„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/02/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/02/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016380
16
15/02/2018
ვებგვერდი, 20/02/2018
190020020.35.108.016380
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2018 წლის 15 თებერვალი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №72 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016352) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

„მუხლი 1. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) განისაზღვროს:

ა. ა) შემოსულობები 8587,0 ათ.ლარით;

ა. ბ) გადასახდელები 9097,1 ათ.ლარით;

ა. გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4681,6 ათ.ლარით;

მათ შორის:

ა. გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4486,6 ათ.ლარით;

ა. გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათ.ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50,0 ათ.ლარით.

ა.ე) ფინანსური აქტივების კლება 567.5 ათ.ლარით“;

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11703.2

11442.5

3490.3

7952.2

8387.0

0.0

8387.0

გადასახადები

3082.0

3154.1

0.0

3154.1

2800.0

0.0

2800.0

გრანტები

8174.0

7744.3

3490.3

4254.0

4681.6

0.0

4681.6

სხვა შემოსავლები

447.1

544.2

0.0

544.2

905.4

0.0

905.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7897.8

7322.7

411.6

6911.1

7157.9

0.0

7157.9

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1677.6

0.0

1677.6

1798.4

0.0

1798.4

საქონელი და მომსახურება

713.5

774.5

0.0

774.5

816.3

0.0

816.3

სუბსიდიები

3715.4

3611.9

0.0

3611.9

3927.3

0.0

3927.3

გრანტები

229.5

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

485.8

461.3

0.0

461.3

422.6

0.0

422.6

სხვა ხარჯები

577.8

785.7

411.6

374.1

193.2

0.0

193.2

საოპერაციო სალდო

3805.4

4119.8

3078.7

1041.1

1229.1

0.0

1229.1

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3614.0

3690.3

2747.9

942.4

1796.6

465.5

1331.1

ზრდა

3703.3

4018.9

2747.9

1271.0

1996.6

465.5

1531.1

კლება

89.3

328.6

0.0

328.6

200.0

0.0

200.0

მთლიანი სალდო

191.4

429.5

330.8

98.7

-567.5

-465.5

-101.9

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

191.4

428.0

330.8

97.2

-567.5

-465.5

-101.9

ზრდა

194.5

621.4

474.5

146.9

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

194.5

621.4

474.5

146.9

0.0

0.0

0.0

კლება

3.1

193.4

143.7

49.8

567.5

465.5

101.9

ვალუტა და დეპოზიტები

3.1

193.4

143.7

49.8

567.5

465.5

101.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-1.5

0.0

-1.5

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ა.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11792,5

12015,5

3526,8

8488,7

8587,0

0,0

8587,0

შემოსავლები

11703,2

11774,8

3526,8

8248,0

8387,0

0,0

8387,0

არაფინანსური აქტივების კლება

89,3

240,7

 

240,7

200,0

 

200,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11601,0

12208,9

3670,4

8538,5

9154,5

465,5

8688,9

ხარჯები

8004,9

8004,9

416,9

7154,5

7157,9

 

7157,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703,3

4636,0

3253,5

1382,5

1996,6

465,5

1531,1

ვალდებულებების კლება

0,0

1,5

 

1,5

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

191,5

-193,4

-143,7

-49,8

-567,5

-465,5

-101,9

 “;

 

ა.გ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1796,6 ათასი ლარით,

 მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1996,6 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა-ციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5,1

35,5

 

35,5

81,8

 

81,8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

13,8

0,0

13,8

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3657,3

4504,0

3253,5

1250,5

1874,0

465,5

1408,5

04 00

განათლება

8,0

40,6

0,0

40,6

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

17,3

20,1

0,0

20,1

28,8

0,0

28,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

15,5

22,0

 

22,0

12,0

0,0

12,0

“;

 ა.დ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

252.3

3090.4

1914.0

1176.4

921.4

0.0

921.4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2.9

2.7

0.0

2.7

4.0

0.0

4.0

70421

სოფლის მეურნეობა

2.9

2.7

 

2.7

4.0

 

4.0

7045

ტრანსპორტი

249.3

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

1038.3

0.0

1038.3

682.4

0.0

682.4

705

გარემოს დაცვა

0.0

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

968.2

1154.4

354.8

799.6

1252.0

0.0

1252.0

7061

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

37.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

7064

გარე განათება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

928.5

1153.4

354.8

798.6

1252.0

0.0

1252.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1465.0

1563.9

49.1

1514.8

1640.9

0.0

1640.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

610.4

490.0

0.0

490.0

524.6

0.0

524.6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

699.4

631.0

49.1

581.9

585.5

0.0

585.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

123.2

412.9

0.0

412.9

486.8

0.0

486.8

709

განათლება

1354.7

1550.3

173.1

1377.2

1370.0

0.0

1370.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1158.8

1459.4

173.1

1286.3

1300.0

0.0

1300.0

7092

ზოგადი განათლება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

136.4

41.4

0.0

41.4

20.0

0.0

20.0

710

სოციალური დაცვა

774.6

637.3

0.0

637.3

682.5

0.0

682.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

51.5

55.7

0.0

55.7

68.0

0.0

68.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30.1

33.4

0.0

33.4

42.0

0.0

42.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36.6

36.0

0.0

36.0

37.4

0.0

37.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

686.6

545.6

0.0

545.6

577.1

0.0

577.1

 

სულ

7779.8

11343.4

3159.5

8183.9

9154.5

465.5

8688.9

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30.1

33.4

0.0

33.4

42.0

0.0

42.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36.6

36.0

0.0

36.0

37.4

0.0

37.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

686.6

545.6

0.0

545.6

577.1

0.0

577.1

 

სულ

7779.8

11343.4

3159.5

8183.9

9154.5

465.5

8688.9

 “;

 ა.ე) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 567,5 ათ. ლარით.

2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 567,5 ათ. ლარით;

ა.ვ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის „1.3“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.3. 491 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. ამასთან, მუნიციპალიტეტში უნდა აშენდეს სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპური შენობა, ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფისათვის აუცილებელია მოხდეს სამშენებლო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა. უნდა შემუშავდეს: ტერიტორიის ტოპოგრაფიული და საძირკვლის მოწყობის კონსტრუქციული სქემები, საინჟინრო ქსელების (წყალი, გაზი, კანალიზაცია, ელ.ენერგია) პროექტზე დაერთების სქემა, სამშენებლო ტერიტორიის ნაგვისაგან დასუფთავების და პროფილზე მოყვანის გეგმები. აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო იქნება ელ.ტენდერის გამოცხადება და საპროექტო ორგანიზაციის გამოვლენა, რომელიც უზრუნველყოფს სრულყოფილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებას მოწოდებული შენიშნვნების გათვალისწინებით“;

ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის „1.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.2.1.0 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, რაც ხელს შეუწყობს ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას.“;

ა.თ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,1.2.2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.2.2. 755 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. გარე განათების არსებული ქსელის დიოდური ნათურებით ჩანაცვლება.“;

ა.ი) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,3.1.2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.1.2. 160,0 ათასი ლარი – ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ორი მოსამზადებელი (8-9 წელი ) და ხუთი ვაჟთა ასაკობრივი U-10, U-12, U- 13, U-16, U-14 ჯგუფები. ასევე საფეხბურთო კლუბი „ეგრისი“. სულ დღეის მდგომარეობით საფეხბურთო კლუბში გაწევრიანებულია 180 სპორტსმენი ზემოთ ჩამოთვლილი გუნდები მონაწილეობენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ჭაბუკთა გათამაშებაში. საფეხბურთო კლუბი „ეგრისი“ კი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის (დასავლეთ ზონა) გათამაშებაში, რომელიც ფინანსდება ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ.

 კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ფეხბურთის პოპულარიზაციას, მის განვითარებას, აგრეთვე სელექციის მეშვეობით შერჩეული წარმატებული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მომზადებას როგორც საქართველოს ეროვნული ასაკობრივი გუნდებისთვის, ასევე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით მონაწილე სხვადასხვა ლიგის გუნდებისათვის. კლუბის მიზანია ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატება. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხელს უწყობს კლუბის მოსწავლეებისათვის მატერიალური-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნას სამედიცინო დიაგნოსტიკურ, სპორტიულ გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. დაწესდეს გადასახადი მოსწავლეებისათვის და განისაზღვროს 10 ლარის ოდენობით. გაეწიოს შეღავათი იმ მოსწავლეებს რომელთა ოჯახები იმყოფებიან სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 100000-მდე დაბალი ქულით.“;

ა.კ ) მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს „3.5“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.5. 14,0 ათ.ლარი – რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზემო თეკლათის დედათა მონასტრის საბოლოო გაზიფიცირებისათვის ბუნებრივ აირზე მომუშავე გამათბობელი ქვაბების შეძენისათვის ხელშეწყობა”;

ა.ლ ) მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის „4.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1 156,6 ათ.ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;

· იმუნიზაციის პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას; ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.

· პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.

პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას.

ამასთან, ქვეყნის მასტაბით კვლავ გამოწვევად რჩება C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზისა და შიდსის დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში მოსახლეობის მაქსიმალურად ჩართვა. C ჰეპატიტის, ელიმინაციის პროგრამის წარმატებით შესრულებაში იკვეთება ადგილობრივი ხელისუფლების აქტიური ჩართულობა და მხარდაჭერა. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან კონსულტირებით შემუშავდა პილოტური პროგრამა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობის მაქსიმალურ ჩართვას დაავადებათა ადრეული გამოვლენისათვის. მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით ერთი პირის სკრინინგული კვლევისათვის რეკომენდირებული თანხა შეადგენს 1.75 ლარს.”;

 

თავი III

 სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

 ა.მ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11601.4

11343.1

3159.5

8183.6

9154.5

465.5

8688.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

140.0

0.0

140.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

7897.8

7322.7

411.6

6911.1

7157.9

0.0

7157.9

 

შრომის ანაზღაურება

2175.8

1677.6

0.0

1677.6

1798.4

0.0

1798.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3703.3

4018.9

2747.9

1271.0

1996.6

465.5

1531.1

 

ვალდებულებების კლება

0.4

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2727.0

2349.4

0.0

2349.4

2590.5

0.0

2590.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

133.0

0.0

133.0

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

2721.5

2316.4

0.0

2316.4

2508.7

0.0

2508.7

 

შრომის ანაზღაურება

2097.3

1613.6

0.0

1613.6

1741.8

0.0

1741.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.1

32.7

0.0

32.7

81.8

0.0

81.8

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

810.7

701.1

0.0

701.1

805.0

0.0

805.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

26.0

 

26.0

28.0

 

28.0

 

ხარჯები

807.7

696.8

0.0

696.8

729.0

0.0

729.0

 

შრომის ანაზღაურება

594.6

458.8

0.0

458.8

480.4

0.0

480.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

4.3

0.0

4.3

76.0

0.0

76.0

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1916.3

1648.3

0.0

1648.3

1727.7

0.0

1727.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125.0

107.0

 

107.0

127.0

 

127.0

 

ხარჯები

1913.9

1619.6

0.0

1619.6

1721.9

0.0

1721.9

 

შრომის ანაზღაურება

1502.8

1154.8

0.0

1154.8

1261.4

0.0

1261.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

28.3

0.0

28.3

5.8

0.0

5.8

 

ვალდებულებების კლება

0.4

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

01 04 02

მგფ-ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

0.000

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

99.0

98.0

0.0

98.0

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

0.0

7.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

99.0

84.2

0.0

84.2

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

64.0

0.0

64.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

99.0

98.0

0.0

98.0

79.0

0.0

79.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

99.0

84.2

0.0

84.2

79.0

0.0

79.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.4

64.0

0.0

64.0

56.6

0.0

56.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.8

0.0

13.8

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4984.9

5006.8

2937.3

2069.5

2638.9

465.5

2173.4

 

ხარჯები

1327.5

1117.2

189.4

927.7

764.9

0.0

764.9

 

სხვა ხარჯები

425.0

446.7

189.4

257.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3657.3

3889.6

2747.9

1141.7

1874.0

465.5

1408.5

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა

2116.4

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2116.4

2049.4

1914.0

135.4

235.0

0.0

235.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

941.3

673.1

0.0

673.1

761.0

0.0

761.0

 

ხარჯები

901.9

668.7

0.0

668.7

760.9

0.0

760.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.4

4.3

0.0

4.3

0.1

0.0

0.1

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.3

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

894.6

667.3

0.0

667.3

755.0

0.0

755.0

 

ხარჯები

892.6

662.9

0.0

662.9

754.9

0.0

754.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

4.3

0.0

4.3

0.1

0.0

0.1

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

7.0

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

668.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

143.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

525.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

415.6

481.4

354.8

126.5

491.0

0.0

491.0

 

ხარჯები

278.7

189.4

189.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.8

292.0

165.4

126.5

491.0

0.0

491.0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

839.7

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

839.7

761.9

668.4

93.5

465.5

465.5

0.0

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

2.9

2.7

0.0

2.7

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

2.9

2.7

 

2.7

4.0

 

4.0

03 10

რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება

0.0

1038.3

0.0

1038.3

682.4

0.0

682.4

 

ხარჯები

0.0

256.3

0.0

256.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

782.0

0.0

782.0

682.4

0.0

682.4

04 00

განათლება

1412.0

1550.3

173.1

1377.2

1370.0

0.0

1370.0

 

ხარჯები

1404.0

1509.7

173.1

1336.6

1370.0

0.0

1370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1155.8

1220.0

0.0

1220.0

1300.0

0.0

1300.0

 

ხარჯები

1150.0

1179.4

0.0

1179.4

1300.0

0.0

1300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

40.6

0.0

40.6

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

59.5

49.5

0.0

49.5

50.0

0.0

50.0

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

108.5

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

106.3

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

27.9

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

27.9

26.6

0.0

26.6

20.0

0.0

20.0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

60.3

239.4

173.1

66.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

60.3

239.4

173.1

66.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1465.0

1563.9

49.1

1514.9

1640.9

0.0

1640.9

 

ხარჯები

1447.7

1543.1

49.1

1494.1

1612.1

0.0

1612.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

20.8

0.0

20.8

28.8

0.0

28.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

610.4

490.0

0.0

490.0

524.6

0.0

524.6

 

ხარჯები

598.3

490.0

0.0

490.0

524.6

0.0

524.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

393.8

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

ხარჯები

389.3

346.5

0.0

346.5

342.8

0.0

342.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

192.7

127.2

0.0

127.2

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

185.2

127.2

0.0

127.2

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

23.8

16.3

0.0

16.3

21.8

0.0

21.8

 

ხარჯები

23.8

16.3

0.0

16.3

21.8

0.0

21.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

716.5

653.4

49.1

604.3

663.9

0.0

663.9

 

ხარჯები

711.4

644.1

49.1

595.0

637.1

0.0

637.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

9.3

0.0

9.3

26.8

0.0

26.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

354.6

403.5

0.0

403.5

425.5

0.0

425.5

 

ხარჯები

349.4

394.3

0.0

394.3

410.7

0.0

410.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

9.2

0.0

9.2

14.8

0.0

14.8

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

120.0

108.0

0.0

108.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

120.0

108.0

0.0

108.0

110.0

0.0

110.0

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

49.8

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

49.8

45.0

0.0

45.0

48.0

0.0

48.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

2.0

0.0

2.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა 

17.1

22.4

0.0

22.4

66.4

0.0

66.4

 

ხარჯები

17.1

22.2

0.0

22.2

54.4

0.0

54.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.0

0.2

12.0

0.0

12.0

05 02 05

თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0.000

74.5

49.1

25.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

74.5

49.1

25.5

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

16.5

17.4

0.0

17.4

20.4

0.0

20.4

 

ხარჯები

16.5

17.4

0.0

17.4

20.4

0.0

20.4

05 04

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 

89.6

373.1

0.0

373.1

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

89.6

361.7

0.0

361.7

400.0

0.0

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.5

0.0

11.5

0.0

0.0

0.0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

14.0

0.0

14.0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

32.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

913.5

775.0

0.0

775.0

835.1

0.0

835.1

 

ხარჯები

898.1

752.4

0.0

752.4

823.1

0.0

823.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5

21.5

0.0

21.5

12.0

0.0

12.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

139.0

137.7

0.0

137.7

152.6

0.0

152.6

 

ხარჯები

129.0

122.7

0.0

122.7

140.6

0.0

140.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

15.0

0.0

15.0

12.0

0.0

12.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

774.6

637.3

0.0

637.3

682.5

0.0

682.5

 

ხარჯები

769.1

629.7

0.0

629.7

682.5

0.0

682.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

06 02 01

მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

222.7

176.5

0.0

176.5

166.3

0.0

166.3

 

ხარჯები

217.2

170.0

0.0

170.0

166.3

0.0

166.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

6.5

0.0

6.5

0.0

0.0

0.0

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

16.8

10.4

0.0

10.4

18.7

0.0

18.7

 

ხარჯები

16.8

10.4

0.0

10.4

18.7

0.0

18.7

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10.4

12.6

0.0

12.6

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.4

12.6

0.0

12.6

10.0

0.0

10.0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

15.5

19.5

0.0

19.5

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

3.6

12.8

0.0

12.8

26.3

0.0

26.3

 

ხარჯები

3.6

12.8

0.0

12.8

26.3

0.0

26.3

06 02 08

 ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

330.6

301.2

0.0

301.2

265.3

0.0

265.3

 

ხარჯები

330.6

300.1

0.0

300.1

265.3

0.0

265.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

 

ხარჯები

23.4

23.9

0.0

23.9

33.2

0.0

33.2

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

 

ხარჯები

6.7

9.5

0.0

9.5

8.8

0.0

8.8

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

18.0

33.5

0.0

33.5

35.0

0.0

35.0

06 02 13

დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

 

ხარჯები

1.8

2.6

0.0

2.6

2.4

0.0

2.4

06 02 14

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

21.4

22.3

0.0

22.3

26.0

0.0

26.0

06 02 15

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3.7

6.3

0.0

6.3

4.0

0.0

4.0

06 02 16

ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

 

ხარჯები

2.5

3.5

0.0

3.5

3.5

0.0

3.5

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

77.9

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

3.0

2.9

0.0

2.9

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი