„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/01/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016376
12
15/01/2018
ვებგვერდი, 17/01/2018
190020020.35.108.016376
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2018 წლის 15 იანვარი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016352) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

„მუხლი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ა) განისაზღვროს:

 ა. ა) შემოსულობები 8587,0 ათ.ლარით;

 ა. ბ) გადასახდელები 9097,1 ათ.ლარით;

 ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4681,6 ათ.ლარით, მათ შორის:

 ა. გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4486,6 ათ.ლარით;

 ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით;

 ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0 ათ.ლარით;

 ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება 510,1 ათ.ლარით“;

 დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

 ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11703.2

11774.8

3526.8

8248.0

8387.0

0.0

8387.0

გადასახადები

3082.0

3120.0

0.0

3120.0

2800.0

0.0

2800.0

გრანტები

8174.0

7840.2

3526.8

4313.4

4681.6

0.0

4681.6

სხვა შემოსავლები

447.1

814.6

0.0

814.6

905.4

0.0

905.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7897.8

7571.4

416.9

7154.5

7033.8

0.0

7033.8

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

1718.4

0.0

1718.4

საქონელი და მომსახურება

713.5

876.3

0.0

876.3

977.3

0.0

977.3

სუბსიდიები

3715.4

3680.1

0.0

3680.1

3794.7

0.0

3794.7

გრანტები

229.5

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

485.8

493.0

0.0

493.0

422.6

0.0

422.6

სხვა ხარჯები

577.8

812.1

416.9

395.2

120.8

0.0

120.8

საოპერაციო სალდო

3805.4

4203.3

3109.8

1093.5

1353.2

0.0

1353.2

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3614.0

4395.3

3253.5

1141.8

1855.5

459.2

1396.3

ზრდა

3703.3

4636.0

3253.5

1382.5

2055.5

459.2

1596.3

კლება

89.3

240.7

0.0

240.7

200.0

0.0

200.0

მთლიანი სალდო

191.4

-191.9

-143.7

-48.3

-502.3

-459.2

-43.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

191.4

-193.4

-143.7

-49.8

-510.1

-465.5

-44.5

ზრდა

194.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

194.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

3.1

193.4

143.7

49.8

510.1

465.5

44.5

ვალუტა და დეპოზიტები

3.1

193.4

143.7

49.8

510.1

465.5

44.5

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-1.5

0.0

-1.5

-7.7

-6.3

-1.4

კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

7.7

6.3

1.4

საშინაო

0.0

1.5

0.0

1.5

7.7

6.3

1.4

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

,“;

 ა.ბ) მე- 2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11792.5

12015.5

3526.8

8488.7

8587.0

0.0

8587.0

შემოსავლები

11703.2

11774.8

3526.8

8248.0

8387.0

0.0

8387.0

არაფინანსური აქტივების კლება

89.3

240.7

 

240.7

200.0

 

200.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11601.0

12208.9

3670.4

8538.5

9097.1

465.5

8631.5

ხარჯები

8004.9

8004.9

416.9

7154.5

7033.8

 

7033.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703.3

4636.0

3253.5

1382.5

2055.5

459.2

1596.3

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

 

1.5

7.7

6.3

1.4

ნაშთის ცვლილება

191.5

-193.4

-143.7

-49.8

-510.1

-465.5

-44.5

“;

 ა.გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7033,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

7897.8

7571.5

416.9

7154.5

7033.8

0.0

7033.8

 

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

1718.4

0.0

1718.4

 

საქონელი და მომსახურება

713.5

876.3

0.0

876.3

977.3

0.0

977.3

 

სუბსიდიები

3715.4

3680.1

0.0

3680.1

3794.7

0.0

3794.7

 

გრანტები

229.5

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

485.8

493.0

0.0

493.0

422.6

0.0

422.6

 

სხვა ხარჯები

577.8

812.1

416.9

395.2

120.8

0.0

120.8

“;

ა.დ) მე- 8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1855,5 ათასი ლარით

 მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2055,5 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,1

35,5

 

35,5

77,4

 

77,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3657,3

4504,0

3253,5

1250,5

1960,6

459,2

1501,4

04 00

განათლება

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17,3

20,1

0,0

20,1

17,5

0,0

17,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

15,5

22,0

 

22,0

0,0

0,0

0,0

 “;

 ა.ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2727.0

2438.0

0.0

2438.0

2596.1

0.0

2596.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2727.0

2388.9

0.0

2388.9

2538.3

0.0

2538.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

48.1

0.0

48.1

50.0

0.0

50.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

1.0

 

1.0

7.9

 

7.9

702

თავდაცვა

99.0

99.1

0.0

99.1

79.0

0.0

79.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

279.2

4968.5

3444.1

1524.4

1870.9

465.5

1405.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2.9

3.6

0.0

3.6

4.0

0.0

4.0

70421

სოფლის მეურნეობა

2.9

3.6

 

3.6

4.0

 

4.0

7045

ტრანსპორტი

249.3

2167.5

1944.0

223.5

235.0

0.0

235.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

249.3

2167.5

1944.0

223.5

235.0

0.0

235.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

26.9

2797.4

1500.1

1297.3

1631.9

465.5

1166.4

705

გარემოს დაცვა

894.6

724.8

0.0

724.8

655.0

0.0

655.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

894.6

724.8

 

724.8

655.0

 

655.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

46.8

5.8

0.0

5.8

106.0

0.0

106.0

7061

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

37.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

7064

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.0

140.6

0.0

140.6

140.6

0.0

140.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

140.6

0.0

140.6

140.6

0.0

140.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1465.0

1601.4

53.2

1548.2

1596.9

0.0

1596.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610.4

496.9

0.0

496.9

494.6

0.0

494.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

716.5

686.4

53.2

633.2

651.9

0.0

651.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

106.1

388.1

 

388.1

420.4

 

420.4

709

განათლება

1354.7

1553.2

173.1

1380.0

1370.0

0.0

1370.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

1300.0

0.0

1300.0

7092

ზოგადი განათლება

59.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

139.4

283.2

173.1

110.0

20.0

0.0

20.0

710

სოციალური დაცვა

774.6

677.4

0.0

677.4

682.5

0.0

682.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

382.0

384.8

0.0

384.8

333.3

0.0

333.3

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

360.6

362.5

0.0

362.5

307.3

0.0

307.3

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

39.5

39.1

0.0

39.1

40.4

0.0

40.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

353.0

253.6

0.0

253.6

308.8

0.0

308.8

 

სულ

7779.8

12208.9

3670.4

8538.5

9097.1

465.5

8631.5

“;

 ა.ვ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 510,1 ათ. ლარით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 510,1 ათ. ლარით.

 ა.ზ) მე-15 მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს ,,1.5“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,1.5. 465,5 ათ.ლარი – სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (პროგრამული კოდი 03 08)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება”;

 ა.თ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.1. 342,8 ათ.ლარი– სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება“ (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვა, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 43 სექცია, მათშორის: ძიუდო (4 სექცია) 33 ბავშვზე, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (6 სექცია) 54 ბავშვზე; კარატე-დო (6 სექცია) 63 ბავშვზე; ჭადრაკი (4 სექცია) 32 ბავშვზე; რაგბი–ლელო ( 6 სექცია)37 ბავშვზე; კალათბურთი (2 სექცია) 31 ბავშვზე; ტაეკვანდო(4 სექცია) 38 ბავშვზე; ხელბურთის ( 2 სექცია) 17 ბავშვზე; ფუტზალის (1 სექცია) 18 ბავშვზე; კრივი (8 სექცია) 62 ბავშვზე; სასპორტო გაერთიანებაში სპორტული ღონისძიებები ეწყობა წლის დასაწყისში დამტკიცებული სპეციალური გეგმის მიხედვით. გარდა ამისა სასპორტო გაერთიანების სექციებში გაერთიანებული სპორტსმენები და მათ მიერ აღზრდილი ახალგაზრდები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ქვეყნის და საერთაშორისო მაშტაბით გამართულ შეჯიბრებებში, სადაც საკმაოდ მაღალი შედეგები აქვთ მოპოვებული–არაერთი მათგანია ჩარიცხული ქვეყნის ნაკრების შემადგენლობაში. დაწესდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის რომლებიც არ იხდიან თანხას, ხოლო გადასახადის თანხა განისაზღვროს 5 ლარის ოდენობით. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 70000 დაბალი ქულა.“;

 ა.ი) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.2.4. 66,4 ათ.ლარი კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 66391 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა

ღონისძიების დასახელება

 

ჩატარების თარიღი

თანხა

1

,,მხოლოდ შენ ერთს!“ - დედის დღის აღნიშვნა

3 მარტი

2 000

2

პროექტი ,,ქართველები უცხოეთში“

მარტი

0

3

დედაენის დღისადმი მიძღვნილი საღამო

14 აპრილი

0

4

ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების საერთაშორისო დღე

18 აპრილი

0

5

ოჯახის სიწმინდის დაცვისადმი მიძღვნილი საღამო

19 მაისი

 0

6

კულტურული განვითარების საერთაშორისო დღე

21 მაისი

0

7

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე

26 მაისი

5 250

8

ნოდარ დუმბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო - ,,ადამიანის სული გაცილებით მეტია, ვიდრე სხეული...“

ივნისი

200

9

ქორეოგრაფიის დღის აღნიშვნა

11 ივნისი

930

10

8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი თემატური საღამო

8 აგვისტო

0

11

ახალი სასწავლო წლის აღნიშვნა

15 სექტემბერი

4100

12

მასწავლებელთა დღის აღნიშვნა

5 ოქტომბერი

3320

13

,,ეგრისობის“ სახალხო დღესასწაული

ოქტომბერი

10 000

14

შშმ პირთა დღე

3 დეკემბერი

0

15

,,პატრიარქი და სენაკი“ - პატრიარქის აღსაყდრების დღის აღნიშვნა

25 დეკემბერი

0

16

საახალწლო ნაძვის ხის საზემოდ ანთება

27 დეკემბერი

550

17

გაწეული მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია

27 დეკემბერი

0

18

2018 წლის საახალწლო ღონისძიება

31 დეკემბერი

550

19

გმირთა მემორიალური დაფის მოწყობა

 

12000

20

2017 წლის საახალწლო ღონისძიების კრედიტორული დავალიანების დაფიანსება

იანვარი

27491

 

ჯამი

 

66391

“;

ა.კ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,4.2.6“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.6. 265,3 ათასი ლარი ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:265325 ლარი.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

4.2.6.1. სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის, ასევე სამედიცინო საგნებით (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად, მაგრამ არაუმეტეს 1200 ლარისა;

ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა გადასახდელი თანხის 50%-ით. სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30 %, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლარისა.

გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.

სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვან იწევრის მიერ მერიაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ. (აუცილებლობას არ წარმოადგენს იმ შემთხვევაში, როდესაც სამედიცინო დაწესებულების მიერ ანგარიშ-ფაქტურაშივე განსაზღვრულია პაციენტის მიერ თანაგადასახდელი თანხა). შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე წინასწარ გაიცემა საგარანტიო წერილი.

4.2.6.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონეო ჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში ბ)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე სამედიცინო საგნებით უზრუნველყოფის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად. გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა დ ათანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.დ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის მედიკამენტებით. დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.”.

თავი III

 სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

ა.ლ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11601.4

12208.9

3670.4

8538.5

9097.1

465.5

8631.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

140.0

0.0

140.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

7897.8

7571.4

416.9

7154.5

7033.8

0.0

7033.8

 

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

1718.4

0.0

1718.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703.3

4636.0

3253.5

1382.5

2055.5

459.2

1596.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2727.0

2438.0

0.0

2438.0

2596.1

0.0

2596.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

133.0

0.0

133.0

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

2721.5

2402.2

0.0

2402.2

2517.6

0.0

2517.6

 

შრომის ანაზღაურება

2097.3

1633.1

0.0

1633.1

1661.8

0.0

1661.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

35.5

0.0

35.5

77.4

0.0

77.4

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

1.1

0.0

1.1

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

810.7

722.6

0.0

722.6

815.0

0.0

815.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

26.0

 

26.0

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

807.7

710.6

0.0

710.6

739.0

0.0

739.0

 

შრომის ანაზღაურება

594.6

460.4

0.0

460.4

480.4

0.0

480.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

12.0

0.0

12.0

76.0

0.0

76.0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1916.3

1666.3

0.0

1666.3

1723.3

0.0

1723.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

107.0

 

107.0

107.0

 

107.0

 

ხარჯები

1913.9

1642.5

0.0

1642.5

1720.8

0.0

1720.8

 

შრომის ანაზღაურება

1502.8

1172.7

0.0

1172.7

1181.4

0.0

1181.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

23.5

0.0

23.5

1.4

0.0

1.4

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

1.1

0.0

1.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

48.1

0.0

48.1

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

48.1

0.0

48.1

50.0

0.0

50.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

1.0

0.0

1.0

7.9

0.0

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.0

99.1

0.0

99.1

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

99.0

85.3

0.0

85.3

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

65.0

0.0

65.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.0

99.1

0.0

99.1

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

99.0

85.3

0.0

85.3

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

65.0

0.0

65.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4984.9

5699.2

3444.1

2255.1

2631.9

465.5

2166.4

 

ხარჯები

1327.5

1195.2

190.6

1004.6

665.0

0.0

665.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3657.3

4504.0

3253.5

1250.5

1960.6

459.2

1501.4

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

6.3

0.0

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვა

2116.4

2167.5

1944.0

223.5

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2116.4

2167.5

1944.0

223.5

235.0

0.0

235.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

941.3

730.6

0.0

730.6

761.0

0.0

761.0

 

ხარჯები

901.9

724.8

0.0

724.8

661.0

0.0

661.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

5.9

0.0

5.9

100.0

0.0

100.0

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

894.6

724.8

0.0

724.8

655.0

0.0

655.0

 

ხარჯები

892.6

719.0

0.0

719.0

655.0

0.0

655.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

143.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

415.6

520.8

356.5

164.3

484.0

0.0

484.0

 

ხარჯები

278.7

210.5

190.6

19.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.8

310.3

165.8

144.5

484.0

0.0

484.0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

839.7

1237.2

1143.7

93.5

465.5

465.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.7

1237.2

1143.7

93.5

459.2

459.2

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.000

0.000

0.000

6.3

6.3

0.0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2.9

3.6

0.0

3.6

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.9

3.6

 

3.6

4.0

 

4.0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0.0

1039.5

0.0

1039.5

682.4

0.0

682.4

 

ხარჯები

0.0

256.3

0.0

256.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

783.2

0.0

783.2

682.4

0.0

682.4

04 00

განათლება

1412.0

1553.2

173.1

1380.0

1370.0

0.0

1370.0

 

ხარჯები

1404.0

1512.6

173.1

1339.4

1370.0

0.0

1370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

1300.0

0.0

1300.0

 

ხარჯები

1150.0

1179.4

0.0

1179.4

1300.0

0.0

1300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

59.5

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

108.5

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

106.3

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

27.9

28.1

0.0

28.1

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

27.9

28.1

0.0

28.1

20.0

0.0

20.0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

60.3

240.2

173.1

67.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

60.3

240.2

173.1

67.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1465.0

1601.4

53.2

1548.2

1596.9

0.0

1596.9

 

ხარჯები

1447.7

1581.3

53.2

1528.1

1579.4

0.0

1579.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

20.1

0.0

20.1

17.5

0.0

17.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

610.4

496.9

0.0

496.9

494.6

0.0

494.6

 

ხარჯები

598.3

496.9

0.0

496.9

494.6

0.0

494.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

393.8

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

ხარჯები

389.3

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

192.7

130.0

0.0

130.0

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

185.2

130.0

0.0

130.0

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

23.8

20.4

0.0

20.4

21.8

0.0

21.8

 

ხარჯები

23.8

20.4

0.0

20.4

21.8

0.0

21.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

716.5

686.4

53.2

633.2

651.9

0.0

651.9

 

ხარჯები

711.4

677.9

53.2

624.7

634.4

0.0

634.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

8.5

0.0

8.5

17.5

0.0

17.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

354.6

404.9

0.0

404.9

425.5

0.0

425.5

 

ხარჯები

349.4

396.5

0.0

396.5

420.0

0.0

420.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

8.4

0.0

8.4

5.5

0.0

5.5

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120.0

108.0

0.0

108.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

120.0

108.0

0.0

108.0

110.0

0.0

110.0

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

49.8

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.8

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა 

17.1

49.9

0.0

49.9

66.4

0.0

66.4

 

ხარჯები

17.1

49.7

0.0

49.7

54.4

0.0

54.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.0

0.2

12.0

0.0

12.0

05 02 05

თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

16.5

17.6

0.0

17.6

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

16.5

17.6

0.0

17.6

20.4

0.0

20.4

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

89.6

370.5

0.0

370.5

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

89.6

358.9

0.0

358.9

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.6

0.0

11.6

0.0

0.0

0.0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

913.5

818.0

0.0

818.0

823.1

0.0

823.1

 

ხარჯები

898.1

794.9

0.0

794.9

822.8

0.0

822.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5

22.0

0.0

22.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.3

0.0

0.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

140.6

0.0

140.6

140.6

0.0

140.6

 

ხარჯები

129.0

125.6

0.0

125.6

140.6

0.0

140.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

774.6

677.4

0.0

677.4

682.5

0.0

682.5

 

ხარჯები

769.1

669.3

0.0

669.3

682.2

0.0

682.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.3

0.0

0.3

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

222.7

183.4

0.0

183.4

166.3

0.0

166.3

 

ხარჯები

217.2

176.4

0.0

176.4

166.3

0.0

166.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

16.8

14.0

0.0

14.0

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

16.8

14.0

0.0

14.0

18.7

0.0

18.7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10.4

14.0

0.0

14.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.4

14.0

0.0

14.0

10.0

0.0

10.0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3.6

12.9

0.0

12.9

26.3

0.0

26.3

 

ხარჯები

3.6

12.9

0.0

12.9

26.3

0.0

26.3

06 02 08

 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

330.6

329.1

0.0

329.1

265.3

0.0

265.3

 

ხარჯები

330.6

328.0

0.0

328.0

265.0

0.0

265.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.3

0.0

0.3

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

 

ხარჯები

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

 

ხარჯები

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

 

ხარჯები

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 19

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ააიპ,,ლაზარე-2015" ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი