„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016199
44
05/12/2014
ვებგვერდი, 08/12/2014
190020020.35.112.016199
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2014 წლის 5 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 30/12/2013) შეტანილ იქნას  შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11486252

3935632

7550620

გადასახადები

965894

881056

 

881056

890800

 

890800

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

9843032

3935632

5907400

სხვა  შემოსავლები

422482

622363

 

622363

752420

 

752420

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7986270

20000

7966270

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

 

1234509

1799560

 

1799560

საქონელი და მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

1109315

0

1109315

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4402250

0

4402250

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

624920

484403

 

484403

640499

5184

635315

სხვა ხარჯები

6145

16439

 

16439

34646

14816

19830

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3776966

6627369

6518881

108488

3499982

3915632

-415650

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3879982

6510309

6476380

33929

3766332

3915632

-149300

ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3935132

3915632

19500

კლება

127266

41531

 

41531

168800

 

168800

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

ზრდა

105388

117060

42501

74559

 

 

 

კლება

208404

0

 

 

266350

 

266350

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10072754

12683101

6553681

6129420

11655052

3935632

7719420

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11486252

3935632

7550620

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

41531

 

41531

168800

 

168800

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

10175770

12566041

6511180

6054861

11921402

3935632

7985770

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7986270

20000

7966270

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3935132

3915632

19500

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-103016

117060

42501

74559

-266350

0

-266350

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11486252  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012
წლის
 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9945488

12641570

6553681

6087889

11486252

3935632

7550620

გადასახადები

965894

881056

 

881056

890800

0

890800

გრანტები

8557112

11138151

6553681

4584470

9843032

3935632

5907400

სხვა შემოსავლები

422482

622363

 

622363

752420

 

752420

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 890800 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

965894

881056

0

881056

890800

0

890800

ქონების გადასახადი

965894

881056

0

881056

890800

0

890800

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

294481

172764

 

172764

211000

 

211000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15485

10724

 

10724

13600

 

13600

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

98687

108962

 

108962

86200

 

86200

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე

557241

588606

 

588606

580000

 

580000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

0

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9843032 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8557112

11138151

9843032

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8557112

11138151

9843032

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4561600

4584470

5907400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4341600

4364470

5687400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3995512

6516181

3915632

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2825216

1480663

2991735

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838296

838408

820984

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

 

4197110

102913

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი

 

37500

20000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 752420 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

422482

622363

752420

შემოსავლები საკუთრებიდან

177779

150084

174000

პროცენტები

104932

49595

30000

რენტა

72847

100489

144000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

56424

75826

100000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4784

17075

34000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

11639

7588

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42209

2788

32500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42209

2788

32500

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33000

0

22500

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

9209

2788

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

201735

386888

545920

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

759

82603

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7986270  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7986270

20000

7966270

შრომის

ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1799560

0

1799560

საქონელი და

მომსახურება

1084263

1296688

0

1296688

1109315

0

1109315

სუბსიდიები

3231719

2982162

34800

2947362

4402250

0

4402250

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

484403

0

484403

640499

5184

635315

სხვა ხარჯები

6145

16439

0

16439

34646

14816

19830

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3935132  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

კოდი

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

169234

2510

7200

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

83053

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 

2665190

6549330

3737944

04 00

განათლება

172558

0

165462

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

917213

0

12226

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

12300

 

სულ ჯამი

4007248

6551840

3935132

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 168800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

41531

168800

ძირითადი აქტივები

17916

16488

33600

არაწარმოებული აქტივები

109350

25043

135200

მიწა

109350

25043

135200

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის
 ფაქტი

2013 წლის
ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1855944

1633218

2369216

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1850031

1633218

2369216

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1801032

1603238

2336216

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48999

29980

33000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5913

0

0

702

თავდაცვა

119412

107282

161050

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

119412

107282

161050

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

347608

221949

348370

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

108895

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

238713

221949

348370

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1575121

3503305

2157823

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

104674

88050

85465

70421

სოფლის მეურნეობა

104674

88050

85465

7045

ტრანსპორტი

1470447

3415255

2072358

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1470447

3415255

2072358

705

გარემოს დაცვა

531452

336649

359400

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

531452

336649

359400

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1475359

2712627

2045686

7061

ბინათმშენებლობა

79436

0

0

7063

წყალმომარაგება

44909

680869

100073

7064

გარე განათება

111252

217814

289140

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838296

838391

820984

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

401466

975553

835489

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

129100

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119635

111390

129100

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2715012

1944274

2516011

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1668986

1049765

1526600

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1000576

854509

958411

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

45450

40000

31000

709

განათლება

893614

845496

1413962

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874534

845496

1413962

7092

ზოგადი განათლება

19080

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19080

0

0

710

სოციალური დაცვა

542613

381810

420784

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

80492

71303

45000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

113576

111620

156000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9163

9630

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

339382

189257

209784

 

სულ

10175770

11798000

11921402

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 33000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თამარ მეფის, ჩხაიძის, ბარათაშვილის, ნინოშვილის,კვირკველიას, ქუჩების რეაბილიტაცია და სუფსის ცენტრის გზის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, აღმაშენებლის ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ცინცაძის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, გურამიშვილის ქუჩაზე გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის არხის მოწყობა, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის მოასფალტება, ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა გზის გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯიხეთის დედათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ასევე განხორციელდება საქართველოს პრემიერ მინისტრის  08/04/2014 წლის №85 ბრძანებით გამოყოფილი სახსრებით სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ შუხუთი -აცანა-მამათის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულში თბილისის ქუჩაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა, კუპრეიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

2.2.2  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ნიგოითის ადმინისტრაციულ  ერთეულში სოფელ ჯაპანაში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გრიგოლეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 20/04/2014 წლის №471 განკარგულებით გათვალისწინებული პროექტები

2.5. აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

2.6. საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვებისათვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურის სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2.7 ააიპ საგარეო -ეკონომიკური კავშირურთიერთობის , ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამა ახორციელებს ეკონომიკურ კავშირურთიერთობებს , როგორც საქართველოს ფიზიკურ , ისე უცხოეთის ფიზიკურ პირებთან. ასევე ახორციელებს ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისთვის, მასმედიის საშუალებებისათვის მეწარმეებისათვის გაწეული საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მონაწილეობას იღებს საინვესტიციო პოლიტიკის შემუშავებაში.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1.შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2. საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 13.01.2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით მამათის ადმინისტრაციული ერთეულში ბიბლიოთეკების ოთახების შეკეთება.

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
  • ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
  •  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1.  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
  • ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
  • ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9 ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება

5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

5.2.11 ციტრუსის ხელშეწყობა (06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კგ სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის და 1 კგ არასტანდარტულ ციტრუსზე 0,10 ლარის გაცემა.


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

ორგანიზა ციული
 კოდი

დასახელება

2012
 წლის
 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტი

10175770

12566041

6511180

6054861

11921402

3935632

7985770

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

210

233

0

233

165

0

165

 

ხარჯები

6168522

6014201

34800

5979401

7986270

20000

7966270

 

შრომის ანაზღაურება

1221475

1234509

0

1234509

1799560

0

1799560

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

4007248

6551840

6476380

75460

3935132

3915632

19500

01 00

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი

ორგანოები

1855944

1633218

0

1633218

2369216

14816

2354400

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

150

173

0

173

111

0

111

 

ხარჯები

1686710

1630708

0

1630708

2362016

14816

2347200

 

შრომის ანაზღაურება

962404

965899

0

965899

1417250

0

1417250

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

169234

2510

0

2510

7200

0

7200

01 01

მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

390782

465788

0

465788

693860

0

693860

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

26

 

26

22

 

22

 

ხარჯები

378170

463948

0

463948

692160

0

692160

 

შრომის ანაზღაურება

192995

208795

 

208795

361790

 

361790

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12612

1840

 

1840

1700

 

1700

01 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1410250

1137450

0

1137450

1642356

14816

1627540

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

130

147

0

147

89

0

89

 

ხარჯები

1253758

1136780

0

1136780

1636856

14816

1622040

 

შრომის

ანაზღაურება

769409

757104

0

757104

1055460

0

1055460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156492

670

0

670

5500

0

5500

01 03

სარეზერვო ფონდი

48999

29980

0

29980

33000

0

33000

 

ხარჯები

48999

29980

0

29980

33000

0

33000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი

5913

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5783

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

467020

329231

0

329231

509420

0

509420

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

60

60

0

60

54

0

54

 

ხარჯები

383967

329231

0

329231

509420

0

509420

 

შრომის ანაზღაურება

259071

268610

0

268610

382310

0

382310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83053

0

0

0

0

0

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

238713

221949

0

221949

348370

0

348370

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

46

46

 

46

46

 

46

 

ხარჯები

212660

221949

0

221949

348370

0

348370

 

შრომის ანაზღაურება

177302

188129

 

188129

272670

 

272670

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26053

0

 

 

0

 

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
 დაფინანსება

108895

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

52895

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56000

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119412

107282

0

107282

161050

0

161050

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

14

14

 

14

8

 

8

 

ხარჯები

118412

107282

0

107282

161050

0

161050

 

შრომის ანაზღაურება

81769

80481

 

80481

109640

 

109640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,  რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

3581932

7316452

6476380

840072

4562909

3737944

824965

 

ხარჯები

916742

767122

0

767122

824965

0

824965

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2665190

6549330

6476380

72950

3737944

3737944

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1470447

3415255

3342305

72950

2072358

2072358

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1470447

3415255

3342305

72950

2072358

2072358

0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია

1251075

1964940

1964940

0

2072358

2072358

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1251075

1964940

1964940

 

2072358

2072358

 

03 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

219372

1450315

1377365

72950

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219372

1450315

1377365

72950

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798215

2756348

2196576

559772

1290100

675600

614500

 

ხარჯები

640131

559772

0

559772

614500

0

614500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158084

2196576

2196576

0

675600

675600

0

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836

1521016

1521016

0

541487

541487

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22836

853539

1521016

0

541487

541487

0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

 

ხარჯები

531452

336649

0

336649

359400

0

359400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის რემონტი

79436

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79436

0

 

 

0

 

 

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
 ექსპლოატაცია

44909

680869

675560

5309

100073

95073

5000

 

ხარჯები

1952

5309

0

5309

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42957

675560

675560

 

95073

95073

 

03 02 05

გარე განათება

111252

217814

0

217814

289140

39040

250100

 

ხარჯები

98397

217814

0

217814

250100

0

250100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12855

0

 

 

39040

39040

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
 საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8330

0

0

0

0

0

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონიძიებები

370300

122014

2714

119300

125000

0

125000

 

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198363

2714

2714

0

0

0

0

03 03 01

სკვერების რეაბილიტაცია

73708

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73708

0

 

0

0

 

0

03 03 02

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

296592

122014

2714

119300

125000

0

125000

 

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124655

2714

2714

 

0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
 განსახორციელებელი პროექტები

838296

838391

838391

0

820984

820984

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838296

838391

838391

 

820984

820984

 

03 05

აგრობიზნეს ცენტრი

104674

88050

0

88050

65132

0

65132

 

ხარჯები

104674

88050

0

88050

65132

0

65132

03 06

საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0

96394

96394

0

169002

169002

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

96394

96394

 

 

169002

 

03 07

ააიპ საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობის, ინვესტიციების, ტრასპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

0

0

0

0

20333

0

20333

 

ხარჯები

0

0

0

0

20333

0

20333

04 00

განათლება

893614

845496

34800

810696

1413962

165462

1248500

 

ხარჯები

721056

845496

34800

810696

1248500

0

1248500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172558

0

0

0

165462

165462

0

04 01

სკოლამდელი განათლება

874534

845496

34800

810696

1413962

165462

1248500

 

ხარჯები

701976

845496

34800

810696

1248500

0

1248500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172558

0

 

 

165462

165462

0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

19080

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19080

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2715012

1944274

0

1944274

2516011

12226

2503785

 

ხარჯები

1797799

1944274

0

1944274

2503785

0

2503785

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

917213

0

0

0

12226

12226

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1668986

1049765

0

1049765

1526600

0

1526600

 

ხარჯები

851615

1049765

0

1049765

1526600

0

1526600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817371

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

820121

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2750

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817371

0

 

 

0

 

 

05 01 02

... ლანჩხუთის გურია

0

32783

0

32783

105000

0

105000

 

ხარჯები

0

32783

0

32783

105000

0

105000

05 01 03

ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია

478200

632482

0

632482

973000

0

973000

 

ხარჯები

478200

632482

0

632482

973000

0

973000

05 01 04

სპორტული ცენტრი

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

 

ხარჯები

261541

256500

0

256500

303600

0

303600

05 01 05

ფეხბურთის სკოლა

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

 

ხარჯები

109124

128000

0

128000

145000

0

145000

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

1000576

854509

0

854509

958411

12226

946185

 

ხარჯები

900734

854509

0

854509

946185

0

946185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99842

0

0

0

12226

12226

0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

291803

278398

0

278398

301000

0

301000

 

ხარჯები

291304

278398

0

278398

301000

0

301000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499

0

 

 

0

 

 

05 02 02

ბიბლიოთეკა

118920

118660

0

118660

142226

12226

130000

 

ხარჯები

118920

118660

0

118660

130000

0

130000

05 02 03

მუზეუმები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

 

ხარჯები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

302965

207000

0

207000

216800

0

216800

 

ხარჯები

203622

207000

0

207000

216800

0

216800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99343

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52938

52815

0

52815

50085

0

50085

 

ხარჯები

52938

52815

0

52815

50085

0

50085

05 02 06

სოც. კულტურული ღონისძიებები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

 

ხარჯები

63741

38116

0

38116

68300

0

68300

05 03

რელიგიის დაფინანსება

45450

40000

0

40000

31000

0

31000

 

ხარჯები

45450

40000

0

40000

31000

0

31000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248

497370

0

497370

549884

5184

544700

 

ხარჯები

662248

497370

0

497370

537584

5184

532400

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

 

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

 

 

12300

 

12300

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

119635

111390

0

111390

129100

0

129100

 

ხარჯები

119635

111390

0

111390

116800

0

116800

06 02

სოციალური პროგრამები

542613

385980

0

385980

420784

5184

415600

 

ხარჯები

542613

385980

0

385980

420784

5184

415600

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

 

ხარჯები

135032

61144

0

61144

28000

0

28000

06 02 02

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

 

ხარჯები

62429

61665

0

61665

65700

0

65700

06 02 03

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

 

ხარჯები

28000

22950

0

22950

30000

0

30000

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

 

ხარჯები

27900

6920

0

6920

18000

0

18000

06 02 05

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

 

ხარჯები

80492

71303

0

71303

45000

0

45000

06 02 06

ჰუმანიტარული დახმარების  ხელშეწყობის პროგრამა

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

 

ხარჯები

10270

5100

0

5100

8100

0

8100

06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576

111620

0

111620

156000

0

156000

 

ხარჯები

113576

111620

0

111620

156000

0

156000

06 02 08

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

 

ხარჯები

30420

9600

0

9600

12300

0

12300

06 02 09

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
 დაფინანსება

17647

2220

0

2220

0

0

0

 

ხარჯები

17647

2220

0

2220

0

0

0

06 02 10

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

 

ხარჯები

9163

9630

0

9630

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

 

ხარჯები

27684

19658

0

19658

5000

0

5000

06 02 12

ციტრუსის ხელშეწყობა

0

4170

0

4170

42684

5184

37500

 

ხარჯები

0

4170

0

4170

42684

5184

37500