„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/04/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/04/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016150
14
01/04/2016
ვებგვერდი, 06/04/2016
190020020.35.174.016150
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2016 წლის 1 აპრილი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლისა და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 05 თებერვლის №5 დადგენილებაში „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 11/02/2016; 190020020.35.174.016141) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

16 798,3

3 048,3

13 750,0

18 095,6

3 253,6

14 842,0

გადასახადები

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

3 400,0

0,0

3 400,0

გრანტები

15 046,6

13 695,0

3 048,3

10 646,7

12 564,6

3 253,6

9 311,0

სხვა შემოსავლები

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

2 131,0

0,0

2 131,0

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 447,3

719,4

13 727,9

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 698,5

0,0

1 698,5

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

7 718,0

125,0

7 593,0

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 561,6

0,0

1 561,6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655.9

972,9

509,4

463,5

საოპერაციო სალდო

6 785,7

1 997,3

2 711,2

-713,9

3 648,3

2 534,2

1 114,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 931,7

4 683,4

4 525,4

158,0

4 737,0

2 952,7

1 784,3

ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

5 067,0

2 952,7

2 114,3

კლება

193,5

730,0

0,0

730,0

330,0

0,0

330,0

მთლიანი სალდო

1 854,0

-2 686,1

-1 814,2

-871,9

-1 088,7

-418,5

-670,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 667,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

-1 182,5

-468,3

-714,2

ზრდა

1 992,7

 

 

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 992,7

 

 

 

 

 

 

კლება

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

1 182,5

468,3

714,2

ვალუტა და დეპოზიტები

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

1 182,5

468,3

714,2

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

-217,6

0,0

-217,6

-93,8

-49,8

-44,0

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

93,8

49,8

44,0

საშინაო

186,6

217,6

0,0

217,6

93,8

49,8

44,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 447,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 447,3

719,4

13 727,9

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 698,5

0,0

1 698,5

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

7 718,0

125,0

7 593,0

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 561,6

0,0

1 561,6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

სხვა ხარჯები

260,3

783.0

127,1

655.9

972,9

509,4

463,5

გ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს „ა.თ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.თ) ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა (05 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფეხბურთის მხარდაჭერის მიზნით საფეხბურთო გუნდის დასაფინანსებლად ა(ა)იპ „ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის“ ხელშეწყობა.

დ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014

წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

2016 წლის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

ქალაქი გორი

17 484,2

20 432,1

4 862,5

15 569,6

19 608,1

3 721,9

15 886,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

135,0

0,0

135,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

12 172,4

14 801,1

337,1

14 463,9

14 447,3

719,4

13 727,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

1 708,7

75,0

1 633,7

1 874,2

75,0

1 799,2

 

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

1 541,2

0,0

1 541,2

1 698,5

0,0

1 698,5

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სუბსიდიები

7 078,0

8 887,2

125,0

8 762,2

7 718,0

125,0

7 593,0

 

გრანტები

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

1 561,6

0,0

1 561,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

506,0

10,0

496,0

621,0

10,0

611,0

 

სხვა ხარჯები

260,3

783,0

127,1

655,9

972,9

509,4

463,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

5 413,4

4 525,4

888,0

5 067,0

2 952,7

2 114,3

 

ვალდებულებების კლება

186,6

217,6

0,0

217,6

93,8

49,8

44,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 158,8

2 595,4

0,0

2 595,4

2 784,4

0,0

2 784,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

128,0

0,0

128,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

1 906,7

2 339,9

0,0

2 339,9

2 624,0

0,0

2 624,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 032,0

1 621,8

0,0

1 621,8

1 794,7

0,0

1 794,7

 

საქონელი და მომსახურება

456,5

655,9

0,0

655,9

772,2

0,0

772,2

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

318,9

9,0

0,0

9,0

22,0

0,0

22,0

 

სხვა ხარჯები

50,2

32,9

0,0

32,9

34,0

0,0

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

40,0

0,0

40,0

132,7

0,0

132,7

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

27,8

0,0

27,8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

414,5

565,8

0,0

565,8

512,4

0,0

512,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

24,0

 

24,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

411,4

561,8

0,0

561,8

512,4

0,0

512,4

 

შრომის ანაზღაურება

239,8

384,2

0,0

384,2

398,8

0,0

398,8

 

საქონელი და მომსახურება

93,2

150,6

0,0

150,6

87,6

0,0

87,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

49,4

27,0

0,0

27,0

24,0

0,0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 508,5

1 792,9

0,0

1 792,9

2 143,9

0,0

2 143,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

104,0

 

104,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 446,3

1 756,9

0,0

1 756,9

2 010,4

0,0

2 010,4

 

შრომის ანაზღაურება

792,2

1 237,6

0,0

1 237,6

1 395,9

0,0

1 395,9

 

საქონელი და მომსახურება

363,4

505,3

0,0

505,3

584,5

0,0

584,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

289,9

9,0

0,0

9,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

0,8

5,0

0,0

5,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

36,0

0,0

36,0

132,7

0,0

132,7

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

0,8

0,0

0,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,7

236,7

0,0

236,7

28,1

0,0

28,1

 

ხარჯები

49,1

21,2

0,0

21,2

1,1

0,0

1,1

 

პროცენტი

49,1

20,3

0,0

20,3

1,1

0,0

1,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

186,6

215,4

0,0

215,4

27,0

0,0

27,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

942,4

824,2

75,0

749,2

98,2

75,0

23,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

741,0

823,0

75,0

748,0

98,2

75,0

23,2

 

შრომის ანაზღაურება

549,8

86,9

75,0

11,9

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

92,3

37,5

0,0

37,5

18,7

0,0

18,7

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

860,8

715,9

0,0

715,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

660,1

714,7

0,0

714,7

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

495,0

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

82,1

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

698,6

0,0

698,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

108,3

75,0

33,3

98,2

75,0

23,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

80,9

108,3

75,0

33,3

98,2

75,0

23,2

 

შრომის ანაზღაურება

54,8

75,0

75,0

0,0

79,5

75,0

4,5

 

საქონელი და მომსახურება

10,1

33,3

0,0

33,3

18,7

0,0

18,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 501,4

7 092,2

3 743,7

3 348,5

7 899,3

3 476,3

4 423,0

 

ხარჯები

2 382,9

2 781,0

127,1

2 653,8

3 160,7

509,4

2 651,4

 

საქონელი და მომსახურება

1 695,4

726,5

0,0

726,5

806,4

0,0

806,4

 

სუბსიდიები

487,2

1 372,8

0,0

1 372,8

1 483,4

0,0

1 483,4

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

200,3

655,3

127,1

528,2

870,9

509,4

361,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 118,5

4 310,2

3 616,5

693,7

4 688,7

2 917,1

1 771,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

49,8

49,8

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 052,8

2 323,9

1 770,0

554,0

3 959,5

2 669,9

1 289,6

 

ხარჯები

67,6

53,3

0,0

53,3

187,8

0,0

187,8

 

საქონელი და მომსახურება

67,6

53,3

0,0

53,3

187,8

0,0

187,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

3 727,9

2 626,1

1 101,8

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

43,8

43,8

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 031,9

2 320,7

1 770,0

550,7

3 959,5

2 669,9

1 289,6

 

ხარჯები

46,7

50,0

0,0

50,0

187,8

0,0

187,8

 

საქონელი და მომსახურება

46,7

50,0

0,0

50,0

187,8

0,0

187,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

2 270,7

1 770,0

500,7

3 727,9

2 626,1

1 101,8

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

43,8

43,8

0,0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,9

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 537,8

3 236,9

1 846,6

1 390,3

1 665,6

291,0

1 374,6

 

ხარჯები

1 692,0

1 232,3

0,0

1 232,3

984,8

0,0

984,8

 

საქონელი და მომსახურება

1 554,4

626,7

0,0

626,7

551,5

0,0

551,5

 

სუბსიდიები

55,6

70,3

0,0

70,3

115,0

0,0

115,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

82,0

509,0

0,0

509,0

318,2

0,0

318,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 845,8

2 004,6

1 846,6

158,0

680,9

291,0

389,9

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

510,8

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

ხარჯები

470,1

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

საქონელი და მომსახურება

470,1

403,5

0,0

403,5

429,5

0,0

429,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

865,7

169,7

0,0

169,7

99,0

0,0

99,0

 

ხარჯები

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

865,7

69,7

0,0

69,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

0,0

100,0

99,0

0,0

99,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 788,5

1 890,8

1 809,3

81,5

485,0

291,0

193,9

 

ხარჯები

41,5

43,5

0,0

43,5

12,0

0,0

12,0

 

საქონელი და მომსახურება

41,5

43,5

0,0

43,5

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 747,0

1 847,3

1 809,3

38,0

472,9

291,0

181,9

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

 

საქონელი და მომსახურება

177,1

110,0

0,0

110,0

110,0

0,0

110,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

55,6

0,0

55,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

55,6

55,6

0,0

55,6

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

55,6

55,6

 

55,6

100,0

 

100,0

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

59,5

125,0

0,0

125,0

88,9

0,0

88,9

 

ხარჯები

1,4

125,0

0,0

125,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

0,0

14,7

 

14,7

15,0

 

15,0

 

გრანტები

0,0

26,3

0,0

26,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

84,0

0,0

84,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

0,0

0,0

38,9

0,0

38,9

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

 

ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

 

სხვა ხარჯები

80,6

425,0

0,0

425,0

283,2

0,0

283,2

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

20,0

0,0

20,0

70,0

0,0

70,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

881,8

1 531,4

127,1

1 404,2

2 274,2

515,4

1 758,8

 

ხარჯები

623,3

1 495,4

127,1

1 368,2

1 988,2

509,4

1 478,8

 

საქონელი და მომსახურება

73,5

46,5

0,0

46,5

67,1

0,0

67,1

 

სუბსიდიები

431,6

1 302,5

0,0

1 302,5

1 368,4

0,0

1 368,4

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

552,6

509,4

43,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,5

35,0

0,0

35,0

280,0

0,0

280,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,0

0,0

1,0

6,0

6,0

0,0

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

 

საქონელი და მომსახურება

29,0

30,0

0,0

30,0

25,0

0,0

25,0

03 03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

578,7

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

374,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,0

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

250,0

03 03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 05

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, და ლიფტების და ეზოების კეთილმოწყობა

137,1

146,4

127,1

19,2

553,2

515,4

37,8

 

ხარჯები

137,1

146,4

127,1

19,2

547,2

509,4

37,8

 

საქონელი და მომსახურება

18,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

118,3

146,4

127,1

19,2

547,2

509,4

37,8

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

0,0

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

5,7

51,0

0,0

51,0

77,4

0,0

77,4

 

ხარჯები

5,7

15,0

0,0

15,0

47,4

0,0

47,4

 

საქონელი და მომსახურება

5,7

15,0

0,0

15,0

42,0

0,0

42,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

35,0

0,0

35,0

5,4

0,0

5,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

30,0

0,0

30,0

03 03 08

სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახურის ხელშეწყობა

79,6

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

56,9

100,0

0,0

100,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

56,9

100,0

 

100,0

120,0

 

120,0

03 03 09

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

0,0

84,0

 

სუბსიდიები

0,0

84,0

0,0

84,0

84,0

 

84,0

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

17,5

0,0

17,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

17,5

 

17,5

0,0

 

 

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

1,5

0,1

0,0

0,1

03 03 12

კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 164,4

0,0

1 164,4

 

ხარჯები

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

1 164,4

0,0

1 164,4

 

სუბსიდიები

0,0

1 101,0

 

1 101,0

1 164,4

 

1 164,4

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 957,1

3 138,3

862,5

2 275,8

2 472,8

3,8

2 469,0

 

ხარჯები

1 926,0

2 257,7

0,0

2 257,7

2 469,0

0,0

2 469,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 212,3

0,0

2 212,3

2 439,0

0,0

2 439,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

3,8

3,8

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 957,1

3 088,3

862,5

2 225,8

2 400,3

3,8

2 396,5

 

ხარჯები

1 926,0

2 207,7

0,0

2 207,7

2 396,5

0,0

2 396,5

 

სუბსიდიები

1 926,0

2 207,7

 

2 207,7

2 396,5

 

2 396,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

880,6

862,5

18,1

3,8

3,8

0,0

04 02

განათლების ხელშეწყობის თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

4,6

 

4,6

5,0

 

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

33,2

0,0

33,2

30,0

0,0

30,0

04 03

სასკოლო მზაობის

ცენტრის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

37,5

 

37,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 288,2

5 892,2

46,3

5 845,8

5 394,6

31,9

5 362,8

 

ხარჯები

4 579,4

5 709,6

0,0

5 709,6

5 152,8

0,0

5 152,8

 

საქონელი და მომსახურება

139,6

108,3

0,0

108,3

101,2

0,0

101,2

 

სუბსიდიები

4 439,8

4 962,2

0,0

4 962,2

3 467,0

0,0

3 467,0

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

1 561,6

0,0

1 561,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,5

0,0

9,5

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708,8

182,5

46,3

136,2

241,8

31,9

210,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 844,9

3 362,4

46,3

3 316,1

2 850,2

31,9

2 818,3

 

ხარჯები

2 424,7

3 297,9

0,0

3 297,9

2 608,3

0,0

2 608,3

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

32,2

0,0

32,2

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

2 405,3

3 256,3

0,0

3 256,3

1 614,7

0,0

1 614,7

 

გრანტები

 

 

 

 

941,6

0,0

941,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,3

0,0

9,3

22,0

0,0

22,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

64,5

46,3

18,2

241,8

31,9

210,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

19,4

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,4

15,5

0,0

15,5

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

6,5

0,0

6,5

22,0

0,0

22,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

921,6

0,0

921,6

921,0

0,0

921,0

 

ხარჯები

632,8

921,6

0,0

921,6

921,0

0,0

921,0

 

სუბსიდიები

632,8

921,6

 

921,6

921,0

 

921,0

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის

ხელშეწყობა

420,2

31,3

14,5

16,8

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,8

0,0

16,8

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

14,5

14,5

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

 ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ შენობის რეაბილიტაცია

40,7

52,8

31,8

21,0

241,8

31,9

210,0

 

ხარჯები

40,7

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

40,7

0,0

 0,0

0,0 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

50,0

31,8

18,2

241,8

31,9

210,0

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 057,0

0,0

1 057,0

 

ხარჯები

1 372,0

2 101,0

0,0

2 101,0

1 057,0

0,0

1 057,0

 

სუბსიდიები

1 372,0

2 101,0

 

2 101,0

1 057,0

 

1057,0

05 01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

359,8

209,2

0,0

209,2

152,3

0,0

152,3

 

ხარჯები

359,8

209,2

0,0

209,2

152,3

0,0

152,3

 

სუბსიდიები

359,8

209,2

 0,0

209,2

152,3

 

152,3

05 01 07

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ ხელშეწყობა

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

1,5

0,0

1,5

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

0,0

1,5

 0,0

1,5

10,0

 

10,0

05 01 08

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის  ხელშეწყობა

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

 

გრანტები

 

 

 

 

393,0

0,0

393,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 309,8

2 354,8

0,0

2 354,8

2 344,5

0,0

2 344,5

 

ხარჯები

2 021,2

2 236,8

0,0

2 236,8

2 344,5

0,0

2 344,5

 

საქონელი და მომსახურება

120,2

76,1

0,0

76,1

71,2

0,0

71,2

 

სუბსიდიები

1 901,0

1 530,9

0,0

1 530,9

1 652,3

0,0

1 652,3

 

გრანტები

0,0

629,7

0,0

629,7

620,0

0,0

620,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,0

0,0

1,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,6

118,0

0,0

118,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,0

3,0

0,0

3,0

10,0

0,0

10,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

391,4

415,7

0,0

415,7

309,0

0,0

309,0

 

ხარჯები

278,0

297,7

0,0

297,7

309,0

0,0

309,0

 

სუბსიდიები

278,0

297,7

 

297,7

309,0

 

309,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,4

118,0

0,0

118,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

120,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

 

სუბსიდიები

120,0

120,0

 0,0

120,0

130,0

 

130,0

05 02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

354,6

490,0

0,0

490,0

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

342,0

490,0

0,0

490,0

490,0

0,0

490,0

 

სუბსიდიები

342,0

490,0

 

490,0

490,0

 

490,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

0,0

0,0

 

 

 

05 02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

151,0

0,0

151,0

206,5

0,0

206,5

 

ხარჯები

149,4

151,0

0,0

151,0

206,5

0,0

206,5

 

სუბსიდიები

149,4

151,0

 

151,0

206,5

 

206,5

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,6

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები 

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

25,0

37,7

0,0

37,7

38,0

0,0

38,0

 

სუბსიდიები

25,0

37,7

 

37,7

38,0

 

38,0

05 02 08

მუნიციპალიტეტის გაზეთ „გორის მაცნეს“ საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

30,0

33,0

0,0

33,0

30,0

0,0

30,0

 

სუბსიდიები

30,0

33,0

 

33,0

30,0

 

30,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

ხარჯები

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

საქონელი და მომსახურება

61,2

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა

33,3

68,1

0,0

68,1

83,7

0,0

83,7

 

ხარჯები

33,3

68,1

0,0

68,1

83,7

0,0

83,7

 

საქონელი და მომსახურება

33,3

9,9

0,0

9,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

45,0

 

45,0

68,7

 

68,7

 

გრანტები

0,0

13,1

0,0

13,1

14,0

0,0

14,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,2

0,0

0,2

1,0

0,0

1,0

05 02 11

გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

547,5

551,7

0,0

551,7

546,0

0,0

546,0

 

ხარჯები

547,5

551,7

0,0

551,7

546,0

0,0

546,0

 

სუბსიდიები

547,5

0,0

 0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

551,7

0,0

551,7

546,0

0,0

546,0

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

144,0

156,4

0,0

156,4

175,0

0,0

175,0

 

სუბსიდიები

144,0

91,5

 

91,5

115,0

 

115,0

 

გრანტები

0,0

64,9

0,0

64,9

60,0

0,0

60,0

05 02 13

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ ხელშეწყობა

427,6

265,0

0,0

265,0

265,0

0,0

265,0

 

ხარჯები

265,0

265,0

0,0

265,0

265,0

0,0

265,0

 

სუბსიდიები

265,0

265,0

 

265,0

265,0

 

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

05 03 01

ა(ა)იპ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

133,5

175,0

0,0

175,0

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

133,5

175,0

 

175,0

200,0

 

200,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636,4

889,8

135,0

754,8

958,9

135,0

823,9

 

ხარჯები

636,4

889,8

135,0

754,8

942,6

135,0

807,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

225,0

339,8

125,0

214,8

328,6

125,0

203,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

599,0

10,0

589,0

 

სხვა ხარჯები

 

52,1

0,0

52,1

15,0

0,0

15,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

16,2

0,0

16,2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

 

ხარჯები

125,0

125,0

125,0

0,0

125,0

125,0

0,0

 

სუბსიდიები

125,0

125,0

125,0

 

125,0

125,0

 

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფრის ხელშეწყობა

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

100,0

108,0

0,0

108,0

108,0

0,0

108,0

 

სუბსიდიები

100,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

411,4

613,8

10,0

603,8

709,6

10,0

699,6

 

ხარჯები

411,4

613,8

10,0

603,8

709,6

10,0

699,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

0,0

106,8

95,6

0,0

95,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404,2

497,0

10,0

487,0

599,0

10,0

589,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

06 03 01

უსინათლოთა კავშირის გორის ფილიალის წევრთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

 

ხარჯები

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,7

33,1

0,0

33,1

37,0

0,0

37,0

06 03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28,3

31,1

0,0

31,1

50,0

0,0

50,0

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,3

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

06 03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება

16,5

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

16,5

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,3

71,2

0,0

71,2

70,0

0,0

70,0

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,9

172,5

0,0

172,5

200,0

0,0

200,0

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

1,7

0,0

1,7

5,0

0,0

5,0

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

80,8

106,8

0,0

106,8

95,6

0,0

95,6

 

ხარჯები

80,8

106,8

0,0

106,8

95,6

0,0

95,6

 

სუბსიდიები

0,0

106,8

 

106,8

95,6

 

95,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

80,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,9

28,8

0,0

28,8

35,0

0,0

35,0

06 03 15

ხანძრებისა  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ხანძრისა)

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,3

5,6

0,0

5,6

10,0

0,0

10,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,3

21,4

0,0

21,4

27,0

0,0

27,0

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (თანადაფინანსება)

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

5,2

0,0

5,2

4,0

0,0

4,0

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

0,0

40,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

42,5

0,0

42,5

40,0

0,0

40,0

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

0,0

4,0

5,0

0,0

5,0

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

 

ხარჯები

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

29,4

0,0

29,4

65,0

0,0

65,0

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

38,3

0,0

38,3

35,0

0,0

35,0

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

5,0

0,0

5,0

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,6

0,0

0,6

3,0

0,0

3,0

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

43,0

0,0

43,0

16,2

0,0

16,2

 

ხარჯები

0,0

43,0

0,0

43,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,9

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

42,1

0,0

42,1

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

16,2

0,0

16,2

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეილია მეტრეველი