„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 20
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/10/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016169
20
12/10/2015
ვებგვერდი, 13/10/2015
190020020.35.131.016169
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2015 წლის 12 ოქტომბერი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილებაში (სსმ, 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



თავი I
   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

.

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24 918 286

23361770

1 556 516

31 335 205

29 965 235

1 369 970

27 729 971

25 905 707

1 824 264

გადასახადები

1 199 956

1 199 956

 

1 354 750

1 354 750

                -   

1 653 400

1 653 400

0

გრანტები

21 897 784

20 341 268

1 556 516

27 455 694

26 085 724

1 369 970

24 022 964

22 198 700

1 824 264

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 820 546

 

2 524 760

2 524 760

                -   

2 053 607

2 053 607

0

ხარჯები

12 114 222

11931371

182 851

15 888 847

15 888 847

0

13 821 230

13 396 181

425 049

შრომის ანაზღაურება

2520472

2 520 472

                -   

2 588 536

2 588 536

0

2 110 380

2 110 380

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2 709 711

                -   

2 644 758

2 644 758

0

2 879 034

2 878 319

715

პროცენტი

447389

447 389

                -   

418 776

418 776

0

418 132

418 132

0

სუბსიდიები

4240664

4 185 813

54851

5 599 666

5 599 666

0

6 326 092

6 326 092

0

გრანტები

   66 532 

  66 532 

                -   

         37 640 

37 640

0

587 050

587 050

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1752839

1 624 839

128000

3 296 353

3 296 353

0

638 856

638 856

0

სხვა ხარჯები

376615

376 615

                -   

1 303 119

1 303 119

0

861 686

437 352

424 334

საოპერაციო სალდო

12 804 064

11430399

1 373 665

15 446 359

14 076 389

1 369 970

13 908 741

12 509 526

1 399 215

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 929 032

4 427 367

1 501 665

12 798 098

11 428 128

1 369 970

21 765 722

20 366 507

1 399 215

ზრდა

6 023 256

4 521 591

1 501 665

12 833 566

11 463 596

1 369 970

21 867 122

20 467 907

1 399 215

კლება

94 224

       94 224 

 

         35 468 

35 468

 

      101 400 

101 400

 

მთლიანი სალდო

6 875 032

7 003 032

-128 000

2 648 260

2 648 260

0

-7 856 981

-7 856 981

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6 601 028

6 729 028

-128 000

2 272 433

2 272 433

0

-8 488 929

-8 488 929

0

ზრდა

    6 729 028 

  6 729 028 

                -   

2 272 433 

   2 272 433 

                -   

                -   

                   -   

                    -   

ვალუტა, დეპოზიტები

    6 729 028 

  6 729 028 

 

 2 272 433 

   2 272 433 

 

                -   

 

 

კლება

       128 000 

              -   

128 000

                -   

0

                -   

 8 488 929 

8 488 929

                    -   

ვალუტა, დეპოზიტები

       128 000 

 

128 000

                -   

 

 

 8 488 929 

8 488 929

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274 004

-274 004

0

-375 826

-375 826

0

-631 948

-631 948

0

ზრდა

                -   

 

 

                -   

 

 

                -   

 

 

კლება

274 004

     274 004 

0

       375 826 

375 826

0

 631 948 

631 948

0

         

            -  

          -  

            -  

            -  

           -  

           -  

           -  

              -  

               -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

31370673

30000703

1369970

27831371

26007107

1824264

შემოსავლები

  24 918 286 

23361770

   1 556 516 

  31 335 205 

 29 965 235 

   1 369 970 

 27 729 971 

    25 905 707 

1 824 264

არაფინანსური აქტივების კლება

         94 224 

       94 224 

                -   

         35 468 

        35 468 

                -   

      101 400 

         101 400 

-

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                 -   

              -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                   -   

-

 ვალდებულებების ზრდა

                 -   

              -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                   -   

-

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

29098240

27728270

1369970

36320300

34496036

1 824 264

   ხარჯები

  12 114 222 

11931371

      182 851 

  15 888 847 

 15 888 847 

                -   

 13 821 230 

    13 396 181 

425 049

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 023 256 

  4 521 591 

   1 501 665 

  12 833 566 

 11 463 596 

   1 369 970 

 21 867 122 

    20 467 907 

1 399 215

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                 -   

 

 

                -   

 

 

                -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

       274 004 

     274 004 

                -   

       375 826 

      375 826 

                -   

      631 948 

         631 948 

-

ნაშთის ცვლილება

6601028

6729028

-128000

2272433

2272433

          -   

-8488929

-8488929

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27729971 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

31335205

29965235

1369970

27729971

25905707

1 824 264

გადასახადები

   1 199 956

   1 199 956

              -  

   1 354 750

   1 354 750

                -  

   1 653 400

1 653 400

-

გრანტები

 21 897 784

 20 341 268

 1 556 516

 27 455 694

 26 085 724

   1 369 970

 24 022 964

22 198 700

1 824 264

სხვა შემოსავლები

   1 820 546

   1 820 546

              -  

   2 524 760

   2 524 760

                -  

   2 053 607

2 053 607

-

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1653400 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

 გადასახადები

1 199 956

1 354 750

1 653 400

ქონების გადასახადი

1 199 956

1 354 750

1 653 400

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

692 613

627 324

845 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

   

453400

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

71 679

63 822

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

83 721

48 718

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

351 943

614 886

284 000

 

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  24022964  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27455694

26085724

1369970

 24 022 964

22198700

1824264

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27455694

26085724

1369970

 24 022 964

 22 198 700

 1 824 264

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

   5 784 880

   5 784 880

 

   7 184 600

 7184600

 

   7 198 700

  7 198 700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20271094

18901124

1369970

   1 824 264

-

1 824 264

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

      208 549

 

  208 549

  1 369 970

 

  1 369 970

  1 824 264

 

1 824 264

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

   1 347 967

 

  1 347 967

                -  

 

 

                    -  

   

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

 14 556 388

 14 556 388

 

 18 901 124

 18 901 124

 

                    -  

   

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

                -  

 

 

 15 000 000

15 000 000

 

 აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

                -  

 

 

 15 000 000

15 000 000

 

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2053607 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 820 546

2 524 760

2 053 607

შემოსავლები საკუთრებიდან

481 928

1 035 661

824 007

პროცენტები

279 178

783 693

624 007

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

279 178

783 693

624 007

რენტა

202 750

251 968

200 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

28 700

87 711

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174 050

164 257

150 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

308 404

384 280

347 300

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

270 536

352 578

317 300

სანებართვო მოსაკრებელი

55 478

46 984

35 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

55 478

46 984

35 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

170

25

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

 

211

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3 374

66 402

32 300

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

211 514

238 956

250 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37 868

31 702

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

37 868

31 702

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

850 796

985 807

750 300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

179 418

119 012

132 000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

179 418

119 012

132 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 13821230 ლარის ოდენობით,

თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12 114 222

 11 931 371

182 851

15 888 848

 15 888 848

0

 13 821 230

 13 396 181

425 049

შრომის ანაზღაურება

 2 520 472

2 520 472

-

2 588 536

  2 588 536

-

  2 110 380

 2 110 380

-

საქონელი და მომსახურება

2 709 711

  2 709 711

-

2 644 758

 2 644 758

-

 2 879 034

2 878 319

715

პროცენტი

447 389

  447 389

-

  418 776

 418 776

-

 418 132

 418 132

-

სუბსიდიები

 4 240 664

  4 185 813

54 851

 5 599 666

  5 599 666

-

 6 326 092

  6 326 092

-

გრანტები

66 532

 66 532

-

  37 640

 37 640

-

587 050

 587 050

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1 752 839

 1 624 839

128 000

 3 296 353

 3 296 353

-

 638 856

  638 856

-

სხვა ხარჯი

 376 615

     376 615

-

  1 303 119

 1 303 119

-

 861 686,00 

437 352,00 

424 334

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21867122  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21867122 ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35 613

35 613

                         -  

16 305

 16 305

                 -  

20 229

  20 229

                  -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18 780

 18 780

                         -  

199 950

 199 950

                 -  

1 353

  1 353

                  -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 917 295

 3 415 630

 1 501 665

9 300 244

  7 930 274

 1 369 970

17 248 255

 15 849 040

    99 215

განათლება

568 322

 568 322

                         -  

1 114 947

 1 114 947

                 -  

3 248 467

  3 248 467

                  -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483 246

 483 246

                         -  

2 197 247

 2 197 247

                 -  

1 345 318

 1 345 318

                  -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

                   -   

                        -   

   4 873,00 

 4 873,00 

                -   

  3 500,00 

  3 500,00 

                 -   

ჯამი

 6 023 256

 4 521 591

1 501 665

 12 833 566

11 463 596

    1 369 970

21 867 122

20 467 907

1 399 215

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 101400 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

      94 224 

       94 224

                 -  

       35 468 

        35 468

           -  

      101 400 

      101 400

            -  

ძირითადი აქტივები

      94 224 

       94 224

                 -  

       35 468 

        35 468

           -  

      101 400 

      101 400

            -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  35688352  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით:

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის ფაქტი

 2015 წლის გეგმა  

 სულ          

მათ შორის

 

 სულ                             

მათ შორის

სულ        

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო  ბიუჯეტის   ფონდებიდან   გამოყო   ფილი       ტრანსფე   რები   

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

3 039 232 

3 039 232 

2 681 808 

2 681 808 

2 643 604 

2 643 604 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                

2 167 000 

2 167 000 

2 212 946 

2 212 946 

2 209 552 

2 209 552 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 028 138 

2 028 138 

2 076 841 

2 076 841 

1 934 673 

1 934 673 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138 862 

138 862 

136 105 

136 105 

274 879 

274 879 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803 832 

803 832 

418 776 

418 776 

434 052 

434 052 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66 532 

66 532 

37 640 

37 640 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 868 

1 868 

12 446 

12 446 

702

თავდაცვა

121 505 

121 505 

123 572 

123 572 

122 107 

122 107 

7021

 შეიარაღებული ძალები

121 505 

121 505 

123 572 

123 572 

122 107 

122 107 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567 619 

567 619 

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567 619 

567 619 

775 009 

775 009 

651 545 

651 545 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 737 063 

2 455 365 

281 698 

6 087 430 

6 087 430 

6 665 072 

6 665 072 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 533 356 

2 533 356 

8 406 

8 406 

70421

სოფლის მეურნეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 533 356 

2 533 356 

8 406 

8 406 

7045

ტრანსპორტი

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 399 405 

3 399 405 

6 448 861 

6 448 861 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 399 405 

3 399 405 

6 448 861 

6 448 861 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143 738 

143 738 

154 669 

154 669 

207 805 

207 805 

705

 გარემოს დაცვა

1 466 689 

1 466 689 

2 832 769 

2 832 769 

5 843 114 

5 843 114 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 299 110 

1 299 110 

1 344 677 

1 344 677 

1 439 167 

1 439 167 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167 579 

167 579 

1 488 092 

1 488 092 

4 403 947 

4 403 947 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

4 820 604 

3 472 637 

1 347 967 

7 351 799 

5 981 829 

1 369 970 

8 365 772 

6 965 842 

1 399 930 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 052 515 

1 052 515 

930 536 

930 536 

1 284 294 

1 284 294 

7063

წყალმომარაგება

1 345 124 

1 345 124 

3 815 647 

3 815 647 

4 149 888 

4 149 888 

7064

 გარე განათება

538 530 

538 530 

625 730 

625 730 

756 670 

756 670 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 884 435 

536 468 

1 347 967 

1 979 886 

609 916 

1 369 970 

2 174 920 

774 990 

1 399 930 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167 139 

167 139 

157 686 

157 686 

279 274 

279 274 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167 139 

167 139 

157 686 

157 686 

279 274 

279 274 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 261 467 

2 261 467 

4 679 386 

4 679 386 

4 293 657 

4 293 657 

709

განათლება

2 316 177 

2 261 326 

54 851 

3 347 627 

3 347 627 

5 912 876 

5 912 876 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 081 317 

1 026 466 

54 851 

1 570 368 

1 570 368 

1 995 249 

1 995 249 

7092

ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 039 

4 039 

4 200 

4 200 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 039 

4 039 

4 200 

4 200 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 231 457 

1 231 457 

1 773 220       

1 773 220 

3 913 427 

3 913 427 

710

სოციალური დაცვა

639 983 

639 983 

685 328 

416 641 

911 331 

486 997 

424 334 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142 775 

142 775 

170 543 

170 543 

183 053 

183 053 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497 208 

497 208 

514 785 

246 098 

728 278 

303 944 

424 334 

 

მთლიანი ხარჯები

18 137 478 

16 452 962 

1 684 516 

28 722 414 

27 083 757 

1 369 970 

35 688 352 

33 864 088 

1 824 264 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7,856,981 ლარის ოდენობით; .

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -8,488,929  ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი  II

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე.

1.3. სსიპ საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება  ქალაქის  ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის  გადასასვლელების (მათ შორის, ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ქალაქ  ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში, სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები,  გერძოდ, ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას და რუსთაველის ქუჩა №325-დან №341-მდე  ქუჩაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა,  ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) მოეწყობა გადასასვლელები, ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა მოაჯირები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განხორციელდება შემაფერხებელი და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების, გერძოდ, ზღვის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენით სამუშაოებს, ამავე  დროს პროგრამით გათვალისწინებულია ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და  თამარის სანაპიროზე ბორდიურების შეღებვის სამუშაოები.

2.1.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა-მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, გერძოდ, ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების და ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს. პროგრამით აგრეთვე განხორციელდება ბათუმისა და ჩოლოქის მხრიდან ქობულეთის შემოსასვლელში  არსებული ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია.

2.1.4.  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირზე (სპორტული სკოლის მიმდებარედ), ჩოლოქის დასახლებაში და  სოფელ აჭყვისთავში ახალი მოსაცდელების მოწყობას, დაგეგმილია დაბა ჩაქვში სარეაბილიტაციო  კლინიკის მოპირდაპირედ ახალი აგურის მოსაცდელის მშენებლობა.

2.1.5. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას №1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე დეხვას კალაპოტების გასწორხაზოვნების, აგრეთვე ზღვის სანაპირო ზოლში წარმოქმნილი ორმოების ამოვსებითი სახის სამუშაოებს.  ქვეპროგრამით საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 5 თებერვლის №141  განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა №10 არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.

2.1.6. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, გერძოდ, ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: სოფელ ხუცუბნის ჩაის ფაბრიკის (თეთროსნის დასახლება) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კვირიკეში №5,  №17,  №18, №20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის №4, №4ა, №10, №16, №22, №51, №52, ბობოყვათის №4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის: ოჩხამური ყაზბეგის №5, წერეთლის №14, აღმაშენებლის №18, №28, №45, №47, თამარ მეფის №1დ, №12, №16, აბუსელიძის №2, №4, ცეცხლაური №2, №4, №14, ჯიხანჯური №14, №12, №33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის №6, №30, №31, ოჩხამურში თამარ მეფის №8, №14, №18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის №2, აბაშიძის №14, თამარ მეფის №3, თბილისის №7, №9, ლესელიძის №6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის №7, თავისუფლების №75, ფიროსმანის №4 და პოპოვის №28 ში მდებარე და ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამით განხორციელდება ქ. ქობულეთი რუსთაველის ქუჩა №140-ვ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლზე  დაზიანებული კედლის აღდგენა, დააფინანსდება ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩა №1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობის სამუშაოები.  პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის,  ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული  ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით  შესაძლებელი  იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების  სისტემის მოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს   საახალწლო  სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის განათებას სხვადასხვა ილუმინაციებით. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 -ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება, რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა-დამუშავება.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების შეძენა და მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ „ქობულეთის გამწვანება”, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია :

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდება დაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და შეიძინება ჯიხანჯურის წყალსაქაჩისათვის ტუმბოები,  აგრეთვე  დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე მოეწყობა   ლითონის წყალშემკრების. გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში(იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით.

პროგრამა ითვალისწინებს  მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებაში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დანერგვას, წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას და საექსპლუატაციო დანახარჯების შემცირებას ამ მიზნით მოხდება ქალაქ ქობულეთის წყლისა და დაბა ოჩხამურის წყლის გაუვნებლება.

ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014  წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია,  ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას"  მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და №4 საბავშვო ბაღს შორის, №1 საჯარო სკოლის, №2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბანში მშენებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე  არსებული სანიაღვრე არხის გადატანა მიმდებარედ და  სისტემის მოწყობა. გათვალისწინებულა დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა.  პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ პარკში არსებული , დაზიანებული  ამფითეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

 2.3.2. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის  შენობის დაზიანებული  ჭერის შეკეთების სამუშაოები,  სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის შენობის იატაკის რემონტისა  და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელი ზედა სამების საფერშლო პუნქტის და სოფელ თიკერში ამბულატორიის შენობის სარემონტო (კეთილმოწყობის) სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც. გარდა ამისა ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №141  განკარგულების საფუძველზე  სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი. მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა.

2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე და მომავალი წლის განსახორციელებელი  ინფარსტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)  (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის თითოეულ თემში სხვადასხვა მიმართულებების პირველი რიგის ინფრასტრუქტურული სახის ღონისძიებები: ბეტონის საფარის მოწყობა, გოფრირებული კანალიზაციის მილებისა და სასმელი წყლის მილების შეძენა, გარე განათებების მოწყობა, სტადიონებზე ბუნებრივი საფარის მოწყობა, სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა. შეიძინება მძიმე ტექნიკა, მოწესრიგდება სასოფლო ცენტრები და სხვა.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარიულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წყავროკას (სოფლის სასაფლაოს) ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა, აგრეთვე დაბა ჩაქვში აჭარის  ქუჩა №15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე  არსებული სასაფლაოს  შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის №141  განკარგულების საფუძველზე.

2.10. მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა და ეზოს კეთილმოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში და სოფელ ალამბრის  საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები,  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული მოქმედი საბავშვო ბაღების (სულ 14 ერთეული) რეაბილიტაციის სამუშაოები. სოფელ კვირიკეს, ქვედა კვირიკესა და მუხაესტატეს საბავშვო ბაღებისათვის მოეწყობა ატრაქციონები. პროგრამით დასრულდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. გერძოდ, საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურას“, სარაგბო კლუბი „პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი „ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი)  რეაბილიტაციას, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე ახალი მინი სტადიონის მოწყობას.  დაგეგმილია  ორი სპორტული მოედანის მოწყობა ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორიაზე, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ხუცუბნის ცენტრში  და თეთროსნის უბანში არსებულ სპორტულ მოედნებს,  აგრეთვე პროგრამით დასრულდება   ხუცუბნის სარაგბო სტადიონის  რეაბილიტაციის  2014 წლის გარდამავალი პროექტიც.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-გერძოდ, სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,  მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების, როგორიცაა ეპილეფსია.

5.1.1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4.  ფენილკეტონურით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია, როგორც ბავშვებში, ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. გერძოდ, მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80 ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

 5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 09)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, გერძოდ, ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოს ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

18411482

16726966

1684516

29098240

27728270

1369970

36320300

34496036

1824264

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

246

246

-

253

253

-

202

202

-

 

ხარჯები

       12 114 222

    11 931 371

 182 851

  15 888 848

 15 888 848

                        -  

          13 821 230

13 396 181

            425 049

 

შრომის ანაზღაურება

 2 520 472

   2 520 472

                      -  

 2 588 536

 2 588 536

                        -  

            2 110 380

  2 110 380

                      -  

 

საქონელი და მომსახურება

 2 709 711

 2 709 711

                      -  

   2 644 758

 2 644 758

                        -  

            2 879 034

 2 878 319

                   715

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

                        -  

                        -  

                      -  

                            -  

                       -  

                        -  

                 19 780

 19 780

                      -  

 

მივლინება

  6 374

  6 374

                      -  

                      5 273

   5 273

                        -  

                 24 950

  24 950

                      -  

 

ოფისის ხარჯები

 520 728

 520 728

                      -  

                  528 723

 528 723

                        -  

               294 013

  293 298

                   715

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

             9 119

          9 119

                      -  

                      3 883

   3 883

                        -  

                 11 000

   11 000

                      -  

 

სამედიცინო ხარჯები

                        -  

                        -  

                      -  

                            -  

                       -  

                        -  

                 25 000

 25 000

                      -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

   26 890

26 890

                      -  

                      5 830

   5 830

                        -  

                   1 354

  1 354

                      -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

200 690

 200 690

                      -  

                  185 817

 185 817

                        -  

               166 020

  166 020

                      -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1 945 910

  1 945 910

                      -  

 1 915 232

  1 915 232

                        -  

            2 336 917

 2 336 917

                      -  

 

პროცენტი

  447 389

447 389

                      -  

                  418 776

418 776

                        -  

               418 132

    418 132

                      -  

 

სუბსიდიები

 4 240 664

 4 185 813

   54 851

 5 599 666

5 599 666

                        -  

            6 326 092

  6 326 092

                      -  

 

გრანტები

 66 532

66 532

                      -  

                    37 640

 37 640

                        -  

               587 050

 587 050

                      -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1 752 839

 1 624 839

128 000

 3 296 353

  3 296 353

                        -  

               638 856

 638 856

                      -  

 

სხვა ხარჯები

 376 615

 376 615

                      -  

 1 303 119

 1 303 119

                        -  

               861 686

 437 352

            424 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  6 023 256

  4 521 591

 1 501 665

12 833 566

 11 463 596

1 369 970

          21 867 122

20 467 907

1 399 215

 

ვალდებულებების კლება

   274 004

 274 004

                      -  

                  375 826

 375 826

                        -  

               631 948

 631 948

                      -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 732 140

3 732 140

0

3 508 051

3 508 051

0

3 810 352

3 810 352

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

                     185

                     185

                      -  

                         192

                    192

                        -  

192

192

0

 

ხარჯები

  3 422 523

 3 422 523

                      -  

  3 115 920

  3 115 920

                        -  

3 158 175

3158175

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 979 562

  1 979 562

                      -  

 1 997 769

  1 997 769

                        -  

1 959 958

1959958

0

 

საქონელი და მომსახურება

420 071

420 071

-

399 937

399 937

-

618 235

618235

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

19 780

19780

0

 

მივლინება

3 799

3 799

-

4 073

4073

0

22 450

22450

0

 

ოფისის ხარჯები

175 795

175 795

-

172 388

172388

0

183 586

183586

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

-

3 883

3883

0

11 000

11000

0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 390

2 390

-

450

450

0

1 354

1354

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

145 754

145 754

-

139 698

139698

0

143 935

143935

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83 214

83 214

-

79 445

79445

0

236 130

236130

0

 

პროცენტი

447 389

447 389

-

418 776

418776

0

418 132

418132

0

 

სუბსიდიები

132 870

132 870

-

143 835

143835

0

-

0

0

 

გრანტები

66 532

66 532

-

37 640

37640

0

-

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 560

7 560

-

82 880

82880

0

10 340

10340

0

 

სხვა ხარჯები

368 539

368 539

-

35 083

35083

0

151 510

151510

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 613

35 613

-

16 305

16305

0

20 229

20229

0

 

ვალდებულებების კლება

274 004

274 004

-

375 826

375826

0

631 948

631948

0

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

631 887

631 887

-

677 242

677 242

0

740 914

740 914

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

31

31

-

31

31

 

 

ხარჯები

620 938

620 938

-

676 042

676042

0

732 314

732 314

-

 

შრომის ანაზღაურება

392 392

392 392

 

427 957

427957

0

486 664

486 664

-

 

საქონელი და მომსახურება

95 676

95 676

-

96 533

96533

0

240 500

240 500

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

 

-

-

-

5 000

5 000

-

 

მივლინება

810

810

 

2 275

2 275

-

9 000

9 000

-

 

ოფისის ხარჯები

40 823

40 823

 

46 604

46 604

-

50 320

50 320

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

-

   

-

-

-

1 000

1 000

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44 097

44 097

 

41 606

41 606

-

43 000

43 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9 946

9 946

 

6 048

6 048

-

132 180

132 180

-

 

სუბსიდიები

132 870

132 870

 

143 835

143 835

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

2 360

2 360

-

2 360

2 360

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

5 357

5 357

-

2 790

2 790

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 949

10 949

 

1 200

1 200

-

8 600

8 600

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 954 017

1 954 017

0

1 985 634

1 985 634

0

1 875 938

1 875 938

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

157

-

161

161

-

161

161

-

 

ხარჯები

1 929 353

1 929 353

-

1 970 529

1 970 529

-

1 864 309

1 864 309

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 587 170

1 587 170

-

1 569 812

1 569 812

-

1 473 294

1 473 294

-

 

საქონელი და მომსახურება

322 527

322 527

-

302 917

302 917

-

370 235

370 235

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

14 780

14 780

-

 

მივლინება

2 989

2 989

-

1 798

1 798

-

13 450

13 450

-

 

ოფისის ხარჯები

134 972

134 972

-

125 784

125 784

-

133 266

133 266

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

-

3 883

3 883

-

10 000

10 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 390

2 390

-

450

450

-

1 354

1 354

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

101 657

101 657

-

98 092

98 092

-

100 935

100 935

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 400

71 400

-

72 910

72 910

-

96 450

96 450

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 560

7 560

-

80 520

80 520

-

7 980

7 980

-

 

სხვა ხარჯები

12 096

12 096

-

17 280

17 280

-

12 800

12 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 664

24 664

-

15 105

15 105

-

11 629

11 629

-

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

520 681

520 681

-

747 333

747 333

0

1 193 759

1 193 759

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

 

100

100

-

100

100

-

 

ხარჯები

513 719

513 719

-

744 631

744 631

-

1 192 639

1 192 639

-

 

შრომის ანაზღაურება

288 017

288 017

 

506 926

506 926

-

866 142

866 142

-

 

საქონელი და მომსახურება

223 046

223 046

-

225 400

225 400

-

309 577

309 577

-

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

-

-

14 780

14 780

-

 

მივლინება

1 843

1 843

 

429

429

-

9 050

9 050

-

 

ოფისის ხარჯები

70 320

70 320

 

79 279

79 279

-

107 822

107 822

-

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

 

3 883

3 883

-

10 000

10 000

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

300

300

 

-

-

-

480

480

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71 864

71 864

 

68 899

68 899

-

70 995

70 995

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69 600

69 600

 

72 910

72 910

-

96 450

96 450

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

4 120

4 120

-

 

სხვა ხარჯები

2 656

2 656

 

12 305

12 305

-

12 800

12 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 962

6 962

 

2 702

2 702

-

1 120

1 120

-

01.02.02

იურიდიული სამსახური

74 634

74 634

-

46 782

46 782

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

-

-

-

-

   

 

ხარჯები

72 454

72 454

-

46 782

46 782

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

54 129

54 129

 

37 435

37 435

-

-

   

 

საქონელი და მომსახურება

5 725

5 725

-

2 192

2 192

-

-

-

-

 

მივლინება

278

278

 

75

75

-

-

   

 

ოფისის ხარჯები

4 447

4 447

 

2 117

2 117

-

-

   

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

 

-

-

-

-

   

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 160

3 160

 

2 180

2 180

-

-

   

 

სხვა ხარჯები

9 440

9 440

 

4 975

4 975

-

-

   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 180

2 180

 

-

-

-

-

   

01.02.03

საფინანსო სამსახური

102 103

102 103

-

96 907

96 907

0

101 679

101 679

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

9

9

-

9

9

-

 

ხარჯები

100 633

100 633

-

93 939

93 939

-

101 679

101 679

-

 

შრომის ანაზღაურება

86 638

86 638

 

86 105

86 105

-

92 820

92 820

-

 

საქონელი და მომსახურება

13 995

13 995

-

7 834

7 834

-

8 859

8 859

-

 

მივლინება

30

30

 

497

497

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

10 298

10 298

 

5 106

5 106

-

6 299

6 299

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 867

2 867

 

2 231

2 231

-

2 260

2 260

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

800

800

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 470

1 470

 

2 968

2 968

-

-

-

-

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

63 763

63 763

-

71 800

71 800

0

77 790

77 790

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

-

7

7

-

7

7

-

 

ხარჯები

61 203

61 203

-

68 110

68 110

-

77 790

77 790

-

 

შრომის ანაზღაურება

55 360

55 360

 

62 355

62 355

-

70 100

70 100

-

 

საქონელი და მომსახურება

5 843

5 843

-

5 755

5 755

-

7 690

7 690

-

 

მივლინება

38

38

 

100

100

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

1 939

1 939

 

1 938

1 938

-

3 150

3 150

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 866

3 866

 

3 717

3 717

-

4 240

4 240

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 560

2 560

 

3 690

3 690

-

-

-

-

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

116 878

116 878

-

117 477

117 477

0

102 919

102 919

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

-

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

113 487

113 487

-

116 597

116 597

-

101 359

101 359

-

 

შრომის ანაზღაურება

100 444

100 444

 

101 485

101 485

 

90 860

90 860

-

 

საქონელი და მომსახურება

13 043

13 043

-

12 932

12 932

-

10 499

10 499

-

 

მივლინება

305

305

 

85

85

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

2 755

2 755

 

3 824

3 824

-

2 775

2 775

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 090

2 090

 

-

-

-

704

704

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7 893

7 893

 

9 023

9 023

-

6 720

6 720

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

2 180

2 180

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 391

3 391

 

880

880

-

1 560

1 560

-

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

40 149

40 149

-

39 716

39 716

0

45 191

45 191

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

3

3

 

3

3

-

 

ხარჯები

39 629

39 629

-

39 716

39 716

-

41 362

41 362

-

 

შრომის ანაზღაურება

29 948

29 948

 

31 702

31 702

 

32 342

32 342

-

 

საქონელი და მომსახურება

8 161

8 161

-

8 014

8 014

-

9 020

9 020

-

 

მივლინება

120

120

 

-

-

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

1 765

1 765

 

2 304

2 304

-

2 700

2 700

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 276

6 276

 

5 710

5 710

-

6 020

6 020

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 520

1 520

 

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520

520

 

-

-

-

3 829

3 829

-

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

79 975

79 975

-

82 869

82 869

0

130 015

130 015

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

-

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

77 114

77 114

-

79 904

79 904

-

127 455

127 455

-

 

შრომის ანაზღაურება

64 800

64 800

 

67 587

67 587

 

113 275

113 275

-

 

საქონელი და მომსახურება

12 314

12 314

-

12 317

12 317

-

14 180

14 180

-

 

მივლინება

-

   

-

 

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

3 423

3 423

 

3 355

3 355

-

3 180

3 180

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

450

450

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 891

8 891

 

8 512

8 512

-

10 700

10 700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 861

2 861

 

2 965

2 965

-

2 560

2 560

-

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

80 528

80 528

-

93 933

93 933

0

125 101

125 101

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

11

11

 

11

11

-

 

ხარჯები

79 528

79 528

-

93 933

93 933

-

125 101

125 101

-

 

შრომის ანაზღაურება

73 440

73 440

 

90 879

90 879

 

116 031

116 031

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 448

4 448

-

3 054

3 054

-

5 210

5 210

-

 

მივლინება

70

70

 

226

226

-

2 300

2 300

-

 

ოფისის ხარჯები

4 378

4 378

 

2 828

2 828

-

2 910

2 910

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 640

1 640

 

-

-

-

3 860

3 860

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000

1 000

 

-

-

-

-

-

-

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

37 611

37 611

-

44 622

44 622

0

53 784

53 784

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

5

5

 

5

5

-

 

ხარჯები

35 091

35 091

-

43 672

43 672

-

52 224

52 224

-

 

შრომის ანაზღაურება

32 880

32 880

 

40 664

40 664

 

49 544

49 544

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 211

2 211

-

3 008

3 008

-

2 680

2 680

-

 

მივლინება

-

   

81

81

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

2 211

2 211

 

2 927

2 927

-

2 380

2 380

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 520

2 520

 

950

950

-

1 560

1 560

-

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

800 936

800 936

-

605 484

605 484

0

0

0

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

80

-

-

   

-

-

-

 

ხარჯები

799 736

799 736

-

605 484

605 484

-

-

-

-

 

შრომის ანაზღაურება

767 594

767 594

 

508 954

508 954

 

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

30 902

30 902

-

20 370

20 370

-

-

-

-

 

ოფისის ხარჯები

30 902

30 902

 

20 370

20 370

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240

1 240

 

76 160

76 160

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

1 200

 

-

-

-

-

-

-

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

36 759

36 759

-

38 711

38 711

0

45 700

45 700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

4

4

 

4

4

-

 

ხარჯები

36 759

36 759

-

37 761

37 761

-

44 700

44 700

-

 

შრომის ანაზღაურება

33 920

33 920

 

35 720

35 720

 

42 180

42 180

-

 

საქონელი და მომსახურება

2 839

2 839

-

2 041

2 041

-

2 520

2 520

-

 

მივლინება

305

305

 

305

305

-

300

300

-

 

ოფისის ხარჯები

2 534

2 534

 

1 736

1 736

-

2 050

2 050

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

-

-

-

170

170

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

950

950

-

1 000

1 000

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

0

0

0

120 000

120 000

0

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

120 000

120 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

120 000

120 000

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1 077 836

1 077 836

0

794 602

794 602

-

1 066 000

1 066 000

-

 

ხარჯები

803 832

803 832

-

418 776

418 776

-

434 052

434 052

-

 

პროცენტი

447 389

447 389

-

418 776

418 776

-

418 132

418 132

-

 

სხვა ხარჯები

356 443

356 443

-

-

-

-

15 920

15 920

-

 

ვალდებულებების კლება

274 004

274 004

-

375 826

375 826

-

631 948

631 948

-

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

376 004

376 004

-

92 770

92 770

-

364 150

364 150

-

 

ხარჯები

373 265

373 265

-

22 608

22 608

-

76 650

76 650

-

 

პროცენტი

16 822

16 822

 

22 608

22 608

-

60 730

60 730

-

 

სხვა ხარჯები

356 443

356 443

 

-

-

-

15 920

15 920

-

 

ვალდებულებების კლება

2 739

2 739

-

70 162

70 162

-

287 500

287 500

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96 576

96 576

-

96 576

96 576

-

96 580

96 580

-

 

ხარჯები

52 326

52 326

-

46 717

46 717

-

40 394

40 394

-

 

პროცენტი

52 326

52 326

 

46 717

46 717

-

40 394

40 394

-

 

ვალდებულებების კლება

44 250

44 250

 

49 859

49 859

-

56 186

56 186

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83 052

83 052

-

83 052

83 052

-

83 060

83 060

-

 

ხარჯები

48 253

48 253

-

43 842

43 842

-

38 869

38 869

-

 

პროცენტი

48 253

48 253

 

43 842

43 842

-

38 869

38 869

-

 

ვალდებულებების კლება

34 799

34 799

 

39 210

39 210

-

44 191

44 191

-

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522 204

-

522 204

522 204

-

522 210

522 210

-

 

ხარჯები

329 988

329 988

-

305 609

305 609

-

278 139

278 139

-

 

პროცენტი

329 988

329 988

 

305 609

305 609

-

278 139

278 139

-

 

ვალდებულებების კლება

192 216

192 216

 

216 595

216 595

-

244 071

244 071

-

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

1 868

1 868

-

487

487

-

7 500

7 500

-

 

ხარჯები

1 868

1 868

-

487

487

-

7 500

7 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 868

1 868

-

487

487

-

7 500

7 500

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 868

1 868

 

487

487

 

7 500

7 500

-

01. 06

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

-

 

ხარჯები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

-

 

გრანტები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

-

01 06 01

ქალაქ ბათუმის მერია

17 230

17 230

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

17 230

17 230

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

17 230

17 230

 

-

-

-

-

-

-

01 06 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

49 302

49 302

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

49 302

49 302

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

49 302

49 302

 

-

-

-

-

-

-

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

20 000

20 000

-

-

-

-

01 06 04

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

17 640

17 640

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

17 640

17 640

-

-

-

-

 

გრანტები

-

   

17 640

17 640

-

-

-

-

01 07

პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

-

-

-

12 446

12 446

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

12 446

12 446

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

12 446

12 446

-

-

-

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

689 124

689 124

-

898 581

898 581

-

773 652

773 652

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

 

61

61

 

10

10

-

 

ხარჯები

670 344

670 344

-

698 631

698 631

-

772 299

772 299

-

 

შრომის ანაზღაურება

540 910

540 910

-

590 767

590 767

-

150 422

150 422

-

 

საქონელი და მომსახურება

123 926

123 926

-

90 750

90 750

-

34 177

34 177

-

 

მივლინება

2 575

2 575

-

1 200

1 200

-

2 500

2 500

-

 

ოფისის ხარჯები

27 616

27 616

-

24 869

24 869

-

8 842

8 842

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

24 500

24 500

-

5 380

5 380

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54 936

54 936

-

46 119

46 119

-

22 085

22 085

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 299

14 299

-

13 182

13 182

-

750

750

-

 

სუბსიდიები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

586 700

586 700

-

 

სხვა ხარჯები

5 508

5 508

-

17 114

17 114

-

1 000

1 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 780

18 780

-

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

121 505

121 505

-

123 572

123 572

-

122 107

122 107

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

10

10

 

10

10

-

 

ხარჯები

118 585

118 585

-

123 572

123 572

-

120 754

120 754

-

 

შრომის ანაზღაურება

88 535

88 535

 

95 770

95 770

 

86 722

86 722

-

 

საქონელი და მომსახურება

30 050

30 050

-

26 842

26 842

-

33 032

33 032

-

 

მივლინება

2 575

2 575

 

1 200

1 200

-

2 500

2 500

-

 

ოფისის ხარჯები

7 541

7 541

 

8 218

8 218

-

8 842

8 842

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 535

6 535

 

4 242

4 242

-

20 940

20 940

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 399

13 399

 

13 182

13 182

-

750

750

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

960

960

-

1 000

1 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 920

2 920

 

-

-

-

1 353

1 353

-

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

567 619

567 619

-

775 009

775 009

-

64 845

64 845

-

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

-

51

51

   

-

-

 

ხარჯები

551 759

551 759

-

575 059

575 059

-

64 845

64 845

-

 

შრომის ანაზღაურება

452 375

452 375

 

494 997

494 997

 

63 700

63 700

-

 

საქონელი და მომსახურება

93 876

93 876

-

63 908

63 908

-

1 145

1 145

-

 

ოფისის ხარჯები

20 075

20 075

 

16 651

16 651

-

-

-

-

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

24 500

24 500

 

5 380

5 380

-

-

-

-

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

48 401

48 401

 

41 877

41 877

-

1 145

1 145

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

900

900

 

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

5 508

5 508

 

16 154

16 154

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 860

15 860

 

199 950

199 950

-

-

-

-

02.  03.

სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

     

-

-

-

586 700

586 700

-

 

ხარჯები

     

-

-

-

586 700

586 700

-

 

სუბსიდიები

     

-

   

-

-

-

 

გრანტები

     

-

   

586 700

586 700

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

8723591

7093926

1629665

15960136

14590166

1369970

20942377

19118113

1824264

 

ხარჯები

3 806 296

3 678 296

128 000

6 659 892

6 659 892

-

3 694 122

3 269 073

425 049

 

საქონელი და მომსახურება

1 966 426

1 966 426

-

2 018 154

2 018 154

-

2 120 846

2 120 131

715

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

-

331 466

331 466

-

101 585

100 870

715

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 649 109

1 649 109

-

1 686 688

1 686 688

-

1 994 261

1 994 261

0

 

სუბსიდიები

732 006

732 006

-

877 260

877 260

-

977 785

977 785

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 105 296

977 296

128 000

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

-

1 231 122

1 231 122

-

595 491

171 157

424 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 917 295

3 415 630

1 501 665

9 300 244

7 930 274

1 369 970

17 248 255

15 849 040

1 399 215

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1488029

1334331

153698

3399405

3399405

0

6662595

6448861

213734

 

ხარჯები

52 568

52 568

-

442 232

442 232

-

364366

150 632

213 734

 

სუბსიდიები

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142600

142600

0

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

-

299 682

299 682

-

221766

8032

213734

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 435 461

1 281 763

153 698

2 957 173

2 957 173

-

6298229

6298229

0

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების  (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

702158

702158

0

2589429

2589429

0

5691011

5691011

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702 158

702 158

 

2 589 429

2 589 429

 

5691011

5691011

0

 

 

 

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

509692

509692

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

509 692

509 692

-

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1051659

1051659

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 051 659

1 051 659

-

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1003200

1003200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 003 200

1 003 200

-

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

356682

356682

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

356 682

356 682

-

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

851090

851090

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

851 090

851 090

-

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

501490

501490

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

501 490

501 490

-

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

41710

41710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

41 710

41 710

-

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

23580

23580

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

23 580

23 580

-

03 01 01 09

რუსთაველის ქუჩის  ასფალტობეტონის   მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1326000

1326000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 326 000

1 326 000

-

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

13150

13150

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

13 150

13 150

-

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

12758

12758

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

12 758

12 758

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

717353

563655

153698

307 210

307 210

-

556 399

556 399

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717 353

563 655

153 698

307 210

307 210

-

556 399

556 399

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

-

0

0

548 592

548 592

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

548 592

548 592

-

03 01 02 02

 ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

-

0

0

7 807

7 807

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

7 807

7 807

-

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

18 482

18 482

-

20 017

20 017

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

18 482

18 482

-

20 017

20 017

-

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

42 052

42 052

-

30 802

30 802

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

42 052

42 052

-

30 802

30 802

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

42 052

42 052

-

8 299

8 299

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

42 052

42 052

-

8 299

8 299

-

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

-

-

-

22 503

22 503

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

22 503

22 503

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

-

-

-

299 682

299 682

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

299 682

299 682

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

299 682

299 682

-

-

-

-

03 01 06

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

15 950

15 950

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 950

15 950

 

-

-

-

-

   

03 01 07

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)

2 568

2 568

-

-

-

-

221 766

8 032

213 734

 

ხარჯები

2 568

2 568

-

-

-

-

221 766

8 032

213 734

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

 

-

-

-

221 766

8 032

213 734

03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

 

ხარჯები

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

 

სუბსიდიები

50 000

50 000

 

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4082529

4082529

0

8245932

8245932

0

11864778

11864778

0

 

ხარჯები

2 626 012

2 626 012

-

3 650 453

3 650 453

-

3 062 518

3 062 518

-

 

 

საქონელი და მომსახურება

1 944 006

1 944 006

-

1 989 259

1 989 259

-

2 082 631

2 082 631

-

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

-

331 466

331 466

-

100 870

100 870

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 626 689

1 626 689

-

1 657 793

1 657 793

-

1 981 761

1 981 761

-

 

სუბსიდიები

682 006

682 006

-

734 710

734 710

-

835 185

835 185

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

926 484

926 484

-

144 702

144 702

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 456 517

1 456 517

-

4 595 479

4 595 479

-

8 802 260

8 802 260

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

507055

507055

0

771644

771644

0

793011

793011

0

 

ხარჯები

-

-

-

771 644

771 644

-

17 554

17 554

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

771 644

771 644

-

17554

17554

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507 055

507 055

-

-

-

-

775457

775457

0

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

140 638

140 638

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 638

140 638

 

-

-

-

-

-

-

03 02 01 02

 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

7817

7817

0

-

0

0

6 025

6 025

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 817

7 817

-

-

-

-

6 025

6 025

-

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

358600

358600

0

771 644

771 644

-

773 378

773 378

-

 

ხარჯები

-

-

-

771 644

771 644

-

3 946

3 946

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

771 644

771 644

-

3 946

3 946

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358 600

358 600

 

-

-

-

769 432

769 432

-

03 02 01 04

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

-

-

-

13 608

13 608

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

13 608

13 608

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

13 608

13 608

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

538 530

538 530

-

625 730

625 730

-

756 670

756 670

-

 

ხარჯები

529 586

529 586

-

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

529 586

529 586

-

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

 

331 466

331 466

-

100 870

100 870

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

212 269

212 269

 

242 949

242 949

-

575 530

575 530

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 944

8 944

 

51 315

51 315

-

80 270

80 270

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

538 530

538 530

-

625 730

625 730

-

676 400

676 400

-

 

ხარჯები

529 586

529 586

-

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

529 586

529 586

-

574 415

574 415

-

676 400

676 400

-

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

 

331 466

331 466

-

100 870

100 870

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

212 269

212 269

 

242 949

242 949

-

575 530

575 530

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 944

8 944

 

51 315

51 315

-

-

-

-

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

80 270

80 270

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

80 270

80 270

-

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1299110

1299110

0

1 344 677

1 344 677

-

1 439 167

1 439 167

-

 

ხარჯები

1 299 110

1 299 110

-

1 326 461

1 326 461

-

1 407 048

1 407 048

-

 

საქონელი და მომსახურება

1 299 110

1 299 110

-

1 326 461

1 326 461

-

1 406 231

1 406 231

-

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 299 110

1 299 110

 

1 326 461

1 326 461

-

1 406 231

1 406 231

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

817

817

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

18 216

18 216

-

32 119

32 119

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

186 368

186 368

-

183 350

183 350

-

322 095

322 095

-

 

ხარჯები

161 999

161 999

-

168 851

168 851

-

322 095

322 095

-

 

სუბსიდიები

161 999

161 999

-

168 851

168 851

-

258 595

258 595

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

63 500

63 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 369

24 369

-

14 499

14 499

-

-

-

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ – ქობულეთის    გამწვანება

186 368

186 368

-

183 350

183 350

-

322 095

322 095

-

 

ხარჯები

161 999

161 999

-

168 851

168 851

-

322 095

322 095

-

 

სუბსიდიები

161 999

161 999

 

168 851

168 851

-

258 595

258 595

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

63 500

63 500

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 369

24 369

 

14 499

14 499

-

-

-

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

1345124

1345124

0

3815647

3815647

0

4149888

4149888

0

 

ხარჯები

520 007

520 007

-

720 699

720 699

-

639 421

639 421

-

 

სუბსიდიები

520 007

520 007

-

565 859

565 859

-

576 590

576 590

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

154 840

154 840

-

62 831

62 831

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

825 117

825 117

-

3 094 948

3 094 948

-

3 510 467

3 510 467

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

798678

798678

0

3 047 428

3 047 428

-

3 212 787

3 212 787

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798 678

798 678

 

3 047 428

3 047 428

-

3 212 787

3 212 787

-

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

0

0

0

441 750

441 750

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

441 750

441 750

-

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

1 150 090

1 150 090

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 150 090

1 150 090

-

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

53 776

53 776

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

53 776

53 776

-

03 02 05 01  04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

494 814

494 814

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

494 814

494 814

-

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

169 320

169 320

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

169 320

169 320

-

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

177 040

177 040

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

177 040

177 040

-

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

518 801

518 801

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

518 801

518 801

-

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3 096

3 096

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

3 096

3 096

-

 

03 02 05 01  09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

0

0

0

15 300

15 300

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

15 300

15 300

-

03 02 05 01  10

დაბა ოჩხამურში ჯიხანჯურის  წყალსაქაჩზე ტუმბოების შესყიდვა

0

0

0

0

0

0

188 800

188 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

188 800

188 800

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

250 000

250 000

-

403 340

403 340

-

228 831

228 831

-

 

ხარჯები

250 000

250 000

-

403 340

403 340

-

228 831

228 831

-

 

სუბსიდიები

250 000

250 000

 

248 500

248 500

-

200 000

200 000

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

154 840

154 840

-

28 831

28 831

-

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

271 567

271 567

-

341 359

341 359

-

410 590

410 590

-

 

ხარჯები

270 007

270 007

-

317 359

317 359

-

410 590

410 590

-

 

სუბსიდიები

270 007

270 007

 

317 359

317 359

-

376 590

376 590

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

34 000

34 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 560

1 560

 

24 000

24 000

-

-

-

-

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

24 879

24 879

-

23 520

23 520

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 879

24 879

 

23 520

23 520

-

-

-

-

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

-

-

-

-

-

-

188 800

188 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

188 800

188 800

-

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

-

-

-

-

-

-

108 880

108 880

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

108 880

108 880

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

167579

167579

0

1488092

1488092

0

4403947

4403947

0

 

ხარჯები

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 032

91 032

-

1 416 501

1 416 501

-

4 403 947

4 403 947

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

ხარჯები

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

71 591

71 591

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

 

71 591

71 591

-

-

-

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

91032

91032

0

1 416 501

1 416 501

-

51 897

51 897

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 032

91 032

 

1 416 501

1 416 501

-

51 897

51 897

-

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

737929

737929

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

737 929

737 929

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

0

0

0

1667444

1667444

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 667 444

1 667 444

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1302669

1302669

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 302 669

1 302 669

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ – საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და #4 საბავშვო ბაღს შორის, #1 საჯარო სკოლის, #2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

52220

52220

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

52 220

52 220

-

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

0

0

0

568473

568473

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

568 473

568 473

-

03 02 06 08

  საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

0

0

0

14700

14700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

14 700

14 700

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

8 615

8 615

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

8615

8615

0

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

38 763

38 763

-

16 792

16 792

-

-

-

-

 

ხარჯები

38 763

38 763

-

16 792

16 792

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

38 763

38 763

-

16 792

16 792

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38 763

38 763

 

16 792

16 792

-

-

-

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

527343

527343

0

227795

227795

0

795948

591348

204600

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

204 600

-

204 600

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

204 600

0

204600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527 343

527 343

-

227 795

227 795

-

591 348

591348

0

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

486497

486497

0

28 041

28 041

-

209 400

209 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486 497

486 497

 

28 041

28 041

-

209 400

209 400

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

   

209 400

209 400

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

 

-

209 400

209 400

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

14 037

14 037

-

114 059

114 059

-

339 683

135 083

204 600

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

204 600

-

204 600

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

204600

0

204600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 037

14 037

 

114 059

114 059

-

135 083

135 083

-

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

62 997

62 997

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

62 997

62 997

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის  შენობა )

-

-

-

-

-

-

39 960

39 960

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

39 960

39 960

-

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

-

-

-

-

-

-

204 600

-

204 600

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

204 600

-

204 600

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

204 600

-

204 600

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

32 126

32 126

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

32 126

32 126

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

6 163

6 163

-

-

-

-

146 800

146 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 163

6 163

 

-

-

-

146 800

146800

0

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

130 000

130 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

130 000

130 000

-

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

-

-

-

-

-

-

16 800

16 800

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

16 800

16 800

-

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

20 646

20 646

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 646

20 646

 

-

-

-

-

   

03 03 05

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

-

-

-

85 695

85 695

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

85 695

85 695

-

-

   

03 03 06

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

-

-

-

-

-

-

100 065

100 065

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

100 065

100 065

-

03 04

  საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

150 007

150 007

-

149 827

149 827

-

157 203

157 203

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 007

150 007

 

149 827

149 827

-

157 203

157 203

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1347967

0

1347967

1 369 970

-

1 369 970

1 399 930

-

1 399 930

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

715

-

715

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

715

-

715

 

ოფისის ხარჯები

-

   

-

-

-

715

-

715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 347 967

 

1 347 967

1 369 970

-

1 369 970

1 399 215

-

1 399 215

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

14 598

14 598

-

21 503

21 503

-

25 000

25 000

-

 

 

ხარჯები

14 598

14 598

-

21 503

21 503

-

25 000

25 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

14 598

14 598

-

21 503

21 503

-

25 000

25 000

-

 

სამედიცინო ხარჯები

-

   

-

-

-

25 000

25 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 598

14 598

 

21 503

21 503

-

-

-

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3 477

3 477

-

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

 

ხარჯები

3 477

3 477

-

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

 

საქონელი და მომსახურება

3 477

3 477

-

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 477

3 477

 

2 502

2 502

-

5 500

5 500

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4 345

4 345

-

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

 

ხარჯები

4 345

4 345

-

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

 

საქონელი და მომსახურება

4 345

4 345

-

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 345

4 345

 

4 890

4 890

-

7 000

7 000

-

03 09

 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

1105296

977296

128000

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

 

ხარჯები

1 105 296

977 296

128 000

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 105 296

977 296

128 000

2 533 356

2 533 356

-

-

   

03 10

შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

0

0

0

4 956

4 956

-

5 445

5 445

-

 

ხარჯები

-

-

-

4 956

4 956

-

5 445

5 445

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

4 956

4 956

-

5 445

5 445

-

03 11

სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

0

0

0

-

0

0

10 572

4 572

6 000

 

ხარჯები

-

-

-

-

   

10 572

4 572

6 000

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

10 572

4 572

6 000

03 12

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა

0

0

0

-

0

0

8 406

8 406

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

   

8 406

8 406

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

8 406

8 406

-

04. 00

განათლება

1649668

1594817

54851

2681427

2681427

0

5247916

5247916

0

 

ხარჯები

1 081 346

1 026 495

54 851

1 566 480

1 566 480

-

1 999 449

1 999 449

-

 

სუბსიდიები

1 081 346

1 026 495

54 851

1 566 480

1 566 480

-

1944114

1 944 114

-

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

350

350

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

54985

54 985

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568 322

568 322

-

1 114 947

1 114 947

-

3248467

3248467

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1646265

1591414

54851

2677388

2677388

0

5243716

5243716

0

 

ხარჯები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 562 441

1 562 441

-

1 995 249

1 995 249

-

 

სუბსიდიები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 562 441

1 562 441

-

1 940 264

1 940 264

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

54 985

54 985

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568 322

568 322

-

1 114 947

1 114 947

-

3 248 467

3 248 467

-

04 01 01

ა(ა)იპ – საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1081317

1026466

54851

1 570 368

1 570 368

-

1 995 249

1 995 249

-

 

ხარჯები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 562 441

1 562 441

-

1 995 249

1 995 249

-

 

სუბსიდიები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 562 441

1 562 441

-

1 940 264

1 940 264

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

54 985

54 985

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 374

3 374

 

7 927

7 927

-

-

0

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

564948

564948

0

1 107 020

1 107 020

-

3 248 467

3 248 467

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564 948

564 948

 

1 107 020

1 107 020

-

3 248 467

3 248 467

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

461 070

461 070

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

461 070

461 070

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

422 077

422 077

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

422 077

422 077

-

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

399 700

399 700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

399 700

399 700

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

251 238

251 238

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

251 238

251 238

-

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

268 378

268 378

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

268 378

268 378

-

04 01 02 06

 სოფელ ქაქუთში     საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

83 159

83 159

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

83 159

83 159

-

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში   საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

321 648

321 648

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

321 648

321 648

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

0

0

0

0

0

0

442 405

442 405

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

442 405

442 405

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

407 830

407 830

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

407 830

407 830

-

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

18 401

18 401

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

18 401

18 401

-

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

9 164

9 164

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

9 164

9 164

-

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

87 523

87 523

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

87 523

87 523

-

04 01 02 13

სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

0

0

0

0

0

0

43 464

43 464

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

43 464

43 464

-

04 01 02 14

საბავშვო ბაღებისათვის                                            ატრაქციონის მოწყობა.

0

0

0

0

0

0

32 410

32 410

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

32 410

32 410

-

04 02

 სკოლების ხელშეწყობა

3 403

3 403

-

4 039

4 039

-

4 200

4 200

-

 

ხარჯები

3 403

3 403

-

4 039

4 039

-

4 200

4 200

-

 

სუბსიდიები

3 403

3 403

 

4 039

4 039

-

3 850

3 850

-

 

გრანტები

-

   

-

-

-

350

350

-

 

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2847448

2847448

0

5251653

5251653

0

4833516

4833516

0

 

ხარჯები

2 364 202

2 364 202

-

3 054 406

3 054 406

-

3 488 198

3 488 198

-

 

საქონელი და მომსახურება

199 288

199 288

-

135 917

135 917

-

104 745

104 745

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

199 288

199 288

-

135 917

135 917

-

104 745

104 745

-

 

სუბსიდიები

2 164 914

2 164 914

-

2 898 689

2 898 689

-

3 376 753

3 376 753

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

19 800

19 800

-

6 700

6 700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 246

483 246

-

2 197 247

2 197 247

-

1 345 318

1 345 318

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1284763

1284763

0

1847255

1847255

0

2841478

2841478

0

 

ხარჯები

830 546

830 546

-

1 492 083

1 492 083

-

2 021 735

2 021 735

-

 

საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

62 408

62 408

-

18 345

18 345

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

62 408

62 408

-

18 345

18 345

-

 

სუბსიდიები

763 940

763 940

-

1 409 875

1 409 875

-

1 996 690

1 996 690

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

19 800

19 800

-

6 700

6 700

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454 217

454 217

-

355 172

355 172

-

819 743

819 743

-

05 01 01

ა(ა)იპ – ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

138 972

138 972

-

139 480

139 480

-

172 480

172 480

-

 

ხარჯები

138 972

138 972

-

139 480

139 480

-

172 480

172 480

-

 

სუბსიდიები

138 972

138 972

 

139 480

139 480

-

171 480

171 480

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

1 000

1000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

-

-

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

66 606

66 606

-

62 408

62 408

-

24 045

24 045

-

 

ხარჯები

66 606

66 606

-

62 408

62 408

-

24 045

24 045

-

 

საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

62 408

62 408

-

18 345

18 345

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

 

62 408

62 408

-

18 345

18 345

 

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

5 700

5 700

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

931 527

931 527

-

1 293 625

1 293 625

-

1 825 210

1 825 210

-

 

ხარჯები

624 968

624 968

-

1 290 195

1 290 195

-

1 825 210

1 825 210

-

 

სუბსიდიები

624 968

624 968

 

1 270 395

1 270 395

-

1 825 210

1 825 210

 

 

სხვა ხარჯები

-

   

19 800

19 800

-

-

   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 559

306 559

 

3 430

3 430

-

-

   

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

7 604

7 604

-

43 740

43 740

-

755 294

755 294

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 604

7 604

 

43 740

43 740

-

755 294

755 294

-

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

62 770

62 770

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

62 770

62 770

-

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

-

-

-

-

-

-

116 509

116 509

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

116 509

116 509

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (ორი მოედანი) მოწყობა (ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

-

-

-

-

-

-

561 910

561 910

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

561 910

561 910

-

05 01 04 04

არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

14 105

14 105

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

14 105

14 105

-

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

125679

125679

0

308 002

308 002

-

64 449

64 449

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 679

125 679

 

308 002

308 002

-

64 449

64 449

-

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

14 375

14 375

-

-

-

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 375

14 375

 

-

-

-

-

   

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1562685

1562685

0

3404398

3404398

0

1992038

1992038

0

 

ხარჯები

1 533 656

1 533 656

-

1 562 323

1 562 323

-

1 466 463

1 466 463

-

 

საქონელი და მომსახურება

132 682

132 682

-

73 509

73 509

-

86 400

86 400

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

132 682

132 682

-

73 509

73 509

-

86 400

86 400

-

 

სუბსიდიები

1 400 974

1 400 974

-

1 488 814

1 488 814

-

1 380 063

1 380 063

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 029

29 029

-

1 842 075

1 842 075

-

525 575

525 575

-

05 02 01

ა(ა)იპ – ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

527 537

527 537

-

526 720

526 720

-

492 480

492 480

-

 

ხარჯები

527 537

527 537

-

526 720

526 720

-

492 480

492 480

-

 

სუბსიდიები

527 537

527 537

 

526 720

526 720

-

492 480

492 480

-

05 02 02

ა(ა)იპ – ქობულეთის კულტურის ცენტრი

446 260

446 260

-

428 541

428 541

-

392 160

392 160

-

 

ხარჯები

444 260

444 260

-

423 541

423 541

-

392 160

392 160

-

 

სუბსიდიები

444 260

444 260

 

423 541

423 541

-

392 160

392 160

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

2 000

 

5 000

5 000

-

-

   

05 02 03

ა(ა)იპ – ქობულეთის პარკი

189 610

189 610

-

288 271

288 271

-

268 963

268 963

-

 

ხარჯები

186 710

186 710

-

288 271

288 271

-

268 963

268 963

-

 

სუბსიდიები

186 710

186 710

 

288 271

288 271

-

268 963

268 963

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 900

2 900

 

-

-

-

-

   

05 02 04

ა(ა)იპ – ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

193 981

193 981

-

192 792

192 792

-

169 710

169 710

-

 

ხარჯები

188 141

188 141

-

192 192

192 192

-

169 710

169 710

-

 

სუბსიდიები

188 141

188 141

 

192 192

192 192

-

169 710

169 710

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 840

5 840

 

600

600

-

-

   

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

121 013

121 013

-

59 135

59 135

-

86 400

86 400

-

 

ხარჯები

121 013

121 013

-

59 135

59 135

-

86 400

86 400

-

 

საქონელი და მომსახურება

121 013

121 013

-

59 135

59 135

-

86 400

86 400

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

121 013

121 013

 

59 135

59 135

-

86 400

86 400

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

1 830 475

1 830 475

-

525 575

525 575

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 830 475

1 830 475

-

525 575

525 575

-

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

11 669

11 669

-

14 374

14 374

-

-

-

-

 

ხარჯები

11 669

11 669

-

14 374

14 374

-

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

11 669

11 669

-

14 374

14 374

-

-

-

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11 669

11 669

 

14 374

14 374

-

-

   

05 02 08

ა(ა)იპ – ქობულეთის მუზეუმი

72 615

72 615

-

64 090

64 090

-

56 750

56 750

-

 

ხარჯები

54 326

54 326

-

58 090

58 090

-

56 750

56 750

-

 

სუბსიდიები

54 326

54 326

 

58 090

58 090

-

56 750

56 750

-

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 289

18 289

 

6 000

6 000

-

-

   

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

769 511

769 511

-

798 392

798 392

-

712 487

712 487

-

 

ხარჯები

769 511

769 511

-

793 519

793 519

-

708 987

708 987

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სუბსიდიები

129 528

129 528

-

113 402

113 402

-

27 440

27 440

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639 983

639 983

-

680 117

680 117

-

628 516

628 516

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

52 000

52 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

4 873

4 873

-

3 500

3 500

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

129 528

129 528

-

113 064

113 064

-

225 490

225 490

-

 

ხარჯები

129 528

129 528

-

108 191

108 191

-

225 490

225 490

-

 

სუბსიდიები

129 528

129 528

-

108 191

108 191

-

27 440

27440

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

176 050

176050

0

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

22 000

22000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

4 873

4 873

-

-

0

0

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

47 628

47 628

-

42 343

42 343

-

80 000

80 000

-

 

ხარჯები

47 628

47 628

-

42 343

42 343

-

80 000

80 000

-

 

სუბსიდიები

47 628

47 628

 

42 343

42 343

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

80 000

80 000

-

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

4 873

4 873

-

-

-

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

4 873

4 873

-

-

   

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

81 900

81 900

-

57 956

57 956

-

27 440

27 440

-

 

ხარჯები

81 900

81 900

-

57 956

57 956

-

27 440

27 440

-

 

სუბსიდიები

81 900

81 900

 

57 956

57 956

-

27 440

27 440

-

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

-

-

-

7 892

7 892

-

22 000

22 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

7 892

7 892

-

22 000

22 000

-

 

სუბსიდიები

-

   

7 892

7 892

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

22 000

22 000

-

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

6 000

6 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

6 000

6 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

6 000

6 000

-

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

30 050

30 050

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

30 050

30 050

-

 

სუბსიდიები

-

   

-

   

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

30 050

30 050

-

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

60 000

60 000

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

639 983

639 983

-

685 328

685 328

-

486 997

486 997

-

 

ხარჯები

639 983

639 983

-

685 328

685 328

-

483 497

483 497

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სუბსიდიები

-

-

-

5 211

5 211

-

-

0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639 983

639 983

-

680 117

680 117

-

452 466

452466

-

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

30 000

30 000

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

3 500

3 500

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

142 775

142 775

-

170 543

170 543

-

183 053

183 053

-

 

ხარჯები

142 775

142 775

-

170 543

170 543

-

179 553

179 553

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142 775

142 775

 

170 543

170 543

-

179 553

179 553

-

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

3 500

3 500

-

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

71 500

71 500

-

92 600

92 600

-

87 500

87 500

-

 

ხარჯები

71 500

71 500

-

92 600

92 600

-

87 500

87 500

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 500

71 500

 

92 600

92 600

-

87 500

87 500

-

06 02  03

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

41 000

41 000

-

38 000

38 000

-

45 000

45 000

-

 

ხარჯები

41 000

41 000

-

38 000

38 000

-

45 000

45 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 000

41 000

 

38 000

38 000

-

45 000

45 000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

19 660

19 660

-

18 120

18 120

-

16 280

16 280

-

 

ხარჯები

19 660

19 660

-

18 120

18 120

-

16 280

16 280

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

-

-

-

1 031

1 031

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 660

19 660

 

18 120

18 120

-

15 249

15 249

-

06 02 05

 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

15 700

15 700

-

16 200

16 200

-

20 000

20 000

-

 

ხარჯები

15 700

15 700

-

16 200

16 200

-

20 000

20 000

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 700

15 700

 

16 200

16 200

-

20 000

20 000

-

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

4 035

4 035

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

4 035

4 035

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 035

4 035

 

-

-

-

-

   

06 02 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

26 750

26 750

-

41 000

41 000

-

41 500

41 500

-

 

ხარჯები

26 750

26 750

-

41 000

41 000

-

41 500

41 500

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26 750

26 750

 

41 000

41 000

-

41 500

41 500

-

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

51 850

51 850

-

34 967

34 967

-

35 944

35 944

-

 

ხარჯები

51 850

51 850

-

34 967

34 967

-

35 944

35 944

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51 850

51 850

 

34 967

34 967

-

35 944

35 944

-

06 02 09

 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

30 000

30 000

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

30 000

30 000

-

 

სუბსიდიები

-

   

-

-

-

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

30 000

30 000

-

06 02 10

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

-

-

-

5 211

5 211

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

5 211

5 211

-

-

-

-

 

სუბსიდიები

-

   

5 211

5 211

-

-

   

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

266 713

266 713

-

268 687

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

266 713

266 713

-

268 687

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266 713

266 713

 

268 687

268 687

-

-

   

06 02 12

ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

27 720

27 720

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

27 720

27 720

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

27 720

27 720

-

06 02 13

ქ.ქობულეთში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

-

-

-