„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016246
45
27/11/2015
ვებგვერდი, 01/12/2015
190020020.35.112.016246
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №45

2015 წლის 27 ნოემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (ვებგვერდი, matsne.gov.ge, 26.12.2014) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12641570

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

გადასახადები

881056

871764

 

871764

895000

 

895000

გრანტები

11138151

11790938

5883538

5907400

14136532

8035432

6101100

სხვა  შემოსავლები

622363

843188

 

843188

1162300

 

1162300

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის

ანაზღაურება

1234509

1729622

 

1729622

1573200

 

1573200

საქონელი და

მომსახურება

1296688

986749

0

986749

914197

400

913797

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

2982162

4396204

0

4396204

5606675

0

5606675

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური

უზრუნველყოფა

484403

570789

5184

565605

355448

0

355448

სხვა ხარჯები

16439

33319

14816

18503

16150

 

16150

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო

სალდო

6627369

5789207

5863538

-74331

7422802

8035032

-612230

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

6510309

3554552

3609125

-54573

9857422

10259272

-401850

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

10328422

10259272

69150

კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი

სალდო

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური

აქტივების
 ცვლილება

117060

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

ზრდა

117060

2254413

2254413

 

 

 

 

კლება

 

19758

 

19758

2434620

2224240

210380

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყოფ

ილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

12730439

13575082

5883538

7691544

16664832

8035432

8629400

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

არაფინანსური

აქტივების

კლება

41531

69192

 

69192

471000

 

471000

ფინანსური

აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12566041

11340427

3629125

7711302

19099452

10259672

8839780

ხარჯები

6014201

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

6551840

3623744

3609125

14619

10328422

10259272

69150

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

164398

2234655

2254413

-19758

-2434620

-2224240

-210380

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16193832 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013
წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

12688908

13505890

5883538

7622352

16193832

8035432

8158400

გადასახადები

965894

871764

 

871764

895000

0

895000

გრანტები

11100651

11790938

5883538

5907400

14136532

8035432

6101100

სხვა შემოსავლები

622363

843188

 

843188

1162300

 

1162300

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  14136532 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

11138151

11790938

14136532

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

გამოყოფილი ტრანსფერი

11138151

11790938

14136532

ბიუჯეტით გათვალისწინებული

ტრანსფერები

4584470

5907400

6101100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4364470

5687400

5881100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6516181

5878354

8035432

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი

პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1480663

2955749

3917985

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838408

819692

817447

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი თანხები

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

4197110

2102913

3300000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

37500

5184

 

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები  

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8771030 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

ხარჯები

6340459

7716683

20000

7696683

8771030

400

8770630

შრომის ანაზღაურება

1221475

1729622

0

1729622

1573200

0

1573200

საქონელი და მომსახურება

1084263

986749

0

986749

914197

400

913797

სუბსიდიები

3403656

4396204

0

4396204

5606675

0

5606675

გრანტები

 

 

 

 

305360

0

305360

სოციალური უზრუნველყოფა

624920

570789

5184

565605

355448

0

355448

სხვა ხარჯები

6145

33319

14816

18503

16150

0

16150

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10328422 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2510

3620

26350

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

800

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6549330

3515562

9324192

04 00

განათლება

0

93563

965349

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

11731

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

10999

0

 

სულ ჯამი

6551840

3623744

10328422

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1633218

2188878

2225309

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1633218

2188878

2225309

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1603238

2157084

2208511

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

29980

31794

16798

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

107282

149869

130800

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

107282

149869

130800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

221949

336297

312040

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

221949

336297

312040

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3503305

2112854

4636835

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

88050

85465

159350

70421

სოფლის მეურნეობა

88050

85465

159350

7045

ტრანსპორტი

3415255

2027389

4477485

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3415255

2027389

4477485

705

გარემოს დაცვა

336649

387495

492000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

336649

387495

492000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3476498

1826941

5186688

7061

ბინათმშენებლობა

0

0

374842

7063

წყალმომარაგება

680869

19588

797312

7064

გარე განათება

217814

271793

319500

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838391

819693

817447

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1739424

715867

2877587

707

ჯანმრთელობის დაცვა

111390

127799

122500

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111390

127799

122500

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1944274

2488259

3074458

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1049765

1526591

2071500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

854509

930671

947958

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40000

30997

55000

709

განათლება

845496

1342063

2515349

7091

სკოლამდელი აღზრდა

845496

1342063

2515349

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

385980

379972

403473

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71303

36425

34900

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

111620

154050

173500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9630

9996

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

193427

179501

185073

 

სულ

12566041

11340427

19099452

“;

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 16798  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

ი) დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.1.  გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ. მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551, საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია.  ასევე განხორციელდება ნიგვზიანის და აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზების სარემონტო სამუშაოები ადგილობრივი შემოსავლის ხარჯზე.

კ) დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1.2  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.2 ხიდების რებილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხიდების  რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ წყალწმინდაში შიდა სასოფლო გზაზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ლ) დადგენილების მე-13  მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი   რედაქციით:

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2014 წლის 30 დეკემბრის №2551 , საქ. მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით და საქ.მთავრობის 23 ოქტომბრის №2284 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები.

მ) დადგენილების მე-13  მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი   რედაქციით:

2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი (03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ქალაქ ლანჩხუთის და სოფელ სუფსის ცენტრის კეთილმოწყობა.“

ნ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული
 კოდი

დასახელება 2013
 წლის
 ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

12566041 11340427 3629125 7711302 19099452 10259672 8839780
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

233 235 0 235 146 0 146
  ხარჯები 6014201 7716683 20000 7696683 8771030 400 8770630
 

შრომის

ანაზღაურება

1234509 1729622 0 1729622 1573200 0 1573200
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

6551840 3623744 3609125 14619 10328422 10259272 69150
01 00

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი

და
 აღმასრულებელი

ორგანოები

1633218 2188878 14816 2174062 2225309 0 2225309
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

173 175 0 175 138 0 138
  ხარჯები 1630708 2185258 14816 2170442 2198959 0 2198959
 

შრომის

ანაზღაურება

965899 1349217 0 1349217 1484300 0 1484300
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2510 3620 0 3620 26350 0 26350
01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

465788 660036 0 660036 695600 0 695600
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

26 26   26 26   26
  ხარჯები 463948 659536 0 659536 685100 0 685100
 

შრომის

ანაზღაურება

208795 345999   345999 404500   404500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1840 500   500 10500   10500
01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1137450 1497048 14816 1482232 1512911 0 1512911
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

147 149 0 149 112 0 112
  ხარჯები 1136780 1493928 14816 1479112 1497061 0 1497061
 

შრომის

ანაზღაურება

757104 1003218 0 1003218 1079800 0 1079800
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

670 3120 0 3120 15850 0 15850
01 03

სარეზერვო

ფონდი

29980 31794 0 31794 16798 0 16798
  ხარჯები 29980 31794 0 31794 16798 0 16798
02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი

წესრიგი

და

 უსაფრთხოება

329231 486166 0 486166 442840 0 442840
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

60 60 0 60 8 0 8
  ხარჯები 329231 486166 0 486166 442040 0 442040
 

შრომის

ანაზღაურება

268610 380405 0 380405 88900 0 88900
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0 0 0 0 800 0 800
02 01

სახანძრო

სამაშველო

სამსახური

221949 336297 0 336297 312040 0 312040
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

46 46   46 0    
  ხარჯები 221949 336297 0 336297 312040 0 312040
 

შრომის

ანაზღაურება

188129 272400   272400 5500   5500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  0     0    
02 03

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების

ხელშეწყობა

107282 149869 0 149869 130800 0 130800
 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

14 14   14 8   8
  ხარჯები 107282 149869 0 149869 130000 0 130000
 

შრომის

ანაზღაურება

80481 108005   108005 83400   83400
 

არაფინანსური

აქტივები

ს ზრდა

  0     800   800
03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია

 და

ექსპლოატაცია

7316452 4327290 3515562 811728 10315523 9284592 1030931
  ხარჯები 767122 811728 0 811728 991331 400 990931
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

6549330 3515562 3515562 0 9324192 9284192 40000
03 01

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და

მოვლა-შენახვა

3415255 2027389 2027389 0 4477485 4422404 55081
  ხარჯები 0 0 0 0 15081 0 15081
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3415255 2027389 2027389 0 4462404 4422404 40000
03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

1964940 2027389 2027389 0 3611304 3556223 55081
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1964940 2027389 2027389   3596223 3556223 40000
03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

1450315 0 0 0 866181 866181 0
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

1450315 0     866181 866181  
03 02

კომუნალური

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-
რეაბილიტაცი

და

ექსპლოატაცია

2756348 1199226 569478 629748 4455296 3638796 816500
  ხარჯები 559772 629748 0 629748 816500 0 816500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2196576 569478 569478 0 3638796 3638796 0
03 02 01

სარწყავი

არხების

და

ნაპირსამაგრი

ნაგებობის

მოწყობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

1521016 520350 520350 0 2471642 2471642 0
 

არაფი

ნანსური

აქტივების

ზრდა

1521016 520350 520350 0 2471642 2471642 0
03 02 02

დასუფთავების

ღონისძიებები 

336649 387495 0 387495 492000 0 492000
  ხარჯები 336649 387495 0 387495 492000 0 492000
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0 0 0 0 0 0 0
03 02 03

საცხოვრებელი

და

არასაცხოვრებელი

შენობების

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

0 0 0 0 374842 374842 0
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  0     374842 374842  
03 02 04

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაცია

და 

ექსპლოატაცია

680869 19588 18778 810 797312 792312 5000
  ხარჯები 5309 810 0 810 5000 0 5000
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

675560 18778 18778   792312 792312  
03 02 05

გარე

განათება

217814 271793 30350 241443 319500 0 319500
  ხარჯები 217814 241443 0 241443 319500 0 319500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  30350 30350   0    
03 03

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

122014 96515 0 96515 262777 262777 0
  ხარჯები 119300 96515 0 96515 0 0 0
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2714 0 0 0 262777 262777 0
03 03 01

კეთილმოწყობის

ღონიძიებები

122014 96515 0 96515 262777 262777 0
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2714 0     262777 262777  
03 04

სოფლის

მეურნეობის
განვითარების

ხელშეწყობა

0 0 0 0 5000 0 5000
  ხარჯები 0 0 0 0 5000 0 5000
03 05

სოფლის

მხარდაჭრის

პროგრამის

ფარგლებში

განსახორციელებელი

პროექტები

838391 819693 819693 0 817447 817447 0
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

838391 819693 819693   817047 817047  
03 06

ა(ა)იპ „საგარეო-

ეკონომიკური
კავშირურთ
იერთობების,

ინვესტიციების,
 ტრანსპორტის, ტურიზმის
და

მეწარმეობის

განვითარების

ცენტრი

(233733984)

88050 85465 0 85465 154350 0 154350
  ხარჯები 88050 85465 0 85465 154350 0 154350
03 07

საპროექტო

დოკუმენტაციისა

და საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდ
ვისათვის გამოყოფილი

თანხა

96394 99002 99002 0 143168 143168 0
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

96394 99002 99002   143168 143168  
04 00 განათლება 845496 1342063 93563 1248500 2515349 965349 1550000
  ხარჯები 845496 1248500 0 1248500 1550000 0 1550000
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0 93563 93563 0 965349 965349 0
04 01

სკოლამდელი

განათლება

845496 1342063 93563 1248500 2515349 965349 1550000
  ხარჯები 845496 1248500 0 1248500 1550000 0 1550000
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  93563 93563   965349 965349  
05 00

კულტურა,

რელიგია

ახალგაზრდული

და

სპორტული

ღონისძიებები

1944274 2488259 0 2488259 3074458 9731 3064727
  ხარჯები 1944274 2488259 0 2488259 3062727 0 3062727
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0 0 0 0 11731 9731 2000
05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1049765 1526591 0 1526591 2071500 0 2071500
  ხარჯები 1049765 1526591 0 1526591 2071500 0 2071500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0 0 0 0 0 0 0
05 01 01

ა(ა)იპ

გოგონათა

ექსპერიმენტალური

სარაგბო-

საფეხბურთო

სკოლა (433645004)

0 0 0 0 51500 0 51500
  ხარჯები 0 0 0 0 51500 0 51500
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  0     0    
05 01 02

შპს

ლანჩხუთის

გურია

32783 105000 0 105000 0 0 0
  ხარჯები 32783 105000 0 105000 0 0 0
05 01 03

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის
საფეხბურ
თო

კლუბი,

„ლანჩხუთის გურია"

(233734126)

632482 972991 0 972991 1510000 0 1510000
  ხარჯები 632482 972991 0 972991 1510000 0 1510000
05 01 04

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 

სპორტული

ცენტრი

(433642178)

256500 303600 0 303600 374500 0 374500
  ხარჯები 256500 303600 0 303600 374500 0 374500
05 01 05

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო

სკოლა

(433642203)

128000 145000 0 145000 135500 0 135500
  ხარჯები 128000 145000 0 145000 135500 0 135500
05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

854509 930671 0 930671 947958 9731 938227
  ხარჯები 854509 930671 0 930671 936227 0 936227
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0 0 0 0 11731 9731 2000
05 02 01

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

კულტურის

დაწესებულებათა
გაერთიანება

(233731478)

278398 301000 0 301000 878800 0 878800
  ხარჯები 278398 301000 0 301000 878800 0 878800
 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

  0     0    
05 02 02 ბიბლიოთეკა 118660 130000 0 130000 9731 9731 0
  ხარჯები 118660 130000 0 130000 0 0 0
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0 0     9731 9731  
05 02 03 მუზეუმები 159520 176939 0 176939 0 0 0
  ხარჯები 159520 176939 0 176939 0 0 0
05 02 04

სახელოვნებო

სკოლები

207000 215340 0 215340 0 0 0
  ხარჯები 207000 215340 0 215340 0 0 0
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0 0 0 0 0 0 0
05 02 05

ტურიზმის

განვითარების ცენტრი

52815 50085 0 50085 0 0 0
  ხარჯები 52815 50085 0 50085 0 0 0
05 02 06

სოც

.კულტურული

ღონისძიებები

38116 57307 0 57307 59427 0 59427
  ხარჯები 38116 57307 0 57307 57427 0 57427
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0 0     2000   2000
05 03

რელიგიის

დაფინანსება

40000 30997 0 30997 55000 0 55000
  ხარჯები 40000 30997 0 30997 55000 0 55000
06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

497370 507771 5184 502587 525973 0 525973
  ხარჯები 497370 496772 5184 491588 525973 0 525973
06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

111390 127799 0 127799 122500 0 122500
  ხარჯები 111390 116800 0 116800 122500 0 122500
 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0 10999   10999 0   0
06 01 01

ა(ა)იპ

ლანჩხუთის

საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის

ცენტრი

(233730763)

111390 127799 0 127799 122500 0 122500
  ხარჯები 111390 116800 0 116800 122500 0 122500
06 02

სოციალური

პროგრამები

385980 379972 5184 374788 403473 0 403473
  ხარჯები 385980 379972 5184 374788 403473 0 403473
06 02 01

ბიკარბონატული

ჰემოდიალეზით

– თირკმლის ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში

ტრანსპორტირების პროგრამა

61144 19872 0 19872 29088 0 29088
  ხარჯები 61144 19872 0 19872 29088 0 29088
06 02 02

ა(ა)იპ 

უფასო

სასადილო

მზრუნველობამოკლებუ-ლთათვის  (233730772)

61665 62590 0 62590 74000 0 74000
  ხარჯები 61665 62590 0 62590 74000 0 74000
06 02 03

სხვადასხვა

ომებსა და

კონფლიქტებში 

მონაწილე

ვეტერანთა

დახმარების

პროგრამა

22950 21900 0 21900 47400 0 47400
  ხარჯები 22950 21900 0 21900 47400 0 47400
06 02 04

სამშობლოს

დაცვისას

დაღუპულთა

და

ომის შემდგომ

გარდაცვლილ მეომართა

სარიტუალო მომსახურების 

და

მე-2 მსოფლიო

ომის

მონაწილეთა დახმარების

პროგრამა  

6920 11545 0 11545 0 0 0
  ხარჯები 6920 11545 0 11545 0 0 0
06 02 05

დედათა და

ბავშვთა

დახმარების პროგრამა

71303 36425 0 36425 34900 0 34900
  ხარჯები 71303 36425 0 36425 34900 0 34900
06 02 06

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების

ეროვნული

სკრინინგ

ცენტრიდან

და სამედიცინო

დაწესებულებაში 

მოწვეული

სპეციალისტის ბინით

უზრუნველყოფის

პროგრამა
 ხელშე
წყობის

პროგრამა

5100 7400 0 7400 8260 0 8260
  ხარჯები 5100 7400 0 7400 8260 0 8260
06 02 07

 მძიმე

საცხოვრებელ

პირობებში

მყოფი

პირველი

და

მეორე

ჯგუფის ინვალიდების,

ასევე

უკიდურესად

დამძიმებული

ჯანმრთელობის

მქონე პირების

ოჯახების

ერთჯერადი დახმარების

და

დროებითი

თავშესაფრით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

111620 154050 0 154050 173500 0 173500
  ხარჯები 111620 154050 0 154050 173500 0 173500
06 02 08

დევნილთა

და

შეჭირვებულ

ოჯახთა

საშეშე

მერქნით

დახმარების

პროგრამა

9600 9800 0 9800 12300 0 12300
  ხარჯები 9600 9800 0 9800 12300 0 12300
06 02 09

ვეტერანთა

წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

2220 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 2220 0 0 0 0 0 0
06 02 10

ა(ა)იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი

იავნანა

(433642356)

9630 9996 0 9996 10000 0 10000
  ხარჯები 9630 9996 0 9996 10000 0 10000
06 02 11

მაღალმთიან 

სოფლებიდან

მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა 

19658 3710 0 3710 4025 0 4025
  ხარჯები 19658 3710 0 3710 4025 0 4025
06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

4170 42684 5184 37500 0 0 0
  ხარჯები 4170 42684 5184 37500 0 0 0
06 02 13

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის"

სარეაბილიტაციო

პროგრამა

0 0 0 0 10000 0 10000
  ხარჯები 0 0 0 0 10000 0 10000

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე