„ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016335
13
30/12/2019
ვებგვერდი, 30/12/2019
190020020.35.106.016335
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხობის მუნიციპალიტეტი
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2019 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ხობი

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016322) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები - 16837,0 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები - 19702,2 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 8213,2 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად - 809,2 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან - 111,1 ათასი ლარი;

ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან - 6508,9 ათასი ლარით;

ა.გ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 784,0 ათასი ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი - 4,9 ათასი ლარით;

ა.ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 2865,2 ათასი ლარით.“

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 

 

დასახელება

 

 

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11856.4

13611.0

4927.4

8683.6

16747.0

7292.9

9454.1

გადასახადები

7560.7

6226.7

0.0

6226.7

7750.0

0.0

7750.0

გრანტები

3755.0

6937.4

4927.4

2010.0

8213.2

7292.9

920.3

სხვა შემოსავლები

540.7

446.9

0.0

446.9

783.8

0.0

783.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

9350.2

772.1

8578.1

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0.0

1997.1

1984.9

0.0

1984.9

საქონელი და მომსახურება

1165.2

1152.2

157.7

994.5

2686.0

772.1

1913.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

54.5

87.2

0.0

87.2

71.6

0.0

71.6

სუბსიდიები

2660.4

3411.5

0.0

3411.5

3843.1

0.0

3843.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

424.2

478.4

0.0

478.4

462.7

0.0

462.7

სხვა ხარჯები

39.1

421.7

0.0

421.7

271.9

0.0

271.9

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

5758.1

6062.9

4769.7

1293.2

7396.8

6520.8

876.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5590.5

8222.4

5817.5

2404.9

10088.6

7907.8

2180.8

ზრდა

5695.8

8312.4

5817.5

2494.9

10178.6

7907.8

2270.8

კლება

105.3

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

167.6

-2159.5

-1047.8

-1111.7

-2691.8

-1387.0

-1304.8

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

-2865.2

-1387.0

-1478.2

ზრდა

909.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

909.9

0.0

 

 

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

915.1

2318.4

1047.8

1270.6

2865.2

1387.0

1478.2

ვალუტა და დეპოზიტები

915.1

2318.4

1047.8

1270.6

2865.2

1387.0

1478.2

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-172.8

-158.9

0.0

-158.9

-173.4

0.0

-173.4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

172.8

158.9

0.0

158.9

173.4

0.0

173.4

საგარეო

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

150.1

158.9

0.0

158.9

173.4

0.0

173.4

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 „მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

11961.7

12095.7

3602.4

8493.3

16837.0

7292.9

9544.1

შემოსავლები

1

11856.4

12005.7

3602.4

8403.3

16747.0

7292.9

9454.1

არაფინანსური აქტივების კლება

31

105.3

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

11966.9

14414.1

4650.2

9763.9

19702.2

8679.9

11022.3

 ხარჯები

0.0

6098.3

7302.0

 

7302.0

9350.2

772.1

8578.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5695.8

6953.2

4650.2

2303.0

10178.6

7907.8

2270.8

ვალდებულებების კლება

 

172.8

158.9

 

158.9

173.4

 

173.4

ნაშთის ცვლილება

 

-5.2

-2318.4

-1047.8

-1270.6

-2865.2

-1387.0

-1478.2

  „მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16747,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11,856.4

12,005.7

3,602.4

8,403.3

16,747.0

7,292.9

9,454.1

დამატებითი ღირ. გადასახადი

 

0.0

 

 

3,250.0

 

3,250.0

საშემოსავლო გადასახადი

2,287.4

946.4

0.0

946.4

0.0

0.0

 

ქონების გადასახადი

5,273.3

5,000.0

0.0

5,000.0

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

3,755.0

5,612.4

3,602.4

2,010.0

8,213.2

7,292.9

920.3

სხვა შემოსავლები

540.7

446.9

0.0

446.9

783.8

 

783.8

 

,,მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 7750,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

7560.7

6226.7

0

6226.7

7750

0

7750

საშემოსავლო გადასახადი

 

2287.4

 

 

1226.7

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

5273.3

5000

0

5000

4500

0

4500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

3198.5

3128

 

3128

2328

 

2328

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.6

2

0

2

2

0

2

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

-0.1

2

 

2

2

 

2

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

2.7

0

 

 

0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

270

240

0

240

305

0

305

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

82

60

 

60

95

 

95

იურიდიულ პირებიდან

1131142

188

180

 

180

210

 

210

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

1802.2

1630

0

1630

1865

0

1865

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

55.3

30

 

30

55

 

55

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1746.9

1600

 

1600

1810

 

1810

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0

0

 

 

3250

 

3250

 

 „მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8213,2 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

3755.0

6937.4

4927.4

2010.0

8213.2

7292.9

920.3

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

3755.0

6937.4

4927.4

2010.0

8213.2

7292.9

920.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

210.0

2010.0

0.0

2010.0

809.2

0.0

809.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

1800.0

 

1800.0

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

210.0

210.0

 

210.0

809.2

 

809.2

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3545.0

4927.4

4927.4

0.0

7404.0

7292.9

111.1

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

 

 

 

 

111.1

 

111.1

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

3478.3

4927.4

4927.4

 

6508.9

6508.9

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0.0

0.0

 

 

784.0

784.0

 

 

„მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 783,8 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

540.7

446.9

0.0

446.9

783.8

0.0

783.8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

244.7

230.0

0.0

230.0

214.4

0.0

214.4

პროცენტები

1411

83.5

70.0

 

70.0

80.0

 

80.0

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

161.2

160.0

0.0

160.0

134.4

0.0

134.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

84.4

110.0

 

110.0

94.4

 

94.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

76.8

50.0

 

50.0

40.0

 

40.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

129.7

76.9

0.0

76.9

77.2

0.0

77.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

89.8

40.1

0.0

40.1

40.1

0.0

40.1

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

69.4

9.1

 

9.1

9.1

 

9.1

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.4

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

20.0

31.0

 

31.0

31.0

 

31.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

39.9

36.8

0.0

36.8

37.1

0.0

37.1

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

39.9

36.8

 

36.8

37.1

 

37.1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

136.7

140.0

 

140.0

492.2

 

492.2

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

29.6

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ბ.ბ) მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9350,2 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

9350.2

772.1

8578.1

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0.0

1997.1

1984.9

0.0

1984.9

საქონელი და მომსახურება

1165.2

1152.2

157.7

994.5

2686.0

772.1

1913.9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

54.5

87.2

0.0

87.2

71.6

0.0

71.6

სუბსიდიები

2660.4

3411.5

0.0

3411.5

3843.1

0.0

3843.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

424.2

478.4

0.0

478.4

462.7

0.0

462.7

სხვა ხარჯები

39.1

421.7

0.0

421.7

271.9

0.0

271.9

 „მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10202,6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,695.8

6,953.2

10178,6

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

105.3

90.0

90.0

ძირითადი აქტივები

58.7

 

0.0

მატერიალური მარაგები

1.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

45.6

90.0

90.0

მიწა

45.6

90.0

90.0

 „მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2531

2876.4

0

2876.4

2942.3

0

2942.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2476.5

2789.2

0

2789.2

2870.7

0

2870.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2476.5

2778.9

0

2778.9

2865.8

0

2865.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

10.3

0

10.3

4.9

0

4.9

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

54.5

87.2

0

87.2

71.6

0

71.6

702

თავდაცვა

122.1

127.3

0

127.3

136.1

0

136.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4465.5

6895.9

4722.3

2173.6

7557

6121.2

1435.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

1328.3

1207.7

120.6

70421

სოფლის მეურნეობა

282.5

892.4

789.9

102.5

1328.3

1207.7

120.6

7045

ტრანსპორტი

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

5937.2

4913.5

1023.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2209.2

4550.3

3932.4

617.9

5937.2

4913.5

1023.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1973.8

1453.2

0

1453.2

291.5

0

291.5

705

გარემოს დაცვა

468.5

1445.1

742.9

702.2

1862.2

1002.5

859.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

370.8

659.6

0

659.6

805.5

0

805.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

97.7

785.5

742.9

42.6

1056.7

1002.5

54.2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1691.8

1198.2

510

688.2

2274.2

1026.2

1248

7063

წყალმომარაგება

367.4

384.9

304

80.9

196.7

37.5

159.2

7064

გარე განათება

214.5

278.2

0

278.2

328.2

0

328.2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1109.9

535.1

206

329.1

1749.3

988.7

760.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

140.9

166.5

0

166.5

172.8

0

172.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

36.2

36.3

0

36.3

39.3

0

39.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

36.2

36.3

0

36.3

39.3

0

39.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.2

0

130.2

133.5

0

133.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

934.2

1230.9

0

1230.9

1303.3

0

1303.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

134.6

191

0

191

216.2

0

216.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

45.8

15

0

15

32.5

0

32.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.3

0

0

0

0

0

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

749.5

1024.9

0

1024.9

1054.6

0

1054.6

709

განათლება

1083.2

1348.6

0

1348.6

2838.4

530

2308.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1049.9

1341

0

1341

1558

0

1558

7092

ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0

7.6

1280.4

530

750.4

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.6

7.6

0

7.6

1280.4

530

750.4

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

31.7

0

0

0

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

356.9

571.6

0

571.6

442.5

0

442.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0

193.2

226.5

0

226.5

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

146.1

193.2

0

193.2

226.5

0

226.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102.2

108.7

0

108.7

87

0

87

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

63.2

65.1

0

65.1

70.4

0

70.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

45.4

204.6

0

204.6

58.6

0

58.6

 

სულ

11794.1

15860.5

5975.2

9885.3

19528.8

8679.9

10848.9

მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2691,8 ათასი ლარით.“

ბ.გ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 4,9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“

ბ.დ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 809,2 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.9 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107.6 ათასი ლარი;

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.5 ათასი ლარი;

დ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფაზე, საფუძველი: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულება, 599,2 ათასი ლარი.“

ბ.ე) მე-16 მუხლის 5.4 და 5.6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,5.4  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 100.0 ლარის ოდენობით,  2019 წელს გამოყოფილია 40.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.“

„5.6 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (რომლებიც რეგისტრირებული არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 ათას ქულას და რომელთა სახლები საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ გადახურვას) სახურავის და გადასახურად საჭირო სხვა მასალების შეძენა საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.“

;

ბ.ვ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

11966.9

16019.4

5975.2

10044.2

19702.2

8679.9

11022.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

164.0

0.0

164.0

164.0

0.0

164.0

 

ხარჯები

6098.3

7548.1

157.7

7390.4

9350.2

772.1

8578.1

 

შრომის ანაზღაურება

1754.9

1997.1

0.0

1997.1

1984.9

0.0

1984.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5695.8

8312.4

5817.5

2494.9

10178.6

7907.8

2270.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

172.8

158.9

0.0

158.9

173.4

0.0

173.4

01 00

  წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2679.6

3035.3

0.0

3035.3

3115.7

0.0

3115.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

155.0

0.0

155.0

156.0

0.0

156.0

 

ხარჯები

2522.2

2776.4

0.0

2776.4

2844.6

0.0

2844.6

 

შრომის ანაზღაურება

1663.8

1907.8

0.0

1907.8

1890.5

0.0

1890.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

100.0

0.0

100.0

97.7

0.0

97.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

148.6

158.9

0.0

158.9

173.4

0.0

173.4

01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

606.5

725.7

0.0

725.7

724.5

0.0

724.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

596.7

709.0

0.0

709.0

714.6

0.0

714.6

 

შრომის ანაზღაურება

406.5

467.2

0.0

467.2

455.7

0.0

455.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

16.7

0.0

16.7

9.9

0.0

9.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

  ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1877.6

2053.2

0.0

2053.2

2141.3

0.0

2141.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103.0

126.0

 

126.0

127.0

 

127.0

 

ხარჯები

1871.0

1969.9

0.0

1969.9

2053.5

0.0

2053.5

 

შრომის ანაზღაურება

1257.3

1440.6

0.0

1440.6

1434.8

0.0

1434.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

83.3

0.0

83.3

87.8

0.0

87.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

10.3

0.0

10.3

4.9

0.0

4.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

10.3

0.0

10.3

4.9

0.0

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

საბანკო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

                                                                                                    წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი

195.5

246.1

0.0

246.1

245.0

0.0

245.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

54.5

87.2

0.0

87.2

71.6

0.0

71.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

141.0

158.9

0.0

158.9

173.4

0.0

173.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

122.2

127.3

0.0

127.3

136.1

0.0

136.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

0.0

9.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

122.1

126.6

0.0

126.6

136.1

0.0

136.1

 

შრომის ანაზღაურება

91.1

89.3

0.0

89.3

94.4

0.0

94.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

122.2

127.3

0.0

127.3

136.1

0.0

136.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

 

9.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

122.1

126.6

0.0

126.6

136.1

0.0

136.1

 

შრომის ანაზღაურება

91.1

89.3

0.0

89.3

94.4

0.0

94.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6604.7

9483.9

5975.2

3508.7

11639.1

8149.9

3489.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

895.0

1383.2

157.7

1225.5

2398.3

772.1

1626.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5687.0

8100.7

5817.5

2283.2

9240.8

7377.8

1863.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა ( გზები და ხიდები)

2231.9

4550.3

3932.4

617.9

5937.2

4913.5

1023.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

156.9

163.9

0.0

163.9

170.1

0.0

170.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2052.3

4386.4

3932.4

454.0

5767.1

4913.5

853.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა

2049.5

3741.1

3241.8

499.3

4629.6

3945.0

684.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

156.9

163.9

0.0

163.9

170.1

0.0

170.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1869.9

3577.2

3241.8

335.4

4459.5

3945.0

514.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

22.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ხიდების, ხიდ - ბოგირების მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა

182.4

809.2

690.6

118.6

1307.6

968.5

339.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182.4

809.2

690.6

118.6

1307.6

968.5

339.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2160.3

2643.3

1252.9

1390.4

4136.4

2028.7

2107.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

738.1

1219.3

157.7

1061.6

1887.6

481.1

1406.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1422.2

1424.0

1095.2

328.8

2248.8

1547.6

701.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათება

214.5

278.2

0.0

278.2

328.2

0.0

328.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

214.5

278.2

0.0

278.2

328.2

0.0

328.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

367.4

384.9

304.0

80.9

196.7

37.5

159.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

33.9

30.0

0.0

30.0

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.5

354.9

304.0

50.9

190.7

37.5

153.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

1109.9

535.1

206.0

329.1

1749.3

988.7

760.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

28.3

70.9

0.0

70.9

243.6

0.0

243.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1081.6

464.2

206.0

258.2

1505.7

988.7

517.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

97.7

785.5

742.9

42.6

1056.7

1002.5

54.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

90.6

182.6

157.7

24.9

504.3

481.1

23.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

602.9

585.2

17.7

552.4

521.4

31.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

დასუფთავების ღონისძიებები

370.8

497.2

0.0

497.2

564.2

0.0

564.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

370.8

495.2

0.0

495.2

564.2

0.0

564.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

0.0

162.4

0.0

162.4

241.3

0.0

241.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

162.4

0.0

162.4

241.3

0.0

241.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

16.3

4.1

4.1

0.0

784.0

784.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

291.0

291.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

4.1

4.1

0.0

493.0

493.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა -რეაბილიტაცია

222.4

833.0

785.8

47.2

460.0

423.7

36.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

222.4

833.0

785.8

47.2

460.0

423.7

36.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

1973.8

1453.2

0.0

1453.2

291.5

0.0

291.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

19.6

0.0

19.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1973.8

1453.2

0.0

1453.2

271.9

0.0

271.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1083.2

1348.6

0.0

1348.6

2838.4

530.0

2308.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1083.2

1325.3

0.0

1325.3

2072.1

0.0

2072.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.3

0.0

23.3

766.3

530.0

236.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1049.9

1341.0

0.0

1341.0

1558.0

0.0

1558.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1049.9

1317.7

0.0

1317.7

1442.9

0.0

1442.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23.3

0.0

23.3

115.1

0.0

115.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.6

7.6

0.0

7.6

1280.4

530.0

750.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.6

7.6

0.0

7.6

629.2

0.0

629.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

651.2

530.0

121.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

31.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

935.3

1230.9

0.0

1230.9

1303.3

0.0

1303.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

934.2

1144.4

0.0

1144.4

1233.2

0.0

1233.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

86.5

0.0

86.5

70.1

0.0

70.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

134.6

191.0

0.0

191.0

216.2

0.0

216.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

134.6

191.0

0.0

191.0

207.1

0.0

207.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

4.8

12.5

0.0

12.5

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.8

12.5

0.0

12.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,, კოლხეთის " ხელშეწყობის ღონისძიებები

112.8

160.5

0.0

160.5

188.2

0.0

188.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

112.8

160.5

0.0

160.5

179.1

0.0

179.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვის ხარჯები

17.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

17.0

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

50.1

15.0

0.0

15.0

32.5

0.0

32.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.1

15.0

0.0

15.0

32.5

0.0

32.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

34.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

34.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

11.2

15.0

0.0

15.0

32.5

0.0

32.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.2

15.0

0.0

15.0

32.5

0.0

32.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

7.6

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.5

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.8

6.0

0.0

6.0

9.0

0.0

9.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.8

6.0

0.0

6.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

737.2

1018.9

0.0

1018.9

1038.6

0.0

1038.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

737.2

932.4

0.0

932.4

977.6

0.0

977.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

86.5

0.0

86.5

61.0

0.0

61.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და   სოციალური უზრუნველყოფა

541.9

793.4

0.0

793.4

669.6

0.0

669.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

541.6

792.2

0.0

792.2

665.9

0.0

665.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

3.7

0.0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.2

0.0

130.2

133.5

0.0

133.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

104.7

129.0

0.0

129.0

129.8

0.0

129.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

3.7

0.0

3.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

36.2

36.3

0.0

36.3

39.3

0.0

39.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

277.8

333.6

0.0

333.6

366.5

0.0

366.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

277.7

333.6

0.0

333.6

366.5

0.0

366.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

146.1

193.2

0.0

193.2

226.5

0.0

226.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

146.1

193.2

0.0

193.2

226.5

0.0

226.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება ( ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

4.4

3.8

0.0

3.8

5.1

0.0

5.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.4

3.8

0.0

3.8

5.1

0.0

5.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც . უზრუნველყოფის ხარჯები

8.1

8.8

0.0

8.8

7.7

0.0

7.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.1

8.8

0.0

8.8

7.7

0.0

7.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი ), დედ - მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

11.6

11.8

0.0

11.8

12.0

0.0

12.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

11.6

11.8

0.0

11.8

12.0

0.0

12.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

63.2

65.1

0.0

65.1

70.4

0.0

70.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

63.2

65.1

0.0

65.1

70.4

0.0

70.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

35.9

41.9

0.0

41.9

35.0

0.0

35.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.8

41.9

0.0

41.9

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

8.5

9.0

0.0

9.0

9.8

0.0

9.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

8.5

9.0

0.0

9.0

9.8

0.0

9.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

55.0

55.0

0.0

55.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

54.8

55.0

0.0

55.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

24.4

183.0

0.0

183.0

36.0

0.0

36.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

24.4

183.0

0.0

183.0

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

43.8

55.3

0.0

55.3

54.3

0.0

54.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

43.8

55.3

0.0

55.3

54.3

0.0

54.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 30 დეკემბრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავა