„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016164
8
11/04/2014
ვებგვერდი, 14/04/2014
190020020.35.112.016164
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №8

2014 წლის 11 აპრილი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნას  შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 11251367 4124547 7126820
გადასახადები 965894 881056   881056 840000   840000
გრანტები 8557112 11138151 6553681 4584470 10031947 4124547 5907400
სხვა 
შემოსავლები
422482 622363   622363 379420   379420
ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7562600 0 7562600
შრომის
ანაზღაურება
1221475 1234509   1234509 2013210   2013210
საქონელი და
 მომსახურება
1084263 1296688 0 1296688 971060 0 971060
პროცენტი              
სუბსიდიები 3231719 2982162 34800 2947362 4076400 0 4076400
გრანტები              
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 484403   484403 482100   482100
სხვა ხარჯები 6145 16439   16439 19830   19830
               
საოპერაციო
 სალდო
3776966 6627369 6518881 108488 3688767 4124547 -435780
               
არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება
3879982 6510309 6476380 33929 3886147 4124547 -238400
ზრდა 4007248 6551840 6476380 75460 4148347 4124547 23800
კლება 127266 41531   41531 262200   262200
მთლიანი სალდო -103016 117060 42501 74559 -197380 0 -197380
ფინანსური აქტივების
 ცვლილება
-103016 117060 42501 74559 -197380 0 -197380
ზრდა 105388 117060 42501 74559      
კლება 208404 0     197380   197380
               
ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები 10072754 12683101 6553681 6129420 11513567 4124547 7389020
შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 11251367 4124547 7126820
არაფინანსური
 აქტივების კლება
127266 41531   41531 262200   262200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0 0          
ვალდებულებების
ზრდა
0 0          
გადასახდელები 10175770 12566041 6511180 6054861 11710947 4124547 7586400
ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7562600 0 7562600
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248 6551840 6476380 75460 4148347 4124547 23800
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
             
ვალდებულებების
 კლება
             
ნაშთის ცვლილება -103016 117060 42501 74559 -197380 0 -197380

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11251367  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 11251367 4124547 7126820
გადასახადები 965894 881056   881056 840000 0 840000
გრანტები 8557112 11138151 6553681 4584470 10031947 4124547 5907400
სხვა შემოსავლები 422482 622363   622363 379420   379420

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები 965894 881056 0 881056 840000 0 840000
ქონების
 გადასახადი
965894 881056 0 881056 840000 0 840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
294481 172764   172764 190000   190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0     0    
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485 10724   10724 10000   10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687 108962   108962 60000   60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე
557241 588606   588606 580000   580000
სხვა გადასახადები
 ქონებაზე
0 0     0    
სხვა გადასახადები  0 0     0    

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10031947 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები 8557112 11138151 10031947
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8557112 11138151 10031947
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4561600 4584470 5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4341600 4364470 5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
3995512 6553681 4124547
 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2825216 1480663 3303563
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 838296 838408 820984
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 300000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 32000.0 37500.0  
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
  4197110  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
 ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები 422482 622363 379420
შემოსავლები საკუთრებიდან 177779 150084 116000
პროცენტები 104932 49595 30000
რენტა 72847 100489 86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424 75826 55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4784 17075 28000
მოსაკრებელი მშენებლობის
ნებართვისათვის
11639 7588 3000
საქონლისა და მომსახურების
 რეალიზაცია
42209 2788 10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
 და გადასახდელები
42209 2788 10000
სატენდერო მოსაკრებელი      
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 33000 0 0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
9209 2788 10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 201735 386888 253420
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
759 82603  

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7562600  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7562600 0 7562600
შრომის ანაზღაურება 1221475 1234509 0 1234509 2013210 0 2013210
საქონელი და
 მომსახურება
1084263 1296688 0 1296688 971060 0 971060
სუბსიდიები 3231719 2982162 34800 2947362 4076400 0 4076400
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 484403 0 484403 482100 0 482100
სხვა ხარჯები 6145 16439 0 16439 19830 0 19830

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4148347 ლარის ოდენობით,   მათ შორის:
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 169234 2510 11500
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 83053 0 0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2665190 6549330 4013147
განათლება 172558 0 111400
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 917213 0 0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 12300
სულ ჯამი 4007248 6551840 4148347

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების
 კლება
127266 41531 262200
ძირითადი აქტივები 17916 16488 61600
არაწარმოებული აქტივები 109350 25043 200600
მიწა 109350 25043 200600

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
 კოდი
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
 მომსახურება
1855944 1633218 2358380
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1850031 1633218 2358380
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1801032 1603238 2328380
70112  ფინანსური და ფისკალური
 საქმიანობა
48999 29980 30000
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5913 0 0
702 თავდაცვა 119412 107282 151750
7022 სამოქალაქო თავდაცვა 119412 107282 151750
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
347608 221949 338170
7031 პოლიციის სამსახური და
 სახელმწიფო დაცვა
108895 0 0
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 238713 221949 338170
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1575121 3503305 2668121
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
104674 88050 73200
70421 სოფლის მეურნეობა 104674 88050 73200
7045 ტრანსპორტი 1470447 3415255 2594921
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
1470447 3415255 2594921
705 გარემოს დაცვა 531452 336649 357400
7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
 და განადგურება
531452 336649 357400
706 საბინაო კომუნალური
მეურნეობა
1475359 2712627 1798326
7061 ბინათმშენებლობა 79436 0 0
7063 წყალმომარაგება 44909 680869 5000
7064 გარე განათება 111252 217814 250100
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838296 838391 820984
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 401466 975553 722242
707 ჯანმრთელობის დაცვა 119635 111390 129100
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
119635 111390 129100
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0 0 0
708 დასვენება, კულტურა
და რელიგია
2715012 1944274 2191200
7081 მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
1668986 1049765 1218600
7082 მომსახურება კულტურის
სფეროში
1000576 854509 947600
7084 რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450 40000 25000
709 განათლება 893614 845496 1358900
7091 სკოლამდელი აღზრდა 874534 845496 1358900
7092 ზოგადი განათლება 19080 0 0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 19080 0 0
710 სოციალური დაცვა 542613 381810 359600
7104 ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
80492 71303 45000
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 113576 111620 100000
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9163 9630 10000
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
339382 189257 204600
  სულ 10175770 11798000 11710947

 


მუხლი 10. . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

 


მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

       სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

     საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

  1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

   1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

2.1.1.გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

      ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის არხის მოწყობა, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

    ასევე განხორციელდება საქართველოს პრემიერ მინისტრის  08/04/2014 წლის #85 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრებით სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შუხუთი -აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

 

2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1.სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

        2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

         2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

          2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

         2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

   2.3.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

         2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 20/04/2014 წლის #471 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები

           2.5. აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

  1.  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 06)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

 

     

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1.შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

 

     4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     

      4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

       მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

 

4.2.2.ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

 

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

      5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

       5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

 

 

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

          5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

          ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

          5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
  • ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

        5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

  5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

           5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

        5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

        5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება

5.2.10  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის  და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგანი

ზაციული
 კოდი

დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმ

წიფო

ბიუჯე

ტის

ფონდ

ები

დან

გამოყო

ფილი

ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმ

წიფო

ბიუჯე

ტის

ფონდე

ბიდან

გამოყო

ფილი

ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსა

ვლები

სულ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
10175770 12566041 6511180 6054861 11710947 4124547 7586400
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
210 233 0 233 235 0 235
  ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7562600 0 7562600
  შრომის ანაზღაურება 1221475 1234509 0 1234509 2013210 0 2013210
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248 6551840 6476380 75460 4148347 4124547 23800
01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგე

ნლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები

1855944 1633218 0 1633218 2358380 0 2358380
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
150 173 0 173 175 0 175
  ხარჯები 1686710 1630708 0 1630708 2346880 0 2346880
  შრომის ანაზღაურება 962404 965899 0 965899 1634000 0 1634000
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169234 2510 0 2510 11500 0 11500
01 01 მუნიციპალიტეტის
 საკრებულო
390782 465788 0 465788 662510 0 662510
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
20 26   26 26   26
  ხარჯები 378170 463948 0 463948 662010 0 662010
  შრომის ანაზღაურება 192995 208795   208795 400090   400090
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12612 1840   1840 500   500
01 02 მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1410250 1137450 0 1137450 1665870 0 1665870
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
130 147 0 147 149 0 149
  ხარჯები 1253758 1136780 0 1136780 1654870 0 1654870
  შრომის ანაზღაურება 769409 757104 0 757104 1233910 0 1233910
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
156492 670 0 670 11000 0 11000
01 03 სარეზერვო ფონდი 48999 29980 0 29980 30000 0 30000
  ხარჯები 48999 29980 0 29980 30000 0 30000
01 04

მაჟორიტარი

დეპუტატის
წარმომადგენლობის

ხარჯი

5913 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 5783 0 0 0 0 0 0
02 00

თავდაცვა,

საზოგადოებრივი

წესრიგი და
უსაფრთხოება

467020 329231 0 329231 489920 0 489920
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
60 60 0 60 60 0 60
  ხარჯები 383967 329231 0 329231 489920 0 489920
  შრომის ანაზღაურება 259071 268610 0 268610 379210 0 379210
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
83053 0 0 0 0 0 0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური 238713 221949 0 221949 338170 0 338170
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
46 46   46 46   46
  ხარჯები 212660 221949 0 221949 338170 0 338170
  შრომის ანაზღაურება 177302 188129   188129 265070   265070
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
26053 0     0    
02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს

ადგილობრივი

ორგანოების
 დაფინანსება

108895 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 52895 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
56000 0     0    
02 03

ქვეყნის თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა

119412 107282 0 107282 151750 0 151750
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
14 14   14 14   14
  ხარჯები 118412 107282 0 107282 151750 0 151750
  შრომის ანაზღაურება 81769 80481   80481 114140   114140
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1000 0     0    
03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

3581932 7316452 6476380 840072 4823847 4013147 810700
  ხარჯები 916742 767122 0 767122 810700 0 810700
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2665190 6549330 6476380 72950 4013147 4013147 0
03 01

საგზაო  ინფრასტ

რუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

1470447 3415255 3342305 72950 2594921 2594921 0
  ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1470447 3415255 3342305 72950 2594921 2594921 0
03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

1251075 1964940 1964940 0 2594921 2594921 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1251075 1964940 1964940   2594921 2594921  
03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

219372 1450315 1377365 72950 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
219372 1450315 1377365 72950 0    
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215 2756348 2196576 559772 1144960 532460 612500
  ხარჯები 640131 559772 0 559772 612500 0 612500
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
158084 2196576 2196576 0 532460 532460 0
03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836 1521016 1521016 0 532460 532460 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
22836 853539 1521016 0 532460 532460 0
03 02 02 დასუფთავების
ღონისძიებები
531452 336649 0 336649 357400 0 357400
  ხარჯები 531452 336649 0 336649 357400 0 357400
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0 0 0 0 0 0 0
03 02 03

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის

რემონტი

79436 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
79436 0     0    
03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია
44909 680869 675560 5309 5000 0 5000
  ხარჯები 1952 5309 0 5309 5000 0 5000
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
42957 675560 675560   0    
03 02 05 გარე განათება 111252 217814 0 217814 250100 0 250100
  ხარჯები 98397 217814 0 217814 250100 0 250100
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
12855 0     0    
03 02 06

მუნიციპალიტეტის

და ამხანაგობებისა

და
 საინვესტიციო

პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 8330 0 0 0 0 0 0
03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები
370300 122014 2714 119300 125000 0 125000
  ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
198363 2714 2714 0 0 0 0
03 03 01 სკვერების
რეაბილიტაცია
73708 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
73708 0   0 0   0
03 03 02 კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
296592 122014 2714 119300 125000 0 125000
  ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
124655 2714 2714   0    
03 04 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები
838296 838391 838391 0 820984 820984 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
838296 838391 838391   820984 820984  
03 05 აგრობიზნესცენტრი 104674 88050 0 88050 73200 0 73200
  ხარჯები 104674 88050 0 88050 73200 0 73200
03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპორტო

მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0 96394 96394 0 64782 64782 0
  ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0 96394 96394     64782  
04 00 განათლება 893614 845496 34800 810696 1358900 111400 1247500
  ხარჯები 721056 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
172558 0 0 0 111400 111400 0
04 01 სკოლამდელი
განათლება
874534 845496 34800 810696 1358900 111400 1247500
  ხარჯები 701976 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
172558 0     111400 111400  
04 02 ზოგადი განათლების
ხელშეწყობა
19080 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 19080 0 0 0 0 0 0
05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

2715012 1944274 0 1944274 2191200 0 2191200
  ხარჯები 1797799 1944274 0 1944274 2191200 0 2191200
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
917213 0 0 0 0 0 0
05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1668986 1049765 0 1049765 1218600 0 1218600
  ხარჯები 851615 1049765 0 1049765 1218600 0 1218600
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371 0 0 0 0 0 0
05 01 01

სპორტული

ღონისძიებების
დაფინანსება

820121 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 2750 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371 0     0    
05 01 02

შ.პ.ს. ლანჩხუთის

გურია

0 32783 0 32783 105000 0 105000
  ხარჯები 0 32783 0 32783 105000 0 105000
05 01 03 ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
478200 632482 0 632482 665000 0 665000
  ხარჯები 478200 632482 0 632482 665000 0 665000
05 01 04 სპორტული ცენტრი 261541 256500 0 256500 303600 0 303600
  ხარჯები 261541 256500 0 256500 303600 0 303600
05 01 05 ფეხბურთის სკოლა 109124 128000 0 128000 145000 0 145000
  ხარჯები 109124 128000 0 128000 145000 0 145000
05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

1000576 854509 0 854509 947600 0 947600
  ხარჯები 900734 854509 0 854509 947600 0 947600
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99842 0 0 0 0 0 0
05 02 01 კულტურის ცენტრი 291803 278398 0 278398 293600 0 293600
  ხარჯები 291304 278398 0 278398 293600 0 293600
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
499 0     0    
05 02 02 ბიბლიოთეკა 118920 118660 0 118660 130000 0 130000
  ხარჯები 118920 118660 0 118660 130000 0 130000
05 02 03 მუზეუმები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
  ხარჯები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 302965 207000 0 207000 216800 0 216800
  ხარჯები 203622 207000 0 207000 216800 0 216800
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
99343 0 0 0 0 0 0
05 02 05

ტურიზმის

განვითარების

ცენტრი

52938 52815 0 52815 60900 0 60900
  ხარჯები 52938 52815 0 52815 60900 0 60900
05 02 06 სოც.კულტურული ღონისძიებები 63741 38116 0 38116 66300 0 66300
  ხარჯები 63741 38116 0 38116 66300 0 66300
05 03 რელიგიის დაფინანსება 45450 40000 0 40000 25000 0 25000
  ხარჯები 45450 40000 0 40000 25000 0 25000
06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248 497370 0 497370 488700 0 488700
  ხარჯები 662248 497370 0 497370 476400 0 476400
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 119635 111390 0 111390 129100 0 129100
  ხარჯები 119635 111390 0 111390 116800 0 116800
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0 0     12300   12300
06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის

დაცვა

119635 111390 0 111390 129100 0 129100
  ხარჯები 119635 111390 0 111390 116800 0 116800
06 02

სოციალური

პროგრამები

542613 385980 0 385980 359600 0 359600
  ხარჯები 542613 385980 0 385980 359600 0 359600
06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით დაავადებულთა

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032 61144 0 61144 28000 0 28000
  ხარჯები 135032 61144 0 61144 28000 0 28000
06 02 02

მზრუნველობა

მოკლებულთა

უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429 61665 0 61665 65700 0 65700
  ხარჯები 62429 61665 0 61665 65700 0 65700
06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში

გარდაცვლილი

მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

28000 22950 0 22950 30000 0 30000
  ხარჯები 28000 22950 0 22950 30000 0 30000
06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა

დახმარების პროგრამა  

27900 6920 0 6920 18000 0 18000
  ხარჯები 27900 6920 0 6920 18000 0 18000
06 02 05 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 80492 71303 0 71303 45000 0 45000
  ხარჯები 80492 71303 0 71303 45000 0 45000
06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების
 ხელშეწყობის

პროგრამა

10270 5100 0 5100 8100 0 8100
  ხარჯები 10270 5100 0 5100 8100 0 8100
06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი

თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576 111620 0 111620 100000 0 100000
  ხარჯები 113576 111620 0 111620 100000 0 100000
06 02 08 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 30420 9600 0 9600 12300 0 12300
  ხარჯები 30420 9600 0 9600 12300 0 12300
06 02 09 ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება
17647 2220 0 2220 0 0 0
  ხარჯები 17647 2220 0 2220 0 0 0
06 02 10

ბავშვთა დღის

ცენტრის
თანადაფინანსება

9163 9630 0 9630 10000 0 10000
  ხარჯები 9163 9630 0 9630 10000 0 10000
06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების

პროგრამა 

27684 19658 0 19658 5000 0 5000
  ხარჯები 27684 19658 0 19658 5000 0 5000
06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

0 4170 0 4170 37500 0 37500
  ხარჯები 0 4170 0 4170 37500 0 37500