„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 51
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/12/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016187
51
02/12/2016
ვებგვერდი, 06/12/2016
190020020.35.174.016187
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

   ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №51

2016 წლის 2 დეკემბერი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 11/02/2016; 190020020.35.174.016141) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 859,4

3 014,6

13 844,8

18 265,3

3 180,4

15 084,9

გადასახადები

1 840,3

1 431,7

0,0

1 431,7

3 400,0

0,0

3 400,0

გრანტები

15 046,6

12 961,3

3 014,6

9 946,7

12 491,4

3 180,4

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

2 466,4

0,0

2 466,4

2 373,9

0,0

2 373,9

ხარჯები

12 172,4

14 058,6

211,5

13 847,1

15 140,4

716,5

14 423,9

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

4 420,6

168,9

4 251,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

4 745,7

28,0

4 717,7

1 650,0

2,0

1 648,0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

2 388,2

0,0

2 388,2

8 483,9

125,0

8 358,9

გრანტები

0,0

1 354,3

0,0

1 354,3

1 061,5

0,0

1 061,5

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

511,9

7,8

504,0

673,8

10,0

663,8

სხვა ხარჯები

260,3

617,6

6,7

610,9

1 396,0

504,5

891,5

საოპერაციო სალდო

6 785,7

2 800,8

2 803,1

-2,3

3 124,9

2 463,9

661,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 931,7

4 141,6

3 996,5

145,1

4 280,4

2 960,4

1 319,9

ზრდა

5 125,2

4 551,3

3 996,5

554,8

5 055,2

2 960,4

2 094,7

კლება

193,5

409,7

0,0

409,7

774,8

0,0

774,8

მთლიანი სალდო

1 854,0

-1 340,9

-1 193,4

-147,5

-1 155,5

-496,6

-658,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 667,4

-1 558,6

-1 193,4

-365,2

-1 269,9

-546,4

-723,6

ზრდა

1 992,7

 

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 992,7

 

 

 

 

 

 

კლება

325,4

1 558,6

1 193,4

365,2

1 269,9

546,4

723,6

ვალუტა და დეპოზიტები

325,4

1 558,6

1 193,4

365,2

1 269,9

546,4

723,6

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

-217,7

0,0

-217,7

-114,5

-49,8

-64,6

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

კლება

186,6

217,7

0,0

217,7

114,5

49,8

64,6

საშინაო

186,6

217,7

0,0

217,7

114,5

49,8

64,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

 

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19 151,6

17 269,1

3 014,6

14 254,5

19 040,1

3 180,4

15 859,7

შემოსავლები

18 958,1

16 859,4

3 014,6

13 844,8

18 265,3

3 180,4

15 084,9

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

409,7

0,0

409,7

774,8

0,0

774,8

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

17 484,2

18 827,7

4 208,0

14 619,7

20 310,0

3 726,7

16 583,3

ხარჯები

12 172,4

14 058,6

211,5

13 847,1

15 140,4

716,5

14 423,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

4 551,3

3 996,5

554,8

5 055,2

2 960,4

2 094,7

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,7

0,0

217,7

114,5

49,8

64,6

ნაშთის ცვლილება

1 667,4

-1 558,6

-1 193,4

-365,2

-1 269,9

-546,4

-723,6

";

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18 265,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 859,4

3 014,6

13 844,8

18 265,3

3 180,4

15 084,9

გადასახადები

1 840,3

1 431,7

0,0

1 431,7

3 400,0

0,0

3 400,0

გრანტები

15 046,6

12 961,3

3 014,6

9 946,7

12 491,4

3 180,4

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

2 466,4

0,0

2 466,4

2 373,9

0,0

2 373,9

";

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 491,4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

გრანტები

15 046,6

12 961,3

12 491,4

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 046,6

12 961,3

12 491,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 978,9

10 156,7

9 521,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 799,4

9 946,7

9 311,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

179,5

210,0

210,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 067,7

2 804,6

2 970,4

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

5 767,7

2 804,6

2 970,4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

 

სხვა პროექტები

 

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

300,0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

 

";

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15 140,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

15 140,4

716,5

14 423,9

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 650,0

2,0

1 648,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

8 483,9

125,0

8 358,9

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 061,5

0,0

1 061,5

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

673,8

10,0

663,8

სხვა ხარჯები

260,3

783.0

127,1

655.9

1 396,0

504,5

891,5

";

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 280,4  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 055,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

65,4

37,1

89,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,5

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 118,5

3 495,1

4 822,1

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

31,0

847,9

33,4

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

708,8

161,9

110,7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

9,3

0,0

სულ ჯამი

5 125,2

4 551,3

5 055,2

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 774,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

409,7

774,8

ძირითადი აქტივები

117,9

8,3

50,0

არაწარმოებული აქტივები

75,6

401,4

724,8

               მიწა

75,6

401,4

724,8

";

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 972,2   

2 241,6   

2 649,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 923,1   

2 221,3   

2 648,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 923,1   

2 221,3   

2 638,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

10,1    

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49,1   

20,3   

1,1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

81,6   

88,1   

101,4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

860,8   

712,7   

0,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

860,8   

712,7   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 928,0   

3 400,3   

6 889,9   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

37,2   

 

70421

სოფლის მეურნეობა

 

37,2   

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

2 052,8   

1 963,9   

3 851,4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 052,8   

1 963,9   

3 851,4   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

16,9   

 

70473

ტურიზმი

 

16,9   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

875,2   

1 382,3   

3 038,4   

705

გარემოს დაცვა

2 664,7   

1 477,1   

546,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

865,7   

68,8   

129,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 799,0   

1 408,3   

417,8   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

877,0   

983,6    

1 051,4   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

80,6   

388,8   

353,2   

7063

წყალმომარაგება

177,1   

96,0   

118,7   

7064

გარე განათება

510,8   

402,0   

459,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

108,5   

96,8   

120,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

225,0   

232,7   

233,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

100,0   

107,9   

108,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100,0   

107,9   

108,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 319,9   

5 772,2   

5 423,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 304,2   

3 558,0   

3 033,9   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 985,7   

2 184,4   

2 359,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0   

29,9   

30,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

709

განათლება

1 957,1   

3 094,9   

2 479,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 957,1   

3 049,5   

2 429,9   

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

45,4   

40,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0   

45,4   

40,0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0   

0,0   

9,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

411,4   

606,7   

820,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,5   

209,2   

268,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

76,1   

174,0   

216,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,5   

35,2   

52,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,0   

44,1   

44,4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,0   

54,5   

65,2   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6,3   

42,9   

63,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

262,5   

256,1   

380,1   

სულ ჯამი

17 297,6   

18 610,0   

20 195,6   

";

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 155,5 ათასი ლარის ოდენობით.";

ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1 269,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 269,9 ათასი ლარის ოდენობით.";

კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის  საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და იგეგმება რუსთაველის ქუჩიდან ხაშურის ქუჩის მიმართულებით საცურაო აუზის შენობამდე მიმავალი ქუჩის, ჩოდრიშვილის ქუჩიდან ბარნოვის ქუჩა №9-ის მიმართულებით გამავალი ჩიხის, ქეთევან წამებულის ქუჩის მონაკვეთის, გოგებაშვილის ქუჩის მონაკვეთის, გოგებაშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის, ბაჩანას ქუჩის, ქეთევან წამებულის ჩიხის, რუსთაველის ჩიხის, სუხიშვილის ქუჩის მონაკვეთის, კეცხოველისა და გორიჯვრის ქუჩების დამაკავშირებელი სამადაშვილის ქუჩის და ლომჭაბუკის სკვერის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია.

ქალაქში 25 ადგილზე დამონტაჟდება სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერები. ქალაქ გორის 68 ქუჩაზე განხორციელდეს ასფალტის საფარის დახაზვის სამუშაოები. ქალაქ გორში იგეგმება 68 ქუჩის დაახლოებით 62 კილომეტრზე პირობითი საგზაო ნიშნების მონტაჟი (დემონტაჟი), დამისამართების აბრების მოწყობა, ქ. გორში, სტალინის გამზირი №7, №14, №25-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მშვიდობის გამზირი №11, №14-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ გორში, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩების და სანიაღვრე სისტემის, საფეხმავლო სივრცეების, თამარ მეფის ქუჩის (სტალინის გამზირიდან გურამიშვილის ქუჩამდე მონაკვეთის), მირზა გელოვანის, იოსებ ნონეშვილის, თელავის ქუჩის (მირზა გელოვანის ქუჩიდან ღამბარაულის ქუჩამდე) მონაკვეთის, გურამიშვილის ქუჩის (თამარ მეფის ქუჩიდან სამეფოს ქუჩამდე) მონაკვეთის, ირაკლი აბრამიშვილის ქუჩის (მერაბ კოსტავას ქუჩიდან ჭავჭავაძის ქუჩამდე) მონაკვეთის რეაბილიტაციის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება.

ასევე გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო ნიშნების მოწყობა, სადგურის დასახლებაში არსებული ქუჩათა ქსელის რეაბილიტაცია. დასრულდება თავზიშვილისა და კლდიაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია და სასაფლაოს გზისა და ღამბარაულის ქუჩის რეაბილიტაციის დაფინანსება.";

ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ლომჭაბუკის ძეგლის ტერიტორიაზე, კომბინატის დასახლებაში გორგასლის ქუჩაზე სკვერების მოწყობა, ცაბაძის სკვერის, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სკვერის, თეატრის სკვერის, სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე სკვერის, ჩოჩიშვილის ქუჩაზე №6 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის, ღამბარაულის და ქარხნის ქუჩებთან არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

ბავშვების ჯანსაღი ცხოვრების განვითარებისათვის სავარჯიშო ადგილების მოწყობა კომბინატის კულტურის ცენტრის მიმდებარე, ჭალის დასახლებაში საჭიდაო დარბაზის მიმდებარე და წმინდა წყლის დასახლებაში №4 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია.

ასევე გათვალისწინებულია კომბინატის დასახლებაში შინდისის გზატკეცილზე, გორგასლის და მშვიდობის ქუჩაზე, წმინდაწყლის დასახლებაში ყიფიანის, იოსებიძის, ტყვიავის ქუჩებზე, ჭალის დასახლებაში ძმები რომელაშვილების, თამარ მეფის ქუჩებზე, კვერნაკის დასახლებაში სამების და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩებზე, ცენტრალურ დასახლებაში ამილახვრის და ჭავჭავაძის ქუჩებზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებთან და ლომჭაბუკის სკვერის მიმდებარე გაზონის რეაბილიტაცია. ";

მ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ქალაქი გორი

17 484,2

18 827,7

4 208,0

14 619,7

20 310,0

3 726,7

16 583,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

111,0

0,0

111,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

12 172,4

14 058,6

211,5

13 847,1

15 140,4

716,5

14 423,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

4 420,6

168,9

4 251,7

1 874,2

75,0

1 799,2

 

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

4 745,7

28,0

4 717,7

1 650,0

2,0

1 648,0

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სუბსიდიები

7 078,0

2 388,2

0,0

2 388,2

8 483,9

125,0

8 358,9

 

გრანტები

0,0

1 354,3

0,0

1 354,3

1 061,5

0,0

1 061,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

511,9

7,8

504,0

673,8

10,0

663,8

 

სხვა ხარჯები

260,3

617,6

6,7

610,9

1 396,0

504,5

891,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

4 551,3

3 996,5

554,8

5 055,2

2 960,4

2 094,7

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,7

0,0

217,7

114,5

49,8

64,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 158,8

2 457,1

0,0

2 457,1

2 698,2

0,0

2 698,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

104,0

0,0

104,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

1 906,8

2 204,5

0,0

2 204,5

2 560,8

0,0

2 560,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 032,0

1 602,7

0,0

1 602,7

1 794,7

0,0

1 794,7

 

საქონელი და მომსახურება

456,6

543,6

0,0

543,6

715,6

0,0

715,6

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

318,9

7,9

0,0

7,9

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

50,2

29,9

0,0

29,9

34,4

0,0

34,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

37,1

0,0

37,1

89,0

0,0

89,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,5

0,0

215,5

48,4

0,0

48,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

414,5

508,2

0,0

508,2

512,4

0,0

512,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

0,0

 

 

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

411,4

504,4

0,0

504,4

512,4

0,0

512,4

 

შრომის ანაზღაურება

239,8

373,9

0,0

373,9

398,8

0,0

398,8

 

საქონელი და მომსახურება

93,2

103,9

0,0

103,9

82,6

0,0

82,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

49,4

26,6

0,0

26,6

27,0

0,0

27,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 508,5

1 713,0

0,0

1 713,0

2 138,0

0,0

2 138,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 446,3

1 679,8

0,0

1 679,8

2 037,1

0,0

2 037,1

 

შრომის ანაზღაურება

792,2

1 228,8

0,0

1 228,8

1 395,9

0,0

1 395,9

 

საქონელი და მომსახურება

363,4

439,7

0,0

439,7

622,8

0,0

622,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,9

7,9

0,0

7,9

11,0

0,0

11,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

3,3

0,0

3,3

7,4

0,0

7,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

33,3

0,0

33,3

89,0

0,0

89,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

11,9

0,0

11,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

10,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

10,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1

0,0

10,1

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,7

235,9

0,0

235,9

37,6

0,0

37,6

 

ხარჯები

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,5

0,0

215,5

36,5

0,0

36,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

942,4

802,0

75,0

727,1

101,4

75,0

26,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

741,0

800,8

75,0

725,8

101,4

75,0

26,4

 

შრომის ანაზღაურება

549,8

86,9

75,0

11,9

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

92,3

15,3

0,0

15,3

21,9

0,0

21,9

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

860,8

713,9

0,0

713,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

660,1

712,7

0,0

712,7

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

495,0

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

82,1

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

88,1

75,0

13,1

101,4

75,0

26,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

80,9

88,1

75,0

13,1

101,4

75,0

26,4

 

შრომის ანაზღაურება

54,8

75,0

75,0

0,0

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

10,1

13,1

0,0

13,1

21,9

0,0

21,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 501,4

5 862,0

3 155,3

2 706,7

8 537,9

3 481,1

5 056,8

 

ხარჯები

2 382,9

2 365,8

6,2

2 359,6

3 666,0

506,5

3 159,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

414,1

0,0

414,1

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 695,4

1 484,7

0,0

1 484,7

831,4

2,0

829,4

 

სუბსიდიები

487,2

14,7

0,0

14,7

1 751,0

0,0

1 751,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

200,3

426,0

6,2

419,8

1 083,6

504,5

579,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 118,5

3 495,1

3 149,1

346,1

4 822,1

2 924,8

1 897,3

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

49,8

49,8

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 052,8

1 963,9

1 709,5

254,4

3 895,2

2 622,1

1 273,2

 

ხარჯები

67,6

3,2

0,0

3,2

168,0

0,0

168,0

 

საქონელი და მომსახურება

67,6

3,2

0,0

3,2

168,0

0,0

168,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

1 960,7

1 709,5

251,2

3 683,4

2 578,3

1 105,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

43,8

43,8

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 031,9

1 960,7

1 709,5

251,2

3 895,2

2 622,1

1 273,2

 

ხარჯები

46,7

0,0

0,0

0,0

168,0

0,0

168,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,7

0,0

0,0

0,0

168,0

0,0

168,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

1 960,7

1 709,5

251,2

3 683,4

2 578,3

1 105,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

43,8

43,8

0,0

   03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

20,9

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20,9

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 537,8

2 575,7

1 439,6

1 136,1

1 920,1

346,5

1 573,6

 

ხარჯები

1 692,0

1 079,9

0,0

1 079,9

1 126,5

0,0

1 126,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 554,4

595,4

0,0

595,4

619,2

0,0

619,2

 

სუბსიდიები

55,6

14,7

0,0

14,7

104,0

0,0

104,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

82,0

416,7

0,0

416,7

403,2

0,0

403,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 845,8

1 495,8

1 439,6

56,2

793,7

346,5

447,1

03

02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

510,8

402,0

0,0

402,0

459,5

0,0

459,5

 

ხარჯები

470,1

402,0

0,0

402,0

459,5

0,0

459,5

 

საქონელი და მომსახურება

470,1

402,0

0,0

402,0

459,5

0,0

459,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

865,7

68,8

0,0

68,8

129,0

0,0

129,0

 

ხარჯები

865,7

68,8

0,0

68,8

18,7

0,0

18,7

 

საქონელი და მომსახურება

865,7

68,8

0,0

68,8

18,7

0,0

18,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

110,3

0,0

110,3

03

02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 788,5

1 408,3

1 402,4

5,9

417,8

346,5

71,2

 

ხარჯები

41,5

0,0

0,0

0,0

39,3

0,0

39,3

 

საქონელი და მომსახურება

41,5

0,0

0,0

0,0

39,3

0,0

39,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 747,0

1 408,3

1 402,4

5,9

378,5

346,5

31,9

03

02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

177,1

96,0

0,0

96,0

118,7

0,0

118,7

 

ხარჯები

177,1

96,0

0,0

96,0

101,7

0,0

101,7

 

საქონელი და მომსახურება

177,1

96,0

0,0

96,0

101,7

0,0

101,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

0,0

17,0

03

02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

55,4

0,0

55,4

111,0

0,0

111,0

 

ხარჯები

55,6

55,4

0,0

55,4

104,0

0,0

104,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

26,7

0,0

26,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

55,6

0,0

 

 

104,0

 

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

03

02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

59,5

102,3

0,0

102,3

330,9

0,0

330,9

 

ხარჯები

1,4

68,9

0,0

68,9

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

14,7

 

14,7

0,0

 

0,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

27,9

0,0

27,9

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

33,4

0,0

33,4

280,9

0,0

280,9

03

02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

80,6

388,8

0,0

388,8

353,2

0,0

353,2

 

ხარჯები

80,6

388,8

0,0

388,8

353,2

0,0

353,2

 

სხვა ხარჯები

80,6

388,8

0,0

388,8

353,2

0,0

353,2

03

02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03

02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

16,9

0,0

16,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

16,9

0,0

16,9

0,0

0,0

0,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

881,8

1 322,3

6,2

1 316,1

2 722,5

512,5

2 210,0

 

ხარჯები

623,3

1 282,7

6,2

1 276,5

2 371,5

506,5

1 865,0

 

საქონელი და მომსახურება

73,5

886,1

0,0

886,1

44,1

2,0

42,1

 

სუბსიდიები

431,6

0,0

0,0

0,0

1 647,0

0,0

1 647,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

9,3

6,2

3,0

680,3

504,5

175,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,5

38,6

0,0

38,6

345,0

0,0

345,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

6,0

6,0

0,0

03

03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29,0

28,0

0,0

28,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

29,0

28,0

0,0

28,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,0

28,0

0,0

28,0

25,0

0,0

25,0

03

03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

578,7

0,0

0,0

0,0

262,2

0,0

262,2

 

ხარჯები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

374,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,0

0,0

0,0

0,0

262,2

0,0

262,2

03

03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

03 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

137,1

8,2

6,2

1,9

682,9

512,5

170,4

 

ხარჯები

137,1

8,2

6,2

1,9

676,9

506,5

170,4

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

8,2

6,2

1,9

674,9

504,5

170,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

03

03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03

03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

5,7

29,0

0,0

29,0

92,4

0,0

92,4

 

ხარჯები

5,7

3,7

0,0

3,7

22,4

0,0

22,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

3,7

0,0

3,7

17,0

0,0

17,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,4

0,0

5,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

24,3

0,0

24,3

70,0

0,0

70,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

03

03 08

სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

79,6

96,8

0,0

96,8

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

56,9

96,8

0,0

96,8

120,0

0,0

120,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

62,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

56,9

0,0

 

 

120,0

 

120,0

03

03 09

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

0,0

79,5

0,0

79,5

77,7

0,0

77,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

46,0

0,0

46,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

77,7

 

77,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,5

0,0

4,5

6,3

0,0

6,3

03

03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

17,0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,7

0,0

9,7

0,0

0,0

0,0

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,0

0,1

03

03 12

კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

0,0

1 059,2

0,0

1 059,2

1 455,8

0,0

1 455,8

 

ხარჯები

0,0

1 049,4

0,0

1 049,4

1 449,3

0,0

1 449,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

272,2

0,0

272,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

776,1

0,0

776,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

1 449,3

 

1 449,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,8

0,0

9,8

6,5

0,0

6,5

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 957,1

3 094,9

833,2

2 261,7

2 479,4

3,8

2 475,6

 

ხარჯები

1 926,0

2 247,0

0,0

2 247,0

2 446,0

0,0

2 446,0

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 213,8

0,0

2 213,8

2 406,0

0,0

2 406,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

847,9

833,2

14,7

33,4

3,8

29,6

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 957,1

3 049,5

833,2

2 216,2

2 429,9

3,8

2 426,1

 

ხარჯები

1 926,0

2 201,5

0,0

2 201,5

2 396,5

0,0

2 396,5

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 201,5

 

2 201,5

2 396,5

 

2 396,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

847,9

833,2

14,7

33,4

3,8

29,6

04 02

განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

45,4

0,0

45,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

45,4

0,0

45,4

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

0,0

12,2

 

12,2

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

40,0

0,0

40,0

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

9,5

 

9,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 288,2

5 772,2

13,3

5 758,9

5 423,3

31,9

5 391,5

 

ხარჯები

4 579,4

5 610,4

0,0

5 610,4

5 312,7

0,0

5 312,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

2 170,4

0,0

2 170,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

139,6

2 617,8

0,0

2 617,8

81,2

0,0

81,2

 

სუბსიდიები

4 439,8

61,3

0,0

61,3

4 067,2

0,0

4 067,2

 

გრანტები

0,0

629,4

0,0

629,4

1 061,5

0,0

1 061,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

12,7

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

118,8

0,0

118,8

102,8

0,0

102,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708,8

161,9

13,3

148,5

110,7

31,9

78,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 844,9

3 295,6

13,3

3 282,3

2 767,1

31,9

2 735,2

 

ხარჯები

2 424,7

3 277,6

0,0

3 277,6

2 693,9

0,0

2 693,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1 045,6

0,0

1 045,6

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

2 096,1

0,0

2 096,1

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

2 405,3

22,5

0,0

22,5

2 249,1

0,0

2 249,1

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

393,0

0,0

393,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

112,7

0,0

112,7

31,8

0,0

31,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

18,0

13,3

4,7

73,2

31,9

41,3

05

01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

44,9

0,0

44,9

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

19,4

44,9

0,0

44,9

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

22,5

 

22,5

13,2

 

13,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

22,4

0,0

22,4

31,8

0,0

31,8

05

01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

921,5

0,0

921,5

962,5

0,0

962,5

 

ხარჯები

632,8

919,6

0,0

919,6

954,3

0,0

954,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

644,9

0,0

644,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

200,5

0,0

200,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

632,8

0,0

 

 

954,3

 

954,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

73,4

0,0

73,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,9

0,0

1,9

8,3

0,0

8,3

05

01 03

საჭიდაო დარბაზის

ხელშეწყობა

420,2

24,8

13,3

11,5

23,1

0,0

23,1

 

ხარჯები

0,0

11,5

0,0

11,5

20,0

0,0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

11,5

0,0

11,5

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

13,3

13,3

0,0

3,1

0,0

3,1

05

01 04

 ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

40,7

2,8

0,0

2,8

61,8

31,9

30,0

 

ხარჯები

40,7

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

40,7

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

61,8

31,9

30,0

05

01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze"

1 372,0

2 100,9

0,0

2 100,9

1 074,3

0,0

1 074,3

 

ხარჯები

1 372,0

2 098,1

0,0

2 098,1

1 074,3

0,0

1 074,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

290,9

0,0

290,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1 793,1

0,0

1 793,1

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 372,0

0,0

 

 

1 074,3

 

1 074,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

14,1

0,0

14,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05

01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

359,8

199,3

0,0

199,3

197,3

0,0

197,3

 

ხარჯები

359,8

199,3

0,0

199,3

197,3

0,0

197,3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

108,3

0,0

108,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

91,0

0,0

91,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

359,8

0,0

 

 

197,3

 

197,3

05

01 07

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

0,0

1,4

0,0

1,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

1,4

0,0

1,4

10,0

0,0

10,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

1,4

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

10,0

 

10,0

05

01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

393,0

0,0

393,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

393,0

0,0

393,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

393,0

0,0

393,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 309,8

2 301,6

0,0

2 301,6

2 449,6

0,0

2 449,6

 

ხარჯები

2 021,2

2 157,8

0,0

2 157,8

2 412,1

0,0

2 412,1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

992,8

0,0

992,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

120,2

486,8

0,0

486,8

61,2

0,0

61,2

 

სუბსიდიები

1 901,0

38,8

0,0

38,8

1 611,4

0,0

1 611,4

 

გრანტები

0,0

629,4

0,0

629,4

668,4

0,0

668,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,3

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

5,6

0,0

5,6

71,0

0,0

71,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,6

143,8

0,0

143,8

37,5

0,0

37,5

05

02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

05

02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

391,4

396,8

0,0

396,8

315,0

0,0

315,0

 

ხარჯები

278,0

274,5

0,0

274,5

313,8

0,0

313,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

244,8

0,0

244,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

29,6

0,0

29,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

278,0

0,0

 

 

313,8

 

313,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,4

122,2

0,0

122,2

1,2

0,0

1,2

05

02 03

საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

120,0

118,6

0,0

118,6

127,2

0,0

127,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

110,2

0,0

110,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

120,0

0,0

 

 

127,2

 

127,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,4

0,0

1,4

2,8

0,0

2,8

05

02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

354,6

489,8

0,0

489,8

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

342,0

481,7

0,0

481,7

483,0

0,0

483,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

325,2

0,0

325,2

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

148,6

0,0

148,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

342,0

0,0

 

 

483,0

 

483,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,6

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

8,1

0,0

8,1

7,0

0,0

7,0

05

02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

140,9

0,0

140,9

206,5

0,0

206,5

 

ხარჯები

149,4

137,9

0,0

137,9

196,5

0,0

196,5

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

149,4

0,0

 

 

196,5

 

196,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

05

02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05

02 07

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები 

25,0

36,5

0,0

36,5

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

25,0

36,5

0,0

36,5

38,0

0,0

38,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

30,3

0,0

30,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

25,0

0,0

 

 

38,0

 

38,0

05

02 08

მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

29,9

0,0

29,9

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

30,0

29,9

0,0

29,9

30,0

0,0

30,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

20,3

0,0

20,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,6

0,0

9,6

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

30,0

0,0

 

 

30,0

 

30,0

05

02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

ხარჯები

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

05

02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობ და თანადაფინანსების პროგრამა

33,3

52,0

0,0

52,0

108,1

0,0

108,1

 

ხარჯები

33,3

52,0

0,0

52,0

108,1

0,0

108,1

 

საქონელი და მომსახურება

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

38,8

 

38,8

23,1

 

23,1

 

გრანტები

0,0

13,1

0,0

13,1

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

71,0

0,0

71,0

05

02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

547,5

551,5

0,0

551,5

589,5

0,0

589,5

 

ხარჯები

547,5

551,5

0,0

551,5

589,5

0,0

589,5

 

სუბსიდიები

547,5

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

0,0

551,5

0,0

551,5

589,5

0,0

589,5

05

02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

144,0

155,8

0,0

155,8

214,4

0,0

214,4

 

ხარჯები

144,0

151,4

0,0

151,4

212,9

0,0

212,9

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

37,4

0,0

37,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

49,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

144,0

0,0

 

 

148,0

 

148,0

 

გრანტები

0,0

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,3

0,0

4,3

1,5

0,0

1,5

05

02 13

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

427,6

262,4

0,0

262,4

266,8

0,0

266,8

 

ხარჯები

265,0

257,6

0,0

257,6

251,8

0,0

251,8

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

117,9

0,0

117,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

139,2

0,0

139,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

265,0

0,0

 

 

251,8

 

251,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

4,8

0,0

4,8

15,0

0,0

15,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

175,0

0,0

175,0

206,7

0,0

206,7

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

206,7

0,0

206,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

132,0

0,0

132,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

34,9

0,0

34,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

133,5

0,0

0,0

0,0

206,7

0,0

206,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

05

03 01

ა(ა)იპ  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

133,5

175,0

0,0

175,0

206,7

0,0

206,7

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

206,7

0,0

206,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

132,0

0,0

132,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

34,9

0,0

34,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

133,5

0,0

 

 

206,7

 

206,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636,4

839,4

131,1

708,4

1 069,9

135,0

934,9

 

ხარჯები

636,4

830,2

130,3

699,9

1 053,6

135,0

918,6

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

146,5

94,0

52,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

84,3

28,0

56,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

225,0

98,4

0,0

98,4

259,6

125,0

134,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

491,2

7,8

483,4

658,8

10,0

648,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,7

0,5

9,2

135,2

0,0

135,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,3

0,8

8,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

16,2

0,0

16,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

124,8

124,8

0,0

125,0

125,0

0,0

 

ხარჯები

125,0

124,1

124,1

0,0

125,0

125,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

94,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

28,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

125,0

0,0

 

 

125,0

125,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,6

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

100,0

107,9

0,0

107,9

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

100,0

107,9

0,0

107,9

108,0

0,0

108,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

52,5

0,0

52,5

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

55,3

0,0

55,3

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

100,0

0,0

 

 

108,0

 

108,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

411,4

597,3

6,3

591,1

820,6

10,0

810,6

 

ხარჯები

411,4

597,3

6,3

591,1

820,6

10,0

810,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

98,4

0,0

98,4

26,6

0,0

26,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

489,7

6,3

483,4

658,8

10,0

648,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,2

0,0

9,2

135,2

0,0

135,2

06

03 01

მხედველობის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

10,4

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

10,4

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,4

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06

03 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვების დახმარება

1,0

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

1,0

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,6

0,0

1,6

1,6

0,0

1,6

06

03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,7

33,0

0,0

33,0

37,7

0,0

37,7

 

ხარჯები

13,7

33,0

0,0

33,0

37,7

0,0

37,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

33,0

0,0

33,0

37,7

0,0

37,7

06

03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

03 06

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული  ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

28,3

30,8

0,0

30,8

48,2

0,0

48,2

 

ხარჯები

28,3

30,8

0,0

30,8

48,2

0,0

48,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

30,8

0,0

30,8

48,2

0,0

48,2

06

03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

8,3

6,3

6,3

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

8,3

6,3

6,3

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,3

6,3

6,3

0,0

10,0

10,0

0,0

06

03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06

03 09

სტუდენტების დახმარება

16,5

9,0

0,0

9,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

16,5

9,0

0,0

9,0

7,0

0,0

7,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,0

0,0

9,0

7,0

0,0

7,0

06

03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

17,3

71,1

0,0

71,1

122,1

0,0

122,1

 

ხარჯები

17,3

71,1

0,0

71,1

122,1

0,0

122,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,3

71,1

0,0

71,1

122,1

0,0

122,1

06

03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

64,9

172,3

0,0

172,3

178,0

0,0

178,0

 

ხარჯები

64,9

172,3

0,0

172,3

178,0

0,0

178,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,9

172,3

0,0

172,3

178,0

0,0

178,0

06

03 12

სკოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0,8

1,7

0,0

1,7

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

0,8

1,7

0,0

1,7

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

1,7

0,0

1,7

8,0

0,0

8,0

06

3 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

80,8

98,4

0,0

98,4

153,4

0,0

153,4

 

ხარჯები

80,8

98,4

0,0

98,4

153,4

0,0

153,4

 

სუბსიდიები

0,0

98,4

 

98,4

26,6

 

26,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

126,8

0,0

126,8

06

03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16,9

28,4

0,0

28,4

30,5

0,0

30,5

 

ხარჯები

16,9

28,4

0,0

28,4

30,5

0,0

30,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

28,4

0,0

28,4

30,5

0,0

30,5

06

03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

6,3

4,6

0,0

4,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,3

4,6

0,0

4,6

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

4,6

0,0

4,6

10,0

0,0

10,0

06

03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,3

21,3

0,0

21,3

26,1

0,0

26,1

 

ხარჯები

16,3

21,3

0,0

21,3

26,1

0,0

26,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,3

21,3

0,0

21,3

26,1

0,0

26,1

06

03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (თანადაფინანსება)

0,0

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

 

ხარჯები

0,0

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,5

0,0

4,5

3,8

0,0

3,8

06

03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

0,0

42,5

0,0

42,5

42,8

0,0

42,8

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

42,8

0,0

42,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

42,5

0,0

42,5

42,8

0,0

42,8

06

03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0,0

3,8

0,0

3,8

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

0,0

3,8

0,0

3,8

3,5

0,0

3,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,8

0,0

3,8

3,5

0,0

3,5

06

03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

0,0

29,4

0,0

29,4

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

0,0

29,4

0,0

29,4

53,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29,4

0,0

29,4

53,0

0,0

53,0

06

03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

0,0

38,3

0,0

38,3

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

0,0

38,3

0,0

38,3

53,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

38,3

0,0

38,3

53,0

0,0

53,0

06

03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,0

0,2

0,0

0,2

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,5

0,0

1,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,5

0,0

1,5

06

03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,2

0,0

0,2

0,5

0,0

0,5

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

9,4

0,0

9,4

16,2

0,0

16,2

 

ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

16,2

0,0

16,2

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიზურაბ როსებაშვილი