ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016322
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
44
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
190020020.35.106.016322
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2018 - 23/01/2019)

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2018 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს:
ა) შემოსულობები 8514,6 ათასი ლარით;
ბ) გადასახდელები 8514,6 ათასი ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი;
დ) სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართულის სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №67 დადგენილება.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა



დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11856.4

13611

4927.4

8683.6

8424.6

0

8424.6

გადასახადები

7560.7

6226.7

0

6226.7

7750

0

7750

გრანტები

3755

6937.4

4927.4

2010

210

0

210

სხვა შემოსავლები

540.7

446.9

0

446.9

464.6

0

464.6

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

7609.8

0

7609.8

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0

1997.1

1997.1

0

1997.1

საქონელი და მომსახურება

1165.2

1152.2

157.7

994.5

1021.1

0

1021.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

პროცენტი

54.5

87.2

0

87.2

71.6

0

71.6

სუბსიდიები

2660.4

3411.5

0

3411.5

3881.2

0

3881.2

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

424.2

478.4

0

478.4

497.1

0

497.1

სხვა ხარჯები

39.1

421.7

0

421.7

141.7

0

141.7

საოპერაციო სალდო

5758.1

6062.9

4769.7

1293.2

814.8

0

814.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5590.5

8222.4

5817.5

2404.9

620

0

620

ზრდა

5695.8

8312.4

5817.5

2494.9

710

0

710

კლება

105.3

90

0

90

90

0

90

მთლიანი სალდო

167.6

-2159.5

-1047.8

-1111.7

194.8

0

194.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

0

0

0

ზრდა

909.9

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

909.9

0

 

 

0

0

0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0

0

0

0

0

0

0

სესხები

0

0

0

0

0

0

0

კლება

915.1

2318.4

1047.8

1270.6

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

915.1

2318.4

1047.8

1270.6

0

0

0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0

0

0

0

0

0

0

სესხები

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-172.8

-158.9

0

-158.9

-194.8

0

-194.8

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

კლება

172.8

158.9

0

158.9

194.8

0

194.8

საგარეო

22.7

0

0

0

0

0

0

საშინაო

150.1

158.9

0

158.9

194.8

0

194.8

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2016 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

11961.7

12095.7

3602.4

8493.3

8514.6

0.0

8514.6

შემოსავლები

1

11856.4

12005.7

3602.4

8403.3

8424.6

 

8424.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

105.3

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

 

11966.9

14414.1

4650.2

9763.9

8514.6

0.0

8514.6

 ხარჯები

0.0

6098.3

7302.0

 

7302.0

7609.8

 

7609.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5695.8

6953.2

4650.2

2303.0

710.0

 

710.0

ვალდებულებების კლება

 

172.8

158.9

 

158.9

194.8

 

194.8

ნაშთის ცვლილება

 

-5.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8424,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

შემოსავლები

11,856.4

12,005.7

3,602.4

8,403.3

8,424.6

0.0

8,424.6

დამატებითი ღირ. გადასახადი

 

0.0

 

 

3,250.0

 

3,250.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,287.4

946.4

0.0

946.4

0.0

0.0

 

ქონების გადასახადი

5,273.3

5,000.0

0.0

5,000.0

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

3,755.0

5,612.4

3,602.4

2,010.0

210.0

0.0

210.0

სხვა შემოსავლები

540.7

446.9

0.0

446.9

464.6

0.0

464.6

 


მუხლი 4. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7750,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლებ

გადასახადები

11

7560.7

6226.7

0

6226.7

7750

0

7750

საშემოსავლო გადასახადი

 

2287.4

 

 

1226.7

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

5273.3

5000

0

5000

4500

0

4500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

3198.5

3128

 

3128

2328

 

2328

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.6

2

0

2

2

0

2

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

-0.1

2

 

2

2

 

2

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

2.7

0

 

 

0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

270

240

0

240

305

0

305

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

82

60

 

60

95

 

95

იურიდიულ პირებიდან

1131142

188

180

 

180

210

 

210

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1802.2

1630

0

1630

1865

0

1865

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

55.3

30

 

30

55

 

55

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1746.9

1600

 

1600

1810

 

1810

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0

0

 

 

3250

 

3250

 


მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 210.0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

3755.0

5612.4

3602.4

2010.0

210.0

0.0

210.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

3755.0

5612.4

3602.4

2010.0

210.0

0.0

210.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

210.0

2010.0

0.0

2010.0

210.0

0.0

210.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

1800.0

 

1800.0

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

210.0

210.0

 

210.0

210.0

 

210.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3545.0

3602.4

3602.4

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

3478.3

3602.4

3602.4

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 464,3 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

540.7

446.9

0

446.9

464.6

0

464.6

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

244.7

230

0

230

214.4

0

214.4

პროცენტები

1411

83.5

70

 

70

80

 

80

დივიდენდები

1412

0

0

 

 

0

 

 

რენტა

1415

161.2

160

0

160

134.4

0

134.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

84.4

110

 

110

94.4

 

94.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

76.8

50

 

50

40

 

40

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

129.7

76.9

0

76.9

77.2

0

77.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

89.8

40.1

0

40.1

40.1

0

40.1

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

69.4

9.1

 

9.1

9.1

 

9.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.4

0

 

 

0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

20

31

 

31

31

 

31

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

39.9

36.8

0

36.8

37.1

0

37.1

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0

0

 

 

0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

39.9

36.8

 

36.8

37.1

 

37.1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

136.7

140

 

140

173

 

173

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

29.6

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7609,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

7609.8

0

7609.8

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0

1997.1

1997.1

0

1997.1

საქონელი და მომსახურება

1165.2

1152.2

157.7

994.5

1021.1

0

1021.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

პროცენტი

54.5

87.2

0

87.2

71.6

0

71.6

სუბსიდიები

2660.4

3411.5

0

3411.5

3881.2

0

3881.2

გრანტები

0

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

424.2

478.4

0

478.4

497.1

0

497.1

სხვა ხარჯები

39.1

421.7

0

421.7

141.7

0

141.7

 

 


მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 710,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,695.8

6,953.2

710,0

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

105.3

90.0

90.0

ძირითადი აქტივები

58.7

 

0.0

მატერიალური მარაგები

1.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

45.6

90.0

90.0

მიწა

45.6

90.0

90.0

 


მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2531.0

2876.4

0.0

2876.4

2905.8

0.0

2905.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2476.5

2789.2

0.0

2789.2

2834.2

0.0

2834.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2476.5

2778.9

0.0

2778.9

2744.2

0.0

2744.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

10.3

0.0

10.3

90.0

0.0

90.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

54.5

87.2

0.0

87.2

71.6

0.0

71.6

702

თავდაცვა

122.1

127.3

0.0

127.3

128.3

0.0

128.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4465.5

6895.9

4722.3

2173.6

571.0

0.0

571.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

46.0

0.0

46.0

70421

სოფლის მეურნეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

46.0

0.0

46.0

7045

ტრანსპორტი

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

325.0

0.0

325.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

325.0

0.0

325.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1973.8

1453.2

0.0

1453.2

200.0

0.0

200.0

705

გარემოს დაცვა

468.5

1445.1

742.9

702.2

671.7

0.0

671.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

370.8

659.6

0.0

659.6

671.7

0.0

671.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

97.7

785.5

742.9

42.6

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1691.8

1198.2

510.0

688.2

511.7

0.0

511.7

7063

წყალმომარაგება

367.4

384.9

304.0

80.9

9.0

0.0

9.0

7064

გარე განათება

214.5

278.2

0.0

278.2

298.7

0.0

298.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1109.9

535.1

206.0

329.1

204.0

0.0

204.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

140.9

166.5

0.0

166.5

172.8

0.0

172.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.2

0.0

130.2

133.5

0.0

133.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

934.2

1230.9

0.0

1230.9

1268.8

0.0

1268.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

134.6

191.0

0.0

191.0

195.7

0.0

195.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

45.8

15.0

0.0

15.0

18.5

0.0

18.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

749.5

1024.9

0.0

1024.9

1054.6

0.0

1054.6

709

განათლება

1083.2

1348.6

0.0

1348.6

1661.9

0.0

1661.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1049.9

1341.0

0.0

1341.0

1641.9

0.0

1641.9

7092

ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0.0

7.6

20.0

0.0

20.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0.0

7.6

20.0

0.0

20.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

356.9

571.6

0.0

571.6

427.8

0.0

427.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0.0

193.2

185.0

0.0

185.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0.0

193.2

185.0

0.0

185.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.2

108.7

0.0

108.7

103.1

0.0

103.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

63.2

65.1

0.0

65.1

87.0

0.0

87.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

45.4

204.6

0.0

204.6

52.7

0.0

52.7

 

სულ

11794.1

15860.5

5975.2

9885.3

8319.8

0.0

8319.8

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2531.0

2876.4

0.0

2876.4

2905.8

0.0

2905.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2476.5

2789.2

0.0

2789.2

2834.2

0.0

2834.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2476.5

2778.9

0.0

2778.9

2744.2

0.0

2744.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

10.3

0.0

10.3

90.0

0.0

90.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

54.5

87.2

0.0

87.2

71.6

0.0

71.6

702

თავდაცვა

122.1

127.3

0.0

127.3

128.3

0.0

128.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4465.5

6895.9

4722.3

2173.6

571.0

0.0

571.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

46.0

0.0

46.0

70421

სოფლის მეურნეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

46.0

0.0

46.0

7045

ტრანსპორტი

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

325.0

0.0

325.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

325.0

0.0

325.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1973.8

1453.2

0.0

1453.2

200.0

0.0

200.0

705

გარემოს დაცვა

468.5

1445.1

742.9

702.2

671.7

0.0

671.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

370.8

659.6

0.0

659.6

671.7

0.0

671.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

97.7

785.5

742.9

42.6

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1691.8

1198.2

510.0

688.2

511.7

0.0

511.7

7063

წყალმომარაგება

367.4

384.9

304.0

80.9

9.0

0.0

9.0

7064

გარე განათება

214.5

278.2

0.0

278.2

298.7

0.0

298.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1109.9

535.1

206.0

329.1

204.0

0.0

204.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

140.9

166.5

0.0

166.5

172.8

0.0

172.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.2

0.0

130.2

133.5

0.0

133.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

934.2

1230.9

0.0

1230.9

1268.8

0.0

1268.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

134.6

191.0

0.0

191.0

195.7

0.0

195.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

45.8

15.0

0.0

15.0

18.5

0.0

18.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

749.5

1024.9

0.0

1024.9

1054.6

0.0

1054.6

709

განათლება

1083.2

1348.6

0.0

1348.6

1661.9

0.0

1661.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1049.9

1341.0

0.0

1341.0

1641.9

0.0

1641.9

7092

ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0.0

7.6

20.0

0.0

20.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0.0

7.6

20.0

0.0

20.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

356.9

571.6

0.0

571.6

427.8

0.0

427.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0.0

193.2

185.0

0.0

185.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0.0

193.2

185.0

0.0

185.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.2

108.7

0.0

108.7

103.1

0.0

103.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

63.2

65.1

0.0

65.1

87.0

0.0

87.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

45.4

204.6

0.0

204.6

52.7

0.0

52.7

 

სულ

11794.1

15860.5

5975.2

9885.3

8319.8

0.0

8319.8

 


მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 194,8 ათასი ლარით.

მუხლი 11. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 -ით.

მუხლი 12. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 194,8 ათასი ლარით.

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.9 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107.6 ათასი ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.5 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01;
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების გამოყოფა.

ა.ბ) ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა.

ბ) კომუნალური ინფრასრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02);
ბ.ა) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების მოვლა-შენახვის  ღონისძიებების გახორციელებას;

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია.

ბ.დ) სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს.

ბ.ე) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა.

ბ.ვ) მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

შპს ,,ხობის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული დაწესებულებების სასმელი წყლით მომარაგებას, ასევე ქ. ხობის მოსახლეობისა და ქ. ხობში განთავსებული დაწესებულებებისთვის წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფას.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების სისტემები.

ე) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამით ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გამოყფილი ~ასიგნებებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00);
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1149 ბავშვი. ხდება არსებული მატერიალური ბაზის განახლება და ახლის შექმნა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება;

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01);
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ზრდის სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას. 2019 წლისათვის გათვალისწინებული პროექტით - 10,0 ათასი ლარი.

ა.ბ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ქართული ფეხბურთის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხდება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქალთა გუნდის ტურნირების დაფინანსება, რაც 2019 წლისათვის შეადგენს 167,7 ათას ლარს.

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ხდება არსებული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02);
ბ.ა) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ამ კუთხით გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.

ბ.ბ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

2019 წლის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა თემატური ღონისძიება, ხალხური პოეზიის გამოვლენა და შემოქმედ ოჯახებთან შეხვედრა, ახალგაზრდა თაობის ჩართვით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები (მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა).

დ) კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“ კოორდინირებას უწევს ქ. ხობში კულტურის სახლის, ცენტრალური ბიბლიოთეკის ქ. ხობში, 12 სასოფლო ბიბლიოთეკის, 8 სასოფლო კლუბის, 2 სასოფლო კულტურის სახლის, 3 მუზეუმის მუშაობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან. აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. სულ სხვადასხვა წრეებსა და სექციებში გაერთიანებულია 700-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მატერიალური ბაზისა და სპორტული და სასწავლო ინვენტარებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხს.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)

მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე. ამ მიზნით 2019 წელს გამოიყოფა ყოველწლიურად 39,3 ათასი ლარი.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

გ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება ეძლევა დიალეზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

გ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

გ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება.

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

გ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და გამოყოფილია 80,0 ათასი ლარი 120 ბენეფიციარის მომსახურებაზე.

გ.ვ) ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 50.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო მესამე და ზევით 300 ლარი.

გ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 9.0 ათასი ლარი.

დ) უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2019 წელს გამოყოფილია 40.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ე) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ვ) მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000 ლარამდე საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.


თავი III
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

11966.9

16019.4

5975.2

10044.2

8514.6

0

8514.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137

164

0

164

164

0

164

 

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

7609.8

0

7609.8

 

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0

1997.1

1997.1

0

1997.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5695.8

8312.4

5817.5

2494.9

710

0

710

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

172.8

158.9

0

158.9

194.8

0

194.8

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2679.6

3035.3

0

3035.3

3100.6

0

3100.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

155

0

155

155

0

155

 

ხარჯები

2522.2

2776.4

0

2776.4

2877.7

0

2877.7

 

შრომის ანაზღაურება

1663.8

1907.8

0

1907.8

1907.8

0

1907.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

100

0

100

28.1

0

28.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

148.6

158.9

0

158.9

194.8

0

194.8

01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606.5

725.7

0

725.7

722.5

0

722.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

29

 

29

29

 

29

 

ხარჯები

596.7

709

0

709

714.4

0

714.4

 

შრომის ანაზღაურება

406.5

467.2

0

467.2

467.2

0

467.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

16.7

0

16.7

8.1

0

8.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

7.5

0

0

0

0

0

0

01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1877.6

2053.2

0

2053.2

2021.7

0

2021.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103

126

 

126

126

 

126

 

ხარჯები

1871

1969.9

0

1969.9

2001.7

0

2001.7

 

შრომის ანაზღაურება

1257.3

1440.6

0

1440.6

1440.6

0

1440.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

83.3

0

83.3

20

0

20

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0

0

0

0

0

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

10.3

0

10.3

90

0

90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

10.3

0

10.3

90

0

90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

01 05

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი

195.5

246.1

0

246.1

266.4

0

266.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

54.5

87.2

0

87.2

71.6

0

71.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

141

158.9

0

158.9

194.8

0

194.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

122.2

127.3

0

127.3

128.3

0

128.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

0

9

9

0

9

 

ხარჯები

122.1

126.6

0

126.6

128.3

0

128.3

 

შრომის ანაზღაურება

91.1

89.3

0

89.3

89.3

0

89.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.7

0

0.7

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

122.2

127.3

0

127.3

128.3

0

128.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

122.1

126.6

0

126.6

128.3

0

128.3

 

შრომის ანაზღაურება

91.1

89.3

0

89.3

89.3

0

89.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0.7

0

0.7

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0

0

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6604.7

9483.9

5975.2

3508.7

1708.4

0

1708.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

895

1383.2

157.7

1225.5

1099.8

0

1099.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5687

8100.7

5817.5

2283.2

608.6

0

608.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0

0

0

0

0

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2231.9

4550.3

3932.4

617.9

325

0

325

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

156.9

163.9

0

163.9

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2052.3

4386.4

3932.4

454

225

0

225

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0

0

0

0

0

0

03 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2049.5

3741.1

3241.8

499.3

325

0

325

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

156.9

163.9

0

163.9

100

0

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1869.9

3577.2

3241.8

335.4

225

0

225

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

182.4

809.2

690.6

118.6

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182.4

809.2

690.6

118.6

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2160.3

2643.3

1252.9

1390.4

1183.4

0

1183.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

738.1

1219.3

157.7

1061.6

999.8

0

999.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1422.2

1424

1095.2

328.8

183.6

0

183.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 01

გარე განათება

214.5

278.2

0

278.2

298.7

0

298.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

214.5

278.2

0

278.2

298.7

0

298.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

367.4

384.9

304

80.9

9

0

9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

33.9

30

0

30

6

0

6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.5

354.9

304

50.9

3

0

3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

1109.9

535.1

206

329.1

204

0

204

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

28.3

70.9

0

70.9

30

0

30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1081.6

464.2

206

258.2

174

0

174

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

97.7

785.5

742.9

42.6

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

90.6

182.6

157.7

24.9

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

602.9

585.2

17.7

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები

370.8

497.2

0

497.2

501.2

0

501.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

370.8

495.2

0

495.2

500.3

0

500.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2

0

2

0.9

0

0.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

0

162.4

0

162.4

170.5

0

170.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

162.4

0

162.4

164.8

0

164.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

5.7

0

5.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

16.3

4.1

4.1

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.1

4.1

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

222.4

833

785.8

47.2

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

833

785.8

47.2

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

1973.8

1453.2

0

1453.2

200

0

200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1973.8

1453.2

0

1453.2

200

0

200

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

1083.2

1348.6

0

1348.6

1661.9

0

1661.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1083.2

1325.3

0

1325.3

1648.3

0

1648.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23.3

0

23.3

13.6

0

13.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1049.9

1341

0

1341

1641.9

0

1641.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

1049.9

1317.7

0

1317.7

1628.3

0

1628.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23.3

0

23.3

13.6

0

13.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.6

7.6

0

7.6

20

0

20

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

1.6

7.6

0

7.6

20

0

20

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

04 02

მოსწავლეახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

31.7

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

31.7

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

935.3

1230.9

0

1230.9

1268.8

0

1268.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

934.2

1144.4

0

1144.4

1212.8

0

1212.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86.5

0

86.5

56

0

56

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0

0

0

0

0

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

134.6

191

0

191

195.7

0

195.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

134.6

191

0

191

192

0

192

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

3.7

0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

4.8

12.5

0

12.5

10

0

10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

4.8

12.5

0

12.5

10

0

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

112.8

160.5

0

160.5

167.7

0

167.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

112.8

160.5

0

160.5

164

0

164

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

3.7

0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17

18

0

18

18

0

18

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

17

18

0

18

18

0

18

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

50.1

15

0

15

18.5

0

18.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

50.1

15

0

15

18.5

0

18.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

34.5

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

34.5

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

11.2

15

0

15

18.5

0

18.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

11.2

15

0

15

18.5

0

18.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება

0.1

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

0.1

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.3

0

0

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

4.3

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

7.6

0

0

0

7

0

7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

6.5

0

0

0

7

0

7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0

0

0

0

0

0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.8

6

0

6

9

0

9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

5.8

6

0

6

9

0

9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

737.2

1018.9

0

1018.9

1038.6

0

1038.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

737.2

932.4

0

932.4

986.3

0

986.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86.5

0

86.5

52.3

0

52.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

541.9

793.4

0

793.4

646.6

0

646.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

541.6

792.2

0

792.2

642.9

0

642.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1.2

0

1.2

3.7

0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0

0

0

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.2

0

130.2

133.5

0

133.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

104.7

129

0

129

129.8

0

129.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1.2

0

1.2

3.7

0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

36.2

36.3

0

36.3

39.3

0

39.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

36.2

36.3

0

36.3

39.3

0

39.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

277.8

333.6

0

333.6

357.8

0

357.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

277.7

333.6

0

333.6

357.8

0

357.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0

0

0

0

0

0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

146.1

193.2

0

193.2

185

0

185

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

146.1

193.2

0

193.2

185

0

185

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

4.4

3.8

0

3.8

4.5

0

4.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

4.4

3.8

0

3.8

4.5

0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

8.1

8.8

0

8.8

9.2

0

9.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

8.1

8.8

0

8.8

9.2

0

9.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

11.6

11.8

0

11.8

13.1

0

13.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

11.6

11.8

0

11.8

13.1

0

13.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

63.2

65.1

0

65.1

87

0

87

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

63.2

65.1

0

65.1

87

0

87

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

35.9

41.9

0

41.9

50

0

50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

35.8

41.9

0

41.9

50

0

50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0

0

0

0

0

0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

8.5

9

0

9

9

0

9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

8.5

9

0

9

9

0

9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

55

55

0

55

40

0

40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

54.8

55

0

55

40

0

40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0

0

0

0

0

0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

24.4

183

0

183

30

0

30

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

24.4

183

0

183

30

0

30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

43.8

55.3

0

55.3

46

0

46

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

 

 

0

 

 

 

ხარჯები

43.8

55.3

0

55.3

46

0

46

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0