„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/07/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/07/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016145
11
04/07/2013
ვებგვერდი, 09/07/2013
190020020.35.122.016145
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №11

2013 წლის 4 ივლისი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის 'კ' ქვეპუნქტის, 'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' 69-ე, მე-80 მუხლებისა და  'ნორმატიული აქტების შესახებ' საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, „www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 1

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,839.7

2,781.9

6,057.8

11,182.7

3,773.6

7,409.1

11,741.9

3,907.4

7,834.5

გადასახადები

1,125.5

0.0

1,125.5

1,035.2

0.0

1,035.2

1,300.0

0.0

1,300.0

გრანტები

6,998.5

2,781.9

4,216.6

8,991.4

3,773.6

5,217.8

9,534.9

3,907.4

5,627.5

სხვა შემოსავლები

715.8

0.0

715.8

1,156.1

0.0

1,156.1

907.0

0.0

907.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

5,325.2

526.2

4,799.0

11,073.8

3,348.7

7,725.1

7,734.1

356.9

7,377.2

შრომის ანაზღაურება

980.7

0.0

980.7

1,386.6

0.0

1,386.6

2,121.1

0.0

2,121.1

საქონელი და მომსახურება

910.6

0.0

910.6

1,089.1

16.0

1,073.1

887.9

50.0

837.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,492.3

0.0

1,492.3

2,483.0

0.0

2,483.0

2,994.4

0.0

2,994.4

გრანტები

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

142.5

0.0

142.5

813.6

140.2

673.4

772.0

0.0

772.0

სხვა ხარჯები

1,029.2

526.2

503.0

4,031.5

3,192.5

839.0

958.6

306.9

651.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3,514.5

2,255.7

1,258.8

109.0

424.9

-316.0

4,007.8

3,550.5

457.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

832.5

776.3

56.2

3,467.1

1,982.9

1,484.2

6,183.8

5,188.2

995.6

ზრდა

1,197.2

776.3

420.9

3,554.2

1,982.9

1,571.3

6,342.2

5,188.2

1,154.0

კლება

364.7

0.0

364.7

87.1

0.0

87.1

158.4

0.0

158.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

2,682.1

1,479.4

1,202.7

-3,358.1

-1,558.0

-1,800.2

-2,176.0

-1,637.7

-538.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,501.6

1,479.4

22.2

-3,358.1

-1,558.0

-1,800.2

-2,176.0

-1,637.7

-538.3

ზრდა

1,501.6

1,479.4

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,501.6

1,479.4

22.2

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

3,358.1

1,558.0

1,800.2

2,176.0

1,637.7

538.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

3,358.1

1,558.0

1,800.2

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,176.0

1,637.7

538.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,180.5

0.0

-1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 2

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9,204.4

2,781.9

6,422.5

11,269.8

3,773.6

9,296.3

14,076.3

5,545.1

8,531.2

შემოსავლები

8,839.7

2,781.9

6,057.8

11,182.7

3,773.6

7,409.1

11,741.9

3,907.4

7,834.5

არაფინანსური აქტივების კლება

364.7

0.0

364.7

87.1

0.0

87.1

158.4

0.0

158.4

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,800.1

2,176.0

1,637.7

538.3

გადასახადები

7702.9

1302.5

6400.4

14628.0

5331.6

9296.4

14076.2

5545.1

8531.2

      ხარჯები

5325.2

526.2

4799.0

11073.8

3348.7

7725.1

7734.1

356.9

7377.2

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1197.2

776.3

420.9

3554.2

1982.9

1571.3

6342.2

5188.2

1154.0

      ვალდებულებების კლება

1180.5

0.0

1180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,501.6

1,479.4

22.2

-3,358.1

-1,558.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 5

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9534.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6,998.5

2,781.9

4,216.6

8,991.4

3,773.6

5,217.8

9,534.9

3,907.4

5,627.5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

 

 

29.1

29.1

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6,998.5

2,781.9

4,216.6

8,962.4

3,744.6

5,217.8

9,534.9

3,907.4

5,627.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4,216.6

0.0

4,216.6

5,217.8

0.0

5,217.8

5,627.5

0.0

5,627.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4,096.6

 

4,096.6

5,067.8

 

5,067.8

5,477.5

 

5,477.5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

120.0

 

120.0

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,781.9

2,781.9

0.0

3,744.6

3,744.6

0.0

3,907.4

3,907.4

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:

 

1,950.0

1,950.0

0.0

1,939.7

1,939.7

0.0

2,827.3

2,827.3

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

450.0

450.0

 

450.0

450.0

 

2,777.3

2,777.3

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

 

1,500.0

1,500.0

 

1,489.7

1,489.7

 

50.0

50.0

 

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

831.9

831.9

 

1,078.9

1,078.9

 

1,080.1

1,080.1

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0.0

 

 

710.0

710.0

 

0.0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

0.0

 

 

16.0

16.0

 

0.0

 

 

5. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 8

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6183.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6342.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,9

62,8

20,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6,5

42,7

200,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 023,0

2 898,3

6115.2

04 00

განათლება

 

323,1

6,5

 

სულ

1 068,4

3 326,9

6342.2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 158.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

357,8

87,1

158,4

ძირითადი აქტივები

39,2

19,6

32,5

არაწარმოებული აქტივები

318,6

67,5

125,9

მიწა

318,6

67,5

125,9

6. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

მუხლი 9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,108.7   

0.0   

2,108.7   

3,364.7   

45.1   

3,319.6   

2,560.7   

0.0   

2,560.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,067.4   

0.0   

2,067.4   

3,309.6   

45.1   

3,264.5   

2,555.7   

0.0   

2,555.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,241.1   

0.0   

1,241.1   

1,909.6   

45.1   

1,864.5   

2,428.6   

0.0   

2,428.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

826.3   

0.0   

826.3   

1,400.0   

0.0   

1,400.0   

127.1   

0.0   

127.1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

41.3   

0.0   

41.3   

55.1   

0.0   

55.1   

5.0   

0.0   

5.0   

702

თავდაცვა

71.5   

0.0   

71.5   

93.7   

0.0   

93.7   

104.1   

0.0   

104.1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

223.2   

0.0   

223.2   

441.4   

0.0   

441.4   

465.2   

0.0   

465.2   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

123.3   

0.0   

123.3   

175.5   

0.0   

175.5   

465.2   

0.0   

465.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,511.8   

895.7   

616.1   

5,109.1   

4,486.5   

622.6   

6,029.9   

5,238.2   

791.7   

7045

ტრანსპორტი

951.7   

520.5   

431.2   

3,263.8   

2,907.5   

356.3   

3,422.0   

2,672.3   

749.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

951.7   

520.5   

431.2   

3,263.8   

2,907.5   

356.3   

3,422.0   

2,672.3   

749.7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

432.7   

271.3   

161.4   

1,716.9   

1,520.6   

196.3   

2,607.9   

2,565.9   

42.0   

705

გარემოს დაცვა

397.0   

0.0   

397.0   

674.0   

0.0   

674.0   

544.9   

0.0   

544.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

397.0   

0.0   

397.0   

674.0   

0.0   

674.0   

544.9   

0.0   

544.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502.3   

267.3   

235.0   

1,708.3   

552.1   

1,156.2   

1,372.3   

306.9   

1,065.4   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

431.1   

281.1   

150.0   

489.7   

189.7   

300.0   

7063

წყალმომარაგება

129.0   

126.0   

3.0   

192.3   

64.0   

128.3   

27.3   

0.0   

27.3   

7064

გარე განათება

218.5   

141.3   

77.2   

839.3   

207.0   

632.3   

300.0   

0.0   

300.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

154.8   

0.0   

154.8   

245.6   

0.0   

245.6   

555.3   

117.2   

438.1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44.0   

0.0   

44.0   

46.7   

0.0   

46.7   

51.2   

0.0   

51.2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44.0   

0.0   

44.0   

46.7   

0.0   

46.7   

51.2   

0.0   

51.2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

978.1   

128.8   

849.3   

1,337.7   

107.8   

1,229.9   

1,271.3   

0.0   

1,271.3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

441.2   

128.8   

312.4   

671.4   

107.8   

563.6   

480.0   

0.0   

480.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

481.1   

0.0   

481.1   

556.3   

0.0   

556.3   

621.3   

0.0   

621.3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55.8   

0.0   

55.8   

110.0   

0.0   

110.0   

170.0   

0.0   

170.0   

709

განათლება

543.4   

10.7   

532.7   

980.9   

0.0   

980.9   

828.6   

0.0   

828.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

439.4   

0.0   

439.4   

691.5   

0.0   

691.5   

686.5   

0.0   

686.5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

91.3   

0.0   

91.3   

140.0   

0.0   

140.0   

140.0   

0.0   

142.1   

710

სოციალური დაცვა

142.5   

0.0   

142.5   

871.3   

140.2   

731.1   

848.0   

0.0   

848.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7.3   

0.0   

7.3   

29.5   

0.0   

29.5   

35.0   

0.0   

35.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.2   

0.0   

131.2   

823.3   

140.2   

683.1   

712.5   

0.0   

712.5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4.0   

0.0   

4.0   

18.5   

0.0   

18.5   

100.5   

0.0   

100.5   

 

სულ

6,522.4   

1,302.5   

5,219.9   

14,628.0   

5,331.6   

9,296.4   

14,076.2   

5,545.1   

8,531.2   

7. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 7905.1 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 3417.0  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის  დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

 ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.

ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის, ავალიანის, გორგასლის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე-6 შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია; თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის მე-3 შეს., შანიძის, სარაჯიშვილის, 9 მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია; თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ. ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია; ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილის და რუსთაველის პირველი ჩიხის ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. გარე განათება - 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველ ჩიხში,  შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველ შესახვევში, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელებაზე, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელ, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველ ჩიხში მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 489.7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედა ენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები  და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.  

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია და სოფ. თერნალში დაზიანებული ქსელის შეკეთება.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1878.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული   პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1080.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 105.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება.

2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

8. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი16.

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.        

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგანიზაციული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

7,702.9

1,302.5

6,400.4

14,628.0

5,331.6

9,296.4

14,076.2

5,545.1

8,531.2

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177.0

0.0

177.0

185.0

0.0

185.0

250.0

0.0

250.0

2

 

 

ხარჯები

5,325.2

526.2

4,799.0

11,073.8

3,348.7

7,725.1

7,734.1

356.9

7,377.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

980.7

0.0

980.7

1,386.6

0.0

1,386.6

2,121.1

0.0

2,121.1

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,197.2

776.3

420.9

3,554.2

1,982.9

1,571.3

6,342.2

5,188.2

1,154.0

63

 

 

ვალდებულებების კლება

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,289.2

0.0

3,289.2

3,319.4

45.1

3,274.3

2,560.7

0.0

2,560.7

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

0.0

148.0

153.0

0.0

153.0

203.0

0.0

203.0

2

 

 

ხარჯები

2,069.8

0.0

2,069.8

3,256.6

45.1

3,211.5

2,540.2

0.0

2,540.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

849.3

0.0

849.3

1,224.7

0.0

1,224.7

1,863.4

0.0

1,863.4

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

0.0

38.9

62.8

0.0

62.8

20.5

0.0

20.5

63

 

 

ვალდებულებების კლება

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

383.6

0.0

383.6

554.2

16.0

538.2

759.4

0.0

759.4

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

28.0

 

28.0

36.0

 

36.0

2

70111

 

ხარჯები

373.5

0.0

373.5

544.6

16.0

528.6

753.9

0.0

753.9

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

228.8

0.0

228.8

285.7

0.0

285.7

481.2

0.0

481.2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

10.1

9.6

0.0

9.6

5.5

0.0

5.5

 

 

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

857.5

0.0

857.5

1,310.1

29.1

1,281.0

1,669.3

0.0

1,669.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

125.0

 

125.0

167.0

 

167.0

2

70111

 

ხარჯები

830.0

0.0

830.0

1,256.8

29.1

1,227.7

1,654.3

0.0

1,654.3

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

620.5

0.0

620.5

939.0

0.0

939.0

1,382.2

0.0

1,382.2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

0.0

27.5

53.2

0.0

53.2

15.0

0.0

15.0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

56.3

0.0

56.3

130.0

0.0

130.0

127.1

0.0

127.1

2

70112

 

ხარჯები

56.3

0.0

56.3

130.0

0.0

130.0

127.1

0.0

127.1

 

 

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

2.4

0.0

2.4

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

2

7018

 

ხარჯები

2.4

0.0

2.4

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

38.9

0.0

38.9

48.1

0.0

48.1

0.0

0.0

0.0

2

7018

 

ხარჯები

37.6

0.0

37.6

48.1

0.0

48.1

0.0

0.0

0.0

61

7018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63

 

 

ვალდებულებების კლება

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

2

70112

 

ხარჯები

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

294.6

0.0

294.6

535.2

0.0

535.2

569.3

0.0

569.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

0.0

29.0

32.0

0.0

32.0

47.0

0.0

47.0

2

 

 

ხარჯები

288.1

0.0

288.1

492.5

0.0

492.5

369.3

0.0

369.3

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

131.4

0.0

131.4

161.9

0.0

161.9

257.8

0.0

257.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

6.5

42.7

0.0

42.7

200.0

0.0

200.0

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

123.3

0.0

123.3

175.5

0.0

175.5

465.2

0.0

465.2

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

23.0

 

23.0

38.0

 

38.0

2

7032

 

ხარჯები

122.3

0.0

122.3

170.9

0.0

170.9

265.2

0.0

265.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

85.3

0.0

85.3

113.6

0.0

113.6

191.3

0.0

191.3

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

1.0

4.6

0.0

4.6

200.0

0.0

200.0

 

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

99.9

0.0

99.9

265.9

0.0

265.9

0.0

0.0

0.0

2

7031

 

ხარჯები

94.4

0.0

94.4

227.8

0.0

227.8

0.0

0.0

0.0

61

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

5.5

38.1

0.0

38.1

0.0

0.0

0.0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

71.5

0.0

71.5

93.7

0.0

93.7

104.1

0.0

104.1

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

 

8.0

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

2

702

 

ხარჯები

71.5

0.0

71.5

93.7

0.0

93.7

104.1

0.0

104.1

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

46.1

0.0

46.1

48.3

0.0

48.3

66.5

0.0

66.5

61

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,411.1

1,163.0

1,248.1

7,464.7

4,966.5

2,498.2

7,905.1

5,545.1

2,360.0

2

 

 

ხარჯები

1,388.2

515.5

872.7

4,566.4

3,163.4

1,403.0

1,789.9

356.9

1,433.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,023.0

647.5

375.5

2,898.3

1,803.1

1,095.2

6,115.2

5,188.2

927.0

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

946.7

515.5

431.2

3,259.1

2,902.8

356.3

3,417.0

2,672.3

744.7

2

 

 

ხარჯები

919.2

515.5

403.7

3,194.5

2,882.4

312.1

50.0

0.0

50.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

0.0

27.5

64.7

20.5

44.2

3,367.0

2,672.3

694.7

 

 

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

703.7

300.0

403.7

2,596.6

2,361.4

235.2

3,312.0

2,567.3

744.7

2

70451

 

ხარჯები

703.7

300.0

403.7

2,596.6

2,361.4

235.2

50.0

0.0

50.0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,262.0

2,567.3

694.7

 

 

03 01 02

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

0.0

0.0

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

2

70451

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.9

0.0

10.9

0.0

0.0

0.0

 

 

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

215.5

215.5

0.0

587.0

521.0

66.0

0.0

0.0

0.0

2

70451

 

ხარჯები

215.5

215.5

0.0

587.0

521.0

66.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

27.5

0.0

27.5

24.3

20.5

3.8

105.0

105.0

0.0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

0.0

27.5

24.3

20.5

3.8

105.0

105.0

0.0

 

 

03 01 06

 ტროტუარების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

40.4

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

40.4

0.0

40.4

0.0

0.0

0.0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

872.0

371.2

500.8

2,265.0

610.4

1,654.6

1,361.9

189.7

1,172.2

2

 

 

ხარჯები

314.2

0.0

314.2

1,081.1

281.1

800.0

1,234.6

189.7

1,044.9

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.8

371.2

186.6

1,184.0

329.4

854.6

127.3

0.0

127.3

 

 

03 02 01

გარე განათება

218.5

141.3

77.2

839.3

207.0

632.3

300.0

0.0

300.0

2

7064

 

ხარჯები

77.2

0.0

77.2

150.0

0.0

150.0

200.0

0.0

200.0

61

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.3

141.3

0.0

689.3

207.0

482.3

100.0

0.0

100.0

 

 

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

397.0

0.0

397.0

674.0

0.0

674.0

544.9

0.0

544.9

2

7051

 

ხარჯები

237.0

0.0

237.0

474.0

0.0

474.0

544.9

0.0

544.9

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160.0

0.0

160.0

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

431.1

281.1

150.0

489.7

189.7

300.0

2

7061

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

431.1

281.1

150.0

489.7

189.7

300.0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

129.0

126.0

3.0

192.3

64.0

128.3

27.3

0.0

27.3

2

7063

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

0.0

0.0

0.0

61

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.0

126.0

3.0

166.3

64.0

102.3

27.3

0.0

27.3

 

 

03 02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

127.5

103.9

23.6

128.4

58.4

70.0

0.0

0.0

0.0

61

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.5

103.9

23.6

128.4

58.4

70.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

592.5

276.3

316.2

1,940.5

1,453.3

487.2

1,878.9

1,435.8

443.1

2

 

 

ხარჯები

154.8

0.0

154.8

290.9

0.0

290.9

338.1

0.0

338.1

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437.7

276.3

161.4

1,649.6

1,453.3

196.3

1,540.8

1,435.8

105.0

 

 

03 03 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

154.8

0.0

154.8

245.6

0.0

245.6

438.1

0.0

438.1

2

7066

 

ხარჯები

154.8

0.0

154.8

245.6

0.0

245.6

338.1

0.0

338.1

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

 

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

299.9

219.9

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299.9

219.9

80.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 03 03

მოსაცდელები

5.0

5.0

0.0

4.7

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

5.0

0.0

4.7

4.7

0.0

5.0

0.0

5.0

 

 

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

81.4

0.0

81.4

196.3

0.0

196.3

0.0

0.0

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.4

0.0

81.4

196.3

0.0

196.3

0.0

0.0

0.0

 

 

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

51.4

51.4

0.0

1,448.6

1,448.6

0.0

1,435.8

1,435.8

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.4

51.4

0.0

1,448.6

1,448.6

0.0

1,435.8

1,435.8

0.0

 

 

03 03 06

ფასადების მოწესრიგება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 03 07

ყაზბეგის ქ. №2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

2

70111

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

 

 

03 03 08

მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7054

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,092.3

1,092.3

0.0

2

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

12.2

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,080.1

1,080.1

0.0

 

 

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

105.0

0.0

2

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105.0

105.0

0.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

2

7049

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 

04 00

განათლება

543.4

10.7

532.7

980.9

0.0

980.9

828.6

0.0

828.6

2

 

 

ხარჯები

543.4

10.7

532.7

657.8

0.0

657.8

822.1

0.0

822.1

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

323.1

0.0

323.1

6.5

0.0

6.5

 

 

04 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

439.4

0.0

439.4

691.5

0.0

691.5

686.5

0.0

686.5

2

7091

 

ხარჯები

439.4

0.0

439.4

491.5

0.0

491.5

680.0

0.0

680.0

61

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

6.5

0.0

6.5

 

 

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

91.3

0.0

91.3

140.0

0.0

140.0

142.1

0.0

142.1

2

7098

 

ხარჯები

91.3

0.0

91.3

116.3

0.0

116.3

142.1

0.0

142.1

61

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

23.7

0.0

23.7

0.0

0.0

0.0

 

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

12.7

10.7

2.0

149.4

0.0

149.4

0.0

0.0

0.0

2

70923

 

ხარჯები

12.7

10.7

2.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

61

70923

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

99.4

0.0

99.4

0.0

0.0

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

978.1

128.8

849.3

1,409.7

179.8

1,229.9

1,313.3

0.0

1,313.3

2

 

 

ხარჯები

849.3

0.0

849.3

1,182.5

0.0

1,182.5

1,313.3

0.0

1,313.3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.8

128.8

0.0

227.2

179.8

47.4

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

441.2

128.8

312.4

671.4

107.8

563.6

522.0

0.0

522.0

2

 

 

ხარჯები

312.4

0.0

312.4

516.2

0.0

516.2

522.0

0.0

522.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.8

128.8

0.0

155.2

107.8

47.4

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

18.0

0.0

18.0

10.0

0.0

10.0

26.4

0.0

26.4

2

7081

 

ხარჯები

18.0

0.0

18.0

10.0

0.0

10.0

26.4

0.0

26.4

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

112.1

0.0

112.1

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

2

7081

 

ხარჯები

112.1

0.0

112.1

264.1

0.0

264.1

240.0

0.0

240.0

 

 

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

134.7

0.0

134.7

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

2

7081

 

ხარჯები

134.7

0.0

134.7

136.8

0.0

136.8

163.6

0.0

163.6

 

 

05 01 04

სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

169.4

128.8

40.6

190.5

107.8

82.7

50.0

0.0

50.0

2

7081

 

ხარჯები

40.6

0.0

40.6

82.7

0.0

82.7

50.0

0.0

50.0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.8

128.8

0.0

107.8

107.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 01 05

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

2

7049

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42.0

0.0

42.0

 

 

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

7.0

0.0

7.0

70.0

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

2

7081

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

22.6

0.0

22.6

0.0

0.0

0.0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

47.4

0.0

47.4

0.0

0.0

0.0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

481.1

0.0

481.1

556.3

0.0

556.3

621.3

0.0

621.3

2

 

 

ხარჯები

481.1

0.0

481.1

556.3

0.0

556.3

621.3

0.0

621.3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

92.5

0.0

92.5

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

2

7082

 

ხარჯები

92.5

0.0

92.5

111.7

0.0

111.7

124.0

0.0

124.0

 

 

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

52.2

0.0

52.2

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

2

7082

 

ხარჯები

52.2

0.0

52.2

63.3

0.0

63.3

69.0

0.0

69.0

 

 

05 02 03

შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2

7082

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

183.0

0.0

183.0

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

2

7082

 

ხარჯები

183.0

0.0

183.0

188.0

0.0

188.0

205.0

0.0

205.0

 

 

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“

153.4

0.0

153.4

183.2

0.0

183.2

223.3

0.0

223.3

2

7082

 

ხარჯები

153.4

0.0

153.4

183.2

0.0

183.2

223.3

0.0

223.3

 

 

05 02 07

ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

25.8

0.0

25.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

2

7084

 

ხარჯები

25.8

0.0

25.8

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.0

0.0

30.0

122.0

72.0

50.0

100.0

0.0

100.0

2

7084

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

50.0

0.0

50.0

100.0

0.0

100.0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

72.0

72.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

186.5

0.0

186.5

918.0

140.2

777.8

899.2

0.0

899.2

2

 

 

ხარჯები

186.5

0.0

186.5

918.0

140.2

777.8

899.2

0.0

899.2

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

2

 

 

ხარჯები

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

 

 

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

2

7074

 

ხარჯები

44.0

0.0

44.0

46.7

0.0

46.7

51.2

0.0

51.2

 

 

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

7076

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

142.5

0.0

142.5

871.3

140.2

731.1

848.0

0.0

848.0

2

 

 

ხარჯები

142.5

0.0

142.5

871.3

140.2

731.1

848.0

0.0

848.0

 

 

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

42.9

0.0

42.9

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

2

7107

 

ხარჯები

42.9

0.0

42.9

57.7

0.0

57.7

76.0

0.0

76.0

 

 

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

2

7109

 

ხარჯები

1.5

0.0

1.5

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

7.3

0.0

7.3

29.5

0.0

29.5

35.0

0.0

35.0

2

7104

 

ხარჯები

7.3

0.0

7.3

29.5

0.0

29.5

35.0

0.0

35.0

 

 

06 02 04

 სარიტუალო ხარჯი

11.1

0.0

11.1

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

2

7107

 

ხარჯები

11.1

0.0

11.1

19.0

0.0

19.0

19.0

0.0

19.0

 

 

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

13.3

0.0

13.3

327.2

140.2

187.0

404.5

0.0

404.5

2

7107

 

ხარჯები

13.3

0.0

13.3

327.2

140.2

187.0

404.5

0.0

404.5

 

 

06 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

25.5

0.0

25.5

2

7109

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

25.5

0.0

25.5

 

 

06 02 07

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

63.9

0.0

63.9

419.4

0.0

419.4

213.0

0.0

213.0

2

7107

 

ხარჯები

63.9

0.0

63.9

419.4

0.0

419.4

213.0

0.0

213.0

 

 

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

2.5

0.0

2.5

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

2

7109

 

ხარჯები

2.5

0.0

2.5

8.0

0.0

8.0

70.0

0.0

70.0

 

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების  შესრულებაზე  დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ კაპანაძე