ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/12/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/12/2022
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016356
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
12/12/2022
ვებგვერდი, 13/12/2022
190020020.35.133.016356
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (13/12/2022 - 30/01/2023)

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2022 წლის 12 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის  მეორე პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
2. დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 01 იანვრიდან.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე



დანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23 107 013

30 520 424

37 474 510

37 474 510

0

გადასახადები

14 530 620

17 560 000

20 717 300

20 717 300

0

გრანტები

6 389 767

9 813 326

13 400 000

13 400 000

0

სხვა შემოსავლები

2 186 626

3 147 098

3 357 210

3 357 210

0

ხარჯები

14 632 007

18 270 597

21 867 856

21 867 856

0

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 301 094

2 993 172

2 993 172

0

საქონელი და მომსახურება

1 978 707

2 745 452

2 774 720

2 774 720

0

სუბსიდიები

8 098 931

9 310 367

12 791 176

12 791 176

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 511 451

2 514 936

2 514 936

0

სხვა ხარჯები

776 282

1 402 233

793 852

793 852

0

საოპერაციო სალდო

8 475 006

12 249 827

15 606 654

15 606 654

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 131 429

13 856 191

15 711 186

15 711 186

0

ზრდა

8 139 387

13 856 191

15 711 186

15 711 186

0

კლება

7 958

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

343 577

-1 606 364

-104 532

-104 532

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343 577

-1 606 364

-104 532

-104 532

0

ზრდა

343 577

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

343 577

0

0

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

0

1 606 364

104 532

104 532

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

1 606 364

104 532

104 532

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

23 114 971

30 520 424

37 474 510

37 474 510

0

შემოსავლები

23 107 013

30 520 424

37 474 510

37 474 510

0

არაფინანსური აქტივების კლება

7 958

0

0

0

0

გადასახდელები

22 771 394

32 126 788

37 579 042

37 579 042

0

ხარჯები

14 632 007

18 270 597

21 867 856

21 867 856

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 139 387

13 856 191

15 711 186

15 711 186

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

343 577

-1 606 364

-104 532

-104 532

0

 


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37 474 510ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

23 107 013

30 520 424

37 474 510

37 474 510

0

გადასახადები

14 530 620

17 560 000

20 717 300

20 717 300

0

გრანტები

6 389 767

9 813 326

13 400 000

13 400 000

0

სხვა შემოსავლები

2 186 626

3 147 098

3 357 210

3 357 210

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 717 300  ლარის ოდენობით.

დასახელება

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

14 530 620

17 560 000

20 717 300

20 717 300

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 617 127

12 570 000

15 717 300

15 717 300

 

ქონების გადასახადი

4 913 493

4 990 000

5 000 000

5 000 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 044 538

4 223 000

4 133 000

4 133 000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

73 416

50 000

73 000

73 000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

76 669

42 000

76 000

76 000

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

718 870

675 000

718 000

718 000

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 400 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

6 389 767

9 813 326

13 400 000

13 400 000

0

უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 

229 959

0

0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

5 054 794

8 179 558

12 300 000

12 300 000

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906 164

0

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

303 249

520 000

1 100 000

1 100 000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

125 560

883 809

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

125 560

883 809

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

125 560

883 809

0

 0

 


მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 357 210 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი

შემოსავ ლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

2 186 626

3 147 098

3 357 210

3 357 210

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

317 556

320 953

207 344

207 344

0

პროცენტები

157 638

191 268

70 344

70 344

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

157 638

191 268

70 344

70 344

 

რენტა

159 918

129 685

137 000

137 000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

72 311

40 600

45 000

45 000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

87 607

89 085

92 000

92 000

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 244 743

1 913 573

2 320 866

2 320 866

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1 211 065

1 773 573

2 180 866

2 180 866

0

სანებართვო მოსაკრებელი

26 684

37 175

105 000

105 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

26 684

37 175

105 000

105 000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

1 400

1 400

1 400

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1 143 662

1 695 983

2 034 966

2 034 966

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40 506

39 000

39 500

39 500

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

13

15

0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

33 678

140 000

140 000

140 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

33 678

140 000

140 000

140 000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

483 355

740 725

737 000

737 000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140 972

171 847

92 000

92 000

 

 


თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 


მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
21 867 856ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 632 007

18 270 597

21 867 856

21 867 856

0

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 301 094

2 993 172

2 993 172

0

საქონელი და მომსახურება

1 978 707

2 745 452

2 774 720

2 774 720

0

სუბსიდიები

8 098 931

9 310 367

12 791 176

12 791 176

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 511 451

2 514 936

2 514 936

0

სხვა ხარჯები

776 282

1 402 233

793 852

793 852

0

 


მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 711 186ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა15 711 186 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11 870

499 466

436 940

436 940

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 880 512

7 296 617

12 500 000

12 500 000

0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

50 400

100 000

0

0

 

განათლება

1 444 380

1 102 968

2 772 246

2 772 246

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

245 548

168 136

2 000

2 000

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 506 677

4 689 004

0

0

0

სულ ჯამი

8 139 387

13 856 191

15 711 186

15 711 186

0

 

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარისდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

7,958

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

11,811

0

0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

-3,853

0

0

0

0

მიწა

-3,853

0

0

 

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 579 042 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც

კლას. 

კოდი

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

2023 წლის  პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 076 734

4 978 634

6 414 895

6 414 895

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

3 076 734

4 978 634

6 354 895

6 354 895

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 076 734

4 587 087

5 949 895

5 949 895

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

391 547

405 000

405 000

0

7,2

თავდაცვა

72 670

66 890

113 145

113 145

0

7,21

 სამოქალაქო თავდაცვა

72 670

66 890

113 145

113 145

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

981 555

2 412 441

5 300 000

5 300 000

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

329 550

330 000

0

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

329 550

330 000

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

652 005

2 082 441

5 300 000

5 300 000

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

652 005

2 082 441

5 300 000

5 300 000

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 688 157

1 714 671

1 587 074

1 587 074

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

441 212

491 011

559 674

559 674

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 246 945

1 223 660

1 027 400

1 027 400

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4 223 905

7 543 614

10 614 214

10 614 214

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

257 408

1 938 264

5 700 000

5 700 000

0

7,63

წყალმომარაგება

2 010 067

3 191 674

2 040 392

2 040 392

0

7,64

გარე განათება

415 932

833 890

550 000

550 000

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 540 499

1 240 657

1 554 970

1 554 970

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

675 051

1 350 138

1 281 690

1 281 690

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

675 051

1 350 138

1 281 690

1 281 690

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 313 469

1 705 756

1 849 650

1 849 650

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

381 862

389 541

194 270

194 270

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

913 787

1 295 215

1 610 180

1 610 180

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17 820

21 000

45 200

45 200

0

7,9

განათლება

5 933 928

6 420 126

9 126 178

9 126 178

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

4 170 232

4 886 032

5 647 620

5 647 620

0

7,92

ზოგადი განათლება

0

117 302

700 000

700 000

 

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 763 696

1 416 792

2 778 558

2 778 558

0

7 10

სოციალური დაცვა

4 805 925

5 934 518

1 292 196

1 292 196

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

116 631

121 908

171 696

171 696

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4 689 294

5 812 610

1 120 500

1 120 500

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22 771 394

32 126 788

37 579 042

37 579 042

0

 


თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანისალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, 
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა – 0ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343,577

-1,563,464

0

0

0

ზრდა

343,577

42,900

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

343,577

0

0

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

42,900

0

 

 

კლება

0

1,606,364

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

1,606,364

0

 

 

 


მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.

ოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

 

 

 

სესხები

 

 

 

კლება

0

 0

სესხები

 

 

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 


თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  • წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
  • ინფრასტრუქტურა; (02 00)
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
  • განათლება; (04 00)
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

 

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

 

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 523 040

1

01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 063 040

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 023 274

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 926 621

-

01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

113 145

2

01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

460 000

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

60 000

 

 

 

 

                                      

                                   

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

II

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

15 919 214

 

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და

კეთილმოწყობის სამმართველო

768 852

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

5 300 000

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

1 000 000

 

 

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო

გზის რეაბილიტაცია

 

146 317

 

 

 სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის

საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

82 101

 

 

 სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის

საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

82 805

 

 

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ

სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა

 

61 540

 

 

 სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

 

89 998

 

 

 სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი მერაბ შარაძის

საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

45 214

 

 

სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ

დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

117 598

 

 

 სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის

საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

58 678

 

 

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან

იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

33 848

 

 

 სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი

სახლიდან ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

32 911

 

 

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის

საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

154 204

 

 

სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.

 

169 974

 

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების

მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

(მათ შორის)

4 300 000

1

 

სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

68183,52

2

 

სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

26936

3

 

სოფელ მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

61028,74

4

 

 სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით

შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

86818

5

 

სოფელ განთიადში ლიანა დევაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის გაბიონის მოწყობა

11968,39

6

 

სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

55815,3

7

 

სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

80953,31

8

 

სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს, რემზი

ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

67222,01

9

 

სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

20703

10

 

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

40618

11

 

სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ

სახლთან გაბიონის მოწყობა

47221,6

12

 

სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

49632

13

 

სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

50600

14

 

სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა

სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

54254

15

 

სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

36843,3

16

 

სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

52970,38

17

 

სოფელ მახვილაურში,ილია თურმანიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

40596,84

18

 

სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

70018,08

19

 

სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

70492,12

20

 

სოფელ თხილნარში (მურმანეთი) ზვიად მიქელაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

60040,56

21

 

სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან

შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობა

62441

22

 

სოფელ მახოში ლია გოგიძის, თენგიზ გოგიძის საცხოვრებელ

სახლთან გაბიონის მოწყობა

26717

23

 

სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

8849

24

 

სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

20703

25

 

სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა

სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

21319

26

 

სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

19853

27

 

სოფელ თხილნარში(აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის და გაბიონის მოწყობა

50353

28

 

სოფელ ზედა თხილნარში, დურმიშხან დუმბაძის სახლის მიმართულებით

შიდა სასოფლო გზაზე  ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

14747,35

29

 

სოფელ მახოში ანა თურმანიძის,შოთა გაბაიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

37157,89

30

 

სოფელ მახოში,მერაბ კაკალაძის (არჩილ კაკალაძე) საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

13904,36

31

 

სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელი სახლთან შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

21355,56

32

 

სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

11984,55

33

 

 სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

60543

34

 

სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

52963

35

 

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

16524

36

 

სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელი სახლთან

შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

45710

37

 

სოფელ განახლებაში,მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი

კედლის მოწყობა

24227,07

38

 

სოფელ განახლებაში,გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან „ახალშენი-განახლება„

შიდა სასოფლო გზაზე, ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

41401,19

39

 

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში,ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

21487,58

40

 

სოფელ ზედა ახალშენში, ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ

საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის კედლის მოწყობა

16149,5

41

 

სოფელ მნათობში როლანდ ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი

კედლის მოწყობა

142732,48

42

 

სოფელ ფერიაში,თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან,შიდა სასოფლო გზაზე

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

16583,18

43

 

სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

30580

44

 

სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

11626

45

 

სოფელ ქვედა სამებაში,დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

40452,67

46

 

სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

69861,01

47

 

სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

55008

48

 

სოფელ ახალშენში მიქელაძეების უბანში მინდია დევაძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

68735,22

49

 

სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

59667

50

 

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

27933

51

 

სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის, რომან ფოთელიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

76379

52

 

სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

79060,16

53

 

სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

88641,81

54

 

სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის და გაბიონის მოწყობა

49745

55

 

სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

48539

56

 

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

61111

57

 

სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

14158,73

58

 

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

49510,52

59

 

სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი მოწყობა

52643,93

60

 

სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი

კედლის მოწყობის სამუშაოები

162274,37

61

 

სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე

ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

24816

62

 

სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

20168,11

63

 

 სოფელ სალიბაურში „ბართოღლის სირთის“ მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

33513

64

 

სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის , თორნიკე დოლიძის საცხოვრებელ

სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

36843

65

 

სოფელ კაპრეშუმში ლილი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი

გაბიონის მოწყობა

16287,47

66

 

სოფელ წინსვლაში,ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან, შიდა სასოფლო

გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

11626,25

67

 

სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან

ფერდსამაგრი გაბიონის კედლის მოწყობა

15740,68

68

 

სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ

შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

122424,74

69

 

გამოსაცხადებელი ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა

1172033,47

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 590 392

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 040 392

2.2

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1 340 392

2.3

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა

რეაბილიტაცია მათ შორის:

700 000

 

 

სოფელი მახო სიმონეთი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

209997

 

 

სოფელი მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

537840

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

550 000

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550 000

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5 700 000

3.1.

