„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/09/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016240
39
25/09/2015
ვებგვერდი, 29/09/2015
190020020.35.112.016240
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2015 წლის 25 სექტემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (matsne.gov.ge, 26.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.112.016201) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12641570

13505890

5883538

7622352

15304796

7146396

8158400

გადასახადები

881056

871764

 

871764

895000

 

895000

გრანტები

11138151

11790938

5883538

5907400

13247496

7146396

6101100

სხვა  შემოსავლები

622363

843188

 

843188

1162300

 

1162300

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის ანაზღაურება

1234509

1729622

 

1729622

1642200

 

1642200

საქონელი და მომსახურება

1296688

986749

0

986749

909920

400

909520

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2982162

4396204

0

4396204

5547650

0

5547650

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური უზრუნველყოფა

484403

570789

5184

565605

351900

0

351900

სხვა ხარჯები

16439

33319

14816

18503

14000

 

14000

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6627369

5789207

5863538

-74331

6533766

7145996

-612230

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

6510309

3554552

3609125

-54573

8968386

9370236

-401850

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

9439386

9370236

69150

კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

ზრდა

117060

2254413

2254413

 

 

 

 

კლება

 

19758

 

19758

2434620

2224240

210380

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

";

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსულობები

12730439

13575082

5883538

7691544

15775796

7146396

8629400

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

15304796

7146396

8158400

არაფინანსური

აქტივების

კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

ფინანსური

აქტივების

კლება
(ნაშთის

გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12566041

11340427

3629125

7711302

18210416

9370636

8839780

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

9439386

9370236

69150

ფინანსური

აქტივების ზრდა
(ნაშთის

გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის

ცვლილება

164398

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

";

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15304796  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ თარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემოსავლები

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

15304796

7146396

8158400

გადასახადები

965894

871764

 

871764

895000

0

895000

გრანტები

11100651

11790938

5883538

5907400

13247496

7146396

6101100

სხვა შემოსავლები

622363

843188

 

843188

1162300

 

1162300

";

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  13 247 496 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11138151

11790938

13247496

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11138151

11790938

13247496

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4584470

5907400

6101100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4364470

5687400

5881100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6516181

5878354

7146396

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1480663

2955749

3728949

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838408

819692

817447

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

2102913

2600000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

5184

 

";

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1162300  ლარის ოდენობით :

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

622363

843188

1162300

შემოსავლები საკუთრებიდან

150084

213750

325800

პროცენტები

49595

60045

 

რენტა

100489

153705

325800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

75826

106054

292800

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17075

36880

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

7588

10771

5000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2788

42722

80000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2788

42722

80000

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

40386

70000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2788

2336

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

386888

529206

756500

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

82603

57510

 

";

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები  

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8771030  ლარის ოდენობით,

თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6340459

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის

ანაზღაურება

1221475

1729622

0

1729622

1642200

0

1642200

საქონელი და

მომსახურება

1084263

986749

0

986749

909920

400

909520

სუბსიდიები

3403656

4396204

0

4396204

5547650

0

5547650

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

570789

5184

565605

351900

0

351900

სხვა ხარჯები

6145

33319

14816

18503

14000

0

14000

";

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლის "ა" პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება,

მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 439 386  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2510

3620

26350

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6549330

3515562

8435156

04 00

განათლება

0

93563

965349

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

11731

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

10999

0

 

სულ ჯამი

6551840

3623744

9439386

";

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური
 კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1633218

2188878

2298290

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1633218

2188878

2298290

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1603238

2157084

2268290

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29980

31794

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

107282

149869

130800

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

107282

149869

130800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221949

336297

312040

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

221949

336297

312040

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3503305

2112854

4063427

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

88050

85465

159350

70421

სოფლის მეურნეობა

88050

85465

159350

7045

ტრანსპორტი

3415255

2027389

3904077

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3415255

2027389

3904077

705

გარემოს დაცვა

336649

387495

492000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

336649

387495

492000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3476498

1826941

4858079

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

374842

7063

წყალმომარაგება

680869

19588

797312

7064

გარე განათება

217814

271793

319500

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში

838391

819693

817447

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1739424

715867

2548978

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111390

127799

122500

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111390

127799

122500

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1944274

2488259

3017031

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049765

1526591

2011500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854509

930671

950531

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40000

30997

55000

709

განათლება

845496

1342063

2515349

7091

სკოლამდელი აღზრდა

845496

1342063

2515349

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

385980

379972

400900

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71303

36425

30000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

111620

154050

173500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9630

9996

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

193427

179501

187400

 

სულ

12566041

11340427

18210416

";

ი) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი (03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფელ სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობა.

