„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/03/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016155
06
20/03/2015
ვებგვერდი, 24/03/2015
190020020.35.131.016155
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №06

2015 წლის 20 მარტი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და    „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილებაში  (სსმ 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



                         თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

.

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  

გეგმა

2015 წლის  

გეგმა

 სულ

მათ

შორის

სულ       

მათ

შორის

 სულ

მათ

შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან

გამოყო

ფილი

ტრანსფე

რები

შემოსავლები

24 918 286

23 361 770

1 556 516

29 658 989

28 255 731

1 403 258

25 420 334

24 996 000

424 334

გადასახადები

1 199 956

1 199 956

 

1 099 500

1 099 500

                        -   

1 000 000

1 000 000

0

გრანტები

21 897 784

20 341 268

1 556 516

27 266 569

25 863 311

1 403 258

22 623 034

22 198 700

424 334

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 820 546

 

1 292 920

1 292 920

                        -   

1 797 300

1 797 300

0

ხარჯები

12 114 222

11 931 371

182 851

16 650 067

16 650 067

0

12 132 288

11 707 954

424 334

შრომის ანაზღაურება

2520472

2 520 472

                           -   

2 647 524

2 647 524

0

2 062 680

2 062 680

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2 709 711

                           -   

2 834 816

2 834 816

0

2 761 504

2 761 504

0

პროცენტი

447389

447 389

                           -   

456 910

456 910

0

418 132

418 132

0

სუბსიდიები

4240664

4 185 813

54851

5 993 848

5 993 848

0

4 991 290

4 991 290

0

გრანტები

    66 532 

  66 532 

                           -   

      37 640 

37 640

0

      590 900 

590 900

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1752839

1 624 839

128000

3 183 693

3 183 693

0

608 056

608 056

0

სხვა ხარჯები

376615

376 615

                           -   

1 495 636

1 495 636

0

699 726

275 392

424 334

საოპერაციო სალდო

12 804 064

11 430 399

1 373 665

13 008 922

11 605 664

1 403 258

13 288 046

13 288 046

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 929 032

4 427 367

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

21 005 027

21 005 027

0

ზრდა

6 023 256

4 521 591

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

21 005 027

21 005 027

0

კლება

94 224

             94 224 

 

                           -   

 

 

                             -   

 

 

მთლიანი სალდო

6 875 032

7 003 032

-128 000

-5 626 041

-5 626 041

0

-7 716 981

-7 716 981

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6 601 028

6 729 028

-128 000

-6 219 211

-6 219 211

0

-8 348 929

-8 348 929

0

ზრდა

     6 729 028 

   6 729 028 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                             -   

                               -   

                  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

     6 729 028 

   6 729 028 

 

                           -   

 

 

                             -   

 

 

კლება

        128 000 

                        -   

128 000

  6 219 211 

6 219 211

                        -   

8 348 929 

8 348 929

                  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

        128 000 

 

128 000

   6 219 211 

6 219 211

 

  8 348 929 

8 348 929

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274 004

-274 004

0

-593 170

-593 170

0

-631 948

-631 948

0

ზრდა

0

 

 

                           -   

 

 

                             -   

 

 

კლება

274 004

            274 004 

0

         593 170 

593 170

0

                 631 948 

631 948

0

         

            -  

          -  

            -  

            -  

           -  

          -  

             -  

              -  

             -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013

წლის 

ფაქტი

2014

წლის  

გეგმა

2015

წლის 

  გეგმა

 სულ

მათ

შორის

 სულ

მათ

შორის

 სულ

მათ

შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

25420334

24996000

424334

შემოსავლები

    24 918 286 

 23 361 770 

  1 556 516 

  29 658 989 

   28 255 731 

  1 403 258 

  25 420 334 

  24 996 000 

 424 334 

არაფინანსური

აქტივების კლება

          94 224 

        94 224 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                             -   

                               -   

                  -   

 ფინანსური

აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                             -   

                               -   

                  -   

 ვალდებულებების

ზრდა

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                             -   

                               -   

                  -   

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

33769263

    33 344 929 

424 334 

   ხარჯები

   12 114 222 

    11 931 371 

    182 851 

16 650 067 

 16 650 067 

                        -   

  12 132 288 

  11 707 954 

424 334 

   არაფინანსური

აქტივების ზრდა

 6 023 256 

     4 521 591 

  1 501 665 

18 634 963 

  17 231 705 

  1 403 258 

  21 005 027 

   21 005 027 

                  -   

   ფინანსური

აქტივების

ზრდა (ნაშთის

გამოკლებით)

                            -   

 

 

                           -   

 

 

                             -   

 

 

 ვალდებულებების

კლება

  274 004 

         274 004 

                           -   

  593 170 

   593 170 

                        -   

             631 948 

   631 948 

                  -   

ნაშთის

ცვლილება

6601028

6729028

-128000

-6219211

-6219211

              -   

-8348929

-8348929

            -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  25420334  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

  1 403 258

25420334

24996000

424 334

გადასახადები

   1 199 956

   1 199 956

              -  

1 099 500

  1 099 500

              -  

   1 000 000

   1 000 000

               -  

გრანტები

 21 897 784

 20 341 268

 1 556 516

27 266 569

 25 863 311

  1 403 258

  22 623 034

 22 198 700

424 334

სხვა შემოსავლები

   1 820 546

   1 820 546

              -  

1 292 920

  1 292 920

              -  

      1 797 300

   1 797 300

               -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები     

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1000000     ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 000 000

ქონების გადასახადი

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 000 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

                                692 613

                                  700 500

                                                                             645 500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

                                71 679

                                  40 500

                                                          30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                83 721

                                  44 000

                                                         40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                351 943

                                 314 500

                                                       284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  22623034  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1 403 258

22623034

22198700

424 334

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1 403 258

7198700

7198700

424 334

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

   5 784 880

   5 784 880

 

   7 184 600

   7 184 600

 

   7 198 700

 7 198 700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

424334

0

424 334

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

      208 549

 

  208 549

 

 

1 403 258

 

 

424 334

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

   1 347 967

 

1 347 967

                -  

 

 

                    -  

 

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 14 556 388

 14 556 388

 

 18 678 711

 18 678 711

 

                    -  

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

15000000

15000000

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15 000 000

15 000 000

 

გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300.  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

       2015 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

                1 820 546

       1 292 920

 1 797 300

შემოსავლები საკუთრებიდან

               481 928

    450 500

  600 000

პროცენტები

                                   279 178

                                     270 500

  400 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

                                       279 178

                                   270 500

400000

რენტა

                                   202 750

                                     180 000

200 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

                                     28 700

                                      50 000

   50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

                                    174 050

                                   130 000

 150 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                                   308 404

                                     280 000

    315 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                                   270 536

                                     250 000

 285 000

სანებართვო მოსაკრებელი

                                   55 478

                                     30 000

35 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

                                    55 478

                                      30 000

  35 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

                                         170

                                              -  

                         -  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                                      3 374

                                              -  

                         -  

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

                                   211 514

                                     220 000

 250 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                                    37 868

                                       30 000

  30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                                  37 868

                                        30 000

    30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                                   850 796

                                     442 420

750 300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

                                   179 418

                                     120 000

 132 000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

                                179 418

                                       120 000

  132 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12132288.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12 114 222

 11 931 371

182 851

11 077 552

 11 077 552

0

12 132 288

11 707 954

424 334

შრომის ანაზღაურება

2 520 472

  2 520 472

                         -  

 2 057 780

  2 057 780

                 -  

  2 062 680

  2 062 680

               -  

საქონელი და მომსახურება

 2 709 711

  2 709 711

                         -  

  2 734 924

 2 734 924

                 -  

 2 761 504

 2 761 504

               -  

პროცენტი

 447 389

447 389

                         -  

 418 132

  418 132

                 -  

 418 132

 418 132

               -  

სუბსიდიები

 4 240 664

 4 185 813

                 54 851

 5 234 020

  5 234 020

                 -  

4 991 290

  4 991 290

               -  

გრანტები

  66 532

 66 532

                         -  

        -  

          -  

                 -  

 590 900

  590 900

               -  

სოციალური უზრუნველყოფა

1 752 839

 1 624 839

               128 000

 506 036

  506 036

                 -  

 608 056

  608 056

               -  

სხვა ხარჯი

 376 615

  376 615

                         -  

126 660

  126 660

                 -  

699 726

 275 392

424 334

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21005027.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21005027 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35 613

    35 613

                         -  

19 920

  19 920

                 -  

19 469

    19 469

               -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18 780

       18 780

                         -  

203 908

   203 908

                 -  

0

                    -  

               -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 917 295

  3 415 630

  1 501 665

10 989 367

   9 586 109

1 403 258

14 729 311

 14 729 311

               -  

განათლება

568 322

 568 322

                         -  

2 783 409

  2 783 409

                 -  

3 385 613

   3 385 613

               -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483 246

  483 246

                         -  

4 629 444

 4 629 444

                 -  

2 867 134

 2 867 134

               -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

                   -   

                        -   

    8 915,00 

     8 915,00 

                -   

    3 500,00 

     3 500,00 

              -   

ჯამი

      6 023 256

      4 521 591

      1 501 665

    18 634 963

      17 231 705

    1 403 258

    21 005 027

    21 005 027

               -  

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

       94 224 

  94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

               -  

ძირითადი აქტივები

  94 224 

   94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

               -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   33,137,315 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით."

 

ლარი

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა 

 2015 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3 039 232 

3 039 232 

2 968 509 

2 968 509 

2 597 106 

2 597 106 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2 167 000 

2 167 000 

2 445 513 

2 445 513 

2 163 054 

2 163 054 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 028 138 

2 028 138 

2 170 688 

2 170 688 

1 938 605 

1 938 605 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138 862 

138 862 

274 825 

274 825 

224 449 

224 449 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803 832 

803 832 

472 910 

472 910 

434 052 

434 052 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66 532 

66 532 

37 640 

37 640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 868 

1 868 

12 446 

12 446 

 

702

თავდაცვა

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

115 820 

115 820 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

115 820 

115 820 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 737 063 

2 455 365 

281 698 

6 324 391 

6 324 391 

5 406 231 

5 406 231 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

 

7045

ტრანსპორტი

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 214 281 

5 214 281 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 214 281 

5 214 281 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143 738 

143 738 

179 050 

179 050 

191 950 

191 950 

 

705

 გარემოს დაცვა

1 466 689 

1 466 689 

3 652 837 

3 652 837 

6 460 313 

6 460 313 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 299 110 

1 299 110 

1 363 000 

1 363 000 

1 290 233 

1 290 233 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167 579 

167 579 

2 289 837 

2 289 837 

5 170 080 

5 170 080 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 820 604 

3 472 637 

1 347 967 

8 288 663 

6 885 405 

1 403 258 

6 088 428 

6 088 428 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 052 515 

1 052 515 

1 048 834 

1 048 834 

1 111 569 

1 111 569 

 

7063

წყალმომარაგება

1 345 124 

1 345 124 

4 497 541 

4 497 541 

3 741 548 

3 741 548 

 

7064

 გარე განათება

538 530 

538 530 

656 400 

656 400 

737 400 

737 400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 884 435 

536 468 

1 347 967 

2 085 888 

682 630 

1 403 258 

497 911 

497 911 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

303 680 

303 680 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

303 680 

303 680 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 261 467 

2 261 467 

7 373 026 

7 373 026 

4 582 679 

4 582 679 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 335 401 

1 335 401 

4 162 623 

4 162 623 

3 256 344 

3 256 344 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833 869 

833 869 

3 093 559 

3 093 559 

1 211 225 

1 211 225 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11 669 

11 669 

15 000 

15 000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80 528 

80 528 

101 844 

101 844 

115 110 

115 110 

 

709

განათლება

2 316 177 

2 261 326 

54 851 

5 115 958 

5 115 958 

6 020 483 

6 020 483 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 081 317 

1 026 466 

54 851 

1 674 459 

1 674 459 

1 965 710 

1 965 710 

 

7092

ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 231 457 

1 231 457 

3 437 299 

3 437 299 

4 050 573 

4 050 573 

 

710

სოციალური დაცვა

639 983 

639 983 

452 182 

452 182 

911 030 

486 696 

424 334 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142 775 

142 775 

174 150 

174 150 

192 752 

192 752 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497 208 

497 208 

278 032 

278 032 

718 278 

293 944 

424 334 

 

 

მთლიანი ხარჯები

18 137 478 

16 452 962 

1 684 516 

35 285 030 

33 881 772 

1 403 258 

33 137 315 

32 712 981 

424 334 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -7,716,981 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-8,348,929  ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

.თავი II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე  .

1.3. სსიპ საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას,ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

 

2.1.2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ  ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების,  აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

 

2.1.3. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა N10 არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.

2.1.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკეში N5,  N17,  N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4, N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური №14, N12, №33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის N№14, თამარ მეფის №3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებებლი იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.

 2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდებადაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა  . პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014  წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია, გელაურის დასახლების   კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება, ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას"  მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა, კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. განხორციელდება ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც. გარდა ამისა ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე  სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი.

2.3. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.4. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.5. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩაქვში აჭარის  ქუჩა N15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე  არსებული სასაფლაოს  შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში  და სოფელ ალამბრის  საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ბობოყვათის საბავშვო ბაღისათვის გათბობის სიტემის ბუნებრივი აირის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების სამუშაოები.  პროგრამით გარძელდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“, სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება,    ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 01 03)

     პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

 

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

 

5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

 

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

 

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

 პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერციის 80 ან  90% შევსება 100% მდე , დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

 

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

 

       მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამითობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი) .

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3.ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათსახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების,რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე , გაზიფიცირებას,კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში , ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას . წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოს ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

33769263

33344929

424334

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

246

246

-

253

253

-

202

202

-

 

ხარჯები

   12 114 222

   11 931 371

  182 851

    16 650 067

  16 650 067

                      -  

    12 132 288

11 707 954

424 334

 

შრომის ანაზღაურება

 2 520 472

   2 520 472

            -  

  2 647 524

   2 647 524

             -  

  2 062 680

2 062 680

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   2 709 711

   2 709 711

            -  

  2 834 816

   2 834 816

             -  

  2 761 504

2 761 504

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       18 720

    18 720

               -  

 

მივლინება

          6 374

          6 374

            -  

       18 675

        18 675

             -  

       18 900

    18 900

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      520 728

      520 728

            -  

     587 952

      587 952

             -  

     582 554

  582 554

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          9 119

          9 119

            -  

         5 000

          5 000

             -  

       13 000

   13 000

               -  

 

სამედიცინო ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

                         -  

                         -  

             -  

          25 000

               25 000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        26 890

        26 890

            -  

         5 850

          5 850

             -  

            704

            704

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      200 690

      200 690

            -  

     205 870

      205 870

             -  

     150 400

  150 400

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1 945 910

   1 945 910

            -  

  2 011 469

   2 011 469

             -  

  1 952 226

1 952 226

               -  

 

პროცენტი

      447 389

      447 389

            -  

     456 910

      456 910

             -  

     418 132

     418 132

               -  

 

სუბსიდიები

   4 240 664

   4 185 813

    54 851

  5 993 848

   5 993 848

             -  

  4 991 290

  4 991 290

               -  

 

გრანტები

        66 532

        66 532

            -  

       37 640

        37 640

             -  

     590 900

     590 900

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   1 752 839

   1 624 839

  128 000

  3 183 693

   3 183 693

             -  

     608 056

     608 056

               -  

 

სხვა ხარჯები

      376 615

      376 615

            -  

  1 495 636

   1 495 636

             -  

     699 726

     275 392

424 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   6 023 256

  4 521 591

 1 501 665

 18 634 963

  17 231 705

1 403 258

  21 005 027

 21 005 027

                         -  

 

ვალდებულებების კლება

      274 004

      274 004

            -  

     593 170

      593 170

             -  

     631 948

  631 948

               -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 732 140

3 732 140

0

4 057 955

4 057 955

0

3 724 862

3 724 862

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              185

             185

            -  

            192

             192

             -  

            192

            192

               -  

 

ხარჯები

   3 422 523

   3 422 523

            -  

  3 444 865

   3 444 865

             -  

  3 073 445

  3 073 445

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

   1 979 562

   1 979 562

            -  

  2 056 757

   2 056 757

             -  

  1 919 320

  1 919 320

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   420 071

       420 071

                    -  

   489 037

  489 037

                      -  

  619 973

  619 973

                         -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       18 720

  18 720

               -  

 

მივლინება

          3 799

          3 799

            -  

       14 875

        14 875

             -  

       16 400

  16 400

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      175 795

      175 795

            -  

     208 022

      208 022

             -  

     172 684

 172 684

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          9 119

          9 119

            -  

         5 000

          5 000

             -  

       13 000

 13 000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        2 390

          2 390

            -  

            450

             450

             -  

            704

            704

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      145 754

      145 754

            -  

     150 990

      150 990

             -  

     128 315

  128 315

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        83 214

        83 214

            -  

     109 700

      109 700

             -  

     270 150

 270 150

               -  

 

პროცენტი

      447 389

      447 389

            -  

     456 910

      456 910

             -  

     418 132

418 132

               -  

 

სუბსიდიები

      132 870

      132 870

            -  

     147 860

      147 860

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

        66 532

        66 532

            -  

       37 640

        37 640

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          7 560

          7 560

            -  

       83 800

        83 800

             -  

         3 860

      3 860

               -  

 

სხვა ხარჯები

      368 539

      368 539

            -  

     172 861

      172 861

             -  

     112 160

 112 160

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        35 613

        35 613

            -  

       19 920

        19 920

             -  

       19 469

    19 469

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      274 004

      274 004

            -  

     593 170

      593 170

             -  

     631 948

  631 948

               -  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

   631 887

   631 887

        -  

  705 509

  705 509

         -  

  712 800

  712 800

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                28

               28

 

              31

               31

             -  

              31

              31

 

 

ხარჯები

      620 938

      620 938

            -  

     704 309

      704 309

             -  

     702 400

 702 400

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      392 392

      392 392

 

     431 149

      431 149

             -  

     430 360

  430 360

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        95 676

        95 676

            -  

     116 740

      116 740

             -  

     267 400

267 400

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 -  

                -  

 

               -  

               -  

             -  

         5 000

    5 000

               -  

 

მივლინება

              810

             810

 

         5 000

          5 000

             -  

         7 000

    7 000

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        40 823

        40 823

 

       56 500

        56 500

             -  

       47 720

47 720

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

         3 000

      3 000

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        44 097

        44 097

 

       43 240

        43 240

             -  

       36 480

    36 480

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          9 946

          9 946

 

       12 000

        12 000

             -  

     168 200

  168 200

               -  

 

სუბსიდიები

      132 870

      132 870

 

     147 860

      147 860

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

         2 360

          2 360

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

         6 200

          6 200

             -  

         4 640

      4 640

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        10 949

        10 949

 

         1 200

          1 200

             -  

       10 400

    10 400

               -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 954 017

1 954 017

0

2 110 880

2 110 880

0

1 858 562

1 858 562

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

              157

             157

            -  

            161

             161

             -  

            161

            161

               -  

 

ხარჯები

   1 929 353

   1 929 353

            -  

  2 092 160

   2 092 160

             -  

  1 849 493

1 849 493

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

    1 587 170

   1 587 170

            -  

  1 625 608

   1 625 608

             -  

  1 488 960

 1 488 960

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

       322 527

      322 527

            -  

     367 297

      367 297

             -  

     345 073

  345 073

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       13 720

    13 720

               -  

 

მივლინება

          2 989

          2 989

            -  

         9 875

          9 875

             -  

         9 400

      9 400

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      134 972

      134 972

            -  

     151 522

      151 522

             -  

     124 964

  124 964

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          9 119

          9 119

            -  

         5 000

          5 000

             -  

       10 000

    10 000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          2 390

          2 390

            -  

            450

             450

             -  

            704

            704

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

      101 657

      101 657

            -  

     107 750

      107 750

             -  

       91 835

    91 835

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        71 400

        71 400

            -  

       92 700

        92 700

             -  

       94 450

    94 450

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          7 560

          7 560

            -  

       81 440

        81 440

             -  

         3 860

 3 860

               -  

 

სხვა ხარჯები

        12 096

        12 096

            -  

       17 815

        17 815

             -  

       11 600

 11 600

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24 664

        24 664

            -  

       18 720

        18 720

             -  

         9 069

  9 069

               -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

       520 681

      520 681

            -  

     811 993

      811 993

             -  

  1 225 805

  1 225 805

               -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                25

               25

 

            100

             100

             -  

            100

            100

               -  

 

ხარჯები

      513 719

      513 719

            -  

     808 773

      808 773

             -  

  1 224 685

 1 224 685

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      288 017

      288 017

 

     529 743

      529 743

             -  

     926 100

  926 100

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      223 046

      223 046

            -  

     266 190

      266 190

             -  

     286 985

  286 985

               -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       13 720

    13 720

               -  

 

მივლინება

          1 843

          1 843

 

         5 000

          5 000

             -  

         5 000

      5 000

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        70 320

        70 320

 

       91 890

        91 890

             -  

     101 920

  101 920

               -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

          9 119

          9 119

 

         5 000

          5 000

             -  

       10 000

  10 000

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                       300

             300

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        71 864

        71 864

 

       73 600

        73 600

             -  

       63 895

  63 895

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        69 600

        69 600

 

       90 700

        90 700

             -  

       92 450

 92 450

               -  

 

სხვა ხარჯები

          2 656

          2 656

 

       12 840

        12 840

             -  

       11 600

    11 600

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 962

          6 962

 

         3 220

          3 220

             -  

         1 120

  1 120

               -  

01.02.02

იურიდიული სამსახური

     74 634

    74 634

        -  

    46 782

    46 782

         -  

          -  

          -  

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  6

                 6

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

 

ხარჯები

        72 454

        72 454

            -  

       46 782

        46 782

             -  

               -  

               -  

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        54 129

        54 129

 

       37 435

        37 435

             -  

               -  

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

          5 725

          5 725

            -  

         2 192

          2 192

             -  

               -  

               -  

               -  

 

მივლინება

              278

             278

 

              75

               75

             -  

               -  

 

 

 

ოფისის ხარჯები

          4 447

          4 447

 

         2 117

          2 117

             -  

               -  

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          1 000

          1 000

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          3 160

          3 160

 

         2 180

          2 180

             -  

               -  

 

 

 

სხვა ხარჯები

          9 440

          9 440

 

         4 975

          4 975

             -  

               -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 180

          2 180

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

01.02.03

საფინანსო სამსახური

   102 103

   102 103

        -  

  107 065

  107 065

         -  

    96 079

    96 079

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  8

                 8

 

                9

                 9

             -  

                9

                9

               -  

 

ხარჯები

      100 633

      100 633

            -  

     103 865

      103 865

             -  

       96 079

    96 079

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        86 638

        86 638

 

       90 585

        90 585

             -  

       87 220

    87 220

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        13 995

        13 995

            -  

       13 280

        13 280

             -  

         8 859

      8 859

               -  

 

მივლინება

                30

               30

 

            500

             500

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        10 298

        10 298

 

         7 320

          7 320

             -  

         4 299

      4 299

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          2 867

          2 867

 

         3 460

          3 460

             -  

         2 260

      2 260

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              800

             800

 

         2 000

          2 000

             -  

         2 000

      2 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 470

          1 470

 

         3 200

          3 200

             -  

               -  

               -  

               -  

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

     63 763

    63 763

        -  

    77 124

    77 124

         -  

    75 730

    75 730

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  5

                 5

            -  

                7

                 7

             -  

                7

                7

               -  

 

ხარჯები

        61 203

        61 203

            -  

       72 924

        72 924

             -  

       75 730

    75 730

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        55 360

        55 360

 

       64 219

        64 219

             -  

       68 040

    68 040

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          5 843

          5 843

            -  

         8 705

          8 705

             -  

         7 690

      7 690

               -  

 

მივლინება

                38

               38

 

            500

             500

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          1 939

          1 939

 

         3 775

          3 775

             -  

         3 150

      3 150

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          3 866

          3 866

 

         4 430

          4 430

             -  

         4 240

      4 240

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 560

          2 560

 

         4 200

          4 200

             -  

               -  

               -  

               -  

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

   116 878

   116 878

        -  

  125 656

  125 656

         -  

    98 699

    98 699

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                11

               11

            -  

              11

               11

             -  

              11

              11

               -  

 

ხარჯები

      113 487

      113 487

            -  

     122 956

      122 956

             -  

       98 699

    98 699

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      100 444

      100 444

 

     106 296

      106 296

             -  

       88 200

    88 200

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      13 043

     13 043

            -  

    14 480

    14 480

             -  

     10 499

    10 499

               -  

 

მივლინება

              305

             305

 

         1 000

          1 000

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          2 755

          2 755

 

         4 360

          4 360

             -  

         2 775

      2 775

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

          2 090

          2 090

 

               -  

               -  

             -  

            704

            704

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          7 893

          7 893

 

         9 120

          9 120

             -  

         6 720

      6 720

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

         2 180

          2 180

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 391

          3 391

 

         2 700

          2 700

             -  

               -  

               -  

               -  

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

     40 149

    40 149

        -  

    42 642

    42 642

         -  

    41 689

    41 689

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  3

                 3

            -  

                3

                 3

             -  

                3

                3

               -  

 

ხარჯები

        39 629

        39 629

            -  

       42 642

        42 642

             -  

       37 860

    37 860

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        29 948

        29 948

 

       31 702

        31 702

             -  

       28 840

    28 840

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          8 161

          8 161

            -  

       10 940

        10 940

             -  

         9 020

      9 020

               -  

 

მივლინება

              120

             120

 

            500

             500

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          1 765

          1 765

 

         3 420

          3 420

             -  

         2 700

      2 700

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          6 276

          6 276

 

         7 020

          7 020

             -  

         6 020

      6 020

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1 520

          1 520

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

              520

             520

 

               -  

               -  

             -  

         3 829

      3 829

               -  

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

     79 975

    79 975

        -  

  101 926

  101 926

         -  

  116 220

  116 220

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  6

                 6

            -  

              11

               11

             -  

              11

              11

               -  

 

ხარჯები

        77 114

        77 114

            -  

       98 526

        98 526

             -  

     114 660

  114 660

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        64 800

        64 800

 

       79 326

        79 326

             -  

     102 480

  102 480

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        12 314

        12 314

            -  

       19 200

        19 200

             -  

       12 180

  12 180

               -  

 

მივლინება

                 -  

 

 

            500

             500

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          3 423

          3 423

 

         8 130

          8 130

             -  

         3 180

      3 180

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

                 -  

 

 

            450

             450

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          8 891

          8 891

 

       10 120

        10 120

             -  

         8 700

      8 700

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 861

          2 861

 

         3 400

          3 400

             -  

         1 560

      1 560

               -  

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

     80 528

    80 528

        -  

  101 844

  101 844

         -  

  115 110

  115 110

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  7

                 7

            -  

              11

               11

             -  

              11

              11

               -  

 

ხარჯები

        79 528

        79 528

            -  

     101 844

      101 844

             -  

     115 110

  115 110

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        73 440

        73 440

 

       97 044

        97 044

             -  

     106 040

  106 040

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          4 448

          4 448

            -  

         4 800

          4 800

             -  

         5 210

      5 210

               -  

 

მივლინება

                70

               70

 

            500

             500

             -  

         2 300

      2 300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          4 378

          4 378

 

         4 300

          4 300

             -  

         2 910

      2 910

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1 640

          1 640

 

               -  

               -  

             -  

         3 860

      3 860

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 000

          1 000

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

     37 611

    37 611

        -  

    47 084

    47 084

         -  

    48 360

    48 360

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  3

                 3

            -  

                5

                 5

             -  

                5

                5

               -  

 

ხარჯები

        35 091

        35 091

            -  

       46 084

        46 084

             -  

       46 800

    46 800

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        32 880

        32 880

 

       42 624

        42 624

             -  

       44 520

    44 520

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          2 211

          2 211

            -  

         3 460

          3 460

             -  

         2 280

      2 280

               -  

 

მივლინება

                 -  

 

 

            300

             300

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          2 211

          2 211

 

         3 160

          3 160

             -  

         1 980

      1 980

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 520

          2 520

 

         1 000

          1 000

             -  

         1 560

      1 560

               -  

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

   800 936

   800 936

        -  

  606 404

  606 404

         -  

          -  

          -  

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                80

               80

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ხარჯები

      799 736

      799 736

            -  

     606 404

      606 404

             -  

               -  

               -  

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      767 594

      767 594

 

     508 954

      508 954

             -  

               -  

               -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        30 902

        30 902

            -  

       20 370

        20 370

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        30 902

        30 902

 

       20 370

        20 370

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          1 240

          1 240

 

       77 080

        77 080

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 200

          1 200

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

     36 759

    36 759

        -  

    42 360

    42 360

         -  

    40 870

    40 870

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                  3

                 3

            -  

                4

                 4

             -  

                4

                4

               -  

 

ხარჯები

        36 759

        36 759

            -  

       41 360

        41 360

             -  

       39 870

    39 870

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        33 920

        33 920

 

       37 680

        37 680

             -  

       37 520

    37 520

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          2 839

          2 839

            -  

         3 680

          3 680

             -  

         2 350

      2 350

               -  

 

მივლინება

              305

             305

 

         1 000

          1 000

             -  

            300

            300

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          2 534

          2 534

 

         2 680

          2 680

             -  

         2 050

      2 050

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

         1 000

          1 000

             -  

         1 000

      1 000

               -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

            -  

           -  

        -  

  120 400

  120 400

         -  

    80 000

    80 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     120 400

      120 400

             -  

       80 000

    80 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

     120 400

      120 400

             -  

       80 000

    80 000

               -  

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1 077 836

1 077 836

0

1 066 080

1 066 080

         -  

1 066 000

1 066 000

          -  

 

ხარჯები

      803 832

      803 832

            -  

     472 910

      472 910

             -  

     434 052

  434 052

               -  

 

პროცენტი

      447 389

      447 389

            -  

     456 910

      456 910

             -  

     418 132

  418 132

               -  

 

სხვა ხარჯები

      356 443

      356 443

            -  

       16 000

        16 000

             -  

       15 920

    15 920

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      274 004

      274 004

            -  

     593 170

      593 170

             -  

     631 948

  631 948

               -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

   376 004

   376 004

        -  

  364 230

  364 230

         -  

  364 150

  364 150

          -  

 

ხარჯები

      373 265

      373 265

            -  

       76 730

        76 730

             -  

       76 650

    76 650

               -  

 

პროცენტი

        16 822

        16 822

 

       60 730

        60 730

             -  

       60 730

    60 730

               -  

 

სხვა ხარჯები

      356 443

      356 443

 

       16 000

        16 000

             -  

       15 920

    15 920

               -  

 

ვალდებულებების კლება

          2 739

          2 739

            -  

     287 500

      287 500

             -  

     287 500

  287 500

               -  

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

     96 576

    96 576

        -  

    96 580

    96 580

         -  

    96 580

    96 580

          -  

 

ხარჯები

        52 326

        52 326

            -  

       46 720

        46 720

             -  

       40 394

    40 394

               -  

 

პროცენტი

        52 326

        52 326

 

       46 720

        46 720

             -  

       40 394

    40 394

               -  

 

ვალდებულებების კლება

        44 250

        44 250

 

       49 860

        49 860

             -  

       56 186

    56 186

               -  

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

     83 052

    83 052

        -  

    83 060

    83 060

         -  

    83 060

    83 060

          -  

 

ხარჯები

        48 253

        48 253

            -  

       43 850

        43 850

             -  

       38 869

    38 869

               -  

 

პროცენტი

        48 253

        48 253

 

       43 850

        43 850

             -  

       38 869

    38 869

               -  

 

ვალდებულებების კლება

        34 799

        34 799

 

       39 210

        39 210

             -  

       44 191

    44 191

               -  

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

   522 204

   522 204

        -  

  522 210

  522 210

         -  

  522 210

  522 210

          -  

 

ხარჯები

      329 988

      329 988

            -  

     305 610

      305 610

             -  

     278 139

  278 139

               -  

 

პროცენტი

      329 988

      329 988

 

     305 610

      305 610

             -  

     278 139

  278 139

               -  

 

ვალდებულებების კლება

      192 216

      192 216

 

     216 600

      216 600

             -  

     244 071

  244 071

               -  

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

       1 868

      1 868

        -  

     5 000

      5 000

         -  

     7 500

     7 500

          -  

 

ხარჯები

          1 868

          1 868

            -  

         5 000

          5 000

             -  

         7 500

      7 500

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          1 868

          1 868

            -  

         5 000

          5 000

             -  

         7 500

      7 500

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          1 868

          1 868

 

         5 000

          5 000

 

         7 500

      7 500

               -  

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

     66 532

    66 532

        -  

    37 640

    37 640

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

        66 532

        66 532

            -  

       37 640

        37 640

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

        66 532

        66 532

            -  

       37 640

        37 640

             -  

               -  

               -  

               -  

01 06 01

ქალაქ ბათუმის მერია

     17 230

    17 230

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

        17 230

        17 230

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

        17 230

        17 230

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

01 06 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

     49 302

    49 302

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

        49 302

        49 302

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

        49 302

        49 302

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

            -  

           -  

        -  

    20 000

    20 000

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       20 000

        20 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

                 -  

 

 

       20 000

        20 000

             -  

               -  

               -  

               -  

01 06 04

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

            -  

           -  

        -  

    17 640

    17 640

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       17 640

        17 640

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

                 -  

 

 

       17 640

        17 640

             -  

               -  

               -  

               -  

01 07

პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

            -  

           -  

        -  

    12 446

    12 446

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       12 446

        12 446

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

       12 446

        12 446

             -  

               -  

               -  

               -  

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   689 124

   689 124

        -  

  927 335

  927 335

         -  

  767 365

  767 365

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                61

               61

 

              61

               61

 

              10

              10

               -  

 

ხარჯები

      670 344

      670 344

            -  

     723 427

      723 427

             -  

     767 365

  767 365

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      540 910

      540 910

            -  

     590 767

      590 767

             -  

     143 360

  143 360

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

     123 926

      123 926

            -  

     115 360

      115 360

             -  

       36 305

    36 305

               -  

 

მივლინება

          2 575

          2 575

            -  

         3 800

          3 800

             -  

         2 500

      2 500

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        27 616

        27 616

            -  

       29 930

        29 930

             -  

         9 870

      9 870

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        24 500

        24 500

            -  

         5 400

          5 400

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        54 936

        54 936

            -  

       54 880

        54 880

             -  

       22 085

    22 085

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        14 299

        14 299

            -  

       21 350

        21 350

             -  

         1 850

      1 850

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

     586 700

  586 700

               -  

 

სხვა ხარჯები

          5 508

          5 508

            -  

       17 300

        17 300

             -  

         1 000

  1 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        18 780

        18 780

            -  

     203 908

      203 908

             -  

               -  

               -  

               -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

   121 505

   121 505

        -  

  136 730

  136 730

         -  

  115 820

  115 820

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                10

               10

            -  

              10

               10

             -  

              10

              10

               -  

 

ხარჯები

      118 585

      118 585

            -  

     136 730

      136 730

             -  

     115 820

115 820

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

        88 535

        88 535

 

       95 770

        95 770

             -  

       79 660

    79 660

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        30 050

        30 050

            -  

       39 960

        39 960

             -  

       35 160

    35 160

               -  

 

მივლინება

          2 575

          2 575

 

         3 000

          3 000

             -  

         2 500

      2 500

               -  

 

ოფისის ხარჯები

          7 541

          7 541

 

       10 470

        10 470

             -  

         9 870

      9 870

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

          6 535

          6 535

 

         5 140

          5 140

             -  

       20 940

    20 940

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        13 399

        13 399

 

       21 350

        21 350

             -  

         1 850

      1 850

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

         1 000

          1 000

             -  

         1 000

      1 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 920

          2 920

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

   567 619

   567 619

        -  

  790 605

  790 605

         -  

    64 845

    64 845

          -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                51

               51

            -  

              51

               51

             -  

 

               -  

               -  

 

ხარჯები

      551 759

      551 759

            -  

     586 697

      586 697

             -  

       64 845

 64 845

               -  

 

შრომის ანაზღაურება

      452 375

      452 375

 

     494 997

      494 997

             -  

       63 700

   63 700

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        93 876

        93 876

            -  

       75 400

        75 400

             -  

         1 145

      1 145

               -  

 

მივლინება

                 -  

 

 

            800

             800

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ოფისის ხარჯები

        20 075

        20 075

 

       19 460

        19 460

             -  

               -  

               -  

               -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

        24 500

        24 500

 

         5 400

          5 400

             -  

               -  

               -  

               -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

        48 401

        48 401

 

       49 740

        49 740

             -  

         1 145

      1 145

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

              900

             900

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

          5 508

          5 508

 

       16 300

        16 300

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        15 860

        15 860

 

     203 908

      203 908

             -  

               -  

               -  

               -  

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

 

 

 

 

 

 

  586 700

  586 700

          -  

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

     586 700

  586 700

               -  

 

გრანტები

 

 

 

 

 

 

     586 700

  586 700

               -  

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

8723591

7093926

1629665

17918543

16515285

1403258

18046968

17622634

424334

 

ხარჯები

   3 806 296

   3 678 296

  128 000

  6 929 176

   6 929 176

             -  

  3 317 657

2 893 323

  424 334

 

საქონელი და მომსახურება

   1 966 426

   1 966 426

            -  

  2 088 480

   2 088 480

             -  

  1 999 781

 1 999 781

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      317 317

      317 317

            -  

     350 000

      350 000

             -  

     400 000

  400 000

               -  

 

სამედიცინო ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       25 000

   25 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1 649 109

   1 649 109

            -  

  1 738 480

   1 738 480

             -  

  1 574 781

1 574 781

               -  

 

სუბსიდიები

      732 006

      732 006

            -  

     882 910

      882 910

             -  

     802 310

802310

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   1 105 296

      977 296

  128 000

  2 672 111

   2 672 111

             -  

               -  

0

0

 

სხვა ხარჯები

          2 568

          2 568

            -  

  1 285 675

   1 285 675

             -  

     515 566

91232

424334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     4 917 295

    3 415 630

 1 501 665

    10 989 367

     9 586 109

1 403 258

    14 729 311

14729311

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1488029

1334331

153698

3473230

3473230

0

5421067

5214281

206786

 

ხარჯები

        52 568

        52 568

            -  

     411 098

      411 098

             -  

     352 418

  145 632

206 786

 

სუბსიდიები

        50 000

        50 000

            -  

     142 550

      142 550

             -  

     142 600

 142 600

               -  

 

სხვა ხარჯები

          2 568

          2 568

            -  

     268 548

      268 548

             -  

     209 818

      3 032

206 786

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1 435 461

   1 281 763

  153 698

  3 062 132

   3 062 132

             -  

  5 068 649

 5 068 649

               -  

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

702158

702158

0

2647384

2647384

0

5042655

5042655

0

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

         3 032

          3 032

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

         3 032

          3 032

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      702 158

      702 158

 

  2 644 352

   2 644 352

             -  

  5 042 655

5 042 655

               -  

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

567949

567949

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     567 949

  567 949

               -  

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1070525

1070525

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 070 525

1 070 525

               -  

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1300089

1300089

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 300 089

1 300 089

               -  

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

359622

359622

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     359 622

  359 622

               -  

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1067571

1067571

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 067 571

1 067 571

               -  

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

635189

635189

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     635 189

  635 189

               -  

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

41710

41710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       41 710

    41 710

               -  

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

717353

563655

153698

307280

307280

0

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      717 353

      563 655

  153 698

     307 280

      307 280

             -  

               -  

               -  

               -  

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების ,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

            -  

           -  

        -  

    67 000

    67 000

         -  

    25 994

    25 994

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

       67 000

        67 000

             -  

       25 994

 25 994

               -  

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

            -  

           -  

        -  

    43 500

    43 500

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

       43 500

        43 500

             -  

               -  

 

 

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

            -  

           -  

        -  

  265 516

  265 516

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     265 516

      265 516

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

     265 516

      265 516

             -  

               -  

 

 

03 01 06

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

     15 950

    15 950

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        15 950

        15 950

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი ,ფერდსამაგრი სამუშაოები ,მისასვლელი გზები)

       2 568

      2 568

        -  

          -  

          -  

         -  

  209 818

     3 032

 206 786

 

ხარჯები

          2 568

          2 568

            -  

               -  

               -  

             -  

     209 818

      3 032

206 786

 

სხვა ხარჯები

          2 568

          2 568

 

               -  

               -  

             -  

     209 818

      3 032

206 786

03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

     50 000

    50 000

        -  

  142 550

  142 550

         -  

  142 600

  142 600

          -  

 

ხარჯები

        50 000

        50 000

            -  

     142 550

      142 550

             -  

     142 600

  142 600

               -  

 

სუბსიდიები

        50 000

        50 000

 

     142 550

      142 550

             -  

     142 600

  142 600

               -  

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4082529

4082529

0

9869469

9869469

0

12093529

12093529

0

 

ხარჯები

   2 626 012

   2 626 012

            -  

  3 801 031

   3 801 031

             -  

  2 718 691

2 718 691

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1 944 006

   1 944 006

            -  

  2 048 500

   2 048 500

             -  

  1 970 781

1 970 781

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      317 317

      317 317

            -  

     350 000

      350 000

             -  

     400 000

  400 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1 626 689

   1 626 689

            -  

  1 698 500

   1 698 500

             -  

  1 570 781

1 570 781

               -  

 

სუბსიდიები

      682 006

      682 006

            -  

     740 360

      740 360

             -  

     659 710

  659 710

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

  1 012 171

   1 012 171

             -  

       88 200

    88 200

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1 456 517

   1 456 517

            -  

  6 068 438

   6 068 438

             -  

  9 374 838

9 374 838

               -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

507055

507055

0

857331

857331

0

881948

881948

0

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     857 331

      857 331

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     857 331

      857 331

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      507 055

      507 055

            -  

               -  

               -  

             -  

     881 948

  881 948

               -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

   140 638

   140 638

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      140 638

      140 638

 

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

7817

7817

0

0

0

0

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7 817

          7 817

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

358600

358600

0

857331

857331

0

  881 948

  881 948

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     857 331

      857 331

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

     857 331

      857 331

             -  

               -  

               -  

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      358 600

      358 600

 

               -  

               -  

             -  

     881 948

  881 948

               -  

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

   538 530

   538 530

        -  

  656 400

  656 400

         -  

  737 400

  737 400

          -  

 

ხარჯები

      529 586

      529 586

            -  

     605 000

      605 000

             -  

     656 400

  656 400

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      529 586

      529 586

            -  

     605 000

      605 000

             -  

     656 400

 656 400

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      317 317

      317 317

 

     350 000

      350 000

             -  

     400 000

400 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      212 269

      212 269

 

     255 000

      255 000

             -  

     256 400

256 400

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          8 944

          8 944

 

       51 400

        51 400

             -  

       81 000

81 000

               -  

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   538 530

   538 530

        -  

  656 400

  656 400

         -  

  656 400

  656 400

          -  

 

ხარჯები

      529 586

      529 586

            -  

     605 000

      605 000

             -  

     656 400

  656 400

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      529 586

      529 586

            -  

     605 000

      605 000

             -  

     656 400

  656 400

               -  

 

ოფისის ხარჯები

      317 317

      317 317

 

     350 000

      350 000

             -  

     400 000

  400 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      212 269

      212 269

 

     255 000

      255 000

             -  

     256 400

  256 400

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          8 944

          8 944

 

       51 400

        51 400

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 02 02

 აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    81 000

    81 000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       81 000

    81 000

               -  

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1299110

1299110

0

1363000

1363000

0

  1 290 233

  1 290 233

               -  

 

ხარჯები

   1 299 110

   1 299 110

            -  

  1 331 500

   1 331 500

             -  

  1 254 381

1 254 381

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

   1 299 110

   1 299 110

            -  

  1 331 500

   1 331 500

             -  

  1 254 381

  1 254 381

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

   1 299 110

   1 299 110

 

  1 331 500

   1 331 500

             -  

  1 254 381

  1 254 381

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

       31 500

        31 500

             -  

       35 852

    35 852

               -  

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

   186 368

   186 368

        -  

  185 360

  185 360

         -  

  272 320

  272 320

          -  

 

ხარჯები

      161 999

      161 999

            -  

     170 760

      170 760

             -  

     272 320

  272 320

               -  

 

სუბსიდიები

      161 999

      161 999

            -  

     170 760

      170 760

             -  

     218 120

  218 120

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       54 200

  54 200

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24 369

        24 369

            -  

       14 600

        14 600

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 04 01

ა(ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

   186 368

   186 368

        -  

  185 360

  185 360

         -  

  272 320

  272 320

          -  

 

ხარჯები

      161 999

      161 999

            -  

     170 760

      170 760

             -  

     272 320

  272 320

               -  

 

სუბსიდიები

      161 999

      161 999

 

     170 760

      170 760

             -  

     218 120

  218 120

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       54 200

    54 200

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24 369

        24 369

 

       14 600

        14 600

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,                 ექსპოლუატაცია

1345124

1345124

0

4497541

4497541

0

3741548

3741548

0

 

ხარჯები

      520 007

      520 007

            -  

     724 440

      724 440

             -  

     475 590

 475 590

               -  

 

სუბსიდიები

      520 007

      520 007

            -  

     569 600

      569 600

             -  

     441 590

  441 590

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

     154 840

      154 840

             -  

       34 000

    34 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      825 117

      825 117

            -  

  3 773 101

   3 773 101

             -  

  3 265 958

3 265 958

               -  

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

798678

798678

0

3722201

3722201

0

  3 265 958

3265958

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      798 678

      798 678

 

  3 722 201

   3 722 201

             -  

  3 265 958

3265958

0

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

0

0

0

  450 000

  450 000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     450 000

 450 000

               -  

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

  1 557 160

 1 557 160

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 557 160

 1 557 160

               -  

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის,ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

    75 216

    75 216

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       75 216

   75 216

               -  

03 02 05 01  04

სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

  145 647

  145 647

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     145 647

145 647

               -  

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

  184 083

  184 083

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     184 083

184 083

               -  

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  250 265

  250 265

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     250 265

250 265

               -  

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  600 591

  600 591

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     600 591

 600 591

               -  

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

     2 996

     2 996

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

         2 996

 2 996

               -  

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

   250 000

   250 000

        -  

  404 840

  404 840

         -  

  100 000

  100 000

          -  

 

ხარჯები

      250 000

      250 000

            -  

     404 840

      404 840

             -  

     100 000

 100 000

               -  

 

სუბსიდიები

      250 000

      250 000

 

     250 000

      250 000

             -  

     100 000

  100 000

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

     154 840

      154 840

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

   271 567

   271 567

        -  

  343 600

  343 600

         -  

  375 590

  375 590

          -  

 

ხარჯები

      270 007

      270 007

            -  

     319 600

      319 600

             -  

     375 590

  375 590

               -  

 

სუბსიდიები

      270 007

      270 007

 

     319 600

      319 600

             -  

     341 590

  341 590

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       34 000

    34 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          1 560

          1 560

 

       24 000

        24 000

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

     24 879

    24 879

        -  

    26 900

    26 900

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        24 879

        24 879

 

       26 900

        26 900

             -  

               -  

               -  

               -  

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

167579

167579

0

2289837

2289837

0

5170080

5170080

0

 

ხარჯები

        76 547

        76 547

            -  

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        76 547

        76 547

            -  

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        76 547

        76 547

            -  

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        91 032

        91 032

            -  

  2 197 837

   2 197 837

             -  

  5 110 080

 5 110 080

               -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

     76 547

    76 547

        -  

    92 000

    92 000

         -  

    60 000

    60 000

          -  

 

ხარჯები

        76 547

        76 547

            -  

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        76 547

        76 547

            -  

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        76 547

        76 547

 

       92 000

        92 000

             -  

       60 000

    60 000

               -  

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის,მოწესრიგების,რეაბილიტაციის სამუშაოები

91032

91032

0

  2 197 837

   2 197 837

         -  

    52 643

    52 643

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        91 032

        91 032

 

  2 197 837

   2 197 837

             -  

       52 643

    52 643

               -  

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი,რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

938127

938127

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     938 127

  938 127

               -  

03 02 06 04

გელაურის დასახლების   კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება

0

0

0

0

0

0

755383

755383

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     755 383

  755 383

               -  

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1609392

1609392

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 609 392

  1 609 392

               -  

03 02 06 06

კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1131349

1131349

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

  1 131 349

 1 131 349

               -  

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის,მე-2 შესახვევის,ლესელიძის შესახვევის ,ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

0

0

0

608486

608486

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     608 486

  608 486

               -  

03 02 06 08

  საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  ( ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

0

0

0

14700

14700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       14 700

    14 700

               -  

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

     38 763

    38 763

        -  

    20 000

    20 000

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

        38 763

        38 763

            -  

       20 000

        20 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        38 763

        38 763

            -  

       20 000

        20 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        38 763

        38 763

 

       20 000

        20 000

             -  

               -  

               -  

               -  

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

527343

527343

0

265234

265234

0

441169

229621

211548

 

ხარჯები

                            -  

                          -  

                    -  

               -  

               -  

             -  

     211 548

               -  

 211 548

 

სხვა ხარჯები

                            -  

                          -  

                    -  

               -  

               -  

             -  

     211 548

                         -  

211 548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      527 343

      527 343

            -  

     265 234

      265 234

             -  

     229 621

229 621

               -  

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

486497

486497

0

29443

29443

0

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      486 497

      486 497

 

       29 443

        29 443

             -  

               -  

 

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

     14 037

    14 037

        -  

  142 060

  142 060

         -  

  301 169

    89 621

211 548

 

ხარჯები

                            -  

                          -  

                    -  

               -  

               -  

             -  

     211 548

               -  

 211 548

 

სხვა ხარჯები

                            -  

 

 

               -  

               -  

             -  

     211 548

0

211548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        14 037

        14 037

 

     142 060

      142 060

             -  

       89 621

89621

0

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    63 416

    63 416

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       63 416

    63 416

               -  

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები(მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა,ამბულატორიის  შენობა )

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    26 205

    26 205

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       26 205

    26 205

               -  

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

  211 548

          -  

211 548

 

ხარჯები

                            -  

                          -  

                    -  

                         -  

                         -  

                      -  

     211 548

               -  

211 548

 

სხვა ხარჯები

                            -  

 

 

                         -  

 

 

     211 548

               -  

211 548

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

       6 163

      6 163

        -  

          -  

          -  

         -  

  140 000

  140 000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 163

          6 163

 

               -  

               -  

             -  

     140 000

  140 000

               -  

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

  140 000

  140 000

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     140 000

140 000

               -  

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

     20 646

    20 646

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        20 646

        20 646

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

03 03 05

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

            -  

           -  

        -  

    93 731

    93 731

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

       93 731

        93 731

             -  

               -  

 

 

03 04

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

   150 007

   150 007

        -  

  190 305

  190 305

         -  

    56 203

    56 203

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      150 007

      150 007

 

     190 305

      190 305

             -  

       56 203

    56 203

               -  

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა                            (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1347967

0

1347967

1403258

0

1403258

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

   1 347 967

 

1347967

  1 403 258

               -  

1403258

               -  

 

 

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

     14 598

    14 598

        -  

    30 000

    30 000

         -  

    25 000

    25 000

          -  

 

ხარჯები

        14 598

        14 598

            -  

       30 000

        30 000

             -  

       25 000

    25 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        14 598

        14 598

            -  

       30 000

        30 000

             -  

       25 000

 25 000

               -  

 

სამედიცინო ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       25 000

 25 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        14 598

        14 598

 

       30 000

        30 000

             -  

               -  

               -  

               -  

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

       3 477

      3 477

        -  

     5 000

      5 000

         -  

     4 000

     4 000

          -  

 

ხარჯები

          3 477

          3 477

            -  

         5 000

          5 000

             -  

         4 000

      4 000

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          3 477

          3 477

            -  

         5 000

          5 000

             -  

         4 000

   4 000

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          3 477

          3 477

 

         5 000

          5 000

             -  

         4 000

      4 000

               -  

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

       4 345

      4 345

        -  

     4 980

      4 980

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

          4 345

          4 345

            -  

         4 980

          4 980

             -  

               -  

               -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

          4 345

          4 345

            -  

         4 980

          4 980

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

          4 345

          4 345

 

         4 980

          4 980

             -  

               -  

 

 

03 09

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

1105296

977296

128000

2672111

2672111

0

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

   1 105 296

      977 296

  128 000

  2 672 111

   2 672 111

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

   1 105 296

      977 296

  128 000

  2 672 111

   2 672 111

             -  

               -  

 

 

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

0

0

0

4956

4956

0

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

         4 956

          4 956

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

         4 956

          4 956

             -  

               -  

 

 

03 11

სასაფლაოების გადატანა

0

0

0

0

0

0

     6 000

          -  

6 000

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

 

 

 

         6 000

               -  

6 000

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

 

 

 

         6 000

               -  

  6 000

04. 00

განათლება

1649668

1594817

54851

4449098

4449098

0

5355523

5355523

0

 

ხარჯები

   1 081 346

   1 026 495

    54 851

  1 665 689

   1 665 689

             -  

  1 969 910

1 969 910

               -  

 

სუბსიდიები

   1 081 346

   1 026 495

    54 851

  1 665 689

   1 665 689

             -  

  1 947 710

  1 947 710

               -  

 

გრანტები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

         4 200

     4 200

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       18 000

   18 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      568 322

      568 322

            -  

  2 783 409

   2 783 409

             -  

  3 385 613

 3 385 613

               -  

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1646265

1591414

54851

4444898

4444898

0

5351323

5351323

0

 

ხარჯები

   1 077 943

   1 023 092

    54 851

  1 661 489

   1 661 489

             -  

  1 965 710

  1 965 710

               -  

 

სუბსიდიები

   1 077 943

   1 023 092

    54 851

  1 661 489

   1 661 489

             -  

  1 947 710

  1 947 710

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       18 000

    18 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      568 322

      568 322

            -  

  2 783 409

   2 783 409

             -  

  3 385 613

 3 385 613

               -  

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1081317

1026466

54851

1674459

1674459

0

  1 965 710

  1 965 710

               -  

 

ხარჯები

   1 077 943

   1 023 092

    54 851

  1 661 489

   1 661 489

             -  

  1 965 710

  1 965 710

               -  

 

სუბსიდიები

   1 077 943

   1 023 092

    54 851

  1 661 489

   1 661 489

             -  

  1 947 710

  1 947 710

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       18 000

    18 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 374

          3 374

 

       12 970

        12 970

             -  

               -  

0

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

564948

564948

0

2770439

2770439

0

  3 385 613

  3 385 613

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      564 948

      564 948

 

  2 770 439

   2 770 439

             -  

  3 385 613

 3 385 613

               -  

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  861 070

  861 070

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     861 070

  861 070

               -  

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  422 077

  422 077

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     422 077

  422 077

               -  

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  422 077

  422 077

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     422 077

  422 077

               -  

04 01 02 04

სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  108 098

  108 098

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     108 098

  108 098

               -  

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

  273 578

  273 578

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     273 578

  273 578

               -  

04 01 02 06

 სოფელ ქაქუთში     საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

    86 696

    86 696

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       86 696

    86 696

               -  

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში   საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

  328 848

  328 848

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     328 848

  328 848

               -  

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

0

0

0

0

0

0

  442 405

  442 405

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     442 405

  442 405

               -  

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

  407 830

  407 830

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

     407 830

  407 830

               -  

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

    22 091

    22 091

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       22 091

    22 091

               -  

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

    10 843

    10 843

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       10 843

    10 843

               -  

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

       3 403

      3 403

        -  

     4 200

      4 200

         -  

     4 200

     4 200

          -  

 

ხარჯები

          3 403

          3 403

            -  

         4 200

          4 200

             -  

         4 200

      4 200

               -  

 

სუბსიდიები

          3 403

          3 403

 

         4 200

          4 200

             -  

               -  

               -  

               -  

 

გრანტები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

         4 200

      4 200

               -  

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2847448

2847448

0

7938042

7938042

0

5132529

5132529

0

 

ხარჯები

   2 364 202

   2 364 202

            -  

  3 308 598

   3 308 598

             -  

  2 265 395

  2 265 395

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      199 288

      199 288

            -  

     141 939

      141 939

             -  

     105 445

  105 445

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      199 288

      199 288

            -  

     141 939

      141 939

             -  

     105 445

  105 445

               -  

 

სუბსიდიები

   2 164 914

   2 164 914

            -  

  3 146 859

   3 146 859

             -  

  2 158 950

 2 158 950

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       19 800

        19 800

             -  

         1 000

      1 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      483 246

      483 246

            -  

  4 629 444

   4 629 444

             -  

  2 867 134

 2 867 134

               -  

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1284763

1284763

0

4012483

4012483

0

3164284

3164284

0

 

ხარჯები

      830 546

      830 546

            -  

  1 737 189

   1 737 189

             -  

     826 725

  826 725

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        66 606

        66 606

            -  

       66 119

        66 119

             -  

       19 045

    19 045

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        66 606

        66 606

            -  

       66 119

        66 119

             -  

       19 045

    19 045

               -  

 

სუბსიდიები

      763 940

      763 940

            -  

  1 651 270

   1 651 270

             -  

     806 680

  806 680

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       19 800

        19 800

             -  

         1 000

      1 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      454 217

      454 217

            -  

  2 275 294

   2 275 294

             -  

  2 337 559

  2 337 559

               -  

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

   138 972

   138 972

        -  

  140 100

  140 100

         -  

  172 480

  172 480

          -  

 

ხარჯები

      138 972

      138 972

            -  

     140 100

      140 100

             -  

     172 480

  172 480

               -  

 

სუბსიდიები

      138 972

      138 972

 

     140 100

      140 100

             -  

     171 480

  171 480

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

         1 000

1000

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

     66 606

    66 606

        -  

    66 119

    66 119

         -  

    19 045

    19 045

          -  

 

ხარჯები

        66 606

        66 606

            -  

       66 119

        66 119

             -  

       19 045

    19 045

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        66 606

        66 606

            -  

       66 119

        66 119

             -  

       19 045

    19 045

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        66 606

        66 606

 

       66 119

        66 119

             -  

       19 045

    19 045

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

       931 527

      931 527

            -  

  1 535 100

   1 535 100

             -  

     635 200

     635 200

               -  

 

ხარჯები

      624 968

      624 968

            -  

  1 530 970

   1 530 970

             -  

     635 200

  635 200

               -  

 

სუბსიდიები

      624 968

      624 968

 

  1 511 170

   1 511 170

             -  

     635 200

  635 200

 

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

       19 800

        19 800

             -  

               -  

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      306 559

      306 559

 

         4 130

          4 130

             -  

               -  

 

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

       7 604

      7 604

        -  

  117 062

  117 062

         -  

    73 110

    73 110

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          7 604

          7 604

 

     117 062

      117 062

             -  

       73 110

    73 110

               -  

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

125679

125679

0

2154102

2154102

0

  2 264 449

 2 264 449

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

      125 679

      125 679

 

  2 154 102

   2 154 102

             -  

  2 264 449

 2 264 449

               -  

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

     14 375

    14 375

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        14 375

        14 375

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1562685

1562685

0

3925559

3925559

0

1968245

1968245

0

 

ხარჯები

   1 533 656

   1 533 656

            -  

  1 571 409

   1 571 409

             -  

  1 438 670

1 438 670

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      132 682

      132 682

            -  

       75 820

        75 820

             -  

       86 400

    86 400

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      132 682

      132 682

            -  

       75 820

        75 820

             -  

       86 400

 86 400

               -  

 

სუბსიდიები

   1 400 974

   1 400 974

            -  

  1 495 589

   1 495 589

             -  

  1 352 270

1 352 270

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        29 029

        29 029

            -  

  2 354 150

   2 354 150

             -  

     529 575

  529 575

               -  

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

   527 537

   527 537

        -  

  526 760

  526 760

         -  

  492 480

  492 480

          -  

 

ხარჯები

      527 537

      527 537

            -  

     526 760

      526 760

             -  

     492 480

  492 480

               -  

 

სუბსიდიები

      527 537

      527 537

 

     526 760

      526 760

             -  

     492 480

  492 480

               -  

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

   446 260

   446 260

        -  

  429 723

  429 723

         -  

  392 160

  392 160

          -  

 

ხარჯები

      444 260

      444 260

            -  

     424 723

      424 723

             -  

     392 160

  392 160

               -  

 

სუბსიდიები

      444 260

      444 260

 

     424 723

      424 723

             -  

     392 160

  392 160

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

         2 000

          2 000

 

         5 000

          5 000

             -  

               -  

 

 

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

   189 610

   189 610

        -  

  290 240

  290 240

         -  

  264 540

  264 540

          -  

 

ხარჯები

      186 710

      186 710

            -  

     290 240

      290 240

             -  

     264 540

 264 540

               -  

 

სუბსიდიები

      186 710

      186 710

 

     290 240

      290 240

             -  

     264 540

  264 540

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          2 900

          2 900

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

   193 981

   193 981

        -  

  193 266

  193 266

         -  

  149 740

  149 740

          -  

 

ხარჯები

      188 141

      188 141

            -  

     192 666

      192 666

             -  

     149 740

  149 740

               -  

 

სუბსიდიები

      188 141

      188 141

 

     192 666

      192 666

             -  

     149 740

  149 740

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5 840

          5 840

 

            600

             600

             -  

               -  

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

   121 013

   121 013

        -  

    60 820

    60 820

         -  

    86 400

    86 400

          -  

 

ხარჯები

      121 013

      121 013

            -  

       60 820

        60 820

             -  

       86 400

    86 400

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

      121 013

      121 013

            -  

       60 820

        60 820

             -  

       86 400

   86 400

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

      121 013

      121 013

 

       60 820

        60 820

             -  

       86 400

    86 400

               -  

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

2342550

2342550

         -  

  529 575

  529 575

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

  2 342 550

   2 342 550

             -  

     529 575

  529 575

               -  

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

     11 669

    11 669

        -  

    15 000

    15 000

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

        11 669

        11 669

            -  

       15 000

        15 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

საქონელი და მომსახურება

        11 669

        11 669

            -  

       15 000

        15 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

        11 669

        11 669

 

       15 000

        15 000

             -  

               -  

 

 

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

     72 615

    72 615

        -  

    67 200

    67 200

         -  

    53 350

    53 350

          -  

 

ხარჯები

        54 326

        54 326

            -  

       61 200

        61 200

             -  

       53 350

    53 350

               -  

 

სუბსიდიები

        54 326

        54 326

 

       61 200

        61 200

             -  

       53 350

    53 350

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

        18 289

        18 289

 

         6 000

          6 000

             -  

               -  

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

   769 511

   769 511

        -  

  587 227

  587 227

         -  

  742 016

  742 016

          -  

 

ხარჯები

      769 511

      769 511

            -  

     578 312

      578 312

             -  

     738 516

  738 516

               -  

 

სუბსიდიები

      129 528

      129 528

            -  

     150 530

      150 530

             -  

       82 320

    82 320

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      639 983

      639 983

            -  

     427 782

      427 782

             -  

     604 196

  604 196

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       52 000

    52 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

                -  

            -  

         8 915

          8 915

             -  

         3 500

      3 500

               -  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

   129 528

   129 528

        -  

  135 045

  135 045

         -  

  255 320

  255 320

          -  

 

ხარჯები

      129 528

      129 528

            -  

     126 130

      126 130

             -  

     255 320

  255 320

               -  

 

სუბსიდიები

      129 528

      129 528

            -  

     126 130

      126 130

             -  

       82 320

82320

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

     151 000

151000

0

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       22 000

22000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

                -  

            -  

         8 915

          8 915

             -  

               -  

0

0

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

     47 628

    47 628

        -  

    42 350

    42 350

         -  

    60 000

    60 000

          -  

 

ხარჯები

        47 628

        47 628

            -  

       42 350

        42 350

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

სუბსიდიები

        47 628

        47 628

 

       42 350

        42 350

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       60 000

    60 000

               -  

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

            -  

           -  

        -  

     8 915

      8 915

         -  

          -  

          -  

          -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

         8 915

          8 915

             -  

               -  

 

 

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

     81 900

    81 900

        -  

    61 820

    61 820

         -  

    82 320

    82 320

          -  

 

ხარჯები

        81 900

        81 900

            -  

       61 820

        61 820

             -  

       82 320

    82 320

               -  

 

სუბსიდიები

        81 900

        81 900

 

       61 820

        61 820

             -  

       82 320

   82 320

               -  

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

            -  

           -  

        -  

    21 960

    21 960

         -  

    22 000

    22 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       21 960

        21 960

             -  

       22 000

   22 000

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

 

 

       21 960

        21 960

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       22 000

 22 000

               -  

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

     6 000

     6 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

         6 000

      6 000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

         6 000

      6 000

               -  

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    25 000

    25 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       25 000

    25 000

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

 

 

               -  

 

 

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

               -  

 

 

       25 000

    25 000

               -  

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    60 000

    60 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       60 000

    60 000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       60 000

    60 000

               -  

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

   639 983

   639 983

        -  

  452 182

  452 182

         -  

  486 696

  486 696

          -  

 

ხარჯები

      639 983

      639 983

            -  

     452 182

      452 182

             -  

     483 196

  483 196

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

                -  

            -  

       24 400

        24 400

             -  

               -  

0

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      639 983

      639 983

            -  

     427 782

      427 782

             -  

     453 196

453196

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       30 000

30 000

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                            -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

         3 500

 3 500

               -  

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

   142 775

   142 775

        -  

  174 150

  174 150

         -  

  192 752

  192 752

          -  

 

ხარჯები

      142 775

      142 775

            -  

     174 150

      174 150

             -  

     189 252

  189 252

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      142 775

      142 775

 

     174 150

      174 150

             -  

     189 252

  189 252

               -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

         3 500

  3 500

               -  

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

     71 500

    71 500

        -  

    92 800

    92 800

         -  

    77 500

    77 500

          -  

 

ხარჯები

        71 500

        71 500

            -  

       92 800

        92 800

             -  

       77 500

    77 500

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       71 500

        71 500

 

       92 800

        92 800

             -  

       77 500

    77 500

               -  

06 02  03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

     41 000

    41 000

        -  

    42 000

    42 000

         -  

    45 000

    45 000

          -  

 

ხარჯები

        41 000

        41 000

            -  

       42 000

        42 000

             -  

       45 000

    45 000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

       41 000

        41 000

 

       42 000

        42 000

             -  

       45 000

    45 000

               -  

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

     19 660

    19 660

        -  

    21 700

    21 700

         -  

    16 280

    16 280

          -  

 

ხარჯები

        19 660

        19 660

            -  

       21 700

        21 700

             -  

       16 280

    16 280

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        19 660

        19 660

 

       21 700

        21 700

             -  

       16 280

    16 280

               -  

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

     15 700

    15 700

        -  

    20 000

    20 000

         -  

    20 000

    20 000

          -  

 

ხარჯები

        15 700

        15 700

            -  

       20 000

        20 000

             -  

       20 000

    20 000

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        15 700

        15 700

 

       20 000

        20 000

             -  

       20 000

    20 000

               -  

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

       4 035

      4 035

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

          4 035

          4 035

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

          4 035

          4 035

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

06 02 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

     26 750

    26 750

        -  

    41 500

    41 500

         -  

    41 500

    41 500

          -  

 

ხარჯები

        26 750

        26 750

            -  

       41 500

        41 500

             -  

       41 500

    41 500

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        26 750

        26 750

 

       41 500

        41 500

             -  

       41 500

    41 500

               -  

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

     51 850

    51 850

        -  

    35 632

    35 632

         -  

    35 944

    35 944

          -  

 

ხარჯები

        51 850

        51 850

            -  

       35 632

        35 632

             -  

       35 944

    35 944

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

        51 850

        51 850

 

       35 632

        35 632

             -  

       35 944

    35 944

               -  

06 02 09

 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

            -  

           -  

        -  

    18 000

    18 000

         -  

    30 000

    30 000

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

       18 000

        18 000

             -  

       30 000

   30 000

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

 

 

       18 000

        18 000

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სხვა ხარჯები

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       30 000

    30 000

               -  

06 02 10

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

            -  

           -  

        -  

     6 400

      6 400

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

         6 400

          6 400

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სუბსიდიები

                 -  

 

 

         6 400

          6 400

             -  

               -  

 

 

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

   266 713

   266 713

        -  

          -  

          -  

         -  

          -  

          -  

          -  

 

ხარჯები

      266 713

      266 713

            -  

               -  

               -  

             -  

               -  

               -  

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

      266 713

      266 713

 

               -  

               -  

             -  

               -  

 

 

06 02 12

ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

            -  

           -  

        -  

          -  

          -  

         -  

    27 720

    27 720

          -  

 

ხარჯები

                 -  

                -  

            -  

               -  

               -  

             -  

       27 720

    27 720

               -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

                 -  

 

 

               -  

               -  

             -  

       27 720

    27 720

               -