ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2012
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016110
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
36
14/12/2012
ვებგვერდი, 24/12/2012
190020020.35.128.016110
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2012 - 21/01/2013)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №36

2012 წლის 14 დეკემბერი

დ. ხარაგაული       

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' შესაბამისად

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


თავი I
                                                                    

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტი

 


მუხლი 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013  წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 350,8

2 246,3

4 104,5

4 089,7

0,0

4 089,7

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

307,3

0,0

307,3

290,0

0,0

290,0

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 631,2

932,3

3 698,9

3 863,5

0,0

3 863,5

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

953,7

0,0

953,7

1 179,5

0,0

1 179,5

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 216,3

602,3

614,0

792,5

0,0

792,5

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1 493,5

0,0

1 493,5

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

250,3

0,0

250,3

457,1

100,0

357,1

398,0

0,0

398,0

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

230,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

1 159,0

563,9

595,1

1 719,6

1 314,0

405,6

226,2

0,0

226,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 218,2

476,9

741,3

2 146,4

1 403,9

742,5

226,2

0,0

226,2

ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

2 153,3

1 403,9

749,4

226,2

0,0

226,2

კლება

30,3

0,0

30,3

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

ზრდა

87,0

87,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

87,0

87,0

 

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

კლება

150,2

0,0

150,2

426,8

89,9

336,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

150,2

 

150,2

426,8

89,9

336,9

0,0

0,0

0,0

კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 


მუხლი 2.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 568,9

1 315,7

3 253,2

6 357,7

2 246,3

4 111,4

4 089,7

0,0

4 089,7

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 350,8

2 246,3

4 104,5

4 089,7

0,0

4 089,7

არაფინანსური აქტივების კლება

30,3

0,0

30,3

6,9

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

გადასახადები

4 632,1

1 228,7

3 403,4

6 784,5

2 336,2

4 448,3

4 089,7

0,0

4 089,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

2 153,3

1 403,9

749,4

226,2

0,0

226,2

ვალდებულებების კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-63,2

87,0

-150,2

-426,8

-89,9

-336,9

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4089.7 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

         შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 350,8

2 246,3

4 104,5

4 089,7

0,0

4 089,7

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

307,3

0,0

307,3

290,0

0,0

290,0

 


მუხლი 4.   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 110.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

257,0

0,0

257,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

ქონების გადასახადი

113

257,0

0,0

257,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

93,8

 

93,8

85,0

 

85,0

85,0

 

85,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

163,2

0,0

163,2

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

.

მუხლი 5.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები    3689.7   ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 565,6

0,0

2 565,6

3 687,2

0,0

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 460,9

 

2 460,9

3 557,2

 

3 557,2

3 559,7

 

3 559,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

104,7

 

104,7

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 315,7

1 315,7

0,0

2 246,3

2 246,3

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

400,0

400,0

 

1 060,0

1 060,0

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

655,7

655,7

 

790,3

790,3

 

0,0

 

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

260,0

260,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა პროექტები

0,0

0,0

0,0

396,0

396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

0,0

 

 

396,0

396,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   290.0   ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

400,3

0,0

400,3

307,3

0,0

307,3

290,0

0,0

290,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

122,4

0,0

122,4

65,6

0,0

65,6

50,0

0,0

50,0

პროცენტები

1411

10,8

 

10,8

13,7

 

13,7

0,0

 

 

რენტა

1415

111,6

0,0

111,6

51,9

0,0

51,9

50,0

0,0

50,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

111,6

 

111,6

51,9

 

51,9

50,0

 

50,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

5,4

0,0

5,4

16,8

0,0

16,8

6,5

0,0

6,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

5,4

0,0

5,4

16,8

0,0

16,8

6,5

0,0

6,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,3

 

0,3

13,8

 

13,8

1,5

 

1,5

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1E+05

5,1

 

5,1

3,0

 

3,0

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

255,5

 

255,5

224,9

 

224,9

233,5

 

233,5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

17,0

 

17,0

0,0

 

 

0,0

 

 


მუხლი 7. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3863.5     ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 631,2

932,3

3 698,9

3 863,5

0,0

3 863,5

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

953,7

0,0

953,7

1 179,5

0,0

1 179,5

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 216,3

602,3

614,0

792,5

0,0

792,5

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1 493,5

0,0

1 493,5

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

250,3

0,0

250,3

457,1

100,0

357,1

398,0

0,0

398,0

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

230,0

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  226.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

1.

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

74.9

0.0

74.9

134.0

0.0

134.0

74.0

0.0

74.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

642.1

476.9

165.2

1,177.2

867.8

309.4

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

526.2

0.0

526.2

842.1

536.1

306.0

30.0

0.0

30.0

 

2.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

30.3

0.0

30.3

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

30.3

 

30.3

6.9

 

6.9

0.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,165.8   

0.0   

1,165.8   

1,987.7   

16.0   

1,971.7   

1,541.1   

0.0   

1,541.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,145.3   

0.0   

1,145.3   

1,973.2   

16.0   

1,957.2    

1,533.1   

0.0   

1,533.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,045.3   

0.0   

1,045.3   

1,337.9   

16.0   

1,321.9   

1,470.7   

0.0   

1,470.7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

100.0    

0.0   

100.0   

635.3   

0.0   

635.3   

62.4   

0.0   

62.4   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

10.5   

0.0   

10.5   

3.0   

0.0   

3.0   

3.0   

0.0   

3.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10.0   

0.0   

10.0   

11.5   

0.0   

11.5   

5.0   

0.0   

5.0   

702

თავდაცვა

50.0   

0.0   

50.0   

55.6   

0.0   

55.6   

69.0   

0.0   

69.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

182.8   

0.0   

182.8    

220.0   

0.0   

220.0   

215.8   

0.0   

215.8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

42.3   

0.0   

42.3   

60.0   

0.0   

60.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

140.5   

0.0   

140.5   

160.0   

0.0   

160.0   

215.8   

0.0   

215.8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

995.8   

972.7   

23.1   

1,479.4   

1,418.9   

60.5   

200.3   

0.0   

200.3   

7045

ტრანსპორტი

995.8   

972.7   

23.1   

1,479.4   

1,418.9   

60.5   

200.3   

0.0   

200.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

995.8   

972.7   

23.1   

1,479.4   

1,418.9   

60.5   

200.3   

0.0   

200.3   

705

გარემოს დაცვა

133.8   

2.2   

131.6   

173.5   

0.0   

173.5   

155.0   

0.0   

155.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

131.6   

0.0   

131.6   

173.5   

0.0   

173.5   

145.0   

0.0   

145.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.2   

2.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502.8   

242.9   

259.9   

668.2   

265.2   

403.0   

200.0   

0.0   

200.0   

7061

ბინათმშენებლობა

98.3   

98.3   

0.0   

230.0   

230.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

240.8   

144.6   

96.2   

108.9   

30.9   

78.0   

124.0   

0.0   

124.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

163.7   

0.0   

163.7   

329.3   

4.3   

325.0   

76.0   

0.0   

76.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

52.0   

0.0   

52.0   

60.0   

0.0   

60.0   

58.0   

0.0   

58.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52.0   

0.0   

52.0   

60.0   

0.0   

60.0   

58.0   

0.0   

58.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,006.2   

0.0   

1,006.2   

1,369.6   

536.1   

833.5   

716.5   

0.0   

716.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

681.6   

0.0   

681.6   

892.1   

416.1   

476.0   

197.0   

0.0   

197.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

273.3   

0.0   

273.3   

426.5   

120.0   

306.5   

423.5   

0.0   

423.5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36.4   

0.0   

36.4   

36.0   

0.0   

36.0   

15.0   

0.0   

15.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14.9   

0.0   

14.9   

15.0    

0.0   

15.0   

81.0   

0.0   

81.0   

709

განათლება

342.1   

10.9   

331.2   

374.6   

0.0   

374.6   

596.0   

0.0   

596.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

231.2   

0.0   

231.2   

260.0   

0.0   

260.0   

460.0   

0.0   

460.0   

7092

ზოგადი განათლება

70.9   

10.9   

60.0   

65.0   

0.0   

65.0   

68.0   

0.0   

68.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

70.9   

10.9   

60.0   

65.0   

0.0   

65.0   

68.0   

0.0   

68.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

40.0   

0.0   

40.0   

49.6   

0.0   

49.6   

49.6   

0.0   

68.0   

710

სოციალური დაცვა

196.8   

0.0   

196.8   

395.9   

100.0   

295.9   

338.0   

0.0   

338.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

137.7   

0.0   

137.7   

307.3   

100.0   

207.3   

200.0   

0.0   

200.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

137.7   

0.0   

137.7   

307.3   

100.0   

207.3   

200.0   

0.0   

200.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4.7   

0.0   

4.7   

5.0   

0.0   

5.0   

5.0   

0.0   

5.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

51.7   

0.0   

51.7   

80.6   

0.0   

80.6   

130.0   

0.0   

130.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.7   

0.0   

2.7   

3.0   

0.0   

3.0   

3.0   

0.0   

3.0   

 

სულ

4,628.1   

1,228.7   

3,399.4   

6,784.5   

2,336.2   

4,448.3   

4,089.7   

0.0   

4,089.7   

 


მუხლი 10.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური      აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი   62.4  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 13.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 130.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1. ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.

                                     


თავი II
ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი  პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება - 284.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00;
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი 

რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 215.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01);
ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 69.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03);
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 555.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00);
ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 200. 3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01);
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. მოეწყობა ნაპირსამაგრები დაბაში მდინარე ჯიხველის ორივე მხარეს.

 

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 279.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02);
ა)     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება დაბაში სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის  გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
7. სანიაღვრე  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01);
ა) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   დაბაში ხარაგაულში  რახიელას ღელეზე  სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები.
8. დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  – 145.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02);
ა) ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა.
9. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 124.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05);
ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში ხარაგაულში სოლომონ მეფის,  9 აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის,  ა.წერეთლის , თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი. ჭავჭავაძის,  დ.გურამიშვილის,  ი.გრიშაშვილის, რ.დევდარიანის, ნიორაძის, ა.კიკნაძის და  ზ. გლუნჩაძის ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი.

 

10.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 76.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03);
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

          

11. განათლება – 596.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00);
ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 

12. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 460.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01);
ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი,  სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 270 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. აღსანიშნავია, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახის 75 აღსაზრდელი გათავისუფლებულია გადასახადისაგან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის №1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი,  გარემონტდება სოფელ ბორითში საბავშვო ბაღის შენობა.
13. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 68.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02);
ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 124 მოსწავლე და 15 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 18 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და  ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.

 

14. სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 68.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) ;
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას.
15. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 716.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00);
ა) აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 

16. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 197.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01);
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლისა და საფეხბურთო კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი  ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის.
17. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –423.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02);
ა) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გაგრძელდება  კინოთეატის რეკონსტრუქციის სამუშაოები და მოხდება კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია.
18. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება – 7.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03);
ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვის  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების  ხარჯები.
19.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 74.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბა ხარაგაულში მშენებარე საკათედრო ტაძრის  სუბსიდირება. ასევე დახმარებები გაეწევა როკოთის წმ. გიორგის სახელობის მამათა მონასტერს, ნუნისის ღვთისმშობლის შობის მამათა მონასტერსა და კიცხის წმ. გიორგის სახელობის ტაძარს.
20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 396.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00);
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

21. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 58.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01);
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

       ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

ბ)   ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების    ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
ო) სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.

 

22. სოციალური პროგრამები – 338.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02);
ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
23. უფასო სასადილოს დაფინანსება – 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ა) ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)იპ 'ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის' სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 53.  ბენეფიციარის ყოველდღიურად  ერთჯერად  კვებას და სადღესასწაულო დღეებში  კვების პროდუქტებით დახმარებას.

 

24. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯები – 200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მოსახლეობისსამედიცინო დახმარების დაფინანსება, რომლებიც არ იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების ერთიან ბაზაში  ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მედიკამენტოზური  მკურნალობისა  და ოპერაციების დაფინანსებას. მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი და ოპერაციის დროს დახმარება  700 ლარამდე. ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანებისა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება.
25. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  შპს ,,ადითი“–ში დაბადებულ ჩვილთათვის ერთჯერადი დახმარება 110 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტით.
26. ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

                                

27.    სტიქიი დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  – 70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, რომლებიც სტიქიისა და ხანძრის  შედეგად დაზარალდნენ.

თავი III
          ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

4,632.1

1,228.7

3,403.4

6,784.5

2,336.2

4,448.3

4,089.7

0.0

4,089.7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

0.0

145.0

156.0

0.0

156.0

157.0

0.0

157.0

 

 

ხარჯები

3,379.6

751.8

2,627.8

4,631.2

932.3

3,698.9

3,863.5

0.0

3,863.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

787.2

0.0

787.2

953.7

0.0

953.7

1,179.5

0.0

1,179.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,248.5

476.9

771.6

2,153.3

1,403.9

749.4

226.2

0.0

226.2

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,169.8

0.0

1,169.8

1,987.7

16.0

1,971.7

1,541.1

0.0

1,541.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

0.0

118.0

121.0

0.0

121.0

121.0

0.0

121.0

 

 

ხარჯები

1,090.9

0.0

1,090.9

1,853.7

16.0

1,837.7

1,467.1

0.0

1,467.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

658.9

0.0

658.9

799.3

0.0

799.3

980.9

0.0

980.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74.9

0.0

74.9

134.0

0.0

134.0

74.0

0.0

74.0

 

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

287.3

0.0

287.3

318.9

8.0

310.9

377.3

0.0

377.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

 

19.0

19.0

 

19.0

19.0

 

19.0

70111

 

ხარჯები

264.9

0.0

264.9

315.4

8.0

307.4

354.3

0.0

354.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

142.5

0.0

142.5

148.9

0.0

148.9

182.0

0.0

182.0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.4

0.0

22.4

3.5

0.0

3.5

23.0

0.0

23.0

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

762.0

0.0

762.0

1,019.0

8.0

1,011.0

1,093.4

0.0

1,093.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

 

99.0

102.0

 

102.0

102.0

 

102.0

70111

 

ხარჯები

705.5

0.0

705.5

888.5

8.0

880.5

1,042.4

0.0

1,042.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

506.4

0.0

506.4

650.4

0.0

650.4

798.9

0.0

798.9

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.5

0.0

52.5

130.5

0.0

130.5

51.0

0.0

51.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

25.3

0.0

25.3

62.4

0.0

62.4

70112

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.3

0.0

25.3

62.4

0.0

62.4

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

7018

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10.5

0.0

10.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

7016

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

100.0

0.0

100.0

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

70112

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

 

01 07

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ. დაკავშირებული ხარჯები)

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

7018

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

232.8

0.0

232.8

275.6

0.0

275.6

284.8

0.0

284.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

0.0

27.0

35.0

0.0

35.0

36.0

0.0

36.0

 

 

ხარჯები

227.5

0.0

227.5

275.6

0.0

275.6

282.6

0.0

282.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

128.3

0.0

128.3

154.4

0.0

154.4

198.6

0.0

198.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

140.5

0.0

140.5

160.0

0.0

160.0

215.8

0.0

215.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

 

21.0

29.0

 

29.0

30.0

 

30.0

7032

 

ხარჯები

135.2

0.0

135.2

160.0

0.0

160.0

215.8

0.0

215.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

92.2

0.0

92.2

115.1

0.0

115.1

152.2

0.0

152.2

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

42.3

0.0

42.3

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

7031

 

ხარჯები

42.3

0.0

42.3

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

55.6

0.0

55.6

69.0

0.0

69.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

702

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

55.6

0.0

55.6

66.8

0.0

66.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

36.1

0.0

36.1

39.3

0.0

39.3

46.4

0.0

46.4

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

2.2

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,632.4

1,217.8

414.6

2,321.1

1,684.1

637.0

555.3

0.0

555.3

 

 

ხარჯები

990.3

740.9

249.4

1,143.9

816.3

327.6

555.3

0.0

555.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.1

476.9

165.2

1,177.2

867.8

309.4

0.0

0.0

0.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

358.1

353.2

4.9

599.6

589.6

10.0

200.3

0.0

200.3

 

 

ხარჯები

41.7

36.8

4.9

112.6

112.6

0.0

200.3

0.0

200.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.4

316.4

0.0

487.0

477.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41.7

36.8

4.9

112.6

112.6

0.0

200.3

0.0

200.3

70451

 

ხარჯები

41.7

36.8

4.9

112.6

112.6

0.0

200.3

0.0

200.3

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

316.4

316.4

0.0

259.0

259.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316.4

316.4

0.0

259.0

259.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 03

დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 04

ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

228.0

218.0

10.0

0.0

0.0

0.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

228.0

218.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

472.9

245.1

227.8

512.4

260.9

251.5

279.0

0.0

279.0

 

 

ხარჯები

260.9

100.5

160.4

441.5

230.0

211.5

279.0

0.0

279.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212.0

144.6

67.4

70.9

30.9

40.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

7052

 

ხარჯები

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია

131.6

0.0

131.6

173.5

0.0

173.5

145.0

0.0

145.0

7051

 

ხარჯები

96.7

0.0

96.7

133.5

0.0

133.5

145.0

0.0

145.0

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.9

0.0

34.9

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

98.3

98.3

0.0

230.0

230.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7061

 

ხარჯები

98.3

98.3

0.0

230.0

230.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7063

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

240.8

144.6

96.2

108.9

30.9

78.0

124.0

0.0

124.0

7064

 

ხარჯები

63.7

0.0

63.7

78.0

0.0

78.0

124.0

0.0

124.0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177.1

144.6

32.5

30.9

30.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

163.7

0.0

163.7

329.3

4.3

325.0

76.0

0.0

76.0

 

 

ხარჯები

68.2

0.0

68.2

71.3

4.3

67.0

76.0

0.0

76.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.5

0.0

95.5

258.0

0.0

258.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

163.7

0.0

163.7

269.0

0.0

269.0

76.0

0.0

76.0

7066

 

ხარჯები

68.2

0.0

68.2

61.0

0.0

61.0

76.0

0.0

76.0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95.5

0.0

95.5

208.0

0.0

208.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

4.3

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.3

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 03

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

56.0

0.0

56.0

0.0

0.0

0.0

7066

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

637.7

619.5

18.2

879.8

829.3

50.5

0.0

0.0

0.0

70451

 

ხარჯები

619.5

603.6

15.9

518.5

469.4

49.1

0.0

0.0

0.0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.2

15.9

2.3

361.3

359.9

1.4

0.0

0.0

0.0

 

04 00

განათლება

342.1

10.9

331.2

374.6

0.0

374.6

596.0

0.0

596.0

 

 

ხარჯები

342.1

10.9

331.2

374.6

0.0

374.6

476.0

0.0

476.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

231.2

0.0

231.2

260.0

0.0

260.0

460.0

0.0

460.0

7091

 

ხარჯები

231.2

0.0

231.2

260.0

0.0

260.0

340.0

0.0

340.0

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70.9

10.9

60.0

65.0

0.0

65.0

68.0

0.0

68.0

70923

 

ხარჯები

70.9

10.9

60.0

65.0

0.0

65.0

68.0

0.0

68.0

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

40.0

0.0

40.0

49.6

0.0

49.6

68.0

0.0

68.0

7098

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

49.6

0.0

49.6

68.0

0.0

68.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,006.2

0.0

1,006.2

1,369.6

536.1

833.5

716.5

0.0

716.5

 

 

ხარჯები

480.0

0.0

480.0

527.5

0.0

527.5

686.5

0.0

686.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526.2

0.0

526.2

842.1

536.1

306.0

30.0

0.0

30.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

681.6

0.0

681.6

892.1

416.1

476.0

197.0

0.0

197.0

 

 

ხარჯები

161.8

0.0

161.8

170.0

0.0

170.0

197.0

0.0

197.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.8

0.0

519.8

722.1

416.1

306.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

7081

 

ხარჯები

3.8

0.0

3.8

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

 

05 01 02

 სპორტული სკოლა

70.0

0.0

70.0

80.0

0.0

80.0

140.0

0.0

140.0

7081

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

80.0

0.0

80.0

140.0

0.0

140.0

 

05 01 03

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

519.8

0.0

519.8

616.1

416.1

200.0

0.0

0.0

0.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.8

0.0

519.8

616.1

416.1

200.0

0.0

0.0

0.0

                       

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

88.0

0.0

88.0

85.0

0.0

85.0

50.0

0.0

50.0

7081

 

ხარჯები

88.0

0.0

88.0

85.0

0.0

85.0

50.0

0.0

50.0

 

05 01 05

 სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

0.0

0.0

0.0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

106.0

0.0

106.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

273.3

0.0

273.3

426.5

120.0

306.5

423.5

0.0

423.5

 

 

ხარჯები

273.3

0.0

273.3

306.5

0.0

306.5

393.5

0.0

393.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

120.0

120.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

68.0

0.0

68.0

65.0

0.0

65.0

66.0

0.0

66.0

7082

 

ხარჯები

68.0

0.0

68.0

65.0

0.0

65.0

66.0

0.0

66.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

16.0

0.0

16.0

21.2

0.0

21.2

27.0

0.0

27.0

7082

 

ხარჯები

16.0

0.0

16.0

21.2

0.0

21.2

27.0

0.0

27.0

 

05 02 03

კულტურის ცენტრი

103.9

0.0

103.9

224.3

120.0

104.3

170.0

0.0

170.0

7082

 

ხარჯები

103.9

0.0

103.9

104.3

0.0

104.3

140.0

0.0

140.0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

120.0

120.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

50.4

0.0

50.4

67.0

0.0

67.0

100.0

0.0

100.0

7082

 

ხარჯები

50.4

0.0

50.4

67.0

0.0

67.0

100.0

0.0

100.0

 

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

35.0

0.0

35.0

49.0

0.0

49.0

60.5

0.0

60.5

7082

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

49.0

0.0

49.0

60.5

0.0

60.5

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36.4

0.0

36.4

36.0

0.0

36.0

15.0

0.0

15.0

7083

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

36.0

0.0

36.0

15.0

0.0

15.0

7083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

7084

 

ხარჯები

4.9

0.0

4.9

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

74.0

0.0

74.0

7084

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

74.0

0.0

74.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

248.8

0.0

248.8

455.9

100.0

355.9

396.0

0.0

396.0

 

 

ხარჯები

248.8

0.0

248.8

455.9

100.0

355.9

396.0

0.0

396.0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

52.0

0.0

52.0

60.0

0.0

60.0

58.0

0.0

58.0

7074

 

ხარჯები

52.0

0.0

52.0

60.0

0.0

60.0

58.0

0.0

58.0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

196.8

0.0

196.8

395.9

100.0

295.9

338.0

0.0

338.0

 

 

ხარჯები

196.8

0.0

196.8

395.9

100.0

295.9

338.0

0.0

338.0

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

48.0

0.0

48.0

50.6

0.0

50.6

60.0

0.0

60.0

7107

 

ხარჯები

48.0

0.0

48.0

50.6

0.0

50.6

60.0

0.0

60.0

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

137.7

0.0

137.7

307.3

100.0

207.3

200.0

0.0

200.0

71011

 

ხარჯები

137.7

0.0

137.7

307.3

100.0

207.3

200.0

0.0

200.0

 

06 02 03

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

4.7

0.0

4.7

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

7104

 

ხარჯები

4.7

0.0

4.7

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2.7

0.0

2.7

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

7109

 

ხარჯები

2.7

0.0

2.7

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

06 02 05

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3.7

0.0

3.7

30.0

0.0

30.0

70.0

0.0

70.0

7107

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

30.0

0.0

30.0

70.0

0.0

70.0

 


მუხლი 17
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ".
მუხლი 18
აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის  პირველი იანვრიდან.


საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი
12. 27/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 30/12/2013 11. 09/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 12/12/2013 10. 02/12/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 05/12/2013 9. 14/11/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 21/11/2013 8. 26/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 27/08/2013 7. 23/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 27/08/2013 6. 14/08/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 20/08/2013 5. 03/06/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 10/06/2013 4. 28/05/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 30/05/2013 3. 17/04/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 25/04/2013 2. 04/03/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 11/03/2013 1. 21/01/2013 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 23/01/2013