ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 37
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016149
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
37
26/12/2014
ვებგვერდი, 29/12/2014
190020020.35.131.016149
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2014 - 30/01/2015)

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №37

2014 წლის 26 დეკმბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

0

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

-

1,000,000

1,000,000

-

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

-

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

-

1,797,300

1,797,300

-

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

11,077,552

11,077,552

0

შრომისანაზღაურება

2520472

2,520,472

-

2,647,524

2,647,524

0

2,057,780

2,057,780

0

საქონელიდამომსახურება

2709711

2,709,711

-

2,834,816

2,834,816

0

2,734,924

2,734,924

0

პროცენტი

447389

447,389

-

456,910

456,910

0

418,132

418,132

0

სუბსიდიები

4240664

4,185,813

54851

5,993,848

5,993,848

0

5,234,020

5,234,020

0

გრანტები

66532

66,532

0

37,640

37,640

0

0

0

0

სოციალურიუზრუნველყოფა

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

3,183,693

0

506,036

506,036

0

სხვახარჯები

376615

376,615

-

1,495,636

1,495,636

0

126,660

126,660

0

საოპერაციოსალდო

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

13,918,448

13,918,448

0

არაფინანსურიაქტივებისცვლილება

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

0

ზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

0

კლება

94,224

94,224

 

-

   

-

   

მთლიანისალდო

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

-1,168,052

-1,168,052

0

ფინანსურიაქტივებისცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

-1,800,000

-1,800,000

0

ზრდა

6,729,028

6,729,028

-

-

-

-

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

6,729,028

6,729,028

 

-

   

-

   

კლება

128,000

-

128,000

6,219,211

6,219,211

-

1,800,000

1,800,000

-

ვალუტა, დეპოზიტები

128,000

 

128,000

6,219,211

6,219,211

 

1,800,000

1,800,000

 

ვალდებულებებისცვლილება

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

-631,948

-631,948

0

ზრდა

0

   

-

   

-

   

კლება

274,004

274,004

0

593,170

593,170

0

631,948

631,948

0

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისშემოსულობები,გადასახდელებიდანაშთის

ცვლილებათანდართულირედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

24996000

24996000

0

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

-

არაფინანსურიაქტივებისკლება

94,224

94,224

-

-

-

-

-

-

-

ფინანსურიაქტივებისკლება                                          (ნაშთისგამოკლებით)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ვალდებულებებისზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

გადასახდელები

18,.411,482

16,726,966

1,684,516

35878200

34,474,942

1,403,258

26796000

26,796,000

-

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

-

11,077,552

11,077,552

-

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

-

ფინანსურიაქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით)

-

   

-

   

-

   

ვალდებულებებისკლება

274,004

274,004

-

593,170

593,170

-

631,948

631,948

-

ნაშთისცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

- 6,219,211

-6,219,211

-

-1,800,000

- 1,800,000

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24996000 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

1,403,258

24996000

24996000

-

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

-

1,099,500

1,099,500

-

1,000,000

1,000,000

-

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

-

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,820,546

-

1,292,920

1,292,920

-

1,797,300

1,797,300

-

ა)მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისგადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 000000    ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

გადასახადები

1,199,956

1,099,500

1,000,000

ქონების გადასახადი

1,199,956

1,099,500

1,000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

692,613

700,500

645,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე                                 (გარდა მიწისა)

71,679

40,500

30,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

83,721

44,000

40,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

351,943

314,500

284,000

 

) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სგრანტები  22198700  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის 

ფაქტი

2014  წლის 

გეგმა

2015  წლის 

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ

შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1,403,258

22198700

22198700

0

სხვადონისსახელმწიფოერთეულებიდანმიღებულიგრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1,403,258

7198700

7198700

-

საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიგათანაბრებითიტრანსფერი

5,784,880

5,784,880

 

7,184,600

7,184,600

 

7,198,700

7,198,700

 

სპეციალურიტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

0

0

0

მ.შ. საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდი

208,549

 

208,549

   

1,403,258

     

მ.შ. სხვასპეციალურიტრანსფერი

1,347,967

 

1,347,967

-

   

-

   

მ.შ .აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი

14,556,388

14,556,388

 

18,678,711

18,678,711

 

-

   

კაპიტალურიტრანსფერი

           

15,000,000

15,000,000

 

.აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი

           

15,000,000

15,000,000

 

გ)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300ლარის

ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,292,920

1,797,300

შემოსავლებისაკუთრებიდან

481,928

450,500

600,000

პროცენტები

279,178

270,500

400,000

დეპოზიტებზედაანგარიშებზედარიცხულიპროცენტები

279,178

270,500

400,000

რენტა

202,750

180,000

200,000

მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის

28,700

50,000

50,000

შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

174,050

130,000

150,000

საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია

308,404

280,000

315,000

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები

270,536

250,000

285,000

სანებართვომოსაკრებელი

55,478

30,000

35,000

მოსაკრებელიმშენებლობის (გარდაგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისრადიაციულიანბირთვულიობიექტებისმშენებლობისა) ნებართვაზე

55,478

30,000

35,000

საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშობიზნესისმოსაკრებელი

3,374

-

-

მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის

211,514

220,000

250,000

არასაბაზროწესითგაყიდულისაქონელიდამომსახურება

37,868

30,000

30,000

შემოსავალიმომსახურებისგაწევიდან

37,868

30,000

30,000

სანქციები (ჯარიმებიდასაურავები)

850,796

442,420

750,300

შერეულიდასხვაარაკლაციფიცირებულიშემოსავლები

179,418

120,000

132,000

მ/შორისშემოსულობაგარერეკლამისგანთავსებისნებართვისგაცემიდან

179,418

120,000

132,000

 


მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11077552  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

11,077,552

11,077,552

0

11,077,552

11,077,552

0

შრომისანაზღაურება

2,520,472

2,520,472

-

2,057,780

2,057,780

-

2,057,780

2,057,780

-

საქონელიდამომსახურება

2,709,711

2,709,711

-

2,734,924

2,734,924

-

2,734,924

2,734,924

-

პროცენტი

447,389

447,389

-

418,132

418,132

-

418,132

418,132

-

სუბსიდიები

4,240,664

4,185,813

54,851

5,234,020

5,234,020

-

5,234,020

5,234,020

-

გრანტები

66,532

66,532

-

-

-

-

-

-

-

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,752,839

1,624,839

128,000

506,036

506,036

-

506,036

506,036

-

სხვახარჯი

376,615

376,615

-

126,660

126,660

-

126,660

126,660

-

 


მუხლი 5.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15086500 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარაფინანსური აქტივების ზრდა 15086500 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

35,613

35,613

-

19,920

19,920

-

11,400

11,400

-

თავდაცვა,საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

18,780

18,780

-

203,908

203,908

-

0

-

-

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

4,917,295

3,415,630

1,501,665

10,989,367

9,586,109

1,403,258

13,256,278

13,256,278

-

განათლება

568,322

568,322

-

2,783,409

2,783,409

-

1,817,822

1,817,822

-

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი

483,246

483,246

-

4,629,444

4,629,444

-

1,000

1,000

-

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადა სოციალურიუზრუნველყოფა

-

-

-

8,915.00

8,915.00

-

-

-

-

ჯამი

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსურიაქტივებისკლება

94 224

94 224

-

-

-

-

-

-

-

ძირითადიაქტივები

94 224

94 224

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26164052   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქ ციონალური                    კოდი

დასახელება

2013  წლისფაქტი

2014  წლისგეგმა

2015  წლისგეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთოდანიშნულების
სახელმწიფომომსახურება

3,039,232

3,039,232

0

2,968,509

2,968,509

0

2,565,951

2,565,951

0

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით იორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური დაფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2,167,000

2,167,000

0

2,440,513

2,440,513

0

2,126,899

2,126,899

0

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,028,138

2,028,138

0

2,170,688

2,170,688

0

1,910,810

1,910,810

0

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138,862

138,862

0

269,825

269,825

0

216,089

216,089

0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803,832

803,832

0

472,910

472,910

0

434,052

434,052

0

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვა და სხვა დონეებს შორის

66,532

66,532

0

37,640

37,640

0

0

0

0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

1,868

1,868

0

17,446

17,446

0

5,000

5,000

0

 

702

თავდაცვა

121,505

121,505

0

136,730

136,730

0

111,620

111,620

0

 

7021

შეიარაღებული ძალები

121,505

121,505

0

136,730

136,730

0

111,620

111,620

0

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567,619

567,619

0

790,605

790,605

0

61,800

61,800

0

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

                   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567,619

567,619

0

790,605

790,605

0

61,800

61,800

0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,737,063

2,455,365

281,698

6,324,391

6,324,391

0

5,376,215

5,376,215

0

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

0

0

0

0

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

0

0

0

0

 

7045

ტრანსპორტი

1,488,029

1,334,331

153,698

3,473,230

3,473,230

0

5,185,255

5,185,255

0

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,488,029

1,334,331

153,698

3,473,230

3,473,230

0

5,185,255

5,185,255

0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143,738

143,738

0

179,050

179,050

0

190,960

190,960

0

 

705

გარემოს დაცვა

1,466,689

1,466,689

0

3,652,837

3,652,837

0

5,920,751

5,920,751

0

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადაგანადგურება

1,299,110

1,299,110

0

1,363,000

1,363,000

0

1,426,500

1,426,500

0

 

7052

ჩამდინარეწყლებისმართვა

167,579

167,579

0

2,289,837

2,289,837

0

4,494,251

4,494,251

0

 

706

საბინაო_კომუნალურიმეურნეობა

4,820,604

3,472,637

1,347,967

8,288,663

6,885,405

1,403,258

5,215,362

5,215,362

0

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,052,515

1,052,515

0

1,048,834

1,048,834

0

1,061,617

1,061,617

0

 

7063

წყალმომარაგება

1,345,124

1,345,124

0

4,497,541

4,497,541

0

3,041,255

3,041,255

0

 

7064

გარეგანათება

538,530

538,530

0

656,400

656,400

0

737,400

737,400

0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,884,435

536,468

1,347,967

2,085,888

682,630

1,403,258

375,090

375,090

0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167,139

167,139

0

182,129

182,129

0

241,960

241,960

0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167,139

167,139

0

182,129

182,129

0

241,960

241,960

0

 

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

2,261,467

2,261,467

0

7,373,026

7,373,026

0

1,696,025

1,696,025

0

 

7081

მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში

1,335,401

1,335,401

0

4,162,623

4,162,623

0

906,585

906,585

0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833,869

833,869

0

3,093,559

3,093,559

0

676,650

676,650

0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11,669

11,669

0

15,000

15,000

0

0

0

0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა და სვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,528

80,528

0

101,844

101,844

0

112,790

112,790

0

 

709

განათლება

2,316,177

2,261,326

54,851

5,115,958

5,115,958

0

4,448,192

4,448,192

0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,081,317

1,026,466

54,851

1,674,459

1,674,459

0

1,965,710

1,965,710

0

 

7092

ზოგადი განათლება

3,403

3,403

0

4,200

4,200

0

4,200

4,200

0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3,403

3,403

0

4,200

4,200

0

4,200

4,200

0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,231,457

1,231,457

0

3,437,299

3,437,299

0

2,478,282

2,478,282

0

 

710

სოციალური დაცვა

639,983

639,983

0

452,182

452,182

0

526,176

526,176

0

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები,რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142,775

142,775

0

174,150

174,150

0

192,752

192,752

0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497,208

497,208

0

278,032

278,032

0

333,424

333,424

0

 
 

მთლიანი ხარჯები

18,137,478

16,452,962

1,684,516

35,285,030

33,881,772

1,403,258

26,164,052

26,164,052

0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -1,168,052ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-1,800, 000ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015წლის 10იანვრამდე  .

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება,მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა,უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 

2.1.1ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომუნიკაციები კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის უბნების   რეაბილიტაცია,ქ.ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩისა და კომახიძის ქუჩის,ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის  შესახვევის კეთილმოწყობა.პროგრამით განხორციელდება ქუჩებში დაზიანებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე(თემებში,სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“მიერ.

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისრეაბილიტაცია, კერძოდმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში:კვირიკეში N5, N17, N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4,N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათისN4 სახლის,აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის(მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის N18, N28, N45, N47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური N14, N12, N33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის N6, N30, N31,ოჩხამურში თამარ მეფის N8,N14,N18,დაბა ჩაქვში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებიაღმაშენებლის N2, აბაშიძის N14, თამარ მეფის N3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის N6, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის N7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის N4 და პოპოვის N28-ში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

2.2.2გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის,გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა.  ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის4000 მეტი წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების გაწმენდა  დამუშავება, პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4.გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით,აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულიასოფელ სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება. განხორციელდება სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციარეზერვუარის და ქსელის რეაბილიტაცია და  აჭყვისთავის  წლის სისტემის რეაბილიტაცია, მოეწყობა  ქ.ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი წყლის ჭაბურღილი.აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის’’ დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და  ჯავახიშვილის უბნის წყალისა და  კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია,გელაურის უბნის   კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,კარიერის უბნის კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და ანტისეპტიკის მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,აგრეთვექ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტისიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები, რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობაში ე.წ. მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტის სამუშაოები,რეაბილიტაცია.

2.3.2  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზესკვერებსა და პარკებში დეკორატიული საჯდომების რეაბილიტაცია.ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებით უზრუნველყოფა.

2.3საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.4აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 0400) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0401)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელაღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2.საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ  ქობულეთში,ზენითში,  ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარისა და გელაურის  დასახლებაში საბავშვო ბაღების მოწყობას.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამითგათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლისმოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0501)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1.ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).წრეებში დაკავებულია300 ზე მეტი ბავშვი,ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგურიშეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყოთ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. წლის განმავლობაში პროგრამა დაფინანსებს რესპუბლიკურ ტურნირებში მონაწილეობისათვის თავისუფალ ჭიდაობას,ძალოსნობასა და მინი ფეხბურთს,პროგრამა დააფინანსებს სხვადასხვა ცნობილ სპორცმენთა სახელობის ტურნირებსა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სპორტულ შეჯიბრებების ხარჯებს. განახორციელებს ღონოსძიების  წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებას,სპოტსმენთა წახალისებას მიღწეული წარმატებებისათვის.პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში ხელშეწყობასა და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერას.

4.1.3.სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას.კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3.ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული„ზურაბობა“, „ჩაქვისთავობა“, „ქობულეთლობა“. ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა.ბოლოზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია,გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას,მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

 

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარებისყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკურიმედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში.დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

 

5.1.2სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 03)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

 

5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

 

5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარებისმედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2.სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედ-მამითობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე900 ლარის ოდენობით.

5.2.3.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

5.2.5.დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.უმწეოგარდაცვლილისოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათსახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8  ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)

  პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების,რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას,კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფიანანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.8  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 12)

პროგრამა ითვალისწინებს  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში და შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოფელთვიურ მატერიალურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.9. ქ.ქობულეთში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 13)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად  დაუცველ საწოლს მიჯაჭვულ მოხუცებულ და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტებს გაუწიოს სამედიცინო და სოციალური სერვის მომსახურეობა სახლის პირობებში.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

18,411,482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

26,796,000

26796000

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

246

246

-

253

253

-

253

253

-

 

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

-

11,077,552

11,077,552

-

 

შრომის ანაზღაურება

2,520,472

2,520,472

-

2,647,524

2,647,524

-

2,057,780

2,057,780

-

 

საქონელიდამომსახურება

2,709,711

2,709,711

-

2,834,816

2,834,816

-

2,734,924

2,734,924

-

 

შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

2,760

2,760

-

 

მივლინება

6,374

6,374

-

18,675

18,675

-

16,900

16,900

-

 

ოფისისხარჯები

520,728

520,728

-

587,952

587,952

-

566,369

566,369

-

 

წარმომადგენლობითიხარჯები

9,119

9,119

-

5,000

5,000

-

13,000

13,000

-

 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

26,890

26,890

-

5,850

5,850

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

200,690

200,690

-

205,870

205,870

-

139,600

139,600

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,945,910

1,945,910

-

2,011,469

2,011,469

-

1,996,295

1,996,295

-

 

პროცენტი

447,389

447,389

-

456,910

456,910

-

418,132

418,132

-

 

სუბსიდიები

4,240,664

4,185,813

54,851

5,993,848

5,993,848

-

5,234,020

5,234,020

-

 

გრანტები

66,532

66,532

-

37,640

37,640

-

-

-

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,752,839

1,624,839

128,000

3,183,693

3,183,693

-

506,036

506,036

-

 

სხვახარჯები

376,615

376,615

-

1,495,636

1,495,636

-

126,660

126,660

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

-

 

ვალდებულებების კლება

274,004

274,004

-

593,170

593,170

-

631,948

631,948

-

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,732,140

3,732,140

0

4,057,955

4,057,955

0

3,683,579

3,683,579

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

185

185

-

192

192

-

192

192

-

 

ხარჯები

3,422,523

3,422,523

-

3,444,865

3,444,865

-

3,040,231

3,040,231

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,979,562

1,979,562

-

2,056,757

2,056,757

-

1,919,320

1,919,320

-

 

საქონელიდამომსახურება

420,071

420,071

-

489,037

489,037

-

408,619

408,619

-

 

შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

2,760

2,760

-

 

მივლინება

3,799

3,799

-

14,875

14,875

-

14,400

14,400

-

 

ოფისისხარჯები

175,795

175,795

-

208,022

208,022

-

158,399

158,399

-

 

წარმომადგენლობითიხარჯები

9,119

9,119

-

5,000

5,000

-

13,000

13,000

-

 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

2,390

2,390

-

450

450

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

145,754

145,754

-

150,990

150,990

-

131,460

131,460

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

83,214

83,214

-

109,700

109,700

-

88,600

88,600

-

 

პროცენტი

447,389

447,389

-

456,910

456,910

-

418,132

418,132

-

 

სუბსიდიები

132,870

132,870

-

147,860

147,860

-

164,640

164,640

-

 

გრანტები

66,532

66,532

-

37,640

37,640

-

-

-

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

7,560

7,560

-

83,800

83,800

-

3,860

3,860

-

 

სხვახარჯები

368,539

368,539

-

172,861

172,861

-

125,660

125,660

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,613

35,613

-

19,920

19,920

-

11,400

11,400

-

 

ვალდებულებების კლება

274,004

274,004

-

593,170

593,170

-

631,948

631,948

-

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

631,887

631,887

-

705,509

705,509

-

714,240

714,240

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

31

31

-

31

31

 
 

ხარჯები

620,938

620,938

-

704,309

704,309

-

703,840

703,840

-

 

შრომის ანაზღაურება

392,392

392,392

 

431,149

431,149

-

430,360

430,360

 
 

საქონელიდამომსახურება

95,676

95,676

-

116,740

116,740

-

104,200

104,200

-

 

მივლინება

810

810

 

5,000

5,000

-

7,000

7,000

 
 

ოფისისხარჯები

40,823

40,823

 

56,500

56,500

-

47,720

47,720

 
 

წარმომადგენლობითიხარჯები

-

   

-

-

-

3,000

3,000

 
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

44,097

44,097

 

43,240

43,240

-

36,480

36,480

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

9,946

9,946

 

12,000

12,000

-

10,000

10,000

 
 

სუბსიდიები

132,870

132,870

 

147,860

147,860

-

164,640

164,640

 
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

   

2,360

2,360

-

-

   
 

სხვახარჯები

-

   

6,200

6,200

-

4,640

4,640

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,949

10,949

 

1,200

1,200

-

10,400

10,400

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,954,017

1,954,017

0

2,110,880

2,110,880

0

1,818,339

1,818,339

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

157

-

161

161

-

161

161

-

 

ხარჯები

1,929,353

1,929,353

-

2,092,160

2,092,160

-

1,817,339

1,817,339

-

 

შრომის ანაზღაურება

1,587,170

1,587,170

-

1,625,608

1,625,608

-

1,488,960

1,488,960

-

 

საქონელიდამომსახურება

322,527

322,527

-

367,297

367,297

-

299,419

299,419

-

 

შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

2,760

2,760

-

 

მივლინება

2,989

2,989

-

9,875

9,875

-

7,400

7,400

-

 

ოფისისხარჯები

134,972

134,972

-

151,522

151,522

-

110,679

110,679

-

 

წარმომადგენლობითიხარჯები

9,119

9,119

-

5,000

5,000

-

10,000

10,000

-

 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

2,390

2,390

-

450

450

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

101,657

101,657

-

107,750

107,750

-

94,980

94,980

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

71,400

71,400

-

92,700

92,700

-

73,600

73,600

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

7,560

7,560

-

81,440

81,440

-

3,860

3,860

-

 

სხვახარჯები

12,096

12,096

-

17,815

17,815

-

25,100

25,100

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,664

24,664

-

18,720

18,720

-

1,000

1,000

-

010201

ადმინისტრაციული სამსახური

520,681

520,681

-

811,993

811,993

-

1,196,570

1,196,570

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

 

100

100

-

100

100

 
 

ხარჯები

513,719

513,719

-

808,773

808,773

-

1,196,570

1,196,570

-

 

