„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/03/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016162
6
28/03/2014
ვებგვერდი, 04/04/2014
190020020.35.112.016162
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება  №6

2014 წლის 28 მარტი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნეს  შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 8463397 1336577 7126820
გადასახადები 965894 881056   881056 840000   840000
გრანტები 8557112 11138151 6553681 4584470 7243977 1336577 5907400
სხვა  შემოსავლები 422482 622363   622363 379420   379420
ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7558800 0 7558800
შრომის
ანაზღაურება
1221475 1234509   1234509 1983210   1983210
საქონელი და
 მომსახურება
1084263 1296688 0 1296688 997260 0 997260
პროცენტი              
სუბსიდიები 3231719 2982162 34800 2947362 4076400 0 4076400
გრანტები              
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 484403   484403 482100   482100
სხვა ხარჯები 6145 16439   16439 19830   19830
               
საოპერაციო სალდო 3776966 6627369 6518881 108488 904597 1336577 -431980
არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება
3879982 6510309 6476380 33929 1098177 1336577 -238400
ზრდა 4007248 6551840 6476380 75460 1360377 1336577 23800
კლება 127266 41531   41531 262200   262200
               
მთლიანი სალდო -103016 117060 42501 74559 -193580 0 -193580
               
ფინანსური აქტივების
 ცვლილება
-103016 117060 42501 74559 -193580 0 -193580
ზრდა 105388 117060 42501 74559      
კლება 208404 0     193580   193580
               
ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები 10072754 12683101 6553681 6129420 8725597 1336577 7389020
შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 8463397 1336577 7126820
არაფინანსური
 აქტივების კლება
127266 41531   41531 262200   262200
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0          

ვალდებულებების ზრდა

0 0          
               
გადასახდელები 10175770 12566041 6511180 6054861 8919177 1336577 7582600
ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7558800 0 7558800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248 6551840 6476380 75460 1360377 1336577 23800
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)              

ვალდებულებების კლება

             
ნაშთის ცვლილება -103016 117060 42501 74559 -193580 0 -193580

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8463397 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2012
წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები 9945488 12641570 6553681 6087889 8463397 1336577 7126820
გადასახადები 965894 881056   881056 840000 0 840000
გრანტები 8557112 11138151 6553681 4584470 7243977 1336577 5907400
სხვა შემოსავლები 422482 622363   622363 379420   379420

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები 965894 881056 0 881056 840000 0 840000
ქონების გადასახადი 965894 881056 0 881056 840000 0 840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 294481 172764   172764 190000   190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0     0    
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485 10724   10724 10000   10000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687 108962   108962 60000   60000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე
557241 588606   588606 580000   580000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0 0     0    
სხვა გადასახადები  0 0     0    

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7243977 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები 8557112 11138151 7243977
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8557112 11138151 7243977
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4561600 4584470 5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი 4341600 4364470 5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3995512 6553681 1336577
 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2825216 1480663 1336577
 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 838296 838408  
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 300000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 32000,0 37500,0  
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
  4197110  

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
 ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები 422482 622363 379420
შემოსავლები საკუთრებიდან 177779 150084 116000
პროცენტები 104932 49595 30000
რენტა 72847 100489 86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424 75826 55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4784 17075 28000
მოსაკრებელი მშენებლობის
 ნებართვისათვის
11639 7588 3000
საქონლისა და მომსახურების
 რეალიზაცია
42209 2788 10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
42209 2788 10000
სატენდერო მოსაკრებელი      
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 33000 0 0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 9209 2788 10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 201735 386888 253420
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
759 82603  

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7558800  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7558800 0 7558800
შრომის ანაზღაურება 1221475 1234509 0 1234509 1983210 0 1983210
საქონელი და მომსახურება 1084263 1296688 0 1296688 997260 0 997260
სუბსიდიები 3231719 2982162 34800 2947362 4076400 0 4076400
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920 484403 0 484403 482100 0 482100
სხვა ხარჯები 6145 16439 0 16439 19830 0 19830

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                       

  მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1360377 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 169234 2510 11500
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 83053 0 0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2665190 6549330 1336577
04 00 განათლება 172558 0 0
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 917213 0 0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 12300
  სულ ჯამი 4007248 6551840 1360377

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების
კლება
127266 41531 262200
ძირითადი აქტივები 17916 16488 61600
არაწარმოებული აქტივები 109350 25043 200600
მიწა 109350 25043 200600

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2012 წლის
 ფაქტი
2013 წლის
ფაქტი
2014 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1855944 1633218 2358380
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1850031 1633218 2358380
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1801032 1603238 2328380
 ფინანსური და  ფისკალური საქმიანობა 48999 29980 30000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5913 0 0
თავდაცვა 119412 107282 147950
სამოქალაქო თავდაცვა 119412 107282 147950
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 347608 221949 338170
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 108895 0 0
ხანძარსაწინააღმდეგო  დაცვა 238713 221949 338170
ეკონომიკური  საქმიანობა 1575121 3503305 1344995
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 104674 88050 73200
სოფლის მეურნეობა 104674 88050 73200
ტრანსპორტი 1470447 3415255 1271795
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1470447 3415255 1271795
გარემოს დაცვა 531452 336649 357400
ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება და განადგურება 531452 336649 357400
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1475359 2712627 444882
ბინათმშენებლობა 79436 0 0
წყალმომარაგება 44909 680869 5000
გარე განათება 111252 217814 250100
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
838296 838391 0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 401466 975553 189782
ჯანმრთელობის დაცვა 119635 111390 129100
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურება 119635 111390 129100
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0 0 0
დასვენება, კულტურა და რელიგია 2715012 1944274 2191200
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1668986 1049765 1218600
მომსახურება კულტურის  სფეროში 1000576 854509 947600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 45450 40000 25000
განათლება 893614 845496 1247500
სკოლამდელი აღზრდა 874534 845496 1247500
ზოგადი განათლება 19080 0 0
საშუალო ზოგადი
განათლება
19080 0 0
სოციალური დაცვა 542613 381810 359600
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 80492 71303 45000
საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა 113576 111620 100000
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9163 9630 10000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 339382 189257 204600
სულ 10175770 11798000 8919177

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შსახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

2.2.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.3.1. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.4.აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნეს მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2. საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3.სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2.ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3.მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3. რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2.მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
  • ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

5.2.5. დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6.ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების  თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.7. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.8. დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9. ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება

5.2.10.მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11.ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის  და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:
ორგანიზა ციული
 კოდი
დასახელება 2012
 წლის
 ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
10175770 12566041 6511180 6054861 8919177 1336577 7582600
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
210 233 0 233 233 0 233
  ხარჯები 6168522 6014201 34800 5979401 7558800 0 7558800
  შრომის
ანაზღაურება
1221475 1234509 0 1234509 1983210 0 1983210
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
4007248 6551840 6476380 75460 1360377 1336577 23800
01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენ

ლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები

1855944 1633218 0 1633218 2358380 0 2358380
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
150 173 0 173 173 0 173
  ხარჯები 1686710 1630708 0 1630708 2346880 0 2346880
  შრომის
ანაზღაურება
962404 965899 0 965899 1604000 0 1604000
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
169234 2510 0 2510 11500 0 11500
01 01 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
390782 465788 0 465788 662510 0 662510
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
20 26   26 26   26
  ხარჯები 378170 463948 0 463948 662010 0 662010
  შრომის
ანაზღაურება
192995 208795   208795 370090   370090
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
12612 1840   1840 500   500
01 02 მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1410250 1137450 0 1137450 1665870 0 1665870
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
130 147 0 147 147 0 147
  ხარჯები 1253758 1136780 0 1136780 1654870 0 1654870
  შრომის
ანაზღაურება
769409 757104 0 757104 1233910 0 1233910
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
156492 670 0 670 11000 0 11000
01 03 სარეზერვო
 ფონდი
48999 29980 0 29980 30000 0 30000
  ხარჯები 48999 29980 0 29980 30000 0 30000
01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი

5913 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 5783 0 0 0 0 0 0
02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

467020 329231 0 329231 486120 0 486120
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
60 60 0 60 60 0 60
  ხარჯები 383967 329231 0 329231 486120 0 486120
  შრომის
ანაზღაურება
259071 268610 0 268610 379210 0 379210
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
83053 0 0 0 0 0 0
02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

238713 221949 0 221949 338170 0 338170
  მომუშავეთა
რიცხოვნება
46 46   46 46   46
  ხარჯები 212660 221949 0 221949 338170 0 338170
  შრომის
ანაზღაურება
177302 188129   188129 265070   265070
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26053 0     0    
02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
 დაფინანსება

108895 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 52895 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
56000 0     0    
02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119412 107282 0 107282 147950 0 147950
  მომუშავეთა
 რიცხოვნება
14 14   14 14   14
  ხარჯები 118412 107282 0 107282 147950 0 147950
  შრომის
ანაზღაურება
81769 80481   80481 114140   114140
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1000 0     0    
03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

3581932 7316452 6476380 840072 2147277 1336577 810700
  ხარჯები 916742 767122 0 767122 810700 0 810700
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2665190 6549330 6476380 72950 1336577 1336577 0
03 01

საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1470447 3415255 3342305 72950 1271795 1271795 0
  ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
1470447 3415255 3342305 72950 1271795 1271795 0
03 01 01 გზების
რეაბილიტაცია
1251075 1964940 1964940 0 1271795 1271795 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
1251075 1964940 1964940   1271795 1271795  
03 01 02 ხიდების
 რეაბილიტაცია
219372 1450315 1377365 72950 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
219372 1450315 1377365 72950 0    
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215 2756348 2196576 559772 612500 0 612500
  ხარჯები 640131 559772 0 559772 612500 0 612500
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
158084 2196576 2196576 0 0 0 0
03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836 1521016 1521016 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
22836 853539 1521016 0 0 0 0
03 02 02 დასუფთავების
ღონისძიებები
531452 336649 0 336649 357400 0 357400
  ხარჯები 531452 336649 0 336649 357400 0 357400
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
0 0 0 0 0 0 0
03 02 03 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის რემონტი
79436 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
79436 0     0    
03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია
44909 680869 675560 5309 5000 0 5000
  ხარჯები 1952 5309 0 5309 5000 0 5000
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
42957 675560 675560   0    
03 02 05 გარე განათება 111252 217814 0 217814 250100 0 250100
  ხარჯები 98397 217814 0 217814 250100 0 250100
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
12855 0     0    
03 02 06

მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და  საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 8330 0 0 0 0 0 0
03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები
370300 122014 2714 119300 125000 0 125000
  ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
198363 2714 2714 0 0 0 0
03 03 01 სკვერების
რეაბილიტაცია
73708 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
73708 0   0 0   0
03 03 02 კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
296592 122014 2714 119300 125000 0 125000
  ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
124655 2714 2714   0    
03 04

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები

838296 838391 838391 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
838296 838391 838391   0    
03 05 აგრობიზნეს
ცენტრი
104674 88050 0 88050 73200 0 73200
  ხარჯები 104674 88050 0 88050 73200 0 73200
03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0 96394 96394 0 64782 64782 0
  ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
0 96394 96394     64782  
04 00 განათლება 893614 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  ხარჯები 721056 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
172558 0 0 0 0 0 0
04 01 სკოლამდელი
განათლება
874534 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  ხარჯები 701976 845496 34800 810696 1247500 0 1247500
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
172558 0     0    
04 02 ზოგადი განათ
ლების ხელშეწყობა
19080 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 19080 0 0 0 0 0 0
05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2715012 1944274 0 1944274 2191200 0 2191200
  ხარჯები 1797799 1944274 0 1944274 2191200 0 2191200
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
917213 0 0 0 0 0 0
05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1668986 1049765 0 1049765 1218600 0 1218600
  ხარჯები 851615 1049765 0 1049765 1218600 0 1218600
  არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817371 0 0 0 0 0 0
05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

820121 0 0 0 0 0 0
  ხარჯები 2750 0 0 0 0 0 0
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
817371 0     0    
05 01 02 შ.პ.ს. ლანჩხუთის
გურია
0 32783 0 32783 105000 0 105000
  ხარჯები 0 32783 0 32783 105000 0 105000
05 01 03 ააიპ საფეხბურთო
კლუბი გურია
478200 632482 0 632482 665000 0 665000
  ხარჯები 478200 632482 0 632482 665000 0 665000
05 01 04 სპორტული
ცენტრი
261541 256500 0 256500 303600 0 303600
  ხარჯები 261541 256500 0 256500 303600 0 303600
05 01 05 ფეხბურთის
სკოლა
109124 128000 0 128000 145000 0 145000
  ხარჯები 109124 128000 0 128000 145000 0 145000
05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

1000576 854509 0 854509 947600 0 947600
  ხარჯები 900734 854509 0 854509 947600 0 947600
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
99842 0 0 0 0 0 0
05 02 01 კულტურის
ცენტრი
291803 278398 0 278398 293600 0 293600
  ხარჯები 291304 278398 0 278398 293600 0 293600
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
499 0     0    
05 02 02 ბიბლიოთეკა 118920 118660 0 118660 130000 0 130000
  ხარჯები 118920 118660 0 118660 130000 0 130000
05 02 03 მუზეუმები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
  ხარჯები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000
05 02 04 სახელოვნებო
სკოლები
302965 207000 0 207000 216800 0 216800
  ხარჯები 203622 207000 0 207000 216800 0 216800
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
99343 0 0 0 0 0 0
05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52938 52815 0 52815 60900 0 60900
  ხარჯები 52938 52815 0 52815 60900 0 60900
05 02 06 სოც.კულტურული ღონისძიებები 63741 38116 0 38116 66300 0 66300
  ხარჯები 63741 38116 0 38116 66300 0 66300
05 03 რელიგიის
დაფინანსება
45450 40000 0 40000 25000 0 25000
  ხარჯები 45450 40000 0 40000 25000 0 25000
06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248 497370 0 497370 488700 0 488700
  ხარჯები 662248 497370 0 497370 476400 0 476400
06 01 ჯანდაცვის
პროგრამები
119635 111390 0 111390 129100 0 129100
  ხარჯები 119635 111390 0 111390 116800 0 116800
  არაფინანსური
 აქტივების ზრდა
0 0     12300   12300
06 01 01

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა

119635 111390 0 111390 129100 0 129100
  ხარჯები 119635 111390 0 111390 116800 0 116800
06 02

სოციალური პროგრამები

542613 385980 0 385980 359600 0 359600
  ხარჯები 542613 385980 0 385980 359600 0 359600
06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032 61144 0 61144 28000 0 28000
  ხარჯები 135032 61144 0 61144 28000 0 28000
06 02 02

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429 61665 0 61665 65700 0 65700
  ხარჯები 62429 61665 0 61665 65700 0 65700
06 02 03 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 28000 22950 0 22950 30000 0 30000
  ხარჯები 28000 22950 0 22950 30000 0 30000
06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  

27900 6920 0 6920 18000 0 18000
  ხარჯები 27900 6920 0 6920 18000 0 18000
06 02 05

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

80492 71303 0 71303 45000 0 45000
  ხარჯები 80492 71303 0 71303 45000 0 45000
06 02 06 ჰუმანიტარული დახმარების
 ხელშეწყობის პროგრამა
10270 5100 0 5100 8100 0 8100
  ხარჯები 10270 5100 0 5100 8100 0 8100
06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576 111620 0 111620 100000 0 100000
  ხარჯები 113576 111620 0 111620 100000 0 100000
06 02 08 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 30420 9600 0 9600 12300 0 12300
  ხარჯები 30420 9600 0 9600 12300 0 12300
06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

17647 2220 0 2220 0 0 0
  ხარჯები 17647 2220 0 2220 0 0 0
06 02 10 ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163 9630 0 9630 10000 0 10000
  ხარჯები 9163 9630 0 9630 10000 0 10000
06 02 11

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 

27684 19658 0 19658 5000 0 5000
  ხარჯები 27684 19658 0 19658 5000 0 5000
06 02 12 ციტრუსის ხელშეწყობა 0 4170 0 4170 37500 0 37500
  ხარჯები 0 4170 0 4170 37500 0 37500