ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/03/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/03/2018
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016301
25
02/03/2018
ვებგვერდი, 12/03/2018
190020020.35.124.016301
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №25

2018 წლის 2 მარტი

ქ. ბაღდათი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2  ნაწილის, 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017  წლის  29 დეკემბრის №55  დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016275 ):

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები” ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 15  ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება  80.7  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7878,2 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 5595,7 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით და შესაბამისად მისი  თანადაფინანსებით.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1868,8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა შენახვა.

2. 3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების  აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

3. განათლება 139.8 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1567.4 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4. 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 229.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2018  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  •  სპორტული ღონისძიებები
  • სპორტული სკოლა
  • სამივლინებო ხარჯები.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1291.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 16,3 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4. 4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 592,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5. 2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 545,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 153,5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.

5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება

5.2.3. უფასო  სასადილოს დაფინანსება 45  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
  • სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.

5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  40 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

  • მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი  ფულადი  დახმარების გაწევა.

მეორე შვილის შეძენა –200 ლარი

მესამე  შვილის შეძენა –250 ლარი

მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა 300 ლარი

ტყუპები 400 ლარი.

5.2.5. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია

  • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.

5.2.6.  სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.

5.2.7. შშმ პირთა დახმარება  20 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება.

5.2.8. ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.

 

5.2.9. დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარებების გაცემა.

5.2.10. დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა  დახმარება 32.6 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის  სატრანსპორტო  ხარჯების დაფარვა.

5.2.11. ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი16.   ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

(ათას ლარებში)

ორგანიზაციული

კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის
ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
 გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი
შემოსავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

7313

8691,4

3026,6

5664,8

10626,2

4995

5631,2

12336,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

0

160

469

0

469

725

 

ხარჯები

4482,1

5024,6

74,4

4950,2

4293,7

31,3

4262,4

4846,3

 

შრომის ანაზღაურება

1111,3

1196,5

0

1196,5

1063

0

1063

1400

 

საქონელი და მომსახურება

526,4

632,31

0

632,31

625,5

0

625,5

601,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2664,5

3383,9

2952,2

431,7

5474,2

4791,4

682,8

7214,3

 

ვალდებულებების კლება

167,0

282,91

0

282,91

858,3

172,3

686

275,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
 ორგანოების დაფინანსება

2074,2

2588,0

587,2

2000,81

2363,5

410,6

1952,9

2077,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155

155

0

155

115

0

115

128

 

ხარჯები

1472,6

1521,1

0

1521,1

1448,8

0

1448,8

1747,9

 

შრომის ანაზღაურება

1058,2

1138,1

0

1138,1

1010

0

1010

1340

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434,6

801,7

587,2

214,5

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების კლება

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 01

ბაღდათის საკრებულო

419,8

443,4

0

443,4

411,6

0

411,6

444,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

 

16

20

 

20

20

 

ხარჯები

416,2

440,3

0

440,3

411,6

0

411,6

444,5

 

შრომის ანაზღაურება

293,5

310,4

0

310,4

280

0

280

310

 

საქონელი და მომსახურება

122,7

129,9

0

129,9

131,6

0

131,6

134,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

3,1

0

3,1

0

0

0

0

01 02

ბაღდათის გამგეობა

1654,4

2144,61

587,2

1557,41

1930,4

410,6

1519,8

1613,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

139

139

 

139

95

 

95

108

 

ხარჯები

1056,4

1080,8

0

1080,8

1015,7

0

1015,7

1283,4

 

შრომის ანაზღაურება

764,7

827,7

0

827,7

730

0

730

1030

 

საქონელი და მომსახურება

286,4

241,2

0

241,2

285,7

0

285,7

243,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431

798,6

587,2

211,4

444,9

240,8

204,1

60

 

ვალდებულებების კლება

167

265,21

0

265,21

469,8

169,8

300

270

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

21,5

0

21,5

20

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

293,1

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

80,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0

5

6

0

6

6

 

ხარჯები

280,1

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

 

საქონელი და მომსახურება

6,6

9,7

0

9,7

25

0

25

19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13

0

0

0

9,8

0

9,8

1,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

220,4

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

220,4

0

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა

72,7

68,1

0

68,1

87,8

0

87,8

80,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

59,7

68,1

0

68,1

78

0

78

79

 

შრომის ანაზღაურება

53,1

58,4

0

58,4

53

0

53

60

 

საქონელი და მომსახურება

6,6

9,7

0

9,7

25

0

25

19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13

0

0

0

9,8

0

9,8

1,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
 და ექსპლოატაცია

2727,7

3543,8

2439,4

1104,4

5778,7

4584,4

1194,3

7878,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

110

0

110

95

 

ხარჯები

663,4

961,6

74,4

887,2

710,7

31,3

679,4

868

 

საქონელი და მომსახურება

80,7

162,4

0

162,4

127

0

127

158

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2064,3

2582,2

2365

217,2

5019,5

4550,6

468,9

7010,2

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

48,5

2,5

46

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილი
ტაცია და მოვლა-შენახვა

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5595,7

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

5595,7

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის

გზების რეაბილიტაცია

1539,9

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

1696,9

 

ხარჯები

24,6

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1515,3

1702,6

1542,5

160,1

3851,5

3451,8

399,7

1696,9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

645,8

1344,3

453,2

891,1

1636,1

872

764,1

1868,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

95

0

95

95

 

ხარჯები

586,6

908,41

74,4

834,01

688,7

31,3

657,4

853

 

საქონელი და მომსახურება

69,2

157,91

0

157,91

120

0

120

143

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,2

435,9

378,8

57,1

901,4

840,7

60,7

1015,8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

46

0

46

0

03 02 01

ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის,

დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

415,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

95

 

95

95

 

ხარჯები

365,5

673,2

0

673,2

537,4

0

537,4

710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

425,9

378,8

47,1

431,2

371,3

59,9

851

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

425,9

378,8

47,1

385,2

371,3

13,9

851

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

46

0

46

0

03 02 03

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15,3

0

0

0

0

0

0

120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,3

0

0

0

0

0

0

120

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

ხარჯები

178,6

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

საქონელი და მომსახურება

69,2

157,9

0

157,9

120

0

120

130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და
ფასადების რეაბილიტაცია

32,51

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

35,3

 

ხარჯები

32,5

77,3

74,4

2,9

31,3

31,3

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,01

0

0

0

0

0

0

35,3

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

3,9

10,01

0

10,01

516,2

469,4

46,8

9,5

 

ხარჯები

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,9

10

0

10

516,2

469,4

46,8

9,5

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

12,1

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

საქონელი და მომსახურება

11,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

5

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუკის დამზადება

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

ხარჯები

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

 

საქონელი და მომსახურება

6,5

4,5

0

4,5

7

0

7

5

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

0,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0,6

0

0

0

0

0

0

0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები

489,71

443,7

443,7

0

72,1

72,1

0

0,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,7

443,7

443,7

0

69,6

69,6

0

0,7

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

2,5

2,5

0

0

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

 

ხარჯები

40

48,7

0

48,7

15

0

15

0

03 06

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების
 მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

0

0

0

0

197

188,5

8,5

408

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

197

188,5

8,5

398

04 00

განათლება

804,2

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

174

0

174

250

 

ხარჯები

651,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 01

ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო
დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი

782,6

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

174

 

174

250

 

ხარჯები

630

772,5

0

772,5

786,7

0

786,7

139.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152,6

0

0

0

0

0

0

0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

21,6

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

21,6

0

0

0

0

0

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

1567.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

34

0

34

231

 

ხარჯები

1037,6

1275,6

0

1275,6

896,7

0

896,7

1561.6

 

საქონელი და მომსახურება

30

87,6

0

87,6

34,7

0

34,7

26,3

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

5,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380,5

503,9

0

503,9

187

0

187

229.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

34

0

34

35

 

ხარჯები

380,51

503,9

0

503,9

187

0

187

229.5

 

საქონელი და მომსახურება

17

67,8

0

67,8

6,7

0

6,7

10

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

17

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

 

ხარჯები

17

103,1

0

103,1

6,7

0

6,7

10

 

საქონელი და მომსახურება

17

0,7

0

0,7

6,7

0

6,7

10

05 01 02

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა

აქტივობის ცენტრი

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

219.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

34

 

34

35

 

ხარჯები

166,5

197,2

0

197,2

180,3

0

180,3

219.5

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

 

 

ხარჯები

197

203,6

0

203,6

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

67,1

0

67,1

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

612,12

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

1291.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

0

0

0

196

 

ხარჯები

612,1

712,9

0

712,9

650,7

0

650,7

1285.8

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

5,8

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

25,2

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25,2

0

0

0

0

0

0

0

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,5

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

36,7

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

მუზეუმი

19,8

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19,8

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი

და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

831.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

0

 

0

 

 

46

 

ხარჯები

192,3

264,7

0

264,7

244,2

0

244,2

829.0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

2,6

05 02 06

ააიპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის

განვითარების ცენტრი

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

460.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

150

 

ხარჯები

324,6

448,2

0

448,2

406,5

0

406,5

456.8

 

ვალდებულებების კლება

0,01

0

0

0

0

0

0

3,2

05 03

პრესა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13

19,8

0

19,8

28

0

28

16,3

 

ხარჯები

13

19,8

0

19,8

28

0

28

16,3

 

საქონელი და მომსახურება

13

19,8

0

19,8

28

0

28

16,3

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

32

39

0

39

31

0

31

30

 

ხარჯები

32

39

0

39

31

0

31

30

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და 
სოციალური უზრუნველყოფა

376,2

443,4

0

443,4

712,8

0

712,8

592,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

376,8

425,7

0

425,7

372,8

0

372,8

450

 

საქონელი და მომსახურება

0

1,5

0

1,5

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,01

0

0

0

0

0

0

142,4

 

ვალდებულებების კლება

0,02

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 01

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ცენტრი

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

48

47,9

0

47,9

47

0

47

47

06 02

სოციალური პროგრამები

328,23

395,5

0

395,5

665,8

0

665,8

545,4

 

ხარჯები

328,81

377,8

0

377,8

325,8

0

325,8

403

 

საქონელი და მომსახურება

0

1,5

0

1,5

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

142,4

 

ვალდებულებების კლება

0

17,7

0

17,7

340

0

340

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის
 წევრებზე სამედიცინო დახმარება

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

153,5

 

ხარჯები

149,5

140,1

0

140,1

112

0

112

153,5

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

 

ხარჯები

0,8

1,3

0

1,3

3

0

3

2

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანო
ბისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების
 დახმარების ხარჯები

0

3

0

3

3

0

3

3

 

ხარჯები

0

3

0

3

3

0

3

3

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44,8

45

0

45

45

0

45

45

 

ხარჯები

44,8

45

0

45

45

0

45

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

24,3

28

0

28

37

0

37

40

 

ხარჯები

24,3

28

0

28

37

0

37

40

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული
 ზიანის ხარჯი

35

76,9

0

76,9

359,6

0

359,6

172,4

 

ხარჯები

35

76,9

0

76,9

21,6

0

21,6

30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

142,4

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

338

0

338

0

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის

66,8

96,2

0

96,2

52,2

0

52,2

55,4

 

ხარჯები

66,8

78,5

0

78,5

50,2

0

50,2

55,4

 

საქონელი და მომსახურება

0

1,5

0

1,5

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

0

17,7

0

17,7

2

0

2

0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)

6,8

5

0

5

5

0

5

10

 

ხარჯები

6,8

5

0

5

5

0

5

10

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

0

0

0

0

20

0

20

20

 

ხარჯები

0

0

0

0

20

0

20

20

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი
 სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

ხარჯები

0

0

0

0

2

0

2

2

06 02 11

დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი)
მოქალაქეთა დახმარება

0

0

0

0

2

0

2

2

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე