ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016145
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
34
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.128.016145
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 16/01/2014)

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2013 წლის 27 დეკემბერი

დ. ხარაგაული       

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" საფუძველზე,

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


თავი I
 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. .ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014  წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

9,205.5

4,099.9

5,105.6

5,504.1

0.0

5,504.1

 

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

285.0

0.0

285.0

280.0

0.0

280.0

 

გრანტები

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,789.6

4,099.9

3,689.7

4,444.1

0.0

4,444.1

 

სხვა შემოსავლები

411.9

0.0

411.9

1,130.9

0.0

1,130.9

780.0

0.0

780.0

 

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,713.7

718.1

4,995.6

5,384.1

0.0

5,384.1

 

შრომის ანაზღაურება

992.0

0.0

992.0

1,397.7

0.0

1,397.7

1,495.9

0.0

1,495.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,068.1

536.2

531.9

1,639.9

634.2

1,005.7

1,184.9

0.0

1,184.9

 

სუბსიდიები

1,164.1

0.0

1,164.1

1,979.9

11.4

1,968.5

2,146.0

0.0

2,146.0

 

გრანტები

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

450.9

100.0

350.9

623.7

0.0

623.7

557.3

0.0

557.3

 

სხვა ხარჯები

221.8

221.8

0.0

72.5

72.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საოპერაციო სალდო

1,959.5

1,388.3

571.2

3,491.8

3,381.8

110.0

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,903.7

1,256.0

647.7

3,972.8

3,604.0

368.8

120.0

0.0

120.0

 

ზრდა

1,911.2

1,256.0

655.2

3,972.8

3,604.0

368.8

120.0

0.0

120.0

 

კლება

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ზრდა

132.3

132.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

132.3

132.3

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

კლება

76.5

0.0

76.5

481.0

222.2

258.8

0.0

0.0

0.0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

76.5

 

76.5

481.0

222.2

258.8

0.0

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014 წლის

 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6,473.9

2,246.3

4,227.6

9,205.5

4,099.9

5,105.6

5,504.1

0.0

5,504.1

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

9,205.5

4,099.9

5,105.6

5,504.1

0.0

5,504.1

არაფინანსური აქტივების კლება

7.5

0.0

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

285.0

0.0

285.0

280.0

0.0

280.0

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,713.7

718.1

4,995.6

5,384.1

 

5384.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,911.2

1,256.0

655.2

3,972.8

3,604.0

368.8

120.0

0.0

120.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

55.8

132.3

-76.5

-481.0

-481.0

-258.8

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის

ბიუჯეტის შემოსავლები    5504.1  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,466.4

2,246.3

4,220.1

9,205.5

4,099.9

5,105.6

5,504.1

0.0

5,504.1

გადასახადები

121.0

0.0

121.0

285.0

0.0

285.0

280.0

0.0

280.0

გრანტები

5,933.5

2,246.3

3,687.2

7,789.6

4,099.9

3,689.7

4,444.1

0.0

4,444.1

სხვა შემოსავლები

411.9

0.0

411.9

1,130.9

0.0

1,130.9

780.0

0.0

780.0

 


მუხლი 4. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 280.0  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

280,0

0,0

280,0

ქონების გადასახადი

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

280,0

0,0

280,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

94,4

 

94,4

85,0

 

85,0

80,0

 

80,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

26,6

0,0

26,6

200,0

0,0

200,0

200,0

0,0

200,0

იურიდიულ პირებიდან

26,6

 

26,6

200,0

 

200,0

200,0

 

200,0

 


მუხლი 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014 წლის

ბიუჯეტის გრანტები  4444.1  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 789,6

4 099,9

3 689,7

4 444,1

0,0

4 444,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 789,6

4 099,9

3 689,7

4 444,1

0,0

4 444,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 687,2

0,0

3 687,2

3 689,7

0,0

3 689,7

4 444,1

0,0

4 444,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 557,2

 

3 557,2

3 559,7

 

3 559,7

4 306,1

 

4 306,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130,0

 

130,0

130,0

 

130,0

138,0

 

138,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2 246,3

2 246,3

0,0

4 099,9

4 099,9

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1 060,0

1 060,0

 

3 326,7

3 326,7

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

790,3

790,3

 

773,2

773,2

 

0,0

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

380,0

380,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

16,0

16,0

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  780.0   ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

411.9

0.0

411.9

1,130.9

0.0

1,130.9

780.0

0.0

780.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

87.3

0.0

87.3

87.7

0.0

87.7

80.0

0.0

80.0

პროცენტები

20.3

 

20.3

22.0

 

22.0

15.0

0.0

15.0

რენტა

67.0

0.0

67.0

65.7

0.0

65.7

65.0

0.0

65.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

67.0

 

67.0

50.0

 

50.0

50.0

0.0

50.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

 

 

15.7

 

15.7

15.0

0.0

15.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

20.4

0.0

20.4

6.5

0.0

6.5

10.0

0.0

10.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

20.4

0.0

20.4

6.5

0.0

6.5

10.0

0.0

10.0

სანებართვო მოსაკრებელი

13.8

 

13.8

1.5

 

1.5

2.0

0.0

2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

0.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.4

 

6.4

5.0

 

5.0

8.0

0.0

8.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

302.1

 

302.1

1,036.7

 

1,036.7

690.0

0.0

690.0

 


მუხლი 7. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის

ბიუჯეტის ხარჯები   5384.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,506.9

858.0

3,648.9

5,713.7

718.1

4,995.6

5,384.1

0.0

5,384.1

შრომის ანაზღაურება

992.0

0.0

992.0

1,397.7

0.0

1,397.7

1,495.9

0.0

1,495.9

საქონელი და მომსახურება

1,068.1

536.2

531.9

1,639.9

634.2

1,005.7

1,184.9

0.0

1,184.9

სუბსიდიები

1,164.1

0.0

1,164.1

1,979.9

11.4

1,968.5

2,146.0

0.0

2,146.0

გრანტები

610.0

0.0

610.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

450.9

100.0

350.9

623.7

0.0

623.7

557.3

0.0

557.3

სხვა ხარჯები

221.8

221.8

0.0

72.5

72.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  120.0       ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  120.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2012  წლის ფაქტი

2013  წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

102,8

 

102,8

119,5

 

119,5

59,0

 

59,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     

3,7

 

3,7

1,0

 

1,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1122,7

820,4

302,3

2513,3

2457,7

55,6

60,0

 

60,0

04 00

განათლება

     

527,1

478,3

48,8

     

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

685,7

435,6

250,1

888,3

759,6

128,7

     

06 00

სოციალური დაცვა

     

12,5

 

12,5

     
 

სულ

1911,2

1256,0

655,2

4064,4

3695,6

368,8

120,0

 

120,0

 

2. .განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

7,5

0.0

7,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

7,5

0.0

7,5

 

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური    კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 919,2   

3,4   

1 915,8   

1 903,9   

12,6   

1 891,3   

2 065,1   

0,0   

2 065,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 909,3   

3,4   

1 905,9   

1 900,9   

12,6   

1 888,3   

2 065,1   

0,0   

2 065,1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 299,3   

3,4   

1 295,9   

1 884,2   

12,6   

1 871,6   

1 980,1   

0,0   

1 980,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

610,0   

0,0   

610,0   

16,7   

0,0   

16,7   

85,0   

0,0   

85,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

0,0   

0,0   

3,0   

0,0   

3,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9,9   

0,0   

9,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

54,3   

0,0   

54,3   

91,1   

0,0   

91,1   

89,4   

0,0   

89,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

211,2   

0,0   

211,2   

292,1   

0,0   

292,1   

327,8   

0,0   

327,8    

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

56,4   

0,0   

56,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

154,8   

0,0   

154,8   

292,1   

0,0   

292,1   

327,8   

0,0   

327,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

2 943,8   

2 675,4   

268,4   

290,0   

0,0   

290,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7045

ტრანსპორტი

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

2 943,8   

2 675,4   

268,4   

260,0   

0,0   

260,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

2 943,8   

2 675,4   

268,4   

260,0   

0,0   

260,0   

705

გარემოს დაცვა

171,5   

0,0   

171,5   

183,7   

0,0   

183,7   

210,0   

0,0   

210,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

171,5   

0,0   

171,5   

183,7   

0,0    

183,7   

210,0   

0,0   

210,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

692,1   

254,8   

437,3   

324,3   

72,5   

251,8   

267,0   

0,0   

267,0   

7061

ბინათმშენებლობა

221,8   

221,8   

0,0   

72,5   

72,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7064

გარე განათება

106,7   

28,7   

78,0   

116,7   

0,0   

116,7   

127,0   

0,0   

127,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

363,6   

4,3   

359,3   

135,1   

0,0   

135,1   

110,0   

0,0   

110,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0   

0,0   

60,0   

84,6   

0,0   

84,6   

95,0   

0,0   

95,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0    

0,0   

60,0   

84,6   

0,0   

84,6   

95,0   

0,0   

95,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 173,3   

435,6   

737,7   

2 003,5   

864,6   

1 138,9   

1 025,5   

0,0   

1 025,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

820,5   

403,7   

416,8   

539,3   

127,3   

412,0   

340,0   

0,0   

340,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

338,4   

31,9   

306,5   

1 293,0   

737,3   

555,7   

569,0   

0,0   

569,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14,4   

0,0   

14,4   

171,2   

0,0   

171,2   

116,5   

0,0   

116,5   

709

განათლება

374,6   

0,0   

374,6   

1 310,5   

697,0   

613,5   

675,0   

0,0   

675,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

260,0   

0,0   

260,0   

1 160,7    

697,0   

463,7   

500,0   

0,0   

500,0   

7092

ზოგადი განათლება

65,0   

0,0   

65,0   

73,7   

0,0   

73,7   

80,0   

0,0   

80,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

65,0   

0,0   

65,0   

73,7   

0,0   

73,7   

80,0   

0,0   

80,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

49,6   

0,0   

49,6   

76,1   

0,0   

76,1   

95,0   

0,0   

95,0   

710

სოციალური დაცვა

389,8   

100,0   

289,8   

549,0   

0,0   

549,0   

459,3   

0,0   

459,3   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

326,8   

100,0   

226,8   

333,6   

0,0   

333,6   

295,7   

0,0   

295,7   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

326,8   

100,0   

226,8   

333,6   

0,0   

333,6   

295,7   

0,0   

295,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

3,2   

0,0   

3,2   

5,0   

0,0   

5,0   

8,0   

0,0   

8,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

57,6   

0,0   

57,6   

207,4   

0,0   

207,4   

152,6   

0,0   

152,6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,2   

0,0   

2,2   

3,0   

0,0   

3,0   

3,0   

0,0   

3,0   

 

სულ

6 418,1   

2 114,0   

4 304,1   

9 686,5   

4 322,1   

5 364,4   

5 504,1   

0,0   

5 504,1   

 


მუხლი 10. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
  1. განისაზღვროს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

2.
  1. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 85,0   ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.

 


მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი  138.0     ათასი ლარი მიიმართოს:
1. .„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70.0  ათასი ლარი.
2. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0    ათასი ლარი.
3. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.
4. „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.

 

5. . „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის ,,საბიუჯეტო კოდექსი “-ს შესაბამისად.

 


თავი II
ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება -417.2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები;

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები;
ბ) მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა 327.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

 

ა) გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა89.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03);
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და  რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 742.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00);
ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავების ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. .საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 260. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01);
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 337.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02);
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება  სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და  დაბის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის  სასმელი წყლით უზრუნველოფის მიზნით მრიცხველების დამონტაჟება და  მათ მიერ თვეში მოხმარებული წყლის –200 ლიტრის ფარგლებში საფასურის გადახდა.
7.
  1. სანიაღვრე  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
;
ა) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.
8. დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02);
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები.
9. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03);
ა) ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბის მოსახლეობისათვის წყლის მრიცხველების დამონტაჟება და გადახდილი იქნება მათ მიერ  დახარჯული 200 ლიტრის ოდენობის    წყლის საფასური, პროგრამის  განხორციელება  უზრუნველყოფს   დაბაში სასმელი წყლის  24 საათიანი გრაფიკით მომარაგებას.
10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 127.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05);
ა) ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, ა.წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი.ჭავჭავაძის, დ.გურამიშვილის, ი.გრიშაშვილის, დევდარიანის, გ.ნიორაძის, ა.კიკნაძის და ზ.გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითსა და  ბორითში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. 
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 85.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03);
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
12. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04);
ა) ამ პროგრამით დაფინანსდება  მარტივი ტიპის  სანერგე მეურნეობის მოწყობა  სოფელ კიცხის ტერიტორიზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და  შემდგომ განვითარებას.
13. განათლება675.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00);
ა) ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 2014 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით უზრუნველყოფა;  
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01);
ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  გაერთიანებაში  ამჟამად შედის ცხრა  საბავშვო ბაღი და  უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა  კიდევ სამი საბავშვო ბაღი.
15. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02);
ა) პროგრამის ფარგლებში  მოხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 129 მოსწავლე და 22 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 13 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად აფინანსეს არასამთავრობო ორგანიზაციები  ნატურალური სახით და  აგრეთვე ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.
16. . სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 95.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) ;
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.
17. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1050.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00);
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას  რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 

18. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 340.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01);
ა) 2014 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში,  ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი  ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტრუნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ – ტერიტორიულ ერთეულებსა  და სკოლებს შორის. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის  სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის  დაფინანსება.
19. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 569.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02);
ა) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და  ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
20. ელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03);
ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა  სამართლებრივი  აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება.
21.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 16.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ:  ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.

 

22.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის  სუბსიდირება. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს.
23. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 554.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00);
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
24. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება95.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01);
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები ;
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება;

 

ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება;
ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება;
ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ) პ)სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება–ტანმდეგობა და სხვა/ რეკომენდაციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის.
25. სოციალური პროგრამები459.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02);
ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
26. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა70.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)ი. პ "ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 60  ბენეფიციარის ყოველდღიურად  ერთჯერად  კვებას და სადღესასწაულო დღეებში  კვების პროდუქტებით დახმარებას.
27. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების  თანადაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და  ერთჯერადი ფულადი დახმარებ  – 295.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების  ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 700 ლარისა, ფინანსდება  მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანების დასაჩუქრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველთვიურად კომუნალური ხარჯების დაფარვა  25 ლარით,  ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა და უსინათლო მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი, დიალიზით და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 ლარი, იმ  ოჯახებს, რომელთა გარდაცვლილი წევრის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000 ქულას დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად  ეძლევათ 200 ლარი,  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება სააღდგომოდ და საშობაოდ სასაჩუქრე პაკეტით;
ბ) აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, რომლებიც არიან დედ–მამით ობოლი, მარჩენალ დაკარგული მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) სოციალურად დაუცველი და მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე  ოჯახებიდან, სწავლის საფასურის დაფინანსდება 80 პროცენტის ფარგლებში;
გ)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტ წელს გადაცილებულ მოხუცებზე წელიწადში ერთჯერ გაიცემა  – 200 ლარი.
28. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები –8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი   დახმარების გაწევა   – 100 ლარის ოდენობით.
29.  გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

                                

30. სტიქიი დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  82.6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).
ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურება.

თავი III
                 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კოდი

ორგა ნიზაც.  კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

6 418,1

2 114,0

4 304,1

9 686,5

4 322,1

5 364,4

5 504,1

0,0

5 504,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162,0

0,0

162,0

234,0

0,0

234,0

234,0

0,0

234,0

 

 

 

ხარჯები

4 506,9

858,0

3 648,9

5 713,7

718,1

4 995,6

5 384,1

0,0

5 384,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

992,0

0,0

992,0

1 397,7

0,0

1 397,7

1 495,9

0,0

1 495,9

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 911,2

1 256,0

655,2

3 972,8

3 604,0

368,8

120,0

0,0

120,0

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 919,2

3,4

1 915,8

1 903,9

12,6

1 891,3

2 065,1

0,0

2 065,1

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

0,0

135,0

168,0

0,0

168,0

168,0

0,0

168,0

 

 

 

ხარჯები

1 816,4

3,4

1 813,0

1 784,4

12,6

1 771,8

2 006,1

0,0

2 006,1

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

834,0

0,0

834,0

1 164,6

0,0

1 164,6

1 272,6

0,0

1 272,6

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,8

0,0

102,8

119,5

0,0

119,5

59,0

0,0

59,0

 

 

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

304,1

1,7

302,4

475,4

6,3

469,1

476,7

0,0

476,7

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

 

19,0

26,0

 

26,0

24,0

0,0

24,0

 

70111

 

ხარჯები

301,7

1,7

300,0

449,8

6,3

443,5

458,7

0,0

458,7

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

151,1

0,0

151,1

226,0

0,0

226,0

251,2

0,0

251,2

 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,4

0,0

2,4

25,6

0,0

25,6

18,0

0,0

18,0

 

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

995,2

1,7

993,5

1 408,8

6,3

1 402,5

1 503,4

0,0

1 503,4

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

 

116,0

142,0

 

142,0

144,0

0,0

144,0

 

70111

 

ხარჯები

894,8

1,7

893,1

1 314,9

6,3

1 308,6

1 462,4

0,0

1 462,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

682,9

0,0

682,9

938,6

0,0

938,6

1 021,4

0,0

1 021,4

 

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,4

0,0

100,4

93,9

0,0

93,9

41,0

0,0

41,0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

85,0

0,0

85,0

 

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

85,0

0,0

85,0

 

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7018

 

ხარჯები

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

7016

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

70112

 

ხარჯები

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

265,5

0,0

265,5

383,2

0,0

383,2

417,2

0,0

417,2

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

66,0

0,0

66,0

66,0

0,0

66,0

 

 

 

ხარჯები

265,5

0,0

265,5

379,5

0,0

379,5

416,2

0,0

416,2

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

158,0

0,0

158,0

233,1

0,0

233,1

223,3

0,0

223,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

1,0

0,0

1,0

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

154,8

0,0

154,8

292,1

0,0

292,1

327,8

0,0

327,8

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

56,0

 

56,0

56,0

0,0

56,0

 

7032

 

ხარჯები

154,8

0,0

154,8

290,6

0,0

290,6

327,8

0,0

327,8

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

116,5

0,0

116,5

178,1

0,0

178,1

172,6

0,0

172,6

 

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7031

 

ხარჯები

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

54,3

0,0

54,3

91,1

0,0

91,1

89,4

0,0

89,4

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

10,0

 

10,0

10,0

0,0

10,0

 

702

 

ხარჯები

54,3

0,0

54,3

88,9

0,0

88,9

88,4

0,0

88,4

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

41,5

0,0

41,5

55,0

0,0

55,0

50,7

0,0

50,7

 

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

 

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

1,0

0,0

1,0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 199,7

1 575,0

624,7

3 424,4

2 747,9

676,5

742,0

0,0

742,0

 

 

 

ხარჯები

1 077,0

754,6

322,4

1 223,4

602,5

620,9

682,0

0,0

682,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 122,7

820,4

302,3

2 201,0

2 145,4

55,6

60,0

0,0

60,0

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

526,1

518,8

7,3

2 130,6

1 874,5

256,1

260,0

0,0

260,0

 

 

 

ხარჯები

83,4

83,4

0,0

255,9

40,4

215,5

200,0

0,0

200,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

442,7

435,4

7,3

1 874,7

1 834,1

40,6

60,0

0,0

60,0

 

 

 

ძირითადი აქტივები

442,7

435,4

7,3

1 874,7

1 834,1

40,6

60,0

0,0

60,0

 

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83,4

83,4

0,0

895,6

680,1

215,5

200,0

0,0

200,0

 

70451

 

ხარჯები

83,4

83,4

0,0

255,9

40,4

215,5

200,0

0,0

200,0

 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

639,7

639,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

239,8

239,8

0,0

185,9

145,3

40,6

60,0

0,0

60,0

 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239,8

239,8

0,0

185,9

145,3

40,6

60,0

0,0

60,0

 

 

03 01 04

ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

202,9

195,6

7,3

1 049,1

1 049,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202,9

195,6

7,3

1 049,1

1 049,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

500,0

250,5

249,5

372,9

72,5

300,4

367,0

0,0

367,0

 

 

 

ხარჯები

433,3

221,8

211,5

372,9

72,5

300,4

367,0

0,0

367,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,7

28,7

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

7052

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

171,5

0,0

171,5

173,7

0,0

173,7

200,0

0,0

200,0

 

7052

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

173,7

0,0

173,7

200,0

0,0

200,0

 

7052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

0,0

38,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7061

 

ხარჯები

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

7063

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

 

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

106,7

28,7

78,0

116,7

0,0

116,7

127,0

0,0

127,0

 

7064

 

ხარჯები

78,0

0,0

78,0

116,7

0,0

116,7

127,0

0,0

127,0

 

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,7

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

327,6

4,3

323,3

107,7

0,0

107,7

85,0

0,0

85,0

 

 

 

ხარჯები

71,3

4,3

67,0

92,7

0,0

92,7

85,0

0,0

85,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,3

0,0

256,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

269,1

0,0

269,1

99,2

0,0

99,2

85,0

0,0

85,0

 

7066

 

ხარჯები

61,0

0,0

61,0

84,2

0,0

84,2

85,0

0,0

85,0

 

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,1

0,0

208,1

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

4,3

4,3

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

 

7066

 

ხარჯები

4,3

4,3

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

 

 

03 03 03

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

54,2

0,0

54,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7066

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,2

0,0

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

846,0

801,4

44,6

813,2

800,9

12,3

0,0

0,0

0,0

 

70451

 

ხარჯები

489,0

445,1

43,9

501,9

489,6

12,3

0,0

0,0

0,0

 

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357,0

356,3

0,7

311,3

311,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

03 05

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

70421

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

04 00

განათლება

374,6

0,0

374,6

1 310,5

697,0

613,5

675,0

0,0

675,0

 

 

 

ხარჯები

374,6

0,0

374,6

662,7

98,0

564,7

675,0

0,0

675,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

647,8

599,0

48,8

0,0

0,0

0,0

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

260,0

0,0

260,0

1 160,7

697,0

463,7

500,0

0,0

500,0

 

7091

 

ხარჯები

260,0

0,0

260,0

512,9

98,0

414,9

500,0

0,0

500,0

 

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

647,8

599,0

48,8

0,0

0,0

0,0

 

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

65,0

0,0

65,0

73,7

0,0

73,7

80,0

0,0

80,0

 

70923

 

ხარჯები

65,0

0,0

65,0

73,7

0,0

73,7

80,0

0,0

80,0

 

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

95,0

0,0

95,0

 

7098

 

ხარჯები

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

95,0

0,0

95,0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 209,3

435,6

773,7

2 030,9

864,6

1 166,3

1 050,5

0,0

1 050,5

 

 

 

ხარჯები

523,6

0,0

523,6

1 042,6

5,0

1 037,6

1 050,5

0,0

1 050,5

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685,7

435,6

250,1

988,3

859,6

128,7

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

820,5

403,7

416,8

539,3

127,3

412,0

340,0

0,0

340,0

 

 

 

ხარჯები

166,7

0,0

166,7

318,3

5,0

313,3

340,0

0,0

340,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

653,8

403,7

250,1

221,0

122,3

98,7

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1,7

0,0

1,7

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

 

7081

 

ხარჯები

1,7

0,0

1,7

5,2

0,0

5,2

10,0

0,0

10,0

 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 02

 სპორტული სკოლა

80,0

0,0

80,0

140,0

0,0

140,0

130,0

0,0

130,0

 

7081

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

140,0

0,0

140,0

130,0

0,0

130,0

 

 

05 01 03

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

603,7

403,7

200,0

164,4

127,3

37,1

0,0

0,0

0,0

 

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603,7

403,7

200,0

159,4

122,3

37,1

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

85,0

0,0

85,0

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

 

7081

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

110,0

0,0

110,0

100,0

0,0

100,0

 

 

05 01 05

 სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა

50,1

0,0

50,1

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

 

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,1

0,0

50,1

56,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 01 06

სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

100,0

0,0

100,0

 

7081

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

100,0

0,0

100,0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

338,4

31,9

306,5

1 293,0

737,3

555,7

569,0

0,0

569,0

 

 

 

ხარჯები

306,5

0,0

306,5

525,7

0,0

525,7

569,0

0,0

569,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,9

31,9

0,0

767,3

737,3

30,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

65,0

0,0

65,0

111,6

0,0

111,6

90,0

0,0

90,0

 

7082

 

ხარჯები

65,0

0,0

65,0

111,6

0,0

111,6

90,0

0,0

90,0

 

 

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

21,2

0,0

21,2

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

 

7082

 

ხარჯები

21,2

0,0

21,2

48,0

0,0

48,0

62,0

0,0

62,0

 

 

05 02 03

კულტურის ცენტრი

136,2

31,9

104,3

921,8

737,3

184,5

160,0

0,0

160,0

 

7082

 

ხარჯები

104,3

0,0

104,3

154,5

0,0

154,5

160,0

0,0

160,0

 

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,9

31,9

0,0

767,3

737,3

30,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

67,0

0,0

67,0

110,2

0,0

110,2

141,0

0,0

141,0

 

7082

 

ხარჯები

67,0

0,0

67,0

110,2

0,0

110,2

141,0

0,0

141,0

 

 

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

49,0

0,0

49,0

73,9

0,0

73,9

70,0

0,0

70,0

 

7082

 

ხარჯები

49,0

0,0

49,0

73,9

0,0

73,9

70,0

0,0

70,0

 

 

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

46,0

0,0

46,0

 

7082

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

27,5

0,0

27,5

46,0

0,0

46,0

 

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,0

0,0

36,0

27,4

0,0

27,4

25,0

0,0

25,0

 

7066

 

ხარჯები

36,0

0,0

36,0

27,4

0,0

27,4

25,0

0,0

25,0

 

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4,4

0,0

4,4

3,2

0,0

3,2

16,5

0,0

16,5

 

7084

 

ხარჯები

4,4

0,0

4,4

3,2

0,0

3,2

16,5

0,0

16,5

 

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

100,0

0,0

100,0

 

7084

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

100,0

0,0

100,0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

449,8

100,0

349,8

633,6

0,0

633,6

554,3

0,0

554,3

 

 

 

ხარჯები

449,8

100,0

349,8

621,1

0,0

621,1

554,3

0,0

554,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

 

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

95,0

0,0

95,0

 

7074

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

95,0

0,0

95,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

389,8

100,0

289,8

549,0

0,0

549,0

459,3

0,0

459,3

 

 

 

ხარჯები

389,8

100,0

289,8

536,5

0,0

536,5

459,3

0,0

459,3

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

 

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50,6

0,0

50,6

77,4

0,0

77,4

70,0

0,0

70,0

 

7107

 

ხარჯები

50,6

0,0

50,6

64,9

0,0

64,9

70,0

0,0

70,0

 

7107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

0,0

0,0

0,0

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

326,8

100,0

226,8

333,6

0,0

333,6

295,7

0,0

295,7

 

71011

 

ხარჯები

326,8

100,0

226,8

333,6

0,0

333,6

295,7

0,0

295,7

 

 

06 02 03

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

 

7104

 

ხარჯები

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

8,0

0,0

8,0

 

 

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

7109

 

ხარჯები

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

 

06 02 05

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7,0

0,0

7,0

130,0

0,0

130,0

82,6

0,0

82,6

 

7107

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

130,0

0,0

130,0

82,6

0,0

82,6

 

 


მუხლი 17
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის  14 დეკემბრის #36 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 18
აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან.

 



საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი
11. 22/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 53 - ვებგვერდი, 23/12/2014 10. 01/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 50 - ვებგვერდი, 03/12/2014 9. 15/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 45 - ვებგვერდი, 20/10/2014 8. 27/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 04/09/2014 7. 04/08/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 08/08/2014 6. 28/07/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 01/08/2014 5. 14/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 15/04/2014 4. 31/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 04/04/2014 3. 19/02/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 24/02/2014 2. 27/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 30/01/2014 1. 16/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 24/01/2014