შრომის ანაზღაურება

288,017

288,017

 

529,743

529,743

-

926,100

926,100

 
 

საქონელიდამომსახურება

223,046

223,046

-

266,190

266,190

-

245,370

245,370

-

 

შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

-

   

-

-

-

2,760

2,760

 
 

მივლინება

1,843

1,843

 

5,000

5,000

-

5,000

5,000

 
 

ოფისისხარჯები

70,320

70,320

 

91,890

91,890

-

91,370

91,370

 
 

წარმომადგენლობითიხარჯები

9,119

9,119

 

5,000

5,000

-

10,000

10,000

 
 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

300

300

 

-

-

-

-

   
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

71,864

71,864

 

73,600

73,600

-

64,640

64,640

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

69,600

69,600

 

90,700

90,700

-

71,600

71,600

 
 

სხვახარჯები

2,656

2,656

 

12,840

12,840

-

25,100

25,100

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,962

6,962

 

3,220

3,220

-

-

   

010202

იურიდიული სამსახური

74,634

74,634

-

46,782

46,782

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

-

-

-

-

   
 

ხარჯები

72,454

72,454

-

46,782

46,782

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

54,129

54,129

 

37,435

37,435

-

-

   
 

საქონელიდამომსახურება

5,725

5,725

-

2,192

2,192

-

-

-

-

 

მივლინება

278

278

 

75

75

-

-

   
 

ოფისისხარჯები

4,447

4,447

 

2,117

2,117

-

-

   
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,000

1,000

 

-

-

-

-

   
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

3,160

3,160

 

2,180

2,180

-

-

   
 

სხვახარჯები

9,440

9,440

 

4,975

4,975

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,180

2,180

 

-

-

-

-

   

010203

საფინანსო სამსახური

102,103

102,103

-

107,065

107,065

-

96,579

96,579

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

9

9

-

9

9

 
 

ხარჯები

100,633

100,633

-

103,865

103,865

-

96,579

96,579

-

 

შრომის ანაზღაურება

86,638

86,638

 

90,585

90,585

-

87,220

87,220

 
 

საქონელიდამომსახურება

13,995

13,995

-

13,280

13,280

-

9,359

9,359

-

 

მივლინება

30

30

 

500

500

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

10,298

10,298

 

7,320

7,320

-

4,299

4,299

 
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

2,867

2,867

 

3,460

3,460

-

2,760

2,760

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

800

800

 

2,000

2,000

-

2,000

2,000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,470

1,470

 

3,200

3,200

-

-

   

010204

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

63,763

63,763

-

77,124

77,124

-

75,700

75,700

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

-

7

7

-

7

7

 
 

ხარჯები

61,203

61,203

-

72,924

72,924

-

75,700

75,700

-

 

შრომის ანაზღაურება

55,360

55,360

 

64,219

64,219

-

68,040

68,040

 
 

საქონელიდამომსახურება

5,843

5,843

-

8,705

8,705

-

7,660

7,660

-

 

მივლინება

38

38

 

500

500

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

1,939

1,939

 

3,775

3,775

-

2,420

2,420

 
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

3,866

3,866

 

4,430

4,430

-

4,940

4,940

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,560

2,560

 

4,200

4,200

-

-

   

010205

ზედამხედველობის სამსახური

116,878

116,878

-

125,656

125,656

-

97,330

97,330

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

-

11

11

-

11

11

 
 

ხარჯები

113,487

113,487

-

122,956

122,956

-

97,330

97,330

-

 

შრომის ანაზღაურება

100,444

100,444

 

106,296

106,296

-

88,200

88,200

 
 

საქონელიდამომსახურება

13,043

13,043

-

14,480

14,480

-

9,130

9,130

-

 

მივლინება

305

305

 

1,000

1,000

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

2,755

2,755

 

4,360

4,360

-

2,110

2,110

 
 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

2,090

2,090

 

-

-

-

-

   
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

7,893

7,893

 

9,120

9,120

-

6,720

6,720

 
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

   

2,180

2,180

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,391

3,391

 

2,700

2,700

-

-

   

010206

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

40,149

40,149

-

42,642

42,642

-

37,960

37,960

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

3

3

-

3

3

 
 

ხარჯები

39,629

39,629

-

42,642

42,642

-

37,960

37,960

-

 

შრომისანაზღაურება

29,948

29,948

 

31,702

31,702

-

28,840

28,840

 
 

საქონელიდამომსახურება

8,161

8,161

-

10,940

10,940

-

9,120

9,120

-

 

მივლინება

120

120

 

500

500

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

1,765

1,765

 

3,420

3,420

-

1,800

1,800

 
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

6,276

6,276

 

7,020

7,020

-

7,020

7,020

 
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,520

1,520

 

-

-

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520

520

 

-

-

-

-

   

010207

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

79,975

79,975

-

101,926

101,926

-

115,260

115,260

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

-

11

11

-

11

11

 
 

ხარჯები

77,114

77,114

-

98,526

98,526

-

114,260

114,260

-

 

შრომისანაზღაურება

64,800

64,800

 

79,326

79,326

-

102,480

102,480

 
 

საქონელიდამომსახურება

12,314

12,314

-

19,200

19,200

-

11,780

11,780

-

 

მივლინება

-

   

500

500

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

3,423

3,423

 

8,130

8,130

-

2,580

2,580

 
 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

-

   

450

450

-

-

   
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

8,891

8,891

 

10,120

10,120

-

8,900

8,900

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,861

2,861

 

3,400

3,400

-

1,000

1,000

 

010208

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

80,528

80,528

-

101,844

101,844

-

112,790

112,790

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

11

11

-

11

11

 
 

ხარჯები

79,528

79,528

-

101,844

101,844

-

112,790

112,790

-

 

შრომის ანაზღაურება

73,440

73,440

 

97,044

97,044

-

106,040

106,040

 
 

საქონელიდამომსახურება

4,448

4,448

-

4,800

4,800

-

2,890

2,890

-

 

მივლინება

70

70

 

500

500

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

4,378

4,378

 

4,300

4,300

-

2,590

2,590

 
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,640

1,640

 

-

-

-

3,860

3,860

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,000

1,000

 

-

-

-

-

   

010209

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

37,611

37,611

-

47,084

47,084

-

46,640

46,640

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

5

5

-

5

5

 
 

ხარჯები

35,091

35,091

-

46,084

46,084

-

46,640

46,640

-

 

შრომის ანაზღაურება

32,880

32,880

 

42,624

42,624

-

44,520

44,520

 
 

საქონელიდამომსახურება

2,211

2,211

-

3,460

3,460

-

2,120

2,120

-

 

მივლინება

-

   

300

300

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

2,211

2,211

 

3,160

3,160

-

1,820

1,820

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,520

2,520

 

1,000

1,000

-

-

   

010210

ტერიტორიული ორგანოები

800,936

800,936

-

606,404

606,404

-

-

-

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

80

-

-

-

-

-

   
 

ხარჯები

799,736

799,736

-

606,404

606,404

-

-

-

-

 

შრომისანაზღაურება

767,594

767,594

 

508,954

508,954

-

-

   
 

საქონელიდამომსახურება

30,902

30,902

-

20,370

20,370

-

-

-

-

 

ოფისისხარჯები

30,902

30,902

 

20,370

20,370

-

-

   
 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,240

1,240

 

77,080

77,080

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

1,200

 

-

-

-

-

   

010211

შიდა აუდიტის სამსახური

36,759

36,759

-

42,360

42,360

-

39,510

39,510

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

4

4

-

4

4

 
 

ხარჯები

36,759

36,759

-

41,360

41,360

-

39,510

39,510

-

 

შრომისანაზღაურება

33,920

33,920

 

37,680

37,680

-

37,520

37,520

 
 

საქონელიდამომსახურება

2,839

2,839

-

3,680

3,680

-

1,990

1,990

-

 

მივლინება

305

305

 

1,000

1,000

-

300

300

 
 

ოფისისხარჯები

2,534

2,534

 

2,680

2,680

-

1,690

1,690

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1,000

1,000

-

-

   

01 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

120,400

120,400

-

80,000

80,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

120,400

120,400

-

80,000

80,000

-

 

სხვახარჯები

-

   

120,400

120,400

-

80,000

80,000

 

0104

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1,077,836

1,077,836

0

1,066,080

1,066,080

-

1,066,000

1,066,000

-

 

ხარჯები

803,832

803,832

-

472,910

472,910

-

434,052

434,052

-

 

პროცენტი

447,389

447,389

-

456,910

456,910

-

418,132

418,132

-

 

სხვახარჯები

356,443

356,443

-

16,000

16,000

-

15,920

15,920

-

 

ვალდებულებების კლება

274,004

274,004

-

593,170

593,170

-

631,948

631,948

-

010401

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

376,004

376,004

-

364,230

364,230

-

364,150

364,150

-

 

ხარჯები

373,265

373,265

-

76,730

76,730

-

76,650

76,650

-

 

პროცენტი

16,822

16,822

 

60,730

60,730

-

60,730

60,730

 
 

სხვახარჯები

356,443

356,443

 

16,000

16,000

-

15,920

15,920

 
 

ვალდებულებების კლება

2,739

2,739

-

287,500

287,500

-

287,500

287,500

 

010402

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96,576

96,576

-

96,580

96,580

-

96,580

96,580

-

 

ხარჯები

52,326

52,326

-

46,720

46,720

-

40,394

40,394

-

 

პროცენტი

52,326

52,326

 

46,720

46,720

-

40,394

40,394

 
 

ვალდებულებების კლება

44,250

44,250

 

49,860

49,860

-

56,186

56,186

 

010403

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83,052

83,052

-

83,060

83,060

-

83,060

83,060

-

 

ხარჯები

48,253

48,253

-

43,850

43,850

-

38,869

38,869

-

 

პროცენტი

48,253

48,253

 

43,850

43,850

-

38,869

38,869

 
 

ვალდებულებების კლება

34,799

34,799

 

39,210

39,210

-

44,191

44,191

 

010404

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522,204

522,204

-

522,210

522,210

-

522,210

522,210

-

 

ხარჯები

329,988

329,988

-

305,610

305,610

-

278,139

278,139

-

 

პროცენტი

329,988

329,988

 

305,610

305,610

-

278,139

278,139

 
 

ვალდებულებების კლება

192,216

192,216

 

216,600

216,600

-

244,071

244,071

 

0105

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

1,868

1,868

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

 

ხარჯები

1,868

1,868

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

1,868

1,868

-

5,000

5,000

-

5,000

5,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,868

1,868

 

5,000

5,000

 

5,000

5,000

 

01 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

66,532

66,532

-

37,640

37,640

-

-

-

-

 

ხარჯები

66,532

66,532

-

37,640

37,640

-

-

-

-

 

გრანტები

66,532

66,532

-

37,640

37,640

-

-

-

-

01 06 01

ქალაქ ბათუმის მერია

17,230

17,230

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

17,230

17,230

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

17,230

17,230

 

-

-

-

-

   

01 06 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

49,302

49,302

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

49,302

49,302

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

49,302

49,302

 

-

-

-

-

   

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

20,000

20,000

-

-

   

01 06 04

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

17,640

17,640

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

17,640

17,640

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

17,640

17,640

-

-

   

01 07

პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება

-

-

-

12,446

12,446

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

12,446

12,446

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

   

12,446

12,446

-

-

   

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

689,124

689,124

-

927,335

927,335

-

173,420

173,420

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

 

61

61

 

61

61

 
 

ხარჯები

670,344

670,344

-

723,427

723,427

-

173,420

173,420

-

 

შრომისანაზღაურება

540,910

540,910

-

590,767

590,767

-

138,460

138,460

-

 

საქონელიდამომსახურება

123,926

123,926

-

115,360

115,360

-

33,960

33,960

-

 

მივლინება

2,575

2,575

-

3,800

3,800

-

2,500

2,500

-

 

ოფისისხარჯები

27,616

27,616

-

29,930

29,930

-

7,970

7,970

-

 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

24,500

24,500

-

5,400

5,400

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

54,936

54,936

-

54,880

54,880

-

8,140

8,140

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

14,299

14,299

-

21,350

21,350

-

15,350

15,350

-

 

სხვახარჯები

5,508

5,508

-

17,300

17,300

-

1,000

1,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,780

18,780

-

203,908

203,908

-

-

-

-

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

121,505

121,505

-

136,730

136,730

-

111,620

111,620

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

10

10

-

10

10

 
 

ხარჯები

118,585

118,585

-

136,730

136,730

-

111,620

111,620

-

 

შრომის ანაზღაურება

88,535

88,535

 

95,770

95,770

-

79,660

79,660

 
 

საქონელიდამომსახურება

30,050

30,050

-

39,960

39,960

-

30,960

30,960

-

 

მივლინება

2,575

2,575

 

3,000

3,000

-

2,500

2,500

 
 

ოფისისხარჯები

7,541

7,541

 

10,470

10,470

-

7,970

7,970

 
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

6,535

6,535

 

5,140

5,140

-

5,140

5,140

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

13,399

13,399

 

21,350

21,350

-

15,350

15,350

 
 

სხვახარჯები

-

   

1,000

1,000

-

1,000

1,000

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,920

2,920

 

-

-

-

-

   

02 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

567,619

567,619

-

790,605

790,605

-

61,800

61,800

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

-

51

51

-

51

51

 

 

ხარჯები

551,759

551,759

-

586,697

586,697

-

61,800

61,800

-

 

შრომის ანაზღაურება

452,375

452,375

 

494,997

494,997

-

58,800

58,800

 
 

საქონელიდამომსახურება

93,876

93,876

-

75,400

75,400

-

3,000

3,000

-

 

მივლინება

-

   

800

800

-

-

   
 

ოფისისხარჯები

20,075

20,075

 

19,460

19,460

-

-

   
 

რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

24,500

24,500

 

5,400

5,400

-

-

   
 

ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

48,401

48,401

 

49,740

49,740

-

3,000

3,000

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

900

900

 

-

-

-

-

   
 

სხვახარჯები

5,508

5,508

 

16,300

16,300

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,860

15,860

 

203,908

203,908

-

-

   

03 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

8723591

7093926

1629665

17918543

16515285

1403258

16186078

16186078

0

 

ხარჯები

3,806,296

3,678,296

128,000

6,929,176

6,929,176

-

2,929,800

2,929,800

-

 

საქონელიდამომსახურება

1,966,426

1,966,426

-

2,088,480

2,088,480

-

2,191,900

2,191,900

-

 

ოფისისხარჯები

317,317

317,317

-

350,000

350,000

-

400,000

400,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,649,109

1,649,109

-

1,738,480

1,738,480

-

1,791,900

1,791,900

-

 

სუბსიდიები

732,006

732,006

-

882,910

882,910

-

737,900

737,900

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

2,568

2,568

-

1,285,675

1,285,675

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,917,295

3,415,630

1,501,665

10,989,367

9,586,109

1,403,258

13,256,278

13,256,278

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1488029

1334331

153698

3473230

3473230

0

5185255

5185255

0

 

ხარჯები

52,568

52,568

-

411,098

411,098

-

142,600

142,600

-

 

სუბსიდიები

50,000

50,000

-

142,550

142,550

-

142,600

142,600

-

 

სხვახარჯები

2,568

2,568

-

268,548

268,548

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,435,461

1,281,763

153,698

3,062,132

3,062,132

-

5,042,655

5,042,655

-

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

702158

702158

0

2647384

2647384

0

5042655

5042655

0

 

ხარჯები

-

-

-

3,032

3,032

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

   

3,032

3,032

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702,158

702,158

 

2,644,352

2,644,352

-

5,042,655

5,042,655

 

030102

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

717353

563655

153698

307280

307280

0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717,353

563,655

153,698

307,280

307,280

-

-

   

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

67,000

67,000

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

67,000

67,000

-

-

   

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

43,500

43,500

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

43,500

43,500

-

-

   

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

-

-

-

265,516

265,516

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

265,516

265,516

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

   

265,516

265,516

-

-

   

03 01 06

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

15,950

15,950

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,950

15,950

 

-

-

-

-

   

03 01 07

მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

2,568

2,568

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

2,568

2,568

-

-

-

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

2,568

2,568

 

-

-

-

-

   

03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

50,000

50,000

-

142,550

142,550

-

142,600

142,600

-

 

ხარჯები

50,000

50,000

-

142,550

142,550

-

142,600

142,600

-

 

სუბსიდიები

50,000

50,000

 

142,550

142,550

-

142,600

142,600

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4082529

4082529

0

9869469

9869469

0

10768407

10768407

0

 

ხარჯები

2,626,012

2,626,012

-

3,801,031

3,801,031

-

2,758,200

2,758,200

-

 

საქონელიდამომსახურება

1,944,006

1,944,006

-

2,048,500

2,048,500

-

2,162,900

2,162,900

-

 

ოფისისხარჯები

317,317

317,317

-

350,000

350,000

-

400,000

400,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,626,689

1,626,689

-

1,698,500

1,698,500

-

1,762,900

1,762,900

-

 

სუბსიდიები

682,006

682,006

-

740,360

740,360

-

595,300

595,300

-

 

სხვახარჯები

-

-

-

1,012,171

1,012,171

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,456,517

1,456,517

-

6,068,438

6,068,438

-

8,010,207

8,010,207

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

507055

507055

0

857331

857331

0

838201

838201

0

 

ხარჯები

-

-

-

857,331

857,331

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

-

-

857,331

857,331

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507,055

507,055

-

-

-

-

838,201

838,201

-

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

140,638

140,638

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,638

140,638

 

-

-

-

-

   

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

7817

7817

0

0

0

0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,817

7,817

-

-

-

-

-

   

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

358600

358600

0

857331

857331

0

838,201

838,201

-

 

ხარჯები

-

-

-

857,331

857,331

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

   

857,331

857,331

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358,600

358,600

 

-

-

-

838,201

838,201

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

538,530

538,530

-

656,400

656,400

-

737,400

737,400

-

 

ხარჯები

529,586

529,586

-

605,000

605,000

-

656,400

656,400

-

 

საქონელიდამომსახურება

529,586

529,586

-

605,000

605,000

-

656,400

656,400

-

 

ოფისისხარჯები

317,317

317,317

 

350,000

350,000

-

400,000

400,000

 
 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

212,269

212,269

 

255,000

255,000

-

256,400

256,400

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,944

8,944

 

51,400

51,400

-

81,000

81,000

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1299110

1299110

0

1363000

1363000

0

1,426,500

1,426,500

-

 

ხარჯები

1,299,110

1,299,110

-

1,331,500

1,331,500

-

1,426,500

1,426,500

-

 

საქონელიდამომსახურება

1,299,110

1,299,110

-

1,331,500

1,331,500

-

1,426,500

1,426,500

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

1,299,110

1,299,110

 

1,331,500

1,331,500

-

1,426,500

1,426,500

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

31,500

31,500

-

-

   

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

186,368

186,368

-

185,360

185,360

-

210,800

210,800

-

 

ხარჯები

161,999

161,999

-

170,760

170,760

-

167,200

167,200

-

 

სუბსიდიები

161,999

161,999

-

170,760

170,760

-

167,200

167,200

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,369

24,369

-

14,600

14,600

-

43,600

43,600

-

03 02 04 01

ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

186,368

186,368

-

185,360

185,360

-

210,800

210,800

-

 

ხარჯები

161,999

161,999

-

170,760

170,760

-

167,200

167,200

-

 

სუბსიდიები

161,999

161,999

 

170,760

170,760

-

167,200

167,200

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,369

24,369

 

14,600

14,600

-

43,600

43,600

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1345124

1345124

0

4497541

4497541

0

3041255

3041255

0

 

ხარჯები

520,007

520,007

-

724,440

724,440

-

428,100

428,100

-

 

სუბსიდიები

520,007

520,007

-

569,600

569,600

-

428,100

428,100

-

 

სხვახარჯები

-

-

-

154,840

154,840

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

825,117

825,117

-

3,773,101

3,773,101

-

2,613,155

2,613,155

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

798678

798678

0

3722201

3722201

0

2,587,155

2,587,155

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798,678

798,678

 

3,722,201

3,722,201

-

2,587,155

2,587,155

 

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

250,000

250,000

-

404,840

404,840

-

100,000

100,000

-

 

ხარჯები

250,000

250,000

-

404,840

404,840

-

100,000

100,000

-

 

სუბსიდიები

250,000

250,000

 

250,000

250,000

-

100,000

100,000

 
 

სხვახარჯები

-

   

154,840

154,840

-

-

   

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

271,567

271,567

-

343,600

343,600

-

328,100

328,100

-

 

ხარჯები

270,007

270,007

-

319,600

319,600

-

328,100

328,100

-

 

სუბსიდიები

270,007

270,007

 

319,600

319,600

-

328,100

328,100

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,560

1,560

 

24,000

24,000

-

-

   

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

24,879

24,879

-

26,900

26,900

-

26,000

26,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,879

24,879

 

26,900

26,900

-

26,000

26,000

 

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

167579

167579

0

2289837

2289837

0

4494251

4494251

0

 

ხარჯები

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,032

91,032

-

2,197,837

2,197,837

-

4,434,251

4,434,251

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული"სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

ხარჯები

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

76,547

76,547

-

92,000

92,000

-

60,000

60,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

76,547

76,547

 

92,000

92,000

-

60,000

60,000

 

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის,მოწესრიგების,რეაბილიტაციის სამუშაოები

91032

91032

0

2,197,837

2,197,837

-

4,434,251

4,434,251

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,032

91,032

 

2,197,837

2,197,837

-

4,434,251

4,434,251

 

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

38,763

38,763

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

 

ხარჯები

38,763

38,763

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

38,763

38,763

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

38,763

38,763

 

20,000

20,000

-

20,000

20,000

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

527343

527343

0

265234

265234

0

203416

203416

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527,343

527,343

-

265,234

265,234

-

203,416

203,416

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

486497

486497

0

29443

29443

0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486,497

486,497

 

29,443

29,443

-

-

   

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

14,037

14,037

-

142,060

142,060

-

63,416

63,416

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,037

14,037

 

142,060

142,060

-

63,416

63,416

 

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

6,163

6,163

-

-

-

-

140,000

140,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,163

6,163

 

-

-

-

140,000

140,000

 

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

20,646

20,646

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,646

20,646

 

-

-

-

-

   

03 03 05

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

-

-

-

93,731

93,731

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

93,731

93,731

-

-

   

03 04

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

150,007

150,007

-

190,305

190,305

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,007

150,007

 

190,305

190,305

-

-

   

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1347967

0

1347967

1403258

0

1403258

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,347,967

 

1,347,967

1,403,258

-

1,403,258

-

   

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

14,598

14,598

-

30,000

30,000

-

25,000

25,000

-

 

ხარჯები

14,598

14,598

-

30,000

30,000

-

25,000

25,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

14,598

14,598

-

30,000

30,000

-

25,000

25,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

14,598

14,598

 

30,000

30,000

-

25,000

25,000

 

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3,477

3,477

-

5,000

5,000

-

4,000

4,000

-

 

ხარჯები

3,477

3,477

-

5,000

5,000

-

4,000

4,000

-

 

საქონელიდამომსახურება

3,477

3,477

-

5,000

5,000

-

4,000

4,000

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

3,477

3,477

 

5,000

5,000

-

4,000

4,000

 

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4,345

4,345

-

4,980

4,980

-

-

-

-

 

ხარჯები

4,345

4,345

-

4,980

4,980

-

-

-

-

 

საქონელიდამომსახურება

4,345

4,345

-

4,980

4,980

-

-

-

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

4,345

4,345

 

4,980

4,980

-

-

   

03 09

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

1105296

977296

128000

2672111

2672111

0

-

-

-

 

ხარჯები

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

-

-

-

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

-

-

   

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

0

0

0

4956

4956

0

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

4,956

4,956

-

-

-

-

 

სხვახარჯები

-

   

4,956

4,956

-

-

   

04 00

განათლება

1649668

1594817

54851

4449098

4449098

0

3783232

3783232

0

 

ხარჯები

1,081,346

1,026,495

54,851

1,665,689

1,665,689

-

1,965,410

1,965,410

-

 

სუბსიდიები

1,081,346

1,026,495

54,851

1,665,689

1,665,689

-

1,965,410

1,965,410

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568,322

568,322

-

2,783,409

2,783,409

-

1,817,822

1,817,822

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1646265

1591414

54851

4444898

4444898

0

3779032

3779032

0

 

ხარჯები

1,077,943

1,023,092

54,851

1,661,489

1,661,489

-

1,961,210

1,961,210

-

 

სუბსიდიები

1,077,943

1,023,092

54,851

1,661,489

1,661,489

-

1,961,210

1,961,210

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568,322

568,322

-

2,783,409

2,783,409

-

1,817,822

1,817,822

-

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1081317

1026466

54851

1674459

1674459

0

1,965,710

1,965,710

-

 

ხარჯები

1,077,943

1,023,092

54,851

1,661,489

1,661,489

-

1,961,210

1,961,210

-

 

სუბსიდიები

1,077,943

1,023,092

54,851

1,661,489

1,661,489

-

1,961,210

1,961,210

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,374

3,374

 

12,970

12,970

-

4,500

4,500

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

564948

564948

0

2770439

2770439

0

1,813,322

1,813,322

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564,948

564,948

 

2,770,439

2,770,439

-

1,813,322

1,813,322

 

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

3,403

3,403

-

4,200

4,200

-

4,200

4,200

-

 

ხარჯები

3,403

3,403

-

4,200

4,200

-

4,200

4,200

-

 

სუბსიდიები

3,403

3,403

 

4,200

4,200

-

4,200

4,200

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2847448

2847448

0

7938042

7938042

0

2248195

2248195

0

 

ხარჯები

2,364,202

2,364,202

-

3,308,598

3,308,598

-

2,247,195

2,247,195

-

 

საქონელიდამომსახურება

199,288

199,288

-

141,939

141,939

-

100,445

100,445

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

199,288

199,288

-

141,939

141,939

-

100,445

100,445

-

 

სუბსიდიები

2,164,914

2,164,914

-

3,146,859

3,146,859

-

2,146,750

2,146,750

-

 

სხვახარჯები

-

-

-

19,800

19,800

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483,246

483,246

-

4,629,444

4,629,444

-

1,000

1,000

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1284763

1284763

0

4012483

4012483

0

814525

814525

0

 

ხარჯები

830,546

830,546

-

1,737,189

1,737,189

-

813,525

813,525

-

 

საქონელიდამომსახურება

66,606

66,606

-

66,119

66,119

-

19,045

19,045

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

66,606

66,606

-

66,119

66,119

-

19,045

19,045

-

 

სუბსიდიები

763,940

763,940

-

1,651,270

1,651,270

-

794,480

794,480

-

 

სხვახარჯები

-

-

-

19,800

19,800

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454,217

454,217

-

2,275,294

2,275,294

-

1,000

1,000

-

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

138,972

138,972

-

140,100

140,100

-

172,480

172,480

-

 

ხარჯები

138,972

138,972

-

140,100

140,100

-

171,480

171,480

-

 

სუბსიდიები

138,972

138,972

 

140,100

140,100

-

171,480

171,480

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

1,000

1,000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

66,606

66,606

-

66,119

66,119

-

19,045

19,045

-

 

ხარჯები

66,606

66,606

-

66,119

66,119

-

19,045

19,045

-

 

საქონელიდამომსახურება

66,606

66,606

-

66,119

66,119

-

19,045

19,045

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

66,606

66,606

 

66,119

66,119

-

19,045

19,045

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

931,527

931,527

-

1,535,100

1,535,100

-

623,000

623,000

-

 

ხარჯები

624,968

624,968

-

1,530,970

1,530,970

-

623,000

623,000

-

 

სუბსიდიები

624,968

624,968

 

1,511,170

1,511,170

-

623,000

623,000

 
 

სხვახარჯები

-

   

19,800

19,800

-

-

   
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306,559

306,559

 

4,130

4,130

-

-

   

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

7,604

7,604

-

117,062

117,062

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,604

7,604

 

117,062

117,062

-

-

   

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

125679

125679

0

2154102

2154102

0

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,679

125,679

 

2,154,102

2,154,102

-

-

   

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

14,375

14,375

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,375

14,375

 

-

-

-

-

   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1562685

1562685

0

3925559

3925559

0

1433670

1433670

0

 

ხარჯები

1,533,656

1,533,656

-

1,571,409

1,571,409

-

1,433,670

1,433,670

-

 

საქონელიდამომსახურება

132,682

132,682

-

75,820

75,820

-

81,400

81,400

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

132,682

132,682

-

75,820

75,820

-

81,400

81,400

-

 

სუბსიდიები

1,400,974

1,400,974

-

1,495,589

1,495,589

-

1,352,270

1,352,270

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,029

29,029

-

2,354,150

2,354,150

-

-

-

-

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

527,537

527,537

-

526,760

526,760

-

492,480

492,480

-

 

ხარჯები

527,537

527,537

-

526,760

526,760

-

492,480

492,480

-

 

სუბსიდიები

527,537

527,537

 

526,760

526,760

-

492,480

492,480

 

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

446,260

446,260

-

429,723

429,723

-

392,160

392,160

-

 

ხარჯები

444,260

444,260

-

424,723

424,723

-

392,160

392,160

-

 

სუბსიდიები

444,260

444,260

 

424,723

424,723

-

392,160

392,160

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

2,000

 

5,000

5,000

-

-

   

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

189,610

189,610

-

290,240

290,240

-

264,540

264,540

-

 

ხარჯები

186,710

186,710

-

290,240

290,240

-

264,540

264,540

-

 

სუბსიდიები

186,710

186,710

 

290,240

290,240

-

264,540

264,540

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,900

2,900

 

-

-

-

-

   

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

193,981

193,981

-

193,266

193,266

-

149,740

149,740

-

 

ხარჯები

188,141

188,141

-

192,666

192,666

-

149,740

149,740

-

 

სუბსიდიები

188,141

188,141

 

192,666

192,666

-

149,740

149,740

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,840

5,840

 

600

600

-

-

   

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

121,013

121,013

-

60,820

60,820

-

81,400

81,400

-

 

ხარჯები

121,013

121,013

-

60,820

60,820

-

81,400

81,400

-

 

საქონელიდამომსახურება

121,013

121,013

-

60,820

60,820

-

81,400

81,400

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

121,013

121,013

 

60,820

60,820

-

81,400

81,400

 

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

2342550

2342550

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2,342,550

2,342,550

-

-

   

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

11,669

11,669

-

15,000

15,000

-

-

-

-

 

ხარჯები

11,669

11,669

-

15,000

15,000

-

-

-

-

 

საქონელიდამომსახურება

11,669

11,669

-

15,000

15,000

-

-

-

-

 

სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

11,669

11,669

 

15,000

15,000

-

-

   

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

72,615

72,615

-

67,200

67,200

-

53,350

53,350

-

 

ხარჯები

54,326

54,326

-

61,200

61,200

-

53,350

53,350

-

 

სუბსიდიები

54,326

54,326

 

61,200

61,200

-

53,350

53,350

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,289

18,289

 

6,000

6,000

-

-

   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

769,511

769,511

-

587,227

587,227

-

721,496

721,496

-

 

ხარჯები

769,511

769,511

-

578,312

578,312

-

721,496

721,496

-

 

სუბსიდიები

129,528

129,528

-

150,530

150,530

-

219,320

219,320

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

639,983

639,983

-

427,782

427,782

-

502,176

502,176

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8,915

8,915

-

-

-

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

129,528

129,528

-

135,045

135,045

-

195,320

195,320

-

 

ხარჯები

129,528

129,528

-

126,130

126,130

-

195,320

195,320

-

 

სუბსიდიები

129,528

129,528

-

126,130

126,130

-

189,320

189,320

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8,915

8,915

-

-

-

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

47,628

47,628

-

42,350

42,350

-

60,000

60,000

-

 

ხარჯები

47,628

47,628

-

42,350

42,350

-

60,000

60,000

-

 

სუბსიდიები

47,628

47,628

 

42,350

42,350

-

60,000

60,000

 

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

8,915

8,915

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8,915

8,915

-

-

   

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

81,900

81,900

-

61,820

61,820

-

82,320

82,320

-

 

ხარჯები

81,900

81,900

-

61,820

61,820

-

82,320

82,320

-

 

სუბსიდიები

81,900

81,900

 

61,820

61,820

-

82,320

82,320

 

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

-

-

-

21,960

21,960

-

22,000

22,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

21,960

21,960

-

22,000

22,000

-

 

სუბსიდიები

-

   

21,960

21,960

-

22,000

22,000

 

06 01 05

ფენილკეტონურით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

6,000

6,000

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

6,000

6,000

 

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25,000

25,000

-

 

სუბსიდიები

-

   

-

   

25,000

25,000

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

639,983

639,983

-

452,182

452,182

-

526,176

526,176

-

 

ხარჯები

639,983

639,983

-

452,182

452,182

-

526,176

526,176

-

 

სუბსიდიები

-

-

-

24,400

24,400

-

30,000

30,000

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

639,983

639,983

-

427,782

427,782

-

496,176

496,176

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

142,775

142,775

-

174,150

174,150

-

192,752

192,752

-

 

ხარჯები

142,775

142,775

-

174,150

174,150

-

192,752

192,752

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

142,775

142,775

 

174,150

174,150

-

192,752

192,752

 

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

71,500

71,500

-

92,800

92,800

-

77,500

77,500

-

 

ხარჯები

71,500

71,500

-

92,800

92,800

-

77,500

77,500

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

71,500

71,500

 

92,800

92,800

-

77,500

77,500

 

06 02  03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

41,000

41,000

-

42,000

42,000

-

45,000

45,000

-

 

ხარჯები

41,000

41,000

-

42,000

42,000

-

45,000

45,000

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

41,000

41,000

 

42,000

42,000

-

45,000

45,000

 

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

19,660

19,660

-

21,700

21,700

-

16,280

16,280

-

 

ხარჯები

19,660

19,660

-

21,700

21,700

-

16,280

16,280

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

19,660

19,660

 

21,700

21,700

-

16,280

16,280

 

06 02 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

15,700

15,700

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

 

ხარჯები

15,700

15,700

-

20,000

20,000

-

20,000

20,000

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

15,700

15,700

 

20,000

20,000

-

20,000

20,000

 

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

4,035

4,035

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

4,035

4,035

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

4,035

4,035

 

-

-

-

-

   

06 02 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

26,750

26,750

-

41,500

41,500

-

41,500

41,500

-

 

ხარჯები

26,750

26,750

-

41,500

41,500

-

41,500

41,500

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

26,750

26,750

 

41,500

41,500

-

41,500

41,500

 

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

51,850

51,850

-

35,632

35,632

-

35,944

35,944

-

 

ხარჯები

51,850

51,850

-

35,632

35,632

-

35,944

35,944

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

51,850

51,850

 

35,632

35,632

-

35,944

35,944

 

06 02 09

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

-

-

-

18,000

18,000

-

30,000

30,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

18,000

18,000

-

30,000

30,000

-

 

სუბსიდიები

-

   

18,000

18,000

-

30,000

30,000

 

06 02 10

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

-

-

-

6,400

6,400

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

6,400

6,400

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

   

6,400

6,400

-

-

   

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

266,713

266,713

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

266,713

266,713

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

266,713

266,713

 

-

-

-

-

   

06 02 12

ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

19,200

19,200

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

19,200

19,200

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

19,200

19,200

 

06 02 13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა

-

-

-

-

-

-

48,000

48,000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

48,000

48,000

-

 

სოციალურიუზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

48,000

48,000