„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/11/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016198
43
30/10/2014
ვებგვერდი, 05/11/2014
190020020.35.112.016198
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №43

2014 წლის 30 ოქტომბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნას  შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.        
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო

ბიუჯ

ეტის

ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო

ბიუჯე

ტის

ფონდებ

იდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11117452

3935632

7181820

გადასახადები

965894

881056

 

881056

840000

 

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

9843032

3935632

5907400

სხვა  შემოსავლები

422482

622363

 

622363

434420

 

434420

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7951470

20000

7931470

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

 

1234509

1919410

 

1919410

საქონელი და მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

1069550

0

1069550

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4334000

0

4334000

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

624920

484403

 

484403

608680

20000

588680

სხვა ხარჯები

6145

16439

 

16439

19830

 

19830

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3776966

6627369

6518881

108488

3165982

3915632

-749650

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3879982

6510309

6476380

33929

3432332

3915632

-483300

ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3955932

3915632

40300

კლება

127266

41531

 

41531

523600

 

523600

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

ზრდა

105388

117060

42501

74559

 

 

 

კლება

208404

0

 

 

266350

 

266350

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო

ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრან

სფერები

საკუ

თარი

შემოს

ავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთ

არი

შემოსა

ვლები

შემოსულობები

10072754

12683101

6553681

6129420

11641052

3935632

7705420

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11117452

3935632

7181820

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

41531

 

41531

523600

 

523600

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

10175770

12566041

6511180

6054861

11907402

3935632

7971770

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7951470

20000

7931470

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3955932

3915632

40300

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

 

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11117452  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012
წლის
 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოს

ავლები

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11117452

3935632

7181820

გადასახადები

965894

881056

 

881056

840000

0

840000

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

9843032

3935632

5907400

სხვა შემოსავლები

422482

622363

 

622363

434420

 

434420

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   840000 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

გადასახადები

965894

881056

0

881056

840000

0

840000

ქონების გადასახადი

965894

881056

0

881056

840000

0

840000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

294481

172764

 

172764

190000

 

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15485

10724

 

10724

10000

 

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

98687

108962

 

108962

60000

 

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

557241

588606

 

588606

580000

 

580000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  9843032 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8557112

11138151

9843032

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8557112

11138151

9843032

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4561600

4584470

5907400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4341600

4364470

5687400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3995512

6516181

3915632

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2825216

1480663

2991735

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838296

838408

820984

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 

4197110

102913

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

 

37500

20000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  434420  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

422482

622363

434420

შემოსავლები საკუთრებიდან

177779

150084

136000

პროცენტები

104932

49595

30000

რენტა

72847

100489

106000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

56424

75826

75000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4784

17075

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

11639

7588

3000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42209

2788

10000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42209

2788

10000

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33000

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

9209

2788

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

201735

386888

288420

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

759

82603

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7951470  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო

ბიუჯ

ეტის

ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7951470

20000

7931470

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1919410

0

1919410

საქონელი და მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

1069550

0

1069550

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4334000

0

4334000

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

0

484403

608680

20000

588680

სხვა ხარჯები

6145

16439

0

16439

19830

0

19830

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)   ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3955932  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

169234

2510

16000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

83053

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2665190

6549330

3749943

04 00

განათლება

172558

0

165463

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

917213

0

12226

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

12300

 

სულ ჯამი

4007248

6551840

3955932

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 523600 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

41531

523600

ძირითადი აქტივები

17916

16488

61600

არაწარმოებული აქტივები

109350

25043

462000

მიწა

109350

25043

462000

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1855944

1633218

2406050

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1850031

1633218

2406050

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1801032

1603238

2376050

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48999

29980

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5913

0

0

702

თავდაცვა

119412

107282

157150

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

119412

107282

157150

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

347608

221949

342870

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

108895

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

238713

221949

342870

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1575121

3503305

2137632

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

104674

88050

74650

70421

სოფლის მეურნეობა

104674

88050

74650

7045

ტრანსპორტი

1470447

3415255

2062982

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1470447

3415255

2062982

705

გარემოს დაცვა

531452

336649

359400

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

531452

336649

359400

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1475359

2712627

2067061

7061

ბინათმშენებლობა

79436

0

0

7063

წყალმომარაგება

44909

680869

112072

7064

გარე განათება

111252

217814

289140

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838296

838391

820984

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

401466

975553

844865

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

129100

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119635

111390

129100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2715012

1944274

2458826

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1668986

1049765

1458600

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1000576

854509

969226

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

45450

40000

31000

709

განათლება

893614

845496

1412963

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874534

845496

1412963

7092

ზოგადი განათლება

19080

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19080

0

0

710

სოციალური დაცვა

542613

381810

436350

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80492

71303

45000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

113576

111620

156000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9163

9630

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

339382

189257

225350

 

სულ

10175770

11798000

11907402

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

 


მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

     საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

  1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

 

   1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

 

2.1.1.გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის არხის მოწყობა, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

    ასევე განხორციელდება საქართველოს პრემიერ მინისტრის  08/04/2014 წლის #85 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრებით სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შუხუთი -აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

 

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1.სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

        2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

         2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

          2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

         2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

   2.3.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

         2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 20/04/2014 წლის #471 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები

           2.5. აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

2.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 06)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. 

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1.შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

     4.1.3.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

 

4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

 

     4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     

      4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

       მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

 

4.2.2.ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

 

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

      5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

       5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

          5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

          ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

 

          5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

 

5.2..3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

 

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
  • ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

 

        5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

  5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

           5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

        5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

        5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

5.2.10  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის            და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
         განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანი

ზაციული
 კოდი

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ

წიფო

ბიუჯ

ეტის

ფონდ

ებიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო

ბიუჯ

ეტის

ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

10175770

12566041

6511180

6054861

11907402

3935632

7971770

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

210

233

0

233

235

0

235

 

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7951470

20000

7931470

 

შრომის

ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1919410

0

1919410

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3955932

3915632

40300

01 00

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი

და
 აღმასრულებელი

ორგანოები

1855944

1633218

0

1633218

2406050

0

2406050

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

150

173

0

173

175

0

175

 

ხარჯები

1686710

1630708

0

1630708

2390050

0

2390050

 

შრომის

ანაზღაურება

962404

965899

0

965899

1535700

0

1535700

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

169234

2510

0

2510

16000

0

16000

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

390782

465788

0

465788

678760

0

678760

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

20

26

 

26

26

 

26

 

ხარჯები

378170

463948

0

463948

677060

0

677060

 

შრომის

ანაზღაურება

192995

208795

 

208795

361790

 

361790

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

12612

1840

 

1840

1700

 

1700

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1410250

1137450

0

1137450

1697290

0

1697290

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

130

147

0

147

149

0

149

 

ხარჯები

1253758

1136780

0

1136780

1682990

0

1682990

 

შრომის

ანაზღაურება

769409

757104

0

757104

1173910

0

1173910

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

156492

670

0

670

14300

0

14300

01 03

სარეზერვო

ფონდი

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

 

ხარჯები

48999

29980

0

29980

30000

0

30000

01 04

მაჟორიტარი

დეპუტატის
წარმომადგენლობის

ხარჯი

5913

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5783

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი

წესრიგი და
უსაფრთხოება

467020

329231

0

329231

500020

0

500020

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

60

60

0

60

60

0

60

 

ხარჯები

383967

329231

0

329231

500020

0

500020

 

შრომის

ანაზღაურება

259071

268610

0

268610

383710

0

383710

 

არაფინანსური

ქტივების ზრდა

83053

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო

სიტუაციების

მართვის  საქალაქო

სამსახური

238713

221949

0

221949

342870

0

342870

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

46

46

 

46

46

 

46

 

ხარჯები

212660

221949

0

221949

342870

0

342870

 

შრომის

ანაზღაურება

177302

188129

 

188129

269570

 

269570

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

26053

0

 

 

0

 

 

02 02

შინაგან საქმეთა

სამინისტროს

ადგილობრივი

ორგანოების
 დაფინანსება

108895

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

52895

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

56000

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის

თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების

ხელშეწყობა

119412

107282

0

107282

157150

0

157150

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

14

14

 

14

14

 

14

 

ხარჯები

118412

107282

0

107282

157150

0

157150

 

შრომის

ანაზღაურება

81769

80481

 

80481

114140

 

114140

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1000

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

3581932

7316452

6476380

840072

4564093

3749943

814150

 

ხარჯები

916742

767122

0

767122

814150

0

814150

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2665190

6549330

6476380

72950

3749943

3749943

0

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

1470447

3415255

3342305

72950

2062982

2062982

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1470447

3415255

3342305

72950

2062982

2062982

0

03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

1251075

1964940

1964940

0

2062982

2062982

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

1251075

1964940

1964940

 

2062982

2062982

 

03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

219372

1450315

1377365

72950

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

219372

1450315

1377365

72950

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

798215

2756348

2196576

559772

1311475

696975

614500

 

ხარჯები

640131

559772

0

559772

614500

0

614500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

158084

2196576

2196576

0

696975

696975

0

03 02 01

სარწყავი არხების

და ნაპირსამაგრი

ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

22836

1521016

1521016

0

550863

550863

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

22836

853539

1521016

0

550863

550863

0

03 02 02

დასუფთავების

ღონისძიებები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

 

ხარჯები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსართულიანი

ბინების ფასადებისა
 და სახურავის

რემონტი

79436

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

79436

0

 

 

0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის

რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია

44909

680869

675560

5309

112072

107072

5000

 

ხარჯები

1952

5309

0

5309

5000

0

5000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

42957

675560

675560

 

107072

107072

 

03 02 05

გარე განათება

111252

217814

0

217814

289140

39040

250100

 

ხარჯები

98397

217814

0

217814

250100

0

250100

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

12855

0

 

 

39040

39040

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის

და ამხანაგობებისა

და
 საინვესტიციო

პროექტების

თანადაფინანსების
პროგრამა

8330

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8330

0

0

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები

370300

122014

2714

119300

125000

0

125000

 

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

198363

2714

2714

0

0

0

0

03 03 01

სკვერების

რეაბილიტაცია

73708

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

73708

0

 

0

0

 

0

03 03 02

კეთილმოწყობის

ღონიძიებები

296592

122014

2714

119300

125000

0

125000

 

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

124655

2714

2714

 

0

 

 

03 04

სოფლის

მხარდაჭრის

პროგრამის

ფარგლებში
 განსახორციელებელი

პროექტები

838296

838391

838391

0

820984

820984

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

838296

838391

838391

 

820984

820984

 

03 05

აგრობიზნესცენტრი

104674

88050

0

88050

74650

0

74650

 

ხარჯები

104674

88050

0

88050

74650

0

74650

03 06

საპროექტო

დოკუმენტაციისა

და
 საექსპერტო

მომსახურების
შესყიდვისათვის

გამოყოფილი

თანხა

0

96394

96394

0

169002

169002

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

96394

96394

 

 

169002

 

04 00

განათლება

893614

845496

34800

810696

1412963

153463

1259500

 

ხარჯები

721056

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

172558

0

0

0

165463

153463

12000

04 01

სკოლამდელი

განათლება

874534

845496

34800

810696

1412963

153463

1259500

 

ხარჯები

701976

845496

34800

810696

1247500

0

1247500

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

172558

0

 

 

165463

153463

12000

04 02

ზოგადი განათლების

ხელშეწყობა

19080

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19080

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული

და სპორტული

ღონისძიებები

2715012

1944274

0

1944274

2458826

12226

2446600

 

ხარჯები

1797799

1944274

0

1944274

2446600

0

2446600

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

917213

0

0

0

12226

12226

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1668986

1049765

0

1049765

1458600

0

1458600

 

ხარჯები

851615

1049765

0

1049765

1458600

0

1458600

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

817371

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული

ღონისძიებების
დაფინანსება

820121

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2750

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

817371

0

 

 

0

 

 

05 01 02

...

ლანჩხუთის გურია

0

32783

0

32783

105000

0

105000

 

ხარჯები

0

32783

0

32783

105000

0

105000

05 01 03

ააიპ საფეხბურთო

კლუბი გურია

478200

632482

0

632482

905000

0

905000

 

ხარჯები

478200

632482

0

632482

905000

0

905000

05 01 04

სპორტული ცენტრი

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

 

ხარჯები

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

05 01 05

ფეხბურთის სკოლა

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

 

ხარჯები

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

1000576

854509

0

854509

969226

12226

957000

 

ხარჯები

900734

854509

0

854509

957000

0

957000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99842

0

0

0

12226

12226

0

05 02 01

კულტურის

ცენტრი

291803

278398

0

278398

301000

0

301000

 

ხარჯები

291304

278398

0

278398

301000

0

301000

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

499

0

 

 

0

 

 

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118920

118660

0

118660

142226

12226

130000

 

ხარჯები

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

05 02 03

მუზეუმები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

 

ხარჯები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

05 02 04

სახელოვნებო

სკოლები

302965

207000

0

207000

216800

0

216800

 

ხარჯები

203622

207000

0

207000

216800

0

216800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

99343

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის

განვითარების ცენტრი

52938

52815

0

52815

60900

0

60900

 

ხარჯები

52938

52815

0

52815

60900

0

60900

05 02 06

სოც.

კულტურული

ღონისძიებები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

 

ხარჯები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

45450

40000

0

40000

31000

0

31000

 

ხარჯები

45450

40000

0

40000

31000

0

31000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთელობის

დაცვა და

სოციალური

უზრუნველყოფა

662248

497370

0

497370

565450

20000

545450

 

ხარჯები

662248

497370

0

497370

553150

20000

533150

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

 

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

0

0

 

 

12300

 

12300

06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

დაცვა

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

 

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

06 02

სოციალური

პროგრამები

542613

385980

0

385980

436350

20000

416350

 

ხარჯები

542613

385980

0

385980

436350

20000

416350

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზითთირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

 

ხარჯები

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

 

ხარჯები

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების

ოჯახების

დახმარების

პროგრამა

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

 

ხარჯები

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

06 02 04

სამშობლოს

დაცვისას

დაღუპულთა

და ომის

შემდგომ

გარდაცვლილ

მეომართა

სარიტუალო მომსახურების

და მე-2 მსოფლიო

ომის

მონაწილეთა დახმარების

პროგრამა

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

 

ხარჯები

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

06 02 05

დედათა და

ბავშვთა

დახმარების

პროგრამა

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

 

ხარჯები

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების
 ხელშეწყობის

პროგრამა

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

 

ხარჯები

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

06 02 07

 მძიმე

საცხოვრებელ პირობებში

მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576

111620

0

111620

156000

0

156000

 

ხარჯები

113576

111620

0

111620

156000

0

156000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ

ოჯახთა საშეშე

მერქნით

დახმარების

პროგრამა

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

 

ხარჯები

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

17647

2220

0

2220

0

0

0

 

ხარჯები

17647

2220

0

2220

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა დღის

ცენტრის
თანადაფინანსება

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

 

ხარჯები

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

27684

19658

0

19658

5750

0

5750

 

ხარჯები

27684

19658

0

19658

5750

0

5750

06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

0

4170

0

4170

57500

20000

37500

 

ხარჯები

0

4170

0

4170

57500

20000

37500