სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 72
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016352
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
72
22/12/2017
ვებგვერდი, 27/12/2017
190020020.35.108.016352
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2017 - 15/01/2018)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №72

2017 წლის 22 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები  8587,0  ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  8587,0  ათ. ლარი;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4681,6 ათ. ლარი;

მათ შორის:

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4486,6  ათ.ლარი;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ. ლარი.

ა.დ) სარეზერვო ფონდი  50,0 ათ. ლარით.

მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №27 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ რუსია



დანართი  №1
სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

        შემოსავლები

11703,2

11774,8

3526,8

8248,0

8387,0

0,0

8387,0

გადასახადები

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

2800,0

0,0

2800,0

გრანტები

8174,0

7840,2

3526,8

4313,4

4681,6

0,0

4681,6

სხვა შემოსავლები

447,1

814,6

0,0

814,6

905,4

0,0

905,4

 

 

 

 

 

 

 

 

       ხარჯები

7897,8

7571,4

416,9

7154,5

6990,7

0,0

6990,7

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1698,1

0,0

1698,1

1718,4

0,0

1718,4

საქონელი და მომსახურება

713,5

876,3

0,0

876,3

953,9

0,0

953,9

სუბსიდიები

3715,4

3680,1

0,0

3680,1

3781,9

0,0

3781,9

გრანტები

229,5

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

სოციალური      უზრუნველყოფა

485,8

493,0

0,0

493,0

422,6

0,0

422,6

სხვა ხარჯები

577,8

812,1

416,9

395,2

113,9

0,0

113,9

საოპერაციო სალდო

3805,4

4203,3

3109,8

1093,5

1396,3

0,0

1396,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3614,0

4395,3

3253,5

1141,8

1396,3

0,0

1396,3

ზრდა

3703,3

4636,0

3253,5

1382,5

1596,3

0,0

1596,3

კლება

89,3

240,7

0,0

240,7

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

191,4

-191,9

-143,7

-48,3

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

191,4

-193,4

-143,7

-49,8

0,0

0,0

0,0

ზრდა

194,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

194,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

3,1

193,4

143,7

49,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

3,1

193,4

143,7

49,8

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-1,5

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11792,5

12015,5

3526,8

8488,7

8587,0

0,0

8587,0

შემოსავლები

11703,2

11774,8

3526,8

8248,0

8387,0

0,0

8387,0

არაფინანსური აქტივების კლება

89,3

240,7

 

240,7

200,0

 

200,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11601,0

12208,9

3670,4

8538,5

8587,0

0,0

8587,0

ხარჯები

8004,9

8004,9

416,9

7154,5

6990,7

 

6990,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703,3

4636,0

3253,5

1382,5

1596,3

 

1596,3

ვალდებულებების კლება

0,0

1,5

 

1,5

0,0

 

0,0

ნაშთის ცვლილება

191,5

-193,4

-143,7

-49,8

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8387,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

2018  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

11703,2

11774,8

3526,8

8248,0

8387,0

0,0

8387,0

გადასახადები

11

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

2800,0

0,0

2800,0

გრანტები

13

8174,0

7840,2

3526,8

4313,4

4681,6

0,0

4681,6

სხვა შემოსავლები

14

447,1

814,6

0,0

814,6

905,4

0,0

905,4

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2800,0  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

2018  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

3082,0

3120,0

0,0

3120,0

2800,0

0,0

2800,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

818,7

950,0

 

950,0

750,0

 

750,0

ქონების გადასახადი

113

2263,4

2170,0

0,0

2170,0

2050,0

0,0

2050,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

1695,9

1800,0

 

1800,0

1689,5

 

1689,5

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

11,6

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

11311031

0,1

5,0

 

5,0

0,0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

11311032

11,5

4,5

 

4,5

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1131104

304,9

245,0

0,0

245,0

245,0

0,0

245,0

ფიზიკურ პირებიდან

11311041

158,2

140,0

 

140,0

140,0

 

140,0

იურიდიულ პირებიდან

11311042

146,7

105,0

 

105,0

105,0

 

105,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1131105

251,0

115,5

0,0

115,5

115,5

0,0

115,5

ფიზიკურ პირებიდან

11311051

16,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

იურიდიულ პირებიდან

11311052

234,9

97,5

 

97,5

97,5

 

97,5

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4681,6   ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

2018  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8174,0

7840,2

3526,8

4313,4

4681,6

0,0

4681,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8174,0

7840,2

3526,8

4313,4

4681,6

0,0

4681,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4208,7

4313,4

0,0

4313,4

4681,6

0,0

4681,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1331111

4013,7

4000,8

 

4000,8

4486,6

 

4486,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1331112

195,0

195,0

 

195,0

195,0

 

195,0

სხვა

1331114

 

117,6

 

117,6

0,0

 

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3965,3

3526,8

3526,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

2333,0

2526,8

2526,8

 

0,0

0,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

648,9

0,0

 

 

0,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

983,4

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  905,4 ათ. ლარის ოდენობით.

ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2016 ფაქტი

2017 გეგმა

2018  პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

447,1

814,6

0,0

814,6

905,4

0,0

905,4

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

154,6

217,5

0,0

217,5

122,2

0,0

122,2

პროცენტები

1411

31,1

14,0

 

14,0

20,0

 

20,0

რენტა

1415

123,5

203,5

0,0

203,5

102,2

0,0

102,2

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

84,0

187,5

 

187,5

90,0

 

90,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

39,5

16,0

 

16,0

12,2

 

12,2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

48,1

92,4

0,0

92,4

88,0

0,0

88,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

38,0

81,7

0,0

81,7

80,0

0,0

80,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

24,8

24,6

 

24,6

30,0

 

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

10,1

10,7

0,0

10,7

8,0

0,0

8,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

10,1

10,7

 

10,7

8,0

 

8,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

626,0

492,6

 

492,6

665,2

 

665,2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,5

12,1

 

12,1

30,0

 

30,0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6990,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

7897,8

7571,5

416,9

7154,5

6990,7

0,0

6990,7

 

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1698,1

0,0

1698,1

1718,4

0,0

1718,4

 

საქონელი და მომსახურება

713,5

876,3

0,0

876,3

953,9

0,0

953,9

 

სუბსიდიები

3715,4

3680,1

0,0

3680,1

3781,9

0,0

3781,9

 

გრანტები

229,5

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

485,8

493,0

0,0

493,0

422,6

0,0

422,6

 

სხვა ხარჯები

577,8

812,1

416,9

395,2

113,9

0,0

113,9

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1396,3   ათასი ლარით.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1596,3 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,1

35,5

 

35,5

77,4

 

77,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3657,3

4504,0

3253,5

1250,5

1501,4

0,0

1501,4

04 00

განათლება

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17,3

20,1

0,0

20,1

17,5

0,0

17,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

15,5

22,0

 

22,0

0,0

0,0

0,0

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარი

დასახელება

კოდი

206 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

89,3

240,7

200,0

 

ძირითადი აქტივები

311

47,6

90,7

100,0

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

314

41,7

150,0

200,0

 

მიწა

3141

41,7

150,0

100,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2727,0

2438,0

0,0

2438,0

2592,2

0,0

2592,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2727,0

2388,9

0,0

2388,9

2541,2

0,0

2541,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

48,1

0,0

48,1

50,0

0,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

1,0

 

1,0

1,0

 

1,0

702

თავდაცვა

99,0

99,1

0,0

99,1

79,0

0,0

79,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

279,2

4968,5

3444,1

1524,4

1405,4

0,0

1405,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,9

3,6

0,0

3,6

4,0

0,0

4,0

70421

სოფლის მეურნეობა

2,9

3,6

 

3,6

4,0

 

4,0

7045

ტრანსპორტი

249,3

2167,5

1944,0

223,5

235,0

0,0

235,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

249,3

2167,5

1944,0

223,5

235,0

0,0

235,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

26,9

2797,4

1500,1

1297,3

1166,4

0,0

1166,4

705

გარემოს დაცვა

894,6

724,8

0,0

724,8

655,0

0,0

655,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

894,6

724,8

 

724,8

655,0

 

655,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

46,8

5,8

0,0

5,8

106,0

0,0

106,0

7061

ბინათმშენებლობა

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

37,4

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7,0

4,8

0,0

4,8

6,0

0,0

6,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139,0

140,6

0,0

140,6

140,6

0,0

140,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139,0

140,6

0,0

140,6

140,6

0,0

140,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1465,0

1601,4

53,2

1548,2

1556,6

0,0

1556,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610,4

496,9

0,0

496,9

481,8

0,0

481,8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

716,5

686,4

53,2

633,2

624,4

0,0

624,4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106,1

388,1

 

388,1

420,4

 

420,4

709

განათლება

1354,7

1553,2

173,1

1380,0

1370,0

0,0

1370,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

1300,0

0,0

1300,0

7092

ზოგადი განათლება

59,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

139,4

283,2

173,1

110,0

20,0

0,0

20,0

710

სოციალური დაცვა

774,6

677,4

0,0

677,4

682,2

0,0

682,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

382,0

384,8

0,0

384,8

333,0

0,0

333,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

360,6

362,5

0,0

362,5

307,0

0,0

307,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39,5

39,1

0,0

39,1

40,4

0,0

40,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

353,0

253,6

0,0

253,6

308,8

0,0

308,8

 

სულ

7779,8

12208,9

3670,4

8538,5

8587,0

0,0

8587,0

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.


მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 

მუხლი 13. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  103,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  13,0 ათასი ლარი;

2.   „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი “ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


თავი II
   სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: შიდა მუნიციპალური გზების რეაბილიტაცია, ასევე კეთილმოეწყობა  ტროტუარები და ბორდიურები,  საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ინფრასტრუქტურული  სამუშაოების  თანადაფინანსება.

1.1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრიშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 3 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

1.2.1.   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, რაც ხელს შეუწყობს ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.

1.2.2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და  გამწვანების მოვლა-პატრონობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

1.3.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.4.სოფლის მეურნეობის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება: პროგრამა ,,მომავლის ბაღი“, რომელიც გულისხმობს  ვაზისა და ხეხილის თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენას და  სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას, ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების  და ახალგაზრდა ფერმერების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის  შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება. ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზი;

1.6. რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 10)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.  

2.1.  სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ  საბავშვო ბაღებში   ხდება. აქ ეყრება  საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებას და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  27 საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 1400 ბავშვი.   მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ  შორის  მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  

2.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო   სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

2.3. განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი - 20000  ლარი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

   ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა (ლარებში)

1

ბავშთა  და  ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების  IV ეროვნული კონკურსი.

მარტი

2500

2

მხიარული სტარტები

აპრილი

1850

3

ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი

ივნისი

2000

4

საველე არქეოლოგია

მაისი-ივნისი

2100

5

ეტალონი

აპრილი

3100

6

მერის სტიპენდია წარმატებული მოსწავლეებისათვის

წლის განმავლობაში

2000

7

,,მერის საჩუქარი ბავშვებს" - ექსკურსიები ნოქალაქევში

აპრილი-მაისი

2500

8

ქართული რომანსების ლექცია-კონცერტი

აპრილი

2500

9

მოსწავლე-ახალგაზრდობის პოეზიის რეგიონალური ფესტივალ-კონკურსი

აპრილი

1450

 

სულ

 

20000

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

3.1.1.სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)

1.  ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული  მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვა,  სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 41  სექცია, მათშორის: ძიუდო (4 სექცია) 45 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (6 სექცია) 73 ბავშვზე; კარატე–დო (6 სექცია) 73 ბავშვზე; ჭადრაკი (4 სექცია) 59 ბავშვზე; რაგბი  ( 6 სექცია) 43 ბავშვზე;  კალათბურთი (2 სექცია) 31 ბავშვზე; ტაეკვანდო(4 სექცია) 51 ბავშვზე; ხელბურთის ( 2 სექცია)  17  ბავშვზე;   ფუტზალის (1 სექცია) 15 ბავშვზე;  კრივი (8 სექცია) 68 ბავშვზე;  სასპორტო გაერთიანებაში  სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში  დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით.   გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების  სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მასშტაბით გამართულ  შეჯიბრებებში, სადაც  საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული – არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში. დაწესდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის რომლებიც   არ იხდიან  თანხას, ხოლო  ყოველთვიური გადასახადის  თანხა  განისაზღვროს 5 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველთა    ბაზაში   100000 და 100000-ზე დაბალი ქულა.

3.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს    ორი მოსამზადებელი (8-9 წელი ) და ხუთი ვაჟთა ასაკობრივი U-10,  U-12 , U- 13, U-16, U-14 ჯგუფები.  ასევე საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი".  სულ დღეის მდგომარეობით საფეხბურთო კლუბში გაწევრიანებულია 180 სპორტსმენი ზემოთ ჩამოთვლილი გუნდები მონაწილეობენ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ჭაბუკთა გათამაშებაში. საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი’’ კი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის (დასავლეთ ზონა) გათამაშებაში, რომელიც ფინანსდება ა(ა) ი.პ. ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ.

კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაცია, მისი განვითარება, აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მომზადებას, როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის.  კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხელს უწყობს კლუბის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნას,  სამედიცინო დიაგნოსტიკურ, სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. დაწესდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის რომლებიც   არ იხდიან  თანხას, ხოლო  ყოველთვიური გადასახადის  თანხა  განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სოციალურად დაუცველთა    ბაზაში   100000 და 100000-ზე დაბალი ქულა.

3.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  21800 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ჟ.შარტავას სახელობის ტურნირი  ფუთზალში

თებერვალი –მარტი

900

2

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა(საქართველოს ბავშვთა  და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით)

თებერვალი –მარტიი

4512

3

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდის ტრანსპორტირება (ტარდება საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის ორგანიზებით)

წლის მანძილზე

1000

4

ახალგაზრბიდული ფესტივალი 2018 ,,სპორტი ბარიერების გარეშე“ მონაწილეთა ტრანსპორტირება (ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით)

 

500

5

26 მაისის სპორტული ღონისძიებები(ფეხბურთი სკოლებს შორის, მარათონი, ველომარათონი)

მაისი

2992

6

ქუჩის კალათბურთი

აგვისტო

610

7

მაგიდის თამასების კვირეული

აგვისტო

2336

8

ემილ ყურაშვილის სახელობის ტურნირი

ოქტომბერი

1010

10

მერის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სპორტსმენებისათვის

წლის მანძილზე

3000

11

წარმატებული სპორტსმენებისა და მწრთვნელების დაჯილდოება

დეკემბერი

4940

 

სულ ჯამში  სავარაუდო ღირებულება

 

21800

 3.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.1.   კულტურული ღონისძიებების   პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 43000 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის  2900  მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. მიმდინარე  წელს შემოვიდა 1007 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი იღებს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე.  წლის განმავლობაში   მუნიციპალიტეტში გაიცემა წიგნები დაახლოებით  22000  მკითხველზე. მუნიციპალიტეტში სულ არის 160257 ცალი წიგნი.  ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა  სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძებს , იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ  ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 5048 ექსპონატია. ჟიული შარტავას მუზეუმში 418 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 662 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს.  მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა-პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად  წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა  და პირადი ნივთებით. კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.  ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა  და მისი რეალიზაციის  კოორდონაციას.  კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.

თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის  ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს.  თითოეული  ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ;  საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის  გამოცნობა  და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო  საკრავების წრე, ხელს უწობს მოსწავლეთა  მუსიკალური დონის ამაღლებას,   მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას,  მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია;  ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა  კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო-საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ-შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს:  ქართული ხალხური ცეკვის წრეზე, სამეჯლისო ცეკვების წრეზე, საესტრადო სიმღერების წრეზე, საესტრადო საკრავების შემსწავლელ  წრეზე  15 ლარს  და კომპიუტერული სწავლების წრეზე 20 ლარს.  გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 70000 დაბალი ქულა.

3.2.2.   სამუსიკო  ხელოვნების   განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ  ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს  207  აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  23 ლარია;  ფორტეპიანოზე 25 ლარი; ვიოლინოზე 20 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში   70000 დაბალი ქულა.

3.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს 50 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 10 ლარი.გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში   70000 დაბალი ქულა.

3.2.4. კულტურული   ღონისძიებების  ხელშეწყობის პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 38900 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

N

ღონისძიების დასახელება

 

ჩატარების თარიღი

თანხა

1

,,მხოლოდ შენ ერთს!“ - დედის დღის აღნიშვნა

3 მარტი

2 000

2

პროექტი  ,,ქართველები უცხოეთში“

მარტი

0

3

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო

14 აპრილი

0

4

ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე

18 აპრილი

0

5

ოჯახის სიწმინდის დაცვისადმი მიძღვნილი საღამო

19 მაისი

      0

6

კულტურული განვითარების საერთაშორისო დღე

21 მაისი

0

7

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე

26 მაისი

5 250

8

ნოდარ დუმბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო - ,,ადამიანის სული გაცილებით მეტია, ვიდრე სხეული...“

ივნისი

200

9

ქორეოგრაფიის დღის აღნიშვნა

11 ივნისი

930

10

8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი თემატური საღამო

8 აგვისტო

0

11

ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა

15 სექტემბერი

4100

12

მასწავლებელთა დღის აღნიშვნა

5 ოქტომბერი

3320

13

,,ეგრისობის“ სახალხო დღესასწაული

ოქტომბერი

10 000

14

შშმ პირთა დღე

3 დეკემბერი

0

15

,,პატრიარქი და სენაკი“ - პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა

25 დეკემბერი

0

16

საახალწლო ნაძვის ხის საზემოდ ანთება

27 დეკემბერი

550

17

გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია

27 დეკემბერი

0

18

საახალწლო ღონისძიება

31 დეკემბერი

550

19

გმირთა მემორიალური დაფის მოწყობა

 

12000

 

ჯამი

 

38900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ახალგაზრდული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური

პროგრამის ბიუჯეტი     20400 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის  ცხოვრებაში.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიებისდასახელება

ჩატარების დრო

თანხა

1

ტრენინგები(გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა მიმართ ძალადობაზე თვითპრეზენატაციაზე და სამოქალაქო განათლებაზე)

თებერვალი–მარტი

1962,5

2

ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის/“

წლის განმავლობაში

742

3

ექსკურსია წყალტუბოში პრომეთეს მღვიმე

ივნისი

2448

4

კინოსა და ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ღია ჩვენება

ივნისი

1860

5

ახალგაზრდობის საერთაშორისო  დღე

12 აგვისტო

6250

6

ექსკურისია  ანაკლიიის აკვაპარკში

 აგვისტო                სექტემბერი

3700

7

საჯარო  ლექციები

წლის განმავლობაში

1650

8

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროექტი მოხალისის მხარდაჭერა

ივნისი–დეკემბერი

787,5

9

CISV- საქართველოს საერთაშორისო ბანკის ,,Intenational  Youth meeting” თანადაფინანსება

წლის განმავლობაში

1000

 

სულ ჯამში  სავარაუდო ღირებულება

 

20400

3.4. მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა და   სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

3.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის  პროგრამა(პროგრამული  კოდი  05 06)

პროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც  უზრუნველყოფს გაზეთის  გამოშვებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას  მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს.  ეწევა  შეკვეთილი თუ სპეციალური ნორმების მომზადებას, სხვა სპეციფიკურ (პერიოდული გამოცემისათვის დამახასიათებელ)  სამუშაობს. ეწევა სხადასხვა  სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.

4. მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვა  და სოციალური  უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

4.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;

·   იმუნიზაციის  პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.

·   პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.

· პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.

4.2.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის  გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო ამბულატორიული მომსახურეობითა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფას,  კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზემოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში  დახმარებას, ხანძრისშედეგად უსახლკაროდდარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას,       დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას და დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას. აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ბიუჯეტი:166300  ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა)  ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.

4.2.2. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამის ბიუჯეტი: 18 700 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახისწევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსეროასლი; ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარებ აგაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე.

4.2.3.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ბიუჯეტი:10 000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო  საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის. შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი   მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის. საშობაო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საშობაო  საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის   და სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისათვის.

4.2.4ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამის ბიუჯეტი:20 000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა  მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება;პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრისშესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში). ასევე სხვა სახის დოკუმენტი განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში. დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

4.2.5. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 07)

პროგრამის ბიუჯეტი:   26300 ლარი.                                               

პროგრამისგანმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

4.2.5.1 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“მომსახურებიდან დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის, ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევას. ასევე დახმარება გაეწევათ სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ უსახლკარო, მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.დახმარება გაიცემა ყოველკვარტალურად 200 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

4.2.5.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა)სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად  200 ლარის გაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4.2.6. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 265000 ლარი.                                                                               

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.

4.2.6.1. სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის, ასევე სამედიცინო საგნებით (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 1200ლარისა;

ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში(გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა გადასახდელი თანხის 50%-ით. სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30%, მაგრამ არაუმეტეს 800  ლარისა.

გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე  დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი  კვლევების  თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.

სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია  პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა).შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი  დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა საგარანტიო წერილი.

4.2.6.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და  თანადაფინანსების  ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონეო ჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში ბ)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე სამედიცინო საგნებით უზრუნველყოფის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად. გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა დ ათანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.დ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის მედიკამენტებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი  დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.

4.2.7. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 33200 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  130 ლარით (21 ბენეფიციარი).

4.2.8. იშვიათი დაავადების მქონე პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:   8800 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე პირების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა  350  ლარი (6 ბენეფიციარი)

4.2.9. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 35 000 ლარი.  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი)ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება (პროგრამა გავრცელდება  იმ 4 შვილიან ოჯახებზე, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა მონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრირებული არიან 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულით) თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (46 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (4 და 4-ზე მეტშვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ, მზრუნველმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.

4.2.10. დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეროგრამის  ბიუჯეტი:  2400 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  დედ-მამით  ობოლ  ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  150 ლარი.(4 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.

4.2.11. შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე  პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი:  26000 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას, კერძოდ:

ა)მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ  ერთ  მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი; (50 ბენეფიციარი)დახმარების მისაღებად მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის ან მისი წარმომადგენლის მიერ მერიაში  წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

ბ)  სმენადაქვეითებულ პირებზე (I და II ჯგუფის ინვალიდებზე)   წელიწადში ორჯერ  ერთ მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი (26 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯები) მოქალაქის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; ყრუ-მუნჯი მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომითა და აუტიზმით დაავადებულ პირებზე წელიწადში ორჯერ  ერთ პირზე  გაიცემა 100 ლარი; ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი ) მქონე პირები, რომლებზეც წელიწადში ორჯერ  გაიცემა 100 ლარი. ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეთაგან ვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის განცხადებას თან უნდა ერთოდეს: პირის ან კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოზარდის შემთხვევაში მისი დაბადების მოწმობის ასლი; ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა)სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი;

4.2.12. სოციალური  ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

პროგრამის  ბიუჯეტი:  4000 ლარი.    

პროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

  პროგრამის აღწერა და მიზანი:

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ:

ა)100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 200 ლარი (3 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;

ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 200 ლარი(6 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება;სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის  მოწმობა;

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი. (13 ბენეფიციარი).დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.

4.2.13. F ISAF-ის  მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი:  3500 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს და ISAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე  (8 აგვისტოს) გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს დაღუპულის ოჯახის წევრის წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

4.2.14სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი: 60000 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანიას სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში  რეგისტრირებული 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სახურავის  სარემონტო სამუშაოებისათვის  2000 ლარის  ფარგლებში საამშენებლო  მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება  9 წევრით,  მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით.     კომისია    სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის მერს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მერის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე.   გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.

4.2.15დაწყებითი  კლასის  მოსწავლეთა  პროფილაქტიკური გამოკვლევის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი:  3000 ლარი.    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელისენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ   ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო  და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები (990 ბენეფიციარი)

5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

5.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.


თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11601,4

12208,9

3670,4

8538,5

8587,0

0,0

8587,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,0

140,0

0,0

140,0

142

0,0

142

 

ხარჯები

7897,8

7571,4

416,9

7154,5

6990,7

0,0

6990,7

 

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1698,1

0,0

1698,1

1718,4

0,0

1718,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703,3

4636,0

3253,5

1382,5

1596,3

0,0

1596,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2727,0

2438,0

0,0

2438,0

2592,2

0,0

2592,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

133,0

0,0

133,0

136

0,0

136

 

ხარჯები

2721,5

2402,2

0,0

2402,2

2514,8

0,0

2514,8

 

შრომის ანაზღაურება

2097,3

1633,1

0,0

1633,1

1661,8

0,0

1661,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

35,5

0,0

35,5

77,4

0,0

77,4

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

810,7

722,6

0,0

722,6

819,0

0,0

819,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

26,0

 

26,0

29

 

29

 

ხარჯები

807,7

710,6

0,0

710,6

743,0

0,0

743,0

 

შრომის ანაზღაურება

594,6

460,4

0,0

460,4

480,4

0,0

480,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

12,0

0,0

12,0

76,0

0,0

76,0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1916,3

1666,3

0,0

1666,3

1722,2

0,0

1722,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,0

107,0

 

107,0

107,0

 

107,0

 

ხარჯები

1913,9

1642,5

0,0

1642,5

1720,8

0,0

1720,8

 

შრომის ანაზღაურება

1502,8

1172,7

0,0

1172,7

1181,4

0,0

1181,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

23,5

0,0

23,5

1,4

0,0

1,4

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

48,1

0,0

48,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

48,1

0,0

48,1

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99,0

99,1

0,0

99,1

79,0

0,0

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

99,0

85,3

0,0

85,3

79,0

0,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

78,4

65,0

0,0

65,0

56,6

0,0

56,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99,0

99,1

0,0

99,1

79,0

0,0

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

6,0

 

6,0

 

ხარჯები

99,0

85,3

0,0

85,3

79,0

0,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

78,4

65,0

0,0

65,0

56,6

0,0

56,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4984,9

5699,2

3444,1

2255,1

2166,4

0,0

2166,4

 

ხარჯები

1327,5

1195,2

190,6

1004,6

665,0

0,0

665,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3657,3

4504,0

3253,5

1250,5

1501,4

0,0

1501,4

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2116,4

2167,5

1944,0

223,5

235,0

0,0

235,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2116,4

2167,5

1944,0

223,5

235,0

0,0

235,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

941,3

730,6

0,0

730,6

761,0

0,0

761,0

 

ხარჯები

901,9

724,8

0,0

724,8

661,0

0,0

661,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,4

5,9

0,0

5,9

100,0

0,0

100,0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და გამწვანების  მოვლა-პატრონობის  პროგრამა

894,6

724,8

0,0

724,8

655,0

0,0

655,0

 

ხარჯები

892,6

719,0

0,0

719,0

655,0

0,0

655,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

5,9

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7,0

4,8

0,0

4,8

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

7,0

4,8

0,0

4,8

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

143,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

415,6

520,8

356,5

164,3

484,0

0,0

484,0

 

ხარჯები

278,7

210,5

190,6

19,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136,8

310,3

165,8

144,5

484,0

0,0

484,0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

839,7

1237,2

1143,7

93,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839,7

1237,2

1143,7

93,5

0,0

0,0

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2,9

3,6

0,0

3,6

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

2,9

3,6

 

3,6

4,0

 

4,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

1039,5

0,0

1039,5

682,4

0,0

682,4

 

ხარჯები

0,0

256,3

0,0

256,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

783,2

0,0

783,2

682,4

0,0

682,4

04 00

განათლება

1412,0

1553,2

173,1

1380,0

1370,0

0,0

1370,0

 

ხარჯები

1404,0

1512,6

173,1

1339,4

1370,0

0,0

1370,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

1300,0

0,0

1300,0

 

ხარჯები

1150,0

1179,4

0,0

1179,4

1300,0

0,0

1300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,5

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

108,5

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

106,3

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

27,9

28,1

0,0

28,1

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

27,9

28,1

0,0

28,1

20,0

0,0

20,0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

60,3

240,2

173,1

67,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

60,3

240,2

173,1

67,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1465,0

1601,4

53,2

1548,2

1556,6

0,0

1556,6

 

ხარჯები

1447,7

1581,3

53,2

1528,1

1539,1

0,0

1539,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,3

20,1

0,0

20,1

17,5

0,0

17,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

610,4

496,9

0,0

496,9

481,8

0,0

481,8

 

ხარჯები

598,3

496,9

0,0

496,9

481,8

0,0

481,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

393,8

346,5

0,0

346,5

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

389,3

346,5

0,0

346,5

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

192,7

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

185,2

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

23,8

20,4

0,0

20,4

21,8

0,0

21,8

 

ხარჯები

23,8

20,4

0,0

20,4

21,8

0,0

21,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

716,5

686,4

53,2

633,2

624,4

0,0

624,4

 

ხარჯები

711,4

677,9

53,2

624,7

606,9

0,0

606,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

8,5

0,0

8,5

17,5

0,0

17,5

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

354,6

404,9

0,0

404,9

425,5

0,0

425,5

 

ხარჯები

349,4

396,5

0,0

396,5

420,0

0,0

420,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

8,4

0,0

8,4

5,5

0,0

5,5

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120,0

108,0

0,0

108,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

120,0

108,0

0,0

108,0

110,0

0,0

110,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

49,8

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

49,8

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

17,1

49,9

0,0

49,9

38,9

0,0

38,9

 

ხარჯები

17,1

49,7

0,0

49,7

26,9

0,0

26,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,2

0,0

0,2

12,0

0,0

12,0

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

16,5

17,6

0,0

17,6

20,4

0,0

20,4

 

ხარჯები

16,5

17,6

0,0

17,6

20,4

0,0

20,4

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

89,6

370,5

0,0

370,5

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

89,6

358,9

0,0

358,9

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,6

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

913,5

818,0

0,0

818,0

822,8

0,0

822,8

 

ხარჯები

898,1

794,9

0,0

794,9

822,8

0,0

822,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,5

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139,0

140,6

0,0

140,6

140,6

0,0

140,6

 

ხარჯები

129,0

125,6

0,0

125,6

140,6

0,0

140,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

774,6

677,4

0,0

677,4

682,2

0,0

682,2

 

ხარჯები

769,1

669,3

0,0

669,3

682,2

0,0

682,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

222,7

183,4

0,0

183,4

166,3

0,0

166,3

 

ხარჯები

217,2

176,4

0,0

176,4

166,3

0,0

166,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

16,8

14,0

0,0

14,0

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

16,8

14,0

0,0

14,0

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10,4

14,0

0,0

14,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,4

14,0

0,0

14,0

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

15,5

19,5

0,0

19,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,5

19,5

0,0

19,5

20,0

0,0

20,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,6

12,9

0,0

12,9

26,3

0,0

26,3

 

ხარჯები

3,6

12,9

0,0

12,9

26,3

0,0

26,3

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

330,6

329,1

0,0

329,1

265,0

0,0

265,0

 

ხარჯები

330,6

328,0

0,0

328,0

265,0

0,0

265,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23,4

23,9

0,0

23,9

33,2

0,0

33,2

 

ხარჯები

23,4

23,9

0,0

23,9

33,2

0,0

33,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

6,7

9,5

0,0

9,5

8,8

0,0

8,8

 

ხარჯები

6,7

9,5

0,0

9,5

8,8

0,0

8,8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

18,0

33,5

0,0

33,5

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

18,0

33,5

0,0

33,5

35,0

0,0

35,0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

1,8

2,6

0,0

2,6

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

1,8

2,6

0,0

2,6

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

3,7

6,3

0,0

6,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

3,7

6,3

0,0

6,3

4,0

0,0

4,0

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

77,9

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

77,9

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0