,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ„ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ„ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/08/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016132
21
14/08/2013
ვებგვერდი, 20/08/2013
190020020.35.128.016132
,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ„ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №21

2013 წლის 14 აგვისტო

დ. ხარაგაული       

 

,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36   დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე , ვებგვერდი 24/12/2012) .  

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
 შეტანილი იქნეს ცვლილება   ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36   დადგენილებაში
1. 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 466,4

2 246,3

4 220,1

8 542,8

3 807,9

4 734,9

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 497,6

3 807,9

3 689,7

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

411,9

0,0

411,9

760,2

0,0

760,2

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5 238,7

590,4

4 648,3

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 295,6

0,0

1 295,6

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 068,1

536,2

531,9

1 517,1

517,9

999,2

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1 842,1

0,0

1 842,1

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

250,3

0,0

250,3

450,9

100,0

350,9

511,4

0,0

511,4

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

საოპერაციო სალდო

1 159,0

563,9

595,1

1 959,5

1 388,3

571,2

3 304,1

3 217,5

86,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 218,2

476,9

741,3

1 903,7

1 256,0

647,7

3 785,1

3 439,7

345,4

ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

3 785,1

3 439,7

345,4

კლება

30,3

0,0

30,3

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

ზრდა

87,0

87,0

0,0

132,3

132,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

87,0

87,0

 

132,3

132,3

 

0,0

 

 

კლება

150,2

0,0

150,2

76,5

0,0

76,5

481,0

222,2

258,8

ვალუტა და დეპოზიტები

150,2

 

150,2

76,5

 

76,5

481,0

222,2

258,8

კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე-2  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები , გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 568,9

1 315,7

3 253,2

6 473,9

2 246,3

4 227,6

8 542,8

3 807,9

4 734,9

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 466,4

2 246,3

4 220,1

8 542,8

3 807,9

4 734,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 248,5

476,9

771,9

1 911,2

1 256,0

655,2

1 394,4

1 049,1

345,3

ვალდებულებების  კლება

4,0

 

4,0

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-63,2

87,0

-150,2

55,8

132,3

-76,5

-481,0

-222,2

-258,8

 

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე-3  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  5800.9   ათასი ლარი გაიზარდოს  2741.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 8542.8  ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 568,9

1 315,7

3 253,2

6 473,9

2 246,3

4 227,6

8 542,8

3 807,9

4 734,9

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 466,4

2 246,3

4 220,1

8 542,8

3 807,9

4 734,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 248,5

476,9

771,9

1 911,2

1 256,0

655,2

1 394,4

1 049,1

345,3

ვალდებულებების  კლება

4,0

 

4,0

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-63,2

87,0

-150,2

55,8

132,3

-76,5

-481,0

-222,2

-258,8

 

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე-4 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 230. 0  ათასი ლარი გაიზარდოს  55. ათასი ლარით და განისაზღვროს 285.0   ათასი ლარით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

ქონების გადასახადი

257,0

0,0

257,0

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

93,8

 

93,8

94,4

 

94,4

85,0

 

85,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

163,2

0,0

163,2

26,6

0,0

26,6

200,0

0,0

200,0

იურიდიულ პირებიდან

163,2

 

163,2

26,6

 

26,6

200,0

 

200,0

 

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე–5  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 5055.7 ათასი ლარი გაიზარდოს 2441.9 ათასი ლარით  და განისაზღვროს 7497.6 ათასი ლარით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 497,6

3 807,9

3 689,7

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 497,6

3 807,9

3 689,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 565,6

0,0

2 565,6

3 687,2

0,0

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 460,9

 

2 460,9

3 557,2

 

3 557,2

3 559,7

 

3 559,7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

104,7

 

104,7

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 315,7

1 315,7

0,0

2 246,3

2 246,3

0,0

3 807,9

3 807,9

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

400,0

400,0

 

1 060,0

1 060,0

 

3 034,7

3 034,7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

655,7

655,7

 

790,3

790,3

 

773,2

773,2

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

 

 

380,0

380,0

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

 

 

16,0

16,0

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

260,0

260,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე–6  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 515.2  ათასი ლარი გაიზარდოს 245.0 ათასი ლარით  და განისაზღვროს 760.2  ათასი ლარით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

411,9

0,0

411,9

760,2

0,0

760,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

122,4

0,0

122,4

87,3

0,0

87,3

87,7

0,0

87,7

 

 

 

 

პროცენტები

 

 

10,8

 

 

 

10,8

 

 

20,3

 

 

 

20,3

 

 

22,0

 

 

 

22,0

რენტა

111,6

0,0

111,6

67,0

0,0

67,0

65,7

0,0

65,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

111,6

 

111,6

67,0

 

67,0

50,0

 

50,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

15,7

 

15,7

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,4

0,0

5,4

20,4

0,0

20,4

6,5

0,0

6,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,4

0,0

5,4

20,4

0,0

20,4

6,5

0,0

6,5

სანებართვო მოსაკრებელი

0,3

 

0,3

13,8

 

13,8

1,5

 

1,5

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,2

 

0,2

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,1

 

5,1

6,4

 

6,4

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,5

 

255,5

302,1

 

302,1

666,0

 

666,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

17,0

 

17,0

2,1

 

2,1

0,0

 

 

 

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–7  მუხლში და  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები 4887.5  ათასი ლარი გაიზარდოს   351.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს  5238.7 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5 238,7

590,4

4 648,3

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 295,6

0,0

1 295,6

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 068,1

536,2

531,9

1 517,1

517,9

999,2

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1 842,1

0,0

1 842,1

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

250,3

 

 

0,0

 

 

250,3

 

 

450,9

 

100,0

 

350,9

 

511,4

 

0,0

 

511,4

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

 

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-8  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1394.4 ათასი ლარი გაიზარდოს 2390.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3785.1 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

74,9

0,0

74,9

102,8

 

102,8

119,5

 

119,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

642,1

476,9

165,2

1 122,7

820,4

302,3

2 611,9

2 556,3

55,6

04 00

განათლება

0,0

 

 

0,0

 

 

165,7

120,7

45,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

526,2

0,0

526,2

685,7

435,6

250,1

885,8

762,7

123,1

 

 

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

3 785,1

3 439,7

345,4

 

9. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე-9  მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:  

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა  14.08.2013

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 165,8   

0,0   

1 165,8   

1 919,2   

3,4   

1 915,8   

1 814,4   

12,6   

1 801,8   

7011

 

 

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 045,3   

0,0   

1 045,3   

1 299,3   

3,4   

1 295,9   

1 811,4   

12,6   

1 798,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 045,3   

0,0   

1 045,3   

1 299,3   

3,4   

1 295,9   

1 770,0   

12,6   

1 757,4    

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

41,4   

0,0   

41,4   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

10,5   

0,0   

10,5   

0,0   

0,0   

0,0   

3,0   

0,0   

3,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

100,0   

0,0   

100,0   

610,0   

0,0   

610,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10,0   

0,0   

10,0   

9,9   

0,0    

9,9   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

50,0   

0,0   

50,0   

54,3   

0,0   

54,3   

91,1   

0,0   

91,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

182,8   

0,0   

182,8   

211,2   

0,0   

211,2   

287,6   

0,0   

287,6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

42,3   

0,0   

42,3   

56,4   

0,0   

56,4   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

140,5   

0,0   

140,5   

154,8   

0,0   

154,8   

287,6   

0,0   

287,6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3 308,8   

3 061,6   

247,2   

7045

ტრანსპორტი

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3 308,8   

3 061,6   

247,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3 308,8   

3 061,6   

247,2   

705

გარემოს დაცვა

133,8   

2,2   

131,6   

171,5   

0,0   

171,5   

176,0   

0,0   

176,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

131,6   

0,0   

131,6   

171,5   

0,0   

171,5   

166,0   

0,0   

166,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,2   

2,2   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

10,0   

0,0   

10,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502,8   

242,9   

259,9   

656,1   

254,8   

401,3   

296,4   

72,5   

223,9   

7061

ბინათმშენებლობა

98,3   

98,3   

0,0   

221,8   

221,8   

0,0   

72,5   

72,5   

0,0   

7064

გარე განათება

240,8   

144,6   

96,2   

106,7   

28,7   

78,0   

124,0   

0,0   

124,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

163,7   

0,0   

163,7   

327,6   

4,3   

323,3   

99,9   

0,0   

99,9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

52,0   

0,0   

52,0   

60,0   

0,0   

60,0   

80,0   

0,0   

80,0    

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52,0   

0,0   

52,0   

60,0   

0,0   

60,0   

80,0   

0,0   

80,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 006,2   

0,0   

1 006,2   

1 209,3   

435,6   

773,7   

1 816,5   

762,7   

1 053,8    

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

681,6   

0,0   

681,6   

820,5   

403,7   

416,8   

405,8   

22,3   

383,5   

 

 

 

 

7082

 

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

 

 

273,3   

 

 

0,0   

 

 

273,3   

 

 

338,4   

 

 

31,9   

 

 

306,5   

 

 

1 272,7   

 

 

740,4   

 

 

532,3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,4   

0,0   

36,4   

36,0   

0,0   

36,0   

23,0   

0,0   

23,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14,9   

0,0   

14,9   

14,4   

0,0   

14,4   

115,0   

0,0   

115,0   

709

განათლება

342,1   

10,9   

331,2   

374,6   

0,0   

374,6   

724,2   

120,7   

603,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

231,2   

0,0   

231,2   

260,0   

0,0   

260,0   

580,7   

120,7   

460,0   

7092

ზოგადი განათლება

70,9   

10,9   

60,0   

65,0   

0,0   

65,0   

72,7   

0,0   

72,7   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

70,9   

10,9   

60,0   

65,0   

0,0   

65,0   

72,7   

0,0   

72,7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

40,0   

0,0   

40,0   

49,6   

0,0   

49,6   

49,6   

0,0   

70,8   

710

სოციალური დაცვა

196,8   

0,0   

196,8   

389,8   

100,0   

289,8   

428,8   

0,0   

428,8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

137,7   

0,0   

137,7   

326,8   

100,0   

226,8   

265,7   

0,0   

265,7   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

137,7   

0,0   

137,7   

326,8   

100,0   

226,8   

265,7   

0,0   

265,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4,7   

0,0   

4,7   

3,2   

0,0   

3,2   

5,0   

0,0   

5,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

51,7   

0,0   

51,7   

57,6   

0,0   

57,6   

155,1   

0,0   

155,1   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,7   

0,0   

2,7   

2,2   

0,0   

2,2   

3,0   

0,0   

3,0   

 

სულ

4 628,1   

1 228,7   

3 399,4   

6 418,1   

2 114,0   

4 304,1   

9 023,8   

4 030,1   

4 993,7   

 

10. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2 თავის  მე-15   მუხლის პირველ პუნქტში და თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება ხარჯი  - 330.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) გაიზარდოს 48.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 378.7 ათასი ლარით.
11. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2   თავის მე-15  მუხლის მე-2  პუნქტში და საგანგები სიტუაციების მართვა ხარჯი ( პროგრამული კოდი 02 01) 248.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 39.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 287.6 ათასი ლარით.
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის  მე-15   მუხლის მე-3  პუნქტში და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა ხარჯი ( პროგრამული კოდი 02 03) 82.6 ათასი ლარი გაიზარდოს 8.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს  91.1 ათასი ლარით.
13. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის,  მე-15  მუხლის, მე-4  პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  ხარჯი – 1553.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) გაიზარდოს 2227.8  ათასი ლარით და განისაზღვროს 3781.2 ათასი ლარით.
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის მე-15   მუხლის  მე-5  პუნქტში და საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  ხარჯი – 364.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) გაიზარდოს 2136.9   ათასი ლარით და განისაზღვროს 2501.6  ათასი ლარით.
15. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2 თავის მე-15   მუხლის მე-6  პუნქტში და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა ხარჯი 282.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)  გაიზარდოს 90.0   ათასი ლარით და განისაზღვროს 372.5 ათასი ლარით.
16. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2   თავის მე-15   მუხლის მე-8  პუნქტში და მუნიციპალიტეტის  დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება ხარჯი  – 145.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) გაიზარდოს  21.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 166.0 ათასი ლარით.
17. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე-2  თავის მე-15    მუხლის მე-10  პუნქტში და  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა ხარჯი  99.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)  გაიზარდოს 0.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 99.9 ათასი ლარით.
18. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2  თავის მე-15 მუხლის მე-11 პუნქტში   და განათლება ხარჯი – 600.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს 123.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს  724.2 ათასი ლარით.
19. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-12  პუნქტში   და  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა  ხარჯი – 462.4  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 118.3  ათასი ლარით და განისაზღვროს  580.7 ათასი ლარით.
20. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-13  პუნქტში   და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯი – 70.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02) გაიზარდოს 2.6  ათასი ლარით და განისაზღვროს  72.7 ათასი ლარით.
21. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2  თავის მე-15 მუხლის მე-14  პუნქტში და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება ხარჯი– 68.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)გაიზარდოს 2.8  ათასი ლარით და განისაზღვროს  70.8 ათასი ლარით.
22. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-15 პუნქტში   და კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები ხარჯი 1606.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს 210.1 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1816.5 ათასი ლარით. 
23. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-16 პუნქტში და სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა ხარჯი –347.4  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01) გაიზარდოს 58.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 405.8 ათასი ლარით.
24. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის მე-17 პუნქტში და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯი– 1121.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02) გაიზარდოს 151.7  ათასი ლარით და განისაზღვროს 1272.7 ათასი ლარით.
25. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის  მე-20  პუნქტში და  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯი–444.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 64.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 508.8 ათასი ლარით.
26. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის  21-ე პუნქტში და  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ხარჯი 73.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) გაიზარდოს 7.0  ათასი ლარით და განისაზღვროს 80.0 ათასი ლარით.
27. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის 22-ე პუნქტში და სოციალური პროგრამები ხარჯი– 371.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)  გაიზარდოს 57.4  ათასი ლარით და განისაზღვროს 428.8 ათასი ლარით.
28. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-15 მუხლის 24-ე პუნქტში და   სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯები – 210.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)  გაიზარდოს 55,3  ათასი ლარით და განისაზღვროს 265.7ათასი ლარით.
29. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-2 თავის მე-16 მუხლში და  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  6281.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 2741.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9023.8 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ

.კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

4 632,1

1 228,7

3 403,4

6 418,1

2 114,0

4 304,1

9 023,8

4 030,1

4 993,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145,0

0,0

145,0

155,0

0,0

155,0

226,0

0,0

226,0

 

 

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5 238,7

590,4

4 648,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 295,6

0,0

1 295,6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

3 785,1

3 439,7

345,4

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 169,8

0,0

1 169,8

1 919,2

3,4

1 915,8

1 814,4

12,6

1 801,8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

120,0

0,0

120,0

161,0

0,0

161,0

 

 

ხარჯები

1 090,9

0,0

1 090,9

1 816,4

3,4

1 813,0

1 694,9

12,6

1 682,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

658,9

0,0

658,9

834,0

0,0

834,0

1 062,5

0,0

1 062,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,9

0,0

74,9

102,8

0,0

102,8

119,5

0,0

119,5

 

 

 

01 01

 

 

 

ხარაგაულის საკრებულო

 

 

287,3

 

 

0,0

 

 

287,3

 

 

304,1

 

 

1,7

 

 

302,4

 

 

445,0

 

 

6,3

 

 

438,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

 

19,0

19,0

 

19,0

24,0

 

24,0

70111

 

ხარჯები

264,9

0,0

264,9

301,7

1,7

300,0

419,4

6,3

413,1

 

 

შრომის ანაზღაურება

142,5

0,0

142,5

151,1

0,0

151,1

196,0

0,0

196,0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,4

0,0

22,4

2,4

0,0

2,4

25,6

0,0

25,6

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

762,0

0,0

762,0

995,2

1,7

993,5

1 325,0

6,3

1 318,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99,0

 

99,0

101,0

 

101,0

137,0

 

137,0

70111

 

ხარჯები

705,5

0,0

705,5

894,8

1,7

893,1

1 231,1

6,3

1 224,8

 

 

შრომის ანაზღაურება

506,4

0,0

506,4

682,9

0,0

682,9

866,5

0,0

866,5

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,5

0,0

52,5

100,4

0,0

100,4

93,9

0,0

93,9

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,4

0,0

41,4

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,4

0,0

41,4

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

7018

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

7016

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

100,0

0,0

100,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

7017

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

232,8

0,0

232,8

265,5

0,0

265,5

378,7

0,0

378,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

35,0

0,0

35,0

65,0

0,0

65,0

 

 

ხარჯები

227,5

0,0

227,5

265,5

0,0

265,5

376,5

0,0

376,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

128,3

0,0

128,3

158,0

0,0

158,0

233,1

0,0

233,1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

 

 

 

02 01

 

 

 

 

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

140,5

0,0

140,5

154,8

0,0

154,8

287,6

0,0

287,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

29,0

 

29,0

55,0

 

55,0

7032

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

154,8

0,0

154,8

287,6

0,0

287,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

92,2

0,0

92,2

116,5

0,0

116,5

178,1

0,0

178,1

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

42,3

0,0

42,3

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

7031

 

ხარჯები

42,3

0,0

42,3

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

50,0

0,0

50,0

54,3

0,0

54,3

91,1

0,0

91,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

10,0

 

10,0

702

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

54,3

0,0

54,3

88,9

0,0

88,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

36,1

0,0

36,1

41,5

0,0

41,5

55,0

0,0

55,0

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 632,4

1 217,8

414,6

2 199,7

1 575,0

624,7

3 781,2

3 134,1

647,1

 

 

ხარჯები

990,3

740,9

249,4

1 077,0

754,6

322,4

1 169,3

577,8

591,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642,1

476,9

165,2

1 122,7

820,4

302,3

2 611,9

2 556,3

55,6

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

358,1

353,2

4,9

526,1

518,8

7,3

2 501,6

2 260,7

240,9

 

 

ხარჯები

41,7

36,8

4,9

83,4

83,4

0,0

240,7

40,4

200,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,4

316,4

0,0

442,7

435,4

7,3

2 260,9

2 220,3

40,6

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

36,8

4,9

286,3

279,0

7,3

2 241,8

2 041,5

200,3

70451

 

ხარჯები

41,7

36,8

4,9

83,4

83,4

0,0

240,7

40,4

200,3

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

202,9

195,6

7,3

2 001,1

2 001,1

0,0

 

 

 

 

03 01 02

 

 

 

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

316,4

316,4

0,0

239,8

239,8

0,0

259,8

219,2

40,6

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,4

316,4

0,0

239,8

239,8

0,0

259,8

219,2

40,6

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

472,9

245,1

227,8

500,0

250,5

249,5

372,5

72,5

300,0

 

 

ხარჯები

260,9

100,5

160,4

433,3

221,8

211,5

372,5

72,5

300,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

212,0

144,6

67,4

66,7

28,7

38,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

7052

 

ხარჯები

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია

131,6

0,0

131,6

171,5

0,0

171,5

166,0

0,0

166,0

7051

 

ხარჯები

96,7

0,0

96,7

133,5

0,0

133,5

166,0

0,0

166,0

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,9

0,0

34,9

38,0

0,0

38,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

98,3

98,3

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

7061

 

ხარჯები

98,3

98,3

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

 

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

240,8

144,6

96,2

106,7

28,7

78,0

124,0

0,0

124,0

7064

 

ხარჯები

63,7

0,0

63,7

78,0

0,0

78,0

124,0

0,0

124,0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,1

144,6

32,5

28,7

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

163,7

0,0

163,7

327,6

4,3

323,3

99,9

0,0

99,9

 

 

ხარჯები

68,2

0,0

68,2

71,3

4,3

67,0

84,9

0,0

84,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

0,0

95,5

256,3

0,0

256,3

15,0

0,0

15,0

 

03 03 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

163,7

0,0

163,7

269,1

0,0

269,1

91,9

0,0

91,9

7066

 

ხარჯები

68,2

0,0

68,2

61,0

0,0

61,0

76,9

0,0

76,9

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

0,0

95,5

208,1

0,0

208,1

15,0

0,0

15,0

 

 

 

 

03 03 02

 

 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

4,3

4,3

0,0

8,0

0,0

8,0

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,3

4,3

0,0

8,0

0,0

8,0

 

03 03 03

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

54,2

0,0

54,2

0,0

0,0

0,0

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

48,2

0,0

48,2

0,0

0,0

0,0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

637,7

619,5

18,2

846,0

801,4

44,6

807,2

800,9

6,3

70451

 

ხარჯები

619,5

603,6

15,9

489,0

445,1

43,9

471,2

464,9

6,3

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

15,9

2,3

357,0

356,3

0,7

336,0

336,0

0,0

 

04 00

განათლება

342,1

10,9

331,2

374,6

0,0

374,6

724,2

120,7

603,5

 

 

ხარჯები

342,1

10,9

331,2

374,6

0,0

374,6

558,5

0,0

558,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,7

120,7

45,0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

231,2

0,0

231,2

260,0

0,0

260,0

580,7

120,7

460,0

7091

 

ხარჯები

231,2

0,0

231,2

260,0

0,0

260,0

415,0

0,0

415,0

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,7

120,7

45,0

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70,9

10,9

60,0

65,0

0,0

65,0

72,7

0,0

72,7

70923

 

ხარჯები

70,9

10,9

60,0

65,0

0,0

65,0

72,7

0,0

72,7

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

40,0

0,0

40,0

49,6

0,0

49,6

70,8

0,0

70,8

7098

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

49,6

0,0

49,6

70,8

0,0

70,8

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 006,2

0,0

1 006,2

1 209,3

435,6

773,7

1 816,5

762,7

1 053,8

 

 

ხარჯები

480,0

0,0

480,0

523,6

0,0

523,6

930,7

0,0

930,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

0,0

526,2

685,7

435,6

250,1

885,8

762,7

123,1

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

681,6

0,0

681,6

820,5

403,7

416,8

405,8

22,3

383,5

 

 

ხარჯები

161,8

0,0

161,8

166,7

0,0

166,7

290,4

0,0

290,4

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519,8

0,0

519,8

653,8

403,7

250,1

115,4

22,3

93,1

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,8

0,0

3,8

1,7

0,0

1,7

7,0

0,0

7,0

7081

 

ხარჯები

3,8

0,0

3,8

1,7

0,0

1,7

7,0

0,0

7,0

 

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

677,8

0,0

677,8

818,8

403,7

415,1

398,8

22,3

376,5

7081

 

ხარჯები

158,0

0,0

158,0

165,0

0,0

165,0

283,4

0,0

283,4

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519,8

0,0

519,8

653,8

403,7

250,1

115,4

22,3

93,1

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

273,3

0,0

273,3

338,4

31,9

306,5

1 272,7

740,4

532,3

 

 

ხარჯები

273,3

0,0

273,3

306,5

0,0

306,5

502,3

0,0

502,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

31,9

31,9

0,0

770,4

740,4

30,0

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

273,3

0,0

273,3

338,4

31,9

306,5

1 272,7

740,4

532,3

7082

 

ხარჯები

273,3

0,0

273,3

306,5

0,0

306,5

502,3

0,0

502,3

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

31,9

31,9

0,0

770,4

740,4

30,0

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,4

0,0

36,4

36,0

0,0

36,0

23,0

0,0

23,0

7083

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

36,0

0,0

36,0

23,0

0,0

23,0

7083

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,4

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4,9

0,0

4,9

4,4

0,0

4,4

7,0

0,0

7,0

7084

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

4,4

0,0

4,4

7,0

0,0

7,0

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

108,0

0,0

108,0

7084

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

108,0

0,0

108,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

248,8

0,0

248,8

449,8

100,0

349,8

508,8

0,0

508,8

 

 

ხარჯები

248,8

0,0

248,8

449,8

100,0

349,8

508,8

0,0

508,8

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

52,0

0,0

52,0

60,0

0,0

60,0

80,0

0,0

80,0

7074

 

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

60,0

0,0

60,0

80,0

0,0

80,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

196,8

0,0

196,8

389,8

100,0

289,8

428,8

0,0

428,8

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

196,8

 

 

 

0,0

 

 

196,8

 

 

389,8

 

 

100,0

 

 

289,8

 

 

428,8

 

 

0,0

 

 

 

428,8

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

48,0

0,0

48,0

50,6

0,0

50,6

62,1

0,0

62,1

7107

 

ხარჯები

48,0

0,0

48,0

50,6

0,0

50,6

62,1

0,0

62,1

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

137,7

0,0

137,7

326,8

100,0

226,8

265,7

0,0

265,7

71011

 

ხარჯები

137,7

0,0

137,7

326,8

100,0

226,8

265,7

0,0

265,7

 

06 02 03

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

4,7

0,0

4,7

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

7104

 

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

 

06 02 04

დაკრძალვის ხარჯი

2,7

0,0

2,7

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

7109

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

 

06 02 05

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3,7

0,0

3,7

7,0

0,0

7,0

93,0

0,0

93,0

7107

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

7,0

0,0

7,0

93,0

0,0

93,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი