ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/02/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/02/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016141
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
5
05/02/2016
ვებგვერდი, 11/02/2016
190020020.35.174.016141
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (11/02/2016 - 16/03/2016)

 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2016 წლის 5 თებერვალი

ქ. გორი

 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

15 052,0

210,0

14842,0

გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

 

3 400,0

გრანტები

15 046,6

13 695,0

3 048,3

10 646,7

9 521,0

210,0

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

2 131,0

 

2 131,0

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

13 830,2

210,0

13 620,2

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 620,9

 

1 620,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

 

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 616,0

125,0

8 491,0

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

620,0

 

620,0

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655.9

477,0

 

477,0

საოპერაციო სალდო

6 785,7

1 997,3

2 711,2

-713,9

1 221,8

0,0

1 221,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 931,7

4 683,4

4 525,4

158,0

1 194,0

 

1 194,0

ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

1 524,0

 

1 524,0

კლება

193,5

730,0

0,0

730,0

330,0

 

330,0

მთლიანი სალდო

1 854,0

-2 686,1

-1 814,2

-871,9

27,8

0,0

27,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 667,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

0,0

 

0,0

ზრდა

1 992,7

 

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 992,7

 

 

 

 

 

 

კლება

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

-217,6

0,0

-217,6

-27,8

 

-27,8

ზრდა

 

 

 

 

0,0

 

0,0

კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

27,8

 

27,8

საშინაო

186,6

217,6

0,0

217,6

27,8

 

27,8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 


მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19 151,6

17 528,3

3 048,3

14 480,0

15 382,0

210,0

15 172,0

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

15 052,0

210,0

14 842,0

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

730,0

0,0

730,0

330,0

 

330,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

17 484,2

20 432,1

4 862,5

15 569,6

15 382,0

210,0

15 172,0

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

13 830,2

210,0

13 620,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

1 524,0

 

1 524,0

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

27,8

 

27,8

ნაშთის ცვლილება

1667,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 052,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

15 052,0

210,0

14 842,0

გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

 

3 400,0

გრანტები

15 046,6

13 695,0

3 048,3

10 646,7

9 521,0

210,0

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

2 131,0

 

2 131,0

 


მუხლი 4. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 400,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

      გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

 

3 400,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

2 300,0

 

2 300,0

     ქონების გადასახადი

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

1 100,0

 

1 100,0

საქართველოს საწარმოთა                   

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 025,2

935,0

 

935,0

750,0

 

750,0

უცხოურ  საწარმოთა                 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

51,1

15,0

0,0

15,0

15,0

 

15,0

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

247,0

115,0

0,0

115,0

100,0

 

100,0

არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწაზე

517,1

335,0

0,0

335,0

235,0

 

235,0

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

 

 

 

 

 

 

 

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 521,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

გრანტები

15 046,6

13 695,0

9 521,0

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

 

700,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 046,6

12 995,0

9 521,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 978,9

10 156,7

9 521,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 799,4

9 946,7

9 311,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

179,5

210,0

210,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 067,7

2 838,3

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

5 767,7

2 838,3

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

300,0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

 


მუხლი 6. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 131,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სხვა  შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

2 131,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

350,1

220,0

210,0

პროცენტები

214,7

80,0

80,0

რენტა

135,3

140,0

130,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

94,5

60,0

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

40,8

80,0

60,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 313,2

1 113,3

1 121,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1 267,6

1 063,3

1 071,0

სანებართვო მოსაკრებელი

68,0

42,3

40,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,2

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,4

1,0

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

955,3

800,0

800,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

243,7

220,0

230,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,1

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

45,6

50,0

50,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

45,6

50,0

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

407,9

370,0

800,0

 


მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 830,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

13 830,2

210,0

13 620,2

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 620,9

 

1 620,9

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

 

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 616,0

125,0

8 491,0

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

620,0

 

620,0

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

სხვა ხარჯები

260,3

783.0

127,1

655.9

477,0

 

477,0

 


მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 194,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 524,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

65,4

40,0

20,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,5

0,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 118,5

4 310,2

1 324,0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

31,0

880,6

0,0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

708,8

182,5

180,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

სულ ჯამი

5 125,2

5 413,4

1 524,0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 330,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

730,0

330,0

ძირითადი აქტივები

117,9

130,0

50,0

არაწარმოებული აქტივები

75,6

600,0

280,0

               მიწა

75,6

600,0

280,0

 


მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 972,1

2 379,9   

2 603,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 923,0

2 358,7   

2 602,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 923,0

2 358,7   

2 502,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

100,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49,1

21,2

1,1

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

81,6

108,3   

97,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

860,8

714,7   

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

860,8

714,7

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 928,0

3 992,1

2 713,0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

37,2   

 

70421

სოფლის მეურნეობა

 

37,2   

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

2 052,8

2 323,9   

864,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 052,8

2 323,9   

864,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

20,0

70,0

70473

ტურიზმი

 

20,0

70,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

875,2

1 611,0   

1 779,0   

705

გარემოს დაცვა

2 664,7

2 060,5   

200,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

865,7

169,7   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 799,0

1 890,8   

200,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

877,0

1 038,5

1 030,0   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

80,6

425,0

350,0   

7063

წყალმომარაგება

177,1

110,0

110,0   

7064

გარე განათება

510,8

403,5

450,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

108,5

100,0   

120,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

225,0

233,0   

233,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

100,0

108,0

108,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

125,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 319,9

5 892,2   

5 317,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 304,2

3 627,4   

3 051,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 985,7

2 231,8   

2 236,2   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

33,0   

30,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

1 957,1

3 138,3   

2 461,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 957,1

3 088,3   

2 426,0   

7092

ზოგადი განათლება

0,0

50,0

35,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

50,0

35,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0,0

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

411,4

656,8   

699,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,5

210,5   

259,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

76,1

174,2   

205,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,5

36,3   

54,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

 

1,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,0

44,1   

42,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,0

55,5   

69,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6,3

43,9

45,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

262,5

302,8

283,0

სულ ჯამი

17 297,6

20 214,4

15 354,2

 


მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 27,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -27,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მერის   ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;

გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი  02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მერიაში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

განხორციელდება კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა-ექსპლოატაცია და კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, გზების დახაზვა, პირობითი საგზაო ნიშნების მოწყობა, დამისამართების აბრების მოწყობა, სიჩქარისმზომი რადარების დამონტაჟება და შუქნიშნების მოვლა-ექსპლოატაცია.

ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის  საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და იგეგმება რუსთაველის ქუჩიდან ხაშურის ქუჩის მიმართულებით საცურაო აუზის შენობამდე მიმავალი ქუჩის, ჩოდრიშვილის ქუჩიდან ბარნოვის ქუჩა №9-ის მიმართულებით გამავალი ჩიხის, ქეთევან წამებულის ქუჩის მონაკვეთის, გოგებაშვილის ქუჩის მონაკვეთის, გოგებაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის, ბაჩანას ქუჩის, ქეთევან წამებულის ჩიხის, რუსთაველის ჩიხის, სუხიშვილის ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

ქალაქში 25 ადგილზე დამონტაჟდება სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერები. ქალაქ გორის 68 ქუჩაზე განხორციელდეს ასფალტის საფარის დახაზვის სამუშაოები. ქალაქ გორში იგეგმება 68 ქუჩის დაახლოებით 62 კილომეტრზე პირობითი საგზაო ნიშნების მონტაჟი (დეონტაჟი), დამისამართების აბრების მოწყობა, ქ. გორში, სტალინის გამზირი №7, №14, №25-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მშვიდობის გამზირი №11, №14-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შინდისის გზატკეცილი №5, №20-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ცხინვალის გზატკეცილის მეორე კმ-ზე ბლოკის საამქროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სიჩქარისმზომი რადარების დამონტაჟება და შუქნიშნების მოვლა-ექსპლოატაცია.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება, სანიაღვრე არხების მოწყობა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  მუნიციპალური განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთაველის, ნინოშვილის და სამეფოს ქუჩებზე სანიაღვრე არხის მოწყობა.

ბ.გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოებზე და შადრევნებზე დახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებას და განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ბ.დ) მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა და სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიი ე.წ.ფაბლაბის შექმნისთვის ტექნიკური ბაზის შეძენა სუბსიდირების გზით.

ბ.ე) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.

ბ.ვ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და მათი მიმდებარე ფართობების ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

ბ.ზ) ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურული კომპლექსის მოწყობა სველი წერტილებით, შემნახველი საკნებით და სხვა.

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა. სკვერებისა და გაზონების მოწყობა და რეაბილიტაცია. ასევე ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოვლა-ექსპლოატაცია.

გ.ა) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად იგეგმება ქალაქის გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოდ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.

გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ლომჭაბუკის ძეგლის ტერიტორიაზე, კომბინატის დასახლებაში გორგასლის ქუჩაზე სკვერების მოწყობა, ცაბაძის სკვერის, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სკვერის, თეატრის სკვერის, სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე სკვერის, ჩოჩიშვილის ქუჩაზე №6 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის, ღამბარაულის და ქარხნის ქუჩებთან არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

ბავშვების ჯანსაღი ცხოვრების განვითარებისათვის სავარჯიშო ადგილების მოწყობა კომბინატის კულტურის ცენტრის მიმდებარე, ჭალის დასახლებაში საჭიდაო დარბაზის მიმდებარე და წმინდა წყლის დასახლებაში №4 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

ასევე გათვალისწინებულია კომბინატის დასახლებაში - შინდისის გზატკეცილზე, გორგასლის და მშვიდობის ქუჩაზე, წმინდაწყლის დასახლებაში - ყიფიანის, იოსებიძის, ტყვიავის ქუჩებზე, ჭალის დასახლებაში - ძმები რომელაშვილების, თამარ მეფის ქუჩებზე, კვერნაკის დასახლებაში - სამების და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩებზე, ცენტრალურ დასახლებაში - ამილახვრის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებთან გაზონების რეაბილიტაცია.

გ.გ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 07)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს წარმოადგენს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

გ.დ) სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.

გ.ე) სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანებისათვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო  ნერგების გამოყვანა,  დაკალმვა, ნიადაგის მოვლა და  დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები.

გ.ვ) კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან და ორგანიზაციებიდან  საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარული დამუშავება (პერიოდულად); ქალაქის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქის ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების გარე განათების სისტემის და შენობა-ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია; ქალაქის სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები; ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე; შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაცია ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა; სკვერების და გაზონების მოვლა, მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 18 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 3400 ბავშვი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საბავშვო ბაგა-ბაღების დაფინანსება  გათვალისწინებულია თითოეულ ბავშვზე თვეში 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით.

სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1, №2, №7 და №18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ალტერნატიული ფართის საიჯარო ქირის გადასახადის დაფინანსება.

ბ) განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკოლებში  კლასგარეშე აქტივობების განხორციელების, აქტუალური თემებისა და პროექტების წამოწევისა და მათი დაგეგმვა-პრეზენტაციის, მოსწავლე-ახალგაზრდობაში ცნობიერებისა და მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სკოლების ურთიერთთანამშრომლობა და კოორდინაცია. აგრეთვე, ტერიტორიაზე არსებული სკოლების დამამთავრებელი კლასების წარჩინებული მოსწავლეების ფინანსური წახალისება (ეროვნული გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით).

გ) სასკოლო მზაობის ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილია სკოლამდელი განათლების ახალი (ალტერნარიული) მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ გორის საჯარო სკოლების ბაზაზე სასკოლო მზაობის ცენტრების მოქმედებას, ბაღიდან სკოლაში ტრანზაქციის პერიოდის გაადვილების მიზნით სკოლამდელი დაწესებულებების ბავშვების უნარ-ჩვევების განვითარებას ყველა სფეროს მიმართულებით.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა სპორტსმენებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიდაობის, კრივის და ფეხბურთის და სპორტის სხვა სახეობის  წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების  წახალისება.

ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ ა„ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ცენტრალური სასპორტო სკოლის“, ა(ა)იპ „ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სპეციალიზებული სპორტული სკოლის“ და ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  რათა მოსწავლეებმა  აქტიურად მიიღონ  მონაწილეობა სხვა და სხვა კალენდარულ ტურნირებში და მიაღწიონ  მაღალ შედეგებს.

ა.გ) საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

სპორტული ტრადიციებიდან გამომდინარე ქალაქში ჭალა-წყაროსუბნის დასახლების ტერიტორიაზე აშენდა საჭიდაო დარბაზი, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მარტო ტრადიციების შენარჩუნებას, არამედ გაზრდის ამ სახეობის სპორტსმენთა რაოდენობას და სპორტულ შედეგებს. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მისი ფუნქციონირებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

ა.დ) ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

გათვალისწინებულია საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება.

ა.ე) ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილას GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბის და კლუბთან არსებული საფეხბურთო სკოლის ადმინისტრაციის მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირება. კლუბთან ფუნქციონირებს ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტული სკოლა და სტადიონი, რომელთა მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, ასევე გათვალისწინებულია ამპუტანტ ფეხბურთელთა გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, პერსპექტიული სპორტსმენების მზადება ნაკრები გუნდებისათვის და სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.

ა.ვ) სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული ცენტრის სუბსიდირება სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობისა და სპორტული შეკრებების ორგანიზებისათვის.

ა.ზ) ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შენობის რეაბილიტაციის დასრულებამდე ა(ა)იპ  საცურაო აუზის ადმინისტრაციული ხარჯით უზრუნველყოფა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სამუსიკო სკოლის და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს საჯარო ბიბლიოთეკის, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის, გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, მუსიკალური კოლექტივების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სამუსიკო სკოლის და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

დაგეგმილია სამხატვრო სკოლასთან არსებული ტიხრული მინანქრის საამქროს ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

ბ.გ) საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მუნიციპალიტეტის მიერ  ინტელექტუალური დონის ამაღლების, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და არსებული წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალგაზრდებისათვის იმ ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენას რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ხელს უწყობს მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად სამეცნიერო-შემოქმედებითი, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური მიმართულებებით მოქნილი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებას და აქტიური ინტელექტუალური ახალგაზრდების გამოვლენას. ასევე პროგრამა ხელს უწყობს მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლებას, ქართული კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას. ცენტრი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სადღესასწაულო დღეებში გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზებას.

ბ.ე) გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული საგანძურის დაცვას, სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენას, მოძიებას, კვლევა-შენახვასა და სამეცნიერო შესწავლას.

ბ.ვ) ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით.

ბ.ზ) მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელიც მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვადასხვა სფეროში.

ბ.თ) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.

ბ.ი) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას საქართველოში ან/და სხვა სახელმწიფოში არსებული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების და საგუნდო მუსიკის ფესტივალის  თანადაფინანსების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

ბ.კ) გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება და ტრადიციების აღორძინება.

ბ.ლ) მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ა(ა)იპ სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორის“  და სსიპ ქალთა კამერული გუნდის ფინანსური მხარდაჭერა, რადგან მათ მიერ ხდება ქართული სამუსიკო ტრადიციების პოპულარიზაცია, როგორც მთელ საქართველოში ისე მის ფარგლებს გარეთ ჩატარებული მრავალი წარმატებული კონცერტის მეშვეობით.

ბ.მ) ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სუბსიდია ა(ა)იპ-ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ადმინისტრაციული ხარჯებისათვის, რომელიც ახორციელებს დამსვენებლების მომსახურებას სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცი  და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში .

გ.ა) ა(ა)იპ  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შიდა ტურიზმის, შემოყვანის ტურიზმის, სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის პოპულარიზაცი  და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში .

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

-არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

-დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

-მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

-სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

-ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

-მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

ბ) მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 06 02)

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

გ.ა) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.ბ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ 0–დან 18 წლის ჩათვლით პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით.

გ.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.

გ.დ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: ოპერაციული მკურნალობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის ერთჯერადად თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

თითოეულ ბავშვზე 12 საცურაო–გამაჯანსაღებელი პროცედურის დაფინანსება  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზზე.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (8 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

გ.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250(ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

გ.ვ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება განისაზღვროს პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 30%-ით.

იმ მოქალაქეებს, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები უფინანსდებათ 30%-ით, თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 50%-ით.

გ.ზ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი ღირებულებით არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს არსებული სამედიცინო მომსახურების პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

გ.თ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების დაფინანსება, რომელთა ოჯახსაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში ერთჯერადად განსაზღვრულია თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

დაფინანსება საცურაო აუზზე II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვებისა 18 წლამდე, რომელთა ოჯახსაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდეს ერთთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი გორის საცურაო აუზზე თვეში 12 პროცედურა (კვირაში 3 დღე).

გ.ი) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

გ.კ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული; გულის იშემიური დაავადების მქონე სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და შაქრიანი დიაბეტით, ტიპი II (ინსულინ-დამოუკიდებელი) ფორმით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გლაუკომით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნულ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში.

გ.ლ) ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   

ხანძრებისა (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 1750 (ათასშვიდასორმოცდაათი) ლარისა.

გ.მ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის - 26 მაისისათვის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის - 9 მაისისთვის.

გ.ნ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

გ.ო) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის მქონე) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების(ბენეფიციარების) დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით საქონლის გადაცემის ფორმით ან ფულადი დახმარებით არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით შემდეგ პირველად საჭირობაზე: საკვები, პირადი მომსახურების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები.

გ.პ) მარტოხელა დედების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით, ბენეფიციარებს ამ მუხლით დახმარება გაეწევათ საქონლის გადაცემის ფორმით, ან თანხობრივად -  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით შემდეგ პირველად საჭიროებებზე: საკვები, პირადი მომსახურების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები.

გ.ჟ) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (0-დან 65000 სარეიტინგო ქულა) ზამთრის პერიოდში (3 თვე) ფულადი დახმარება 20 (ოცი) ლარის ოდენობით.

გ.რ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა დახმარება ურთჯერადი ფულადი ან საქონლის/მომსახურების გადაცემის გზით არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

გ.ს) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 70000-ის ჩათვლით), რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობისას გადახდისუუნაროა, თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას სრულად უზრუნველყოფს მერია სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

გ.ტ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 03 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების პირველადი დახმარება ეტაპობრივად შემდეგ პირველად საჭიროებებზე: საკვები, პირადი მოხმარების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, ან ფულადი დახმარება არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.


მუხლი 17. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ქალაქი გორი

17 484,2

20 432,1

4 862,5

15 569,6

15 382,0

210,0

15 172,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

135,0

0,0

135,0

135,0

 

135,0

 

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

13 830,2

210,0

13 620,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

 

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 620,9

 

1 620,9

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

 

1,1

 

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 616,0

125,0

8 491,0

 

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

620,0

 

620,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

 

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655,9

477,0

 

477,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

1 524,0

 

1 524,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

27,8

 

27,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 158,8

2 595,4

0,0

2 595,4

2 631,3

 

2 631,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

128,0

0,0

128,0

128,0

 

128,0

 

ხარჯები

1 906,7

2 339,9

0,0

2 339,9

2 583,5

 

2 583,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 032,0

1 621,8

0,0

1 621,8

1 794,7

 

1 794,7

 

საქონელი და მომსახურება

456,5

655,9

0,0

655,9

731,7

 

731,7

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

 

1,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

318,9

9,0

0,0

9,0

22,0

 

22,0

 

სხვა ხარჯები

50,2

32,9

0,0

32,9

34,0

 

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

40,0

0,0

40,0

20,0

 

20,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

27,8

 

27,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

414,5

565,8

0,0

565,8

511,8

 

511,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

24,0

 

24,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

411,4

561,8

0,0

561,8

511,8

 

511,8

 

შრომის ანაზღაურება

239,8

384,2

0,0

384,2

398,8

 

398,8

 

საქონელი და მომსახურება

93,2

150,6

0,0

150,6

87,0

 

87,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,0

0,0

0,0

0,0

2,0

 

2,0

 

სხვა ხარჯები

49,4

27,0

0,0

27,0

24,0

 

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

4,0

0,0

4,0

0,0

 

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 508,5

1 792,9

0,0

1 792,9

1 990,6

 

1 990,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 446,3

1 756,9

0,0

1 756,9

1 970,6

 

1 970,6

 

შრომის ანაზღაურება

792,2

1 237,6

0,0

1 237,6

1 395,9

 

1 395,9

 

საქონელი და მომსახურება

363,4

505,3

0,0

505,3

544,7

 

544,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,9

9,0

0,0

9,0

20,0

 

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

5,0

0,0

5,0

10,0

 

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

36,0

0,0

36,0

20,0

 

20,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,7

236,7

0,0

236,7

28,9

 

28,9

 

ხარჯები

49,1

21,2

0,0

21,2

1,1

 

1,1

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

 

1,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

 

0,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

27,8

 

27,8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

942,4

824,2

75,0

749,2

97,5

75,0

22,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

7,0

0,0

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

741,0

823,0

75,0

748,0

97,5

75,0

22,5

 

შრომის ანაზღაურება

549,8

86,9

75,0

11,9

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

92,3

37,5

0,0

37,5

18,0

 

18,0

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

 

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

860,8

715,9

0,0

715,9

0,0

 

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

660,1

714,7

0,0

714,7

0,0

 

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

495,0

11,9

0,0

11,9

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

82,1

4,2

0,0

4,2

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

 

