790

 

361790

377700

 

377700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1840

1700

 

1700

5000

 

5000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1137450

1642356

14816

1627540

1557740

0

1557740

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

147

149

0

149

105

0

105

 

ხარჯები

1136780

1636856

14816

1622040

1546740

0

1546740

 

შრომის ანაზღაურება

757104

1055460

0

1055460

1129200

0

1129200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

670

5500

0

5500

11000

0

11000

01 03

სარეზერვო ფონდი

29980

33000

0

33000

30000

0

30000

 

ხარჯები

29980

33000

0

33000

30000

0

30000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

329231

509420

0

509420

416260

0

416260

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

60

60

0

60

8

0

8

 

ხარჯები

329231

509420

0

509420

415460

0

415460

 

შრომის ანაზღაურება

268610

382310

0

382310

79500

0

79500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

800

0

800

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

221949

348370

0

348370

305360

0

305360

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

46

46

 

46

0

 

 

 

ხარჯები

221949

348370

0

348370

305360

0

305360

 

შრომის ანაზღაურება

188129

272670

 

272670

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

107282

161050

0

161050

110900

0

110900

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

14

14

 

14

8

 

8

 

ხარჯები

107282

161050

0

161050

110100

0

110100

 

შრომის ანაზღაურება

80481

109640

 

109640

79500

 

79500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

800

 

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

7316452

4562909

3737944

824965

882000

0

882000

 

ხარჯები

767122

824965

0

824965

882000

0

882000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6549330

3737944

3737944

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3415255

2072358

2072358

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3415255

2072358

2072358

0

0

0

0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია

1964940

2072358

2072358

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1964940

2072358

2072358

 

0

 

 

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

1450315

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1450315

0

 

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2756348

1290100

675600

614500

747000

0

747000

 

ხარჯები

559772

614500

0

614500

747000

0

747000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2196576

675600

675600

0

0

0

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1521016

541487

541487

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1521016

541487

541487

0

0

0

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

336649

359400

0

359400

452000

0

452000

 

ხარჯები

336649

359400

0

359400

452000

0

452000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა  და სახურავის რემონტი

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია

680869

100073

95073

5000

5000

0

5000

 

ხარჯები

5309

5000

0

5000

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675560

95073

95073

 

0

 

 

03 02 05

გარე განათება

217814

289140

39040

250100

290000

0

290000

 

ხარჯები

217814

250100

0

250100

290000

0

290000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

39040

39040

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები

122014

125000

0

125000

0

0

0

 

ხარჯები

119300

125000

0

125000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2714

0

0

0

0

0

0

03 03 01

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

122014

125000

0

125000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2714

0

 

 

0

 

 

03 04

სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა

0

0

0

0

5000

0

5000

 

ხარჯები

0

0

0

0

5000

0

5000

03 05

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორ ციელებელი პროექტები

838391

820984

820984

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838391

820984

820984

 

0

 

 

03 06

()იპსაგარეო-ეკონომიკური
 კავშირურთიერთობების, ინვესტიციებისტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

88050

85465

0

85465

130000

0

130000

 

ხარჯები

88050

85465

0

85465

130000

0

130000

03 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

96394

169002

169002

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96394

169002

169002

 

0

 

 

04 00

განათლება

845496

1413962

165462

1248500

1500000

0

1500000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1500000

0

1500000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

165462

165462

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლება

845496

1413962

165462

1248500

1500000

0

1500000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1500000

0

1500000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

165462

165462

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1944274

2516011

12226

2503785

2478300

0

2478300

 

ხარჯები

1944274

2503785

0

2503785

2478300

0

2478300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12226

12226

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1049765

1526600

0

1526600

1521500

0

1521500

 

ხარჯები

1049765

1526600

0

1526600

1521500

0

1521500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

... ლანჩხუთის გურია

32783

105000

0

105000

0

0

0

 

ხარჯები

32783

105000

0

105000

0

0

0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია

632482

973000

0

973000

1170000

0

1170000

 

ხარჯები

632482

973000

0

973000

1170000

0

1170000

05 01 03

სპორტული ცენტრი

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

 

ხარჯები

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

05 01 04

ფეხბურთის სკოლა

128000

145000

0

145000

31500

0

31500

 

ხარჯები

128000

145000

0

145000

31500

0

31500

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

854509

958411

12226

946185

926800

0

926800

 

ხარჯები

854509

946185

0

946185

926800

0

926800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12226

12226

0

0

0

0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

278398

301000

0

301000

866800

0

866800

 

ხარჯები

278398

301000

0

301000

866800

0

866800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118660

142226

12226

130000

0

0

0

 

ხარჯები

118660

130000

0

130000

0

0

0

05 02 03

მუზეუმები

159520

180000

0

180000

0

0

0

 

ხარჯები

159520

180000

0

180000

0

0

0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

207000

216800

0

216800

0

0

0

 

ხარჯები

207000

216800

0

216800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52815

50085

0

50085

0

0

0

 

ხარჯები

52815

50085

0

50085

0

0

0

05 02 06

სოც. კულტურული ღონისძიებები

38116

68300

0

68300

60000

0

60000

 

ხარჯები

38116

68300

0

68300

60000

0

60000

05 03

რელიგიის დაფინანსება

40000

31000

0

31000

30000

0

30000

 

ხარჯები

40000

31000

0

31000

30000

0

30000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

497370

549884

5184

544700

456900

0

456900

 

ხარჯები

497370

537584

5184

532400

456900

0

456900

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

111390

129100

0

129100

110000

0

110000

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

110000

0

110000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12300

 

12300

0

 

0

06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

დაცვა

111390

129100

0

129100

110000

0

110000

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

110000

0

110000

06 02

სოციალური

პროგრამები

385980

420784

5184

415600

346900

0

346900

 

ხარჯები

385980

420784

5184

415600

346900

0

346900

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

61144

28000

0

28000

28000

0

28000

 

ხარჯები

61144

28000

0

28000

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

61665

65700

0

65700

70000

0

70000

 

ხარჯები

61665

65700

0

65700

70000

0

70000

06 02 03

სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

22950

30000

0

30000

48000

0

48000

 

ხარჯები

22950

30000

0

30000

48000

0

48000

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

6920

18000

0

18000

0

0

0

 

ხარჯები

6920

18000

0

18000

0

0

0

06 02 05

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

71303

45000

0

45000

40000

0

40000

 

ხარჯები

71303

45000

0

45000

40000

0

40000

06 02 06

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის
პროგრამა

5100

8100

0

8100

8600

0

8600

 

ხარჯები

5100

8100

0

8100

8600

0

8600

06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის

პროგრამა

111620

156000

0

156000

115000

0

115000

 

ხარჯები

111620

156000

0

156000

115000

0

115000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

9600

12300

0

12300

12300

0

12300

 

ხარჯები

9600

12300

0

12300

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

2220

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2220

0

0

0

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება

9630

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

9630

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

19658

5000

0

5000

5000

0

5000

 

ხარჯები

19658

5000

0

5000

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

4170

42684

5184

37500

0

0

0

 

ხარჯები

4170

42684

5184

37500

0

0

0

06 02

13

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო

პროგრამა

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

10000

0

10000

                                              



9. 28/09/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 02/10/2018 8. 29/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 31/12/2015 7. 27/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 01/12/2015 6. 25/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 39 - ვებგვერდი, 29/09/2015 5. 10/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 10/07/2015 4. 29/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 03/06/2015 3. 30/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 06/05/2015 2. 27/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 04/03/2015 1. 30/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 03/02/2015