„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/06/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/06/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016161
12
19/06/2015
ვებგვერდი, 19/06/2015
190020020.35.131.016161
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2015 წლის 19 ივნისი

ქ. ქობულეთი

 

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (სსმ 01.01.2015 წ.) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე



.
.

.

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

სულ       

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

შემოსავლები

24 918 286

23 361 770

1 556 516

29 658 989

28 255 731

1 403 258

27 107 564

25 283 300

1 824 264

გადასახადები

1 199 956

1 199 956

 

1 099 500

1 099 500

                        -   

1 200 000

1 200 000

                                 -   

გრანტები

21 897 784

20 341 268

1 556 516

27 266 569

25 863 311

1 403 258

24 022 964

22 198 700

1 824 264

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 820 546

 

1 292 920

1 292 920

                        -   

1 884 600

1 884 600

                                 -   

ხარჯები

12 114 222

11 931 371

182 851

16 650 067

16 650 067

0

12 475 725

12 051 391

424 334

შრომის ანაზღაურება

2520472

2 520 472

                           -   

2 647 524

2 647 524

0

2 114 500

2 114 500

0

საქონელი და მომსახურება

2709711

2 709 711

                           -   

2 834 816

2 834 816

0

2 735 785

2 735 785

0

პროცენტი

447389

447 389

                           -   

456 910

456 910

0

418 132

418 132

0

სუბსიდიები

4240664

4 185 813

54851

5 993 848

5 993 848

0

5 248 572

5 248 572

0

გრანტები

        66 532 

    66 532 

                           -   

          37 640 

37 640

0

587 050

587 050

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1752839

1 624 839

128000

3 183 693

3 183 693

0

599 686

599 686

0

სხვა ხარჯები

376615

376 615

                           -   

1 495 636

1 495 636

0

772 000

347 666

424 334

საოპერაციო სალდო

12 804 064

11 430 399

1 373 665

13 008 922

11 605 664

1 403 258

14 631 839

13 231 909

1 399 930

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 929 032

4 427 367

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

22 488 820

21 088 890

1 399 930

ზრდა

6 023 256

4 521 591

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

22 488 820

21 088 890

1 399 930

კლება

94 224

           94 224 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

მთლიანი სალდო

6 875 032

7 003 032

-128 000

-5 626 041

-5 626 041

0

-7 856 981

-7 856 981

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

6 601 028

6 729 028

-128 000

-6 219 211

-6 219 211

0

-8 488 929

-8 488 929

0

ზრდა

      6 729 028 

      6 729 028 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

      6 729 028 

      6 729 028 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

კლება

         128 000 

                        -   

128 000

      6 219 211 

6 219 211

                        -   

      8 488 929 

8 488 929

                                 -   

ვალუტა, დეპოზიტები

        128 000 

 

128 000

      6 219 211 

6 219 211

 

      8 488 929 

8 488 929

 

ვალდებულებების ცვლილება

-274 004

-274 004

0

-593 170

-593 170

0

-631 948

-631 948

0

ზრდა

0

 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

კლება

274 004

         274 004 

0

         593 170 

593 170

0

         631 948 

631 948

0

         

            -  

          -  

            -  

            -  

           -  

          -  

           -  

              -  

               -  

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

27107564

25283300

1824264

შემოსავლები

        24 918 286 

      23 361 770 

      1 556 516 

    29 658 989 

   28 255 731 

  1 403 258 

  27 107 564 

    25 283 300 

  1 824 264 

არაფინანსური აქტივების კლება

               94 224 

              94 224 

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

 ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

 ვალდებულებების ზრდა

                            -   

                        -   

                           -   

                           -   

                          -   

                        -   

                          -   

                               -   

                                 -   

გადასახდელები

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

35596493

    33 772 229 

       1 824 264 

   ხარჯები

        12 114 222 

      11 931 371 

             182 851 

    16 650 067 

    16 650 067 

                        -   

    12 475 725 

    12 051 391 

                424 334 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

          6 023 256 

        4 521 591 

          1 501 665 

    18 634 963 

    17 231 705 

  1 403 258 

    22 488 820 

    21 088 890 

             1 399 930 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                            -   

 

 

                           -   

 

 

                          -   

 

 

      ვალდებულებების კლება

             274 004 

            274 004 

                           -   

         593 170 

         593 170 

                        -   

        631 948 

                   631 948 

                                 -   

ნაშთის ცვლილება

6601028

6729028

-128000

-6219211

-6219211

              -   

-8488929

-8488929

                    -   

 


მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27107564  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

  1 403 258

27107564

25283300

 1 824 264

გადასახადები

   1 199 956

   1 199 956

              -  

    1 099 500

      1 099 500

              -  

       1 200 000

        1 200 000

                  -  

გრანტები

 21 897 784

 20 341 268

  1 556 516

  27 266 569

    25 863 311

  1 403 258

     24 022 964

      22 198 700

     1 824 264

სხვა შემოსავლები

   1 820 546

   1 820 546

              -  

    1 292 920

      1 292 920

              -  

       1 884 600

        1 884 600

                  -  

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები    

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1200000    ლარის ოდენობით. 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 გადასახადები

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 200 000

ქონების გადასახადი

                                1 199 956

                                   1 099 500

1 200 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

                                                 692 613

                                                     700 500

845 500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა)

                                                   71 679

                                                       40 500

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                                   83 721

                                                       44 000

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

                                                 351 943

                                                     314 500

284 000

)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  24022964  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1403258

 24 022 964

22198700

1824264

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

  1 403 258

 24 022 964

 22 198 700

 1 824 264

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

  5 784 880

   5 784 880

 

   7 184 600

   7 184 600

 

   7 198 700

      7 198 700

 

სპეციალური ტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

   1 824 264

              -  

 1 824 264

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

     208 549

 

     208 549

 

 

  1 403 258

 

 

   1 824 264

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

  1 347 967

 

  1 347 967

                -  

 

 

                    -  

 

 

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

14 556 388

 14 556 388

 

 18 678 711

 18 678 711

 

                    -  

 

 

კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15 000 000

 15 000 000

 

 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

 

 

 

 

 

 

 15 000 000

    15 000 000

 

გ).  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1884600. 

ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 820 546

1 292 920

1 884 600

შემოსავლები საკუთრებიდან

481 928

450 500

655 000

პროცენტები

279 178

270 500

455 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

279 178

270 500

455 000

რენტა

202 750

180 000

200 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

28 700

50 000

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

174 050

130 000

150 000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

308 404

280 000

347 300

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

270 536

250 000

317 300

სანებართვო მოსაკრებელი

55 478

30 000

35 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

55 478

30 000

35 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3 374

-

32 300

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

211 514

220 000

250 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

37 868

30 000

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

37 868

30 000

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

850 796

442 420

750 300

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

179 418

120 000

132 000

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან

179 418

120 000 132 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 12475725.  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

 12 114 222

 11 931 371

182 851

11 077 552

 11 077 552

0

   12 475 725

 12 051 391

424 334

შრომის ანაზღაურება

  2 520 472

 2 520 472

                         -  

2 057 780

   2 057 780

                 -  

 2 114 500

 2 114 500

                  -  

საქონელი და მომსახურება

 2 709 711

  2 709 711

                         -  

2 734 924

 2 734 924

                 -  

 2 735 785

 2 735 785

                  -  

პროცენტი

  447 389

 447 389

                         -  

418 132

    418 132

                 -  

 418 132

418 132

                  -  

სუბსიდიები

4 240 664

 4 185 813

 54 851

5 234 020

 5 234 020

                 -  

 5 248 572

5 248 572

                  -  

გრანტები

66 532

 66 532

                         -  

                     -  

                    -  

                 -  

587 050

587 050

                  -  

სოციალური უზრუნველყოფა

1 752 839

1 624 839

  128 000

  506 036

506 036

                 -  

 599 686

 599 686

                  -  

სხვა ხარჯი

 376 615

 376 615

                         -  

126 660

 126 660

                 -  

 772 000

 347 666

424 334

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22488820.

  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22488820

ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

35 613

 35 613

                         -  

19 920

 19 920

                 -  

20 229

 20 229

                  -  

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

18 780

 18 780

                         -  

203 908

 203 908

                 -  

0

                    -  

                  -  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 917 295

 3 415 630

 1 501 665

10 989 367

 9 586 109

1 403 258

16 033 609

14 633 679

     1 399 930

განათლება

568 322

 568 322

                         -  

2 783 409

  2 783 409

                 -  

3 442 179

 3 442 179

                  -  

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

483 246

 483 246

                         -  

4 629 444

  4 629 444

                 -  

2 989 303

 2 989 303

                  -  

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  -   

                   -   

                        -   

    8 915,00 

       8 915,00 

                -   

 3 500,00 

 3 500,00 

                 -   

ჯამი

6 023 256

 4 521 591

1 501 665

18 634 963

 17 231 705

1 403 258

 22 488 820

 21 088 890

 1 399 930

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

კლება 0 ლარის ოდენობით,;.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

 სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

           94 224 

           94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

                  -  

ძირითადი აქტივები

           94 224 

           94 224

                         -  

                    -   

                    -  

                 -  

                     -   

                    -  

                  -  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  34964545   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით."

(ლარი)

ფუნქციონალური                    კოდი

დასახელება

 2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის გეგმა 

 2015 წლის გეგმა 

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება

3 039 232 

3 039 232 

2 968 509 

2 968 509 

2 619 642 

2 619 642 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2 167 000 

2 167 000 

2 445 513 

2 445 513 

2 185 590 

2 185 590 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 028 138 

2 028 138 

2 170 688 

2 170 688 

1 910 711 

1 910 711 

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138 862 

138 862 

274 825 

274 825 

274 879 

274 879 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803 832 

803 832 

472 910 

472 910 

434 052 

434 052 

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

66 532 

66 532 

37 640 

37 640 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 868 

1 868 

12 446 

12 446 

 

702

თავდაცვა

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

122 882 

122 882 

 

7021

 შეიარაღებული ძალები

121 505 

121 505 

136 730 

136 730 

122 882 

122 882 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567 619 

567 619 

790 605 

790 605 

651 545 

651 545 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 737 063 

2 455 365 

281 698 

6 324 391 

6 324 391 

5 779 109 

5 779 109 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

8 406 

8 406 

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1 105 296 

977 296 

128 000 

2 672 111 

2 672 111 

8 406 

8 406 

 

7045

ტრანსპორტი

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 562 898 

5 562 898 

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 488 029 

1 334 331 

153 698 

3 473 230 

3 473 230 

5 562 898 

5 562 898 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143 738 

143 738 

179 050 

179 050 

207 805 

207 805 

 

705

 გარემოს დაცვა

1 466 689 

1 466 689 

3 652 837 

3 652 837 

5 987 570 

5 987 570 

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 299 110 

1 299 110 

1 363 000 

1 363 000 

1 339 167 

1 339 167 

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

167 579 

167 579 

2 289 837 

2 289 837 

4 648 403 

4 648 403 

 

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 820 604 

3 472 637 

1 347 967 

8 288 663 

6 885 405 

1 403 258 

7 552 582 

6 152 652 

1 399 930 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 052 515 

1 052 515 

1 048 834 

1 048 834 

1 253 104 

1 253 104 

 

7063

წყალმომარაგება

1 345 124 

1 345 124 

4 497 541 

4 497 541 

3 548 680 

3 548 680 

 

7064

 გარე განათება

538 530 

538 530 

656 400 

656 400 

737 400 

737 400 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 884 435 

536 468 

1 347 967 

2 085 888 

682 630 

1 403 258 

2 013 398 

613 468 

1 399 930 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

253 824 

253 824 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167 139 

167 139 

182 129 

182 129 

253 824 

253 824 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 261 467 

2 261 467 

7 373 026 

7 373 026 

4 989 472 

4 989 472 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 335 401 

1 335 401 

4 162 623 

4 162 623 

3 653 146 

3 653 146 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833 869 

833 869 

3 093 559 

3 093 559 

1 211 225 

1 211 225 

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11 669 

11 669 

15 000 

15 000 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,

    კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80 528 

80 528 

101 844 

101 844 

125 101 

125 101 

 

709

განათლება

2 316 177 

2 261 326 

54 851 

5 115 958 

5 115 958 

6 106 588 

6 106 588 

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 081 317 

1 026 466 

54 851 

1 674 459 

1 674 459 

1 995 249 

1 995 249 

 

7092

ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3 403 

3 403 

4 200 

4 200 

4 200 

4 200 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 231 457 

1 231 457 

3 437 299 

3 437 299 

4 107 139 

4 107 139 

 

710

სოციალური დაცვა

639 983 

639 983 

452 182 

452 182 

901 331 

476 997 

424 334 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142 775 

142 775 

174 150 

174 150 

183 053 

183 053 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497 208 

497 208 

278 032 

278 032 

718 278 

293 944 

424 334 

 

 

მთლიანი ხარჯები

18 137 478 

16 452 962 

1 684 516 

35 285 030 

33 881 772 

1 403 258 

34 964 545 

33 140 281 

1 824 264 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -7,856,981 ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-8,488,929  ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული,  კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2. სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015 წლის 10 იანვრამდე  .

1.3. სსიპ საგანგებო  სიტუაციების  მართვის სააგენტო (პროგრამული კოდი 02 03)

ასიგნებები გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობების შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1.  ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები, კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას, ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობას და ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) მოეწყობა გადასასვლელები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთზე (სასტუმრო „ივერიასთან“) დაიგება ფილები, ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა მოაჯირები, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განხორციელდება  შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობის სამუშაოები.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში  სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებების, კერძოდ ზღვის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენით სამუშაოებს, ამავე  დროს პროგრამით გათვალისწინებულია ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და  თამარის სანაპიროზე ბორდიურების შეღებვის სამუშაოები.

2.1.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,  მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  2014 წლის გარდამავალ ღონისძიებებს, კერძოდ  ქალაქ ქობულეთში  საგზაო ნიშნების განთავსების და ციმციმების მოწყობის სამუშაოებს. პროგრამით აგრეთვე განხორციელდება ბათუმისა და ჩოლოქის მხრიდან ქობულეთის შემოსასვლელში  არსებული ქალაქის მანიშნებლების რეაბილიტაცია.

2.1.4.  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა   ითვალისწინებს  ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე (სპორტული სკოლის მიმდებარედ), ჩოლოქის დასახლებაში და  სოფელ აჭყვისთავში ახალი მოსაცდელების მოწყობას.

2.1.5. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის  და ნაპირსამაგრი   სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოებს. გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში მდინარე კინტრიშისა და მდინარე დეხვას კალაპოტების გასწორხაზოვნების, აგრეთვე ზღვის სანაპირო ზოლში წარმოქმნილი ორმოების ამოვსებითი სახის სამუშაოებს.  ქვეპროგრამით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე განხორციელდება დაბა ჩაქვში აბაშიძის ქუჩა N10 არსებული მდინარის კალაპოტის შეცვლის გასწორხაზოვნების სამუშაოები.

2.1.6.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

  2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია, კერძოდ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში: სოფელ ხუცუბნის ჩაის ფაბრიკის (თეთროსნის დასახლება) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, კვირიკეში N5,  N17,  N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4, N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათის N4 სახლის, აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის (მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის N18, N28, N45, N47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური N14, N12, N33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის N6, N30, N31, ოჩხამურში თამარ მეფის N8, N14, N18, დაბა ჩაქვში მდებარე აღმაშენებლის N2, აბაშიძის N14, თამარ მეფის N3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის N6 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის N7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის N4 და პოპოვის N28 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. პროგრამა დააფინანსებს ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩა N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობის სამუშაოებს.  პროგრამა დაასრულებს 2014 წელში დაწყებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის გარდამავალ სამუშაოებსაც.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. პროგრამით შესაძლებებლი იქნება ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების  სისტემის მოწყობა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4000 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება.

     2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა. გარდა ამისა პროგრამით განხორციელდებადაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა. გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით.

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის სასმელი წყლის მიწოდებაში ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დანერგვას,წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას და საექსპლუატაციო დანახარჯების შემცირებას ამ მიზნით მოხდება ქალაქ ქობულეთის წყლისა და დაბა ოჩხამურის წყლის გაუნებელყოფა.

ქვეპროგრამით გრძელდება  ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. პროგრამით დასრულდება 2014  წელში დაწყებული წყლის სისტემის რეაბილიტაციის გარდამავალი  სამუშაოები.

2.2.6.  სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია,  ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას"  მიმდებარედ არსებული სანიღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაციის სამუშაოები. გათვალისწინებულია სოფელ ხუცუბანში მშენებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე  არსებული სანიაღვრე არხის გადატანა მიმდებარედ და  სისტემის მოწყობა.  პროგრამით დასრულდება 2014 წლის გარდამავალი სამუშაოები.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული სკამების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1.  სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცენტრალურ პარკში არსებული ,დაზიანებული  ამფითეატრის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია, ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელი ზედა სამების საფერშლო პუნქტის სარემონტო (კეთილმოწყობის) სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება 2014 წელში დაწყებული გარდამავალი  სამუშაოებიც. გარდა ამისა ქვეპროგრამა დააფინანსებს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე  სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობასა და სახლების გამაგრებით სამუშაოებს.

2.3.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში სკამების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი. მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე  კონტეინერების შეძენა.

  2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე და მომავალი წლის განსახორციელებელი  ინფარსტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

  2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)  (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის თითოეულ თემში სხვადასხვა მიმართულებების პირველი რიგის ინფრასტრუქტურული სახის ღონისძიებები: ბეტონის საფარის მოწყობა, გოფრირებული კანალიზაციის მილებისა და სასმელი წყლის მილების შეძენა, გარე განათებების მოწყობა, სატადიონებზე ბუნებრივი საფარის მოწყობა, სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა. შეძენილი იქნება მძიმე ტექნიკა, მოწესრიგდება სასოფლო ცენტრები და სხვა.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

    2.9. სასაფლაოების გადატანა (პროგრამული კოდი 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ჩაქვში აჭარის  ქუჩა N15 მდებარე დაახლოებით 30 ერთეულამდე  არსებული სასაფლაოს  შედარებით უსაფრთხო ადგილზე გადატანის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141  განკარგულების საფუძველზე.

  2.10. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების  გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა. გათვალისწინებულია აგრეთვე სოფელ კვირიკეში  და სოფელ ალამბრის  საბავშვო ბაღების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ბობოყვათის საბავშვო ბაღისათვის გათბობის სიტემის ბუნებრივი აირის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში  არსებული მოქმედი საბავშვო ბაღების(სულ 14 ერთეული) რეაბილიტაციის სამუშაოები. პროგრამით დასრულდება   საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის ყველა 2014 წლის გარდამავალი პროექტებიც.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხელშეწყობის მიზნით მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

      სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას. კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“, სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  არსებული სპორტული მოედნების(14 სპორტული მოედანი)  რეაბილიტაციას , აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე ახალი მინი სტადიონის მოწყობას.პროგრამით დასრულდება   ხუცუბნის სარაგბო სტადიონის  რეაბილიტაციის  2014 წლის გარდამავალი პროექტიც.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

     მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

 4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.2. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 01 03)

პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას, აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

   პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერციის 80 ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

       მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3.ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე   200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

5.2.9. ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 12)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების  შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. წელიწადში ერთ პაციენტს და თანმხლებ პირს დაუფინანსდება არაუმეტეს ოთხი კურსისა.

მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

პროგრამული      კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოს ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

18411482

16726966

1684516

35878200

34474942

1403258

35596493

33772229

1824264

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

246

246

-

253

253

-

203

203

                            -  

 

ხარჯები

12 114 222

11 931 371

182 851

16 650 067

16 650 067

-

12 475 725

12 051 391

                   424 334

 

შრომის ანაზღაურება

2 520 472

2 520 472

-

2 647 524

2 647 524

-

2 114 500

2 114 500

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

2 709 711

2 709 711

-

2 834 816

2 834 816

-

2 735 785

2 735 785

                            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

18 720

18 720

                            -  

 

მივლინება

6 374

6 374

-

18 675

18 675

-

18 900

18 900

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

520 728

520 728

-

587 952

587 952

-

285 574

285 574

                            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

-

5 000

5 000

-

11 000

11 000

                            -  

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

26 890

26 890

-

5 850

5 850

-

1 354

1 354

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

200 690

200 690

-

205 870

205 870

-

152 400

152 400

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 945 910

1 945 910

-

2 011 469

2 011 469

-

2 222 837

2 222 837

                            -  

 

პროცენტი

447 389

447 389

-

456 910

456 910

-

418 132

418 132

                            -  

 

სუბსიდიები

4 240 664

4 185 813

54 851

5 993 848

5 993 848

-

5 248 572

5 248 572

                            -  

 

გრანტები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

587 050

587 050

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 752 839

1 624 839

128 000

3 183 693

3 183 693

-

599 686

599 686

                            -  

 

სხვა ხარჯები

376 615

376 615

-

1 495 636

1 495 636

-

772 000

347 666

                   424 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 023 256

4 521 591

1 501 665

18 634 963

17 231 705

1 403 258

22 488 820

21 088 890

  1 399 930

 

ვალდებულებების კლება

274 004

274 004

-

593 170

593 170

-

631 948

631 948

                            -  

01. 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 732 140

3 732 140

0

4 057 955

4 057 955

0

3 785 990

3 785 990

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

185

185

-

192

192

-

193

193

 

ხარჯები

3 422 523

3 422 523

-

3 444 865

3 444 865

-

3 133 813

3133813

-

 

შრომის ანაზღაურება

1 979 562

1 979 562

-

2 056 757

2 056 757

-

1 964 078

1964078

 

საქონელი და მომსახურება

420 071

420 071

-

489 037

489 037

-

595 073

595073

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

18 720

18720

-  

 

მივლინება

3 799

3 799

-

14 875

14 875

-

16 400

16400

-  

 

ოფისის ხარჯები

175 795

175 795

-

208 022

208 022

-

174 834

174834

-  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

-

5 000

5 000

-

11 000

11000

-  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 390

2 390

-

450

450

-

1 354

1354

-  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

145 754

145 754

-

150 990

150 990

-

130 315

130315

-  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83 214

83 214

-

109 700

109 700

-

242 450

242450

-  

 

პროცენტი

447 389

447 389

-

456 910

456 910

-

418 132

418132

 

სუბსიდიები

132 870

132 870

-

147 860

147 860

-

-

0

 

გრანტები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 560

7 560

-

83 800

83 800

-

6 220

6220

 

სხვა ხარჯები

368 539

368 539

-

172 861

172 861

-

150 310

150310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 613

35 613

-

19 920

19 920

-

20 229

20229

-  

 

ვალდებულებების კლება

274 004

274 004

-

593 170

593 170

-

631 948

631948

-  

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

631 887

631 887

-

705 509

705 509

-

733 914

733 914

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

28

 

31

31

-

32

32

 

 

ხარჯები

620 938

620 938

-

704 309

704 309

-

725 314

725 314

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

392 392

392 392

 

431 149

431 149

-

486 664

486 664

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

95 676

95 676

-

116 740

116 740

-

233 500

233 500

                            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

 

-

-

-

5 000

5 000

                            -  

 

მივლინება

810

810

 

5 000

5 000

-

7 000

7 000

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

40 823

40 823

 

56 500

56 500

-

49 520

49 520

                            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

-

   

-

-

-

1 000

1 000

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

44 097

44 097

 

43 240

43 240

-

36 480

36 480

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9 946

9 946

 

12 000

12 000

-

134 500

134 500

                            -  

 

სუბსიდიები

132 870

132 870

 

147 860

147 860

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

2 360

2 360

-

2 360

2 360

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

6 200

6 200

-

2 790

2 790

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 949

10 949

 

1 200

1 200

-

8 600

8 600

                            -  

01. 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 954 017

1 954 017

0

2 110 880

2 110 880

0

1 858 576

1 858 576

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

157

-

161

161

-

161

161

                            -  

 

ხარჯები

1 929 353

1 929 353

-

2 092 160

2 092 160

-

1 846 947

1 846 947

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

1 587 170

1 587 170

-

1 625 608

1 625 608

-

1 477 414

1 477 414

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

322 527

322 527

-

367 297

367 297

-

354 073

354 073

                            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

13 720

13 720

                            -  

 

მივლინება

2 989

2 989

-

9 875

9 875

-

9 400

9 400

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

134 972

134 972

-

151 522

151 522

-

125 314

125 314

                            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

-

5 000

5 000

-

10 000

10 000

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 390

2 390

-

450

450

-

1 354

1 354

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

101 657

101 657

-

107 750

107 750

-

93 835

93 835

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 400

71 400

-

92 700

92 700

-

100 450

100 450

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 560

7 560

-

81 440

81 440

-

3 860

3 860

                            -  

 

სხვა ხარჯები

12 096

12 096

-

17 815

17 815

-

11 600

11 600

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 664

24 664

-

18 720

18 720

-

11 629

11 629

                            -  

01.02.01

ადმინისტრაციული სამსახური

520 681

520 681

-

811 993

811 993

-

1 176 797

1 176 797

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

25

 

100

100

-

100

100

                            -  

 

ხარჯები

513 719

513 719

-

808 773

808 773

-

1 175 677

1 175 677

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

288 017

288 017

 

529 743

529 743

-

870 262

870 262

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

223 046

223 046

-

266 190

266 190

-

293 815

293 815

                            -  

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

   

-

-

-

13 720

13 720

                            -  

 

მივლინება

1 843

1 843

 

5 000

5 000

-

5 000

5 000

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

70 320

70 320

 

91 890

91 890

-

102 270

102 270

                            -  

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9 119

9 119

 

5 000

5 000

-

10 000

10 000

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

300

300

 

-

-

-

480

480

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

71 864

71 864

 

73 600

73 600

-

63 895

63 895

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69 600

69 600

 

90 700

90 700

-

98 450

98 450

                            -  

 

სხვა ხარჯები

2 656

2 656

 

12 840

12 840

-

11 600

11 600

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 962

6 962

 

3 220

3 220

-

1 120

1 120

                            -  

01.02.02

იურიდიული სამსახური

74 634

74 634

-

46 782

46 782

-

-

-

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

-

-

-

-

 

 

 

ხარჯები

72 454

72 454

-

46 782

46 782

-

-

-

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

54 129

54 129

 

37 435

37 435

-

-

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5 725

5 725

-

2 192

2 192

-

-

-

                            -  

 

მივლინება

278

278

 

75

75

-

-

 

 

 

ოფისის ხარჯები

4 447

4 447

 

2 117

2 117

-

-

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 000

1 000

 

-

-

-

-

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 160

3 160

 

2 180

2 180

-

-

 

 

 

სხვა ხარჯები

9 440

9 440

 

4 975

4 975

-

-

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 180

2 180

 

-

-

-

-

 

 

01.02.03

საფინანსო სამსახური

102 103

102 103

-

107 065

107 065

-

101 679

101 679

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

9

9

-

9

9

                            -  

 

ხარჯები

100 633

100 633

-

103 865

103 865

-

101 679

101 679

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

86 638

86 638

 

90 585

90 585

-

92 820

92 820

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

13 995

13 995

-

13 280

13 280

-

8 859

8 859

                            -  

 

მივლინება

30

30

 

500

500

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

10 298

10 298

 

7 320

7 320

-

4 299

4 299

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 867

2 867

 

3 460

3 460

-

2 260

2 260

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

800

800

 

2 000

2 000

-

2 000

2 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 470

1 470

 

3 200

3 200

-

-

-

                            -  

01.02.04

ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

63 763

63 763

-

77 124

77 124

-

77 790

77 790

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

-

7

7

-

7

7

                            -  

 

ხარჯები

61 203

61 203

-

72 924

72 924

-

77 790

77 790

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

55 360

55 360

 

64 219

64 219

-

70 100

70 100

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

5 843

5 843

-

8 705

8 705

-

7 690

7 690

                            -  

 

მივლინება

38

38

 

500

500

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

1 939

1 939

 

3 775

3 775

-

3 150

3 150

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 866

3 866

 

4 430

4 430

-

4 240

4 240

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 560

2 560

 

4 200

4 200

-

-

-

                            -  

01.02.05

ზედამხედველობის სამსახური

116 878

116 878

-

125 656

125 656

-

102 919

102 919

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

-

11

11

-

11

11

                            -  

 

ხარჯები

113 487

113 487

-

122 956

122 956

-

101 359

101 359

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

100 444

100 444

 

106 296

106 296

-

90 860

90 860

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

13 043

13 043

-

14 480

14 480

-

10 499

10 499

                            -  

 

მივლინება

305

305

 

1 000

1 000

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

2 755

2 755

 

4 360

4 360

-

2 775

2 775

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

2 090

2 090

 

-

-

-

704

704

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7 893

7 893

 

9 120

9 120

-

6 720

6 720

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

2 180

2 180

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 391

3 391

 

2 700

2 700

-

1 560

1 560

                            -  

01.02.06

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

40 149

40 149

-

42 642

42 642

-

45 191

45 191

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

3

3

-

3

3

                            -  

 

ხარჯები

39 629

39 629

-

42 642

42 642

-

41 362

41 362

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

29 948

29 948

 

31 702

31 702

-

32 342

32 342

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

8 161

8 161

-

10 940

10 940

-

9 020

9 020

                            -  

 

მივლინება

120

120

 

500

500

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

1 765

1 765

 

3 420

3 420

-

2 700

2 700

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 276

6 276

 

7 020

7 020

-

6 020

6 020

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 520

1 520

 

-

-

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520

520

 

-

-

-

3 829

3 829

                            -  

01.02.07

ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

79 975

79 975

-

101 926

101 926

-

130 015

130 015

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

-

11

11

-

11

11

                            -  

 

ხარჯები

77 114

77 114

-

98 526

98 526

-

127 455

127 455

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

64 800

64 800

 

79 326

79 326

-

113 275

113 275

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

12 314

12 314

-

19 200

19 200

-

14 180

14 180

                            -  

 

მივლინება

-

   

500

500

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

3 423

3 423

 

8 130

8 130

-

3 180

3 180

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

450

450

-

-

-

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 891

8 891

 

10 120

10 120

-

10 700

10 700

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 861

2 861

 

3 400

3 400

-

2 560

2 560

                            -  

01.02.08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

80 528

80 528

-

101 844

101 844

-

125 101

125 101

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

11

11

-

11

11

                            -  

 

ხარჯები

79 528

79 528

-

101 844

101 844

-

125 101

125 101

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

73 440

73 440

 

97 044

97 044

-

116 031

116 031

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

4 448

4 448

-

4 800

4 800

-

5 210

5 210

                            -  

 

მივლინება

70

70

 

500

500

-

2 300

2 300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

4 378

4 378

 

4 300

4 300

-

2 910

2 910

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 640

1 640

 

-

-

-

3 860

3 860

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 000

1 000

 

-

-

-

-

-

                            -  

01.02.09

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

37 611

37 611

-

47 084

47 084

-

53 384

53 384

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

5

5

-

5

5

                            -  

 

ხარჯები

35 091

35 091

-

46 084

46 084

-

51 824

51 824

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

32 880

32 880

 

42 624

42 624

-

49 544

49 544

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

2 211

2 211

-

3 460

3 460

-

2 280

2 280

                            -  

 

მივლინება

-

   

300

300

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

2 211

2 211

 

3 160

3 160

-

1 980

1 980

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 520

2 520

 

1 000

1 000

-

1 560

1 560

                            -  

01.02.10

ტერიტორიული ორგანოები

800 936

800 936

-

606 404

606 404

-

-

-

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80

80

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

ხარჯები

799 736

799 736

-

606 404

606 404

-

-

-

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

767 594

767 594

 

508 954

508 954

-

-

-

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

30 902

30 902

-

20 370

20 370

-

-

-

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

30 902

30 902

 

20 370

20 370

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240

1 240

 

77 080

77 080

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

1 200

 

-

-

-

-

-

                            -  

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

36 759

36 759

-

42 360

42 360

-

45 700

45 700

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

-

4

4

-

4

4

                            -  

 

ხარჯები

36 759

36 759

-

41 360

41 360

-

44 700

44 700

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

33 920

33 920

 

37 680

37 680

-

42 180

42 180

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

2 839

2 839

-

3 680

3 680

-

2 520

2 520

                            -  

 

მივლინება

305

305

 

1 000

1 000

-

300

300

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

2 534

2 534

 

2 680

2 680

-

2 050

2 050

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

   

-

-

-

170

170

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

1 000

1 000

-

1 000

1 000

                            -  

01. 03

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

120 400

120 400

-

120 000

120 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

120 400

120 400

-

120 000

120 000

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

120 400

120 400

-

120 000

120 000

                            -  

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

1 077 836

1 077 836

0

1 066 080

1 066 080

-

1 066 000

1 066 000

                 -  

 

ხარჯები

803 832

803 832

-

472 910

472 910

-

434 052

434 052

                            -  

 

პროცენტი

447 389

447 389

-

456 910

456 910

-

418 132

418 132

                            -  

 

სხვა ხარჯები

356 443

356 443

-

16 000

16 000

-

15 920

15 920

                            -  

 

ვალდებულებების კლება

274 004

274 004

-

593 170

593 170

-

631 948

631 948

                            -  

01.04.01

ქობულეთის წყალარინების პროექტი

376 004

376 004

-

364 230

364 230

-

364 150

364 150

                 -  

 

ხარჯები

373 265

373 265

-

76 730

76 730

-

76 650

76 650

                            -  

 

პროცენტი

16 822

16 822

 

60 730

60 730

-

60 730

60 730

                            -  

 

სხვა ხარჯები

356 443

356 443

 

16 000

16 000

-

15 920

15 920

                            -  

 

ვალდებულებების კლება

2 739

2 739

-

287 500

287 500

-

287 500

287 500

                            -  

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

96 576

96 576

-

96 580

96 580

-

96 580

96 580

                 -  

 

ხარჯები

52 326

52 326

-

46 720

46 720

-

40 394

40 394

                            -  

 

პროცენტი

52 326

52 326

 

46 720

46 720

-

40 394

40 394

                            -  

 

ვალდებულებების კლება

44 250

44 250

 

49 860

49 860

-

56 186

56 186

                            -  

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

83 052

83 052

-

83 060

83 060

-

83 060

83 060

                 -  

 

ხარჯები

48 253

48 253

-

43 850

43 850

-

38 869

38 869

                            -  

 

პროცენტი

48 253

48 253

 

43 850

43 850

-

38 869

38 869

                            -  

 

ვალდებულებების კლება

34 799

34 799

 

39 210

39 210

-

44 191

44 191

                            -  

01.04.04

მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

522 204

522 204

-

522 210

522 210

-

522 210

522 210

                 -  

 

ხარჯები

329 988

329 988

-

305 610

305 610

-

278 139

278 139

                            -  

 

პროცენტი

329 988

329 988

 

305 610

305 610

-

278 139

278 139

                            -  

 

ვალდებულებების კლება

192 216

192 216

 

216 600

216 600

-

244 071

244 071

                            -  

01.05.

დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

1 868

1 868

-

5 000

5 000

-

7 500

7 500

                 -  

 

ხარჯები

1 868

1 868

-

5 000

5 000

-

7 500

7 500

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

1 868

1 868

-

5 000

5 000

-

7 500

7 500

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 868

1 868

 

5 000

5 000

 

7 500

7 500

                            -  

01. 06

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

66 532

66 532

-

37 640

37 640

-

-

-

                            -  

01 06 01

ქალაქ ბათუმის მერია

17 230

17 230

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

17 230

17 230

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

17 230

17 230

 

-

-

-

-

-

                            -  

01 06 02

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

49 302

49 302

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

49 302

49 302

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

49 302

49 302

 

-

-

-

-

-

                            -  

01 06 03

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

-

   

20 000

20 000

-

-

-

                            -  

01 06 04

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

-

-

-

17 640

17 640

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

17 640

17 640

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

-

   

17 640

17 640

-

-

-

                            -  

01 07

პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება)

-

-

-

12 446

12 446

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

12 446

12 446

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

12 446

12 446

-

-

-

                            -  

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

689 124

689 124

-

927 335

927 335

-

774 427

774 427

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

 

61

61

 

10

10

                            -  

 

ხარჯები

670 344

670 344

-

723 427

723 427

-

774 427

774 427

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

540 910

540 910

-

590 767

590 767

-

150 422

150 422

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

123 926

123 926

-

115 360

115 360

-

36 305

36 305

                            -  

 

მივლინება

2 575

2 575

-

3 800

3 800

-

2 500

2 500

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

27 616

27 616

-

29 930

29 930

-

9 870

9 870

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

24 500

24 500

-

5 400

5 400

-

-

-

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

54 936

54 936

-

54 880

54 880

-

22 085

22 085

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 299

14 299

-

21 350

21 350

-

1 850

1 850

                            -  

 

სუბსიდიები

-

-

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

586 700

586 700

                            -  

 

სხვა ხარჯები

5 508

5 508

-

17 300

17 300

-

1 000

1 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 780

18 780

-

203 908

203 908

-

-

-

                            -  

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

121 505

121 505

-

136 730

136 730

-

122 882

122 882

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

-

10

10

-

10

10

                            -  

 

ხარჯები

118 585

118 585

-

136 730

136 730

-

122 882

122 882

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

88 535

88 535

 

95 770

95 770

-

86 722

86 722

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

30 050

30 050

-

39 960

39 960

-

35 160

35 160

                            -  

 

მივლინება

2 575

2 575

 

3 000

3 000

-

2 500

2 500

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

7 541

7 541

 

10 470

10 470

-

9 870

9 870

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 535

6 535

 

5 140

5 140

-

20 940

20 940

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13 399

13 399

 

21 350

21 350

-

1 850

1 850

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

1 000

1 000

-

1 000

1 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 920

2 920

 

-

-

-

-

-

                            -  

02. 02

სახანძრო -სამაშველო სამსახური

567 619

567 619

-

790 605

790 605

-

64 845

64 845

                 -  

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

-

51

51

-

 

-

                            -  

 

ხარჯები

551 759

551 759

-

586 697

586 697

-

64 845

64 845

                            -  

 

შრომის ანაზღაურება

452 375

452 375

 

494 997

494 997

-

63 700

63 700

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

93 876

93 876

-

75 400

75 400

-

1 145

1 145

                            -  

 

მივლინება

-

   

800

800

-

-

-

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

20 075

20 075

 

19 460

19 460

-

-

-

                            -  

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

24 500

24 500

 

5 400

5 400

-

-

-

                            -  

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

48 401

48 401

 

49 740

49 740

-

1 145

1 145

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

900

900

 

-

-

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

5 508

5 508

 

16 300

16 300

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 860

15 860

 

203 908

203 908

-

-

-

                            -  

02.  03.

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

           

586 700

586 700

                 -  

 

ხარჯები

           

586 700

586 700

                            -  

 

გრანტები

           

586 700

586 700

                            -  

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

8723591

7093926

1629665

17918543

16515285

1403258

19387680

17563416

1824264

 

ხარჯები

3 806 296

3 678 296

128 000

6 929 176

6 929 176

-

3 354 071

2 929 737

                   424 334

 

საქონელი და მომსახურება

1 966 426

1 966 426

-

2 088 480

2 088 480

-

1 998 631

1 998 631

0

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

-

350 000

350 000

-

100 870

100 870

                            -  

 

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 649 109

1 649 109

-

1 738 480

1 738 480

-

1 872 761

1 872 761

0

 

სუბსიდიები

732 006

732 006

-

882 910

882 910

-

823 845

823 845

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 105 296

977 296

128 000

2 672 111

2 672 111

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

-

1 285 675

1 285 675

-

531 595

107 261

                   424 334

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 917 295

3 415 630

1 501 665

10 989 367

9 586 109

1 403 258

16 033 609

14 633 679

  1 399 930

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1488029

1334331

153698

3473230

3473230

0

5769684

5562898

206786

 

ხარჯები

52 568

52 568

-

411 098

411 098

-

357418

150 632

                   206 786

 

სუბსიდიები

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142600

142600

0

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

-

268 548

268 548

-

214818

8032

206786

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 435 461

1 281 763

153 698

3 062 132

2 995 132

-

5412266

5412266

0

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების                    (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

702158

702158

0

2647384

2647384

0

4786374

4786374

0

 

ხარჯები

-

-

-

3 032

3 032

-

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

-

   

3 032

3 032

-

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702 158

702 158

 

2 644 352

2 644 352

-

4786374

4786374

0

03 01 01 01

რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

542345

542345

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

542 345

542 345

                            -  

03 01 01 02

ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1051659

1051659

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 051 659

1 051 659

                            -  

03 01 01 03

ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

1172190

1172190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 172 190

1 172 190

                            -  

03 01 01 04

ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

356682

356682

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

356 682

356 682

                            -  

03 01 01 05

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

919100

919100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

919 100

919 100

                            -  

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

625500

625500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

625 500

625 500

                            -  

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

41710

41710

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

41 710

41 710

                            -  

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

24924

24924

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

24 924

24 924

                            -  

03 01 01 09

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთის (სასტუმრო „ივერიასთან“) ფილებით მოწყობა

0

0

0

0

0

0

21211

21211

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

21 211

21 211

                            -  

03 01 01 10

ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

18295

18295

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

18 295

18 295

                            -  

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

12758

12758

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

12 758

12 758

                            -  

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

717353

563655

153698

307280

307280

0

583 372

583 372

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717 353

563 655

153 698

307 280

307 280

-

583 372

583 372

                            -  

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

0

0

0

575 565

575 565

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

575 565

575 565

                            -  

03 01 02 02

ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

0

0

0

7 807

7 807

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

7 807

7 807

                            -  

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

67 000

67 000

-

20 017

20 017

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

67 000

67 000

-

20 017

20 017

                            -  

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

-

-

-

43 500

43 500

-

22 503

22 503

                 -   

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

43 500

43 500

-

22 503

22 503

                            -  

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

-

-

-

265 516

265 516

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

265 516

265 516

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

265 516

265 516

-

-

-

                            -  

03 01 06

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

15 950

15 950

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 950

15 950

 

-

-

-

-

 

 

03 01 07

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)

2 568

2 568

-

-

-

-

214 818

8 032

 206 786

 

ხარჯები

2 568

2 568

-

-

-

-

214 818

8 032

                   206 786

 

სხვა ხარჯები

2 568

2 568

 

-

-

-

214 818

8 032

                   206 786

03 01 08

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142 600

142 600

                 -  

 

ხარჯები

50 000

50 000

-

142 550

142 550

-

142 600

142 600

                            -  

 

სუბსიდიები

50 000

50 000

 

142 550

142 550

-

142 600

142 600

                            -  

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4082529

4082529

0

9869469

9869469

0

11345996

11345996

0

 

ხარჯები

2 626 012

2 626 012

-

3 801 031

3 801 031

-

2 734 699

2 734 699

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

1 944 006

1 944 006

-

2 048 500

2 048 500

-

1 962 631

1 962 631

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

-

350 000

350 000

-

100 870

100 870

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 626 689

1 626 689

-

1 698 500

1 698 500

-

1 861 761

1 861 761

                            -  

 

სუბსიდიები

682 006

682 006

-

740 360

740 360

-

681 245

681 245

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

1 012 171

1 012 171

-

90 823

90 823

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 456 517

1 456 517

-

6 068 438

6 068 438

-

8 611 297

8 611 297

                            -  

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

507055

507055

0

857331

857331

0

779191

779191

0

 

ხარჯები

-

-

-

857 331

857 331

-

2 506

2 506

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

857 331

857 331

-

2 506

2 506

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507 055

507 055

-

-

-

-

776 685

776 685

                            -  

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

140 638

140 638

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 638

140 638

 

-

-

-

-

-

                            -  

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

7817

7817

0

0

0

0

6 025

6 025

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 817

7 817

-

-

-

-

6 025

6 025

                            -  

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

358600

358600

0

857331

857331

0

773 166

773 166

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

857 331

857 331

-

2 506

2 506

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

857 331

857 331

-

2 506

2 506

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

358 600

358 600

 

-

-

-

770 660

770 660

                            -  

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

538 530

538 530

-

656 400

656 400

-

737 400

737 400

                 -  

 

ხარჯები

529 586

529 586

-

605 000

605 000

-

656 400

656 400

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

529 586

529 586

-

605 000

605 000

-

656 400

656 400

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

 

350 000

350 000

-

100 870

100 870

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

212 269

212 269

 

255 000

255 000

-

555 530

555 530

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 944

8 944

 

51 400

51 400

-

81 000

81 000

                            -  

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

538 530

538 530

-

656 400

656 400

-

656 400

656 400

                 -  

 

ხარჯები

529 586

529 586

-

605 000

605 000

-

656 400

656 400

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

529 586

529 586

-

605 000

605 000

-

656 400

656 400

                            -  

 

ოფისის ხარჯები

317 317

317 317

 

350 000

350 000

-

100 870

100 870

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

212 269

212 269

 

255 000

255 000

-

555 530

555 530

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 944

8 944

 

51 400

51 400

-

-

-

                            -  

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

81 000

81 000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

81 000

81 000

                            -  

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1299110

1299110

0

1363000

1363000

0

1 339 167

1 339 167

                 -  

 

ხარჯები

1 299 110

1 299 110

-

1 331 500

1 331 500

-

1 307 048

1 307 048

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

1 299 110

1 299 110

-

1 331 500

1 331 500

-

1 306 231

1 306 231

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 299 110

1 299 110

 

1 331 500

1 331 500

-

1 306 231

1 306 231

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

817

817

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

31 500

31 500

-

32 119

32 119

                            -  

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

186 368

186 368

-

185 360

185 360

-

293 155

293 155

                 -  

 

ხარჯები

161 999

161 999

-

170 760

170 760

-

293 155

293 155

                            -  

 

სუბსიდიები

161 999

161 999

-

170 760

170 760

-

239 655

239 655

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

53 500

53 500

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 369

24 369

-

14 600

14 600

-

-

-

                            -  

03 02 04 01

ა(ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

186 368

186 368

-

185 360

185 360

-

293 155

293 155

                 -  

 

ხარჯები

161 999

161 999

-

170 760

170 760

-

293 155

293 155

                            -  

 

სუბსიდიები

161 999

161 999

 

170 760

170 760

-

239 655

239 655

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

53 500

53 500

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 369

24 369

 

14 600

14 600

-

-

-

                            -  

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,                 ექსპოლუატაცია

1345124

1345124

0

4497541

4497541

0

3548680

3548680

0

 

ხარჯები

520 007

520 007

-

724 440

724 440

-

475 590

475 590

                            -  

 

სუბსიდიები

520 007

520 007

-

569 600

569 600

-

441 590

441 590

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

154 840

154 840

-

34 000

34 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

825 117

825 117

-

3 773 101

3 773 101

-

3 073 090

3 073 090

                            -  

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

798678

798678

0

3722201

3722201

0

2 762 390

2 762 390

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

798 678

798 678

 

3 722 201

3 722 201

-

2 762 390

2 762 390

                            -  

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

0

0

0

441 750

441 750

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

441 750

441 750

                            -  

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

1 164 000

1 164 000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 164 000

1 164 000

                            -  

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

53 776

53 776

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

53 776

53 776

                            -  

03 02 05 01  04

სოფელ აჭყვისთავის წლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

145 647

145 647

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

145 647

145 647

                            -  

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

169 320

169 320

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

169 320

169 320

                            -  

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

182 800

182 800

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

182 800

182 800

                            -  

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

586 801

586 801

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

586 801

586 801

                            -  

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

2 996

2 996

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

2 996

2 996

                            -  

03 02 05 01  09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

0

0

0

15 300

15 300

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

15 300

15 300

                            -  

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

250 000

250 000

-

404 840

404 840

-

100 000

100 000

                 -  

 

ხარჯები

250 000

250 000

-

404 840

404 840

-

100 000

100 000

                            -  

 

სუბსიდიები

250 000

250 000

 

250 000

250 000

-

100 000

100 000

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

154 840

154 840

-

-

-

                            -  

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

271 567

271 567

-

343 600

343 600

-

375 590

375 590

                 -  

 

ხარჯები

270 007

270 007

-

319 600

319 600

-

375 590

375 590

                            -  

 

სუბსიდიები

270 007

270 007

 

319 600

319 600

-

341 590

341 590

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

34 000

34 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 560

1 560

 

24 000

24 000

-

-

-

                            -  

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

24 879

24 879

-

26 900

26 900

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 879

24 879

 

26 900

26 900

-

-

-

                            -  

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

-

-

-

-

-

-

200 700

200 700

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

200 700

200 700

                            -  

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

-

-

-

-

-

-

110 000

110 000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

110 000

110 000

                            -  

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

167579

167579

0

2289837

2289837

0

4648403

4648403

0

 

ხარჯები

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 032

91 032

-

2 197 837

2 197 837

-

4 648 403

4 648 403

                            -  

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

-

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

76 547

76 547

 

92 000

92 000

-

-

-

                            -  

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

91032

91032

0

2 197 837

2 197 837

-

51 897

51 897

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91 032

91 032

 

2 197 837

2 197 837

-

51 897

51 897

                            -  

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

740998

740998

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

740 998

740 998

                            -  

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

0

0

0

1886732

1886732

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 886 732

1 886 732

                            -  

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ.წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ.ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ.აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

1302669

1302669

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

1 302 669

1 302 669

                            -  

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და #4 საბავშვო ბაღს შორის, #1 საჯარო სკოლის, #2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

53934

53934

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

53 934

53 934

                            -  

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

0

0

0

597473

597473

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

597 473

597 473

                            -  

03 02 06 08

საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  ( ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

0

0

0

14700

14700

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

14 700

14 700

                            -  

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

38 763

38 763

-

20 000

20 000

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

38 763

38 763

-

20 000

20 000

-

-

-

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

38 763

38 763

-

20 000

20 000

-

-

-

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38 763

38 763

 

20 000

20 000

-

-

-

                            -  

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

527343

527343

0

265234

265234

0

685461

473913

211548

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

211 548

-

 211 548

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

211 548

-

211 548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527 343

527 343

-

265 234

265 234

-

473 913

473 913

                            -  

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

486497

486497

0

29443

29443

0

212 401

212 401

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

486 497

486 497

 

29 443

29 443

-

212 401

212 401

                            -  

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

0

0

     

212 401

212 401

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

       

-

212 401

212 401

                            -  

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

14 037

14 037

-

142 060

142 060

-

326 260

114 712

 211 548

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

211 548

-

                   211 548

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

211548

0

211548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 037

14 037

 

142 060

142 060

-

114 712

114 712

                            -  

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

63 416

63 416

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

63 416

63 416

                            -  

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის  შენობა )

-

-

-

-

-

-

32 561

32 561

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

32 561

32 561

                            -  

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

-

-

-

-

-

-

211 548

-

 211 548

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

211 548

-

                   211 548

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

   

211 548

-

                   211 548

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

-

-

-

-

-

-

18 735

18 735

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

18 735

18 735

                            -  

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

6 163

6 163

-

-

-

-

146 800

146 800

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 163

6 163

 

-

-

-

146 800

146800

0

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

-

-

-

-

-

-

130 000

130 000

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

130 000

130 000

                            -  

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე             კონტეინერების შეძენა

-

-

-

-

-

-

16 800

16 800

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

16 800

16 800

                            -  

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

20 646

20 646

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 646

20 646

 

-

-

-

-

 

 

03 03 05

ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

-

-

-

93 731

93 731

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

93 731

93 731

-

-

 

 

03 04

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

150 007

150 007

-

190 305

190 305

-

136 203

136 203

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150 007

150 007

 

190 305

190 305

-

136 203

136 203

                            -  

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა                            (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1347967

0

1347967

1403258

0

1403258

1 399 930

-

  1 399 930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 347 967

 

1 347 967

1 403 258

-

1 403 258

1 399 930

-

  1 399 930

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

14 598

14 598

-

30 000

30 000

-

25 000

25 000

                 -  

 

ხარჯები

14 598

14 598

-

30 000

30 000

-

25 000

25 000

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

14 598

14 598

-

30 000

30 000

-

25 000

25 000

                            -  

 

სამედიცინო ხარჯები

-

   

-

-

-

25 000

25 000

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 598

14 598

 

30 000

30 000

-

-

-

                            -  

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

3 477

3 477

-

5 000

5 000

-

4 000

4 000

                 -  

 

ხარჯები

3 477

3 477

-

5 000

5 000

-

4 000

4 000

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

3 477

3 477

-

5 000

5 000

-

4 000

4 000

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 477

3 477

 

5 000

5 000

-

4 000

4 000

                            -  

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4 345

4 345

-

4 980

4 980

-

7 000

7 000

                 -  

 

ხარჯები

4 345

4 345

-

4 980

4 980

-

7 000

7 000

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

4 345

4 345

-

4 980

4 980

-

7 000

7 000

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 345

4 345

 

4 980

4 980

-

7 000

7 000

                            -  

03 09

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

1105296

977296

128000

2672111

2672111

0

-

-

                 -  

 

ხარჯები

1 105 296

977 296

128 000

2 672 111

2 672 111

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 105 296

977 296

128 000

2 672 111

2 672 111

-

-

 

 

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

0

0

0

4956

4956

0

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

4 956

4 956

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

4 956

4 956

-

-

-

                            -  

03 11

სასაფლაოების გადატანა

0

0

0

0

0

0

6 000

-

            6 000

 

ხარჯები

-

-

-

     

6 000

-

 6 000

 

სხვა ხარჯები

-

         

6 000

-

        6 000

03 12

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა

0

0

0

0

0

0

8 406

8 406

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

     

8 406

8 406

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

         

8 406

8 406

                            -  

04. 00

განათლება

1649668

1594817

54851

4449098

4449098

0

5441628

5441628

0

 

ხარჯები

1 081 346

1 026 495

54 851

1 665 689

1 665 689

-

1 999 449

1 999 449

                            -  

 

სუბსიდიები

1 081 346

1 026 495

54 851

1 665 689

1 665 689

-

1965204

1 965 204

                            -  

 

გრანტები

-

-

-

-

-

-

350

350

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

33895

33 895

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568 322

568 322

-

2 783 409

2 783 409

-

3442179

3442179

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1646265

1591414

54851

4444898

4444898

0

5437428

5437428

0

 

ხარჯები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 661 489

1 661 489

-

1 995 249

1 995 249

                            -  

 

სუბსიდიები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 661 489

1 661 489

-

1 961 354

1 961 354

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

33 895

33 895

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568 322

568 322

-

2 783 409

2 783 409

-

3 442 179

3 442 179

                            -  

04 01 01

ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1081317

1026466

54851

1674459

1674459

0

1 995 249

1 995 249

                 -  

 

ხარჯები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 661 489

1 661 489

-

1 995 249

1 995 249

                            -  

 

სუბსიდიები

1 077 943

1 023 092

54 851

1 661 489

1 661 489

-

1 961 354

1 961 354

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

33 895

33 895

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 374

3 374

 

12 970

12 970

-

-

0

0

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

564948

564948

0

2770439

2770439

0

3 442 179

3 442 179

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

564 948

564 948

 

2 770 439

2 770 439

-

3 442 179

3 442 179

                            -  

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

861 070

861 070

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

861 070

861 070

                            -  

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

422 077

422 077

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

422 077

422 077

                            -  

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

400 026

400 026

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

400 026

400 026

                            -  

04 01 02 04

სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

108 098

108 098

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

108 098

108 098

                            -  

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

273 578

273 578

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

273 578

273 578

                            -  

04 01 02 06

სოფელ ქაქუთში     საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

83 159

83 159

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

83 159

83 159

                            -  

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში   საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

328 848

328 848

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

328 848

328 848

                            -  

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

442 405

442 405

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

442 405

442 405

                            -  

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

407 830

407 830

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

407 830

407 830

                            -  

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

18 401

18 401

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

18 401

18 401

                            -  

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

9 164

9 164

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

9 164

9 164

                            -  

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

87 523

87 523

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

87 523

87 523

                            -  

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

3 403

3 403

-

4 200

4 200

-

4 200

4 200

                 -  

 

ხარჯები

3 403

3 403

-

4 200

4 200

-

4 200

4 200

                            -  

 

სუბსიდიები

3 403

3 403

 

4 200

4 200

-

3 850

3 850

                            -  

 

გრანტები

-

   

-

-

-

350

350

                            -  

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2847448

2847448

0

7938042

7938042

0

5529331

5529331

0

 

ხარჯები

2 364 202

2 364 202

-

3 308 598

3 308 598

-

2 540 028

2 540 028

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

199 288

199 288

-

141 939

141 939

-

104 745

104 745

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

199 288

199 288

-

141 939

141 939

-

104 745

104 745

                            -  

 

სუბსიდიები

2 164 914

2 164 914

-

3 146 859

3 146 859

-

2 432 083

2 432 083

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

19 800

19 800

-

3 200

3 200

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 246

483 246

-

4 629 444

4 629 444

-

2 989 303

2 989 303

                            -  

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1284763

1284763

0

4012483

4012483

0

3556663

3556663

0

 

ხარჯები

830 546

830 546

-

1 737 189

1 737 189

-

1 096 935

1 096 935

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

66 119

66 119

-

18 345

18 345

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

66 119

66 119

-

18 345

18 345

                            -  

 

სუბსიდიები

763 940

763 940

-

1 651 270

1 651 270

-

1 075 390

1 075 390

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

19 800

19 800

-

3 200

3 200

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454 217

454 217

-

2 275 294

2 275 294

-

2 459 728

2 459 728

                            -  

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

138 972

138 972

-

140 100

140 100

-

172 480

172 480

                 -  

 

ხარჯები

138 972

138 972

-

140 100

140 100

-

172 480

172 480

                            -  

 

სუბსიდიები

138 972

138 972

 

140 100

140 100

-

171 480

171 480

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

1 000

1000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

-

-

                            -  

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

66 606

66 606

-

66 119

66 119

-

20 545

20 545

                 -  

 

ხარჯები

66 606

66 606

-

66 119

66 119

-

20 545

20 545

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

-

66 119

66 119

-

18 345

18 345

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 606

66 606

 

66 119

66 119

-

18 345

18 345

 

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

2 200

2 200

                            -  

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

931 527

931 527

-

1 535 100

1 535 100

-

903 910

903 910

                 -  

 

ხარჯები

624 968

624 968

-

1 530 970

1 530 970

-

903 910

903 910

                            -  

 

სუბსიდიები

624 968

624 968

 

1 511 170

1 511 170

-

903 910

903 910

 

 

სხვა ხარჯები

-

   

19 800

19 800

-

-

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 559

306 559

 

4 130

4 130

-

-

 

 

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

7 604

7 604

-

117 062

117 062

-

195 279

195 279

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 604

7 604

 

117 062

117 062

-

195 279

195 279

                            -  

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

-

-

-

-

-

-

69 770

69 770

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

69 770

69 770

                            -  

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

-

-

-

-

-

-

125 509

125 509

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

   

125 509

125 509

                            -  

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

125679

125679

0

2154102

2154102

0

2 264 449

2 264 449

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 679

125 679

 

2 154 102

2 154 102

-

2 264 449

2 264 449

                            -  

05 01 06

სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

14 375

14 375

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 375

14 375

 

-

-

-

-

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1562685

1562685

0

3925559

3925559

0

1972668

1972668

0

 

ხარჯები

1 533 656

1 533 656

-

1 571 409

1 571 409

-

1 443 093

1 443 093

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

132 682

132 682

-

75 820

75 820

-

86 400

86 400

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

132 682

132 682

-

75 820

75 820

-

86 400

86 400

                            -  

 

სუბსიდიები

1 400 974

1 400 974

-

1 495 589

1 495 589

-

1 356 693

1 356 693

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 029

29 029

-

2 354 150

2 354 150

-

529 575

529 575

                            -  

05 02 01

ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

527 537

527 537

-

526 760

526 760

-

492 480

492 480

                 -  

 

ხარჯები

527 537

527 537

-

526 760

526 760

-

492 480

492 480

                            -  

 

სუბსიდიები

527 537

527 537

 

526 760

526 760

-

492 480

492 480

                            -  

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

446 260

446 260

-

429 723

429 723

-

392 160

392 160

                 -  

 

ხარჯები

444 260

444 260

-

424 723

424 723

-

392 160

392 160

                            -  

 

სუბსიდიები

444 260

444 260

 

424 723

424 723

-

392 160

392 160

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000

2 000

 

5 000

5 000

-

-

 

 

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

189 610

189 610

-

290 240

290 240

-

268 963

268 963

                 -  

 

ხარჯები

186 710

186 710

-

290 240

290 240

-

268 963

268 963

                            -  

 

სუბსიდიები

186 710

186 710

 

290 240

290 240

-

268 963

268 963

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 900

2 900

 

-

-

-

-

 

 

05 02 04

ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

193 981

193 981

-

193 266

193 266

-

149 740

149 740

                 -  

 

ხარჯები

188 141

188 141

-

192 666

192 666

-

149 740

149 740

                            -  

 

სუბსიდიები

188 141

188 141

 

192 666

192 666

-

149 740

149 740

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 840

5 840

 

600

600

-

-

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

121 013

121 013

-

60 820

60 820

-

86 400

86 400

                 -  

 

ხარჯები

121 013

121 013

-

60 820

60 820

-

86 400

86 400

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

121 013

121 013

-

60 820

60 820

-

86 400

86 400

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

121 013

121 013

 

60 820

60 820

-

86 400

86 400

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

-

-

                            -  

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

0

0

0

2342550

2342550

-

529 575

529 575

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

2 342 550

2 342 550

-

529 575

529 575

                            -  

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

11 669

11 669

-

15 000

15 000

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

11 669

11 669

-

15 000

15 000

-

-

-

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

11 669

11 669

-

15 000

15 000

-

-

-

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11 669

11 669

 

15 000

15 000

-

-

 

 

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

72 615

72 615

-

67 200

67 200

-

53 350

53 350

                 -  

 

ხარჯები

54 326

54 326

-

61 200

61 200

-

53 350

53 350

                            -  

 

სუბსიდიები

54 326

54 326

 

61 200

61 200

-

53 350

53 350

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 289

18 289

 

6 000

6 000

-

-

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

769 511

769 511

-

587 227

587 227

-

677 437

677 437

                 -  

 

ხარჯები

769 511

769 511

-

578 312

578 312

-

673 937

673 937

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სუბსიდიები

129 528

129 528

-

150 530

150 530

-

27 440

27 440

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639 983

639 983

-

427 782

427 782

-

593 466

593 466

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

52 000

52 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 915

8 915

-

3 500

3 500

                            -  

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

129 528

129 528

-

135 045

135 045

-

200 440

200 440

                 -  

 

ხარჯები

129 528

129 528

-

126 130

126 130

-

200 440

200 440

                            -  

 

სუბსიდიები

129 528

129 528

-

126 130

126 130

-

27 440

27440

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

151 000

151000

0

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

22 000

22000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

8 915

8 915

-

-

0

0

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

47 628

47 628

-

42 350

42 350

-

60 000

60 000

                 -  

 

ხარჯები

47 628

47 628

-

42 350

42 350

-

60 000

60 000

                            -  

 

სუბსიდიები

47 628

47 628

 

42 350

42 350

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

60 000

60 000

                            -  

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

-

-

-

8 915

8 915

-

-

-

                 -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

8 915

8 915

-

-

 

 

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

81 900

81 900

-

61 820

61 820

-

27 440

27 440

                 -  

 

ხარჯები

81 900

81 900

-

61 820

61 820

-

27 440

27 440

                            -  

 

სუბსიდიები

81 900

81 900

 

61 820

61 820

-

27 440

27 440

                            -  

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

-

-

-

21 960

21 960

-

22 000

22 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

21 960

21 960

-

22 000

22 000

                            -  

 

სუბსიდიები

-

   

21 960

21 960

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

22 000

22 000

                            -  

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

6 000

6 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

6 000

6 000

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

6 000

6 000

                            -  

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25 000

25 000

                            -  

 

სუბსიდიები

-

   

-

   

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

   

25 000

25 000

                            -  

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

60 000

60 000

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

60 000

60 000

                            -  

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

639 983

639 983

-

452 182

452 182

-

476 997

476 997

                 -  

 

ხარჯები

639 983

639 983

-

452 182

452 182

-

473 497

473 497

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სუბსიდიები

-

-

-

24 400

24 400

-

-

0

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

639 983

639 983

-

427 782

427 782

-

442 466

442466

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

30 000

30 000

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

3 500

3 500

                            -  

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

142 775

142 775

-

174 150

174 150

-

183 053

183 053

                 -  

 

ხარჯები

142 775

142 775

-

174 150

174 150

-

179 553

179 553

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142 775

142 775

 

174 150

174 150

-

179 553

179 553

                            -  

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

   

-

-

-

3 500

3 500

                            -  

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

71 500

71 500

-

92 800

92 800

-

77 500

77 500

                 -  

 

ხარჯები

71 500

71 500

-

92 800

92 800

-

77 500

77 500

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

71 500

71 500

 

92 800

92 800

-

77 500

77 500

                            -  

06 02  03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

41 000

41 000

-

42 000

42 000

-

45 000

45 000

                 -  

 

ხარჯები

41 000

41 000

-

42 000

42 000

-

45 000

45 000

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 000

41 000

 

42 000

42 000

-

45 000

45 000

                            -  

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

19 660

19 660

-

21 700

21 700

-

16 280

16 280

                 -  

 

ხარჯები

19 660

19 660

-

21 700

21 700

-

16 280

16 280

                            -  

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

   

-

-

-

1 031

1 031

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 660

19 660

 

21 700

21 700

-

15 249

15 249

                            -  

06 02 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

15 700

15 700

-

20 000

20 000

-

20 000

20 000

                 -  

 

ხარჯები

15 700

15 700

-

20 000

20 000

-

20 000

20 000

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15 700

15 700

 

20 000

20 000

-

20 000

20 000

                            -  

06 02 06

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

4 035

4 035

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

4 035

4 035

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4 035

4 035

 

-

-

-

-

 

 

06 02 07

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

26 750

26 750

-

41 500

41 500

-

41 500

41 500

                 -  

 

ხარჯები

26 750

26 750

-

41 500

41 500

-

41 500

41 500

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26 750

26 750

 

41 500

41 500

-

41 500

41 500

                            -  

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

51 850

51 850

-

35 632

35 632

-

35 944

35 944

                 -  

 

ხარჯები

51 850

51 850

-

35 632

35 632

-

35 944

35 944

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51 850

51 850

 

35 632

35 632

-

35 944

35 944

                            -  

06 02 09

ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

-

-

-

18 000

18 000

-

30 000

30 000

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

18 000

18 000

-

30 000

30 000

                            -  

 

სუბსიდიები

-

   

18 000

18 000

-

-

-

                            -  

 

სხვა ხარჯები

-

   

-

-

-

30 000

30 000

                            -  

06 02 10

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

-

-

-

6 400

6 400

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

6 400

6 400

-

-

-

                            -  

 

სუბსიდიები

-

   

6 400

6 400

-

-

 

 

06 02 11

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

266 713

266 713

-

-

-

-

-

-

                 -  

 

ხარჯები

266 713

266 713

-

-

-

-

-

-

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

266 713

266 713

 

-

-

-

-

 

 

06 02 12

ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

-

-

-

-

-

-

27 720

27 720

                 -  

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

27 720

27 720

                            -  

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

   

-

-

-

27 720

27 720

                            -  

 

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

-

                            -