02 03 04

 სოციალური სახლის მშენებლობა

4 000 000

3.2.

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა

(ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

200 000

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული

ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1 500 000

3.3.1.

02 03 07

 სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა

(სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა)

1 500 000

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო,

სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1 020 000

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

5 000

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით

საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო

რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო

დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი

ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა-ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა)

გეოლოგიური დასკვნები

15 000

4.3.

02 04 03

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1 000 000

5

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

539 970

 

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

 

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

 

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

 

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის – 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

 

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

 

2.5  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,587,074

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1,587,074

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური”

1,027,400

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

559,674

 

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

 

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

 

4. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტ

IV

04 00

განათლება

8 490 866

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5 647 620

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

5 647 620

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

2 072 246

2.1.

04 01 01

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

1 500 000

 

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

258 200

 

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

314 046

3

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

771 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

71 000

3.2

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

700 000

 

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

700 000

 

 

სოფელ მასაურას დაწყებით სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

552104

 

 

სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

61152

 

 

სოფელ ზედა ახალშენი.(ხეღრუ) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

 

 

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერაპროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

 

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერამუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

 

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 484 962

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

829 582

1.1.

05 01 01

()იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

635 312

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

22 500

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

171 770

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

171 770

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 610 180

2.1.

05 02 01

... ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 552 180

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

58 000

3

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

45 200

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45 200

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერაპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

 

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

 

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის პროექტი

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 573 886

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1 281 690

1.1.

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

4 000

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32 620

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190 050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

25 420

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

93 600

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

105 000

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

5 000

1.8.

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

117 000

1.9.

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400 000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

309 000

2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 292 196

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

171 696

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 100

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35 000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20 000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

871 200

 

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

 

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).


თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 15.  ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22 771 394

32 126 788

37 579 042

37 579 042

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

 

ხარჯები

14 632 007

18 270 597

21 867 856

21 867 856

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 301 094

2 993 172

2 993 172

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1 978 707

2 745 452

2 774 720

2 774 720

0

 

სუბსიდიები

8 098 931

9 310 367

12 791 176

12 791 176

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 511 451

2 514 936

2 514 936

0

 

სხვა ხარჯები

776 282

1 402 233

793 852

793 852

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 139 387

13 856 191

15 711 186

15 711 186

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 149 404

5 040 624

6 523 040

6 523 040

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 137 534

4 541 158

6 086 100

6 086 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 301 094

2 993 172

2 993 172

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

997 020

1 403 742

1 401 576

1 401 576

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 465

27 843

11 000

11 000

0

 

სხვა ხარჯები

79 286

808 479

480 352

480 352

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

499 466

436 940

436 940

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 149 404

4 653 977

6 063 040

6 063 040

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

 

ხარჯები

3 137 534

4 154 511

5 686 100

5 686 100

0

 

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 301 094

2 993 172

2 993 172

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

997 020

1 403 742

1 401 576

1 401 576

0

 

პროცენტი

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17 465

27 843

11 000

11 000

0

 

სხვა ხარჯები

79 286

421 832

80 352

80 352

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

499 466

376 940

376 940

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

663 755

868 443

1 023 274

1 023 274

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

27

27

27

0

 

ხარჯები

663 755

868 443

1 023 274

1 023 274

0

 

შრომის ანაზღაურება

478 310

603 284

736 032

736 032

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

132 935

184 941

206 890

206 890

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13 965

7 108

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

38 545

73 110

80 352

80352

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 412 979

3 718 644

4 926 621

4 926 621

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

117

117

117

0

 

ხარჯები

2 401 109

3 219 178

4 549 681

4 549 681

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 494 943

1 632 520

2 152 495

2 152 495

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

861 925

1 217 201

1 186 186

1 186 186

0

 

სუბსიდიები

0

0

1 200 000

1 200 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 500

20 735

11 000

11 000

0

 

სხვა ხარჯები

40 741

348 722

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

499 466

376 940

376 940

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72 670

66 890

113 145

113 145

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

5

0

 

ხარჯები

72 670

66 890

113 145

113 145

0

 

შრომის ანაზღაურება

70 510

65 290

104 645

104 645

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2 160

1 600

8 500

8 500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

386 647

460 000

460 000

0

 

ხარჯები

0

386 647

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

386 647

400 000

400 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

386 647

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

0

386 647

400 000

400 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

386 647

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

60 000

60 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

60 000

0

02 00

 ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 205 460

9 960 955

15 919 214

15 919 214

0

 

ხარჯები

2 324 948

2 664 338

3 419 214

3 419 214

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

418 721

570 870

570 000

570 000

0

 

სუბსიდიები

1 457 621

1 726 439

2 649 214

2 649 214

0

 

სხვა ხარჯები

448 606

367 029

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 880 512

7 296 617

12 500 000

12 500 000

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

0

302 100

768 852

768 852

0

 

სუბსიდიები

0

302 100

768 852

768 852

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

0

 

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

652 005

2 082 441

5 300 000

5 300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652 005

2 082 441

5 300 000

5 300 000

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

1 338 931

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 338 931

0

 

 

02 01 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 747

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 747

0

0

 

 

02 01 03

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

17 171

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 171

0

0

 

 

02 01 04

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

57 437

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 437

0

0

 

 

02 01 05

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

111 157

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 157

0

0

 

 

02 01 06

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

106 545

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 545

0

0

 

 

02 01 07

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

119 308

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 308

0

0

 

 

02 01 08

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6 456

97 418

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 456

97 418

0

 

 

02 01 09

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 378

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 378

0

0

 

 

02 01 10

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

66 269

48 279

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 269

48 279

0

 

 

02 01 11

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

23 539

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 539

0

0

 

 

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

597 813

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

597 813

0

 

 

02 01 13

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

0

0

1 000 000

1 000 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 000 000

1 000 000

 

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

4 300 000

4 300 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 300 000

4 300 000

 

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 425 999

4 025 564

2 590 392

2 590 392

0

 

ხარჯები

1 472 240

1 530 029

1 890 392

1 890 392

0

 

სუბსიდიები

1 057 518

980 029

1 340 392

1 340 392

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

953 759

2 495 535

700 000

700 000

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 010 067

3 191 674

2 040 392

2 040 392

0

 

ხარჯები

1 057 518

980 029

1 340 392

1 340 392

0

 

სუბსიდიები

1 057 518

980 029

1 340 392

1 340 392

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

952 549

2 211 645

700 000

700 000

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 057 518

151 412

0

0

0

 

ხარჯები

1 057 518

151 412

0

0

0

 

სუბსიდიები

1 057 518

151 412

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

 

 

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

828 617

1 340 392

1 340 392

0

 

სუბსიდიები

0

828 617

1 340 392

1 340 392

 

02 02 01 04

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67 568

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 568

0

0

 

 

02 02 01 05

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

100 254

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 254

0

0

 

 

02 02 01 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

160 093

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 093

0

0

 

 

02 02 01 07

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

50 877

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 877

0

0

 

 

02 02 01 08

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

30 849

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 849

0

0

 

 

02 02 01 09

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

106 984

133 225

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 984

133 225

0

 

 

02 02 01 10

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

350 000

2 078 420

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350 000

2 078 420

0

 

 

02 02 01 11

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

85 923

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 923

0

0

 

 

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცა

0

0

700 000

700 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

700 000

700 000

 

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

415 932

833 890

550 000

550 000

0

 

ხარჯები

414 722

550 000

550 000

550 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

414 722

550 000

550 000

550 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 210

283 890

0

0

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

414 722

550 000

550 000

550 000

0

 

ხარჯები

414 722

550 000

550 000

550 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

414 722

550 000

550 000

550 000

0

 

       ოფისის ხარჯები

256 128

300 000

290 000

290 000

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

158 594

250 000

260 000

260 000

 

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

1 210

283 890

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 210

283 890

0

 

 

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

257 408

1 975 293

5 700 000

5 700 000

0

 

ხარჯები

119 056

37 029

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

119 056

37 029

200 000

200 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 352

1 938 264

5 500 000

5 500 000

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

119 056

37 029

0

0

0

 

ხარჯები

119 056

37 029

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

119 056

37 029

0

 

 

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

0

72 298

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 298

0

 

 

02 03 03

 სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

138 352

876 022

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 352

876 022

0

 

 

02 03  04

 სოციალური სახლის მშენებლობა

0

500 000

4 000 000

4 000 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

500 000

4 000 000

4 000 000

 

02 03 05

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

315 955

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

315 955

0

 

 

02 03 06

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

173 989

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

173 989

0

 

 

02 03 07

 სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა (სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა)

0

0

1 500 000

1 500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

1 500 000

 

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

0

0

200 000

200 000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

200 000

200 000

 

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

117 999

705 587

1 020 000

1 020 000

0

 

ხარჯები

3 999

20 870

20 000

20 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 999

20 870

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 000

684 717

1 000 000

1 000 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

4 900

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

0

4 900

5 000

5 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

4 900

5 000

5 000

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

3 999

15 970

15 000

15 000

0

 

ხარჯები

3 999

15 970

15 000

15 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

3 999

15 970

15 000

15 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

114 000

684 717

1 000 000

1 000 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 000

684 717

1 000 000

1 000 000

 

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

516 336

539 970

539 970

539 970

0

 

ხარჯები

400 103

444 310

539 970

539 970

0

 

სუბსიდიები

400 103

444 310

539 970

539 970

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116 233

95 660

0

0

 

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

329 550

330 000

0

0

0

 

ხარჯები

329 550

330 000

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

329 550

330 000

0

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

329 550

330 000

0

0

0

 

ხარჯები

329 550

330 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

329 550

330 000

0

 

 

02 06 02

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.

0

500 000

0

0

0

 

ხარჯები

0

500 000

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

500 000

0

 

 

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

906 164

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

906 164

0

0

 

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 688 157

1 714 671

1 587 074

1 587 074

0

 

ხარჯები

1 637 757

1 614 671

1 587 074

1 587 074

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

491 011

559 674

559 674

0

 

სუბსიდიები

1 196 545

1 123 660

1 027 400

1 027 400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

100 000

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 688 157

1 714 671

1 587 074

1 587 074

0

 

ხარჯები

1 637 757

1 614 671

1 587 074

1 587 074

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

491 011

559 674

559 674

0

 

სუბსიდიები

1 196 545

1 123 660

1 027 400

1 027 400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

100 000

0

0

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 246 945

1 223 660

1 027 400

1 027 400

0

 

ხარჯები

1 196 545

1 123 660

1 027 400

1 027 400

0

 

სუბსიდიები

1 196 545

1 123 660

1 027 400

1 027 400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

100 000

0

0

 

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

441 212

491 011

559 674

559 674

0

 

ხარჯები

441 212

491 011

559 674

559 674

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

491 011

559 674

559 674

0

04 00

განათლება

5 548 529

5 919 121

8 490 866

8 490 866

0

 

ხარჯები

4 104 149

4 816 153

5 718 620

5 718 620

0

 

სუბსიდიები

4 062 734

4 717 653

5 557 300

5 557 300

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

45 000

90 320

90 320

0

 

სხვა ხარჯები

41 415

53 500

71 000

71 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 380

1 102 968

2 772 246

2 772 246

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5 507 114

5 748 319

7 719 866

7 719 866

0

 

ხარჯები

4 062 734

4 762 653

5 647 620

5 647 620

0

 

სუბსიდიები

4 062 734

4 717 653

5 557 300

5 557 300

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

45 000

90 320

90 320

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 380

985 666

2 072 246

2 072 246

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 170 232

4 886 032

5 647 620

5 647 620

0

 

სუბსიდიები

4 062 734

4 717 653

5 557 300

5 557 300

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

45 000

90 320

90 320

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 498

123 379

0

0

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
 

1 336 882

862 287

2 072 246

2 072 246

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 336 882

862 287

2 072 246

2 072 246

 

04 01 02 01

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
 

0

0

1 500 000

1 500 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

1 500 000

 

04 01 02 02

 ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 336 882

562 287

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 336 882

562 287

0

 

 

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

0

150 000

258 200

258 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

258 200

258 200

 

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

150 000

314 046

314 046

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

314 046

314 046

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

41 415

170 802

771 000

771 000

0

 

ხარჯები

41 415

53 500

71 000

71 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

41 415

53 500

71 000

71 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 302

700 000

700 000

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

41 415

53 500

71 000

71 000

0

 

ხარჯები

41 415

53 500

71 000

71 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

41 415

53 500

71 000

71 000

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

0

117 302

700 000

700 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 302

700 000

700 000

0

04 02 02 01

 დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

117 302

700 000

700 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

117 302

700 000

700 000

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 698 868

2 206 761

2 484 962

2 484 962

0

 

ხარჯები

1 453 320

2 038 625

2 482 962

2 482 962

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

150 572

103 200

103 200

0

 

სუბსიდიები

1 382 031

1 742 615

2 357 262

2 357 262

0

 

სხვა ხარჯები

71 289

145 438

22 500

22 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245 548

168 136

2 000

2 000

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

767 261

890 546

829 582

829 582

0

 

ხარჯები

521 713

726 910

829 582

829 582

0

 

სუბსიდიები

502 958

631 460

807 082

807 082

0

 

სხვა ხარჯები

18 755

95 450

22 500

22 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245 548

163 636

0

0

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

385 399

501 005

635 312

635 312

0

 

ხარჯები

382 649

497 280

635 312

635 312

0

 

სუბსიდიები

382 649

497 280

635 312

635 312

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 750

3 725

0

0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

18 755

95 450

22 500

22 500

0

 

ხარჯები

18 755

95 450

22 500

22 500

0

 

სხვა ხარჯები

18 755

95 450

22 500

22 500

 

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

120 309

134 180

171 770

171 770

0

 

ხარჯები

120 309

134 180

171 770

171 770

0

 

სუბსიდიები

120 309

134 180

171 770

171 770

 

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

120 309

134 180

171 770

171 770

0

 

ხარჯები

120 309

134 180

171 770

171 770

0

 

სუბსიდიები

120 309

134 180

171 770

171 770

 

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

242 798

159 911

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 798

159 911

0

0

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

242 798

159 911

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 798

159 911

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

913 787

1 295 215

1 610 180

1 610 180

0

 

ხარჯები

913 787

1 290 715

1 608 180

1 608 180

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

142 008

58 000

58 000

0

 

სუბსიდიები

879 073

1 111 155

1 550 180

1 550 180

0

 

სხვა ხარჯები

34 714

37 552

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 500

2 000

2 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

879 073

1 115 655

1 552 180

1 552 180

0

 

ხარჯები

879 073

1 111 155

1 550 180

1 550 180

0

 

სუბსიდიები

879 073

1 111 155

1 550 180

1 550 180

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 500

2 000

2 000

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

34 714

179 560

58 000

58 000

0

 

ხარჯები

34 714

179 560

58 000

58 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

142 008

58 000

58 000

0

 

სხვა ხარჯები

34 714

37 552

0

 

 

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

17 820

21 000

45 200

45 200

0

 

ხარჯები

17 820

21 000

45 200

45 200

0

 

სხვა ხარჯები

17 820

12 436

0

0

 

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17 820

21 000

45 200

45 200

0

 

ხარჯები

17 820

21 000

45 200

45 200

0

 

სხვა ხარჯები

17 820

12 436

0

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

5 480 976

7 284 656

2 573 886

2 573 886

0

 

ხარჯები

1 974 299

2 595 652

2 573 886

2 573 886

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

121 754

129 257

140 270

140 270

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 716 859

2 438 608

2 413 616

2 413 616

0

 

სხვა ხარჯები

135 686

27 787

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 506 677

4 689 004

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

675 051

1 350 138

1 281 690

1 281 690

0

 

ხარჯები

662 626

1 311 144

1 281 690

1 281 690

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

121 754

129 257

140 270

140 270

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

105 863

112 184

136 270

136 270

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15 891

17 073

4 000

4 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

538 688

1 174 100

1 141 420

1 141 420

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

7 787

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

38 994

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

18 075

24 860

4 000

4 000

0

 

ხარჯები

18 075

24 860

4 000

4 000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

15 891

17 073

4 000

4 000

0

 

სხვა ხარჯები

2 184

7 787

0

 

 

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

28 475

32 620

32 620

32 620

0

 

ხარჯები

28 475

32 620

32 620

32 620

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28 475

32 620

32 620

32 620

 

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151 428

179 200

190 050

190 050

0

 

ხარჯები

151 428

179 200

190 050

190 050

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

10 428

10 000

17 250

17 250

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

169 200

172 800

172800

 

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 235

13 384

25 420

25 420

0

 

ხარჯები

10 235

13 384

25 420

25 420

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

10 235

13 384

25 420

25 420

0

 

       სამედიცინო ხარჯები

10 235

13 384

25 420

25 420

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

88 800

93 600

93 600

0

 

ხარჯები

85 200

88 800

93 600

93 600

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

88 800

93 600

93 600

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

56 700

61 600

105 000

105 000

0

 

ხარჯები

56 700

61 600

105 000

105 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56 700

61 600

105 000

105 000

 

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 000

5 000

0

0

0

 

ხარჯები

3 000

5 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 000

5 000

0

 

 

06 01 09

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

0

0

5 000

5 000

0

 

ხარჯები

0

0

5 000

5 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

5 000

5 000

 

06 01 10

 0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

75 210

76 680

117 000

117 000

0

 

ხარჯები

75 210

76 680

117 000

117 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75 210

76 680

117 000

117 000

 

06 01 11

 მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

234 303

520 000

400 000

400 000

0

 

ხარჯები

234 303

520 000

400 000

400 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234 303

520 000

400 000

400 000

 

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

309 000

309 000

309 000

0

 

ხარჯები

0

309 000

309 000

309 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

309 000

309 000

309 000

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

12 425

38 994

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

38 994

0

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

38 994

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 994

0

 

 

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

12 425

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

0

0

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4 805 925

5 934 518

1 292 196

1 292 196

0

 

ხარჯები

1 311 673

1 284 508

1 292 196

1 292 196

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 178 171

1 264 508

1 272 196

1 272 196

0

 

სხვა ხარჯები

133 502

20 000

20 000

20 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 494 252

4 650 010

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

116 631

121 908

171 696

171 696

0

 

ხარჯები

116 631

121 908

171 696

171 696

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116 631

121 908

171 696

171 696

 

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2 600

3 600

4 100

4 100

0

 

ხარჯები

2 600

3 600

4 100

4 100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 300

3 600

4 100

4 100

 

 

სხვა ხარჯები

300

0

0

 

 

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

80 000

117 000

0

0

0

 

ხარჯები

80 000

117 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77 000

113 000

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

3 000

4 000

0

 

 

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

25 000

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

19 000

25 000

25 000

25 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 000

25 000

25 000

25 000

 

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

35 000

35 000

35 000

0

 

ხარჯები

36 000

35 000

35 000

35 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35 000

35 000

35 000

35 000

 

 

სხვა ხარჯები

1 000

0

0

 

 

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

12 000

12 200

12 200

0

 

ხარჯები

12 200

12 000

12 200

12 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 200

12 000

12 200

12 200

 

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

 

 

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20 000

16 000

20 000

20 000

0

 

ხარჯები

20 000

16 000

20 000

20 000

0

 

სხვა ხარჯები

20 000

16 000

20 000

20 000

 

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

29 000

36 000

36 000

36 000

0

 

ხარჯები

29 000

36 000

36 000

36 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29 000

36 000

36 000

36 000

 

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3 494 252

4 650 010

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 494 252

4 650 010

0

 

 

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

68 946

0

0

0

0

 

ხარჯები

68 946

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

68 946

0

0

 

0

06 02 11

 სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

429 296

0

0

0

0

 

ხარჯები

429 296

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

389 040

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

40 256

0

0

 

 

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

498 000

918 000

871 200

871 200

0

 

ხარჯები

498 000

918 000

871 200

871 200

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

498 000

918 000

871 200

871 200

0

06 02 13

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

117 000

117 000

0

 

ხარჯები

0

0

117 000

117 000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

117 000

117 000

0

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 16
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.