ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 56
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016154
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
56
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.112.016154
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 28/01/2014)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №56

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
               
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820
გადასახადები 965894 840000   840000 840000   840000
გრანტები 8557112 11528888 6944388 4584500 5907400 0 5907400
სხვა  შემოსავლები 422482 326400   326400 379420   379420
ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020
შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237   1276237 1983210   1983210
საქონელი და
მომსახურება
1084263 1376560 0 1376560 958510 0 958510
პროცენტი              
სუბსიდიები 3231719 2991980 34800 2957180 4018200 0 4018200
გრანტები              
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 504300   504300 429100   429100
სხვა ხარჯები 6145 16439   16439 0   0
საოპერაციო სალდო 3776966 6529772 6909588 -379816 -262200 0 -262200
               
არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება
3879982 6687038 6909588 -222550 -262200 0 -262200
ზრდა 4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0
კლება 127266 300200   300200 262200   262200
               
მთლიანი სალდო -103016 -157266 0 -157266 0 0 0
               
ფინანსური აქტივების
 ცვლილება
-103016 -157266 0 -157266 0 0 0
ზრდა 105388 0          
კლება 208404 157266   157266 0    
               
ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები 10072754 12995488 6944388 6051100 7389020 0 7389020
შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820
არაფინანსური
აქტივების კლება
127266 300200   300200 262200   262200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0 0          
ვალდებულებების
 ზრდა
0 0          
გადასახდელები 10175770 13152754 6944388 6208366 7389020 0 7389020
ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
             
ვალდებულებების კლება              
ნაშთის ცვლილება -103016 -157266 0 -157266 0 0 0

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7126820  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820
გადასახადები 965894 840000   840000 840000 0 840000
გრანტები 8557112 11528888 6944388 4584500 5907400 0 5907400
სხვა შემოსავლები 422482 326400   326400 379420   379420

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები 965894 840000 0 840000 840000 0 840000
ქონების გადასახადი 965894 840000 0 840000 840000 0 840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
294481 190000   190000 190000   190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0     0    
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485 10000   10000 10000   10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687 60000   60000 60000   60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე
557241 580000   580000 580000   580000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0 0     0    
სხვა გადასახადები  0 0     0    

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5907400 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები 8557112 11528888 5907400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8557112 11528888 5907400
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4561600 4584500 5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4341600 4364500 5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
3995512 6944388 0
 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2825216 2893480  
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 838296 838408  
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 300000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 32000,0    
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
  3212500  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
 გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები 422482 326400 379420
შემოსავლები საკუთრებიდან 177779 71000 116000
პროცენტები 104932 20000 30000
რენტა 72847 51000 86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424 45000 55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4784 3000 28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 11639 3000 3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 42209 10000 10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
42209 10000 10000
სატენდერო მოსაკრებელი      
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 33000 0 0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
9209 10000 10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 201735 245400 253420
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
759    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7389020  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020
შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237 0 1276237 1983210 0 1983210
საქონელი და
 მომსახურება
1084263 1376560 0 1376560 958510 0 958510
სუბსიდიები 3231719 2991980 34800 2957180 4018200 0 4018200
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 504300 0 504300 429100 0 429100
სხვა ხარჯები 6145 16439 0 16439 0 0 0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    თანდართული რედაქციით:
კოდი დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
გეგმა
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 169234 4700 0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 83053 0 0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2665190 6982538 0
04 00 განათლება 172558 0 0
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 917213 0 0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0
  სულ ჯამი 4007248 6987238 0

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება 127266 300200 262200
ძირითადი აქტივები 17916 30000 61600
არაწარმოებული აქტივები 109350 270200 200600
მიწა 109350 270200 200600

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
 კოდი
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
 გეგმა
2014 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების
 სახელმწიფო მომსახურება
1855944 1703941 2288500
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1850031 1703941 2288500
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1801032 1673941 2258500
70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 48999 30000 30000
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5913 0 0
702 თავდაცვა 119412 128765 147950
7022 სამოქალაქო თავდაცვა 119412 128765 147950
703 საზოგადოებრივი წესრიგი
 და უსაფრთხოება
347608 244710 336570
7031 პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
108895 0 0
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 238713 244710 336570
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1575121 4592300 73200
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
104674 88200 73200
70421 სოფლის მეურნეობა 104674 88200 73200
7045 ტრანსპორტი 1470447 4504100 0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1470447 4504100 0
705 გარემოს დაცვა 531452 338100 337000
7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
 და განადგურება
531452 338100 337000
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1475359 2748345 377700
7061 ბინათმშენებლობა 79436 0 0
7063 წყალმომარაგება 44909 710895 5000
7064 გარე განათება 111252 223000 247700
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838296 838408 0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 401466 976042 125000
707 ჯანმრთელობის დაცვა 119635 113000 115000
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 119635 113000 115000
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0 0 0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2715012 1946680 2143500
7081 მომსახურება დასვენებისა და
 სპორტის სფეროში
1668986 1049000 1210000
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1000576 857680 908500
7084 რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450 40000 25000
709 განათლება 893614 845800 1247500
7091 სკოლამდელი აღზრდა 874534 845800 1247500
7092 ზოგადი განათლება 19080 0 0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 19080 0 0
710 სოციალური დაცვა 542613 394220 322100
7104 ოჯახებისა და ბავშვების
 სოციალური დაცვა
80492 73500 45000
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 113576 96000 100000
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9163 10000 10000
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
339382 214720 167100
  სულ 10175770 13055861 7389020

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

     საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

  1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

   1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

  1. 1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

        2.1.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

         2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

          2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

         2.2.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

   2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

 

          2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

     

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

       4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

    4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

      4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

 

     4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     

      4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

       მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

    4.2.2. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

 

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

      5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

       5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

       5.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

          5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

          ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

          5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
  • ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

        5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

  5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

           5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

        5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

        5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება.

      5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ

არი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუთ

არი შემოს

ავლები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 10175770 13152754 6944388 6208366 7389020 0 7389020
მომუშავეთა რიცხოვნება 210 233 0 233 233 0 233
ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020
შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237 0 1276237 1983210 0 1983210
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები
1855944 1703941 0 1703941 2288500 0 2288500
მომუშავეთა რიცხოვნება 150 173 0 173 173 0 173
ხარჯები 1686710 1699241 0 1699241 2288500 0 2288500
შრომის ანაზღაურება 962404 988257 0 988257 1604000 0 1604000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 169234 4700 0 4700 0 0 0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო 390782 489580 0 489580 655660 0 655660
მომუშავეთა რიცხოვნება 20 26   26 26   26
ხარჯები 378170 485580 0 485580 655660 0 655660
შრომის ანაზღაურება 192995 208790   208790 370090   370090
არაფინანსური აქტივების ზრდა 12612 4000   4000 0    
მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1410250 1184361 0 1184361 1602840 0 1602840
მომუშავეთა რიცხოვნება 130 147 0 147 147 0 147
ხარჯები 1253758 1183661 0 1183661 1602840 0 1602840
შრომის ანაზღაურება 769409 779467 0 779467 1233910 0 1233910
არაფინანსური აქტივების ზრდა 156492 700 0 700 0 0 0
სარეზერვო ფონდი 48999 30000 0 30000 30000 0 30000
ხარჯები 48999 30000 0 30000 30000 0 30000
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5913 0 0 0 0 0 0
ხარჯები 5783 0 0 0 0 0 0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
467020 373475 0 373475 484520 0 484520
მომუშავეთა რიცხოვნება 60 60 0 60 60 0 60
ხარჯები 383967 373475 0 373475 484520 0 484520
შრომის ანაზღაურება 259071 287980 0 287980 379210 0 379210
არაფინანსური აქტივების ზრდა 83053 0 0 0 0 0 0
საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური 238713 244710 0 244710 336570 0 336570
მომუშავეთა რიცხოვნება 46 46   46 46   46
ხარჯები 212660 244710 0 244710 336570 0 336570
შრომის ანაზღაურება 177302 199500   199500 265070   265070
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26053 0     0    
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
 დაფინანსება
108895 0 0 0 0 0 0
ხარჯები 52895 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 56000 0     0    
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 119412 128765 0 128765 147950 0 147950
მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14   14 14   14
ხარჯები 118412 128765 0 128765 147950 0 147950
შრომის ანაზღაურება 81769 88480   88480 114140   114140
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 0     0    
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია
3581932 7759638 6909588 850050 787900 0 787900
ხარჯები 916742 777100 0 777100 787900 0 787900
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2665190 6982538 6909588 72950 0 0 0
საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1470447 4504100 4431150 72950 0 0 0
ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1470447 4504100 4431150 72950 0 0 0
გზების რეაბილიტაცია 1251075 3170189 3170189 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1251075 3170189 3170189   0    
ხიდების რეაბილიტაცია 219372 1333911 1260961 72950 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 219372 1333911 1260961 72950 0    
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215 2125534 1555934 569600 589700 0 589700
ხარჯები 640131 569600 0 569600 589700 0 589700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 158084 1555934 1555934 0 0 0 0
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 22836 853539 853539 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 22836 853539 853539 0 0 0 0
დასუფთავების ღონისძიებები 531452 338100 0 338100 337000 0 337000
ხარჯები 531452 338100 0 338100 337000 0 337000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის რემონტი
79436 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 79436 0     0    
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია
44909 710895 702395 8500 5000 0 5000
ხარჯები 1952 8500 0 8500 5000 0 5000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 42957 702395 702395   0    
გარე განათება 111252 223000 0 223000 247700 0 247700
ხარჯები 98397 223000 0 223000 247700 0 247700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 12855 0     0    
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
 საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
8330 0 0 0 0 0 0
ხარჯები 8330 0 0 0 0 0 0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები
370300 122503 3203 119300 125000 0 125000
ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 198363 3203 3203 0 0 0 0
სკვერების რეაბილიტაცია 73708 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 73708 0   0 0   0
კეთილმოწყობის ღონიძიებები 296592 122503 3203 119300 125000 0 125000
ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 124655 3203 3203   0    
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები
838296 838408 838408 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 838296 838408 838408   0    
აგრობიზნესცენტრი 104674 88200 0 88200 73200 0 73200
ხარჯები 104674 88200 0 88200 73200 0 73200
საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
0 80893 80893 0 0 0 0
ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 80893 80893        
განათლება 893614 845800 34800 811000 1247500 0 1247500
ხარჯები 721056 845800 34800 811000 1247500 0 1247500
არაფინანსური აქტივების ზრდა 172558 0 0 0 0 0 0
სკოლამდელი განათლება 874534 845800 34800 811000 1247500 0 1247500
ხარჯები 701976 845800 34800 811000 1247500 0 1247500
არაფინანსური აქტივების ზრდა 172558 0     0    
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 19080 0 0 0 0 0 0
ხარჯები 19080 0 0 0 0 0 0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2715012 1946680 0 1946680 2143500 0 2143500
ხარჯები 1797799 1946680 0 1946680 2143500 0 2143500
არაფინანსური აქტივების ზრდა 917213 0 0 0 0 0 0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1668986 1049000 0 1049000 1210000 0 1210000
ხარჯები 851615 1049000 0 1049000 1210000 0 1210000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 817371 0 0 0 0 0 0
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
820121 0 0 0 0 0 0
ხარჯები 2750 0 0 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 817371 0     0    
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 0 40000 0 40000 105000 0 105000
ხარჯები 0 40000 0 40000 105000 0 105000
ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია 478200 632500 0 632500 665000 0 665000
ხარჯები 478200 632500 0 632500 665000 0 665000
სპორტული ცენტრი 261541 256500 0 256500 300000 0 300000
ხარჯები 261541 256500 0 256500 300000 0 300000
ფეხბურთის სკოლა 109124 120000 0 120000 140000 0 140000
ხარჯები 109124 120000 0 120000 140000 0 140000
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1000576 857680 0 857680 908500 0 908500
ხარჯები 900734 857680 0 857680 908500 0 908500
არაფინანსური აქტივების ზრდა 99842 0 0 0 0 0 0
კულტურის ცენტრი 291803 278500 0 278500 279000 0 279000
ხარჯები 291304 278500 0 278500 279000 0 279000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 499 0     0    
ბიბლიოთეკა 118920 118660 0 118660 123000 0 123000
ხარჯები 118920 118660 0 118660 123000 0 123000
მუზეუმები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
ხარჯები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
სახელოვნებო სკოლები 302965 207000 0 207000 212500 0 212500
ხარჯები 203622 207000 0 207000 212500 0 212500
არაფინანსური აქტივების ზრდა 99343 0 0 0 0 0 0
ტურიზმის განვითარების ცენტრი 52938 53500 0 53500 60000 0 60000
ხარჯები 52938 53500 0 53500 60000 0 60000
სოც.კულტურული ღონისძიებები 63741 40500 0 40500 54000 0 54000
ხარჯები 63741 40500 0 40500 54000 0 54000
რელიგიის დაფინანსება 45450 40000 0 40000 25000 0 25000
ხარჯები 45450 40000 0 40000 25000 0 25000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 662248 523220 0 523220 437100 0 437100
ხარჯები 662248 523220 0 523220 437100 0 437100
ჯანდაცვის პროგრამები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000
ხარჯები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
119635 113000 0 113000 115000 0 115000
ხარჯები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000
სოციალური პროგრამები 542613 410220 0 410220 322100 0 322100
ხარჯები 542613 410220 0 410220 322100 0 322100
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 135032 68600 0 68600 28000 0 28000
ხარჯები 135032 68600 0 68600 28000 0 28000
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 62429 65000 0 65000 65700 0 65700
ხარჯები 62429 65000 0 65000 65700 0 65700
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 28000 20400 0 20400 30000 0 30000
ხარჯები 28000 20400 0 20400 30000 0 30000
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა   27900 11000 0 11000 18000 0 18000
ხარჯები 27900 11000 0 11000 18000 0 18000
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 80492 73500 0 73500 45000 0 45000
ხარჯები 80492 73500 0 73500 45000 0 45000
ჰუმანიტარული დახმარების
 ხელშეწყობის პროგრამა
10270 7500 0 7500 8100 0 8100
ხარჯები 10270 7500 0 7500 8100 0 8100
 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
113576 96000 0 96000 100000 0 100000
ხარჯები 113576 96000 0 96000 100000 0 100000
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 30420 11000 0 11000 12300 0 12300
ხარჯები 30420 11000 0 11000 12300 0 12300
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება
17647 2220 0 2220 0 0 0
ხარჯები 17647 2220 0 2220 0 0 0
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163 10000 0 10000 10000 0 10000
ხარჯები 9163 10000 0 10000 10000 0 10000
მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  27684 29000 0 29000 5000 0 5000
ხარჯები 27684 29000 0 29000 5000 0 5000
ციტრუსის ხელშეწყობა 0 16000 0 16000 0 0 0
ხარჯები 0 16000 0 16000 0 0 0

 



8. 28/09/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 02/10/2018 7. 05/12/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 08/12/2014 6. 30/10/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 43 - ვებგვერდი, 05/11/2014 5. 26/09/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 34 - ვებგვერდი, 29/09/2014 4. 29/07/2014 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 30/07/2014 3. 11/04/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 14/04/2014 2. 28/03/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 04/04/2014 1. 28/01/2014 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 04/02/2014