„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/06/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016144
10
12/06/2013
ვებგვერდი, 17/06/2013
190020020.35.122.016144
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №10

2013 წლის 12 ივნისი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის "კ" ქვეპუნქტის, "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე, მე-80 მუხლებისა და  "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38  დადგენილებაში (სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე", www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი  190020020.35.122.016133, თარიღი 25/12/2012) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ     

მათ შორის

სულ      

მათ შორის

სულ    

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 839,7

2 781,9

6 057,8

11 182,7

3 773,6

7 409,1

9 174,6

1 340,1

7 834,5

გადასახადები

1 125,5

0,0

1 125,5

1 035,2

0,0

1 035,2

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 991,4

3 773,6

5 217,8

6 967,6

1 340,1

5 627,5

სხვა შემოსავლები

715,8

0,0

715,8

1 156,1

0,0

1 156,1

907,0

0,0

907,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

5 325,2

526,2

4 799,0

11 073,8

3 348,7

7 725,1

7 734,1

356,9

7 377,2

შრომის ანაზღაურება

980,7

0,0

980,7

1 386,6

0,0

1 386,6

2 113,1

0,0

2 113,1

საქონელი და მომსახურება

910,6

0,0

910,6

1 089,1

16,0

1 073,1

895,9

50,0

845,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 492,3

0,0

1 492,3

2 483,0

0,0

2 483,0

2 994,4

0,0

2 994,4

გრანტები

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

142,5

0,0

142,5

813,6

140,2

673,4

772,0

0,0

772,0

სხვა ხარჯები

1 029,2

526,2

503,0

4 031,5

3 192,5

839,0

958,6

306,9

651,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3 514,5

2 255,7

1 258,8

109,0

424,9

-316,0

1 440,5

983,2

457,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

832,5

776,3

56,2

3 467,1

1 982,9

1 484,2

3 616,5

2 620,9

995,6

ზრდა

1 197,2

776,3

420,9

3 554,2

1 982,9

1 571,3

3 774,9

2 620,9

1 154,0

კლება

364,7

0,0

364,7

87,1

0,0

87,1

158,4

0,0

158,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

2 682,1

1 479,4

1 202,7

-3 358,1

-1 558,0

-1 800,2

-2 176,0

-1 637,7

-538,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 501,6

1 479,4

22,2

-3 358,1

-1 558,0

-1 800,2

-2 176,0

-1 637,7

-538,3

ზრდა

1 501,6

1 479,4

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 501,6

1 479,4

22,2

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

3 358,1

1 558,0

1 800,2

2 176,0

1 637,7

538,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

3 358,1

1 558,0

1 800,2

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 176,0

1 637,7

538,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1 180,5

0,0

-1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 2.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 204,4

2 781,9

6 422,5

11 269,8

3 773,6

9 296,3

11 509,0

2 977,8

8 531,2

შემოსავლები

8 839,7

2 781,9

6 057,8

11 182,7

3 773,6

7 409,1

9 174,6

1 340,1

7 834,5

არაფინანსური აქტივების კლება

364,7

0,0

364,7

87,1

0,0

87,1

158,4

0,0

158,4

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800,1

2 176,0

1 637,7

538,3

გადასახადები

7702,9

1302,5

6400,4

14628,0

5331,6

9296,4

11509,0

2977,8

8531,2

      ხარჯები

5325,2

526,2

4799,0

11073,8

3348,7

7725,1

7734,1

356,9

7377,2

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1197,2

776,3

420,9

3554,2

1982,9

1571,3

3774,9

2620,9

1154,0

      ვალდებულებების კლება

1180,5

0,0

1180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1 501,6

1 479,4

22,2

-3 358,1

-1 558,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“.

3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 3.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9174.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ  

მათ შორის

სულ     

მათ შორის

სულ   

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6 789,7

8 839,7

2 781,9

6 057,8

11 182,7

3 773,6

7 409,1

9 174,6

1 340,1

7 834,5

გადასახადები

11

1 026,6

1 125,5

0,0

1 125,5

1 035,2

0,0

1 035,2

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

13

5 137,8

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 991,4

3 773,6

5 217,8

6 967,6

1 340,1

5 627,5

სხვა შემოსავლები

14

625,3

715,8

0,0

715,8

1 156,1

0,0

1 156,1

907,0

0,0

907,0

“.

4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 5.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6967.6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

კოდი

2010 წლის ფაქტი  

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ    

მათ შორის

სულ    

მათ შორის

სულ    

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5 137,8

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 991,4

3 773,6

5 217,8

6 967,6

1 340,1

5 627,5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

 

0,0

 

 

29,1

29,1

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5 137,8

6 998,5

2 781,9

4 216,6

8 962,4

3 744,6

5 217,8

6 967,6

1 340,1

5 627,5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3 635,5

4 216,6

0,0

4 216,6

5 217,8

0,0

5 217,8

5 627,5

0,0

5 627,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3 516,1

4 096,6

 

4 096,6

5 067,8

 

5 067,8

5 477,5

 

5 477,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

119,4

120,0

 

120,0

150,0

 

150,0

150,0

 

150,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1 502,3

2 781,9

2 781,9

0,0

3 744,6

3 744,6

0,0

1 340,1

1 340,1

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:

 

666,2

1 950,0

1 950,0

0,0

1 939,7

1 939,7

0,0

260,0

260,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

600,0

450,0

450,0

 

450,0

450,0

 

210,0

210,0

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

 

66,2

1 500,0

1 500,0

 

1 489,7

1 489,7

 

50,0

50,0

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

836,1

831,9

831,9

 

1 078,9

1 078,9

 

1 080,1

1 080,1

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

0,0

 

 

710,0

710,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

0,0

 

 

16,0

16,0

 

0,0

 

 

“.

5. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 734.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 325,2

526,2

4 799,0

11 073,8

3 348,7

7 725,1

7 734,1

356,9

7 377,2

შრომის ანაზღაურება

980,7

0,0

980,7

1 386,6

0,0

1 386,6

2 113,1

0,0

2 113,1

საქონელი და მომსახურება

910,6

0,0

910,6

1 089,1

16,0

1 073,1

895,9

50,0

845,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 492,3

0,0

1 492,3

2 483,0

0,0

2 483,0

2 994,4

0,0

2 994,4

გრანტები

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

142,5

0,0

142,5

813,6

140,2

673,4

772,0

0,0

772,0

სხვა ხარჯები

1 029,2

526,2

503,0

4 031,5

3 192,5

839,0

958,6

306,9

651,7

“.

6. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3774.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 774.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,9

62,8

20,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6,5

42,7

200,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 023,0

2 898,3

3 547,9

04 00

განათლება

 

323,1

6,5

 

სულ

1 068,4

3 326,9

3 774,9

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 158.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

357,8

87,1

158,4

ძირითადი აქტივები

39,2

19,6

32,5

არაწარმოებული აქტივები

318,6

67,5

125,9

მიწა

318,6

67,5

125,9

 

7. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ       

მათ შორის

სულ       

მათ შორის

სულ       

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 108,7   

0,0   

2 108,7   

3 364,7   

45,1   

3 319,6   

2 560,7   

0,0   

2 560,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 067,4   

0,0   

2 067,4   

3 309,6   

45,1   

3 264,5   

2 555,7   

0,0   

2 555,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 241,1   

0,0   

1 241,1   

1 909,6   

45,1   

1 864,5   

2 428,6   

0,0   

2 428,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

826,3   

0,0   

826,3   

1 400,0   

0,0   

1 400,0   

127,1   

0,0   

127,1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

41,3   

0,0   

41,3   

55,1   

0,0   

55,1   

5,0   

0,0   

5,0   

702

თავდაცვა

71,5   

0,0   

71,5   

93,7   

0,0   

93,7   

104,1   

0,0   

104,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

223,2   

0,0   

223,2   

441,4   

0,0   

441,4   

465,2   

0,0   

465,2   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

123,3   

0,0   

123,3   

175,5   

0,0   

175,5   

465,2   

0,0   

465,2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 511,8   

895,7   

616,1   

5 109,1   

4 486,5   

622,6   

3 462,6   

2 670,9   

791,7   

7045

ტრანსპორტი

951,7   

520,5   

431,2   

3 263,8   

2 907,5   

356,3   

854,7   

105,0   

749,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

951,7   

520,5   

431,2   

3 263,8   

2 907,5   

356,3   

854,7   

105,0   

749,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

432,7   

271,3   

161,4   

1 716,9   

1 520,6   

196,3   

2 607,9   

2 565,9   

42,0   

705

გარემოს დაცვა

397,0   

0,0   

397,0   

674,0   

0,0   

674,0   

544,9   

0,0   

544,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

397,0   

0,0   

397,0   

674,0   

0,0   

674,0   

544,9   

0,0   

544,9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502,3   

267,3   

235,0   

1 708,3   

552,1   

1 156,2   

1 372,3   

306,9   

1 065,4   

7061

ბინათმშენებლობა

0,0   

0,0   

0,0   

431,1   

281,1   

150,0   

489,7   

189,7   

300,0   

7063

წყალმომარაგება

129,0   

126,0   

3,0   

192,3   

64,0   

128,3   

27,3   

0,0   

27,3   

7064

გარე განათება

218,5   

141,3   

77,2   

839,3   

207,0   

632,3   

300,0   

0,0   

300,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

154,8   

0,0   

154,8   

245,6   

0,0   

245,6   

555,3   

117,2   

438,1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44,0   

0,0   

44,0   

46,7   

0,0   

46,7   

51,2   

0,0   

51,2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44,0   

0,0   

44,0   

46,7   

0,0   

46,7   

51,2   

0,0   

51,2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

978,1   

128,8   

849,3   

1 337,7   

107,8   

1 229,9   

1 271,3   

0,0   

1 271,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

441,2   

128,8   

312,4   

671,4   

107,8   

563,6   

480,0   

0,0   

480,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

481,1   

0,0   

481,1   

556,3   

0,0   

556,3   

621,3   

0,0   

621,3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55,8   

0,0   

55,8   

110,0   

0,0   

110,0   

170,0   

0,0   

170,0   

709

განათლება

543,4   

10,7   

532,7   

980,9   

0,0   

980,9   

828,6   

0,0   

828,6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

439,4   

0,0   

439,4   

691,5   

0,0   

691,5   

686,5   

0,0   

686,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

91,3   

0,0   

91,3   

140,0   

0,0   

140,0   

140,0   

0,0   

142,1   

710

სოციალური დაცვა

142,5   

0,0   

142,5   

871,3   

140,2   

731,1   

848,0   

0,0   

848,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7,3   

0,0   

7,3   

29,5   

0,0   

29,5   

35,0   

0,0   

35,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131,2   

0,0   

131,2   

823,3   

140,2   

683,1   

712,5   

0,0   

712,5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,0   

0,0   

4,0   

18,5   

0,0   

18,5   

100,5   

0,0   

100,5   

 

სულ

6 522,4   

1 302,5   

5 219,9   

14 628,0   

5 331,6   

9 296,4   

11 509,0   

2 977,8   

8 531,2   

 

8. დადგენილების მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 14

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.

9. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 15

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 569.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო-ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - 465.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 104.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 5337.8 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 849.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის  დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.2.1. გარე განათება - 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველ ჩიხ,  შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველ შესახვევში, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის ქუჩებზე, რუსთაველის პირველ ჩიხში მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები - 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.

2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა - 489.7 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები  და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდაკვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი, №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება) და  სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები.  

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია.  

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 1879.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული   პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

2.4  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1092.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 105.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.

2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.

3. განათლება - 828.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 686.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  თითოეულ ბავშვზე გადასახადი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, საიდანაც მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, დედ-მამით ობოლი, ოჯახიდან სამი ან მეტი და სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული 70000 ქულის ჩათვლით მყოფი ოჯახები გათავისუფლდეს გადასახადისაგან. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება - 142.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე- ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1313.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 522 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სარაგბო კლუბი დინოზავრის,  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 621.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.        

4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობის“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 899.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 51.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. სოციალური პროგრამები - 848.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა - 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული  100 ბენეფიციარის კვება.

5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება - 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.3. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე  2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.

5.2.4. სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი.

5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - 404.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს  - 300 ლარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრი "პეპელა" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ჰემოდიალიზით დაავადებულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება.

5.2.6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება- 25.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ცხოვრობს ცერებრალური დამბლით დაავადებული 35 უნარშეზღუდული  პიროვნება, რომლებიც ძირითადად მიჯაჭვულნი არიან საწოლს და ესაჭიროებათ მომვლელი და ძვირადღირებული მედიკამენტოზური მკურნალობა, მათ დასახმარებლად გამოყოფილ იქნეს 17 500 ლარი.

5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 213.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებელი. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს -  1000 ლარი“.

11. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი16

მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქცი ონალური კოდი

ორგანიზა ციული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ    

მათ შორის

სულ      

მათ შორის

სულ     

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   

0

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

6 853,7

7 702,9

1 302,5

6 400,4

14 628,0

5 331,6

9 296,4

11 509,0

2 977,8

8 531,2

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177,0

177,0

0,0

177,0

185,0

0,0

185,0

248,0

0,0

248,0

2

   

ხარჯები

4 621,5

5 325,2

526,2

4 799,0

11 073,8

3 348,7

7 725,1

7 734,1

356,9

7 377,2

21

   

შრომის ანაზღაურება

895,3

980,7

0,0

980,7

1 386,6

0,0

1 386,6

2 113,1

0,0

2 113,1

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 232,2

1 197,2

776,3

420,9

3 554,2

1 982,9

1 571,3

3 774,9

2 620,9

1 154,0

   

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 225,2

3 289,2

0,0

3 289,2

3 319,4

45,1

3 274,3

2 560,7

0,0

2 560,7

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147,0

148,0

0,0

148,0

153,0

0,0

153,0

201,0

0,0

201,0

2

   

ხარჯები

1 177,5

2 069,8

0,0

2 069,8

3 256,6

45,1

3 211,5

2 540,2

0,0

2 540,2

21

   

შრომის ანაზღაურება

766,3

849,3

0,0

849,3

1 224,7

0,0

1 224,7

1 855,4

0,0

1 855,4

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,7

38,9

0,0

38,9

62,8

0,0

62,8

20,5

0,0

20,5

   

01 01

წყალტუბოს საკრებულო

339,6

383,6

0,0

383,6

554,2

16,0

538,2

755,7

0,0

755,7

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

27,0

 

27,0

28,0

 

28,0

35,0

 

35,0

2

70111

 

ხარჯები

328,2

373,5

0,0

373,5

544,6

16,0

528,6

750,2

0,0

750,2

21

   

შრომის ანაზღაურება

192,1

228,8

0,0

228,8

285,7

0,0

285,7

473,2

0,0

473,2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

10,1

0,0

10,1

9,6

0,0

9,6

5,5

0,0

5,5

   

01 02

წყალტუბოს გამგეობა

831,6

857,5

0,0

857,5

1 310,1

29,1

1 281,0

1 672,9

0,0

1 672,9

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

121,0

 

121,0

125,0

 

125,0

166,0

 

166,0

2

70111

 

ხარჯები

795,3

830,0

0,0

830,0

1 256,8

29,1

1 227,7

1 657,9

0,0

1 657,9

21

   

შრომის ანაზღაურება

574,2

620,5

0,0

620,5

939,0

0,0

939,0

1 382,2

0,0

1 382,2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,3

27,5

0,0

27,5

53,2

0,0

53,2

15,0

0,0

15,0

   

01 03

სარეზერვო ფონდი

15,2

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

127,1

0,0

127,1

2

70112

 

ხარჯები

15,2

56,3

0,0

56,3

130,0

0,0

130,0

127,1

0,0

127,1

   

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

0,0

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

2

7018

 

ხარჯები

0,0

2,4

0,0

2,4

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

   

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

38,8

38,9

0,0

38,9

48,1

0,0

48,1

0,0

0,0

0,0

2

7018

 

ხარჯები

38,8

37,6

0,0

37,6

48,1

0,0

48,1

0,0

0,0

0,0

61

7018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

1 180,5

0,0

1 180,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,0

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

2

70112

 

ხარჯები

0,0

770,0

0,0

770,0

1 270,0

0,0

1 270,0

0,0

0,0

0,0

   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

563,2

294,6

0,0

294,6

535,2

0,0

535,2

569,3

0,0

569,3

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

29,0

0,0

29,0

32,0

0,0

32,0

47,0

0,0

47,0

2

   

ხარჯები

383,0

288,1

0,0

288,1

492,5

0,0

492,5

369,3

0,0

369,3

21

   

შრომის ანაზღაურება

129,0

131,4

0,0

131,4

161,9

0,0

161,9

257,8

0,0

257,8

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,2

6,5

0,0

6,5

42,7

0,0

42,7

200,0

0,0

200,0

   

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

291,8

123,3

0,0

123,3

175,5

0,0

175,5

465,2

0,0

465,2

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

21,0

 

21,0

23,0

 

23,0

38,0

 

38,0

2

7032

 

ხარჯები

118,5

122,3

0,0

122,3

170,9

0,0

170,9

265,2

0,0

265,2

21

   

შრომის ანაზღაურება

83,5

85,3

0,0

85,3

113,6

0,0

113,6

191,3

0,0

191,3

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,3

1,0

0,0

1,0

4,6

0,0

4,6

200,0

0,0

200,0

   

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

202,3

99,9

0,0

99,9

265,9

0,0

265,9

0,0

0,0

0,0

2

7031

 

ხარჯები

195,4

94,4

0,0

94,4

227,8

0,0

227,8

0,0

0,0

0,0

61

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

5,5

0,0

5,5

38,1

0,0

38,1

0,0

0,0

0,0

   

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

69,1

71,5

0,0

71,5

93,7

0,0

93,7

104,1

0,0

104,1

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

8,0

 

8,0

9,0

 

9,0

9,0

 

9,0

2

702

 

ხარჯები

69,1

71,5

0,0

71,5

93,7

0,0

93,7

104,1

0,0

104,1

21

   

შრომის ანაზღაურება

45,5

46,1

0,0

46,1

48,3

0,0

48,3

66,5

0,0

66,5

61

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 513,3

2 411,1

1 163,0

1 248,1

7 464,7

4 966,5

2 498,2

5 337,8

2 977,8

2 360,0

2

   

ხარჯები

1 433,7

1 388,2

515,5

872,7

4 566,4

3 163,4

1 403,0

1 789,9

356,9

1 433,0

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 079,6

1 023,0

647,5

375,5

2 898,3

1 803,1

1 095,2

3 547,9

2 620,9

927,0

   

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

716,4

946,7

515,5

431,2

3 259,1

2 902,8

356,3

849,7

105,0

744,7

2

   

ხარჯები

582,8

919,2

515,5

403,7

3 194,5

2 882,4

312,1

50,0

0,0

50,0

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,6

27,5

0,0

27,5

64,7

20,5

44,2

799,7

105,0

694,7

   

03 01 01

საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

426,3

703,7

300,0

403,7

2 596,6

2 361,4

235,2

744,7

0,0

744,7

2

70451

 

ხარჯები

370,6

703,7

300,0

403,7

2 596,6

2 361,4

235,2

50,0

0,0

50,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

694,7

0,0

694,7

   

03 01 02

ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

2

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,9

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

   

03 01 04

შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

212,2

215,5

215,5

0,0

587,0

521,0

66,0

0,0

0,0

0,0

2

70451

 

ხარჯები

212,2

215,5

215,5

0,0

587,0

521,0

66,0

0,0

0,0

0,0

   

03 01 05

ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

77,9

27,5

0,0

27,5

24,3

20,5

3,8

105,0

105,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

27,5

0,0

27,5

24,3

20,5

3,8

105,0

105,0

0,0

   

03 01 06

ტროტუარების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

40,4

0,0

40,4

0,0

0,0

0,0

   

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 457,4

872,0

371,2

500,8

2 265,0

610,4

1 654,6

1 361,9

189,7

1 172,2

2

   

ხარჯები

850,9

314,2

0,0

314,2

1 081,1

281,1

800,0

1 234,6

189,7

1 044,9

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606,5

557,8

371,2

186,6

1 184,0

329,4

854,6

127,3

0,0

127,3

   

03 02 01

გარე განათება

234,9

218,5

141,3

77,2

839,3

207,0

632,3

300,0

0,0

300,0

2

7064

 

ხარჯები

50,9

77,2

0,0

77,2

150,0

0,0

150,0

200,0

0,0

200,0

61

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,0

141,3

141,3

0,0

689,3

207,0

482,3

100,0

0,0

100,0

   

03 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

340,9

397,0

0,0

397,0

674,0

0,0

674,0

544,9

0,0

544,9

2

7051

 

ხარჯები

230,9

237,0

0,0

237,0

474,0

0,0

474,0

544,9

0,0

544,9

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,0

160,0

0,0

160,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

   

03 02 03

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

431,1

281,1

150,0

489,7

189,7

300,0

2

7061

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

431,1

281,1

150,0

489,7

189,7

300,0

   

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

854,4

129,0

126,0

3,0

192,3

64,0

128,3

27,3

0,0

27,3

2

7063

 

ხარჯები

569,1

0,0

0,0

0,0

26,0

0,0

26,0

0,0

0,0

0,0

61

7063

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,3

129,0

126,0

3,0

166,3

64,0

102,3

27,3

0,0

27,3

   

03 02 06

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

27,2

127,5

103,9

23,6

128,4

58,4

70,0

0,0

0,0

0,0

61

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,2

127,5

103,9

23,6

128,4

58,4

70,0

0,0

0,0

0,0

   

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

339,5

592,5

276,3

316,2

1 940,5

1 453,3

487,2

1 878,9

1 435,8

443,1

2

   

ხარჯები

0,0

154,8

0,0

154,8

290,9

0,0

290,9

338,1

0,0

338,1

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

339,5

437,7

276,3

161,4

1 649,6

1 453,3

196,3

1 540,8

1 435,8

105,0

   

03 03 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

0,0

154,8

0,0

154,8

245,6

0,0

245,6

438,1

0,0

438,1

2

7066

 

ხარჯები

0,0

154,8

0,0

154,8

245,6

0,0

245,6

338,1

0,0

338,1

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

   

03 03 02

სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

335,6

299,9

219,9

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

335,6

299,9

219,9

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 03 03

მოსაცდელები

3,9

5,0

5,0

0,0

4,7

4,7

0,0

5,0

0,0

5,0

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

5,0

5,0

0,0

4,7

4,7

0,0

5,0

0,0

5,0

   

03 03 04

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0,0

81,4

0,0

81,4

196,3

0,0

196,3

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

81,4

0,0

81,4

196,3

0,0

196,3

0,0

0,0

0,0

   

03 03 05

წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

51,4

51,4

0,0

1 448,6

1 448,6

0,0

1 435,8

1 435,8

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

51,4

51,4

0,0

1 448,6

1 448,6

0,0

1 435,8

1 435,8

0,0

   

03 03 06

ფასადების მოწესრიგება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 03 07

ყაზბეგის ქ. №2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

2

70111

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

   

03 03 08

მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7054

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 092,3

1 092,3

0,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

12,2

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 080,1

1 080,1

0,0

   

03 05

საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

105,0

0,0

2

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,0

105,0

0,0

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

03 07

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

   

04 00

განათლება

790,7

543,4

10,7

532,7

980,9

0,0

980,9

828,6

0,0

828,6

2

   

ხარჯები

586,0

543,4

10,7

532,7

657,8

0,0

657,8

822,1

0,0

822,1

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,7

0,0

0,0

0,0

323,1

0,0

323,1

6,5

0,0

6,5

   

04 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

631,1

439,4

0,0

439,4

691,5

0,0

691,5

686,5

0,0

686,5

2

7091

 

ხარჯები

426,4

439,4

0,0

439,4

491,5

0,0

491,5

680,0

0,0

680,0

61

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,7

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

6,5

0,0

6,5

   

04 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

89,4

91,3

0,0

91,3

140,0

0,0

140,0

142,1

0,0

142,1

2

7098

 

ხარჯები

89,4

91,3

0,0

91,3

116,3

0,0

116,3

142,1

0,0

142,1

61

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

23,7

0,0

23,7

0,0

0,0

0,0

   

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70,2

12,7

10,7

2,0

149,4

0,0

149,4

0,0

0,0

0,0

2

70923

 

ხარჯები

70,2

12,7

10,7

2,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

61

70923

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

99,4

0,0

99,4

0,0

0,0

0,0

   

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 531,5

978,1

128,8

849,3

1 409,7

179,8

1 229,9

1 313,3

0,0

1 313,3

2

   

ხარჯები

811,5

849,3

0,0

849,3

1 182,5

0,0

1 182,5

1 313,3

0,0

1 313,3

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

720,0

128,8

128,8

0,0

227,2

179,8

47,4

0,0

0,0

0,0

   

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

602,6

441,2

128,8

312,4

671,4

107,8

563,6

522,0

0,0

522,0

2

   

ხარჯები

219,8

312,4

0,0

312,4

516,2

0,0

516,2

522,0

0,0

522,0

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382,8

128,8

128,8

0,0

155,2

107,8

47,4

0,0

0,0

0,0

   

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

48,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

26,4

0,0

26,4

2

7081

 

ხარჯები

48,1

18,0

0,0

18,0

10,0

0,0

10,0

26,4

0,0

26,4

   

05 01 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

96,7

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

240,0

0,0

240,0

2

7081

 

ხარჯები

96,7

112,1

0,0

112,1

264,1

0,0

264,1

240,0

0,0

240,0

   

05 01 03

ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

75,0

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

163,6

0,0

163,6

2

7081

 

ხარჯები

75,0

134,7

0,0

134,7

136,8

0,0

136,8

163,6

0,0

163,6

   

05 01 04

სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

72,2

169,4

128,8

40,6

190,5

107,8

82,7

50,0

0,0

50,0

2

7081

 

ხარჯები

0,0

40,6

0,0

40,6

82,7

0,0

82,7

50,0

0,0

50,0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,2

128,8

128,8

0,0

107,8

107,8

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 01 05

ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

42,0

2

7049

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

42,0

   

05 01 06

სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

310,6

7,0

0,0

7,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

2

7081

 

ხარჯები

0,0

7,0

0,0

7,0

22,6

0,0

22,6

0,0

0,0

0,0

61

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,6

0,0

0,0

0,0

47,4

0,0

47,4

0,0

0,0

0,0

   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

873,6

481,1

0,0

481,1

556,3

0,0

556,3

621,3

0,0

621,3

2

   

ხარჯები

536,4

481,1

0,0

481,1

556,3

0,0

556,3

621,3

0,0

621,3

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

109,7

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

2

7082

 

ხარჯები

109,7

92,5

0,0

92,5

111,7

0,0

111,7

124,0

0,0

124,0

   

05 02 02

ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

50,1

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

69,0

0,0

69,0

2

7082

 

ხარჯები

50,1

52,2

0,0

52,2

63,3

0,0

63,3

69,0

0,0

69,0

   

05 02 03

შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

2

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

   

05 02 05

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

366,9

183,0

0,0

183,0

188,0

0,0

188,0

205,0

0,0

205,0

2

7082

 

ხარჯები

366,9

183,0

0,0

183,0

188,0

0,0

188,0

205,0

0,0

205,0

   

05 02 06

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“

9,7

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

2

7082

 

ხარჯები

9,7

153,4

0,0

153,4

183,2

0,0

183,2

223,3

0,0

223,3

   

05 02 07

ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია

337,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

24,7

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

2

7084

 

ხარჯები

24,7

25,8

0,0

25,8

60,0

0,0

60,0

70,0

0,0

70,0

   

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,6

30,0

0,0

30,0

122,0

72,0

50,0

100,0

0,0

100,0

2

7084

 

ხარჯები

30,6

30,0

0,0

30,0

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

61

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

229,8

186,5

0,0

186,5

918,0

140,2

777,8

899,2

0,0

899,2

2

   

ხარჯები

229,8

186,5

0,0

186,5

918,0

140,2

777,8

899,2

0,0

899,2

   

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

48,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

2

   

ხარჯები

48,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

   

06 01 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

41,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

2

7074

 

ხარჯები

41,7

44,0

0,0

44,0

46,7

0,0

46,7

51,2

0,0

51,2

   

06 01 02

წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

7076

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   

06 02

სოციალური პროგრამები

181,1

142,5

0,0

142,5

871,3

140,2

731,1

848,0

0,0

848,0

2

   

ხარჯები

181,1

142,5

0,0

142,5

871,3

140,2

731,1

848,0

0,0

848,0

   

06 02 01

ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

40,0

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,0

0,0

76,0

2

7107

 

ხარჯები

40,0

42,9

0,0

42,9

57,7

0,0

57,7

76,0

0,0

76,0

   

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

0,8

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

2

7109

 

ხარჯები

0,8

1,5

0,0

1,5

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

   

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

12,2

7,3

0,0

7,3

29,5

0,0

29,5

35,0

0,0

35,0

2

7104

 

ხარჯები

12,2

7,3

0,0

7,3

29,5

0,0

29,5

35,0

0,0

35,0

   

06 02 04

სარიტუალო ხარჯი

9,6

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

19,0

0,0

19,0

2

7107

 

ხარჯები

9,6

11,1

0,0

11,1

19,0

0,0

19,0

19,0

0,0

19,0

   

06 02 05

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

11,3

13,3

0,0

13,3

327,2

140,2

187,0

404,5

0,0

404,5

2

7107

 

ხარჯები

11,3

13,3

0,0

13,3

327,2

140,2

187,0

404,5

0,0

404,5

   

06 02 06

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

7,5

25,5

0,0

25,5

2

7109

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

7,5

25,5

0,0

25,5

   

06 02 07

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

101,2

63,9

0,0

63,9

419,4

0,0

419,4

213,0

0,0

213,0

2

7107

 

ხარჯები

101,2

63,9

0,0

63,9

419,4

0,0

419,4

213,0

0,0

213,0

   

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

6,0

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

2

7109

 

ხარჯები

6,0

2,5

0,0

2,5

8,0

0,0

8,0

70,0

0,0

70,0

 
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ კაპანაძე