„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/02/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016150
01
30/01/2015
ვებგვერდი, 02/02/2015
190020020.35.131.016150
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2015 წლის 30 იანვარი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

   (ლარი)

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

0

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

      -   

1,000,000

1,000,000

  -   

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

0

სხვა შემოსავლები

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

   -   

1,797,300

1,797,300

  -   

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

11,675,934

11,675,934

0

შრომის ანაზღაურება

2520472

2,520,472

      -   

2,647,524

2,647,524

0

2,062,680

2,062,680

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2,709,711

    -   

2,834,816

2,834,816

0

2,933,054

2,933,054

0

პროცენტი

447389

447,389

   -   

456,910

456,910

0

418,132

418,132

0

სუბსიდიები

4240664

4,185,813

54851

5,993,848

5,993,848

0

5,656,080

5,656,080

0

გრანტები

66,532 

 66,532 

   -   

  37,640 

37,640

0

    -   

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

3,183,693

0

506,036

506,036

0

სხვა ხარჯები

376615

376,615

  -   

1,495,636

1,495,636

0

99,952

99,952

0

საოპერაციო სალდო

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

13,320,066

13,320,066

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

20,920,374

20,920,374

0

ზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

20,920,374

20,920,374

0

კლება

94,224

 94,224 

 

-   

 

 

   -   

 

 

მთლიანი სალდო

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

-7,600,308

-7,600,308

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

-8,232,256

-8,232,256

0

ზრდა

6,729,028 

6,729,028 

      -   

-   

  -   

 -   

    -   

    -   

  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

6,729,028 

6,729,028 

 

-   

 

 

     -   

 

 

კლება

128,000 

    -   

128,000

6,219,211 

6,219,211

-   

  8,232,256 

8,232,256

  -   

ვალუტა, დეპოზიტები

 128,000 

 

128,000

  6,219,211 

6,219,211

 

  8,232,256 

8,232,256

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

-631,948

-631,948

0

ზრდა

0

 

 

    -   

 

 

     -   

 

 

კლება

274,004

  274,004 

0

593,170 

593,170

0

631,948 

631,948

0

ბალანსი

 -  

-  

-  

 -  

 -  

 -  

-  

-  

-  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

24996000

24996000

0

შემოსავლები

 24,918,286 

 23,361,770 

 1,556,516 

 29,658,989 

 28,255,731 

 1,403,258 

 24,996,000 

 24,996,000 

 -

არაფინანსური აქტივების კლება

 94,224 

 94,224 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ვალდებულებების ზრდა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

33228256

 33,228,256

 -

ხარჯები

 12,114,222 

 11,931,371 

 182,851 

 16,650,067 

 16,650,067 

 -

 11,675,934 

 11,675,934 

 -

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,023,256 

 4,521,591 

 1,501,665 

 18,634,963 

 17,231,705 

 1,403,258 

 20,920,374 

 20,920,374 

 -

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 -

 

 

 -

 

 

 -

 

 

ვალდებულებების კლება

 274,004 

 274,004 

 -

 593,170 

 593,170 

 -

 631,948 

 631,948 

 -

ნაშთის ცვლილება

6601028

6729028

-128000

-6219211

-6219211

 -

-8232256

-8232256

 -

 

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24996000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

 1,403,258

24996000

24996000

 -

გადასახადები

 1,199,956

 1,199,956

 -

 1,099,500

 1,099,500

 -

 1,000,000

 1,000,000

 -

გრანტები

 21,897,784

 20,341,268

 1,556,516

 27,266,569

 25,863,311

 1,403,258

 22,198,700

 22,198,700

 -

სხვაშემოსავლები

 1,820,546

 1,820,546

 -

 1,292,920

 1,292,920

 -

 1,797,300

 1,797,300

 -

 

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1000000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 გადასახადები

 1,199,956

 1,099,500

 1,000,000

ქონების გადასახადი

 1,199,956

 1,099,500

 1,000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 692,613

 700,500

 645,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 71,679

 40,500

 30,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 83,721

 44,000

 40,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

 351,943

 314,500

 284,000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22198700 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

 1,403,258

22198700

22198700

0

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

 1,403,258

7198700

7198700

 -

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

 5,784,880

 5,784,880

 

 7,184,600

 7,184,600

 

 7,198,700

 7,198,700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

0

0

0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 208,549

 

 208,549

 

 

 1,403,258

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 1,347,967

 

 1,347,967

 -

 

 

 -

 

 

მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 14,556,388

 14,556,388

 

 18,678,711

 18,678,711

 

 -

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 15,000,000

 

 აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15,000,000

 15,000,000

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1,820,546

1,292,920

1,797,300

შემოსავლები საკუთრებიდან

481,928

450,500

600,000

პროცენტები

279,178

270,500

400,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

279,178

270,500

400,000

რენტა

202,750

180,000

200,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

28,700

50,000

50,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან დამართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174,050

130,000

150,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

308,404

280,000

315,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

270,536

250,000

285,000

სანებართვო მოსაკრებელი

55,478

30,000

35,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

55,478

30,000

35,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3,374

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

211,514

220,000

250,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37,868

30,000

30,000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

37,868

30,000

30,000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

850,796

442,420

750,300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

179,418

120,000

132,000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

179,418

120,000

132,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11675934 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12,114,222

 11,931,371

182,851

 11,077,552

 11,077,552

0

 11,675,934

 11,675,934

0

შრომის ანაზღაურება

 2,520,472

 2,520,472

 -

 2,057,780

 2,057,780

 -

 2,062,680

 2,062,680

 -

საქონელი და მომსახურება

 2,709,711

 2,709,711

 -

 2,734,924

 2,734,924

 -

 2,933,054

 2,933,054

 -

პროცენტი

 447,389

 447,389

 -

 418,132

 418,132

 -

 418,132

 418,132

 -

სუბსიდიები

 4,240,664

 4,185,813

 54,851

 5,234,020

 5,234,020

 -

 5,656,080

 5,656,080

 -

გრანტები

 66,532

 66,532

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,752,839

 1,624,839

 128,000

 506,036

 506,036

 -

 506,036

 506,036

 -

სხვა ხარჯი

 376,615

 376,615

 -

 126,660

 126,660

 -

 99,952

 99,952

 -

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20920374 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20920374 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35,613

 35,613

 -

19,920

 19,920

 -

11,400

 11,400

 -

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18,780

 18,780

 -

203,908

 203,908

 -

0

 -

 -

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,917,295

 3,415,630

 1,501,665

10,989,367

 9,586,109

 1,403,258

14,689,950

 14,689,950

 -

განათლება

568,322

 568,322

 -

2,783,409

 2,783,409

 -

3,368,390

 3,368,390

 -

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483,246

 483,246

 -

4,629,444

 4,629,444

 -

2,850,634

 2,850,634

 -

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 8,915.00 

 8,915.00 

 -

 -

 -

 -

ჯამი

 6,023,256

 4,521,591

 1,501,665

 18,634,963

 17,231,705

 1,403,258

 20,920,374

 20,920,374

 -

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

 94,224

 94,224

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ძირითადი აქტივები

 94,224

 94,224

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,596,308 ლარი   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა

 2015 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3,039,232 

3,039,232

2,968,509 

2,968,509 

2,569,701 

2,569,701 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,167,000 

2,167,000 

2,445,513 

2,445,513 

2,135,649 

2,135,649 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,028,138 

2,028,138 

2,170,688 

2,170,688 

1,914,560 

1,914,560 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138,862 

138,862 

274,825 

274,825 

221,089 

221,089 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803,832 

803,832 

472,910 

472,910 

434,052 

434,052 

 

7017

საერთო დანისნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66,532 

66,532 

37,640 

37,640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,868 

1,868 

12,446 

12,446 

 

702

თავდაცვა

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

111,620 

111,620 

 

7021

შეიარაღებული ძალები

121,505 

121,505 

136,730 

136,730 

111,620 

111,620 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

653,400 

653,400 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567,619 

567,619 

790,605 

790,605 

653,400 

653,400 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,737,063 

2,455,365 

281,698 

6,324,391 

6,324,391 

5,405,241 

5,405,241 

 

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1,105,296 

977,296 

128,000 

2,672,111 

2,672,111 

 

7045

ტრანსპორტი

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

5,214,281 

5,214,281 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,488,029 

1,334,331 

153,698 

3,473,230 

3,473,230 

5,214,281 

5,214,281 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143,738 

143,738 

179,050 

179,050 

190,960 

190,960 

 

705

გარემოს დაცვა

1,466,689 

1,466,689 

3,652,837 

3,652,837 

6,586,967 

6,586,967 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,299,110 

1,299,110 

1,363,000 

1,363,000 

1,426,500 

1,426,500 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167,579 

167,579 

2,289,837 

2,289,837 

5,160,467 

5,160,467 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4,820,604 

3,472,637 

1,347,967 

8,288,663 

6,885,405 

1,403,258 

5,956,824 

5,956,824 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,052,515 

1,052,515 

1,048,834 

1,048,834 

1,108,069 

1,108,069 

 

7063

წყალმომარაგება

1,345,124 

1,345,124 

4,497,541 

4,497,541 

3,717,062 

3,717,062 

 

7064

გარე განათება

538,530 

538,530 

656,400 

656,400 

737,400 

737,400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,884,435 

536,468 

1,347,967 

2,085,888 

682,630 

1,403,258 

394,293 

394,293 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

241,960 

241,960 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167,139 

167,139 

182,129 

182,129 

241,960 

241,960 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,261,467 

2,261,467 

7,373,026 

7,373,026 

4,545,659 

4,545,659 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,335,401 

1,335,401 

4,162,623 

4,162,623 

3,244,144 

3,244,144 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833,869 

833,869 

3,093,559 

3,093,559 

1,188,725 

1,188,725 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11,669 

11,669 

15,000 

15,000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,528 

80,528 

101,844 

101,844 

112,790 

112,790 

 

709

განათლება

2,316,177 

2,261,326 

54,851 

5,115,958 

5,115,958 

5,998,760 

5,998,760 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,081,317 

1,026,466 

54,851 

1,674,459 

1,674,459 

1,965,710 

1,965,710 

 

7092

ზოგადი განათლება

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

4,200 

4,200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3,403 

3,403 

4,200 

4,200 

4,200 

4,200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,231,457 

1,231,457 

3,437,299 

3,437,299 

4,028,850 

4,028,850 

 

710

სოციალური დაცვა

639,983 

639,983 

452,182 

452,182 

526,176 

526,176 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142,775 

142,775 

174,150 

174,150 

192,752 

192,752 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497,208 

497,208 

278,032 

278,032 

333,424 

333,424 

 

 

მთლიანი ხარჯები

18,137,478 

16,452,962 

1,684,516 

35,285,030 

33,881,772 

1,403,258 

32,596,308 

32,596,308 

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 7,600,308 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 8,232,256 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე.

1.3. სსიპ  საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწის ქვეშა  კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას,ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

2.1.2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების,  აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას №1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს.

2.1.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების “ მიერ.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: კვირიკეში №5, №17, №18, №20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის №4,№4ა, №10, №16, №22, №51, №52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის №5, წერეთლის №14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის №1დ, №12, №16, აბუსელიძის №2, №4, ცეცხლაური №2, №4, №14, ჯიხანჯური №14, №12, №33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის №14, თამარ მეფის №3, თბილისის №7, №9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების №75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებელ იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000-ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ანაზღურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ „ქობულეთის გამწვანება“, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირებას, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია, გელაურის დასახლების   კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება, ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა, კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა. განხორციელდება ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატიური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა, აგრეთვე ქ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა. პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი.

2.3. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.4. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 0400) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. პროგრამით გარძელდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების და ინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0101)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარებისყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალ დაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

 პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

  პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

5.2.10.  ქ. ქობულეთში მცხოვრებ  შინ მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 13)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად  დაუცველ (100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) საწოლს მიჯაჭვულ პაციენტებს გაუწიოს სამედიცინო დახმარება (პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია)  და ყოველდღიურ საქმიანობაში მხარდაჭერა, უზრუნველყოს პაციენტისა და ახლობლის  ფსიქოლოგიური და სოციალური სერვის მომსახურეობა სახლის პირობებში.


მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოს ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

33228256

33228256

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 246

 246

 -

 253

 253

 -

 202

 202

 -

 

ხარჯები

 12,114,222

 11,931,371

 182,851

 16,650,067

 16,650,067

 -

 11,675,934

 11,675,934

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 2,520,472

 2,520,472

 -

 2,647,524

 2,647,524

 -

 2,062,680

 2,062,680

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 2,709,711

 2,709,711

 -

 2,834,816

 2,834,816

 -

 2,933,054

 2,933,054

 -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,760

 2,760

 -

 

მივლინება

 6,374

 6,374

 -

 18,675

 18,675

 -

 16,900

 16,900

 -

 

ოფისის ხარჯები

 520,728

 520,728

 -

 587,952

 587,952

 -

 566,369

 566,369

 -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 9,119

 9,119

 -

 5,000

 5,000

 -

 13,000

 13,000

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 26,890

 26,890

 -

 5,850

 5,850

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

 200,690

 200,690

 -

 205,870

 205,870

 -

 139,600

 139,600

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,945,910

 1,945,910

 -

 2,011,469

 2,011,469

 -

 2,194,425

 2,194,425

 -

 

პროცენტი

 447,389

 447,389

 -

 456,910

 456,910

 -

 418,132

 418,132

 -

 

სუბსიდიები

 4,240,664

 4,185,813

 54,851

 5,993,848

 5,993,848

 -

 5,656,080

 5,656,080

 -

 

გრანტები

 66,532

 66,532

 -

 37,640

 37,640

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,752,839

 1,624,839

 128,000

 3,183,693

 3,183,693

 -

 506,036

 506,036

 -

 

სხვა ხარჯები

 376,615

 376,615

 -

 1,495,636

 1,495,636

 -

 99,952

 99,952

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,023,256

 4,521,591

 1,501,665

 18,634,963

 17,231,705

 1,403,258

 20,920,374

 20,920,374

 -

 

ვალდებულებების კლება

 274,004

 274,004

 -

 593,170

 593,170

 -

 631,948

 631,948

 -

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,732,140

3,732,140

0

4,057,955

4,057,955

0

3,687,329

3,687,329

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 185

 185

 -

 192

 192

 -

 192

 192

 -

 

ხარჯები

 3,422,523

 3,422,523

 -

 3,444,865

 3,444,865

 -

 3,043,981

 3,043,981

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 1,979,562

 1,979,562

 -

 2,056,757

 2,056,757

 -

 1,919,320

 1,919,320

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 420,071

 420,071

 -

 489,037

 489,037

 -

 606,749

 606,749

 -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,760

 2,760

 -

 

მივლინება

 3,799

 3,799

 -

 14,875

 14,875

 -

 14,400

 14,400

 -

 

ოფისის ხარჯები

 175,795

 175,795

 -

 208,022

 208,022

 -

 158,399

 158,399

 -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 9,119

 9,119

 -

 5,000

 5,000

 -

 13,000

 13,000

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 2,390

 2,390

 -

 450

 450

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 145,754

 145,754

 -

 150,990

 150,990

 -

 131,460

 131,460

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 83,214

 83,214

 -

 109,700

 109,700

 -

 286,730

 286,730

 -

 

პროცენტი

 447,389

 447,389

 -

 456,910

 456,910

 -

 418,132

 418,132

 -

 

სუბსიდიები

 132,870

 132,870

 -

 147,860

 147,860

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 66,532

 66,532

 -

 37,640

 37,640

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 7,560

 7,560

 -

 83,800

 83,800

 -

 3,860

 3,860

 -

 

სხვახარჯები

 368,539

 368,539

 -

 172,861

 172,861

 -

 95,920

 95,920

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 35,613

 35,613

 -

 19,920

 19,920

 -

 11,400

 11,400

 -

 

ვალდებულებების კლება

 274,004

 274,004

 -

 593,170

 593,170

 -

 631,948

 631,948

 -

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 631,887

 631,887

 -

 705,509

 705,509

 -

 714,240

 714,240

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 28

 28

 

 31

 31

 -

 31

 31

 

 

ხარჯები

 620,938

 620,938

 -

 704,309

 704,309

 -

 703,840

 703,840

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 392,392

 392,392

 

 431,149

 431,149

 -

 430,360

 430,360

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 95,676

 95,676

 -

 116,740

 116,740

 -

 273,480

 273,480

 -

 

მივლინება

 810

 810

 

 5,000

 5,000

 -

 7,000

 7,000

 -

 

ოფისის ხარჯები

 40,823

 40,823

 

 56,500

 56,500

 -

 47,720

 47,720

 -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 -

 

 

 -

 -

 -

 3,000

 3,000

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 44,097

 44,097

 

 43,240

 43,240

 -

 36,480

 36,480

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 9,946

 9,946

 

 12,000

 12,000

 -

 179,280

 179,280

 -

 

სუბსიდიები

 132,870

 132,870

 

 147,860

 147,860

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 

 2,360

 2,360

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 6,200

 6,200

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 10,949

 10,949

 

 1,200

 1,200

 -

 10,400

 10,400

 -

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,954,017

1,954,017

0

2,110,880

2,110,880

0

1,822,089

1,822,089

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 157

 157

 -

 161

 161

 -

 161

 161

 -

 

ხარჯები

 1,929,353

 1,929,353

 -

 2,092,160

 2,092,160

 -

 1,821,089

 1,821,089

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 1,587,170

 1,587,170

 -

 1,625,608

 1,625,608

 -

 1,488,960

 1,488,960

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 322,527

 322,527

 -

 367,297

 367,297

 -

 328,269

 328,269

 -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2,760

 2,760

 -

 

მივლინება

 2,989

 2,989

 -

 9,875

 9,875

 -

 7,400

 7,400

 -

 

ოფისის ხარჯები

 134,972

 134,972

 -

 151,522

 151,522

 -

 110,679

 110,679

 -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 9,119

 9,119

 -

 5,000

 5,000

 -

 10,000

 10,000

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 2,390

 2,390

 -

 450

 450

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 101,657

 101,657

 -

 107,750

 107,750

 -

 94,980

 94,980

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 71,400

 71,400

 -

 92,700

 92,700

 -

 102,450

 102,450

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 7,560

 7,560

 -

 81,440

 81,440

 -

 3,860

 3,860

 -

 

სხვა ხარჯები

 12,096

 12,096

 -

 17,815

 17,815

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 24,664

 24,664

 -

 18,720

 18,720

 -

 1,000

 1,000

 -

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

 520,681

 520,681

 -

 811,993

 811,993

 -

 1,200,320

 1,200,320

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 25

 25

 

 100

 100

 -

 100

 100

 -

 

ხარჯები

 513,719

 513,719

 -

 808,773

 808,773

 -

 1,200,320

 1,200,320

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 288,017

 288,017

 

 529,743

 529,743

 -

 926,100

 926,100

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 223,046

 223,046

 -

 266,190

 266,190

 -

 274,220

 274,220

 -

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 -

 

 

 -

 -

 -

 2,760

 2,760

 -

 

მივლინება

 1,843

 1,843

 

 5,000

 5,000

 -

 5,000

 5,000

 -

 

ოფისის ხარჯები

 70,320

 70,320

 

 91,890

 91,890

 -

 91,370

 91,370

 -

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 9,119

 9,119

 

 5,000

 5,000

 -

 10,000

 10,000

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 300

 300

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

 71,864

 71,864

 

 73,600

 73,600

 -

 64,640

 64,640

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 69,600

 69,600

 

 90,700

 90,700

 -

 100,450

 100,450

 -

 

სხვა ხარჯები

 2,656

 2,656

 

 12,840

 12,840

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,962

 6,962

 

 3,220

 3,220

 -

 -

 -

 -

01.02.02

იურიდიული სამსახური

 74,634

 74,634

 -

 46,782

 46,782

 -

 -

 -

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 6

 6

 

 -

 -

 -

 -

 

 

 

ხარჯები

 72,454

 72,454

 -

 46,782

 46,782

 -

 -

 -

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 54,129

 54,129

 

 37,435

 37,435

 -

 -

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 5,725

 5,725

 -

 2,192

 2,192

 -

 -

 -

 -

 

მივლინება

 278

 278

 

 75

 75

 -

 -

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 4,447

 4,447

 

 2,117

 2,117

 -

 -

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,000

 1,000

 

 -

 -

 -

 -

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 3,160

 3,160

 

 2,180

 2,180

 -

 -

 

 

 

სხვა ხარჯები

 9,440

 9,440

 

 4,975

 4,975

 -

 -

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,180

 2,180

 

 -

 -

 -

 -

 

 

01.02.03

საფინანსო სამსახური

 102,103

 102,103

 -

 107,065

 107,065

 -

 96,579

 96,579

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 8

 8

 

 9

 9

 -

 9

 9

 -

 

ხარჯები

 100,633

 100,633

 -

 103,865

 103,865

 -

 96,579

 96,579

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 86,638

 86,638

 

 90,585

 90,585

 -

 87,220

 87,220

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 13,995

 13,995

 -

 13,280

 13,280

 -

 9,359

 9,359

 -

 

მივლინება

 30

 30

 

 500

 500

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 10,298

 10,298

 

 7,320

 7,320

 -

 4,299

 4,299

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვისხარჯები

 2,867

 2,867

 

 3,460

 3,460

 -

 2,760

 2,760

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 800

 800

 

 2,000

 2,000

 -

 2,000

 2,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,470

 1,470

 

 3,200

 3,200

 -

 -

 -

 -

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

 63,763

 63,763

 -

 77,124

 77,124

 -

 75,700

 75,700

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 5

 5

 -

 7

 7

 -

 7

 7

 -

 

ხარჯები

 61,203

 61,203

 -

 72,924

 72,924

 -

 75,700

 75,700

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 55,360

 55,360

 

 64,219

 64,219

 -

 68,040

 68,040

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 5,843

 5,843

 -

 8,705

 8,705

 -

 7,660

 7,660

 -

 

მივლინება

 38

 38

 

 500

 500

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 1,939

 1,939

 

 3,775

 3,775

 -

 2,420

 2,420

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 3,866

 3,866

 

 4,430

 4,430

 -

 4,940

 4,940

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,560

 2,560

 

 4,200

 4,200

 -

 -

 -

 -

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

 116,878

 116,878

 -

 125,656

 125,656

 -

 97,330

 97,330

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 11

 11

 -

 11

 11

 -

 11

 11

 -

 

ხარჯები

 113,487

 113,487

 -

 122,956

 122,956

 -

 97,330

 97,330

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 100,444

 100,444

 

 106,296

 106,296

 -

 88,200

 88,200

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 13,043

 13,043

 -

 14,480

 14,480

 -

 9,130

 9,130

 -

 

მივლინება

 305

 305

 

 1,000

 1,000

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 2,755

 2,755

 

 4,360

 4,360

 -

 2,110

 2,110

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 2,090

 2,090

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 7,893

 7,893

 

 9,120

 9,120

 -

 6,720

 6,720

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 

 2,180

 2,180

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,391

 3,391

 

 2,700

 2,700

 -

 -

 -

 -

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი  მოწყობის სამსახური

 40,149

 40,149

 -

 42,642

 42,642

 -

 37,960

 37,960

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 3

 3

 -

 3

 3

 -

 3

 3

 -

 

ხარჯები

 39,629

 39,629

 -

 42,642

 42,642

 -

 37,960

 37,960

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 29,948

 29,948

 

 31,702

 31,702

 -

 28,840

 28,840

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 8,161

 8,161

 -

 10,940

 10,940

 -

 9,120

 9,120

 -

 

მივლინება

 120

 120

 

 500

 500

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 1,765

 1,765

 

 3,420

 3,420

 -

 1,800

 1,800

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 6,276

 6,276

 

 7,020

 7,020

 -

 7,020

 7,020

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,520

 1,520

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 520

 520

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების  სამსახური

 79,975

 79,975

 -

 101,926

 101,926

 -

 115,260

 115,260

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 6

 6

 -

 11

 11

 -

 11

 11

 -

 

ხარჯები

 77,114

 77,114

 -

 98,526

 98,526

 -

 114,260

 114,260

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 64,800

 64,800

 

 79,326

 79,326

 -

 102,480

 102,480

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 12,314

 12,314

 -

 19,200

 19,200

 -

 11,780

 11,780

 -

 

მივლინება

 -

 

 

 500

 500

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 3,423

 3,423

 

 8,130

 8,130

 -

 2,580

 2,580

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 -

 

 

 450

 450

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 8,891

 8,891

 

 10,120

 10,120

 -

 8,900

 8,900

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,861

 2,861

 

 3,400

 3,400

 -

 1,000

 1,000

 -

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 80,528

 80,528

 -

 101,844

 101,844

 -

 112,790

 112,790

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 -

 11

 11

 -

 11

 11

 -

 

ხარჯები

 79,528

 79,528

 -

 101,844

 101,844

 -

 112,790

 112,790

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 73,440

 73,440

 

 97,044

 97,044

 -

 106,040

 106,040

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 4,448

 4,448

 -

 4,800

 4,800

 -

 2,890

 2,890

 -

 

მივლინება

 70

 70

 

 500

 500

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 4,378

 4,378

 

 4,300

 4,300

 -

 2,590

 2,590

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,640

 1,640

 

 -

 -

 -

 3,860

 3,860

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,000

 1,000

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამსახური

 37,611

 37,611

 -

 47,084

 47,084

 -

 46,640

 46,640

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 3

 3

 -

 5

 5

 -

 5

 5

 -

 

ხარჯები

 35,091

 35,091

 -

 46,084

 46,084

 -

 46,640

 46,640

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 32,880

 32,880

 

 42,624

 42,624

 -

 44,520

 44,520

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 2,211

 2,211

 -

 3,460

 3,460

 -

 2,120

 2,120

 -

 

მივლინება

 -

 

 

 300

 300

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 2,211

 2,211

 

 3,160

 3,160

 -

 1,820

 1,820

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,520

 2,520

 

 1,000

 1,000

 -

 -

 -

 -

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

 800,936

 800,936

 -

 606,404

 606,404

 -

 -

 -

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 80

 80

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 799,736

 799,736

 -

 606,404

 606,404

 -

 -

 -

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 767,594

 767,594

 

 508,954

 508,954

 -

 -

 -

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 30,902

 30,902

 -

 20,370

 20,370

 -

 -

 -

 -

 

ოფისის ხარჯები

 30,902

 30,902

 

 20,370

 20,370

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,240

 1,240

 

 77,080

 77,080

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,200

 1,200

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

 36,759

 36,759

 -

 42,360

 42,360

 -

 39,510

 39,510

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 3

 3

 -

 4

 4

 -

 4

 4

 -

 

ხარჯები

 36,759

 36,759

 -

 41,360

 41,360

 -

 39,510

 39,510

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 33,920

 33,920

 

 37,680

 37,680

 -

 37,520

 37,520

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 2,839

 2,839

 -

 3,680

 3,680

 -

 1,990

 1,990

 -

 

მივლინება

 305

 305

 

 1,000

 1,000

 -

 300

 300

 -

 

ოფისის ხარჯები

 2,534

 2,534

 

 2,680

 2,680

 -

 1,690

 1,690

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 1,000

 1,000

 -

 -

 -

 -

01. 03

სარეზერვო ფონდი

 -

 -

 -

 120,400

 120,400

 -

 80,000

 80,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 120,400

 120,400

 -

 80,000

 80,000

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 120,400

 120,400

 -

 80,000

 80,000

 -

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1,077,836

1,077,836

0

1,066,080

1,066,080

 -

1,066,000

1,066,000

 -

 

ხარჯები

 803,832

 803,832

 -

 472,910

 472,910

 -

 434,052

 434,052

 -

 

პროცენტი

 447,389

 447,389

 -

 456,910

 456,910

 -

 418,132

 418,132

 -

 

სხვა ხარჯები

 356,443

 356,443

 -

 16,000

 16,000

 -

 15,920

 15,920

 -

 

ვალდებულებების კლება

 274,004

 274,004

 -

 593,170

 593,170

 -

 631,948

 631,948

 -

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

 376,004

 376,004

 -

 364,230

 364,230

 -

 364,150

 364,150

 -

 

ხარჯები

 373,265

 373,265

 -

 76,730

 76,730

 -

 76,650

 76,650

 -

 

პროცენტი

 16,822

 16,822

 

 60,730

 60,730

 -

 60,730

 60,730

 -

 

სხვახარჯები

 356,443

 356,443

 

 16,000

 16,000

 -

 15,920

 15,920

 -

 

ვალდებულებების კლება

 2,739

 2,739

 -

 287,500

 287,500

 -

 287,500

 287,500

 -

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

 96,576

 96,576

 -

 96,580

 96,580

 -

 96,580

 96,580

 -

 

ხარჯები

 52,326

 52,326

 -

 46,720

 46,720

 -

 40,394

 40,394

 -

 

პროცენტი

 52,326

 52,326

 

 46,720

 46,720

 -

 40,394

 40,394

 -

 

ვალდებულებების კლება

 44,250

 44,250

 

 49,860

 49,860

 -

 56,186

 56,186

 -

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

 83,052

 83,052

 -

 83,060

 83,060

 -

 83,060

 83,060

 -

 

ხარჯები

 48,253

 48,253

 -

 43,850

 43,850

 -

 38,869

 38,869

 -

 

პროცენტი

 48,253

 48,253

 

 43,850

 43,850

 -

 38,869

 38,869

 -

 

ვალდებულებების კლება

 34,799

 34,799

 

 39,210

 39,210

 -

 44,191

 44,191

 -

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

 522,204

 522,204

 -

 522,210

 522,210

 -

 522,210

 522,210

 -

 

ხარჯები

 329,988

 329,988

 -

 305,610

 305,610

 -

 278,139

 278,139

 -

 

პროცენტი

 329,988

 329,988

 

 305,610

 305,610

 -

 278,139

 278,139

 -

 

ვალდებულებების კლება

 192,216

 192,216

 

 216,600

 216,600

 -

 244,071

 244,071

 -

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

 1,868

 1,868

 -

 5,000

 5,000

 -

 5,000

 5,000

 -

 

ხარჯები

 1,868

 1,868

 -

 5,000

 5,000

 -

 5,000

 5,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 1,868

 1,868

 -

 5,000

 5,000

 -

 5,000

 5,000

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,868

 1,868

 

 5,000

 5,000

 

 5,000

 5,000

 -

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

 66,532

 66,532

 -

 37,640

 37,640

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 66,532

 66,532

 -

 37,640

 37,640

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 66,532

 66,532

 -

 37,640

 37,640

 -

 -

 -

 -

01 06 01

ქალაქ ბათუმის მერია

 17,230

 17,230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 17,230

 17,230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 17,230

 17,230

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

01 06 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 49,302

 49,302

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 49,302

 49,302

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 49,302

 49,302

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა

 -

 -

 -

 20,000

 20,000

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 20,000

 20,000

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 -

 

 

 20,000

 20,000

 -

 -

 -

 -

01 06 04

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

 -

 -

 -

 17,640

 17,640

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 17,640

 17,640

 -

 -

 -

 -

 

გრანტები

 -

 

 

 17,640

 17,640

 -

 -

 -

 -

01 07

პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაციაღირესეული სიბერე“ - მიერ განსახორციელებელი პროექტის ხანდაზმულთა რესურსცენტრი თანადფინანსება)

 -

 -

 -

 12,446

 12,446

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 12,446

 12,446

 -

 -

 -

 -

 

სხვახარჯები

 -

 

 

 12,446

 12,446

 -

 -

 -

 -

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი  და უსაფრთხოება

 689,124

 689,124

 -

 927,335

 927,335

 -

 765,020

 765,020

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 61

 61

 

 61

 61

 

 10

 10

 -

 

ხარჯები

 670,344

 670,344

 -

 723,427

 723,427

 -

 765,020

 765,020

 -

 

შრომისანაზღაურება

 540,910

 540,910

 -

 590,767

 590,767

 -

 143,360

 143,360

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 123,926

 123,926

 -

 115,360

 115,360

 -

 33,960

 33,960

 -

 

მივლინება

 2,575

 2,575

 -

 3,800

 3,800

 -

 2,500

 2,500

 -

 

ოფისის ხარჯები

 27,616

 27,616

 -

 29,930

 29,930

 -

 7,970

 7,970

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 24,500

 24,500

 -

 5,400

 5,400

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 54,936

 54,936

 -

 54,880

 54,880

 -

 8,140

 8,140

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 14,299

 14,299

 -

 21,350

 21,350

 -

 15,350

 15,350

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 586,700

 586,700

 -

 

სხვა ხარჯები

 5,508

 5,508

 -

 17,300

 17,300

 -

 1,000

 1,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,780

 18,780

 -

 203,908

 203,908

 -

 -

 -

 -

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 121,505

 121,505

 -

 136,730

 136,730

 -

 111,620

 111,620

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 10

 10

 -

 10

 10

 -

 10

 10

 -

 

ხარჯები

 118,585

 118,585

 -

 136,730

 136,730

 -

 111,620

 111,620

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 88,535

 88,535

 

 95,770

 95,770

 -

 79,660

 79,660

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 30,050

 30,050

 -

 39,960

 39,960

 -

 30,960

 30,960

 -

 

მივლინება

 2,575

 2,575

 

 3,000

 3,000

 -

 2,500

 2,500

 -

 

ოფისის ხარჯები

 7,541

 7,541

 

 10,470

 10,470

 -

 7,970

 7,970

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 6,535

 6,535

 

 5,140

 5,140

 -

 5,140

 5,140

 -

 

სხვადანარჩენი საქონელი და  მომსახურება

 13,399

 13,399

 

 21,350

 21,350

 -

 15,350

 15,350

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 1,000

 1,000

 -

 1,000

 1,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,920

 2,920

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

 567,619

 567,619

 -

 790,605

 790,605

 -

 66,700

 66,700

 -

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 51

 51

 -

 51

 51

 -

 

 -

 -

 

ხარჯები

 551,759

 551,759

 -

 586,697

 586,697

 -

 66,700

 66,700

 -

 

შრომის ანაზღაურება

 452,375

 452,375

 

 494,997

 494,997

 -

 63,700

 63,700

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 93,876

 93,876

 -

 75,400

 75,400

 -

 3,000

 3,000

 -

 

მივლინება

 -

 

 

 800

 800

 -

 -

 -

 -

 

ოფისის ხარჯები

 20,075

 20,075

 

 19,460

 19,460

 -

 -

 -

 -

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

 24,500

 24,500

 

 5,400

 5,400

 -

 -

 -

 -

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 48,401

 48,401

 

 49,740

 49,740

 -

 3,000

 3,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 900

 900

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

სხვახარჯები

 5,508

 5,508

 

 16,300

 16,300

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15,860

 15,860

 

 203,908

 203,908

 -

 -

 -

 -

02. 03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

 

 

 

 

 

 

 586,700

 586,700

 -

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 586,700

 586,700

 -

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 586,700

 586,700

 -

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

8723591

7093926

1629665

17918543

16515285

1403258

17622782

17622782

0

 

ხარჯები

 3,806,296

 3,678,296

 128,000

 6,929,176

 6,929,176

 -

 2,932,832

 2,932,832

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 1,966,426

 1,966,426

 -

 2,088,480

 2,088,480

 -

 2,191,900

 2,191,900

 -

 

ოფისის ხარჯები

 317,317

 317,317

 -

 350,000

 350,000

 -

 400,000

 400,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,649,109

 1,649,109

 -

 1,738,480

 1,738,480

 -

 1,791,900

 1,791,900

 -

 

სუბსიდიები

 732,006

 732,006

 -

 882,910

 882,910

 -

 737,900

 737,900

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,105,296

 977,296

 128,000

 2,672,111

 2,672,111

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 2,568

 2,568

 -

 1,285,675

 1,285,675

 -

 3,032

 3,032

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,917,295

 3,415,630

 1,501,665

 10,989,367

 9,586,109

 1,403,258

 14,689,950

 14,689,950

 -

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1488029

1334331

153698

3473230

3473230

0

5214281

5214281

0

 

ხარჯები

 52,568

 52,568

 -

 411,098

 411,098

 -

 145,632

 145,632

 -

 

სუბსიდიები

 50,000

 50,000

 -

 142,550

 142,550

 -

 142,600

 142,600

 -

 

სხვა ხარჯები

 2,568

 2,568

 -

 268,548

 268,548

 -

 3,032

 3,032

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,435,461

 1,281,763

 153,698

 3,062,132

 3,062,132

 -

 5,068,649

 5,068,649

 -

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა

702158

702158

0

2647384

2647384

0

5042655

5042655

0

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 3,032

 3,032

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 3,032

 3,032

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 702,158

 702,158

 

 2,644,352

 2,644,352

 -

 5,042,655

 5,042,655

 -

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

567949

567949

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 567,949

 567,949

 -

03 01 01 02

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1070525

1070525

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,070,525

 1,070,525

 -

03 01 01 03

ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1300089

1300089

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,300,089

 1,300,089

 -

03 01 01 04

ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

359622

359622

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 359,622

 359,622

 -

03 01 01 05

ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1067571

1067571

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,067,571

 1,067,571

 -

03 01 01 06

ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

635189

635189

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 635,189

 635,189

 -

03 01 01 07

ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

41710

41710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 41,710

 41,710

 -

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

717353

563655

153698

307280

307280

0

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 717,353

 563,655

 153,698

 307,280

 307,280

 -

 -

 -

 -

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების ,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 67,000

 67,000

 -

 25,994

 25,994

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 67,000

 67,000

 -

 25,994

 25,994

 -

03 01 04

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

 -

 -

 -

 43,500

 43,500

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 43,500

 43,500

 -

 -

 

 

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

 -

 -

 -

 265,516

 265,516

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 265,516

 265,516

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 265,516

 265,516

 -

 -

 

 

03 01 06

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

 15,950

 15,950

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15,950

 15,950

 

 -

 -

 -

 -

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის და ნაპირსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

 2,568

 2,568

 -

 -

 -

 -

 3,032

 3,032

 -

 

ხარჯები

 2,568

 2,568

 -

 -

 -

 -

 3,032

 3,032

 -

 

სხვა ხარჯები

 2,568

 2,568

 

 -

 -

 -

 3,032

 3,032

 -

03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

 50,000

 50,000

 -

 142,550

 142,550

 -

 142,600

 142,600

 -

 

ხარჯები

 50,000

 50,000

 -

 142,550

 142,550

 -

 142,600

 142,600

 -

 

სუბსიდიები

 50,000

 50,000

 

 142,550

 142,550

 -

 142,600

 142,600

 -

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4082529

4082529

0

9869469

9869469

0

12134079

12134079

0

 

ხარჯები

 2,626,012

 2,626,012

 -

 3,801,031

 3,801,031

 -

 2,758,200

 2,758,200

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 1,944,006

 1,944,006

 -

 2,048,500

 2,048,500

 -

 2,162,900

 2,162,900

 -

 

ოფისის ხარჯები

 317,317

 317,317

 -

 350,000

 350,000

 -

 400,000

 400,000

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,626,689

 1,626,689

 -

 1,698,500

 1,698,500

 -

 1,762,900

 1,762,900

 -

 

სუბსიდიები

 682,006

 682,006

 -

 740,360

 740,360

 -

 595,300

 595,300

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 1,012,171

 1,012,171

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,456,517

 1,456,517

 -

 6,068,438

 6,068,438

 -

 9,375,879

 9,375,879

 -

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები

507055

507055

0

857331

857331

0

861850

861850

0

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 857,331

 857,331

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 857,331

 857,331

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 507,055

 507,055

 -

 -

 -

 -

 861,850

 861,850

 -

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა, ფანჩატურების მოწყობა

 140,638

 140,638

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 140,638

 140,638

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

7817

7817

0

0

0

0

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,817

 7,817

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი  სახლების სახურავების გადახურვა/ რეაბილიტაცია

358600

358600

0

857331

857331

0

 861,850

 861,850

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 857,331

 857,331

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 857,331

 857,331

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 358,600

 358,600

 

 -

 -

 -

 861,850

 861,850

 -

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

 538,530

 538,530

 -

 656,400

 656,400

 -

 737,400

 737,400

 -

 

ხარჯები

 529,586

 529,586

 -

 605,000

 605,000

 -

 656,400

 656,400

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 529,586

 529,586

 -

 605,000

 605,000

 -

 656,400

 656,400

 -

 

ოფისის ხარჯები

 317,317

 317,317

 

 350,000

 350,000

 -

 400,000

 400,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 212,269

 212,269

 

 255,000

 255,000

 -

 256,400

 256,400

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,944

 8,944

 

 51,400

 51,400

 -

 81,000

 81,000

 -

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 538,530

 538,530

 -

 656,400

 656,400

 -

 656,400

 656,400

 -

 

ხარჯები

 529,586

 529,586

 -

 605,000

 605,000

 -

 656,400

 656,400

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 529,586

 529,586

 -

 605,000

 605,000

 -

 656,400

 656,400

 -

 

ოფისის ხარჯები

 317,317

 317,317

 

 350,000

 350,000

 -

 400,000

 400,000

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 212,269

 212,269

 

 255,000

 255,000

 -

 256,400

 256,400

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8,944

 8,944

 

 51,400

 51,400

 -

 -

 -

 -

03 02 02 02

 აღმაშენებლის გამზირზე გარე განათებისათვის მზის ენერგიაზე მომუშავე ეკონომიური დანადგარის შეძენა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 81,000

 81,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 81,000

 81,000

 -

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1299110

1299110

0

1363000

1363000

0

 1,426,500

 1,426,500

 -

 

ხარჯები

 1,299,110

 1,299,110

 -

 1,331,500

 1,331,500

 -

 1,426,500

 1,426,500

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 1,299,110

 1,299,110

 -

 1,331,500

 1,331,500

 -

 1,426,500

 1,426,500

 -

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,299,110

 1,299,110

 

 1,331,500

 1,331,500

 -

 1,426,500

 1,426,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 31,500

 31,500

 -

 -

 

 

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

 186,368

 186,368

 -

 185,360

 185,360

 -

 210,800

 210,800

 -

 

ხარჯები

 161,999

 161,999

 -

 170,760

 170,760

 -

 167,200

 167,200

 -

 

სუბსიდიები

 161,999

 161,999

 -

 170,760

 170,760

 -

 167,200

 167,200

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 24,369

 24,369

 -

 14,600

 14,600

 -

 43,600

 43,600

 -

03 02 04 01

() იპ ქობულეთის გამწვანება

 186,368

 186,368

 -

 185,360

 185,360

 -

 210,800

 210,800

 -

 

ხარჯები

 161,999

 161,999

 -

 170,760

 170,760

 -

 167,200

 167,200

 -

 

სუბსიდიები

 161,999

 161,999

 

 170,760

 170,760

 -

 167,200

 167,200

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 24,369

 24,369

 

 14,600

 14,600

 -

 43,600

 43,600

 -

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია

1345124

1345124

0

4497541

4497541

0

3717062

3717062

0

 

ხარჯები

 520,007

 520,007

 -

 724,440

 724,440

 -

 428,100

 428,100

 -

 

სუბსიდიები

 520,007

 520,007

 -

 569,600

 569,600

 -

 428,100

 428,100

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 154,840

 154,840

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 825,117

 825,117

 -

 3,773,101

 3,773,101

 -

 3,288,962

 3,288,962

 -

03 02 05 01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

798678

798678

0

3722201

3722201

0

 3,262,962

 3,262,962

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 798,678

 798,678

 

 3,722,201

 3,722,201

 -

 3,262,962

 3,262,962

 -

03 02 05 01 01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

0

0

0

 450,000

 450,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 450,000

 450,000

 -

03 02 05 01 02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

 1,557,160

 1,557,160

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,557,160

 1,557,160

 -

03 02 05 01 03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის,ქვედა და  ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

 75,216

 75,216

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 75,216

 75,216

 -

03 02 05 01 04

სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

 145,647

 145,647

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 145,647

 145,647

 -

03 02 05 01 05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

 184,083

 184,083

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 184,083

 184,083

 -

03 02 05 01 06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 250,265

 250,265

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 250,265

 250,265

 -

03 02 05 01 07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის  მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 600,591

 600,591

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 600,591

 600,591

 -

03 02 05 02

შპსქობულეთის წყალი“

 250,000

 250,000

 -

 404,840

 404,840

 -

 100,000

 100,000

 -

 

ხარჯები

 250,000

 250,000

 -

 404,840

 404,840

 -

 100,000

 100,000

 -

 

სუბსიდიები

 250,000

 250,000

 

 250,000

 250,000

 -

 100,000

 100,000

 

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 154,840

 154,840

 -

 -

 

 

03 02 05 03

()იპქობულეთის სოფლის წყალი

 271,567

 271,567

 -

 343,600

 343,600

 -

 328,100

 328,100

 -

 

ხარჯები

 270,007

 270,007

 -

 319,600

 319,600

 -

 328,100

 328,100

 -

 

სუბსიდიები

 270,007

 270,007

 

 319,600

 319,600

 -

 328,100

 328,100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,560

 1,560

 

 24,000

 24,000

 -

 -

 

 

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

 24,879

 24,879

 -

 26,900

 26,900

 -

 26,000

 26,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 24,879

 24,879

 

 26,900

 26,900

 -

 26,000

 26,000

 

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

167579

167579

0

2289837

2289837

0

5160467

5160467

0

 

ხარჯები

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 91,032

 91,032

 -

 2,197,837

 2,197,837

 -

 5,100,467

 5,100,467

 -

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებულისანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

ხარჯები

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 76,547

 76,547

 -

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 76,547

 76,547

 

 92,000

 92,000

 -

 60,000

 60,000

 

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

91032

91032

0

 2,197,837

 2,197,837

 -

 43,030

 43,030

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 91,032

 91,032

 

 2,197,837

 2,197,837

 -

 43,030

 43,030

 -

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

938127

938127

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 938,127

 938,127

 -

03 02 06 04

გელაურის დასახლების კანალიზაციის სისტემის ქალაქ ქობულეთის ცენტრალურ სისტემაზე სატუმბო სადგურის გამოყენებით მიერთება

0

0

0

0

0

0

755383

755383

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 755,383

 755,383

 -

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, .ბარათაშვილის ქუჩებისა და .აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1609392

1609392

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,609,392

 1,609,392

 -

03 02 06 06

კარიერის დასახლების კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1131349

1131349

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 1,131,349

 1,131,349

 -

03 02 06 07

.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის,მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის  ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

0

0

0

608486

608486

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 608,486

 608,486

 -

03 02 06 08

 საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

0

0

0

14700

14700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 14,700

 14,700

 -

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

 38,763

 38,763

 -

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 -

 

ხარჯები

 38,763

 38,763

 -

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 38,763

 38,763

 -

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 38,763

 38,763

 

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

527343

527343

0

265234

265234

0

226219

226219

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 527,343

 527,343

 -

 265,234

 265,234

 -

 226,219

 226,219

 -

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

486497

486497

0

29443

29443

0

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 486,497

 486,497

 

 29,443

 29,443

 -

 -

 

 

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

 14,037

 14,037

 -

 142,060

 142,060

 -

 86,219

 86,219

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14,037

 14,037

 

 142,060

 142,060

 -

 86,219

 86,219

 -

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 63,416

 63,416

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 63,416

 63,416

 -

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, ამბულატორიის შენობა)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 22,803

 22,803

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 22,803

 22,803

 -

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

 6,163

 6,163

 -

 -

 -

 -

 140,000

 140,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 6,163

 6,163

 

 -

 -

 -

 140,000

 140,000

 -

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 140,000

 140,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 140,000

 140,000

 

03 03 04

.ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში კეთილმოწყობითი, ნაპირდამცავი სამუშაოები

 20,646

 20,646

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 20,646

 20,646

 

 -

 -

 -

 -

 

 

03 03 05

. ქობულეთის .აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

 -

 -

 -

 93,731

 93,731

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 93,731

 93,731

 -

 -

 

 

03 04

 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

 150,007

 150,007

 -

 190,305

 190,305

 -

 19,203

 19,203

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 150,007

 150,007

 

 190,305

 190,305

 -

 19,203

 19,203

 -

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1347967

0

1347967

1403258

0

1403258

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,347,967

 

 1,347,967

 1,403,258

 -

 1,403,258

 -

 

 

03 06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

 14,598

 14,598

 -

 30,000

 30,000

 -

 25,000

 25,000

 -

 

ხარჯები

 14,598

 14,598

 -

 30,000

 30,000

 -

 25,000

 25,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 14,598

 14,598

 -

 30,000

 30,000

 -

 25,000

 25,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 14,598

 14,598

 

 30,000

 30,000

 -

 25,000

 25,000

 

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

 3,477

 3,477

 -

 5,000

 5,000

 -

 4,000

 4,000

 -

 

ხარჯები

 3,477

 3,477

 -

 5,000

 5,000

 -

 4,000

 4,000

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 3,477

 3,477

 -

 5,000

 5,000

 -

 4,000

 4,000

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 3,477

 3,477

 

 5,000

 5,000

 -

 4,000

 4,000

 

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

 4,345

 4,345

 -

 4,980

 4,980

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 4,345

 4,345

 -

 4,980

 4,980

 -

 -

 -

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 4,345

 4,345

 -

 4,980

 4,980

 -

 -

 -

 -

 

სსხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 4,345

 4,345

 

 4,980

 4,980

 -

 -

 

 

03 09

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

1105296

977296

128000

2672111

2672111

0

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 1,105,296

 977,296

 128,000

 2,672,111

 2,672,111

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,105,296

 977,296

 128,000

 2,672,111

 2,672,111

 -

 -

 

 

03 10

შპს ქობულეთის ტრანსრეგულირება“

0

0

0

4956

4956

0

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 4,956

 4,956

 -

 -

 -

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 

 

 4,956

 4,956

 -

 -

 

 

04. 00

განათლება

1649668

1594817

54851

4449098

4449098

0

5333800

5333800

0

 

ხარჯები

 1,081,346

 1,026,495

 54,851

 1,665,689

 1,665,689

 -

 1,965,410

 1,965,410

 -

 

სუბსიდიები

 1,081,346

 1,026,495

 54,851

 1,665,689

 1,665,689

 -

 1,965,410

 1,965,410

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 568,322

 568,322

 -

 2,783,409

 2,783,409

 -

 3,368,390

 3,368,390

 -

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1646265

1591414

54851

4444898

4444898

0

5329600

5329600

0

 

ხარჯები

 1,077,943

 1,023,092

 54,851

 1,661,489

 1,661,489

 -

 1,961,210

 1,961,210

 -

 

სუბსიდიები

 1,077,943

 1,023,092

 54,851

 1,661,489

 1,661,489

 -

 1,961,210

 1,961,210

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 568,322

 568,322

 -

 2,783,409

 2,783,409

 -

 3,368,390

 3,368,390

 -

04 01 01

()იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1081317

1026466

54851

1674459

1674459

0

 1,965,710

 1,965,710

 -

 

ხარჯები

 1,077,943

 1,023,092

 54,851

 1,661,489

 1,661,489

 -

 1,961,210

 1,961,210

 -

 

სუბსიდიები

 1,077,943

 1,023,092

 54,851

 1,661,489

 1,661,489

 -

 1,961,210

 1,961,210

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3,374

 3,374

 

 12,970

 12,970

 -

 4,500

 4,500

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

564948

564948

0

2770439

2770439

0

 3,363,890

 3,363,890

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 564,948

 564,948

 

 2,770,439

 2,770,439

 -

 3,363,890

 3,363,890

 -

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 861,070

 861,070

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 861,070

 861,070

 

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 422,077

 422,077

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 422,077

 422,077

 -

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 422,077

 422,077

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 422,077

 422,077

 -

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 108,098

 108,098

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 108,098

 108,098

 -

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 270,578

 270,578

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 270,578

 270,578

 -

04 01 02 06

 სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

 86,696

 86,696

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 86,696

 86,696

 -

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

 328,848

 328,848

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 328,848

 328,848

 -

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

 442,405

 442,405

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 442,405

 442,405

 -

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

 407,830

 407,830

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 407,830

 407,830

 -

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

 14,211

 14,211

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 

 

 14,211

 14,211

 -

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

 3,403

 3,403

 -

 4,200

 4,200

 -

 4,200

 4,200

 -

 

ხარჯები

 3,403

 3,403

 -

 4,200

 4,200

 -

 4,200

 4,200

 -

 

სუბსიდიები

 3,403

 3,403

 

 4,200

 4,200

 -

 4,200

 4,200

 

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2847448

2847448

0

7938042

7938042

0

5097829

5097829

0

 

ხარჯები

 2,364,202

 2,364,202

 -

 3,308,598

 3,308,598

 -

 2,247,195

 2,247,195

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 199,288

 199,288

 -

 141,939

 141,939

 -

 100,445

 100,445

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 199,288

 199,288

 -

 141,939

 141,939

 -

 100,445

 100,445

 -

 

სუბსიდიები

 2,164,914

 2,164,914

 -

 3,146,859

 3,146,859

 -

 2,146,750

 2,146,750

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 19,800

 19,800

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 483,246

 483,246

 -

 4,629,444

 4,629,444

 -

 2,850,634

 2,850,634

 -

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1284763

1284763

0

4012483

4012483

0

3152084

3152084

0

 

ხარჯები

 830,546

 830,546

 -

 1,737,189

 1,737,189

 -

 813,525

 813,525

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 66,606

 66,606

 -

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 66,606

 66,606

 -

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 -

 

სუბსიდიები

 763,940

 763,940

 -

 1,651,270

 1,651,270

 -

 794,480

 794,480

 -

 

სხვა ხარჯები

 -

 -

 -

 19,800

 19,800

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 454,217

 454,217

 -

 2,275,294

 2,275,294

 -

 2,338,559

 2,338,559

 -

05 01 01

()იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

 138,972

 138,972

 -

 140,100

 140,100

 -

 172,480

 172,480

 -

 

ხარჯები

 138,972

 138,972

 -

 140,100

 140,100

 -

 171,480

 171,480

 -

 

სუბსიდიები

 138,972

 138,972

 

 140,100

 140,100

 -

 171,480

 171,480

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 -

 -

 -

 1,000

 1,000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 66,606

 66,606

 -

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 -

 

ხარჯები

 66,606

 66,606

 -

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 66,606

 66,606

 -

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 66,606

 66,606

 

 66,119

 66,119

 -

 19,045

 19,045

 

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

 931,527

 931,527

 -

 1,535,100

 1,535,100

 -

 623,000

 623,000

 -

 

ხარჯები

 624,968

 624,968

 -

 1,530,970

 1,530,970

 -

 623,000

 623,000

 -

 

სუბსიდიები

 624,968

 624,968

 

 1,511,170

 1,511,170

 -

 623,000

 623,000

 

 

სხვახარჯები

 -

 

 

 19,800

 19,800

 -

 -

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 306,559

 306,559

 

 4,130

 4,130

 -

 -

 

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

 7,604

 7,604

 -

 117,062

 117,062

 -

 73,110

 73,110

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,604

 7,604

 

 117,062

 117,062

 -

 73,110

 73,110

 -

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

125679

125679

0

2154102

2154102

0

 2,264,449

 2,264,449

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 125,679

 125,679

 

 2,154,102

 2,154,102

 -

 2,264,449

 2,264,449

 -

05 01 06

სპორტულიტრენაჟორებისშეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

 14,375

 14,375

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14,375

 14,375

 

 -

 -

 -

 -

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1562685

1562685

0

3925559

3925559

0

1945745

1945745

0

 

ხარჯები

 1,533,656

 1,533,656

 -

 1,571,409

 1,571,409

 -

 1,433,670

 1,433,670

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 132,682

 132,682

 -

 75,820

 75,820

 -

 81,400

 81,400

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 132,682

 132,682

 -

 75,820

 75,820

 -

 81,400

 81,400

 -

 

სუბსიდიები

 1,400,974

 1,400,974

 -

 1,495,589

 1,495,589

 -

 1,352,270

 1,352,270

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 29,029

 29,029

 -

 2,354,150

 2,354,150

 -

 512,075

 512,075

 -

05 02 01

()იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

 527,537

 527,537

 -

 526,760

 526,760

 -

 492,480

 492,480

 -

 

ხარჯები

 527,537

 527,537

 -

 526,760

 526,760

 -

 492,480

 492,480

 -

 

სუბსიდიები

 527,537

 527,537

 

 526,760

 526,760

 -

 492,480

 492,480

 

05 02 02

()იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

 446,260

 446,260

 -

 429,723

 429,723

 -

 392,160

 392,160

 -

 

ხარჯები

 444,260

 444,260

 -

 424,723

 424,723

 -

 392,160

 392,160

 -

 

სუბსიდიები

 444,260

 444,260

 

 424,723

 424,723

 -

 392,160

 392,160

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,000

 2,000

 

 5,000

 5,000

 -

 -

 

 

05 02 03

()იპ ქობულეთის პარკი

 189,610

 189,610

 -

 290,240

 290,240

 -

 264,540

 264,540

 -

 

ხარჯები

 186,710

 186,710

 -

 290,240

 290,240

 -

 264,540

 264,540

 -

 

სუბსიდიები

 186,710

 186,710

 

 290,240

 290,240

 -

 264,540

 264,540

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 2,900

 2,900

 

 -

 -

 -

 -

 

 

05 02 04

()იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლიმხედრული

 193,981

 193,981

 -

 193,266

 193,266

 -

 149,740

 149,740

 -

 

ხარჯები

 188,141

 188,141

 -

 192,666

 192,666

 -

 149,740

 149,740

 -

 

სუბსიდიები

 188,141

 188,141

 

 192,666

 192,666

 -

 149,740

 149,740

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 5,840

 5,840

 

 600

 600

 -

 -

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 121,013

 121,013

 -

 60,820

 60,820

 -

 81,400

 81,400

 -

 

ხარჯები

 121,013

 121,013

 -

 60,820

 60,820

 -

 81,400

 81,400

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 121,013

 121,013

 -

 60,820

 60,820

 -

 81,400

 81,400

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 121,013

 121,013

 

 60,820

 60,820

 -

 81,400

 81,400

 

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

2342550

2342550

 -

 512,075

 512,075

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 2,342,550

 2,342,550

 -

 512,075

 512,075

 -

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

 11,669

 11,669

 -

 15,000

 15,000

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 11,669

 11,669

 -

 15,000

 15,000

 -

 -

 -

 -

 

საქონელი და მომსახურება

 11,669

 11,669

 -

 15,000

 15,000

 -

 -

 -

 -

 

სხვადა ნარჩენი საქონელი და მომსახურება

 11,669

 11,669

 

 15,000

 15,000

 -

 -

 

 

05 02 08

()იპ ქობულეთის მუზეუმი

 72,615

 72,615

 -

 67,200

 67,200

 -

 53,350

 53,350

 -

 

ხარჯები

 54,326

 54,326

 -

 61,200

 61,200

 -

 53,350

 53,350

 -

 

სუბსიდიები

 54,326

 54,326

 

 61,200

 61,200

 -

 53,350

 53,350

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 18,289

 18,289

 

 6,000

 6,000

 -

 -

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 769,511

 769,511

 -

 587,227

 587,227

 -

 721,496

 721,496

 -

 

ხარჯები

 769,511

 769,511

 -

 578,312

 578,312

 -

 721,496

 721,496

 -

 

სუბსიდიები

 129,528

 129,528

 -

 150,530

 150,530

 -

 219,320

 219,320

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 639,983

 639,983

 -

 427,782

 427,782

 -

 502,176

 502,176

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 8,915

 8,915

 -

 -

 -

 -

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

 129,528

 129,528

 -

 135,045

 135,045

 -

 195,320

 195,320

 -

 

ხარჯები

 129,528

 129,528

 -

 126,130

 126,130

 -

 195,320

 195,320

 -

 

სუბსიდიები

 129,528

 129,528

 -

 126,130

 126,130

 -

 189,320

 189,320

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6,000

 6,000

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 -

 -

 8,915

 8,915

 -

 -

 -

 -

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

 47,628

 47,628

 -

 42,350

 42,350

 -

 60,000

 60,000

 -

 

ხარჯები

 47,628

 47,628

 -

 42,350

 42,350

 -

 60,000

 60,000

 -

 

სუბსიდიები

 47,628

 47,628

 

 42,350

 42,350

 -

 60,000

 60,000

 

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 -

 -

 -

 8,915

 8,915

 -

 -

 -

 -

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 -

 

 

 8,915

 8,915

 -

 -

 

 

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

 81,900

 81,900

 -

 61,820

 61,820

 -

 82,320

 82,320

 -

 

ხარჯები

 81,900

 81,900

 -

 61,820

 61,820

 -

 82,320

 82,320

 -

 

სუბსიდიები

 81,900

 81,900

 

 61,820

 61,820

 -

 82,320

 82,320

 

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

 -

 -

 -

 21,960

 21,960

 -

 22,000

 22,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 21,960

 21,960

 -

 22,000

 22,000

 -

 

სუბსიდიები

 -

 

 

 21,960

 21,960

 -

 22,000

 22,000

 

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6,000

 6,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6,000

 6,000

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 

 -

 -

 -

 6,000

 6,000

 

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 25,000

 25,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 25,000

 25,000

 -

 

სუბსიდიები

 -

 

 

 -

 

 

 25,000

 25,000

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

 639,983

 639,983

 -

 452,182

 452,182

 -

 526,176

 526,176

 -

 

ხარჯები

 639,983

 639,983

 -

 452,182

 452,182

 -

 526,176

 526,176

 -

 

სუბსიდიები

 -

 -

 -

 24,400

 24,400

 -

 30,000

 30,000

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 639,983

 639,983

 -

 427,782

 427,782

 -

 496,176

 496,176

 -

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

 142,775

 142,775

 -

 174,150

 174,150

 -

 192,752

 192,752

 -

 

ხარჯები

 142,775

 142,775

 -

 174,150

 174,150

 -

 192,752

 192,752

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 142,775

 142,775

 

 174,150

 174,150

 -

 192,752

 192,752

 

06 02 02

ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

 71,500

 71,500

 -

 92,800

 92,800

 -

 77,500

 77,500

 -

 

ხარჯები

 71,500

 71,500

 -

 92,800

 92,800

 -

 77,500

 77,500

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 71,500

 71,500

 

 92,800

 92,800

 -

 77,500

 77,500

 

06 02 03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

 41,000

 41,000

 -

 42,000

 42,000

 -

 45,000

 45,000

 -

 

ხარჯები

 41,000

 41,000

 -

 42,000

 42,000

 -

 45,000

 45,000

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 41,000

 41,000

 

 42,000

 42,000

 -

 45,000

 45,000

 

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

 19,660

 19,660

 -

 21,700

 21,700

 -

 16,280

 16,280

 -

 

ხარჯები

 19,660

 19,660

 -

 21,700

 21,700

 -

 16,280

 16,280

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 19,660

 19,660

 

 21,700

 21,700

 -

 16,280

 16,280

 

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

 15,700

 15,700

 -

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 -

 

ხარჯები

 15,700

 15,700

 -

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 15,700

 15,700

 

 20,000

 20,000

 -

 20,000

 20,000

 

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

 4,035

 4,035

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 4,035

 4,035

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 4,035

 4,035

 

 -

 -

 -

 -

 

 

06 02 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 26,750

 26,750

 -

 41,500

 41,500

 -

 41,500

 41,500

 -

 

ხარჯები

 26,750

 26,750

 -

 41,500

 41,500

 -

 41,500

 41,500

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 26,750

 26,750

 

 41,500

 41,500

 -

 41,500

 41,500

 

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

 51,850

 51,850

 -

 35,632

 35,632

 -

 35,944

 35,944

 -

 

ხარჯები

 51,850

 51,850

 -

 35,632

 35,632

 -

 35,944

 35,944

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 51,850

 51,850

 

 35,632

 35,632

 -

 35,944

 35,944

 

06 02 09

 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

 -

 -

 -

 18,000

 18,000

 -

 30,000

 30,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 18,000

 18,000

 -

 30,000

 30,000

 -

 

სუბსიდიები

 -

 

 

 18,000

 18,000

 -

 30,000

 30,000

 

06 02 10

სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

 -

 -

 -

 6,400

 6,400

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 6,400

 6,400

 -

 -

 -

 -

 

სუბსიდიები

 -

 

 

 6,400

 6,400

 -

 -

 

 

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

 266,713

 266,713

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

ხარჯები

 266,713

 266,713

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 266,713

 266,713

 

 -

 -

 -

 -

 

 

06 02 12

ბავშვთა აბილიტაციის/ რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 19,200

 19,200

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 19,200

 19,200

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 

 -

 -

 -

 19,200

 19,200

 

06 02 13

. ქობულეთში მცხოვრებ შინ მოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 48,000

 48,000

 -

 

ხარჯები

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 48,000

 48,000

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 

 -

 -

 -

 48,000

 48,000