მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016517
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
26/12/2022
ვებგვერდი, 26/12/2022
190020020.35.159.016517
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (26/12/2022 - 30/01/2023)

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2022 წლის 26 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მარნეულის  მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი


თავი I
მარნეულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

41616,9

51119,5

42405,1

8714,3

46556,3

46066,3

490,0

გადასახადები

24188,7

30035,0

30035,0

0,0

35830,3

35830,3

0,0

გრანტები

8293,8

8968,4

254,1

8714,3

490,0

0,0

490,0

სხვა შემოსავლები

9134,3

12116,0

12116,0

0,0

10236,0

10236,0

0,0

ხარჯები

23322,1

33528,4

31682,5

1845,9

34146,0

33656,0

490,0

შრომის ანაზღაურება

3906,6

5853,3

5664,9

188,4

7057,4

6813,5

244,0

საქონელი და მომსახურება

4893,4

7665,0

6243,0

1422,0

6270,4

6270,4

0,0

პროცენტი

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

სუბსიდიები

11286,9

15341,0

15240,5

100,5

15590,0

15349,0

241,0

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2911,3

3216,5

3211,5

5,0

2816,0

2811,0

5,0

სხვა ხარჯები

246,5

1364,9

1234,9

130,0

2338,5

2338,5

0,0

საოპერაციო სალდო

18294,7

17591,0

10722,6

6868,4

12410,3

12410,3

0,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14651,3

26319,5

18531,9

7787,6

12347,7

12347,7

0,0

ზრდა

15530,4

26888,0

19100,5

7787,6

12647,7

12647,7

0,0

კლება

879,2

568,5

568,5

0,0

300,0

300,0

0,0

მთლიანი სალდო

3643,5

-8728,5

-7809,3

-919,1

62,7

62,7

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3580,8

-8791,2

-7872,0

-919,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

3580,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

8791,2

7872,0

919,1

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-62,7

-62,7

-62,7

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსულობები

42496,0

51688,0

42973,6

8714,3

46856,3

46366,3

490,0

შემოსავლები

41616,9

51119,5

42405,1

8714,3

46556,3

46066,3

490,0

არაფინანსური აქტივების კლება

879,2

568,5

568,5

0,0

300,0

300,0

0,0

გადასახდელები

38915,3

60479,1

50845,7

9633,5

46856,3

46366,3

490,0

ხარჯები

23322,1

33528,4

31682,5

1845,9

34146,0

33656,0

490,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15530,4

26888,0

19100,5

7787,6

12647,7

12647,7

0,0

ვალდებულებების კლება

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

3580,8

-8791,2

-7872,0

-919,1

0,0

0,0

0,0

 


თავი II
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 46556,3 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

33274,9

51119,5

42405,1

8714,3

46556,3

46066,3

490,0

გადასახადები

18914,4

30035,0

30035,0

0,0

35830,3

35830,3

0,0

გრანტები

9340,4

8968,4

254,1

8714,3

490,0

0,0

490,0

სხვა შემოსავლები

5020,1

12116,0

12116,0

0,0

10236,0

10236,0

0,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 35830,3 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

გადასახადები

24188.7

30035,0

35830,3

გადასახადები ქონებაზე

6781,4

7220,0

7300,0

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

6781,4

7220,0

7300,0

ქონების გადასახადი

6781,4

7220,0

7300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3027,2

4014,0

4020,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

48,7

55,0

55,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

64,3

28,0

30,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

2251,1

1852,0

1921,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1390,2

1271,0

1274,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

17407,3

22815,0

28530,3

დამატებული ღირებულების გადასახადი

17407,3

22815,0

28530,3

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 490.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

გრანტები

8293,8

8968,4

490,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

0,0

254,1

0,0

მიმდინარე

0,0

3,1

0,0

კაპიტალური

0,0

251,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

8293,8

8714,3

490,0

მიმდინარე

690,8

1624,0

490,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

690,8

1624,0

490,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

690,8

1624,0

490,0

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

250,0

280,0

490,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

440,8

1344,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

0,0

0,0

0,0

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური

7603,0

7090,4

0,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7603,0

7090,4

0,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7603,0

6960,4

0,0

 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232,0

1232,0

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5821,0

5728,4

0,0

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

550,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10236,0 ათასი ლარის ოდენობით.

  თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

9134,3

12116,0

10236,0

შემოსავალი საკუთრებიდან

1746,1

2956,3

2275,0

პროცენტი

761,5

1381,8

1100,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

761,5

1381,8

1100,0

რენტა

984,6

1574,5

1175,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

861,7

1399,5

1000,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

120,4

175,0

175,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4761,0

4730,0

4541,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4763,1

4724,0

4535,0

სანებართვო მოსაკრებლები

606,1

450,0

260,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,8

8,0

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3930,0

4042,0

4042,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

216,1

224,0

225,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

-2,0

6,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

-2,0

6,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

-2,0

6,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

2391,4

4054,3

3420,0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

235,8

375,4

0,0

 


თავი III
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 34146,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

23322,1

33528,4

31682,5

1845,9

34146,0

33656,0

490,0

შრომის ანაზღაურება

3906,6

5853,3

5664,9

188,4

7057,4

6813,5

244,0

საქონელი და მომსახურება

4893,4

7665,0

6243,0

1422,0

6270,4

6270,4

0,0

პროცენტი                                                                              

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

სუბსიდიები

11286,9

15341,0

15240,5

100,5

15590,0

15349,0

241,0

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2911,3

3216,5

3211,5

5,0

2816,0

2811,0

5,0

სხვა ხარჯები

246,5

1364,9

1234,9

130,0

2338,5

2338,5

0,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  12347,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12647,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

360,9

1779,4

3234,4

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

360,9

1779,4

3234,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11762,3

22167,6

5474,3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5016,4

11075,0

3954,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3830,9

7478,9

574,6

02 03

გარე განათება

188,4

11,5

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1198,8

299,7

480,0

02 07

კეთილმოწყობა

254,7

955,6

105,2

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

64,0

1052,9

360,4

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1209,0

1294,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

194,7

863,9

480,0

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

2,7

14,9

0,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

192,0

849,0

480,0

04 00

განათლება

1470,6

746,6

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

0,0

82,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

1468,6

664,6

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1739,6

1289,2

3459,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1707,1

1191,2

3459,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

32,5

98,1

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

2,3

41,2

0,0

სულ ჯამი

15,173,7

26888,0

12647,7

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

879,2

568,5

300,0

ძირითადი აქტივები

215,6

155,0

150,0

არაწარმოებული აქტივები

663,6

155,0

150,0

მიწა

663,6

155,0

150,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6326,0

11390,9

13904,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6230,9

11292,5

13820,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა  

6230,9

10892,5

13620,0

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1529,3

2549,3

4314,4

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4701,6

8343,1

9305,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0,0

400,0

200,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95,08

98,48

84,26

702

II. თავდაცვა

193,0

280,9

304,0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

193,0

280,9

304,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

8973,8

16143,4

6127,1

70421

სოფლის მეურნეობა

13,0

1594,0

150,0

7045

ტრანსპორტი

7628,0

13177,4

5977,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7628,0

13177,4

5977,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1332,9

1372,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

2813,8

3733,8

3335,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2086,5

3572,0

3275,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

727,3

161,9

60,0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8000,3

13332,9

6965,1

7061

ბინათმშენებლობა

61,4

421,8

1715,5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

282,4

1030,6

105,2

7063

წყალმომარაგება

5553,1

8586,1

2586,7

7064

გარე განათება

1860,2

2041,5

2125,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

243,2

1252,9

432,7

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

197,9

337,9

330,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

197,9

337,9

330,0

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

4741,4

5711,0

8374,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3018,6

3172,0

5569,0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1089,4

1864,0

2125,0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

103,3

145,0

150,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

507,0

420,0

420,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

23,1

110,0

110,0

709

IX. განათლება

4856,1

6400,6

4812,0

7091

სკოლამდელი განათლება

4251,9

4994,6

4740,0

7092

ზოგადი განათლება

604,2

1406,0

72,0

710

X. სოციალური დაცვა

2812,9

3147,7

2705,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2192,8

2437,7

2000,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

617,6

705,0

700,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,5

5,0

5,0

 

სულ

38915,3

60479,1

46856,3

 


თავი IV
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

18294,7

 

17591,0

12410,3

მთლიანი სალდო

3643,5

 

-8728,5

               62.7

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3580,8

-8791,2

-7872,0

-919,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

3580,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

8791,2

7872,0

919,1

0,0

0,0

0,0

 

ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8791,157.22 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -7238,720.04 ლარი,  83,293.0 ლარი -„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.  550,000.0 ლარი  „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2021 წ 27 დეკემბერის №2374 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 919,144.18 ლარს. მათ შორის:

· 13,936.84 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ლიბერთი ბანკში არსებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე (2021 წლის დელეგირებული ტრანსფერი);

· 84,166.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ. 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);

· 212,441.31 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია);

· 246,608.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის არსებული შენობის რეაბილიტაციის, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფისთვის განკუთვნილი შენობის მიშენება);

· 6,748.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება);

· 23,030.0 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);

· 5,984.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 31.12.2018 წ, №2577 განკარგულება, ქ. მარნეულში მონუმენტური ძეგლის ,,კიდევაც დაიზრდებიან"–ის მიმდინარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია);

· 2.80 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულება (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით);

· 2,243.18 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის  31 დეკემბრის  №2752 განკარგულება,  სოფ. პროექტი 2020 წლის);

· 152,018.43 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის  5 თებერვლის  №168 განკარგულება,  სოფ. პროექტი 2021 წლის);

·  7,941.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი);

·  2,142.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია);

·  12,660.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. იმირჭალის გზების რეაბილიტაცია);

·  105,865.0 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე  2021 წ 29 ივლისი №1307 განკარგულება (სოფ. წერეთლის სარწყავი არხის რებილიტაცია);

· 25,357.62 ლარი -2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, №136 განკარგულება, (სოფ. კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა);

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -23,542.93 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს -1235.85 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -42,060.11 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -2719,61 ლარი,  ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16 33679,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი)-597,57 ლარი, ა(ა)იპ "სუფთა მარნეული"-2901,58 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა-0,36 ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-62.7

-62,7

-62.7

კლება

62.7

62,7

62.7

         საშინაო

62.7

62,7

62.7

         საგარეო

0.0

0,0

0.0

2023 წლის პირველი იანვრისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 219,353 ლარს, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხს.  31 დეკემბრისათვის იგეგმება ვალის შემცირება 62,674  ლარის ოდენობით.

 


თავი V
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2023-2026 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  მოვლა-შენახვა თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სულ

ადგილობრივი

ტრანსფერი

სულ

სულ

სულ

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

4597,1

4597,1

0,0

11363,1

10966,8

3700,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

650,0

650,0

0,0

490,6

490,6

800,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

3947,1

3947,1

0,0

10872,5

10476,2

2900,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

2796,7

2796,7

0,0

2284,9

2430,0

8070,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

2005,0

2005,0

0,0

1305,0

1255,0

1220,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

581,7

581,7

0,0

804,9

0,0

300,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

60,0

60,0

0,0

25,0

25,0

50,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

150,0

150,0

0,0

150,0

1150,0

6500,0

0203

გარე განათება

7

2125,0

2125,0

0,0

2200,0

2200,0

2500,0

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

525,0

525,0

0,0

500,0

500,0

600,0

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1600,0

1600,0

0,0

1700,0

1700,0

1900,0

20303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1380,0

1380,0

0,0

1280,0

4560,0

5560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

900,0

900,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

480,0

480,0

0,0

720,0

4000,0

5000,0

0205

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

 

1715,5

1715,5

0,0

0,0

0,0

1000,0

0207

კეთილმოწყობა

 

177,5

177,5

0,0

2099,4

6600,0

2100,0

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

105,2

105,2

0,0

1239,9

2500,0

0,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

0,0

759,5

4000,0

2000,0

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

72,3

72,3

0,0

100,0

100,0

100,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

360,4

360,4

0,0

0,0

0,0

53,6

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

360,4

360,4

0,0

0,0

0,0

53,6

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სულ

 

11436,6

11436,6

0,0

19227,4

26756,8

21983,6

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

4597,1

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 55 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების  მოვლა შენახვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020101

650,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,

 

ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

3947,1

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი  მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 185,538 ლარი, მათ შორის:

  • ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-94.692 ლარი;
  • სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.003 ლარი;
  • სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;
  • ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-57,755 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

2796,7

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მომატებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020201

2005,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  სოფლებისათვის სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

581,7

ქვეპროგრამის აღწერა

           მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2023 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად სულ 138,047  ლარი, მათ შორის:

  • სოფელ  ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-44,383;
  • სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-65,235;
  • სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-28,429.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა-შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

60.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

 

ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

                                          150.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

 

გ) გარე განათება

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                        2 125,0     

პროგრამის აღწერა

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 16267 ბოძს, ამდენივე სანათს.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020301

525.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020302

                                          1600.0  

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.

 

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0204

1380.0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

020401

                                           900.0    

 

ქვეპროგრამის აღწერა

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020402

480,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2023 წლისათვის დაგეგმილია 2 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა ორწლიანი პროცენტული დაფინანსების ფარგლებში, 2023 წელს გადასახდელია თანხის 40%.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

 

ე) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია 

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 05

         1 715,5     

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია,  შედეგად მივიღებთ შედარებით კეთილსაიმედო საცხოვრებელ გარემოს.

 

ვ) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

177,5   

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

ვ.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020701

105,2     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად  შექმნილია დასვენების და გართობის  ახალი კერები

 

ვ.ბ) სადღესასწაულო ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020703

                                             72,3     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

ზ) სარიტუალო ღონისძიებები

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

            360,4     

პროგრამის აღწერა

პრგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა

 

2. გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება  ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2420,0

2260,0

2250,0

2240,0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2100,0

2000,0

2000,0

2000,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

270,0

210,0

200,0

190,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

50,0

50,0

50,0

50,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

375,0

500,0

500,0

600,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

480,0

960,5

2600,0

1700,0

 

სულ პრიორიტეტი

3275,0

3720,5

5350,0

4540,0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

2420,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ა.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030101

2100,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030102

270,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

 

ა.გ) გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030103

50.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა  ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი  ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში  გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა  მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან 

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0302

                                         375.0 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0303

               480,0    

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.

 

3. განათლება (კოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

4700,0

4000,0

6100,0

8200,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

40,0

217,9

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

72,0

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

72,0

72,0

72,0

72,0

 

სულ პრიორიტეტი

4812,0

4289,9

6172,0

8272,0

 

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

4700.0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

04 02

40,0

 

პროგრამის აღწერა

არსებულ ეტაპზე პროგრამაში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება“ სუბსიდირება შშმ პირთა /ბავშვთა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების თანადაფინანსების სახით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

                                              72.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2023 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება . არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

გ.ა) პედაგოგთა დახმარება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                              72.0     

პროგრამის აღწერა

ქქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვე (გარდა ივლისისა და აგვისტოსი).

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს „ქართულის როგორც მეორე ენის“ სასწავლო პროგრამის განხორციელებას

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობ და სპორტი (კოდი 05 00 )

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

5569,0

6842,6

5260,0

2300,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2050,0

2200,0

2200,0

2200,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

60,0

60,0

60,0

100,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3459,0

4582,6

3000,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

2545,0

2835,0

2335,0

14405,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1850,0

1850,0

1850,0

1850,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

275,0

275,0

275,0

335,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

500,0

0,0

12000,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

420,0

210,0

210,0

220,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

110,0

110,0

110,0

150,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

150,0

150,0

150,0

150,0

 

სულ პრიორიტეტი

8374,0

9937,6

7855,0

17005,0

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

5569,0    

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

                                        2050,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 19 სპორტის სახეობის მიმართულებით, 33 სპორტულ ობიექტზე, 70 ჯგუფის და 64 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (3 დან - 25 წლამდე)დაახლოებით 1400  ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა, ძიუდო(საბავშვო ძიუდო), თავისუფალი ჭიდაობა, კრივი, ტეკვონდო, კიკბოქსინგი, ფეხბურთი, რაგბი, კალათბურთი, ფრენბურთი, ბატუტზე ხტომა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, მშვილდოსნობა, მკლავჭიდი, კარატე, ჭადრაკი, ძალისმიერი სამჭიდი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა,  2023 წელს იგეგმება ორი სპორტის სახეობის, მძლეოსნობის და გოგონათა ფრენბურთის დაფუძნება მარნეულის მუნიციპალიტეში.

      სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;   სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის და სპორტის მასობრიობის  მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის  დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  სპორტული სკოლა, შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს სპორტული ჯგუფების თანაბარ ხელმისაწვდომობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 18 ადმინისტრაციული ერთეულიდან მინიმუმ ერთი სპორტული ჯგუფი ფუნქციონირებს 13 ერთეულში. სპორტული სკოლა საქმიანობის ფარგლებში პრიორიტეტს ანიჭებს იმ სპორტის სახეობების გაფართოვებას, რომლებიც უკთესად უზრუნველყოფენ გოგნებისა და ბიჭების შედარებით თანაბარ ჩართულობას.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს მშვილდოსნობის ჯგუფი პარამშვილდოსნებისთვის, შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე მწვრთნელის მონაწილეობით. სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები გუნდების  კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზების მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები.

სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე;  სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; სპორტული შედეგების გაუმჯობესება; ეროვნული ნაკრებების წევრებით უზრუნველყოფა; რეგიონალური და ეროვნული დონის ტურნირების ორგანიზება მარნეულის მუნიციპალიტეტში.

 

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

60.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

3459,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

                                      2545,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

                             1850,0

ქვეპროგრამის აღწერა

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.                                                                               

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

 

ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

                                            275,0   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ბ.გ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

420.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად,   ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

 

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110.0

პროგრამის აღწერა

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:
ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად,
 სტუდენტებს წახალისების მიზნით,  გადაეცემათ მერის ჯილდო და  თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.                                                    

 

დ) ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

                                            150,0   

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრ.

 კოდი

დასახელება

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

330,0

89,0

241,0

300,0

300,0

300,0

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

330,0

89,0

241,0

300,0

300,0

300,0

06 02

სოციალური დაცვა

2705,0

2700,0

5,0

2705,0

2705,0

2705,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2000,0

2000,0

0,0

2000,0

2000,0

2000,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

700,0

700,0

0,0

700,0

700,0

700,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

სულ პრიორიტეტი

3035,0

2789,0

246,0

3005,0

3005,0

3005,0

 

ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ჯანმრთელობის დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

330,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

კოდი

პროგრამის დასახელება

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

330,0

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ბ) სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

                                      2705,0 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა     

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

                                         2000,0   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

700.0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება (კოდი 060203)

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

                                                 5.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დადგენილი წესის შესაბამისად  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010101) ქვეპროგრამაში 25,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გასახორციელებლად.

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 55.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

 (კოდი 010203)  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2023 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

273

13923,9

13680,0

244,0

12464,7

12444,8

11576,0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

38

4314,4

4314,4

0,0

3298,6

2798,6

2798,6

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

224

9305,6

9305,6

0,0

8839,3

9319,4

8450,6

010103

სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება

11

304,0

60,0

244,0

326,8

326,8

326,8

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

284,3

284,3

0,0

228,6

222,8

435,8

010201

სარეზერვო ფონდი

 

200,0

200,0

0,0

150,0

150,0

400,0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

3,0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

81,3

81,3

0,0

75,6

69,8

32,8

 

სულ პრიორიტეტი

273

14208,2

13964,2

244,0

12693,3

12667,6

12011,7

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                             81,3 

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

ღონისძიებები

ჯამი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (ძირი თანხა)

219,353

62,674

62,674

62,674

31,331

"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულება (პროცენტი)

40,055

18,583

12,902

7,144

1,426

 

259,408

81,257

75,576

69,818

32,757

 


თავი VI
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

38915,3

60479,1

50845,7

9633,5

46856,3

46366,3

490,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

269,0

269,0

0,0

273,0

262,0

11,0

 

ხარჯები

23322,1

33031,3

31185,4

1845,9

34146,0

33656,0

490,0

 

შრომის ანაზღაურება

3906,6

5853,3

5664,9

188,4

7057,4

6813,5

244,0

 

საქონელი და მომსახურება

4893,4

7715,0

6293,0

1422,0

6270,4

6270,4

0,0

 

პროცენტი

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სუბსიდიები

11286,9

14553,0

14452,5

100,5

15590,0

15349,0

241,0

 

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2911,3

3116,5

3111,5

5,0

2816,0

2811,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

246,5

1705,7

1575,7

130,0

2338,5

2338,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15530,4

27385,2

19597,6

7787,6

12647,7

12647,675

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6519,0

12064,4

11876,0

188,4

14208,2

13964,2

244,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

269,0

269,0

0,0

273,0

262,0

11,0

 

ხარჯები

6095,5

9829,8

9641,4

188,4

10911,2

10667,2

244,0

 

შრომის ანაზღაურება

3906,6

5853,3

5664,9

188,4

7057,4

6813,5

244,0

 

საქონელი და მომსახურება

1862,4

3080,6

3080,6

0,0

3263,1

3263,1

0,0

 

პროცენტი

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სუბსიდიები

20,0

53,3

53,3

0,0

30,0

30,0

0,0

 

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,0

151,8

151,8

0,0

89,0

89,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

136,1

603,1

603,1

0,0

398,0

398,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,9

2171,9

2171,9

0,0

3234,4

3234,4

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6423,9

11565,9

11377,5

188,4

13923,9

13680,0

244,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

269,0

269,0

269,0

0,0

273,0

262,0

11,0

 

ხარჯები

6063,1

9394,0

9205,6

188,4

10689,6

10445,6

244,0

 

შრომის ანაზღაურება

3906,6

5853,3

5664,9

188,4

7057,4

6813,5

244,0

 

საქონელი და მომსახურება

1862,4

3080,6

3080,6

0,0

3263,1

3263,1

0,0

 

სუბსიდიები

20,0

53,3

53,3

0,0

30,0

30,0

0,0

 

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93,0

151,8

151,8

0,0

89,0

89,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

136,1

200,1

200,1

0,0

195,0

195,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

360,9

2171,9

2171,9

0,0

3234,4

3234,4

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1529,3

2499,3

2499,3

0,0

4314,4

4314,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

39,0

39,0

39,0

0,0

38,0

38,0

0,0

 

ხარჯები

1527,2

2449,3

2449,3

0,0

2804,4

2804,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

776,6

1184,0

1184,0

0,0

1376,8

1376,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

565,5

1117,2

1117,2

0,0

1270,6

1270,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56,1

10,6

10,6

0,0

12,0

12,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

129,0

137,6

137,6

0,0

145,0

145,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

50,0

50,0

0,0

1510,0

1510,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4701,6

8785,6

8785,6

0,0

9305,6

9305,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

218,0

218,0

218,0

0,0

224,0

224,0

0,0

 

ხარჯები

4342,9

6665,7

6665,7

0,0

7581,2

7581,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2971,5

4452,9

4452,9

0,0

5436,7

5436,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1265,1

1912,1

1912,1

0,0

1934,5

1934,5

0,0

 

სუბსიდიები

20,0

53,3

53,3

0,0

30,0

30,0

0,0

 

გრანტები

45,0

55,0

55,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,2

130,0

130,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,1

62,5

62,5

0,0

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358,7

2119,9

2119,9

0,0

1724,4

1724,4

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

193,0

280,9

92,5

188,4

304,0

60,0

244,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12,0

12,0

12,0

0,0

11,0

0,0

11,0

 

ხარჯები

193,0

278,9

90,5

188,4

304,0

60,0

244,0

 

შრომის ანაზღაურება

158,6

216,4

28,0

188,4

244,0

0,0

244,0

 

საქონელი და მომსახურება

31,8

51,3

51,3

0,0

58,0

58,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,7

11,2

11,2

0,0

2,0

2,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

95,1

498,5

498,5

0,0

284,3

284,3

0,0

 

ხარჯები

32,4

435,8

435,8

0,0

221,6

221,6

0,0

 

პროცენტი

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

403,0

403,0

0,0

203,0

203,0

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

400,0

400,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

400,0

400,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

400,0

400,0

0,0

200,0

200,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

95,1

95,5

95,5

0,0

81,3

81,3

0,0

 

ხარჯები

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

 

პროცენტი

32,4

32,8

32,8

0,0

18,6

18,6

0,0

 

ვალდებულებები

62,7

62,7

62,7

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17701,4

29605,7

22217,1

7388,5

13152,1

13152,1

0,0

 

ხარჯები

5939,1

7283,3

7205,3

78,0

7677,8

7677,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2295,6

2675,7

2597,7

78,0

2537,3

2537,3

0,0

 

სუბსიდიები

3626,4

3845,0

3845,0

0,0

3425,0

3425,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

17,1

762,6

762,6

0,0

1715,5

1715,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11762,3

22322,3

15011,8

7310,5

5474,3

5474,3

0,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5519,2

11812,4

6518,4

5294,0

4597,1

4597,1

0,0

 

ხარჯები

502,8

652,7

652,7

0,0

650,0

650,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

502,8

652,7

652,7

0,0

650,0

650,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5016,4

11159,6

5865,6

5294,0

3947,1

3947,1

0,0

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

502,8

652,7

652,7

0,0

650,0

650,0

0,0

 

ხარჯები

502,8

652,7

652,7

0,0

650,0

650,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

502,8

652,7

652,7

0,0

650,0

650,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5016,4

11159,6

5865,6

5294,0

3947,1

3947,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5016,4

11159,6

5865,6

5294,0

3947,1

3947,1

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

6293,4

10023,9

9182,3

841,6

2796,7

2796,7

0,0

 

ხარჯები

2462,5

2475,0

2475,0

0,0

2215,0

2215,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

89,9

190,0

190,0

0,0

215,0

215,0

0,0

 

სუბსიდიები

2372,6

2285,0

2285,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3830,9

7548,9

6707,3

841,6

581,7

581,7

0,0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2383,5

2355,0

2355,0

0,0

2005,0

2005,0

0,0

 

ხარჯები

2383,5

2285,0

2285,0

0,0

2005,0

2005,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,9

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

2372,6

2285,0

2285,0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3169,6

5913,1

5177,3

735,7

581,7

581,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3169,6

5913,1

5177,3

735,7

581,7

581,7

0,0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

727,3

161,9

161,9

0,0

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

79,0

90,0

90,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

648,3

71,9

71,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

13,0

1594,0

1488,1

105,9

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

100,0

100,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

100,0

100,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

1494,0

1388,1

105,9

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1860,2

1971,5

1971,5

0,0

2125,0

2125,0

0,0

 

ხარჯები

1671,8

1960,0

1960,0

0,0

2125,0

2125,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1327,9

1550,0

1550,0

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

სუბსიდიები

343,8

410,0

410,0

0,0

525,0

525,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188,4

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

348,1

410,0

410,0

0,0

525,0

525,0

0,0

 

ხარჯები

343,8

410,0

410,0

0,0

525,0

525,0

0,0

 

სუბსიდიები

343,8

410,0

410,0

0,0

525,0

525,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

1327,9

1550,0

1550,0

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

ხარჯები

1327,9

1550,0

1550,0

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1327,9

1550,0

1550,0

0,0

1600,0

1600,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

184,2

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184,2

11,5

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2108,8

1449,7

1449,7

0,0

1380,0

1380,0

0,0

 

ხარჯები

910,0

1150,0

1150,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

სუბსიდიები

910,0

1150,0

1150,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1198,8

299,7

299,7

0,0

480,0

480,0

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

910,0

1150,0

1150,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

ხარჯები

910,0

1150,0

1150,0

0,0

900,0

900,0

0,0

 

სუბსიდიები

910,0

1150,0

1150,0

0,0

900,0

900,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

1198,8

299,7

299,7

0,0

480,0

480,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1198,8

299,7

299,7

0,0

480,0

480,0

0,0

0205

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

1715,5

1715,5

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1715,5

1715,5

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1715,5

1715,5

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

17,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

505,8

1923,2

1923,2

0,0

177,5

177,5

0,0

 

ხარჯები

251,1

967,6

967,6

0,0

72,3

72,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254,7

955,6

955,6

0,0

105,2

105,2

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

282,4

1030,6

1030,6

0,0

105,2

105,2

0,0

 

ხარჯები

72,0

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

72,0

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,4

955,6

955,6

0,0

105,2

105,2

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

44,3

762,6

762,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

762,6

762,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

762,6

762,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

179,1

130,0

130,0

0,0

72,3

72,3

0,0

 

ხარჯები

179,1

130,0

130,0

0,0

72,3

72,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

179,1

130,0

130,0

0,0

72,3

72,3

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

64,0

1052,9

1052,9

0,0

360,4

360,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,0

1052,9

1052,9

0,0

360,4

360,4

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

64,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,0

6,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0,0

1046,9

1046,9

0,0

360,4

360,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1046,9

1046,9

0,0

360,4

360,4

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1332,9

1372,0

119,2

1252,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

123,9

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

123,9

78,0

0,0

78,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1209,0

1294,0

119,2

1174,9

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2086,5

3242,0

3242,0

0,0

3275,0

3275,0

0,0

 

ხარჯები

1891,8

2378,1

2378,1

0,0

2795,0

2795,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

53,1

53,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1841,8

2325,0

2325,0

0,0

2745,0

2745,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194,7

863,9

863,9

0,0

480,0

480,0

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1735,1

2120,0

2120,0

0,0

2420,0

2420,0

0,0

 

ხარჯები

1732,4

2110,0

2110,0

0,0

2420,0

2420,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1682,4

2060,0

2060,0

0,0

2370,0

2370,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1489,8

1855,0

1855,0

0,0

2100,0

2100,0

0,0

 

ხარჯები

1487,0

1845,0

1845,0

0,0

2100,0

2100,0

0,0

 

სუბსიდიები

1487,0

1845,0

1845,0

0,0

2100,0

2100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,7

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

195,3

215,0

215,0

0,0

270,0

270,0

0,0

 

სუბსიდიები

195,3

215,0

215,0

0,0

270,0

270,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

159,4

269,9

269,9

0,0

375,0

375,0

0,0

 

ხარჯები

159,4

265,0

265,0

0,0

375,0

375,0

0,0

 

სუბსიდიები

159,4

265,0

265,0

0,0

375,0

375,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

192,0

852,1

852,1

0,0

480,0

480,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192,0

849,0

849,0

0,0

480,0

480,0

0,0

04 00

განათლება

4856,1

6400,6

4579,6

1821,0

4812,0

4812,0

0,0

 

ხარჯები

3385,5

5654,0

4310,0

1344,0

4812,0

4812,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

548,8

1344,0

0,0

1344,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2783,3

4248,0

4248,0

0,0

4740,0

4740,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1470,6

746,6

269,6

477,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2738,3

4270,0

4270,0

0,0

4700,0

4700,0

0,0

 

ხარჯები

2738,3

4188,0

4188,0

0,0

4700,0

4700,0

0,0

 

სუბსიდიები

2738,3

4188,0

4188,0

0,0

4700,0

4700,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

82,0

82,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

1513,6

724,6

247,6

477,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

45,0

60,0

60,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

45,0

60,0

60,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1468,6

664,6

187,6

477,0

0,0

0,0

0,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

604,2

1406,0

62,0

1344,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

602,2

1406,0

62,0

1344,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

548,8

1344,0

0,0

1344,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

53,4

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

53,4

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

62,0

62,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

550,8

1344,0

0,0

1344,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

548,8

1344,0

0,0

1344,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

548,8

1344,0

0,0

1344,0

0,0

0,0

0,0

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4741,4

5781,0

5781,0

0,0

8374,0

8374,0

0,0

 

ხარჯები

3001,8

4541,7

4541,7

0,0

4915,0

4915,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

136,7

561,6

561,6

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სუბსიდიები

2819,8

3785,1

3785,1

0,0

4320,0

4320,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

23,3

145,0

145,0

0,0

125,0

125,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1739,6

1239,2

1239,2

0,0

3459,0

3459,0

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

3018,6

3172,0

3172,0

0,0

5569,0

5569,0

0,0

 

ხარჯები

1311,5

1980,8

1980,8

0,0

2110,0

2110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სუბსიდიები

1296,8

1890,8

1890,8

0,0

2050,0

2050,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

13,8

70,0

70,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1707,1

1191,2

1191,2

0,0

3459,0

3459,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1369,7

1979,7

1979,7

0,0

2050,0

2050,0

0,0

 

ხარჯები

1296,8

1890,8

1890,8

0,0

2050,0

2050,0

0,0

 

სუბსიდიები

1296,8

1890,8

1890,8

0,0

2050,0

2050,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,9

88,9

88,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

14,7

90,0

90,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

14,7

90,0

90,0

0,0

60,0

60,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,9

20,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

13,8

70,0

70,0

0,0

40,0

40,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1634,2

1102,2

1102,2

0,0

3459,0

3459,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1634,2

1102,2

1102,2

0,0

3459,0

3459,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1596,4

2354,0

2354,0

0,0

2545,0

2545,0

0,0

 

ხარჯები

1563,9

2305,9

2305,9

0,0

2545,0

2545,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,5

396,6

396,6

0,0

250,0

250,0

0,0

 

სუბსიდიები

1523,0

1894,3

1894,3

0,0

2270,0

2270,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,5

15,0

15,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

48,1

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1030,7

1522,4

1522,4

0,0

1850,0

1850,0

0,0

 

ხარჯები

1002,0

1474,3

1474,3

0,0

1850,0

1850,0

0,0

 

სუბსიდიები

1002,0

1474,3

1474,3

0,0

1850,0

1850,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,7

48,1

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

54,9

411,6

411,6

0,0

275,0

275,0

0,0

 

ხარჯები

54,9

411,6

411,6

0,0

275,0

275,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

32,5

396,6

396,6

0,0

250,0

250,0

0,0

 

სუბსიდიები

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8,5

15,0

15,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

507,0

420,0

420,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

ხარჯები

507,0

420,0

420,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სუბსიდიები

507,0

420,0

420,0

0,0

420,0

420,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

23,1

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

23,1

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,1

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

60,0

60,0

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

103,3

145,0

145,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

103,3

145,0

145,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

103,3

145,0

145,0

0,0

150,0

150,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3010,8

3385,6

3150,0

235,5

3035,0

2789,0

246,0

 

ხარჯები

3008,5

3344,3

3108,8

235,5

3035,0

2789,0

246,0

 

სუბსიდიები

195,6

296,6

196,1

100,5

330,0

89,0

241,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2742,9

2852,7

2847,7

5,0

2605,0

2600,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

70,0

195,0

65,0

130,0

100,0

100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

41,2

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

197,9

337,9

237,3

100,5

330,0

89,0

241,0

 

ხარჯები

195,6

296,6

196,1

100,5

330,0

89,0

241,0

 

სუბსიდიები

195,6

296,6

196,1

100,5

330,0

89,0

241,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

41,2

41,2

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

197,9

302,9

202,4

100,5

330,0

89,0

241,0

 

ხარჯები

195,6

296,6

196,1

100,5

330,0

89,0

241,0

 

სუბსიდიები

195,6

296,6

196,1

100,5

330,0

89,0

241,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

6,3

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0,0

34,9

34,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

34,9

34,9

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2812,9

3047,7

2912,7

135,0

2705,0

2700,0

5,0

 

ხარჯები

2812,9

3047,7

2912,7

135,0

2705,0

2700,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2742,9

2852,7

2847,7

5,0

2605,0

2600,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

70,0

195,0

65,0

130,0

100,0

100,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2192,8

2337,7

2337,7

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

ხარჯები

2192,8

2337,7

2337,7

0,0

2000,0

2000,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2192,8

2337,7

2337,7

0,0

2000,0

2000,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

617,6

705,0

575,0

130,0

700,0

700,0

0,0

 

ხარჯები

617,6

705,0

575,0

130,0

700,0

700,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

547,6

510,0

510,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

70,0

195,0

65,0

130,0

100,0

100,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 70.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.
მუხლი 17
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 18
1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2.  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა  დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 20
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  სსიპ და ა(ა)იპ–ების ბიუჯეტების და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.
მუხლი 21
საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო/არაკომერციული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის მე-2-მე-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი  და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 
მუხლი 24
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 490,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 241.0 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 244.0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


თავი VIII
დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 25. დადგენილების ამოქმედება
1. დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან.

2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №41 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე –  www.matsne.gov.ge; 03/12/2021, №190020020.35.159.016481).



მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
14. 25/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 26/12/2023 13. 25/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 26/12/2023 12. 11/12/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 12/12/2023 11. 17/11/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 17/11/2023 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 10. 23/10/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 25/10/2023 9. 12/09/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 13/09/2023 8. 22/08/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 23/08/2023 7. 27/07/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 28/07/2023 6. 29/06/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 30/06/2023 5. 24/05/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 25/05/2023 4. 21/04/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 09 - ვებგვერდი, 24/04/2023 3. 04/04/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 07 - ვებგვერდი, 05/04/2023 2. 23/03/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 03 - ვებგვერდი, 24/03/2023 1. 30/01/2023 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 01 - ვებგვერდი, 01/02/2023