ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 49
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/06/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/07/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016325
49
29/06/2018
ვებგვერდი, 03/07/2018
190020020.35.124.016325
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №49

2018 წლის 29 ივნისი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2  ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

1

შემოსულობები

10215

10626,2

12541.6

 

შემოსავლები

8640,1

8896,6

9113.8

 

არაფინანსური აქტივების კლება

201

140

425.3

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1373,9

1589,6

3002.5

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

0

2

გადასახდელები

8691,4

10626,2

12541.6

 

ხარჯები

5024,6

4293,7

4846.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3383,9

5474,2

7419.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

282,9

858,3

270

3

ნაშთის ცვლილება

-1373,9

-1589,6

-3002.5

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

შემოსავლები

7516,9

8640,1

3839,6

4800,5

8896,6

4163,9

4732,7

9113.8

გადასახადები

332,7

746,2

0

746,2

800

0

800

790

გრანტები

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3447,7

7848.8

სხვა შემოსავლები

625,9

706,6

0

706,6

485

0

485

475

ხარჯები

4482,1

5024,6

74,4

4950,2

4293,7

31,3

4262,4

4846.3

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

საქონელი და მომსახურება

526,4

632,3

0

632,3

625,5

0

625,5

601.2

სუბსიდიები

2230,3

2627,9

0

2627,9

2268,1

0

2268,1

2452.1

გრანტები

220,41

102,4

0

102,4

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

329,8

286,5

0

286,5

286,2

0

286,2

393.0

სხვა ხარჯები

63,9

179

74,4

104,6

50,9

31,3

19,6

0

საოპერაციო სალდო

3034,7

3615,4

3765,2

-149,7

4602,9

4132,6

470,3

4267.5

არაფინანსური აქტივების

ცვლილება

2573,7

3182,9

2952,2

230,7

5334,2

4791,4

542,8

6994.2

ზრდა

2664,5

3383,9

2952,2

431,7

5474,2

4791,4

682,8

7419.5

კლება

90,8

201

0

201

140

0

140

425.3

მთლიანი სალდო

461,0

432,5

813

-380,4

-731,3

-658,8

-72,5

-2726.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

294,6

149,6

813

-663,3

-1589,6

-831,1

-758,5

-3002.5

ზრდა

1353,2

1523,5

813

710,5

831,1

0

831,1

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1353,2

1523,5

813

710,5

831,1

 

831,1

0

კლება

1058,6

1373,9

0

1373,9

2420,7

831,1

1589,6

3002.5

ვალუტა და დეპოზიტები

 

0

 

 

831,1

831,1

 

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

659,9

1373,9

0

1373,9

0

0

0

0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0

0

0

0

1589,6

0

1589,6

0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

398,7

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-167,0

-282,9

0

-282,9

-858,3

-172,3

-686

-275.8

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

0

კლება

167,0

282,9

0

282,9

858,3

172,3

686

275.8

საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

167,0

282,9

0

282,9

858,3

172,3

686

275.8

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9113,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

შემოსუ-
ლობების
კოდი

დასახელება

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

1

შემოსავლები

7516,9

8640,1

3839,6

4800,5

8896,6

4163,9

4732,7

9113.8

31

გადასახადები

332,7

746,2

0

746,2

800

0

800

790

32

გრანტები

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3447,7

7848.8

33

სხვა შემოსავლები

625,9

706,6

0

706,6

485

0

485

475

 

4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7848,8 ათასი ლარის ოდენობით:

     (ათას ლარებში)

დასახელება

კოდი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

გრანტები

13

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3448

7848,8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6558,3

7187,3

3839,6

3347,7

7611,6

4163,9

3448

7847,8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები

1311

3811,2

3347,7

0

3347,7

3447,7

0

3448

3744.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3683,2

3219,7

 

3219,7

3319,7

 

3320

3616.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
 უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

128

128

 

128

128

 

128

128

ფონდებიდან გამოყოფილი

ტრანსფერები

1312

2747,1

3839,6

3839,6

0

4163,9

4163,9

0

4103,9

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
 გამოყოფილი თანხები

 

2263,2

3337,9

3337,9

 

4163,9

4163,9

 

 4103,9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

483,9

501,7

501,7

 

0

 

 

 

 

5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება.

 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6994,2 ათასი  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7419,5 ათასი  ლარის ოდენობით:

 

კოდი

დასახელება

2015 წლის
 ფაქტი

2016 წლის
 ფაქტი

2017
წლის
გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება

434,6

801,7

444,9

60

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

13

0

9,8

1,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2064,2

2582,2

5019,5

7215,4

04 00

განათლება

152,6

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

142,4

 

სულ ჯამი

2664,4

3383,9

5474,2

7419,5

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების კლება 425.3, ათასი  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

არაფინანსური
 აქტივების კლება

31

90,8

201

140

425.3

ძირითადი
 აქტივები

311

90,8

201

140

425.3

“.

6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

 

ფუნქციო

ნალური
კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018

 წლის

პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების
 სახელმწიფო მომსახურება

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1952,9

2077,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური  საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1952,9

2077,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1907,2

2605,7

587,2

2018,5

2363,5

410,6

1931,4

2077,9

70112

ფინანსური და
 ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

702

თავდაცვა

72,7

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

80,7

703

საზოგადოებრივი
 წესრიგი და უსაფრთხოება

220,4

0

0

0

0

0

0

0

7031

პოლიციის სამსახური
 და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო
 დაცვა

220,4

0

0

0

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2076,9

2625,4

2365

260,4

4525,3

4081,2

444,1

7078.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

425,9

378,8

47,1

385,2

371,3

13,9

851,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0

425,9

378,8

47,1

385,2

371,3

13,9

851,0

7045

ტრანსპორტი

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

70451

საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

537

496,9

443,7

53,2

288,6

258,1

30,5

426.3

705

გარემოს დაცვა

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

7051

ნარჩენების შეგროვება,
 გადამუშავება და განადგურება

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

706

საბინაო-კომუნალური
 მეურნეობა

235,3

245,21

74,4

170,81

667,5

500,7

166,8

298,4

7061

ბინათმშენებლობა

36,4

87,31

74,4

12,91

547,5

500,7

46,8

44,8

7063

წყალმომარაგება

15,3

0

0

0

0

0

0

120

7064

გარე განათება

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

5

0

0

0

0

0

0

0

707

ჯანმრთელობის
დაცვა

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

7074

საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

708

დასვენება, კულტურა
 და რელიგია

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

732,6

7081

მომსახურება დასვენებისა
 და სპორტის სფეროში

380,5

503,9

0

503,9

187

0

187

229,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

456,8

7084

რელიგიური და
სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

45

58,8

0

58,8

59

0

59

46,3

709

განათლება

804,2

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

971,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

782,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

971,4

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული
 საქმიანობა განათლების სფეროში

21,6

0

0

0

0

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

328,8

377,8

0

377,8

325,8

0

325,8

545,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების
 სოციალური დაცვა

24,4

28

0

28

39

0

39

42

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

194,4

185,1

0

185,1

177

0

177

218,8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

110

164,7

0

164,7

109,8

0

109,8

284,9

 

სულ

7133

8691,4

3026,6

5664,8

9767,9

4995

5631,2

12541.6

 

7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  12. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 275,8  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ვალდებულებების ზრდა

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

საშინაო

0

0

             0 -    

            0  -    

 

ა) განისაზღვროს ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 275,8  ათასი ლარის ოდენობით:

 

ვალდებულებების კლება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროექტი

საშინაო

167

282,9

858,3

275,8

“.

8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 141 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 141. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  კაპიტალური ტრანსფერი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 4103,9 ათასი ლარით.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 11.04.2018 წლის №778 განკარგულებით გამოყოფილია 4103,9 ათასი ლარი.

 

  1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  სოფ. კაკასხიდიდან სოფ.ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა 724,6 ათასი ლარი;
  2. სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია 1145,7 ათასი ლარი;
  3. სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია 400,0 ათასი ლარი;
  4. ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 423,6 ათასი ლარი;
  5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები 510,0 ათასი ლარი;
  6. ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია 900,0 ათასი ლარი.“.

 

9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15.   ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,  პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება  80,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8083,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 5800,9  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზების  რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1868,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება,  მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა-შენახვა.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების  აღრიცხვა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება 971,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 735,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 229,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  •  სპორტული ღონისძიებები;
  • სპორტული სკოლა;
  • სამივლინებო ხარჯები.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 460 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 16,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 592,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 545,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 153,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა;
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2. სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02, 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3. უფასო  სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
  • სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

  • მეორე და მეტი შვილის შეძენისას ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი

მესამე  შვილის შეძენა – 250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი

ტყუპები 400 ლარი.

5.2.5. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 172,4  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

  • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.6. სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

5.2.7. შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება.

5.2.8. ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.9. დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.10. დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის  სატრანსპორტო  ხარჯების დაფარვა.

5.2.11. ობოლ 18 წლამდე ასკის  ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.

10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

 

კოდი

ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

7313

8691,4

3026,6

5664,8

10626

4995

5631,2

12541,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

0

160

469

0

469

682

 

ხარჯები

4482,1

5024,61

74,4

4950,2

4293,7

31,3

4262,4

4848,9

 

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

 

არაფინანსური აქტივების
ზრდა

2664,5

3383,9

2952,2

431,7

5474,2

4791,4

682,8

7419,5

 

ვალდებულებების
კლება

167,03

282,91

0

282,91

858,3

172,3

686

273,2

01 00

წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი  ორგანოების დაფინანსება

2074,2

2588

587,2

2000,8

2363,5

410,6

1952,9

2077,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

155

0

155

115

0

115

128

 

ხარჯები

1472,6

1521,1

0

1521,1

1448,8

0

1448,8

1747,9

 

შრომის ანაზღაურება

1058,2

1138,1

0

1138,1

1010

0

1010

1340

 

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

434,6

801,7

587,2

214,5

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების
კლება

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 01

ბაღდათის საკრებულო

419,8

443,4

0

443,4

411,6

0

411,6

444,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

 

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

416,2

440,3

0

440,3

411,6

0

411,6

444,5

 

შრომის ანაზღაურება

293,5

310,4

0

310,4

280

0

280

310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

3,1

0

3,1

0

0

0

0

01 02

ბაღდათის მერია

1654,4

2144,6

587,2

1557,41

1930,4

410,6

1519,8

1613,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

139

 

139

95

 

95

108

 

ხარჯები

1056,4

1080,8

0

1080,8

1015,7

0

1015,7

1283,4

 

შრომის ანაზღაურება

764,7

827,7

0

827,7

730

0

730

1030

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431

798,6

587,2

211,4

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების კლება
 

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება

293,1

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

80,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

5

6

0

6

6

 

ხარჯები

280,1

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

 

არაფინანსური  აქტივების ზრდა

13

0

0

0

9,8

0

9,8

1,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

220,4

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

220,4

0

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვის-უნარიანობის ამაღლების
 ხელშეწყობა

72,7

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

80,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

59,7

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

03 00

ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2727,7

3543,8

2439,4

1104,41

5778,7

4584,4

1194,3

8083,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

110

0

110

116

 

ხარჯები

663,4

961,61

74,4

887,21

710,7

31,3

679,4

868,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2064,3

2582,2

2365

217,2

5019,5

4550,6

468,9

7215,4

 

ვალდებულებების კლება
 

0,01

0

0

0

48,5

2,5

46

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-
რეაბილიტაცია  და მოვლა-შენახვა

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების  ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5800,9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

645,8

1344,31

453,2

891,11

1636,1

872

764,1

1868,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

95

0

95

95

 

ხარჯები

586,6

908,41

74,4

834,01

688,7

31,3

657,4

853

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,2

435,9

378,8

57,1

901,4

840,7

60,7

1015,5

 

ვალდებულებების კლება
 

0

0

0

0

46

0

46

0

03 02 01
 

ა(ა)იპ ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის  კომუნალური გაერთიანება

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

95

 

95

116

 

ხარჯები

365,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,01

425,9

378,8

47,1

431,2

371,3

59,9

851

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

46

0

46

0

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

15,3

0

0

0

0

0

0

120

 

ხარჯები

10

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0

0

0

0

0

0

120

03 02 04
 

გარე განათების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

ხარჯები

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების  სახურავებისა და
 ფასადების რეაბილიტაცია

32,5

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

35,3

 

ხარჯები

32,5

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

0

03 02 06
 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია

3,9

10,01

0

10,01

516,2

469,4

46,8

9,5

 

ხარჯები

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

10

0

10

516,2

469,4

46,8

9,5

03 03

მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუკის
 დამზადება

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

03 03 03

შადრევნების
 ექსპლოატაცია

0,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,6

0

0

0

0

0

0

0

03 03 04

სასაფლაოების
 მოვლა-პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები

489,7

443,7

443,7

0

72,1

72,1

0

0

 

არაფინანსური აქტივებისზრდა

489,7

443,7

443,7

0

69,6

69,6

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

2,5

2,5

0

0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

 

ხარჯები

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში
 არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0,2

0

0

0

197

188,5

8,5

408

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0

0

0

197

188,5

8,5

398

04 00

განათლება

804,2

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

971,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

174

0

174

242

 

ხარჯები

651,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

787

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა-ბაღი

782,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

174

 

174

0

 

ხარჯები

630

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის
სახლი

21,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21,6

0

0

0

0

0

0

0

04 04

ააიპ ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

0

0

0

0

0

831,6

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

 

242

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

831,6

0

0

 

სუბსიდია

0

0

0

0

0

829

0

0

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

2,6

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული  და სპორტული ღონისძიებები

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

735,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

34

0

34

181

 

ხარჯები

1037,61

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

732,6

05 01

სპორტის განვითარების
 ხელშეწყობა

380,5

503,9

0

503,9

187

0

187

229,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

34

0

34

48

 

ხარჯები

380,51

503,9

0

503,9

187

0

187

229,5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

17,01

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

 

ხარჯები

17,01

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის
სპორტული სკოლა

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

219,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

34

 

34

48

 

ხარჯები

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

219,5

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი
 „საირმე“

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

 

 

ხარჯები

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების
 ხელშეწყობა

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

0

0

0

133

 

ხარჯები

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

456,8

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

25,2

0

0

0

0

0

0

3,2

 

ხარჯები

25,2

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

მუზეუმი

19,8

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19,8

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და  მუზეუმების  გაერთიანება, განვითარების ფონდი.

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

0

 

ხარჯები

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

0

05 02 06

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

133

 

ხარჯები

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

456,8

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

 

3,2

05 03

პრესა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება

13

19,8

0

19,8

28

0

28

16,3

 

ხარჯები

13

19,8

0

19,8

28

0

28

16,3

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის
 პროგრამა

32

39

0

39

31

0

31

30

 

ხარჯები

32

39

0

39

31

0

31

30

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

376,2

443,4

0

443,4

712,8

0

712,8

592,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

376,81

425,7

0

425,7

372,8

0

372,8

450

 

ვალდებულებების კლება

0,02

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
 ჯანდაცვის ცენტრი

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

06 02

სოციალური პროგრამები

328,2

395,5

0

395,5

665,8

0

665,8

545,4

 

ხარჯები

328,81

377,8

0

377,8

325,8

0

325,8

403

 

ვალდებულებების კლება

0,02

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
 დახმარება

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

153,5

 

ხარჯები

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

153,5

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

 

ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  დაღუპულ მებრძოლთა
 ოჯახების დახმარების ხარჯები

0,2

3

0

3

3

0

3

3

 

ხარჯები

0,2

3

0

3

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს
 დაფინანსება

44,8

45

0

45

45

0

45

45

 

ხარჯები

44,8

45

0

45

45

0

45

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

24,3

28

0

28

37

0

37

40

 

ხარჯები

24,3

28

0

28

37

0

37

40

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად  მიყენებული ზიანის ხარჯი

35

76,9

0

76,9

359,6

0

359,6

172,4

 

ხარჯები

35

76,9

0

76,9

21,6

0

21,6

30

 

ვალდებულებების კლება
 

0,01

0

0

0

338

0

338

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

142,4

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის

66,8

96,2

0

96,2

52,2

0

52,2

55.4

 

ხარჯები

66,8

78,5

0

78,5

50,2

0

50,2

55.4

 

ვალდებულებების კლება

0

17,7

0

17,7

2

0

2

0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)

6,8

5

0

5

5

0

5

10

 

ხარჯები

6,8

5

0

5

5

0

5

10

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

0

0

0

20

0

20

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

20

0

20

20

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი  სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

0

2

2

06 02 11

დღეგრძელი  (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

0

2

2

06 02 12

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

0

0

0

0

20

0

20

32.6

 

ხარჯები

0

0

0

0

20

0

20

32.6

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვიანი  ოჯახების დახმარება

0

0

0

0

5

0

5

7,5

 

ხარჯები

0

0

0

0

5

0

5

7,5

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე