„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/06/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/06/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016161
25
14/06/2016
ვებგვერდი, 16/06/2016
190020020.35.174.016161
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

 ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2016 წლის 14 ივნისი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 11/02/2016; 190020020.35.174.016141) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

18 338,5

3 253,6

15 084,9

გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

0,0

3 400,0

გრანტები

15 046,6

13 695,0

3 048,3

10 646,7

12 564,6

3 253,6

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

2 373,9

0,0

2 373,9

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 734,7

721,4

14 013,3

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 707,0

2,0

1 705,0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 225,2

125,0

8 100,2

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 056,6

0,0

1 056,6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

655,5

10,0

645,5

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655.9

1 215,2

509,4

705,8

საოპერაციო სალდო

6 785,7

1 997,3

2 711,2

-713,9

3 603,8

2 532,2

1 071,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 931,7

4 683,4

4 525,4

158,0

4 696,0

2 974,8

1 721,2

ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

5 031,0

2 974,8

2 056,2

კლება

193,5

730,0

0,0

730,0

335,0

0,0

335,0

მთლიანი სალდო

1 854,0

-2 686,1

-1 814,2

-871,9

-1 092,2

-442,6

-649,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 667,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

-1 206,6

-492,4

-714,2

ზრდა

1 992,7

 

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 992,7

 

 

 

 

 

 

კლება

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

1 206,6

492,4

714,2

ვალუტა და დეპოზიტები

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

1 206,6

492,4

714,2

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

-217,6

0,0

-217,6

-114,4

-49,8

-64,6

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

114,4

49,8

64,6

საშინაო

186,6

217,6

0,0

217,6

114,4

49,8

64,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19 151,6

17 528,3

3 048,3

14 480,0

18 673,5

3 253,6

15 419,9

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

18 338,5

3 253,6

15 084,9

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

730,0

0,0

730,0

335,0

0,0

335,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

17 484,2

20 432,1

4 862,5

15 569,6

19 880,1

3 746,0

16 134,1

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 734,7

721,4

14 013,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

5 031,0

2 974,8

2 056,2

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

114,4

49,8

64,6

ნაშთის ცვლილება

1667,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

-1 206,6

-492,4

-714,2

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 338,5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

18 338,5

3 253,6

15 084,9

გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

0,0

3 400,0

გრანტები

15 046,6

13 695,0

3 048,3

10 646,7

12 564,6

3 253,6

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

2 373,9

0,0

2 373,9

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 373,9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სხვა  შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

2 373,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

350,1

220,0

410,0

პროცენტები

214,7

80,0

95,0

რენტა

135,3

140,0

315,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

94,5

60,0

105,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

40,8

80,0

210,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 313,2

1 113,3

1 163,9

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

1 267,6

1 063,3

1 113,9

სანებართვო მოსაკრებელი

68,0

42,3

40,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,2

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,4

1,0

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

955,3

800,0

832,9

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

243,7

220,0

240,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,1

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

45,6

50,0

50,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

45,6

50,0

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

407,9

370,0

800,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 734,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 734,7

721,4

14 013,3

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 707,0

2,0

1 705,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 225,2

125,0

8 100,2

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 056,6

0,0

1 056,6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

655,5

10,0

645,5

სხვა ხარჯები

260,3

783.0

127,1

655.9

1 215,2

509,4

705,8

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 696,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 031,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

65,4

40,0

132,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,5

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 118,5

4 310,2

4 795,5

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

31,0

880,6

3,8

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

708,8

182,5

99,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

5 125,2

5 413,4

5 031,0

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 335,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

730,0

335,0

ძირითადი აქტივები

117,9

130,0

50,0

არაწარმოებული აქტივები

75,6

600,0

285,0

               მიწა

75,6

600,0

285,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 972,1

2 379,9   

2 742,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 923,0

2 358,7   

2 741,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 923,0

2 358,7   

2 652,9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

88,3   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49,1

21,2

1,1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

81,6

108,3   

101,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

860,8

714,7   

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

860,8

714,7

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 928,0

3 992,1

6 733,8   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

37,2   

 

70421

სოფლის მეურნეობა

 

37,2   

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

2 052,8

2 323,9   

3 838,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 052,8

2 323,9   

3 838,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

20,0

70,0   

70473

ტურიზმი

 

20,0

70,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

875,2

1 611,0   

2 825,8   

705

გარემოს დაცვა

2 664,7

2 060,5   

473,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

865,7

169,7   

99,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 799,0

1 890,8   

374,5   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

877,0

1 038,5

959,7   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

80,6

425,0

283,2   

7063

წყალმომარაგება

177,1

110,0

127,0   

7064

გარე განათება

510,8

403,5

429,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

108,5

100,0   

120,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

225,0

233,0   

233,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

100,0

108,0

108,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

125,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 319,9

5 892,2   

5 272,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 304,2

3 627,4   

2 935,2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 985,7

2 231,8   

2 307,4   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

33,0   

30,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

1 957,1

3 138,3   

2 472,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 957,1

3 088,3   

2 400,3   

7092

ზოგადი განათლება

0,0

50,0

35,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

50,0

35,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0,0

37,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

411,4

656,8   

776,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,5

210,5   

281,5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

76,1

174,2   

227,5   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,5

36,3   

54,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

 

1,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,0

44,1   

45,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,0

55,5   

69,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6,3

43,9

60,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

262,5

302,8

320,1   

სულ ჯამი

17 297,6

20 214,4

19 765,7   

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 092,2 ათასი ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1 206,6 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 206,6 ათასი ლარის ოდენობით.

კ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -114,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.გ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში ატენის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობის, წმინდაწყლის არხის გაწმენდისა და ბოგირის მოწესრიგების, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოწყობისა და რკინიგზის სადგურის დასახლების საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოების და მის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფინანსება.

მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.დ“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს სასმელი წყლის სოკოების და შადრევნების რეაბილიტაციას და მათზე დახარჯული წყლის ღირებულების ანაზღაურებას, აგრეთვე განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება.

ნ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.გ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია კომბინატის დასახლებაში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის საერთო სარგებლობის ქსელების რეაბილიტაციის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება.

გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შეკეთება, ყიფიანის ქ.№33 ბინის ექსპერტიზის მომსახურება და რეაბილიტაცია.

ასევე ქალაქ გორში, წერეთლის ჩიხი №2-ში მდებარე მოქალაქე ეთერ სენინას საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია (სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე).

ო) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა.დ) ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

გათვალისწინებულია გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში საცურაო აუზის შენობის რეაბილიტაციის პროექტის ღირებულების დაფინანსება.

პ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.ი) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას საქართველოში ან/და სხვა სახელმწიფოში არსებული: არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების, საგუნდო მუსიკის და თეატრალური ფესტივალების  თანადაფინანსების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.

გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში გათვალისწინებული პროექტის თანადაფინანსება.

ჟ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს „გ.ა“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ა) მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლო) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

რ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ბ) ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული 100 (ასი) და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ს) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.გ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ 0–დან 18 წლის ჩათვლით პაციენტის დახმარება ერთჯერადად სტაციონარული მკურნალობისათვის არა უმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ყოველ ბავშვზე 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით.

ტ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.

უ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.დ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ე) ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება: ოპერაციული მკურნალობის ამბულატორიული, სტაციონარული და სარეაბილიტაციო ღონისძიებებისათვის ერთჯერადად თანადაფინანსება არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

თითოეულ ბავშვზე 12 საცურაო–გამაჯანსაღებელი პროცედურის დაფინანსება  ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზზე.

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ პაციენტებს (8 წლის ზევით), სოციალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ფ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ე“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ვ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიოს ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ავღანეთის ომის მონაწილეთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ქ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ვ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ზ) სტუდენტების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 500 ლარის ოდენობით, ერთჯერადად იმ სტუდენტებისა, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით და არა აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი: დედა-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლის ჩათვლით) ოჯახებიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

ღ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ზ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.თ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც ესაჭიროებათ სამედიცინო კვლევა, რაც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით და გააჩნიათ 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაფინანსება განისაზღვროს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება განისაზღვროს პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 30%-ით.

იმ მოქალაქეებს, რომელთაც „C“ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებული სამედიცინო კვლევები უფინანსდებათ 30%-ით, თანადაფინანსება მერიის მხრიდან განისაზღვროს საწყისი ღირებულების 50%-ით.

ყ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.თ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ი) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

უფასო მედიკამენტებით დახმარება ონკოლოგიურ ავადმყოფებს გაეწევათ ერთჯერადად არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო კვლევა, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით, კვლევის თანადაფინანსება განისაზღვროს წარმოდგენილი ღირებულებით არა უმეტეს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება განისაზღვროს არსებული სამედიცინო მომსახურების პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხით, არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

შ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ი“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.კ) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების დაფინანსება, რომელთა ოჯახსაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში ერთჯერადად განსაზღვრულია თანადაფინანსება არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.

დაფინანსება საცურაო აუზზე II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვებისა 18 წლამდე, რომელთა ოჯახსაც გააჩნიათ 0-დან 100000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდეს ერთთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი გორის საცურაო აუზზე თვეში 12 პროცედურა (კვირაში 3 დღე).

ჩ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.კ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ლ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ორგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.

გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში გათვალისწინებულია პროექტის თანადაფინანსება.

ც) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ლ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.მ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით დაავადებული; გულის იშემიური დაავადების მქონე სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და შაქრიანი დიაბეტით, ტიპი II (ინსულინ-დამოუკიდებელი) ფორმით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, გლაუკომით დაავადებული სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი პაციენტების, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 65 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნულ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში.

ძ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.მ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ნ) ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) (პროგრამული კოდი 06 03 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:   

ხანძრებისა (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა) და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს 1750 (ათასშვიდასორმოცდაათი) ლარისა.

წ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ნ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ო) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 16)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისათვის – 26 მაისისათვის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის – 9 მაისისთვის.

ჭ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ო“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.პ) რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 17)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით.

ხ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.პ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ჟ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 18)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სიღარიბის ზღვარს მიღმა/ზღვარზე მყოფი (0-დან 70000 ქულის მქონე) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების(ბენეფიციარების) დახმარება გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით საქონლის გადაცემის ფორმით ან ფულადი დახმარებით არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით შემდეგ პირველად საჭირობაზე: საკვები, პირადი მომსახურების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები.

ჯ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ჟ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.რ) მარტოხელა დედების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 19)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით, ბენეფიციარებს ამ მუხლით დახმარება გაეწევათ საქონლის გადაცემის ფორმით, ან თანხობრივად -  არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით შემდეგ პირველად საჭიროებებზე: საკვები, პირადი მომსახურების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები.

ჰ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.რ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ს) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 20)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების (0-დან 65000 სარეიტინგო ქულა) ზამთრის პერიოდში (3 თვე) ფულადი დახმარება 20 (ოცი) ლარის ოდენობით.

ჰ.1) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ს“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ტ) მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 21)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების და მიუსაფარ პირთა დახმარება ურთჯერადი ფულადი ან საქონლის/მომსახურების გადაცემის გზით არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

ჰ.2) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ტ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.უ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 22)

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-დან 70000-ის ჩათვლით), რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება“ მონაწილეობისას გადახდისუუნაროა, თანამონაწილეობის წილის დაფინანსებას სრულად უზრუნველყოფს მერია სამუშაოების მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

ჰ.3) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.უ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ფ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 03 23)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბენეფიციარების პირველადი დახმარება ეტაპობრივად შემდეგ პირველად საჭიროებებზე: საკვები, პირადი მოხმარების ნივთები, ჰიგიენის საშუალებები, ან ფულადი დახმარება არა უმეტეს 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

ჰ.4) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.ფ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ქ) დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გასულ წელს აღებული ვალდებულებების დაფინანსება.

ჰ.5) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქი გორი

17 484,2

20 432,1

4 862,5

15 569,6

19 880,1

3 746,0

16 134,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 734,7

721,4

14 013,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

 

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 707,0

2,0

1 705,0

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 225,2

125,0

8 100,2

 

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 056,6

0,0

1 056,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

655,5

10,0

645,5

 

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655,9

1 215,2

509,4

705,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

5 031,0

2 974,8

2 056,2

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

114,4

49,8

64,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 158,8

2 595,4

0,0

2 595,4

2 790,8

0,0

2 790,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

128,0

0,0

128,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

1 906,7

2 339,9

0,0

2 339,9

2 609,7

0,0

2 609,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 032,0

1 621,8

0,0

1 621,8

1 794,7

0,0

1 794,7

 

საქონელი და მომსახურება

456,5

655,9

0,0

655,9

766,5

0,0

766,5

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

318,9

9,0

0,0

9,0

16,0

0,0

16,0

 

სხვა ხარჯები

50,2

32,9

0,0

32,9

31,4

0,0

31,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

40,0

0,0

40,0

132,7

0,0

132,7

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

48,4

0,0

48,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

414,5

565,8

0,0

565,8

512,4

0,0

512,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

24,0

 

24,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

411,4

561,8

0,0

561,8

512,4

0,0

512,4

 

შრომის ანაზღაურება

239,8

384,2

0,0

384,2

398,8

0,0

398,8

 

საქონელი და მომსახურება

93,2

150,6

0,0

150,6

87,6

0,0

87,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

49,4

27,0

0,0

27,0

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 508,5

1 792,9

0,0

1 792,9

2 152,4

0,0

2 152,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 446,3

1 756,9

0,0

1 756,9

2 007,8

0,0

2 007,8

 

შრომის ანაზღაურება

792,2

1 237,6

0,0

1 237,6

1 395,9

0,0

1 395,9

 

საქონელი და მომსახურება

363,4

505,3

0,0

505,3

590,5

0,0

590,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,9

9,0

0,0

9,0

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

5,0

0,0

5,0

7,4

0,0

7,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

36,0

0,0

36,0

132,7

0,0

132,7

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

11,9

0,0

11,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

88,3

0,0

88,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

88,3

0,0

88,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

88,3

0,0

88,3

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,7

236,7

0,0

236,7

37,6

0,0

37,6

 

ხარჯები

49,1

21,2

0,0

21,2

1,1

0,0

1,1

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

36,5

0,0

36,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

942,4

824,2

75,0

749,2

101,4

75,0

26,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

741,0

823,0

75,0

748,0

101,4

75,0

26,4

 

შრომის ანაზღაურება

549,8

86,9

75,0

11,9

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

92,3

37,5

0,0

37,5

21,9

0,0

21,9

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

860,8

715,9

0,0

715,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

660,1

714,7

0,0

714,7

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

495,0

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

82,1

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

108,3

75,0

33,3

101,4

75,0

26,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

80,9

108,3

75,0

33,3

101,4

75,0

26,4

 

შრომის ანაზღაურება

54,8

75,0

75,0

0,0

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

10,1

33,3

0,0

33,3

21,9

0,0

21,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 501,4

7 092,2

3 743,7

3 348,5

8 216,9

3 500,4

4 716,5

 

ხარჯები

2 382,9

2 781,0

127,1

2 653,8

3 371,6

511,4

2 860,2

 

საქონელი და მომსახურება

1 695,4

726,5

0,0

726,5

827,4

2,0

825,4

 

სუბსიდიები

487,2

1 372,8

0,0

1 372,8

1 603,6

0,0

1 603,6

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

200,3

655,3

127,1

528,2

940,5

509,4

431,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 118,5

4 310,2

3 616,5

693,7

4 795,5

2 939,2

1 856,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

49,8

49,8

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 052,8

2 323,9

1 770,0

554,0

3 881,8

2 671,4

1 210,4

 

ხარჯები

67,6

53,3

0,0

53,3

187,8

0,0

187,8

 

საქონელი და მომსახურება

67,6

53,3

0,0

53,3

187,8

0,0

187,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

3 650,2

2 627,6

1 022,6

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

43,8

43,8

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 031,9

2 320,7

1 770,0

550,7

3 881,8

2 671,4

1 210,4

 

ხარჯები

46,7

50,0

0,0

50,0

187,8

0,0

187,8

 

საქონელი და მომსახურება

46,7

50,0

0,0

50,0

187,8

0,0

187,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

3 650,2

2 627,6

1 022,6

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

43,8

43,8

0,0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 537,8

3 236,9

1 846,6

1 390,3

1 814,2

311,6

1 502,6

 

ხარჯები

1 692,0

1 232,3

0,0

1 232,3

996,7

0,0

996,7

 

საქონელი და მომსახურება

1 554,4

626,7

0,0

626,7

570,5

0,0

570,5

 

სუბსიდიები

55,6

70,3

0,0

70,3

93,0

0,0

93,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

82,0

509,0

0,0

509,0

333,2

0,0

333,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 845,8

2 004,6

1 846,6

158,0

817,5

311,6

505,9

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

510,8

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

ხარჯები

470,1

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

საქონელი და მომსახურება

470,1

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

865,7

169,7

0,0

169,7

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

99,0

0,0

99,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 788,5

1 890,8

1 809,3

81,5

374,5

311,6

62,9

 

ხარჯები

41,5

43,5

0,0

43,5

31,0

0,0

31,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,5

43,5

0,0

43,5

31,0

0,0

31,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 747,0

1 847,3

1 809,3

38,0

343,5

311,6

31,9

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

177,1

110,0

0,0

110,0

127,0

0,0

127,0

 

ხარჯები

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

17,0

0,0

17,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

55,6

0,0

55,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

55,6

55,6

0,0

55,6

93,0

0,0

93,0

 

სუბსიდიები

55,6

55,6

 

55,6

93,0

 

93,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

7,0

0,0

7,0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

59,5

125,0

0,0

125,0

330,9

0,0

330,9

 

ხარჯები

1,4

125,0

0,0

125,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

14,7

 

14,7

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

84,0

0,0

84,0

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

0,0

0,0

280,9

0,0

280,9

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

 

ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

 

სხვა ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

881,8

1 531,4

127,1

1 404,2

2 520,8

517,4

2 003,4

 

ხარჯები

623,3

1 495,4

127,1

1 368,2

2 187,0

511,4

1 675,6

 

საქონელი და მომსახურება

73,5

46,5

0,0

46,5

69,1

2,0

67,1

 

სუბსიდიები

431,6

1 302,5

0,0

1 302,5

1 510,6

0,0

1 510,6

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

607,3

509,4

97,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,5

35,0

0,0

35,0

327,8

0,0

327,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

6,0

6,0

0,0

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

03 03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

578,7

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

03 03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

137,1

146,4

127,1

19,2

609,9

517,4

92,5

 

ხარჯები

137,1

146,4

127,1

19,2

603,9

511,4

92,5

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

601,9

509,4

92,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

5,7

51,0

0,0

51,0

117,4

0,0

117,4

 

ხარჯები

5,7

15,0

0,0

15,0

47,4

0,0

47,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

15,0

0,0

15,0

42,0

0,0

42,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

35,0

0,0

35,0

5,4

0,0

5,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

70,0

0,0

70,0

03 03 08

სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

79,6

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

56,9

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

56,9

100,0

 

100,0

120,0

 

120,0

03 03 09

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

0,0

84,0

0,0

84,0

77,7

0,0

77,7

 

სუბსიდიები

0,0

84,0

0,0

84,0

77,7

 

77,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

6,3

0,0

6,3

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

17,5

 

17,5

0,0

 

 

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

03 03 12

კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 314,4

0,0

1 314,4

 

ხარჯები

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 312,9

0,0

1 312,9

 

სუბსიდიები

0,0

1 101,0

 

1 101,0

1 312,9

 

1 312,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,5

0,0

1,5

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 957,1

3 138,3

862,5

2 275,8

2 472,8

3,8

2 469,0

 

ხარჯები

1 926,0

2 257,7

0,0

2 257,7

2 469,0

0,0

2 469,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 212,3

0,0

2 212,3

2 439,0

0,0

2 439,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

3,8

3,8

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 957,1

3 088,3

862,5

2 225,8

2 400,3

3,8

2 396,5

 

ხარჯები

1 926,0

2 207,7

0,0

2 207,7

2 396,5

0,0

2 396,5

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 207,7

 

2 207,7

2 396,5

 

2 396,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

3,8

3,8

0,0

04 02

განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

4,6

 

4,6

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

0,0

30,0

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

 

37,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 288,2

5 892,2

46,3

5 845,8

5 272,5

31,9

5 240,7

 

ხარჯები

4 579,4

5 709,6

0,0

5 709,6

5 173,5

0,0

5 173,5

 

საქონელი და მომსახურება

139,6

108,3

0,0

108,3

91,2

0,0

91,2

 

სუბსიდიები

4 439,8

4 962,2

0,0

4 962,2

3 922,9

0,0

3 922,9

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

1 056,6

0,0

1 056,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,5

0,0

9,5

102,8

0,0

102,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708,8

182,5

46,3

136,2

99,1

31,9

67,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 844,9

3 362,4

46,3

3 316,1

2 670,2

31,9

2 638,3

 

ხარჯები

2 424,7

3 297,9

0,0

3 297,9

2 607,1

0,0

2 607,1

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

32,2

0,0

32,2

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

2 405,3

3 256,3

0,0

3 256,3

2 152,3

0,0

2 152,3

 

გრანტები

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,3

0,0

9,3

31,8

0,0

31,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

64,5

46,3

18,2

63,1

31,9

31,2

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

15,5

0,0

15,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

23,0

 

23,0

13,2

 

13,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

6,5

0,0

6,5

31,8

0,0

31,8

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

921,6

0,0

921,6

921,0

0,0

921,0

 

ხარჯები

632,8

921,6

0,0

921,6

919,8

0,0

919,8

 

სუბსიდიები

632,8

921,6

 

921,6

919,8

 

919,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1,3

0,0

1,3

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის

ხელშეწყობა

420,2

31,3

14,5

16,8

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

14,5

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

 ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

40,7

52,8

31,8

21,0

61,8

31,9

30,0

 

ხარჯები

40,7

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

40,7

0,0

 0,0

0,0 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

31,8

18,2

61,8

31,9

30,0

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 057,0

0,0

1 057,0

 

ხარჯები

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 057,0

0,0

1 057,0

 

სუბსიდიები

1 372,0

2 101,0

 

2 101,0

1 057,0

 

1 057,0

05 01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

359,8

209,2

0,0

209,2

152,3

0,0

152,3

 

ხარჯები

359,8

209,2

0,0

209,2

152,3

0,0

152,3

 

სუბსიდიები

359,8

209,2

 0,0

209,2

152,3

 

152,3

05 01 07

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

1,5

 0,0

1,5

10,0

 

10,0

05 01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

 

გრანტები

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 309,8

2 354,8

0,0

2 354,8

2 402,4

0,0

2 402,4

 

ხარჯები

2 021,2

2 236,8

0,0

2 236,8

2 366,4

0,0

2 366,4

 

საქონელი და მომსახურება

120,2

76,1

0,0

76,1

61,2

0,0

61,2

 

სუბსიდიები

1 901,0

1 530,9

0,0

1 530,9

1 570,6

0,0

1 570,6

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

663,5

0,0

663,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

71,0

0,0

71,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,6

118,0

0,0

118,0

36,0

0,0

36,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

391,4

415,7

0,0

415,7

309,0

0,0

309,0

 

ხარჯები

278,0

297,7

0,0

297,7

307,8

0,0

307,8

 

სუბსიდიები

278,0

297,7

 

297,7

307,8

 

307,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,4

118,0

0,0

118,0

1,2

0,0

1,2

05 02 03

საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

127,2

0,0

127,2

 

სუბსიდიები

120,0

120,0

 0,0

120,0

127,2

 

127,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2,8

0,0

2,8

05 02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

354,6

490,0

0,0

490,0

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

342,0

490,0

0,0

490,0

483,0

0,0

483,0

 

სუბსიდიები

342,0

490,0

 

490,0

483,0

 

483,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

151,0

0,0

151,0

206,5

0,0

206,5

 

ხარჯები

149,4

151,0

0,0

151,0

196,5

0,0

196,5

 

სუბსიდიები

149,4

151,0

 

151,0

196,5

 

196,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

10,0

0,0

10,0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები 

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

0,0

38,0

 

სუბსიდიები

25,0

37,7

 

37,7

38,0

 

38,0

05 02 08

მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

30,0

33,0

 

33,0

30,0

 

30,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

ხარჯები

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

33,3

68,1

0,0

68,1

108,1

0,0

108,1

 

ხარჯები

33,3

68,1

0,0

68,1

108,1

0,0

108,1

 

საქონელი და მომსახურება

33,3

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

45,0

 

45,0

23,1

 

23,1

 

გრანტები

0,0

13,1

0,0

13,1

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

71,0

0,0

71,0

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

547,5

551,7

0,0

551,7

589,5

0,0

589,5

 

ხარჯები

547,5

551,7

0,0

551,7

589,5

0,0

589,5

 

სუბსიდიები

547,5

0,0

 0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

551,7

0,0

551,7

589,5

0,0

589,5

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

0,0

175,0

 

სუბსიდიები

144,0

91,5

 

91,5

115,0

 

115,0

 

გრანტები

0,0

64,9

0,0

64,9

60,0

0,0

60,0

05 02 13

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

427,6

265,0

0,0

265,0

265,0

0,0

265,0

 

ხარჯები

265,0

265,0

0,0

265,0

250,0

0,0

250,0

 

სუბსიდიები

265,0

265,0

 

265,0

250,0

 

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

05 03 01

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

 

175,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636,4

889,8

135,0

754,8

1 025,9

135,0

890,9

 

ხარჯები

636,4

889,8

135,0

754,8

1 009,6

135,0

874,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

225,0

339,8

125,0

214,8

259,6

125,0

134,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

639,5

10,0

629,5

 

სხვა ხარჯები

 

52,1

0,0

52,1

110,5

0,0

110,5

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

16,2

0,0

16,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

 

ხარჯები

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

 

სუბსიდიები

125,0

125,0

125,0

 

125,0

125,0

 

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

100,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

411,4

613,8

10,0

603,8

776,6

10,0

766,6

 

ხარჯები

411,4

613,8

10,0

603,8

776,6

10,0

766,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

0,0

106,8

26,6

0,0

26,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

639,5

10,0

629,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

110,5

0,0

110,5

06 03 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

10,4

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

 

ხარჯები

10,4

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,4

0,0

0,0

0,0

22,5

0,0

22,5

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

06 03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

06 03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სტუდენტების დახმარება

16,5

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

16,5

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

80,8

106,8

0,0

106,8

122,1

0,0

122,1

 

ხარჯები

80,8

106,8

0,0

106,8

122,1

0,0

122,1

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

 

106,8

26,6

 

26,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80,8

0,0

0,0

0,0

95,5

0,0

95,5

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

06 03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (თანადაფინანსება)

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

0,0

42,5

0,0

42,5

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

43,0

0,0

43,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

42,5

0,0

42,5

43,0

0,0

43,0

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

0,0

38,3

0,0

38,3

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

38,3

0,0

38,3

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

38,3

0,0

38,3

50,0

0,0

50,0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

43,0

0,0

43,0

16,2

0,0

16,2

 

ხარჯები

0,0

43,0

0,0

43,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

42,1

0,0

42,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

16,2

0,0

16,2

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ როსებაშვილი