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

108,3

75,0

33,3

97,5

75,0

22,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

80,9

108,3

75,0

33,3

97,5

75,0

22,5

 

შრომის ანაზღაურება

54,8

75,0

75,0

0,0

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

10,1

33,3

0,0

33,3

18,0

 

18,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 501,4

7 092,2

3 743,7

3 348,5

3 943,0

 

3 943,0

 

ხარჯები

2 382,9

2 781,0

127,1

2 653,8

2 619,0

 

2 619,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 695,4

726,5

0,0

726,5

770,0

 

770,0

 

სუბსიდიები

487,2

1 372,8

0,0

1 372,8

1 464,0

 

1 464,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

200,3

655,3

127,1

528,2

385,0

 

385,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 118,5

4 310,2

3 616,5

693,7

1 324,0

 

1 324,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

 

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 052,8

2 323,9

1 770,0

554,0

864,0

 

864,0

 

ხარჯები

67,6

53,3

0,0

53,3

140,0

 

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

67,6

53,3

0,0

53,3

140,0

 

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

724,0

 

724,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 031,9

2 320,7

1 770,0

550,7

864,0

 

864,0

 

ხარჯები

46,7

50,0

0,0

50,0

140,0

 

140,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,7

50,0

0,0

50,0

140,0

 

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

724,0

 

724,0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

 

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 537,8

3 236,9

1 846,6

1 390,3

1 380,0

 

1 380,0

 

ხარჯები

1 692,0

1 232,3

0,0

1 232,3

1 060,0

 

1 060,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 554,4

626,7

0,0

626,7

560,0

 

560,0

 

სუბსიდიები

55,6

70,3

0,0

70,3

115,0

 

115,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

82,0

509,0

0,0

509,0

385,0

 

385,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 845,8

2 004,6

1 846,6

158,0

320,0

 

320,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

510,8

403,5

0,0

403,5

450,0

 

450,0

 

ხარჯები

470,1

403,5

0,0

403,5

450,0

 

450,0

 

საქონელი და მომსახურება

470,1

403,5

0,0

403,5

450,0

 

450,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

865,7

169,7

0,0

169,7

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

 

0,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 788,5

1 890,8

1 809,3

81,5

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

41,5

43,5

0,0

43,5

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,5

43,5

0,0

43,5

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 747,0

1 847,3

1 809,3

38,0

200,0

 

200,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

 

110,0

 

ხარჯები

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

 

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

 

110,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

55,6

0,0

55,6

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

55,6

55,6

0,0

55,6

100,0

 

100,0

 

სუბსიდიები

55,6

55,6

 

55,6

100,0

 

100,0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

59,5

125,0

0,0

125,0

100,0

 

100,0

 

ხარჯები

1,4

125,0

0,0

125,0

50,0

 

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

14,7

 

14,7

15,0

 

15,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

84,0

0,0

84,0

35,0

 

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

0,0

0,0

50,0

 

50,0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

80,6

425,0

0,0

425,0

350,0

 

350,0

 

ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

350,0

 

350,0

 

სხვა ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

350,0

 

350,0

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

 

0,0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

 

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

 

70,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

881,8

1 531,4

127,1

1 404,2

1 699,0

 

1 699,0

 

ხარჯები

623,3

1 495,4

127,1

1 368,2

1 419,0

 

1 419,0

 

საქონელი და მომსახურება

73,5

46,5

0,0

46,5

70,0

 

70,0

 

სუბსიდიები

431,6

1 302,5

0,0

1 302,5

1 349,0

 

1 349,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,5

35,0

0,0

35,0

280,0

 

280,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

 

0,0

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

 

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

 

25,0

03 03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

578,7

0,0

0,0

0,0

250,0

 

250,0

 

ხარჯები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,0

0,0

0,0

0,0

250,0

 

250,0

03 03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

03 03 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

137,1

146,4

127,1

19,2

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

137,1

146,4

127,1

19,2

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

 

 

 

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

0,0

 

0,0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

5,7

51,0

0,0

51,0

75,0

 

75,0

 

ხარჯები

5,7

15,0

0,0

15,0

45,0

 

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

15,0

0,0

15,0

45,0

 

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

35,0

0,0

35,0

30,0

 

30,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

 

0,0

03 03 08

სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

79,6

100,0

0,0

100,0

120,0

 

120,0

 

ხარჯები

56,9

100,0

0,0

100,0

120,0

 

120,0

 

სუბსიდიები

56,9

100,0

 

100,0

120,0

 

120,0

03 03 09

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

 

84,0

 

ხარჯები

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

 

84,0

 

სუბსიდიები

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

 

84,0

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

17,5

 

17,5

0,0

 

0,0

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

 

0,0

03 03 12

კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 145,0

 

1 145,0

 

ხარჯები

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 145,0

 

1 145,0

 

სუბსიდიები

0,0

1 101,0

 

1 101,0

1 145,0

 

1 145,0

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

04 00

განათლება

1 957,1

3 138,3

862,5

2 275,8

2 461,0

 

2 461,0

 

ხარჯები

1 926,0

2 257,7

0,0

2 257,7

2 461,0

 

2 461,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 212,3

0,0

2 212,3

2 431,0

 

2 431,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

 

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

0,0

 

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 957,1

3 088,3

862,5

2 225,8

2 388,5

 

2 388,5

 

ხარჯები

1 926,0

2 207,7

0,0

2 207,7

2 388,5

 

2 388,5

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 207,7

 

2 207,7

2 388,5

 

2 388,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

0,0

 

0,0

04 02

განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

 

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

4,6

 

4,6

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

 

30,0

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

 

37,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

 

37,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

 

37,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 288,2

5 892,2

46,3

5 845,8

5 317,2

 

5 317,2

 

ხარჯები

4 579,4

5 709,6

0,0

5 709,6

5 137,2

 

5 137,2

 

საქონელი და მომსახურება

139,6

108,3

0,0

108,3

101,2

 

101,2

 

სუბსიდიები

4 439,8

4 962,2

0,0

4 962,2

4 393,0

 

4 393,0

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

620,0

 

620,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,5

0,0

9,5

23,0

 

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708,8

182,5

46,3

136,2

180,0

 

180,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 844,9

3 362,4

46,3

3 316,1

2 786,0

 

2 786,0

 

ხარჯები

2 424,7

3 297,9

0,0

3 297,9

2 606,0

 

2 606,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

32,2

0,0

32,2

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

2 405,3

3 256,3

0,0

3 256,3

2 554,0

 

2 554,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,3

0,0

9,3

22,0

 

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

64,5

46,3

18,2

180,0

 

180,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

 

45,0

 

ხარჯები

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

 

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

15,5

0,0

15,5

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

6,5

0,0

6,5

22,0

 

22,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

921,6

0,0

921,6

921,0

 

921,0

 

ხარჯები

632,8

921,6

0,0

921,6

921,0

 

921,0

 

სუბსიდიები

632,8

921,6

 

921,6

921,0

 

921,0

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

420,2

31,3

14,5

16,8

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

 

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

14,5

14,5

0,0

0,0

 

0,0

05 01 04

 ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

40,7

52,8

31,8

21,0

180,0

 

180,0

 

ხარჯები

40,7

2,8

0,0

2,8

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

40,7

0,0

 0,0

0,0 

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

31,8

18,2

180,0

 

180,0

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 450,0

 

1 450,0

 

ხარჯები

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 450,0

 

1 450,0

 

სუბსიდიები

1 372,0

2 101,0

 

2 101,0

1 450,0

 

1 450,0

05 01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

359,8

209,2

0,0

209,2

150,0

 

150,0

 

ხარჯები

359,8

209,2

0,0

209,2

150,0

 

150,0

 

სუბსიდიები

359,8

209,2

 

209,2

150,0

 

150,0

05 01 07

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

 

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

1,5

 

1,5

10,0

 

10,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 309,8

2 354,8

0,0

2 354,8

2 331,2

 

2 331,2

 

ხარჯები

2 021,2

2 236,8

0,0

2 236,8

2 331,2

 

2 331,2

 

საქონელი და მომსახურება

120,2

76,1

0,0

76,1

71,2

 

71,2

 

სუბსიდიები

1 901,0

1 530,9

0,0

1 530,9

1 639,0

 

1 639,0

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

620,0

 

620,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,0

 

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,6

118,0

0,0

118,0

0,0

 

0,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

 

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

 

10,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

391,4

415,7

0,0

415,7

306,0

 

306,0

 

ხარჯები

278,0

297,7

0,0

297,7

306,0

 

306,0

 

სუბსიდიები

278,0

297,7

 

297,7

306,0

 

306,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,4

118,0

0,0

118,0

0,0

 

0,0

05 02 03

საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

 

130,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

 

130,0

 

სუბსიდიები

120,0

120,0

 

120,0

130,0

 

130,0

05 02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

354,6

490,0

0,0

490,0

490,0

 

490,0

 

ხარჯები

342,0

490,0

0,0

490,0

490,0

 

490,0

 

სუბსიდიები

342,0

490,0

 

490,0

490,0

 

490,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

05 02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

151,0

0,0

151,0

201,0

 

201,0

 

ხარჯები

149,4

151,0

0,0

151,0

201,0

 

201,0

 

სუბსიდიები

149,4

151,0

 

151,0

201,0

 

201,0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

 

0,0

05 02 07

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები 

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

 

38,0

 

ხარჯები

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

 

38,0

 

სუბსიდიები

25,0

37,7

 

37,7

38,0

 

38,0

05 02 08

მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

30,0

33,0

 

33,0

30,0

 

30,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

 

61,2

 

ხარჯები

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

 

61,2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

 

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობ და თანადაფინანსების პროგრამა

33,3

68,1

0,0

68,1

79,0

 

79,0

 

ხარჯები

33,3

68,1

0,0

68,1

79,0

 

79,0

 

საქონელი და მომსახურება

33,3

9,9

0,0

9,9

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

45,0

 

45,0

64,0

 

64,0

 

გრანტები

0,0

13,1

0,0

13,1

14,0

 

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,0

 

1,0

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

547,5

551,7

0,0

551,7

546,0

 

546,0

 

ხარჯები

547,5

551,7

0,0

551,7

546,0

 

546,0

 

სუბსიდიები

547,5

0,0

 0,0

 0,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

551,7

0,0

551,7

546,0

 

546,0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

 

175,0

 

ხარჯები

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

 

175,0

 

სუბსიდიები

144,0

91,5

 

91,5

115,0

 

115,0

 

გრანტები

0,0

64,9

0,0

64,9

60,0

 

60,0

05 02 13

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

427,6

265,0

0,0

265,0

265,0

 

265,0

 

ხარჯები

265,0

265,0

0,0

265,0

265,0

 

265,0

 

სუბსიდიები

265,0

265,0

 

265,0

265,0

 

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

 

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

 

200,0

05 03 01

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

 

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

 

175,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636,4

889,8

135,0

754,8

932,0

135,0

797,0

 

ხარჯები

636,4

889,8

135,0

754,8

932,0

135,0

797,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,9

0,0

0,9

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

225,0

339,8

125,0

214,8

328,0

125,0

203,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

599,0

10,0

589,0

 

სხვა ხარჯები

 

52,1

0,0

52,1

5,0

 

5,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

 

 

ხარჯები

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

 

 

სუბსიდიები

125,0

125,0

125,0

 

125,0

125,0

 

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

 

108,0

 

სუბსიდიები

100,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

411,4

613,8

10,0

603,8

699,0

 

699,0

 

ხარჯები

411,4

613,8

10,0

603,8

699,0

 

699,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

0,0

106,8

95,0

 

95,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

599,0

 

599,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

5,0

 

5,0

06 03 01

უსინათლოთა კავშირის გორის ფილიალის წევრთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

 

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

 

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

 

1,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვების დახმარება

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

 

2,0

 

ხარჯები

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

 

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

 

2,0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

 

37,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

 

37,0

06 03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

 

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

 

50,0

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

 

 

ხარჯები

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

 

06 03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

06 03 09

სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება

16,5

9,0

0,0

9,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

16,5

9,0

0,0

9,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,0

0,0

9,0

0,0

 

0,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

 

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

 

70,0

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

 

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

 

200,0

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

 

5,0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

80,8

106,8

0,0

106,8

95,0

 

95,0

 

ხარჯები

80,8

106,8

0,0

106,8

95,0

 

95,0

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

 

106,8

95,0

 

95,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

 

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

 

35,0

06 03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

 

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

 

10,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

 

27,0

 

ხარჯები

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

 

27,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

 

27,0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (თანადაფინანსება)

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

 

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

 

4,0

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

 

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

 

40,0

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

 

5,0

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

 

65,0

 

ხარჯები

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

 

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

 

65,0

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

 

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

 

35,0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

 

5,0

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

 

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

 

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

 

3,0

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

43,0

0,0

43,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

0,0

43,0

0,0

43,0

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,9

0,0

0,9

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

42,1

0,0

42,1

0,0

 

0,0

 


თავი II
გარდამავალი დებულებანი

მუხლი 18
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.


საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ზურაბიშვილი