„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/02/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016204
3
30/01/2015
ვებგვერდი, 03/02/2015
190020020.35.112.016204
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №3

2015 წლის 30 იანვარი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 26.12.2014) შეტანილ იქნეს  შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთა

რი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12641570

13505890

5883538

7622352

7489100

0

7489100

გადასახადები

881056

871764

 

871764

800000

 

800000

გრანტები

11138151

11790938

5883538

5907400

6101100

0

6101100

სხვა  შემოსავლები

622363

843188

 

843188

588000

 

588000

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8029180

0

8029180

შრომის ანაზღაურება

1234509

1729622

 

1729622

1652200

 

1652200

საქონელი და

მომსახურება

1296688

986749

0

986749

864420

0

864420

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2982162

4396204

0

4396204

4860300

0

4860300

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური

უზრუნველყოფა

484403

570789

5184

565605

301900

0

301900

სხვა ხარჯები

16439

33319

14816

18503

45000

 

45000

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

6627369

5789207

5863538

-74331

-540080

0

-540080

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

6510309

3554552

3609125

-54573

1770040

2224240

-454200

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

2241040

2224240

16800

კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი

სალდო

117060

2234655

2254413

-19758

-2310120

-2224240

-85880

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

117060

2234655

2254413

-19758

-2310120

-2224240

-85880

ზრდა

117060

2254413

2254413

 

 

 

 

კლება

 

19758

 

19758

2310120

2224240

85880

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

12730439

13575082

5883538

7691544

7960100

0

7960100

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

7489100

0

7489100

არაფინანსური

აქტივების კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12566041

11340427

3629125

7711302

10270220

2224240

8045980

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8029180

0

8029180

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

2241040

2224240

16800

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

164398

2234655

2254413

-19758

-2310120

-2224240

-85880

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7489100  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ

არი

შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

7489100

0

7489100

გადასახადები

965894

871764

 

871764

800000

0

800000

გრანტები

11100651

11790938

5883538

5907400

6101100

0

6101100

სხვა შემოსავლები

622363

843188

 

843188

588000

 

588000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   800000 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

გადასახადები

881056

871764

0

871764

800000

0

800000

ქონების გადასახადი

881056

872764

0

872764

800000

0

800000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

172764

371921

 

371921

190000

 

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

10724

14296

 

14296

10000

 

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

108962

96740

 

96740

60000

 

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

588606

389807

 

389807

540000

 

540000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

-1000

 

-1000

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6101100  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11138151

11790938

6101100

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11138151

11790938

6101100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4584470

5907400

6101100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4364470

5687400

5881100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6516181

5878354

0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1480663

2955749

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838408

819692

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

2102913

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

5184

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  588000  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

622363

843188

588000

შემოსავლები საკუთრებიდან

150084

213750

108000

პროცენტები

49595

60045

 

რენტა

100489

153705

108000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

75826

106054

75000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17075

36880

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

7588

10771

5000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2788

42722

80000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2788

42722

80000

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

40386

70000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2788

2336

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

386888

529206

400000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

82603

57510

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8029180  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

ხარჯები

6340459

7716683

20000

7696683

8029180

0

8029180

შრომის ანაზღაურება

1221475

1729622

0

1729622

1652200

0

1652200

საქონელი და მომსახურება

1084263

986749

0

986749

864420

0

864420

სუბსიდიები

3403656

4396204

0

4396204

4860300

0

4860300

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

570789

5184

565605

301900

0

301900

სხვა ხარჯები

6145

33319

14816

18503

45000

0

45000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2241040  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2510

3620

16000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6549330

3515562

2145010

04 00

განათლება

0

93563

69499

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

9731

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

10999

0

 

სულ ჯამი

6551840

3623744

2241040

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 471000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

41531

69192

471000

ძირითადი აქტივები

16488

54026

75000

არაწარმოებული აქტივები

25043

15166

396000

მიწა

25043

15166

396000

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1633218

2188878

2301940

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1633218

2188878

2301940

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1603238

2157084

2271940

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29980

31794

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

107282

149869

114800

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

107282

149869

114800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221949

336297

312040

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

221949

336297

312040

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3503305

2112854

1325698

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

88050

85465

135000

70421

სოფლის მეურნეობა

88050

85465

135000

7045

ტრანსპორტი

3415255

2027389

1190698

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3415255

2027389

1190698

705

გარემოს დაცვა

336649

387495

452000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

336649

387495

452000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3476498

1826941

1249312

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

15955

7063

წყალმომარაგება

680869

19588

80110

7064

გარე განათება

217814

271793

290000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838391

819693

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1739424

715867

863247

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111390

127799

110000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111390

127799

110000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1944274

2488259

2488031

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049765

1526591

1521500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854509

930671

936531

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40000

30997

30000

709

განათლება

845496

1342063

1569499

7091

სკოლამდელი აღზრდა

845496

1342063

1569499

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

385980

379972

346900

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71303

36425

40000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

111620

154050

115000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9630

9996

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

193427

179501

181900

 

სულ

12566041

11340427

10270220

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
  1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

  ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110000  ლარი.

 ბ)  ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105000  ლარი.

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

     საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

  1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

 

   1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

      2.1.     საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული

კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

      2.1.1.  გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია.

      2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)

             ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551

       განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების 

       რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია.

 

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

        2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

      (პროგრამული კოდი 03 02 01)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია

        2.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ ,,  ლაჩხუთი-სერვისი“   .

2.2.3   საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30  დეკემბრის  №2551 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

        

 2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

   მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა და ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30  დეკემბრის   №2551 განკარგულებით  და 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

         2.2.5   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“

     2.3. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 04)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მერნეობის განვითარების მხარდაჭერის ღონისძიებების თანადაფინანსება

 2.4. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,

ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.

         2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 07)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა საქ.მთავრობის  2014 წლის 30  დეკემბრის   №2551 განკარგულებით,  2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით და 2014 წლის 23 ოქტომბრის #1900 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან.

 

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1050–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30  დეკემბრის   №2551 განკარგულებით და  2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხებიდან მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის და ექსპლოატაცია.

 

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

     4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი  05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

4.1.2 საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში,  სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.

 

4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

 

       4.1.4  ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანცხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურტო სკოლია სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა   მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

 

     4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     

      4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

       მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

   ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30  დეკემბრის   №2551 განკარგულებით და  2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით  გამოყოფილი თანხებიდან მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების  რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია.

 

 

4.2.2.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე-ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და    პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების  დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და  საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და  სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა

მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი

 არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის

 სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა

გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

      5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის

 ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით

 განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი

 აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი

რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და

ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი,

 მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

        5.1.1საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის

 ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით

 განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი

 აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი

რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და

 ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი,

 მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

      5.2.   სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის

 სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების

უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით

უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი

 ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

          5.2.1.ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით

         დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული

      კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

          ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული

         პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

 

          5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული

       კოდი 06 02 02)

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად

 შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე

 ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

 

         5.2.3.  სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების   პროგრამა

     (პროგრამული კოდი 06 02 03)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

     ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ

      დახმარებას, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი

   დახმარება 250 ლარის ოდენობით

  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა

 

      5.2.4 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

        მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი

       (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25

        ლარის ოდენობით)

 

         5.2.5  ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო

      დაწესებულებაში  მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06  02 06)

       ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

       ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ

      წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული

      სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

         5.2.6  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და

      დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

      მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების ასევე

      უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება.

      მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის

       გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

         5 .2.7.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

      (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

        იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

          5.2.8    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30

სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-

თანადაფინანსება

          5.2.9. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების

       პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 5.2 10 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა

                      (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

        ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

          ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცის და მხარდაჭერა

 

                              


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

         განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანი

ზაციული
 კოდი

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯ

ეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი

შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო ბიუჯ

ეტის ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

12566041

11340427

3629125

7711302

10270220

2224240

8045980

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

233

235

0

235

149

0

149

 

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8029180

0

8029180

 

შრომის ანაზღაურება

1234509

1729622

0

1729622

1652200

0

1652200

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

2241040

2224240

16800

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ

ლობითი და
 აღმასრულებელი

ორგანოები

1633218

2188878

14816

2174062

2301940

0

2301940

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

173

175

0

175

141

0

141

 

ხარჯები

1630708

2185258

14816

2170442

2285940

0

2285940

 

შრომის

ანაზღაურება

965899

1349217

0

1349217

1563300

0

1563300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2510

3620

0

3620

16000

0

16000

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

465788

660036

0

660036

684600

0

684600

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26

26

 

26

26

 

26

 

ხარჯები

463948

659536

0

659536

679600

0

679600

 

შრომის ანაზღაურება

208795

345999

 

345999

404500

 

404500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1840

500

 

500

5000

 

5000

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1137450

1497048

14816

1482232

1587340

0

1587340

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

147

149

0

149

115

0

115

 

ხარჯები

1136780

1493928

14816

1479112

1576340

0

1576340

 

შრომის

ანაზღაურება

757104

1003218

0

1003218

1158800

0

1158800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

670

3120

0

3120

11000

0

11000

01 03

სარეზერვო ფონდი

29980

31794

0

31794

30000

0

30000

 

ხარჯები

29980

31794

0

31794

30000

0

30000

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი

წესრიგი და
უსაფრთხოება

329231

486166

0

486166

426840

0

426840

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

60

60

0

60

8

0

8

 

ხარჯები

329231

486166

0

486166

426040

0

426040

 

შრომის

ანაზღაურება

268610

380405

0

380405

88900

0

88900

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

800

0

800

02 01

საგანგებო

სიტუაციების

მართვის

საქალაქო

სამსახური

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

46

46

 

46

0

 

 

 

ხარჯები

221949

336297

0

336297

312040

0

312040

 

შრომის

ანაზღაურება

188129

272400

 

272400

5500

 

5500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების

ხელშეწყობა

107282

149869

0

149869

114800

0

114800

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

14

14

 

14

8

 

8

 

ხარჯები

107282

149869

0

149869

114000

0

114000

 

შრომის

ანაზღაურება

80481

108005

 

108005

83400

 

83400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

800

 

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

7316452

4327290

3515562

811728

3027010

2145010

882000

 

ხარჯები

767122

811728

0

811728

882000

0

882000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6549330

3515562

3515562

0

2145010

2145010

0

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და მოვლა

შენახვა

3415255

2027389

2027389

0

1190698

1190698

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3415255

2027389

2027389

0

1190698

1190698

0

03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

1964940

2027389

2027389

0

931333

931333

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1964940

2027389

2027389

 

931333

931333

 

03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

1450315

0

0

0

259365

259365

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1450315

0

 

 

259365

259365

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2756348

1199226

569478

629748

1631412

884412

747000

 

ხარჯები

559772

629748

0

629748

747000

0

747000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2196576

569478

569478

0

884412

884412

0

03 02 01

სარწყავი არხების

და ნაპირსამაგრი

ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1521016

520350

520350

0

793347

793347

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1521016

520350

520350

0

793347

793347

0

03 02 02

დასუფთავების

ღონისძიებები

336649

387495

0

387495

452000

0

452000

 

ხარჯები

336649

387495

0

387495

452000

0

452000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი

შენობების

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

0

15955

15955

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

15955

15955

 

03 02 04

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია

680869

19588

18778

810

80110

75110

5000

 

ხარჯები

5309

810

0

810

5000

0

5000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

675560

18778

18778

 

75110

75110

 

03 02 05

გარე განათება

217814

271793

30350

241443

290000

0

290000

 

ხარჯები

217814

241443

0

241443

290000

0

290000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

30350

30350

 

0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

0

0

0

 

ხარჯები

119300

96515

0

96515

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2714

0

0

0

0

0

0

03 03 01

კეთილმოწყობის

ღონიძიებები

122014

96515

0

96515

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2714

0

 

 

0

 

 

03 04

სოფლის

მეურნეობის
განვითარების

ხელშეწყობა

0

0

0

0

5000

0

5000

 

ხარჯები

0

0

0

0

5000

0

5000

03 05

სოფლის

მხარდაჭრის

პროგრამის

ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები

838391

819693

819693

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

838391

819693

819693

 

0

 

 

03 06

()იპსაგარეო-

ეკონომიკური
 კავშირურთი

ერთობების,

ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,

ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

88050

85465

0

85465

130000

0

130000

 

ხარჯები

88050

85465

0

85465

130000

0

130000

03 07

საპროექტო

დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისათვის

გამოყოფილი

თანხა

96394

99002

99002

0

69900

69900

0

 

არაფინანსური

ქტივების ზრდა

96394

99002

99002

 

69900

69900

 

04 00

განათლება

845496

1342063

93563

1248500

1569499

69499

1500000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1500000

0

1500000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

93563

93563

0

69499

69499

0

04 01

სკოლამდელი

განათლება

845496

1342063

93563

1248500

1569499

69499

1500000

 

ხარჯები

845496

1248500

0

1248500

1500000

0

1500000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

93563

93563

 

69499

69499

 

05 00

კულტურა,

რელიგია

ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

1944274

2488259

0

2488259

2488031

9731

2478300

 

ხარჯები

1944274

2488259

0

2488259

2478300

0

2478300

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

9731

9731

0

05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1049765

1526591

0

1526591

1521500

0

1521500

 

ხარჯები

1049765

1526591

0

1526591

1521500

0

1521500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

()იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური

სარაგბო-

საფეხბურთო

სკოლა

0

0

0

0

31500

0

31500

 

ხარჯები

0

0

0

0

31500

0

31500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

05 01 02

... ლანჩხუთის

გურია

32783

105000

0

105000

0

0

0

 

ხარჯები

32783

105000

0

105000

0

0

0

05 01 03

ააიპ საფეხბურთო

კლუბი გურია

632482

972991

0

972991

1040000

0

1040000

 

ხარჯები

632482

972991

0

972991

1040000

0

1040000

05 01 04

სპორტული

ცენტრი

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

 

ხარჯები

256500

303600

0

303600

320000

0

320000

05 01 05

()იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა

128000

145000

0

145000

130000

0

130000

 

ხარჯები

128000

145000

0

145000

130000

0

130000

05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

854509

930671

0

930671

936531

9731

926800

 

ხარჯები

854509

930671

0

930671

926800

0

926800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

9731

9731

0

05 02 01

კულტურის

ცენტრი

278398

301000

0

301000

866800

0

866800

 

ხარჯები

278398

301000

0

301000

866800

0

866800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118660

130000

0

130000

9731

9731

0

 

ხარჯები

118660

130000

0

130000

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

9731

9731

 

05 02 03

მუზეუმები

159520

176939

0

176939

0

0

0

 

ხარჯები

159520

176939

0

176939

0

0

0

05 02 04

სახელოვნებო

სკოლები

207000

215340

0

215340

0

0

0

 

ხარჯები

207000

215340

0

215340

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის

განვითარების

ცენტრი

52815

50085

0

50085

0

0

0

 

ხარჯები

52815

50085

0

50085

0

0

0

05 02 06

სოც.

კულტურული

ღონისძიებები

38116

57307

0

57307

60000

0

60000

 

ხარჯები

38116

57307

0

57307

60000

0

60000

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

40000

30997

0

30997

30000

0

30000

 

ხარჯები

40000

30997

0

30997

30000

0

30000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

497370

507771

5184

502587

456900

0

456900

 

ხარჯები

497370

496772

5184

491588

456900

0

456900

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

111390

127799

0

127799

110000

0

110000

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

110000

0

110000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

10999

 

10999

0

 

0

06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

დაცვა

111390

127799

0

127799

110000

0

110000

 

ხარჯები

111390

116800

0

116800

110000

0

110000

06 02

სოციალური

პროგრამები

385980

379972

5184

374788

346900

0

346900

 

ხარჯები

385980

379972

5184

374788

346900

0

346900

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზითთირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

61144

19872

0

19872

28000

0

28000

 

ხარჯები

61144

19872

0

19872

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

61665

62590

0

62590

70000

0

70000

 

ხარჯები

61665

62590

0

62590

70000

0

70000

06 02 03

სხვადასხვა

ომებსა და კონფლიქტებში  მონაწილე

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

22950

21900

0

21900

48000

0

48000

 

ხარჯები

22950

21900

0

21900

48000

0

48000

06 02 04

სამშობლოს

დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

6920

11545

0

11545

0

0

0

 

ხარჯები

6920

11545

0

11545

0

0

0

06 02 05

დედათა და

ბავშვთა

დახმარების პროგრამა

71303

36425

0

36425

40000

0

40000

 

ხარჯები

71303

36425

0

36425

40000

0

40000

06 02 06

ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში  მოწვეული სპეციალისტის

ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა
 ხელშეწყობის პროგრამა

5100

7400

0

7400

8600

0

8600

 

ხარჯები

5100

7400

0

7400

8600

0

8600

06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

111620

154050

0

154050

115000

0

115000

 

ხარჯები

111620

154050

0

154050

115000

0

115000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ

ოჯახთა

საშეშე

მერქნით

დახმარების პროგრამა

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

 

ხარჯები

9600

9800

0

9800

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა

წარმომად

გენლობის
 დაფინანსება

2220

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2220

0

0

0

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა

დღის

ცენტრის
თანადა

ფინანსება

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

 

ხარჯები

9630

9996

0

9996

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორ

ტირების მომსახურების პროგრამა

19658

3710

0

3710

5000

0

5000

 

ხარჯები

19658

3710

0

3710

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

4170

42684

5184

37500

0

0

0

 

ხარჯები

4170

42684

5184

37500

0

0

0

06 02 13

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

10000

0

10000