კ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი-

ზაციული
 კოდი

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

12566041

11340427

3629125

7711302

18210416

9370636

8839780

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

233

235

0

235

146

0

146

 

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

 

შრომის ანაზღაურება

1234509

1729622

0

1729622

1642200

0

1642200

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

9439386

9370236

69150

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 აღმასრულებელი

ორგანოები

1633218

2188878

14816

2174062

2298290

0

2298290

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

173

175

0

175

138

0

138

 

ხარჯები

1630708

2185258

14816

2170442

2271940

0

2271940

 

შრომის ანაზღაურება

965899

1349217

0

1349217

1553300

0

1553300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2510

3620

0

3620

26350

0

26350

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

465788

660036

0

660036

695600

0

695600

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

26

26

 

26

26

 

26

 

ხარჯები

463948

659536

0

659536

685100

0

685100

 

შრომის ანაზღაურება

208795

345999

 

345999

404500

 

404500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1840

500

 

500

10500

 

10500

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1137450

1497048

14816

1482232

1572690

0

1572690

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

147

149

0

149

112

0

112

 

ხარჯები

1136780

1493928

14816

1479112

1556840

0

1556840

 

შრომის ანაზღაურება

757104

1003218

0

1003218

1148800

0

1148800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

670

3120

0

3120

15850

0

15850

01 03

სარეზერვო ფონდი

29980

31794

0

31794

30000

0

30000

 

ხარჯები

29980

31794

0

31794

30000

0

30000

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

329231

486166

0

486166

442840

0

442840

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

60

60

0

60

8

0

8

 

ხარჯები

329231

486166

0

486166

442040

0

442040

 

შრომის ანაზღაურება

268610

380405

0

380405

88900

0

88900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

800

0

800

02 01

სახანძრო-სამაშველო

სამსახური

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

46

46

 

46

0

 

 

 

ხარჯები

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

 

შრომის ანაზღაურება

188129

272400

 

272400

5500

 

5500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა

107282

149869

0

149869

130800

0

130800

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

14

14

 

14

8

 

8

 

ხარჯები

107282

149869

0

149869

130000

0

130000

 

შრომის ანაზღაურება

80481

108005

 

108005

83400

 

83400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

800

 

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

7316452

4327290

3515562

811728

9413506

8395556

1017950

 

ხარჯები

767122

811728

0

811728

978350

400

977950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6549330

3515562

3515562

0

8435156

8395156

40000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3415255

2027389

2027389

0

3904077

3861977

42100

 

ხარჯები

0

0

0

0

2100

0

2100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3415255

2027389

2027389

0

3901977

3861977

40000

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია

1964940

2027389

2027389

0

3173389

3131289

42100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1964940

2027389

2027389

 

3171289

3131289

40000

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

1450315

0

0

0

730688

730688

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1450315

0

 

 

730688

730688

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2756348

1199226

569478

629748

4115724

3299224

816500

 

ხარჯები

559772

629748

0

629748

816500

0

816500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2196576

569478

569478

0

3299224

3299224

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1521016

520350

520350

0

2132070

2132070

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1521016

520350

520350

0

2132070

2132070

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

336649

387495

0

387495

492000

0

492000

 

ხარჯები

336649

387495

0

387495

492000

0

492000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

374842

374842

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

374842

374842

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია

680869

19588

18778

810

797312

792312

5000

 

ხარჯები

5309

810

0

810

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675560

18778

18778

 

792312

792312

 

03 02 05

გარე განათება

217814

271793

30350

241443

319500

0

319500

 

ხარჯები

217814

241443

0

241443

319500

0

319500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

30350

30350

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

273740

273740

0

 

ხარჯები

119300

96515

0

96515

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2714

0

0

0

273740

273740

0

03 03 01

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

273740

273740

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2714

0

 

 

273740

273740

 

03 04

სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა

0

0

0

0

5000

0

5000

 

ხარჯები

0

0

0

0

5000

0

5000

03 05

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში

განსახორციელებელი პროექტები

838391

819693

819693

0

817447

817447

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838391

819693

819693

 

817047

817047

 

03 06

()იპ საგარეო-ეკონომიკური
 კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,
ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების ცენტრი

(233733984)

88050

85465

0

85465

154350

0

154350

 

ხარჯები

88050

85465

0

85465

154350

0

154350

03 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისათვის
გამოყოფილი თანხა

96394

99002

99002

0

143168

143168

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96394

99002

99002

 

143168

143168

 

04 00

განათლება

845496

1342063

93563

1248500

2515349

965349

1550000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1550000

0

1550000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

93563

93563

0

965349

965349

0

04 01

სკოლამდელი განათლება

845496

1342063

93563

1248500

2515349

965349

1550000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1550000

0

1550000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

93563

93563

 

965349

965349

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1944274

2488259

0

2488259

3017031

9731

3007300

 

ხარჯები

1944274

2488259

0

2488259

3005300

0

3005300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

11731

9731

2000

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

1049765

1526591

0

1526591

2011500

0

2011500

 

ხარჯები

1049765

1526591

0

1526591

2011500

0

2011500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

()იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)

0

0

0

0

51500

0

51500

 

ხარჯები

0

0

0

0

51500

0

51500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

05 01 02

ლანჩხუთის გურია

32783

105000

0

105000

0

0

0

 

ხარჯები

32783

105000

0

105000

0

0

0

05 01 03

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)

632482

972991

0

972991

1510000

0

1510000

 

ხარჯები

632482

972991

0

972991

1510000

0

1510000

05 01 04

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სპორტული ცენტრი (433642178)

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

 

ხარჯები

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

05 01 05

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო სკოლა (433642203)

128000

145000

0

145000

130000

0

130000

 

ხარჯები

128000

145000

0

145000

130000

0

130000

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

854509

930671

0

930671

950531

9731

940800

 

ხარჯები

854509

930671

0

930671

938800

0

938800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

11731

9731

2000

05 02 01

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის

დაწესებულებათა გაერთიანება

(233731478)

278398

301000

0

301000

878800

0

878800

 

ხარჯები

278398

301000

0

301000

878800

0

878800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118660

130000

0

130000

9731

9731

0

 

ხარჯები

118660

130000

0

130000

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9731

9731

 

05 02 03

მუზეუმები

159520

176939

0

176939

0

0

0

 

ხარჯები

159520

176939

0

176939

0

0

0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

207000

215340

0

215340

0

0

0

 

ხარჯები

207000

215340

0

215340

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების

ცენტრი

52815

50085

0

50085

0

0

0

 

ხარჯები

52815

50085

0

50085

0

0

0

05 02 06

სოც. კულტურული ღონისძიებები

38116

57307

0

57307

62000

0

62000

 

ხარჯები

38116

57307

0

57307

60000

0

60000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

2000

 

2000

05 03

რელიგიის დაფინანსება

40000

30997

0

30997

55000

0

55000

 

ხარჯები

40000

30997

0

30997

55000

0

55000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

497370

507771

5184

502587

523400

0

523400

 

ხარჯები

497370

496772

5184

491588

523400

0

523400

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

111390

127799

0

127799

122500

0

122500

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

122500

0

122500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

10999

 

10999

0

 

0

06 01 01

()იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)

111390

127799

0

127799

122500

0

122500

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

122500

0

122500

06 02

სოციალური პროგრამები

385980

379972

5184

374788

400900

0

400900

 

ხარჯები

385980

379972

5184

374788

400900

0

400900

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

61144

19872

0

19872

28000

0

28000

 

ხარჯები

61144

19872

0

19872

28000

0

28000

06 02 02

()იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის  (233730772)

61665

62590

0

62590

74000

0

74000

 

ხარჯები

61665

62590

0

62590

74000

0

74000

06 02 03

სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

22950

21900

0

21900

49500

0

49500

 

ხარჯები

22950

21900

0

21900

49500

0

49500

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას

დაღუპულთა და ომის შემდგომ

გარდაცვლილ მეომართა

სარიტუალო მომსახურების

და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების

პროგრამა

6920

11545

0

11545

0

0

0

 

ხარჯები

6920

11545

0

11545

0

0

0

06 02 05

დედათა და ბავშვთა

დახმარების პროგრამა

71303

36425

0

36425

30000

0

30000

 

ხარჯები

71303

36425

0

36425

30000

0

30000

06 02 06

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების

ეროვნული სკრინინგ

ცენტრიდან და სამედიცინო

დაწესებულებაში მოწვეული

სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის

პროგრამა
 ხელშეწყობის პროგრამა

5100

7400

0

7400

8600

0

8600

 

ხარჯები

5100

7400

0

7400

8600

0

8600

06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი

პირველი და მეორე ჯგუფის

ინვალიდების,

ასევე უკიდურესად

დამძიმებული ჯანმრთელობის

მქონე პირების ოჯახების

ერთჯერადი დახმარების და

დროებითი თავშესაფრით

უზრუნველყოფის პროგრამა

111620

154050

0

154050

173500

0

173500

 

ხარჯები

111620

154050

0

154050

173500

0

173500

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ

ოჯახთა საშეშე მერქნით

დახმარების პროგრამა

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

 

ხარჯები

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

2220

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2220

0

0

0

0

0

0

06 02 10

()იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „იავნანა"

(433642356)

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

 

ხარჯები

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან სოფლებიდან

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების

მომსახურების პროგრამა

19658

3710

0

3710

5000

0

5000

 

ხარჯები

19658

3710

0

3710

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

4170

42684

5184

37500

0

0

0

 

ხარჯები

4170

42684

5184

37500

0

0

0

06 02 13

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

10000

0

10000

                                          ".

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე