ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016141
30
14/11/2013
ვებგვერდი, 21/11/2013
190020020.35.128.016141
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2013 წლის 14 ნოემბერი

დ. ხარაგაული       

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე , ვებგვერდი 24/12/2012). ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში . 
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013  წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.

    დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა   

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 466,4

2 246,3

4 220,1

9 038,1

4 099,9

4 938,2

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7 789,6

4 099,9

3 689,7

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

411,9

0,0

411,9

963,5

0,0

963,5

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5 467,2

626,5

4 840,7

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 300,0

0,0

1 300,0

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 068,1

536,2

531,9

1 528,7

542,6

986,1

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1 955,3

11,4

1 943,9

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

250,3

0,0

250,3

450,9

100,0

350,9

610,7

0,0

610,7

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

საოპერაციო სალდო

1 159,0

563,9

595,1

1 959,5

1 388,3

571,2

3 570,9

3 473,4

97,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 218,2

476,9

741,3

1 903,7

1 256,0

647,7

4 051,9

3 695,6

356,3

ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

4 051,9

3 695,6

356,3

კლება

30,3

0,0

30,3

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

ზრდა

87,0

87,0

0,0

132,3

132,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

87,0

87,0

 

132,3

132,3

 

0,0

 

 

კლება

150,2

0,0

150,2

76,5

0,0

76,5

481,0

222,2

258,8

ვალუტა და დეპოზიტები

150,2

 

150,2

76,5

 

76,5

481,0

222,2

258,8

კლება

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

2. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე–2  მუხლში და ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 568,9

1 315,7

3 253,2

6 473,9

2 246,3

4 227,6

9 038,1

4 099.9

4 775,1

შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 466,4

2 246,3

4 220,1

9 038,1

4099.9

4 775,1

არაფინანსური აქტივების კლება

30,3

0,0

30,3

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

121,0

0,0

121,0

285,0

0,0

285,0

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

1 248,5

476,9

741,3

1 903,7

1 256,0

647,7

4 051.9

3 695.6

356.3

ვალდებულებების კლება

4,0

 

4,0

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-63,2

87,0

-150,2

-426,8

-89,9

-336,9

-481,0

-222,2

-258,8

 

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე–3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები  8866.4   ათასი ლარი გაიზარდოს   171.7  ათასი ლარით და განისაზღვროს 9038.1 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

         შემოსავლები

4 538,6

1 315,7

3 222,9

6 350,8

2 246,3

4 104,5

9 038,1

4 099.9

4 775,1

გადასახადები

257,0

0,0

257,0

110,0

0,0

110,0

285.0

0,0

285.0

გრანტები

3 881,3

1 315,7

2 565,6

5 933,5

2 246,3

3 687,2

7789.6

4 099.9

3 689,7

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

307,3

0,0

307,3

963.5

0,0

963.5

 

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის  მე–6  მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  791.8   ათასი ლარი გაიზარდოს 171. 7 ათასი ლარით  და განისაზღვროს   963.5 ათასი ლარით თან დართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

400,3

0,0

400,3

411,9

0,0

411,9

963.5

0,0

963.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

122,4

0,0

122,4

87,3

0,0

87,3

87,7

0,0

87,7

პროცენტები

10,8

 

10,8

20,3

 

20,3

22,0

 

22,0

რენტა

111,6

0,0

111,6

67,0

0,0

67,0

65,7

0,0

65,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

111,6

 

111,6

67,0

 

67,0

50,0

 

50,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

15,7

 

15,7

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,4

0,0

5,4

20,4

0,0

20,4

6,5

0,0

6,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,4

0,0

5,4

20,4

0,0

20,4

6,5

0,0

6,5

სანებართვო მოსაკრებელი

0,3

 

0,3

13,8

 

13,8

1,5

 

1,5

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,2

 

0,2

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,1

 

5,1

6,4

 

6,4

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

255,5

 

255,5

302,1

 

302,1

869.3

 

869.3

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

17,0

 

17,0

2,1

 

2,1

0,0

 

 

 

5. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–7 მუხლში და  ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები 5306.4ათასი ლარი  გაიზარდოს  160.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს  5467.2  ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5467.2

626,5

4840.7

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 300.0

0,0

1300.0

საქონელი და მომსახურება

1 072,1

642,6

429,5

1 068,1

536,2

531,9

1 528.7

542,6

986.1

სუბსიდიები

1 030,8

0,0

1 030,8

1 164,1

0,0

1 164,1

1955.3

11.4

1943.9

გრანტები

130,0

0,0

130,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

250,3

0,0

250,3

450,9

100,0

350,9

610.7

0,0

610.7

სხვა ხარჯები

109,2

109,2

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

 

6. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–8  მუხლის  პირველ პუნქტში  და  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა     4041.0  ათასი ლარი  გაიზარდოს   10.9  ათასი ლარით და განისაზღვროს   4051.9  ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

 

ორგ.კოდიi

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

74,9

0,0

74,9

102,8

 

102,8

119,5

 

119,5

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

642,1

476,9

165,2

1 122,7

820,4

302,3

2 513,3

2 457,7

55,6

 

04 00

განათლება

0,0

 

 

0,0

 

 

527,1

478.3

48,8

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

526,2

0,0

526,2

685,7

435,6

250,1

888,3

759,6

128,7

 

 

 

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

4051,9

     3695. 6

356,3

 

7. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:  

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა  

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 165,8   

0,0   

1 165,8   

1 919,2   

3,4   

1 915,8   

1 801,8   

12,6   

1 789,2  

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 045,3   

0,0   

1 045,3   

1 299,3   

3,4   

1 295,9   

1 798,8  

12,6   

1 786,2  

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 045,3   

0,0   

1 045,3   

1 299,3   

3,4   

1 295,9   

1 782,1   

12,6   

1 769,5  

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

16,7   

0,0   

16,7   

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

10,5   

0,0   

10,5   

0,0   

0,0   

0,0   

3,0   

0,0   

3,0   

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

100,0   

0,0   

100,0   

610,0   

0,0   

610,0   

0,0   

0,0   

0,0   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10,0   

0,0   

10,0   

9,9   

0,0   

9,9   

0,0   

0,0   

0,0   

თავდაცვა

50,0   

0,0   

50,0   

54,3   

0,0   

54,3   

91,1   

0,0   

91,1   

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

182,8   

0,0   

182,8   

211,2   

0,0   

211,2   

292,1  

0,0   

292,1   

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

42,3   

0,0   

42,3   

56,4   

0,0   

56,4   

0,0   

0,0   

0,0   

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

140,5   

0,0   

140,5   

154,8   

0,0   

154,8   

292,1  

0,0   

292,1   

ეკონომიკური საქმიანობა

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3 243,1  

2987,7  

255,4  

ტრანსპორტი

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3243,1

2987,7

255,4   

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

995,8   

972,7   

23,1   

1 372,1   

1 320,2   

51,9   

3243,1

2984.6  

249,4   

გარემოს დაცვა

133,8   

2,2   

131,6   

171,5   

0,0   

171,5   

180,7  

0,0   

180,7   

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

131,6   

0,0   

131,6   

171,5   

0,0   

171,5   

170,7  

0,0   

170,7  

ჩამდინარე წყლების მართვა

2,2   

2,2   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

10,0   

0,0   

10,0   

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502,8    

242,9   

259,9   

656,1   

254,8   

401,3   

296,9   

72,5   

224,4  

ბინათმშენებლობა

98,3   

98,3   

0,0   

221,8   

221,8   

0,0   

72,5   

72,5   

0,0   

გარე განათება

240,8   

144,6   

96,2   

106,7   

28,7   

78,0   

116,7   

0,0   

116,7   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

163,7   

0,0   

163,7   

327,6   

4,3   

323,3   

107,7

0,0   

107,7

ჯანმრთელობის დაცვა

52,0   

0,0   

52,0   

60,0   

0,0   

60,0   

84,6

0,0   

84,6

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

52,0   

0,0   

52,0   

60,0   

0,0   

60,0   

84,6

0,0   

84,6

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 006,2   

0,0   

1 006,2   

1 209,3   

435,6   

773,7   

1 903,1  

759,6  

1 143,5   

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

681,6   

0,0   

681,6   

820,5   

403,7   

416,8   

414,3  

22,3   

392,0   

მომსახურება კულტურის სფეროში

273,3   

0,0   

273,3   

338,4   

31,9   

306,5   

1 293,0   

737,3   

555,7

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,4   

0,0   

36,4   

36,0   

0,0   

36,0   

24,6   

0,0   

24,6   

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14,9   

0,0   

14,9   

14,4   

0,0   

14,4   

171,2  

0,0   

171,2  

განათლება

342,1   

10,9   

331,2   

374,6   

0,0   

374,6   

1102,2

489.7

612,5  

სკოლამდელი აღზრდა

231,2   

0,0   

231,2   

260,0   

0,0   

260,0   

953,4  

489.7

463,7  

ზოგადი განათლება

70,9   

10,9   

60,0   

65,0   

0,0   

65,0   

72,7   

0,0   

72,7   

საშუალო ზოგადი განათლება

70,9   

10,9   

60,0   

65,0   

0,0   

65,0   

72,7   

0,0   

72,7   

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

40,0   

0,0   

40,0   

49,6   

0,0   

49,6   

76,1

0,0   

76,1  

სოციალური დაცვა

196,8   

0,0   

196,8   

389,8   

100,0   

289,8   

523,5   

0,0   

523,5   

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

137,7   

0,0   

137,7   

326,8   

100,0   

226,8   

333,6

0,0   

333,6

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

137,7   

0,0   

137,7   

326,8   

100,0   

226,8   

333,6

0,0   

333,6

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4,7   

0,0   

4,7   

3,2   

0,0   

3,2   

5,0   

0,0   

5,0   

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

51,7   

0,0   

51,7   

57,6   

0,0   

57,6   

181,9

0,0   

181,9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,7   

0,0   

2,7   

2,2   

0,0   

2,2   

3,0   

0,0   

3,0   

სულ

4 628,1   

1 228,7   

3 399,4    

6 418,1   

2 114,0   

4 304,1   

9519,1

4322,1

5197,0

 

8. შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–10 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 481.0  ათასი ლარის ოდენობით.
9. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–11 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  481.0  ათასი ლარის ოდენობით.
10. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის,  პირველ პუნქტში და თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 378.7 ათასი ლარი გაიზარდოს 4.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს განისაზღვროს 383.2 ათასი ლარით.
11. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–3 პუნქტში და საგანგებო სიტუაციების მართვა 287.6 ათასი ლარი გაიზარდოს 4.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 292.1 ათასი ლარით.
12. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2  თავის მე-15   მუხლის ,მე-4  პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –   3706.4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)  გაიზარდოს 14.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს  3720.7 ათასი ლარით.
13. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2   თავის მე–15    მუხლის მე–5  პუნქტში და საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა  –  2426.8     ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)  გაიზარდოს 3.1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2429.9  ათასი ლარით.
14. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2   თავის მე–15   მუხლის მე–6  პუნქტში   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 372.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) შემცირდეს 2.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 369.9 ათასი ლარით.
15. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2  თავის, მე15 მუხლის ,მე–8  პუნქტში და  დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  – 166.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) გაიზარდოს 4.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 170.7 ათასი ლარით.
16. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2  თავის, მე–15   მუხლის, მე–9  პუნქტში  და გარე განათება 124.0 ათასი ლარი შემცირდეს 7.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 116.7 ათასი ლარით.
17. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე–2  თავის, მე–15   მუხლის, მე–10  პუნქტში  და კეთილმოწყობის ღონისძიებები 99.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 7.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 107.7 ათასი ლარით.
18. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2  თავის, მე–15 მუხლის,  მე–11 პუნქტში   და განათლება –  1093.2  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს 9.0  ათასი ლარით და განისაზღვროს   1102.2 ათასი ლარით.
19. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2  თავის, მე–15 მუხლის, მე–11  პუნქტში   და  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა  ხარჯი –949.7  თასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 3.7  ათასი ლარით და განისაზღვროს   953,4 ათასი ლარით.
20. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის,  მე–12  პუნქტში   და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება 70.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 5.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 76.1 ათასი ლარით.
21. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–15  პუნქტში  კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1822.0  ათასი ლარი (პროგრამული  კოდი 05 00) გაიზარდოს 81.1  ათასი ლარით და განისაზღვრის 1903.1 ათასი ლარით.
22. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე2  თავის,  მე–15 მუხლის მე–16  პუნქტში    და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 405.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 8.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 414.3 ათასი ლარით.
23. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის,  მე–17 პუნქტში    და კულტურის  განვითარების ხელშეწყობა 1276.6 ათასი ლარი გაიზარდოს 16.4  ათასი ლარით და განისაზღვროს 1293.0 ათასი ლარით.
24. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–18 პუნქტში და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 7.0 ათასი ლარი შემცირდეს 3.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3.2 ათასი ლარით.
25. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების  მე2  თავის , მე–15 მუხლის,  მე19  პუნქტში და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 108.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 60.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 168.0 ათასი ლარით.
26. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის,  მე–15 მუხლის  მე–20  პუნქტში და  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა –548.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 59.8 ათასი ლარით და განისაზღვროს 608.3 ათასი ლარით.
27. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის,  მე–15 მუხლის, 21–ე   პუნქტში და  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 4.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 84.6 ათასი ლარით.
28. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2  თავის მე–15 მუხლის, 22–ე პუნქტში და სოციალური პროგრამები – 468.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)  გაიზარდოს  55.2  ათასი ლარით და განისაზღვროს 523.5  ათასი ლარით.
29. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, 23–ე პუნქტში და უფასო სასადილოს დაფინანსება 62.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)  გაიზარდოს  0.8  ათასი ლარით და განისაზღვროს 62.9  ათასი ლარით.
30. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე2  თავის, მე–15 მუხლის, 24–ე პუნქტში და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯები – 298.2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)  გაიზარდოს  35.4   ათასი ლარით და განისაზღვროს   333.6 ათასი ლარით.
31. შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის,  მე–15 მუხლის 27–ე პუნქტში და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 100.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 19.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 119.0 ათასი ლარით.
32. შეტანილ იქნეს ცვლილება  დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის, 28–ე პუნქტში და  სოფლის  მხარდამჭრი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)  807.2 ათასი ლარი გაიზარდოს 6.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 813.2 ათასი ლარით.
33. .  შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის,  მე–16 მუხლში და  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები   9347.4   ათასი ლარი გაიზარდოს  171.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს  9519.1 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:            

 

org. kodi

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

4 632,1

1 228,7

3 403,4

6 418,1

2 114,0

4 304,1

9 519,1

4 322,1

5 197,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145,0

0,0

145,0

155,0

0,0

155,0

234,0

0,0

234,0

 

 

ხარჯები

3 379,6

751,8

2 627,8

4 506,9

858,0

3 648,9

5 467,2

626,5

4 840,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

787,2

0,0

787,2

992,0

0,0

992,0

1 300,0

0,0

1 300,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 248,5

476,9

771,6

1 911,2

1 256,0

655,2

4 051,9

3 695,6

356,3

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 169,8

0,0

1 169,8

1 919,2

3,4

1 915,8

1 801,8

12,6

1 789,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

120,0

0,0

120,0

168,0

0,0

168,0

 

 

ხარჯები

1 090,9

0,0

1 090,9

1 816,4

3,4

1 813,0

1 682,3

12,6

1 669,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

658,9

0,0

658,9

834,0

0,0

834,0

1 066,9

0,0

1 066,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,9

0,0

74,9

102,8

0,0

102,8

119,5

0,0

119,5

 

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

287,3

0,0

287,3

304,1

1,7

302,4

445,4

6,3

439,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

 

19,0

19,0

 

19,0

26,0

 

26,0

70111

 

ხარჯები

264,9

0,0

264,9

301,7

1,7

300,0

419,8

6,3

413,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

142,5

0,0

142,5

151,1

0,0

151,1

196,0

0,0

196,0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,4

0,0

22,4

2,4

0,0

2,4

25,6

0,0

25,6

 

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

762,0

0,0

762,0

995,2

1,7

993,5

1 336,7

6,3

1 330,4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99,0

 

99,0

101,0

 

101,0

142,0

 

142,0

70111

 

ხარჯები

705,5

0,0

705,5

894,8

1,7

893,1

1 242,8

6,3

1 236,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

506,4

0,0

506,4

682,9

0,0

682,9

870,9

0,0

870,9

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,5

0,0

52,5

100,4

0,0

100,4

93,9

0,0

93,9

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

70112

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

7018

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

7016

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

100,0

0,0

100,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

7017

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

610,0

0,0

610,0

0,0

0,0

0,0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

232,8

0,0

232,8

265,5

0,0

265,5

383,2

0,0

383,2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

35,0

0,0

35,0

66,0

0,0

66,0

 

 

ხარჯები

227,5

0,0

227,5

265,5

0,0

265,5

379,5

0,0

379,5

 

 

შრომის ანაზღაურება

128,3

0,0

128,3

158,0

0,0

158,0

233,1

0,0

233,1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

3,7

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

140,5

0,0

140,5

154,8

0,0

154,8

292,1

0,0

292,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21,0

 

21,0

29,0

 

29,0

56,0

 

56,0

7032

 

ხარჯები

135,2

0,0

135,2

154,8

0,0

154,8

290,6

0,0

290,6

 

 

შრომის ანაზღაურება

92,2

0,0

92,2

116,5

0,0

116,5

178,1

0,0

178,1

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

42,3

0,0

42,3

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

7031

 

ხარჯები

42,3

0,0

42,3

56,4

0,0

56,4

0,0

0,0

0,0

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

50,0

0,0

50,0

54,3

0,0

54,3

91,1

0,0

91,1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

10,0

 

10,0

702

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

54,3

0,0

54,3

88,9

0,0

88,9

 

 

შრომის ანაზღაურება

36,1

0,0

36,1

41,5

0,0

41,5

55,0

0,0

55,0

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

2,2

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 632,4

1 217,8

414,6

2 199,7

1 575,0

624,7

3 720,7

3 060,2

660,5

 

 

ხარჯები

990,3

740,9

249,4

1 077,0

754,6

322,4

1 207,4

602,5

604,9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642,1

476,9

165,2

1 122,7

820,4

302,3

2 513,3

2 457,7

55,6

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

358,1

353,2

4,9

526,1

518,8

7,3

2 429,9

2 186,8

243,1

 

 

ხარჯები

41,7

36,8

4,9

83,4

83,4

0,0

242,9

40,4

202,5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,4

316,4

0,0

442,7

435,4

7,3

2 187,0

2 146,4

40,6

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

36,8

4,9

286,3

279,0

7,3

2 244,0

2 041,5

202,5

70451

 

ხარჯები

41,7

36,8

4,9

83,4

83,4

0,0

242,9

40,4

202,5

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

202,9

195,6

7,3

2 001,1

2 001,1

0,0

 

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

316,4

316,4

0,0

239,8

239,8

0,0

185,9

145,3

40,6

70451

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,4

316,4

0,0

239,8

239,8

0,0

185,9

145,3

40,6

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

472,9

245,1

227,8

500,0

250,5

249,5

369,9

72,5

297,4

 

 

ხარჯები

260,9

100,5

160,4

433,3

221,8

211,5

369,9

72,5

297,4

 

03 02 01

სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

7052

 

ხარჯები

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია

131,6

0,0

131,6

171,5

0,0

171,5

170,7

0,0

170,7

7051

 

ხარჯები

96,7

0,0

96,7

133,5

0,0

133,5

170,7

0,0

170,7

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,9

0,0

34,9

38,0

0,0

38,0

0,0

0,0

0,0

 

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

98,3

98,3

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

7061

 

ხარჯები

98,3

98,3

0,0

221,8

221,8

0,0

72,5

72,5

0,0

 

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

240,8

144,6

96,2

106,7

28,7

78,0

116,7

0,0

116,7

7064

 

ხარჯები

63,7

0,0

63,7

78,0

0,0

78,0

116,7

0,0

116,7

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,1

144,6

32,5

28,7

28,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

163,7

0,0

163,7

327,6

4,3

323,3

107,7

0,0

107,7

 

 

ხარჯები

68,2

0,0

68,2

71,3

4,3

67,0

92,7

0,0

92,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

0,0

95,5

256,3

0,0

256,3

15,0

0,0

15,0

 

03 03 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

163,7

0,0

163,7

269,1

0,0

269,1

99,2

0,0

99,2

7066

 

ხარჯები

68,2

0,0

68,2

61,0

0,0

61,0

84,2

0,0

84,2

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,5

0,0

95,5

208,1

0,0

208,1

15,0

0,0

15,0

 

03 03 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

0,0

0,0

4,3

4,3

0,0

8,5

0,0

8,5

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,3

4,3

0,0

8,5

0,0

8,5

 

03 03 03

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

54,2

0,0

54,2

0,0

0,0

0,0

7066

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

48,2

0,0

48,2

0,0

0,0

0,0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

637,7

619,5

18,2

846,0

801,4

44,6

813,2

800,9

12,3

70451

 

ხარჯები

619,5

603,6

15,9

489,0

445,1

43,9

501,9

489,6

12,3

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

15,9

2,3

357,0

356,3

0,7

311,3

311,3

0,0

 

04 00

განათლება

342,1

10,9

331,2

374,6

0,0

374,6

1 102,2

489,7

612,5

 

 

ხარჯები

342,1

10,9

331,2

374,6

0,0

374,6

575,1

11,4

563,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

527,1

478,3

48,8

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

231,2

0,0

231,2

260,0

0,0

260,0

953,4

489,7

463,7

7091

 

ხარჯები

231,2

0,0

231,2

260,0

0,0

260,0

426,3

11,4

414,9

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

527,1

478,3

48,8

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

70,9

10,9

60,0

65,0

0,0

65,0

72,7

0,0

72,7

70923

 

ხარჯები

70,9

10,9

60,0

65,0

0,0

65,0

72,7

0,0

72,7

 

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

40,0

0,0

40,0

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

7098

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

49,6

0,0

49,6

76,1

0,0

76,1

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 006,2

0,0

1 006,2

1 209,3

435,6

773,7

1 903,1

759,6

1 143,5

 

 

ხარჯები

480,0

0,0

480,0

523,6

0,0

523,6

1 014,8

0,0

1 014,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

526,2

0,0

526,2

685,7

435,6

250,1

888,3

759,6

128,7

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

681,6

0,0

681,6

820,5

403,7

416,8

414,3

22,3

392,0

 

 

ხარჯები

161,8

0,0

161,8

166,7

0,0

166,7

293,3

0,0

293,3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519,8

0,0

519,8

653,8

403,7

250,1

121,0

22,3

98,7

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,8

0,0

3,8

1,7

0,0

1,7

10,8

0,0

10,8

7081

 

ხარჯები

3,8

0,0

3,8

1,7

0,0

1,7

5,2

0,0

5,2

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

5,6

 

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

677,8

0,0

677,8

818,8

403,7

415,1

403,5

22,3

381,2

7081

 

ხარჯები

158,0

0,0

158,0

165,0

0,0

165,0

288,1

0,0

288,1

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519,8

0,0

519,8

653,8

403,7

250,1

115,4

22,3

93,1

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

273,3

0,0

273,3

338,4

31,9

306,5

1 293,0

737,3

555,7

 

 

ხარჯები

273,3

0,0

273,3

306,5

0,0

306,5

525,7

0,0

525,7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

31,9

31,9

0,0

767,3

737,3

30,0

 

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

273,3

0,0

273,3

338,4

31,9

306,5

1 293,0

737,3

555,7

7082

 

ხარჯები

273,3

0,0

273,3

306,5

0,0

306,5

525,7

0,0

525,7

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

31,9

31,9

0,0

767,3

737,3

30,0

 

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,4

0,0

36,4

36,0

0,0

36,0

24,6

0,0

24,6

7083

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

36,0

0,0

36,0

24,6

0,0

24,6

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4,9

0,0

4,9

4,4

0,0

4,4

3,2

0,0

3,2

7084

 

ხარჯები

4,9

0,0

4,9

4,4

0,0

4,4

3,2

0,0

3,2

 

05 05

რელიგიის დაფინანსება

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

7084

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

168,0

0,0

168,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

248,8

0,0

248,8

449,8

100,0

349,8

608,1

0,0

608,1

 

 

ხარჯები

248,8

0,0

248,8

449,8

100,0

349,8

608,1

0,0

608,1

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

52,0

0,0

52,0

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

7074

 

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

60,0

0,0

60,0

84,6

0,0

84,6

 

06 02

სოციალური პროგრამები

196,8

0,0

196,8

389,8

100,0

289,8

523,5

0,0

523,5

 

 

ხარჯები

196,8

0,0

196,8

389,8

100,0

289,8

523,5

0,0

523,5

 

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

48,0

0,0

48,0

50,6

0,0

50,6

62,9

0,0

62,9

7107

 

ხარჯები

48,0

0,0

48,0

50,6

0,0

50,6

62,9

0,0

62,9

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

137,7

0,0

137,7

326,8

100,0

226,8

333,6

0,0

333,6

71011

 

ხარჯები

137,7

0,0

137,7

326,8

100,0

226,8

333,6

0,0

333,6

 

06 02 03

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

4,7

0,0

4,7

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

7104

 

ხარჯები

4,7

0,0

4,7

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

 

06 02 04

დაკრძალვის ხარჯი

2,7

0,0

2,7

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

7109

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

2,2

0,0

2,2

3,0

0,0

3,0

 

06 02 05

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

3,7

0,0

3,7

7,0

0,0

7,0

119,0

0,0

119,0

7107

 

ხარჯები

3,7

0,0

3,7

7,0

0,0

7,0

119,0

0,0

119,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი