„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/05/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/05/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016410
46
24/05/2018
ვებგვერდი, 29/05/2018
190020020.35.108.016410
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №46

2018 წლის 24 მაისი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად,  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016352) შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილებები:

,,მუხლი 1   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა)  განისაზღვროს:

ა. ა) შემოსულობები 8587,0     ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები 9158,9    ათ.ლარით;

ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი   4681,6  ათ.ლარით;

მათ შორის:

ა. გ.ა)  გათანაბრებითი ტრანსფერი  4486,6  ათ.ლარით;

ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი  195,0 ათ.ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0  ათ.ლარით.

ა.ე) ფინანსური აქტივების  კლება 571,9  ათ.ლარით“;

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა)  1-ლი მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება       

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის  ფაქტი

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11703.2

11442.5

3490.3

7952.2

8387.0

0.0

8387.0

გადასახადები

3082.0

3154.1

0.0

3154.1

2800.0

0.0

2800.0

გრანტები

8174.0

7744.3

3490.3

4254.0

4681.6

0.0

4681.6

სხვა შემოსავლები

447.1

544.2

0.0

544.2

905.4

0.0

905.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7897.8

7322.7

411.6

6911.1

7216.2

0.0

7216.2

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1677.6

0.0

1677.6

1866.6

0.0

1866.6

საქონელი და მომსახურება

713.5

774.5

0.0

774.5

840.5

0.0

840.5

სუბსიდიები

3715.4

3611.9

0.0

3611.9

3928.7

0.0

3928.7

გრანტები

229.5

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

485.8

461.3

0.0

461.3

486.3

0.0

486.3

სხვა ხარჯები

577.8

785.7

411.6

374.1

59.1

0.0

59.1

საოპერაციო სალდო

3805.4

4119.8

3078.7

1041.1

1170.8

0.0

1170.8

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3614.0

3690.3

2747.9

942.4

1742.6

465.5

1277.1

ზრდა

3703.3

4018.9

2747.9

1271.0

1942.6

465.5

1477.1

კლება

89.3

328.6

0.0

328.6

200.0

0.0

200.0

მთლიანი სალდო

191.4

429.5

330.8

98.7

-571.8

-465.5

-106.3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

191.4

428.0

330.8

97.2

-571.9

-465.5

-106.3

ზრდა

194.5

621.4

474.5

146.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

194.5

621.4

474.5

146.9

0.0

0.0

0.0

კლება

3.1

193.4

143.7

49.8

571.9

465.5

106.3

ვალუტა და დეპოზიტები

3.1

193.4

143.7

49.8

571.9

465.5

106.3

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-1.5

0.0

-1.5

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

.“;

ა.) მე-2   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11792.5

12015.5

3526.8

8488.7

8587.0

0.0

8587.0

შემოსავლები

11703.2

11774.8

3526.8

8248.0

8387.0

0.0

8387.0

არაფინანსური აქტივების კლება

89.3

240.7

 

240.7

200.0

 

200.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11601.0

12208.9

3670.4

8538.5

9158.8

465.5

8693.3

ხარჯები

8004.9

8004.9

416.9

7154.5

7216.2

 

7216.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703.3

4636.0

3253.5

1382.5

1942.6

465.5

1477.1

ვალდებულებების კლება

0.0

1.5

 

1.5

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

191.5

-193.4

-143.7

-49.8

-571.8

-465.5

-106.3

.“;

ა.გ)  მე-7  მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7216.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი -

ზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

 

ხარჯები

7897.8

7571.5

416.9

7154.5

7216.2

0.0

7216.2

 

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1698.1

0.0

1698.1

1866.6

0.0

1866.6

 

საქონელი და მომსახურება

713.5

876.3

0.0

876.3

840.5

0.0

840.5

 

პროცენტი

 

 

 

 

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

3715.4

3680.1

0.0

3680.1

3928.7

0.0

3928.7

 

გრანტები

229.5

11.9

0.0

11.9

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

485.8

493.0

0.0

493.0

486.3

0.0

486.3

 

სხვა ხარჯები

577.8

812.1

416.9

395.2

59.1

0.0

59.1

.“;

ა.დ)  მე-8   მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  1742,6  ათასი ლარით.

მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1942,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი-

ზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო -

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5.1

35.5

 

35.5

59.3

 

59.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3657.3

4504.0

3253.5

1250.5

1843.3

465.5

1377.8

04 00

განათლება

8.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17.3

20.1

0.0

20.1

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და

სოციალური უზრუნველყოფა

15.5

22.0

 

22.0

10.0

0.0

10.0

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  200,0 ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის      ფაქტი

2017 წლის    გეგმა

2018 წლის     პროგნოზი

 
 
 

       არაფინანსური აქტივების კლება

31

89,3

240,7

200,0

 

ძირითადი აქტივები

311

47,6

90,7

100,0

 

მატერიალური მარაგები

312

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

313

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

314

41,7

150,0

200,0

 

მიწა

3141

41,7

150,0

100,0

 

       სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

0,0

0,0

0,0

 

.“;

ა.ე)  მე-9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ-

თარი შემო-

სავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2727.0

2349.4

0.0

2349.4

2590.5

0.0

2590.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2727.0

2349.4

0.0

2349.4

2532.7

0.0

2532.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

 

0.0

7.9

 

7.9

702

თავდაცვა

99.0

98.0

0.0

98.0

79.0

0.0

79.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

252.3

3090.4

1914.0

1176.4

921.4

0.0

921.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2.9

2.7

0.0

2.7

4.0

0.0

4.0

70421

სოფლის მეურნეობა

2.9

2.7

 

2.7

4.0

 

4.0

7045

ტრანსპორტი

249.3

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

249.3

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

1038.3

0.0

1038.3

682.4

0.0

682.4

705

გარემოს დაცვა

0.0

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

968.2

1154.4

354.8

799.6

1552.2

0.0

1552.2

7061

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

37.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

7064

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

928.5

1153.4

354.8

798.6

1552.2

0.0

1552.2

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1465.0

1563.9

49.1

1514.8

1345.1

0.0

1345.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610.4

490.0

0.0

490.0

524.6

0.0

524.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

699.4

631.0

49.1

581.9

586.1

0.0

586.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

123.2

412.9

0.0

412.9

190.4

0.0

190.4

709

განათლება

1354.7

1550.3

173.1

1377.2

1370.0

0.0

1370.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1158.8

1459.4

173.1

1286.3

1300.0

0.0

1300.0

7092

ზოგადი განათლება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

136.4

41.4

0.0

41.4

20.0

0.0

20.0

710

სოციალური დაცვა

774.6

637.3

0.0

637.3

682.5

0.0

682.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51.5

55.7

0.0

55.7

68.0

0.0

68.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30.1

33.4

0.0

33.4

42.0

0.0

42.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36.6

36.0

0.0

36.0

37.4

0.0

37.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

686.6

545.6

0.0

545.6

577.1

0.0

577.1

 

სულ

7779.8

11343.4

3159.5

8183.9

9158.8

465.5

8693.3

.“;

ა.ვ) მე-11 მუხლი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 571,9 ათ. ლარით.

2.  განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  - 571,9   ათ. ლარით.“;

ა.ზ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,1.2.2“ ქვეპუნქტს  შეეცვალოს სახელწოდება  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,1.2.2.  1050,8 ათ. ლარი –  საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;

ა.თ)  მე-15  მუხლის მე-3 პუნქტის ,,1.3“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,1.3.  495, 4  ათასი ლარი –  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ამასთან, მუნიციპალიტეტში  უნდა აშენდეს სსიპ საგანგებო სიტუაციების  კოორდინაციისა და  გადაუდებელი  დახმარების ცენტრის  სასწრაფო  სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა,  ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფისათვის  აუცილებელია   მოხდეს სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა. უნდა შემუშავდეს:  ტერიტორიის ტოპოგრაფიული  და საძირკვლის მოწყობის კონსტრუქციული სქემები, საინჟინრო  ქსელების (წყალი,  გაზი, კანალიზაცია, ელ.ენერგია) პროექტზე დაერთების სქემა,  სამშენებლო  ტერიტორიის  ნაგვისაგან დასუფთავების და პროფილზე მოყვანის გეგმები ;

ა.ი)  მე-15  მუხლის მე-4 პუნქტის ,,3.2.2“ ქვეპუნქტს შეეცვალოს სახელწოდება და    ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.2. 146.3  ათასი ლარი – ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ  ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს  209  აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  23 ლარია;  ფორტეპიანოზე 25 ლარი; ვიოლინოზე 20 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში,   70000 დაბალი ქულა.“;    

ა.კ) მე-15  მუხლის  მე-3 პუნქტის   ,,3.2.3“ ქვეპუნქტი  და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.2.3.   14,4 ათასი ლარი –  საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება აიპ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს 50 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდასაკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით. მშობელთა შენატანი თვეში 10 ლარი. გაეწიოს 50%-იანი შეღავათი ერთიდან 2 ან მეტი მოსწავლის შემთხვევაში; გაუქმდეს გადასახადი იმ  მოსწავლეებისათვის, რომელთა ოჯახები  იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში,   70000 დაბალი ქულა.“;

ა.ლ) მე-15  მუხლის  მე-3 პუნქტს  დაემატოს  ,,3.4“ ქვეპუნქტი  და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

,,3.4.  104,2 ათასი ლარი  – მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებისა და   სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სენაკის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.“;

თავი  I I I

                                                სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 

ა.მ)  მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები  განისაზღვროს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით,  თანდართული  რედაქციით:

ორგანი

ზაცი-

ული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11601.4

11343.1

3159.5

8183.6

9158.8

465.5

8693.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

140.0

0.0

140.0

145

0.0

145

 

ხარჯები

7897.8

7322.7

411.6

6911.1

7216.2

0.0

7216.2

 

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1677.6

0.0

1677.6

1866.6

0.0

1866.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703.3

4018.9

2747.9

1271.0

1942.6

465.5

1477.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2727.0

2349.4

0.0

2349.4

2590.5

0.0

2590.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

133.0

0.0

133.0

141

0.0

141

 

ხარჯები

2721.5

2316.4

0.0

2316.4

2531.2

0.0

2531.2

 

შრომის ანაზღაურება

2097.3

1613.6

0.0

1613.6

1810.0

0.0

1810.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

32.7

0.0

32.7

59.3

0.0

59.3

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

810.7

701.1

0.0

701.1

805.0

0.0

805.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

26.0

 

26.0

28.0

 

28.0

 

ხარჯები

807.7

696.8

0.0

696.8

751.5

0.0

751.5

 

შრომის ანაზღაურება

594.6

458.8

0.0

458.8

480.4

0.0

480.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

4.3

0.0

4.3

53.5

0.0

53.5

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1916.3

1648.3

0.0

1648.3

1727.7

0.0

1727.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

107.0

 

107.0

113

 

113

 

ხარჯები

1913.9

1619.6

0.0

1619.6

1721.9

0.0

1721.9

 

შრომის ანაზღაურება

1502.8

1154.8

0.0

1154.8

1329.6

0.0

1329.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

28.3

0.0

28.3

5.8

0.0

5.8

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.0

98.0

0.0

98.0

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

4

0.0

4

 

ხარჯები

99.0

84.2

0.0

84.2

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

64.0

0.0

64.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.0

98.0

0.0

98.0

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

4

 

4

 

ხარჯები

99.0

84.2

0.0

84.2

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

64.0

0.0

64.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4984.9

5006.8

2937.3

2069.5

2939.1

465.5

2473.6

 

ხარჯები

1327.5

1117.2

189.4

927.7

1095.7

0.0

1095.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3657.3

3889.6

2747.9

1141.7

1843.3

465.5

1377.8

03 01

გზების მშენებლობას, რეკონსტრუქცასა  და მოვლა-შენახვა

2116.4

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2116.4

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

941.3

673.1

0.0

673.1

1056.8

0.0

1056.8

 

ხარჯები

901.9

668.7

0.0

668.7

1056.7

0.0

1056.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

4.3

0.0

4.3

0.1

0.0

0.1

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საზოგადოებრივი მომსახურების პროგრამაში

894.6

667.3

0.0

667.3

1050.8

0.0

1050.8

 

ხარჯები

892.6

662.9

0.0

662.9

1050.7

0.0

1050.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

4.3

0.0

4.3

0.1

0.0

0.1

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

143.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

415.6

481.4

354.8

126.5

495.4

0.0

495.4

 

ხარჯები

278.7

189.4

189.4

0.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.8

292.0

165.4

126.5

460.4

0.0

460.4

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

839.7

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.7

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2.9

2.7

0.0

2.7

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.9

2.7

 

2.7

4.0

 

4.0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0.0

1038.3

0.0

1038.3

682.4

0.0

682.4

 

ხარჯები

0.0

256.3

0.0

256.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

782.0

0.0

782.0

682.4

0.0

682.4

04 00

განათლება

1412.0

1550.3

173.1

1377.2

1370.0

0.0

1370.0

 

ხარჯები

1404.0

1509.7

173.1

1336.6

1370.0

0.0

1370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

1300.0

0.0

1300.0

 

ხარჯები

1150.0

1179.4

0.0

1179.4

1300.0

0.0

1300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

108.5

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

106.3

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

27.9

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

27.9

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

60.3

239.4

173.1

66.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

60.3

239.4

173.1

66.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1465.0

1563.9

49.1

1514.9

1345.1

0.0

1345.1

 

ხარჯები

1447.7

1543.1

49.1

1494.1

1315.1

0.0

1315.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

20.8

0.0

20.8

30.0

0.0

30.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

610.4

490.0

0.0

490.0

524.6

0.0

524.6

 

ხარჯები

598.3

490.0

0.0

490.0

523.4

0.0

523.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

393.8

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

ხარჯები

389.3

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

192.7

127.2

0.0

127.2

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

185.2

127.2

0.0

127.2

158.8

0.0

158.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.2

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

23.8

16.3

0.0

16.3

21.8

0.0

21.8

 

ხარჯები

23.8

16.3

0.0

16.3

21.8

0.0

21.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

716.5

653.4

49.1

604.3

663.8

0.0

663.8

 

ხარჯები

711.4

644.1

49.1

595.0

637.0

0.0

637.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

9.3

0.0

9.3

26.8

0.0

26.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

354.6

403.5

0.0

403.5

425.5

0.0

425.5

 

ხარჯები

349.4

394.3

0.0

394.3

410.7

0.0

410.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

9.2

0.0

9.2

14.8

0.0

14.8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

120.0

108.0

0.0

108.0

146.3

0.0

146.3

 

ხარჯები

120.0

108.0

0.0

108.0

146.3

0.0

146.3

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

49.8

45.0

0.0

45.0

14.4

0.0

14.4

 

ხარჯები

49.8

45.0

0.0

45.0

12.4

0.0

12.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

17.1

22.4

0.0

22.4

65.8

0.0

65.8

 

ხარჯები

17.1

22.2

0.0

22.2

53.8

0.0

53.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.0

0.2

12.0

0.0

12.0

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

74.5

49.1

25.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

74.5

49.1

25.5

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

16.5

17.4

0.0

17.4

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

16.5

17.4

0.0

17.4

20.4

0.0

20.4

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების    მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

89.6

373.1

0.0

373.1

104.2

0.0

104.2

 

ხარჯები

89.6

361.7

0.0

361.7

104.2

0.0

104.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

913.5

775.0

0.0

775.0

835.1

0.0

835.1

 

ხარჯები

898.1

752.4

0.0

752.4

825.1

0.0

825.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5

21.5

0.0

21.5

10.0

0.0

10.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

 

ხარჯები

129.0

122.7

0.0

122.7

142.6

0.0

142.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

15.0

0.0

15.0

10.0

0.0

10.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

774.6

637.3

0.0

637.3

682.5

0.0

682.5

 

ხარჯები

769.1

629.7

0.0

629.7

682.5

0.0

682.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

222.7

176.5

0.0

176.5

166.3

0.0

166.3

 

ხარჯები

217.2

170.0

0.0

170.0

166.3

0.0

166.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

16.8

10.4

0.0

10.4

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

16.8

10.4

0.0

10.4

18.7

0.0

18.7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10.4

12.6

0.0

12.6

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.4

12.6

0.0

12.6

10.0

0.0

10.0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3.6

12.8

0.0

12.8

26.3

0.0

26.3

 

ხარჯები

3.6

12.8

0.0

12.8

26.3

0.0

26.3

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარულ-  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

330.6

301.2

0.0

301.2

265.3

0.0

265.3

 

ხარჯები

330.6

300.1

0.0

300.1

265.3

0.0

265.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

 

ხარჯები

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

 

ხარჯები

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

 

ხარჯები

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3.0

2.9

0.0

2.9

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

2.9

0.0

2.9

3.0

0.0

3.0

06 02 19

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ააიპ,,ლაზარე-2015" ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ რუსია