წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 38
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
38
20/12/2012
ვებგვერდი, 25/12/2012
190020020.35.122.016133
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2012 - 25/01/2013)

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №38

2012 წლის 20 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

თავი I
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 839,7

2 781,9

6 057,8

10 858,9

3 602,0

7 256,9

7 777,5

0,0

7 777,5

გადასახადები

1 125,5

0,0

1 125,5

1 000,0

0,0

1 000,0

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 819,8

3 602,0

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

სხვა შემოსავლები

715,8

0,0

715,8

1 039,1

0,0

1 039,1

850,0

0,0

850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

5 325,2

526,2

4 799,0

10 671,0

3 085,5

7 585,5

7 005,5

0,0

7 005,5

შრომის ანაზღაურება

980,7

0,0

980,7

1 376,6

0,0

1 376,6

1 895,7

0,0

1 895,7

საქონელი და მომსახურება

910,6

0,0

910,6

1 103,8

16,0

1 087,8

819,8

0,0

819,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 492,3

0,0

1 492,3

2 456,3

0,0

2 456,3

2 868,0

0,0

2 868,0

გრანტები

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

142,5

0,0

142,5

656,0

140,0

516,0

737,0

0,0

737,0

სხვა ხარჯები

1 029,2

526,2

503,0

3 808,3

2 929,5

878,8

685,0

0,0

685,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3 514,5

2 255,7

1 258,8

187,9

516,5

-328,6

772,0

0,0

772,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

832,5

776,3

56,2

3 546,0

2 074,4

1 471,6

772,0

0,0

772,0

ზრდა

1 197,2

776,3

420,9

3 632,0

2 074,4

1 557,6

844,5

0,0

844,5

კლება

364,7

0,0

364,7

86,0

0,0

86,0

72,5

0,0

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

2 682,1

1 479,4

1 202,7

-3 358,1

-1 558,0

-1 800,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 501,6

1 479,4

22,2

-3 358,1

-1 558,0

-1 800,2

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 501,6

1 479,4

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 501,6

1 479,4

22,2

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

3 358,2

1 558,0

1 800,2

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

3 358,1

1 558,0

1 800,1

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1 180,5

0,0

-1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 204,4

2 781,9

6 422,5

10 944,9

3 602,0

7 342,9

7 850,0

0,0

7 850,0

შემოსავლები

8 839,7

2 781,9

6 057,8

10 858,9

3 602,0

7 256,9

7 777,5

0,0

7 777,5

არაფინანსური აქტივების კლება

364,7

0,0

364,7

86,0

0,0

86,0

72,5

0,0

72,5

გადასახადები

7702,9

1302,5

6400,4

14303,0

5160,0

9143,1

7850,0

0,0

7850,0

      ხარჯები

5325,2

526,2

4799,0

10671,0

3085,5

7585,5

7005,5

0,0

7005,5

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1197,2

776,3

420,9

3632,0

2074,4

1557,6

844,5

0,0

844,5

      ვალდებულებების კლება

1180,5

0,0

1180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1 501,6

1 479,4

22,2

-3 358,1

-1 558,0

-1 800,2

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 777,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 839,7

2 781,9

6 057,8

10 858,9

3 602,0

7 256,9

7 777,5

0,0

7 777,5

გადასახადები

1 125,5

0,0

1 125,5

1 000,0

0,0

1 000,0

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 819,8

3 602,0

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

სხვა შემოსავლები

715,8

0,0

715,8

1 039,1

0,0

1 039,1

850,0

0,0

850,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 125,5

0,0

1 125,5

1 000,0

0,0

1 000,0

1 300,0

0,0

1 300,0

  ქონების გადასახადი

1 125,5

0,0

1 125,5

1 000,0

0,0

1 000,0

1 300,0

0,0

1 300,0

   საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

794,3

 

794,3

636,0

 

636,0

820,0

 

820,0

   ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

11,0

0,0

11,0

39,0

0,0

39,0

55,0

0,0

55,0

   ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

8,6

 

8,6

9,0

 

9,0

15,0

 

15,0

   არაეკონომიკური საქმიანობის-თვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

2,4

 

2,4

30,0

 

30,0

40,0

 

40,0

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

134,4

0,0

134,4

135,0

0,0

135,0

185,0

0,0

185,0

  ფიზიკურ პირებიდან

100,3

 

100,3

100,0

 

100,0

125,0

 

125,0

  იურიდიულ პირებიდან

34,1

 

34,1

35,0

 

35,0

60,0

 

60,0

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

185,4

0,0

185,4

190,0

0,0

190,0

240,0

0,0

240,0

  ფიზიკურ პირებიდან

16,8

 

16,8

20,0

 

20,0

45,0

 

45,0

  იურიდიულ პირებიდან

168,6

 

168,6

170,0

 

170,0

195,0

 

195,0

  სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,4

 

0,4

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5627.5 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 819,8

3 602,0

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

 

47,1

47,1

 

0,0

 

 

  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 772,7

3 554,9

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 216,6

0,0

4 216,6

6 517,8

1 300,0

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 096,6

 

4 096,6

5 067,8

 

5 067,8

5 477,5

 

5 477,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

120,0

 

120,0

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

  ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

 

 

1 300,0

1 300,0

 

0,0

 

 

  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 781,9

2 781,9

0,0

2 254,9

2 254,9

0,0

0,0

0,0

0,0

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:

1 950,0

1 950,0

0,0

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

450,0

450,0

 

450,0

450,0

 

0,0

 

 

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

1 500,0

1 500,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

831,9

831,9

 

1 078,9

1 078,9

 

0,0

 

 

  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

 

 

710,0

710,0

 

0,0

 

 

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0,0

 

 

16,0

16,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 850.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

715,8

0,0

715,8

1 039,1

0,0

1 039,1

850,0

0,0

850,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

169,6

0,0

169,6

400,0

0,0

400,0

290,0

0,0

290,0

პროცენტები

115,5

 

115,5

360,0

 

360,0

250,0

 

250,0

რენტა

54,2

0,0

54,2

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

54,2

 

54,2

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

215,0

0,0

215,0

427,1

0,0

427,1

360,0

0,0

360,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

189,2

0,0

189,2

427,1

0,0

427,1

360,0

0,0

360,0

სანებართვო მოსაკრებელი

62,9

 

62,9

36,0

 

36,0

30,0

 

30,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,6

 

1,6

0,0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

24,0

 

24,0

261,1

 

261,1

200,0

 

200,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

100,8

 

100,8

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25,7

0,0

25,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25,7

 

25,7

0,0

 

 

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

328,3

 

328,3

212,0

 

212,0

200,0

 

200,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,9

 

2,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7005.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 325,2

526,2

4 799,0

10 671,0

3 085,5

7 585,5

7 005,5

0,0

7 005,5

შრომის ანაზღაურება

980,7

0,0

980,7

1 376,6

0,0

1 376,6

1 895,7

0,0

1 895,7

საქონელი და მომსახურება

910,6

0,0

910,6

1 103,8

16,0

1 087,8

819,8

0,0

819,8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 492,3

0,0

1 492,3

2 456,3

0,0

2 456,3

2 868,0

0,0

2 868,0

გრანტები

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

142,5

0,0

142,5

656,0

140,0

516,0

737,0

0,0

737,0

სხვა ხარჯები

1 029,2

526,2

503,0

3 808,3

2 929,5

878,8

685,0

0,0

685,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  772.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 844.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,9

64,8

18,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6,5

43,8

200,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 023,0

3 060,8

626.5

 

სულ

1 068,4

3 169,4

844.5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

357,8

80,0

72,5

ძირითადი აქტივები

39,2

40,0

32,5

არაწარმოებული აქტივები

318,6

40,0

40,0

მიწა

318,6

40,0

40,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 108,7   

0,0   

2 108,7   

3 346,8   

16,0   

3 330,8   

2 388,9   

0,0   

2 388,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 067,4   

0,0   

2 067,4   

3 291,8   

16,0   

3 275,8   

2 383,9   

0,0   

2 383,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 241,1   

0,0   

1 241,1   

1 891,8   

16,0   

1 875,8   

2 253,9   

0,0   

2 253,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

826,3   

0,0   

826,3   

1 400,0   

0,0   

1 400,0   

130,0   

0,0   

130,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

41,3   

0,0   

41,3   

55,1   

0,0   

55,1   

5,0   

0,0   

5,0   

702

თავდაცვა

71,5   

0,0   

71,5   

93,8   

0,0   

93,8   

99,4   

0,0   

99,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

223,2   

0,0   

223,2   

442,7   

0,0   

442,7   

435,4   

0,0   

435,4   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

123,3   

0,0   

123,3   

175,5   

0,0   

175,5   

435,4   

0,0   

435,4   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 681,2   

1 024,5   

656,7   

5 175,8   

4 584,0   

591,8   

449,2   

0,0   

449,2   

7045

ტრანსპორტი

951,7   

520,5   

431,2   

3 233,1   

2 907,6   

325,5   

449,2   

0,0   

449,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

951,7   

520,5   

431,2   

3 233,1   

2 907,6   

325,5   

449,2   

0,0   

449,2   

705

გარემოს დაცვა

397,0   

0,0   

397,0   

674,0   

0,0   

674,0   

544,9   

0,0   

544,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

397,0   

0,0   

397,0   

674,0   

0,0   

674,0   

544,9   

0,0   

544,9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502,3   

267,3   

235,0   

1 511,5   

318,1   

1 193,4   

1 052,3   

0,0   

1 052,3   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

300,0   

0,0   

300,0   

7063

წყალმომარაგება

129,0   

126,0   

3,0   

192,3   

64,0   

128,3   

27,3   

0,0   

27,3   

7064

გარე განათება

218,5   

141,3   

77,2   

840,6   

207,0   

633,6   

300,0   

0,0   

300,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

154,8   

0,0   

154,8   

478,6   

47,1   

431,5   

425,0   

0,0   

425,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44,0   

0,0   

44,0   

46,7   

0,0   

46,7   

50,0   

0,0   

50,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44,0   

0,0   

44,0   

46,7   

0,0   

46,7   

50,0   

0,0   

50,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

808,7   

0,0   

808,7   

1 324,3   

101,8   

1 222,5   

1 201,0   

0,0   

1 201,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

271,8   

0,0   

271,8   

671,1   

101,8   

569,3   

445,0   

0,0   

445,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

481,1   

0,0   

481,1   

543,2   

0,0   

543,2   

596,0   

0,0   

596,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55,8   

0,0   

55,8   

110,0   

0,0   

110,0   

160,0   

0,0   

160,0   

709

განათლება

543,4   

10,7   

532,7   

973,7   

0,0   

973,7   

816,0   

0,0   

816,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

439,4   

0,0   

439,4   

691,5   

0,0   

691,5   

680,0   

0,0   

680,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

91,3   

0,0   

91,3   

132,2   

0,0   

132,2   

132,2   

0,0   

136,0   

710

სოციალური დაცვა

142,5   

0,0   

142,5   

713,7   

140,0   

573,7   

813,0   

0,0   

813,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7,3   

0,0   

7,3   

28,0   

0,0   

28,0   

35,0   

0,0   

35,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131,2   

0,0   

131,2   

667,2   

140,0   

527,2   

695,0   

0,0   

695,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,0   

0,0   

4,0   

18,5   

0,0   

18,5   

83,0   

0,0   

83,0   

 

სულ

6 522,4   

1 302,5   

5 219,9   

14 303,0   

5 160,0   

9 143,1   

7 850,0   

0,0   

7 850,0    

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90.0 ათასი ლარი;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 534.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა შესრულება  ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება სატრანსპორტო და კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 435.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

 გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 99.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 2 046.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 449.2  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის  დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა

 2.2 . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1 172.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1.  გარე განათება- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი,  შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.2.2.  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3.  საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 300.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები  და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.  

2.2.4.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია.  

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 425.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული   პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა და სხვა ღონისძიებები.

3. განათლება - 816.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 680.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  თითოეულ ბავშვზე გადასახადი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, საიდანაც მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, დედ-მამით ობოლი, ოჯახიდან სამი ან მეტი და სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული 70000 ქულის ჩათვლით მყოფი ოჯახები გათავისუფლდეს გადასახადისაგან. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 136.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 201.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

   მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 445.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

   პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 596.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

   კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.      

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

   პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 90.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

   პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 863.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

·  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

·  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები- 813.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული  100 ბენეფიციარის კვება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3.  მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია   მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე  2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.

5.2.4.  სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არა უმეტეს  - 300 ლარი.          

5.2.6. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება- 8.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.

5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 250.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებლები. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის 1000 ლარის ოდენობით.

 აღნიშნული პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მედიკამენტოზური მკურნალობის თანადაფინანსებას თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით.

5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არა უმეტეს -  1000 ლარი.


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი ფუნქციონალური კოდი ორგანიზაციული კოდი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები
    0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7 702,9 1 302,5 6 400,4 14 303,0 5 160,0 9 143,1 7 850,0 0,0 7 850,0
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 177,0 0,0 177,0 185,0 0,0 185,0 238,0 0,0 238,0
2     ხარჯები 5 325,2 526,2 4 799,0 10 671,0 3 085,5 7 585,5 7 005,5 0,0 7 005,5
21     შრომის ანაზღაურება 980,7 0,0 980,7 1 376,6 0,0 1 376,6 1 895,7 0,0 1 895,7
25     სუბსიდიები 1 492,3 0,0 1 492,3 2 456,3 0,0 2 456,3 2 868,0 0,0 2 868,0
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 197,2 776,3 420,9 3 632,0 2 074,4 1 557,6 844,5 0,0 844,5
    01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3 289,2 0,0 3 289,2 3 299,8 16,0 3 283,8 2 388,9 0,0 2 388,9
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 148,0 0,0 148,0 153,0 0,0 153,0 194,0 0,0 194,0
2     ხარჯები 2 069,8 0,0 2 069,8 3 235,0 16,0 3 219,0 2 370,9 0,0 2 370,9
21     შრომის ანაზღაურება 849,3 0,0 849,3 1 214,7 0,0 1 214,7 1 661,9 0,0 1 661,9
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,9 0,0 38,9 64,8 0,0 64,8 18,0 0,0 18,0
    01 01 წყალტუბოს საკრებულო 383,6 0,0 383,6 554,2 16,0 538,2 685,5 0,0 685,5
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 27,0   27,0 28,0   28,0 31,0   31,0
2 70111   ხარჯები 373,5 0,0 373,5 542,6 16,0 526,6 682,5 0,0 682,5
21     შრომის ანაზღაურება 228,8 0,0 228,8 275,4 0,0 275,4 378,7 0,0 378,7
61 70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,1 0,0 10,1 11,6 0,0 11,6 3,0 0,0 3,0
    01 02 წყალტუბოს გამგეობა 857,5 0,0 857,5 1 290,6 0,0 1 290,6 1 568,4 0,0 1 568,4
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 121,0   121,0 125,0   125,0 163,0   163,0
2 70111   ხარჯები 830,0 0,0 830,0 1 237,4 0,0 1 237,4 1 553,4 0,0 1 553,4
21     შრომის ანაზღაურება 620,5 0,0 620,5 939,3 0,0 939,3 1 283,2 0,0 1 283,2
61 70111   არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,5 0,0 27,5 53,2 0,0 53,2 15,0 0,0 15,0
    01 03 სარეზერვო ფონდი 56,3 0,0 56,3 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 130,0
2 70112   ხარჯები 56,3 0,0 56,3 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 130,0
    01 04 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები  2,4 0,0 2,4 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0
2 7018   ხარჯები 2,4 0,0 2,4 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0
    02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 294,6 0,0 294,6 536,5 0,0 536,5 534,7 0,0 534,7
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 29,0 0,0 29,0 32,0 0,0 32,0 44,0 0,0 44,0
2     ხარჯები 288,1 0,0 288,1 492,7 0,0 492,7 334,7 0,0 334,7
21     შრომის ანაზღაურება 131,4 0,0 131,4 161,9 0,0 161,9 233,8 0,0 233,8
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,5 0,0 6,5 43,8 0,0 43,8 200,0 0,0 200,0
    02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 123,3 0,0 123,3 175,5 0,0 175,5 435,4 0,0 435,4
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0   21,0 23,0   23,0 35,0   35,0
2 7032   ხარჯები 122,3 0,0 122,3 170,9 0,0 170,9 235,4 0,0 235,4
21     შრომის ანაზღაურება 85,3 0,0 85,3 113,6 0,0 113,6 172,1 0,0 172,1
61 7032   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 0,0 1,0 4,6 0,0 4,6 200,0 0,0 200,0
    02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 71,5 0,0 71,5 93,8 0,0 93,8 99,4 0,0 99,4
      მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0   8,0 9,0   9,0 9,0   9,0
2 702   ხარჯები 71,5 0,0 71,5 93,8 0,0 93,8 99,4 0,0 99,4
21     შრომის ანაზღაურება 46,1 0,0 46,1 48,3 0,0 48,3 61,7 0,0 61,7
    03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2 411,1 1 163,0 1 248,1 7 408,3 4 902,1 2 506,2 2 046,4 0,0 2 046,4
2     ხარჯები 1 388,2 515,5 872,7 4 347,5 2 929,5 1 418,0 1 419,9 0,0 1 419,9
25     სუბსიდიები 159,3 0,0 159,3 709,1 0,0 709,1 865,0 0,0 865,0
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 023,0 647,5 375,5 3 060,8 1 972,6 1 088,2 626,5 0,0 626,5
    03 01  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 946,7 515,5 431,2 3 228,4 2 902,9 325,5 449,2 0,0 449,2
2     ხარჯები 919,2 515,5 403,7 3 197,9 2 882,4 315,5 50,0 0,0 50,0
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,5 0,0 27,5 30,5 20,5 10,0 399,2 0,0 399,2
    03 01 01  საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა 703,7 300,0 403,7 2 600,0 2 361,4 238,6 449,2 0,0 449,2
2 70451   ხარჯები 703,7 300,0 403,7 2 600,0 2 361,4 238,6 50,0 0,0 50,0
61 70451   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 399,2 0,0 399,2
    03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 872,0 371,2 500,8 1 835,3 329,4 1 505,9 1 172,2 0,0 1 172,2
2     ხარჯები 314,2 0,0 314,2 624,0 0,0 624,0 1 044,9 0,0 1 044,9
25     სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 468,0 0,0 468,0 540,0 0,0 540,0
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 557,8 371,2 186,6 1 211,3 329,4 881,9 127,3 0,0 127,3
    03 02 01  გარე განათება 218,5 141,3 77,2 840,6 207,0 633,6 300,0 0,0 300,0
2 7064   ხარჯები 77,2 0,0 77,2 150,0 0,0 150,0 200,0 0,0 200,0
61 7064   არაფინანსური აქტივების ზრდა 141,3 141,3 0,0 690,6 207,0 483,6 100,0 0,0 100,0
    03 02 02  ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ 397,0 0,0 397,0 674,0 0,0 674,0 544,9 0,0 544,9
2 7051   ხარჯები 237,0 0,0 237,0 474,0 0,0 474,0 544,9 0,0 544,9
25     სუბსიდიები 0,0     468,0   468,0 540,0   540,0
    03 02 03  საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0
2 7061   ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0
    03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 129,0 126,0 3,0 192,3 64,0 128,3 27,3 0,0 27,3
61 7063   არაფინანსური აქტივების ზრდა 129,0 126,0 3,0 192,3 64,0 128,3 27,3 0,0 27,3
    03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 592,5 276,3 316,2 2 297,5 1 622,7 674,8 425,0 0,0 425,0
2     ხარჯები 154,8 0,0 154,8 478,5 0,0 478,5 325,0 0,0 325,0
25     სუბსიდიები 154,8 0,0 154,8 241,1 0,0 241,1 325,0 0,0 325,0
61     არაფინანსური აქტივების ზრდა 437,7 276,3 161,4 1 819,0 1 622,7 196,3 100,0 0,0 100,0
    03 03 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ 154,8 0,0 154,8 431,5 0,0 431,5 425,0 0,0 425,0
2 7066   ხარჯები 154,8 0,0 154,8 431,5 0,0 431,5 325,0 0,0 325,0
25     სუბსიდიები 154,8   154,8 241,1   241,1 325,0   325,0
61 7066   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
    04 00 განათლება 543,4 10,7 532,7 973,7 0,0 973,7 816,0 0,0 816,0
2     ხარჯები 543,4 10,7 532,7 748,7 0,0 748,7 816,0 0,0 816,0
25     სუბსიდიები 532,7 0,0 532,7 648,7 0,0 648,7 816,0 0,0 816,0
    04 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ 439,4 0,0 439,4 691,5 0,0 691,5 680,0 0,0 680,0
2 7091   ხარჯები 439,4 0,0 439,4 491,5 0,0 491,5 680,0 0,0 680,0
25     სუბსიდიები 439,4   439,4 491,5   491,5 680,0   680,0
    04 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ 91,3 0,0 91,3 132,2 0,0 132,2 136,0 0,0 136,0
2 7098   ხარჯები 91,3 0,0 91,3 107,2 0,0 107,2 136,0 0,0 136,0
25     სუბსიდიები 91,3   91,3 107,2   107,2 136,0   136,0
    05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 978,1 128,8 849,3 1 324,3 101,8 1 222,5 1 201,0 0,0 1 201,0
2     ხარჯები 849,3 0,0 849,3 1 086,7 0,0 1 086,7 1 201,0 0,0 1 201,0
25     სუბსიდიები 757,9 0,0 757,9 994,1 0,0 994,1 1 061,0 0,0 1 061,0
    05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 441,2 128,8 312,4 671,1 101,8 569,3 445,0 0,0 445,0
2     ხარჯები 312,4 0,0 312,4 433,5 0,0 433,5 445,0 0,0 445,0
25     სუბსიდიები 246,8 0,0 246,8 400,9 0,0 400,9 375,0 0,0 375,0
    05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0
2 7081   ხარჯები 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0
    05 01 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“ 112,1 0,0 112,1 264,1 0,0 264,1 225,0 0,0 225,0
2 7081   ხარჯები 112,1 0,0 112,1 264,1 0,0 264,1 225,0 0,0 225,0
25     სუბსიდიები 112,1   112,1 264,1   264,1 225,0   225,0
    05 01 03 ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ 134,7 0,0 134,7 136,8 0,0 136,8 150,0 0,0 150,0
2 7081   ხარჯები 134,7 0,0 134,7 136,8 0,0 136,8 150,0 0,0 150,0
25     სუბსიდიები 134,7   134,7 136,8   136,8 150,0   150,0
    05 01 04 სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა 0,0 0,0 0,0 190,2 101,8 88,4 50,0 0,0 50,0
2 7081   ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0
    05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 481,1 0,0 481,1 543,2 0,0 543,2 596,0 0,0 596,0
2     ხარჯები 481,1 0,0 481,1 543,2 0,0 543,2 596,0 0,0 596,0
25     სუბსიდიები 481,1 0,0 481,1 543,2 0,0 543,2 596,0 0,0 596,0
    05 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 92,5 0,0 92,5 111,7 0,0 111,7 124,0 0,0 124,0
2 7082   ხარჯები 92,5 0,0 92,5 111,7 0,0 111,7 124,0 0,0 124,0
25     სუბსიდიები 92,5   92,5 111,7   111,7 124,0   124,0
    05 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“ 52,2 0,0 52,2 63,3 0,0 63,3 69,0 0,0 69,0
2 7082   ხარჯები 52,2 0,0 52,2 63,3 0,0 63,3 69,0 0,0 69,0
25     სუბსიდიები 52,2   52,2 63,3   63,3 69,0   69,0
    05 02 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ 183,0 0,0 183,0 185,0 0,0 185,0 205,0 0,0 205,0
2 7082   ხარჯები 183,0 0,0 183,0 185,0 0,0 185,0 205,0 0,0 205,0
25     სუბსიდიები 183,0   183,0 185,0   185,0 205,0   205,0
    05 02 06 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“ 153,4 0,0 153,4 183,2 0,0 183,2 198,0 0,0 198,0
2 7082   ხარჯები 153,4 0,0 153,4 183,2 0,0 183,2 198,0 0,0 198,0
25     სუბსიდიები 153,4   153,4 183,2   183,2 198,0   198,0
    05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 25,8 0,0 25,8 60,0 0,0 60,0 70,0 0,0 70,0
2 7084   ხარჯები 25,8 0,0 25,8 60,0 0,0 60,0 70,0 0,0 70,0
    05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30,0 0,0 30,0 50,0 0,0 50,0 90,0 0,0 90,0
2 7084   ხარჯები 30,0 0,0 30,0 50,0 0,0 50,0 90,0 0,0 90,0
25     სუბსიდიები 30,0   30,0 50,0   50,0 90,0   90,0
    06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 186,5 0,0 186,5 760,4 140,0 620,4 863,0 0,0 863,0
2     ხარჯები 186,5 0,0 186,5 760,4 140,0 620,4 863,0 0,0 863,0
25     სუბსიდიები 42,4 0,0 42,4 104,4 0,0 104,4 126,0 0,0 126,0
    06 01  ჯანდაცვის პროგრამები 44,0 0,0 44,0 46,7 0,0 46,7 50,0 0,0 50,0
2     ხარჯები 44,0 0,0 44,0 46,7 0,0 46,7 50,0 0,0 50,0
25     სუბსიდიები 42,4 0,0 42,4 46,7 0,0 46,7 50,0 0,0 50,0
    06 01 01 ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“ 44,0 0,0 44,0 46,7 0,0 46,7 50,0 0,0 50,0
2 7074   ხარჯები 44,0 0,0 44,0 46,7 0,0 46,7 50,0 0,0 50,0
25     სუბსიდიები 42,4   42,4 46,7   46,7 50,0   50,0
    06 02 სოციალური პროგრამები 142,5 0,0 142,5 713,7 140,0 573,7 813,0 0,0 813,0
2     ხარჯები 142,5 0,0 142,5 713,7 140,0 573,7 813,0 0,0 813,0
25     სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7 76,0 0,0 76,0
    06 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ 42,9 0,0 42,9 57,7 0,0 57,7 76,0 0,0 76,0
2 7107   ხარჯები 42,9 0,0 42,9 57,7 0,0 57,7 76,0 0,0 76,0
25     სუბსიდიები 0,0     57,7   57,7 76,0   76,0
    06 02 02 მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება 1,5 0,0 1,5 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0
2 7109   ხარჯები 1,5 0,0 1,5 3,0 0,0 3,0 5,0 0,0 5,0
    06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება 7,3 0,0 7,3 28,0 0,0 28,0 35,0 0,0 35,0
2 7104   ხარჯები 7,3 0,0 7,3 28,0 0,0 28,0 35,0 0,0 35,0
    06 02 04  სარიტუალო ხარჯი 11,1 0,0 11,1 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0
2 7107   ხარჯები 11,1 0,0 11,1 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0
    06 02 05 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 13,3 0,0 13,3 327,0 140,0 187,0 350,0 0,0 350,0
2 7107   ხარჯები 13,3 0,0 13,3 327,0 140,0 187,0 350,0 0,0 350,0
    06 02 06 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 8,0 0,0 8,0
2 7109   ხარჯები 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 8,0 0,0 8,0
    06 02 07 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 63,9 0,0 63,9 263,5 0,0 263,5 250,0 0,0 250,0
2 7107   ხარჯები 63,9 0,0 63,9 263,5 0,0 263,5 250,0 0,0 250,0
    06 02 08 სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება 2,5 0,0 2,5 8,0 0,0 8,0 70,0 0,0 70,0
2 7109   ხარჯები 2,5 0,0 2,5 8,0 0,0 8,0 70,0 0,0 70,0
 

 


მუხლი 17
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ” წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილება.
მუხლი 18
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე).
მუხლი 19
დადგენილება ამოქმედდეს  2013 წლის 1 იანვრიდან.


საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა საღარეიშვილი
11. 23/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 26/12/2013 10. 23/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 26/12/2013 9. 29/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 04/12/2013 8. 26/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 26/08/2013 7. 15/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 20/08/2013 6. 08/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 14/08/2013 5. 04/07/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 09/07/2013 4. 12/06/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 17/06/2013 3. 26/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 01/05/2013 2. 11/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 17/04/2013 1. 25/01/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 30/01/2013