„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 51
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/06/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/06/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016415
51
22/06/2018
ვებგვერდი, 26/06/2018
190020020.35.108.016415
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №51

2018 წლის 22 ივნისი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016352)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:

,,მუხლი 1   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა)  განისაზღვროს:

ა. ა) შემოსულობები     8587,0     ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები    9158,9    ათ.ლარით;

ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი   4681,6  ათ.ლარით;

მათ შორის:

 ა. გ.ა)  გათანაბრებითი ტრანსფერი  4486,6  ათ.ლარით;

ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი  195,0 ათ.ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0  ათ.ლარით;

ა.ე) ფინანსური აქტივების  კლება 579,9  ათ.ლარით“;

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  1-ლი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

        დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11703,2

11442,5

3490,3

7952,2

8387,0

0,0

8387,0

გადასახადები

3082,0

3154,1

0,0

3154,1

2800,0

0,0

2800,0

გრანტები

8174,0

7744,3

3490,3

4254,0

4681,6

0,0

4681,6

სხვა შემოსავლები

447,1

544,2

0,0

544,2

905,4

0,0

905,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7897,8

7322,7

411,6

6911,1

7214,1

0,0

7214,1

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1677,6

0,0

1677,6

1823.3

0,0

1823.3

საქონელი და მომსახურება

713,5

774,5

0,0

774,5

801,7

0,0

801,7

სუბსიდიები

3715,4

3611,9

0,0

3611,9

3971,7

0,0

3971,7

გრანტები

229,5

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

485,8

461,3

0,0

461,3

518,0

0,0

518,0

სხვა ხარჯები

577,8

785,7

411,6

374,1

64,4

0,0

64,4

საოპერაციო სალდო

3805,4

4119,8

3078,7

1041,1

1172,8

0,0

1172,8

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3614,0

3690,3

2747,9

942,4

1752,7

465,5

1287,2

ზრდა

3703,3

4018,9

2747,9

1271,0

1952,7

465,5

1487,2

კლება

89,3

328,6

0,0

328,6

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

191,4

429,5

330,8

98,7

-579,9

-465,5

-114,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

191,4

428,0

330,8

97,2

-579,9

-465,5

-114,3

ზრდა

194,5

621,4

474,5

146,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

194,5

621,4

474,5

146,9

0,0

0,0

0,0

კლება

3,1

193,4

143,7

49,8

579,9

465,5

114,3

ვალუტა და დეპოზიტები

3,1

193,4

143,7

49,8

579,9

465,5

114,3

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-1,5

0,0

-1,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

,“;

 ა.ბ) მე-2   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება :

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11792,5

12015,5

3526,8

8488,7

8587,0

0,0

8587,0

შემოსავლები

11703,2

11774,8

3526,8

8248,0

8387,0

0,0

8387,0

არაფინანსური აქტივების კლება

89,3

240,7

 

240,7

200,0

 

200,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11601,0

12208,9

3670,4

8538,5

9166,8

465,5

8701,3

ხარჯები

8004,9

8004,9

416,9

7154,5

7214,1

 

7214,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703,3

4636,0

3253,5

1382,5

1952,7

465,5

1487,2

ვალდებულებების კლება

0,0

1,5

 

1,5

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

191,5

-193,4

-143,7

-49,8

-579,9

-465,5

-114,3

,“;

ა.გ)  მე-7  მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7214,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

7897,8

7322,7

411,6

6911,1

7214,1

0,0

7214,1

 

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1677,6

0,0

1677,6

1823.3

0,0

1823.3

 

საქონელი და მომსახურება

713,5

774,5

0,0

774,5

801,7

0,0

801,7

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

3715,4

3611,9

0,0

3611,9

3971,7

0,0

3971,7

 

გრანტები

229,5

11,7

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

485,8

461,3

0,0

461,3

518,0

0,0

518,0

 

სხვა ხარჯები

577,8

785,7

411,6

374,1

64,4

0,0

64,4

,  “;

ა.დ)  მე-8 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  1752,7  ათასი ლარით,

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1952,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,1

35,5

 

35,5

59,3

 

59,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3657,3

4504,0

3253,5

1250,5

1844,1

465,5

1378,6

04 00

განათლება

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17,3

20,1

0,0

20,1

39,3

0,0

39,3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

15,5

22,0

 

22,0

10,0

0,0

10,0

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

206 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

89,3

240,7

200,0

 

ძირითადი აქტივები

311

47,6

90,7

100,0

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

314

41,7

150,0

200,0

 

მიწა

3141

41,7

150,0

100,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

0,0

0,0

 

,  “;

ა.ე)  მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის    

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2727,0

2349,4

0,0

2349,4

2595,5

0,0

2595,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2727,0

2349,4

0,0

2349,4

2537,3

0,0

2537,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

 

0,0

8,2

 

8,2

702

თავდაცვა

99,0

98,0

0,0

98,0

79,0

0,0

79,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

252,3

3090,4

1914,0

1176,4

921,4

0,0

921,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2,9

2,7

0,0

2,7

4,0

0,0

4,0

70421

სოფლის მეურნეობა

2,9

2,7

 

2,7

4,0

 

4,0

7045

ტრანსპორტი

249,3

2049,4

1914,0

135,4

235,0

0,0

235,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

249,3

2049,4

1914,0

135,4

235,0

0,0

235,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

1038,3

0,0

1038,3

682,4

0,0

682,4

705

გარემოს დაცვა

0,0

761,9

668,4

93,5

465,5

465,5

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

761,9

668,4

93,5

465,5

465,5

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

968,2

1154,4

354,8

799,6

1617,1

0,0

1617,1

7061

ბინათმშენებლობა

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

37,4

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

7064

გარე განათება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

928,5

1153,4

354,8

798,6

1617,1

0,0

1617,1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139,0

137,7

0,0

137,7

152,6

0,0

152,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139,0

137,7

0,0

137,7

152,6

0,0

152,6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1465,0

1563,9

49,1

1514,8

1293,1

0,0

1293,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610,4

490,0

0,0

490,0

544,6

0,0

544,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

699,4

631,0

49,1

581,9

544,1

0,0

544,1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

123,2

412,9

0,0

412,9

160,5

0,0

160,5

709

განათლება

1354,7

1550,3

173,1

1377,2

1360,0

0,0

1360,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1158,8

1459,4

173,1

1286,3

1300,0

0,0

1300,0

7092

ზოგადი განათლება

59,5

49,5

0,0

49,5

50,0

0,0

50,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59,5

49,5

0,0

49,5

50,0

0,0

50,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

136,4

41,4

0,0

41,4

10,0

0,0

10,0

710

სოციალური დაცვა

774,6

637,3

0,0

637,3

682,5

0,0

682,5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51,5

55,7

0,0

55,7

68,0

0,0

68,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30,1

33,4

0,0

33,4

42,0

0,0

42,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36,6

36,0

0,0

36,0

37,4

0,0

37,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

686,6

545,6

0,0

545,6

577,1

0,0

577,1

 

სულ

7779,8

11343,4

3159,5

8183,9

9166,8

465,5

8701,3

,  “;

ა.ვ) მე-11 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 579,9   ათ. ლარით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  - 579,9   ათ. ლარით.“;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის მე-1 პუნქტის ,,1.2.2“ ქვეპუნქტს  შეეცვალოს სახელწოდება და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,1.2.2.  1115,7 ათ.ლარი –  საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.თ)  მე-15  მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,1.3“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,1.3.  495, 4  ათასი ლარი –  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ამასთან, მუნიციპალიტეტში  უნდა აშენდეს სსიპ საგანგებო სიტუაციების  კოორდინაციისა და  გადაუდებელი  დახმარების ცენტრის  სასწრაფო  სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა, ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფისათვის  აუცილებელია   მოხდეს სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა. უნდა შემუშავდეს:  ტერიტორიის ტოპოგრაფიული  და საძირკვლის მოწყობის კონსტრუქციული სქემები, საინჟინრო  ქსელების (წყალი,  გაზი, კანალიზაცია, ელ.ენერგია) პროექტზე დაერთების სქემა,  სამშენებლო  ტერიტორიის  ნაგვისაგან დასუფთავების და პროფილზე მოყვანის გეგმები.  აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო იქნება ელ.ტენდერის გამოცხადება და საპროექტო  ორგანიზაციის  გამოვლენა, რომელიც  უზრუნველყოფს სრულყოფილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებას მოწოდებული შენიშნვნების გათვალისწინებით.“;

ა.ი)  მე-15  მუხლის მე-2  პუნქტის ,, 2.3.“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,2.3.განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04) 

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

პროგრამის ბიუჯეტი - 10000  ლარი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.“;

ა.კ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.1.2“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.1.2.190,0 ათასი ლარი – ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ორი მოსამზადებელი (8-9 წელი) და ხუთი ვაჟთა ასაკობრივი U-10,  U-12, U- 13, U-16, U-14 ჯგუფები. ასევე საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი“,   სულ დღეის მდგომარეობით საფეხბურთო კლუბში გაწევრიანებულია 180 სპორტსმენი. ზემოთ ჩამოთვლილი გუნდები მონაწილეობენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ჭაბუკთა გათამაშებაში, საფეხბურთო კლუბი ,,ეგრისი’’ კი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის (დასავლეთ ზონა) გათამაშებაში, რომელიც ფინანსდება ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ.

კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაცია, მისი განვითარება, აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მომზადება, როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის.  კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხელს უწყობს კლუბის მოსწავლეებისათვის მატერიალური ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნას  სამედიცინო დიაგნოსტიკურ, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.   დაწესდეს  გადასახადი    მოსწავლეებისათვის  და  განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით. გაეწიოს შეღავათი იმ მოსწავლეებს,  რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში   100000-მდე  დაბალი ქულით.“;  

ა.ლ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.1.3“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.1.3. სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი  11800 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება .’’;

ა.მ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.1“ ქვეპუნქტის   სახელი   შეეცვალოს  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.1. 380,5 ათასი ლარი  – მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ემსახურება 43000 მკითხველს, მათ შორის, 1-9 კლასის  2900  მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. მიმდინარე  წელს შემოვიდა 1007 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კონფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები, ტარდება საუბრები, ეწყობა გამოფენები, იმართება სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებები. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე.  წლის განმავლობაში   მუნიციპალიტეტში გაიცემა წიგნები დაახლოებით  22000  მკითხველზე. მუნიციპალიტეტში სულ არის 160257 ცალი წიგნი.  ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟიული შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და  სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძებს, იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ  ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. ჟიული შარტავას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში 5048 ექსპონატია.

ჟიული შარტავას მუზეუმში 418 ექსპონატია, თეოფანე დავითაიას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 662 ექსპონატს. არნოლდ ჩიქობავას სახლ-მუზეუმის ფონდი შეადგენს 291 ექსპონატს.  მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა-პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალებითა  და პირადი ნივთებით. კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.  ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა  და მისი რეალიზაციის  კოორდინაციას.  კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივების ორგანიზებას.

თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული  ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ;  საესტრადო სიმღერების შემსწავლელ წრეში, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის  გამოცნობა  და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო  საკრავების წრე, ხელს უწყობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას,   მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას,  მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია;  ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისაა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა, მოსწავლე-    ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა  კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო-საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ-შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“; მშობელთა შენატანი ფასიანი სწავლების სექციებში ერთ მოსწავლეზე შეადგენს:    ქართული ხალხური ცეკვის წრეზე, სამეჯლისო ცეკვების წრეზე, საესტრადო სიმღერების წრეზე, საესტრადო საკრავების შემსწავლელ  წრეზე  15 ლარს  და კომპიუტერული სწავლების წრეზე 20 ლარს.  გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 70000-ზე დაბალი ქულით.“;

ა.ნ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.2“ ქვეპუნქტს შეეცვალოს სახელწოდება და    ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.2. 149,3 ათასი ლარი – ტრადიციული და თანამედროვე  ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხურ საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს  209  აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  23 ლარია;  ფორტეპიანოზე 25 ლარი; ვიოლინოზე 20 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში   70000-ზე დაბალი ქულით.“;    

ა.ო) მე-15  მუხლის  მე-3 პუნქტის   ,,3.2.3“ ქვეპუნქტი  და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.3.   14,4 ათასი ლარი –  საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება აიპ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს 50 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდასაკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 10 ლარი. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში   70000-ზე დაბალი ქულით.“;

ა.პ) მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.2.4“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.4.  45,8   ათ. ლარი   კულტურული   ღონისძიებების  ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 02 04)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 45,8 ათ. ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება. ;

ა.ჟ) მე-15  მუხლის  მე-3 პუნქტს  დაემატოს  ,,3.3“ ქვეპუნქტი  და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.3.  10,4 ათასი ლარი –  ახალგაზრდული ღონისძიებების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური.

პროგრამის ბიუჯეტი  10400 ლარი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის  ცხოვრებაში. ;

ა.რ) მე-15  მუხლის  მე-3 პუნქტის  ,,3.4“ ქვეპუნქტი  და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.4.  104,3  ათასი ლარი  – მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა და   სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“.

თავი  I I I

             სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 

ა.ს)  მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16’’.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 

განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის  მიხედვით,  თანდართული  რედაქციით:

ორგანი-ზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11601,4

11343,1

3159,5

8183,6

9166,8

465,5

8701,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,0

140,0

0,0

140,0

147

0,0

147

 

ხარჯები

7897,8

7322,7

411,6

6911,1

7214,1

0,0

7214,1

 

შრომის ანაზღაურება

2175,8

1677,6

0,0

1677,6

1823.3

0,0

1823.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703,3

4018,9

2747,9

1271,0

1952,7

465,5

1487,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2727,0

2349,4

0,0

2349,4

2595,5

0,0

2595,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

133,0

0,0

133,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

2721,5

2316,4

0,0

2316,4

2536,2

0,0

2536,2

 

შრომის ანაზღაურება

2097,3

1613,6

0,0

1613,6

1770,7

0,0

1770,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

32,7

0,0

32,7

59,3

0,0

59,3

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

810,7

701,1

0,0

701,1

810,0

0,0

810,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

26,0

 

26,0

30

 

30

 

ხარჯები

807,7

696,8

0,0

696,8

756,5

0,0

756,5

 

შრომის ანაზღაურება

594,6

458,8

0,0

458,8

480,1

0,0

480,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

4,3

0,0

4,3

53,5

0,0

53,5

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1916,3

1648,3

0,0

1648,3

1727,3

0,0

1727,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,0

107,0

 

107,0

113,0

 

113,0

 

ხარჯები

1913,9

1619,6

0,0

1619,6

1721,5

0,0

1721,5

 

შრომის ანაზღაურება

1502,8

1154,8

0,0

1154,8

1290,5

0,0

1290,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

28,3

0,0

28,3

5,8

0,0

5,8

 

ვალდებულებების კლება

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

0,0

8,2

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

1,0

0,0

1,0

01 04 02

მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

0,0

6,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

0,0

6,9

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

0,0

0,000

0,000

0,000

0,4

0,0

0,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99,0

98,0

0,0

98,0

79,0

0,0

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

99,0

84,2

0,0

84,2

79,0

0,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

78,4

64,0

0,0

64,0

52,7

0,0

52,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99,0

98,0

0,0

98,0

79,0

0,0

79,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

99,0

84,2

0,0

84,2

79,0

0,0

79,0

 

შრომის ანაზღაურება

78,4

64,0

0,0

64,0

52,7

0,0

52,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4984,9

5006,8

2937,3

2069,5

3004,0

465,5

2538,5

 

ხარჯები

1327,5

1117,2

189,4

927,7

1159,9

0,0

1159,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3657,3

3889,6

2747,9

1141,7

1844,1

465,5

1378,6

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2116,4

2049,4

1914,0

135,4

235,0

0,0

235,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2116,4

2049,4

1914,0

135,4

235,0

0,0

235,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

941,3

673,1

0,0

673,1

1121,7

0,0

1121,7

 

ხარჯები

901,9

668,7

0,0

668,7

1120,8

0,0

1120,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,4

4,3

0,0

4,3

0,9

0,0

0,9

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,3

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამაში

894,6

667,3

0,0

667,3

1115,7

0,0

1115,7

 

ხარჯები

892,6

662,9

0,0

662,9

1114,8

0,0

1114,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

4,3

0,0

4,3

0,9

0,0

0,9

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7,0

4,8

0,0

4,8

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

7,0

4,8

0,0

4,8

6,0

0,0

6,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

143,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

415,6

481,4

354,8

126,5

495,4

0,0

495,4

 

ხარჯები

278,7

189,4

189,4

0,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136,8

292,0

165,4

126,5

460,4

0,0

460,4

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

839,7

761,9

668,4

93,5

465,5

465,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839,7

761,9

668,4

93,5

465,5

465,5

0,0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2,9

2,7

0,0

2,7

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

2,9

2,7

 

2,7

4,0

 

4,0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0,0

1038,3

0,0

1038,3

682,4

0,0

682,4

 

ხარჯები

0,0

256,3

0,0

256,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

782,0

0,0

782,0

682,4

0,0

682,4

04 00

განათლება

1412,0

1550,3

173,1

1377,2

1360,0

0,0

1360,0

 

ხარჯები

1404,0

1509,7

173,1

1336,6

1360,0

0,0

1360,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1155,8

1220,0

0,0

1220,0

1300,0

0,0

1300,0

 

ხარჯები

1150,0

1179,4

0,0

1179,4

1300,0

0,0

1300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,8

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59,5

49,5

0,0

49,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

59,5

49,5

0,0

49,5

50,0

0,0

50,0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

108,5

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

106,3

14,8

0,0

14,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

27,9

26,6

0,0

26,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

27,9

26,6

0,0

26,6

10,0

0,0

10,0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

60,3

239,4

173,1

66,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

60,3

239,4

173,1

66,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1465,0

1563,9

49,1

1514,9

1293,1

0,0

1293,1

 

ხარჯები

1447,7

1543,1

49,1

1494,1

1253,9

0,0

1253,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,3

20,8

0,0

20,8

39,3

0,0

39,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

610,4

490,0

0,0

490,0

544,6

0,0

544,6

 

ხარჯები

598,3

490,0

0,0

490,0

542,2

0,0

542,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,1

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

393,8

346,5

0,0

346,5

342,8

0,0

342,8

 

ხარჯები

389,3

346,5

0,0

346,5

342,8

0,0

342,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

192,7

127,2

0,0

127,2

190,0

0,0

190,0

 

ხარჯები

185,2

127,2

0,0

127,2

187,6

0,0

187,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,5

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

23,8

16,3

0,0

16,3

11,8

0,0

11,8

 

ხარჯები

23,8

16,3

0,0

16,3

11,8

0,0

11,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

716,5

653,4

49,1

604,3

593,8

0,0

593,8

 

ხარჯები

711,4

644,1

49,1

595,0

567,0

0,0

567,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

9,3

0,0

9,3

26,8

0,0

26,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

354,6

403,5

0,0

403,5

380,5

0,0

380,5

 

ხარჯები

349,4

394,3

0,0

394,3

360,7

0,0

360,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

9,2

0,0

9,2

19,8

0,0

19,8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

120,0

108,0

0,0

108,0

149,3

0,0

149,3

 

ხარჯები

120,0

108,0

0,0

108,0

146,3

0,0

146,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,000

0,000

0,000

3,0

0,0

3,0

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

49,8

45,0

0,0

45,0

14,4

0,0

14,4

 

ხარჯები

49,8

45,0

0,0

45,0

12,4

0,0

12,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

17,1

22,4

0,0

22,4

45,8

0,0

45,8

 

ხარჯები

17,1

22,2

0,0

22,2

33,8

0,0

33,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,2

0,0

0,2

12,0

0,0

12,0

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

175,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

74,5

49,1

25,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

74,5

49,1

25,5

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

16,5

17,4

0,0

17,4

10,4

0,0

10,4

 

ხარჯები

16,5

17,4

0,0

17,4

10,4

0,0

10,4

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

89,6

373,1

0,0

373,1

104,3

0,0

104,3

 

ხარჯები

89,6

361,7

0,0

361,7

104,3

0,0

104,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

14,0

0,0

14,0

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

32,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

913,5

775,0

0,0

775,0

835,1

0,0

835,1

 

ხარჯები

898,1

752,4

0,0

752,4

825,1

0,0

825,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,5

21,5

0,0

21,5

10,0

0,0

10,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139,0

137,7

0,0

137,7

152,6

0,0

152,6

 

ხარჯები

129,0

122,7

0,0

122,7

142,6

0,0

142,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

774,6

637,3

0,0

637,3

682,5

0,0

682,5

 

ხარჯები

769,1

629,7

0,0

629,7

682,5

0,0

682,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

222,7

176,5

0,0

176,5

166,3

0,0

166,3

 

ხარჯები

217,2

170,0

0,0

170,0

166,3

0,0

166,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,5

6,5

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

16,8

10,4

0,0

10,4

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

16,8

10,4

0,0

10,4

18,7

0,0

18,7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10,4

12,6

0,0

12,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,4

12,6

0,0

12,6

10,0

0,0

10,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

15,5

19,5

0,0

19,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,5

19,5

0,0

19,5

20,0

0,0

20,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3,6

12,8

0,0

12,8

26,3

0,0

26,3

 

ხარჯები

3,6

12,8

0,0

12,8

26,3

0,0

26,3

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

330,6

301,2

0,0

301,2

265,3

0,0

265,3

 

ხარჯები

330,6

300,1

0,0

300,1

265,3

0,0

265,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23,4

23,9

0,0

23,9

33,2

0,0

33,2

 

ხარჯები

23,4

23,9

0,0

23,9

33,2

0,0

33,2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

6,7

9,5

0,0

9,5

8,8

0,0

8,8

 

ხარჯები

6,7

9,5

0,0

9,5

8,8

0,0

8,8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

18,0

33,5

0,0

33,5

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

18,0

33,5

0,0

33,5

35,0

0,0

35,0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

1,8

2,6

0,0

2,6

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

1,8

2,6

0,0

2,6

2,4

0,0

2,4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

21,4

22,3

0,0

22,3

26,0

0,0

26,0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

3,7

6,3

0,0

6,3

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

3,7

6,3

0,0

6,3

4,0

0,0

4,0

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

2,5

3,5

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

77,9

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

77,9

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3,0

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი