ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 55
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/01/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016275
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
55
29/12/2017
ვებგვერდი, 04/01/2018
190020020.35.124.016275
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (04/01/2018 - 26/01/2018)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №55

2017 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  24-ე მუხლის „დ" პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018  წლის 1 იანვრიდან.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე



დანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

1

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

1

შემოსულობები

10215

10626,2

5435.2

 

   შემოსავლები

8640,1

8896,6

5009.91

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

201

140

425.3

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1373,9

1589,6

0

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

0

2

გადასახდელები

8691,4

10626,2

5435.2

 

   ხარჯები

5024,6

4293,7

4795.2

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

3383,9

5474,2

370

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

282,9

858,3

270

3

ნაშთის ცვლილება

-1373,9

-1589,6

0

 


მუხლი 2. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

7516,9

8640,1

3839,6

4800,5

8896,6

4163,9

4732,7

5009.9

გადასახადები

332,7

746,2

0

746,2

800

0

800

790

გრანტები

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3447,7

3744.9

სხვა შემოსავლები

625,9

706,6

0

706,6

485

0

485

475

ხარჯები

4482,1

5024,6

74,4

4950,2

4293,7

31,3

4262,4

4795.2

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

საქონელი და მომსახურება

526,4

632,3

0

632,3

625,5

0

625,5

566.7

სუბსიდიები

2230,3

2627,9

0

2627,9

2268,1

0

2268,1

2439

გრანტები

220,41

102,4

0

102,4

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

329,8

286,5

0

286,5

286,2

0

286,2

389.5

სხვა ხარჯები

63,9

179

74,4

104,6

50,9

31,3

19,6

0

საოპერაციო სალდო

3034,7

3615,4

3765,2

-149,7

4602,9

4132,6

470,3

214.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2573,7

3182,9

2952,2

230,7

5334,2

4791,4

542,8

-55.3

ზრდა

2664,5

3383,9

2952,2

431,7

5474,2

4791,4

682,8

370

კლება

90,8

201

0

201

140

0

140

425.3

მთლიანი სალდო

461,0

432,5

813

-380,4

-731,3

-658,8

-72,5

270

ფინანსური აქტივების ცვლილება

294,6

149,6

813

-663,3

-1589,6

-831,1

-758,5

0

ზრდა

1353,2

1523,5

813

710,5

831,1

0

831,1

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1353,2

1523,5

813

710,5

831,1

 

831,1

0

კლება

1058,6

1373,9

0

1373,9

2420,7

831,1

1589,6

0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0

 

 

831,1

831,1

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

659,9

1373,9

0

1373,9

0

0

0

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0

0

0

0

1589,6

0

1589,6

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

398,7

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-167,0

-282,9

0

-282,9

-858,3

-172,3

-686

-270

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

0

კლება

167,0

282,9

0

282,9

858,3

172,3

686

270

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

167,0

282,9

0

282,9

858,3

172,3

686

270

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

 


თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები, 5009.9 ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

შემოსულო ბების
კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

1

შემოსავლები

7516,9

8640,1

3839,6

4800,5

8896,6

4163,9

4732,7

4904,1

31

გადასახადები

332,7

746,2

0

746,2

800

0

800

790

32

გრანტები

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3447,7

3744.9

33

სხვა შემოსავლები

625,9

706,6

0

706,6

485

0

485

475

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 790  ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
ფაქტი

2017 წლის
გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

გადასახადები

11

332,7

746,2

800

790

საშემოსავლო გადასახადი

12

0

397,6

450

440

ქონების გადასახადი

113

332,7

348,6

350

350

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

172,3

361,4

250

300

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

14,2

4,4

5

0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

11,2

4,4

5

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

3

0

0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

74,8

75

25

30

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

49,3

47,8

20

30

იურიდიულ პირებიდან

1131142

25,5

27,2

5

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

71,4

-92,2

70

20

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

6

6,4

0

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

65,4

-98,6

70

20

 


მუხლი 5. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები.
განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3744,9 ათასი ლარის ოდენობით

 

     (ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები

13

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3448

3744.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
 ტრანსფერი

133

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3448

3744.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები

1311

3811,2

3347,7

0

3347,7

3447,7

0

3448

3744.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3683,2

3219,7

 

3219,7

3319,7

 

3320

3616.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
 უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

128

128

 

128

128

 

128

128

ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები

1312

2747,1

3839,6

3839,6

0

4163,9

4163,9

0

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორც
იელებელი პროექტების ფონდიდან
 გამოყოფილი თანხები

 

2263,2

3337,9

3337,9

 

4163,9

4163,9

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

483,9

501,7

501,7

 

0

 

 

 

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები.
 განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 475  ათასი ლარის ოდენობით

(ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
ფაქტი

2017 წლის
გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

14

625,9

706,6

485

475

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

438,3

368,7

340

330

პროცენტები

1411

86,7

62,4

20

10

რენტა

1415

351,6

306,3

320

320

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

329,7

303,7

300

300

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

21,9

2,6

20

20

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

0

0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

47,9

115

40

45

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

40

90,6

35

40

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

7,2

53,9

10

10

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,2

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

32,6

36,7

25

30

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

7,9

24,4

5

5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

7,9

24,4

5

5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

132,9

115,6

105

100

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

6,8

2,1

0

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

 

105,2

0

0

 


თავი III
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები.
განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4795.2 ათასი  ლარის ოდენობით.

 

(ათას ლარებში)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

ხარჯები

4482,12

5024,61

74,4

4950,21

4293,7

31,3

4262,4

4795.2

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

საქონელი და მომსახურება

526,4

632,31

0

632,31

625,5

0

625,5

566.7

სუბსიდიები

2230,31

2627,9

0

2627,9

2268,1

0

2268,1

2439

გრანტები

220,41

102,4

0

102,4

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

329,8

286,5

0

286,5

286,2

0

286,2

389.5

სხვა ხარჯები

63,9

179

74,4

104,6

50,9

31,3

19,6

0

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება.
 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -55.3 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  370 ათასი  ლარის ოდენობით

 

კოდი

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის
 ფაქტი

2017
წლის
გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

434,6

801,7

444,9

60

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13

0

9,8

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2064,2

2582,2

5019,5

310

04 00

განათლება

152,6

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

0

0

 

სულ ჯამი

2664,4

3383,9

5474,2

270

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  ქტივების კლება 425.3, ათასი  ლარის ოდენობით

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის

2016წლის

2017 წლის

2018 წლის

ფაქტი

ფაქტი

გეგმა

პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

31

90,8

201

140

425.3

ძირითადი აქტივები

311

90,8

201

140

425.3

 


მუხლი 9. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.
განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

(ათას ლარებში)

ფუნქციო

ნალური

კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავ ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავ ლები

 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურება

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1952,9

2067.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1952,9

2067.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1931,4

2047.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

702

თავდაცვა

72,7

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

79

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და

უსაფრთხოება

220,4

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური და

სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

220,4

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2076,9

2625,4

2365

260,4

4525,3

4081,2

444,1

315

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

0

425,9

378,8

47,1

385,2

371,3

13,9

0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

425,9

378,8

47,1

385,2

371,3

13,9

0

7045

ტრანსპორტი

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში

537

496,9

443,7

53,2

288,6

258,1

30,5

65

705

გარემოს დაცვა

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

700

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება

და განადგურება

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

700

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

235,3

245,21

74,4

170,81

667,5

500,7

166,8

130

7061

ბინათმშენებლობა

36,4

87,31

74,4

12,91

547,5

500,7

46,8

0

7063

წყალმომარაგება

15,3

0

0

0

0

0

0

0

7064

გარე განათება

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

910

7081

მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

380,5

503,9

0

503,9

187

0

187

210

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

655

7084

რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

45

58,8

0

58,8

59

0

59

45

709

განათლება

804,2

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

7091

სკოლამდელი აღზრდა

782,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

21,6

0

0

0

0

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

328,8

377,8

0

377,8

325,8

0

325,8

399.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

24,4

28

0

28

39

0

39

37

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

194,4

185,1

0

185,1

177

0

177

225

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში

110

164,7

0

164,7

109,8

0

109,8

117,2

 

სულ

7133

8691,4

3026,6

5664,8

9767,9

4995

5631,2

5435.2

 


თავი IV
ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს  ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 270 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება.
განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0  ათასი ლარის ოდენობით

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ათასი ლარის ოდენობით


მუხლი 12. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 270  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ვალდებულებების ზრდა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

საშინაო

      0  

0

        0 -    

       0  -    

 

ა) განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 270 ათასი ლარის ოდენობით

ვალდებულებების კლება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის
ფაქტი

2017 წლის
 გეგმა

2018 წლის
პროექტი

საშინაო

167

282,9

858,3

270

 

 


თავი V
ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,

  პროგრამები/ქვეპროგრამები.

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 79 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1145 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 250 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 830 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა შენახვა.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება 787 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 910 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

· სპორტული ღონისძიებები

· სპორტული სკოლა

· სამივლინებო ხარჯები

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 655 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

4.1. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 15 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.2. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 446.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 399.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 150 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა

· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;

· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი

მესამე შვილის შეძენა – 250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი

ტყუპები – 400 ლარი

5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა

5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება

5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.

5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.


თავი VI
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

   (ათას ლარებში)

ორგანიზა

ციული

კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავ ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავ ლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

7313

8691,4

3026,6

5664,8

10626

4995

5631,2

5435,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

0

160

469

0

469

725

 

ხარჯები

4482,1

5024,61

74,4

4950,2

4293,7

31,3

4262,4

4795,2

 

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2664,5

3383,9

2952,2

431,7

5474,2

4791,4

682,8

370

 

ვალდებულებების კლება

167,03

282,91

0

282,91

858,3

172,3

686

270

01 00

წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება

2074,2

2588

587,2

2000,8

2363,5

410,6

1952,9

2067,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

155

0

155

115

0

115

128

 

ხარჯები

1472,6

1521,1

0

1521,1

1448,8

0

1448,8

1737,7

 

შრომის ანაზღაურება

1058,2

1138,1

0

1138,1

1010

0

1010

1360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,6

801,7

587,2

214,5

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების კლება

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 01

ბაღდათის საკრებულო

419,8

443,4

0

443,4

411,6

0

411,6

444,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

 

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

416,2

440,3

0

440,3

411,6

0

411,6

444,5

 

შრომის ანაზღაურება

293,5

310,4

0

310,4

280

0

280

310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

3,1

0

3,1

0

0

0

0

01 02

ბაღდათის მერია

1654,4

2144,6

587,2

1557,41

1930,4

410,6

1519,8

1603,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

139

 

139

95

 

95

108

 

ხარჯები

1056,4

1080,8

0

1080,8

1015,7

0

1015,7

1273,2

 

შრომის ანაზღაურება

764,7

827,7

0

827,7

730

0

730

1030

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431

798,6

587,2

211,4

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების კლება

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება

293,1

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

79

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

5

6

0

6

6

 

ხარჯები

280,1

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13

0

0

0

9,8

0

9,8

0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის
 სამსახური

220,4

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

220,4

0

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

72,7

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

79

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

59,7

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2727,7

3543,8

2439,4

1104,41

5778,7

4584,4

1194,3

1145

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

110

0

110

95

 

ხარჯები

663,4

961,61

74,4

887,21

710,7

31,3

679,4

835

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2064,3

2582,2

2365

217,2

5019,5

4550,6

468,9

310

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

48,5

2,5

46

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა
პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

250

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის
 მშენებლობა-რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

645,8

1344,31

453,2

891,11

1636,1

872

764,1

830

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

95

0

95

95

 

ხარჯები

586,6

908,41

74,4

834,01

688,7

31,3

657,4

830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,2

435,9

378,8

57,1

901,4

840,7

60,7

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

46

0

46

0

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
  კომუნალური გაერთიანება

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

700

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

95

 

95

95

 

ხარჯები

365,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

0,01

425,9

378,8

47,1

431,2

371,3

59,9

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

46

0

46

0

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

15,3

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

10

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0

0

0

0

0

0

0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

ხარჯები

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა
და ფასადების რეაბილიტაცია

32,5

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

0

 

ხარჯები

32,5

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია

3,9

10,01

0

10,01

516,2

469,4

46,8

0

 

ხარჯები

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

10

0

10

516,2

469,4

46,8

0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
 ღონისძიებები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,6

0

0

0

0

0

0

0

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები

489,7

443,7

443,7

0

72,1

72,1

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,7

443,7

443,7

0

69,6

69,6

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

2,5

2,5

0

0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

 

ხარჯები

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში

არსებული ობიექტების

მშენებლობა, რეაბილიტაცია,

ექსპლოატაცია

0,2

0

0

0

197

188,5

8,5

60

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0

0

0

197

188,5

8,5

60

04 00

განათლება

804,2

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

174

0

174

250

 

ხარჯები

651,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი
 სააღმზრდელო დაწესებულება
საბავშვო ბაგა ბაღი

782,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

174

 

174

250

 

ხარჯები

630

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

21,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21,6

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
 და სპორტული ღონისძიებები

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

910

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

34

0

34

231

 

ხარჯები

1037,61

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

910

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380,5

503,9

0

503,9

187

0

187

210

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

34

0

34

35

 

ხარჯები

380,51

503,9

0

503,9

187

0

187

210

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

17,01

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

 

ხარჯები

17,01

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

34

 

34

35

 

ხარჯები

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

200

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

 

 

ხარჯები

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

655

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

0

0

0

196

 

ხარჯები

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

655

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

25,2

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25,2

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

მუზეუმი

19,8

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19,8

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნო
ლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და
 მუზეუმების  გაერთიანები,
 განვითარების ფონდი.

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

245

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

46

 

ხარჯები

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

245

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის
 განვითარების ფონდი.

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

410

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

150

 

ხარჯები

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

410

05 03

პრესა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება

13

19,8

0

19,8

28

0

28

15

 

ხარჯები

13

19,8

0

19,8

28

0

28

15

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

32

39

0

39

31

0

31

30

 

ხარჯები

32

39

0

39

31

0

31

30

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

376,2

443,4

0

443,4

712,8

0

712,8

446,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

376,81

425,7

0

425,7

372,8

0

372,8

446,5

 

ვალდებულებების კლება

0,02

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

06 02

სოციალური პროგრამები

328,2

395,5

0

395,5

665,8

0

665,8

399,5

 

ხარჯები

328,81

377,8

0

377,8

325,8

0

325,8

399,5

 

ვალდებულებების კლება

0,02

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

150

 

ხარჯები

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

150

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

 

ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ
მებრძოლთა ოჯახების დახმარების
 ხარჯები

0,2

3

0

3

3

0

3

3

 

ხარჯები

0,2

3

0

3

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44,8

45

0

45

45

0

45

45

 

ხარჯები

44,8

45

0

45

45

0

45

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა

24,3

28

0

28

37

0

37

40

 

ხარჯები

24,3

28

0

28

37

0

37

40

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად
 მიყენებული ზიანის ხარჯი

35

76,9

0

76,9

359,6

0

359,6

30

 

ხარჯები

35

76,9

0

76,9

21,6

0

21,6

30

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

338

0

338

0

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი
 ხარჯებისათვის

66,8

96,2

0

96,2

52,2

0

52,2

55.4

 

ხარჯები

66,8

78,5

0

78,5

50,2

0

50,2

55.4

 

ვალდებულებების კლება

0

17,7

0

17,7

2

0

2

0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების

პროგრამა (9 მაისი)

6,8

5

0

5

5

0

5

10

 

ხარჯები

6,8

5

0

5

5

0

5

10

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

0

0

0

20

0

20

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

20

0

20

20

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

0

2

2

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

0

2

2

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა
  დახმარება

0

0

0

0

20

0

20

32.6

 

ხარჯები

0

0

0

0

20

0

20

32.6

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი
 ოჯახების დახმარება

0

0

0

0

5

0

5

7,5

 

ხარჯები

0

0

0

0

5

0

5

7,5

 



9. 28/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 77 - ვებგვერდი, 31/12/2018 8. 18/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 76 - ვებგვერდი, 24/12/2018 7. 12/12/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 75 - ვებგვერდი, 13/12/2018 6. 21/11/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 73 - ვებგვერდი, 22/11/2018 5. 24/08/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 69 - ვებგვერდი, 27/08/2018 4. 29/06/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 03/07/2018 3. 02/03/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 12/03/2018 2. 23/02/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 02/03/2018 1. 26/01/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 02/02/2018