ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 47
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/01/2016
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 02/10/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016248
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
47
29/12/2015
ვებგვერდი, 05/01/2016
190020020.35.112.016248
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/01/2016 - 27/01/2016)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №47

2015 წლის 29 დეკემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების  შესაბამისადб ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13520717

15304796

7146396

8158400

10490867

2157567

8333300

გადასახადები

871764

895000

 

895000

1450000

 

1450000

გრანტები

11805754

13247496

7146396

6101100

7673667

2157567

5516100

სხვა  შემოსავლები

843199

1162300

 

1162300

1367200

 

1367200

ხარჯები

7716686

8755549

0

8755549

8943800

0

8943800

შრომის ანაზღაურება

1729622

1642200

 

1642200

1719800

 

1719800

საქონელი და

მომსახურება

986752

894289

0

894289

808200

0

808200

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

4585590

5557650

0

5557650

6049400

0

6049400

გრანტები

 

305360

 

305360

0

0

0

სოციალური

უზრუნველყოფა

381403

341900

0

341900

288400

0

288400

სხვა ხარჯები

33319

14150

0

14150

78000

 

78000

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო

სალდო

5804031

6549247

7146396

-597149

1547067

2157567

-610500

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების
 ცვლილება

3554553

8983867

9370636

-386769

1592077

2157567

-565490

ზრდა

3623745

9454867

9370636

84231

2292077

2157567

134510

კლება

69192

471000

 

471000

700000

 

700000

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი

სალდო

2249478

-2434620

-2224240

-210380

-45010

0

-45010

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების
 ცვლილება

2249478

-2434620

-2224240

-210380

-45010

0

-45010

ზრდა

2249478

 

 

 

 

 

 

კლება

 

2434620

2224240

210380

45010

 

45010

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13569909

15775796

7146396

8629400

11190867

2157567

9033300

შემოსავლები

13500717

15304796

7146396

8158400

10490867

2157567

8333300

არაფინანსური

აქტივების კლება

69192

471000

 

471000

700000

 

700000

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

ზრდა

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

11340431

18210416

9370636

8839780

11235877

2157567

9078310

ხარჯები

7716686

8755549

0

8755549

8943800

0

8943800

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

3623745

9454867

9370636

84231

2292077

2157567

134510

ფინანსური აქტივების

ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების

კლება

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

2229478

-2434620

-2224240

-210380

-45010

0

-45010

 


მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10490867  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13500717

15304796

7146396

8158400

10490867

2157567

8333300

გადასახადები

871764

895000

 

895000

1450000

0

1450000

გრანტები

11785754

13247496

7146396

6101100

7673667

2157567

5516100

სხვა შემოსავლები

843199

1162300

 

1162300

1367200

 

1367200

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1450 000 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014
წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

871764

895000

0

895000

1450000

0

1450000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

 

 

650000

 

650000

ქონების გადასახადი

872764

895000

0

895000

800000

0

800000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

371921

285000

 

285000

250000

 

250000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

14296

10000

 

10000

10000

 

10000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

96740

60000

 

60000

60000

 

60000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე

389807

540000

 

540000

480000

 

480000

სხვა გადასახადები

ქონებაზე

0

0

 

 

0

 

 

სხვა გადასახადები

-1000

0

 

 

0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7673667 ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

გრანტები

11805754

13247496

7673667

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

11805754

13247496

7673667

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5907400

6101100

5516100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5687400

5881100

5296100

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5878354

7146396

2157567

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2955749

3728949

1100000

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

819692

817447

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

 

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

2102913

2600000

1057567

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი

20000

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1 367 200  ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2014 წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სხვა შემოსავლები

843199

1162300

1367200

შემოსავლები საკუთრებიდან

213760

325800

590000

პროცენტები

60045

 

 

რენტა

153715

325800

590000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

106054

292800

550000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36890

28000

30000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

10771

5000

10000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42722

80000

13700

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42722

80000

13700

სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

40386

70000

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

2336

10000

13700

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

529207

756500

763500

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

57510

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8 943800  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7711502

8450189

0

8450189

8943800

0

8943800

შრომის ანაზღაურება

1729622

1642200

0

1642200

1719800

0

1719800

საქონელი და

მომსახურება

986752

894289

0

894289

808200

0

808200

სუბსიდიები

4585590

5557650

0

5557650

6049400

0

6049400

გრანტები

 

 

 

 

0

0

0

სოციალური
უზრუნველყოფა

376219

341900

0

341900

288400

0

288400

სხვა ხარჯები

33319

14150

0

14150

78000

0

78000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2292077  ლარის ოდენობით,   მათ შორის:

 

კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
გეგმა

2016 წლის
პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3620

26350

10500

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

800

2000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3515563

9425717

2200177

04 00

განათლება

93563

0

2400

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0

2000

77000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

10999

0

0

 

სულ ჯამი

3623745

9454867

2292077

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
გეგმა

2016 წლის
პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

69192

471000

700000

ძირითადი აქტივები

39035

75000

100000

არაწარმოებული აქტივები

30157

396000

600000

მიწა

30157

396000

600000

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2014 წლის
ფაქტი

2015 წლის
გეგმა

2016 წლის
პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2188881

2285309

2300000

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2188881

2285309

2300000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2157087

2268511

2270000

70112

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31794

16798

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0

0

0

702

თავდაცვა

149869

130800

113500

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

149869

130800

113500

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

336297

312040

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

336297

312040

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2255275

4076408

1708657

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

85465

159350

154000

70421

სოფლის მეურნეობა

85465

159350

154000

7045

ტრანსპორტი

2169810

3917058

1554657

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2169810

3917058

1554657

705

გარემოს დაცვა

387495

492000

550000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

387495

492000

550000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1684521

5833159

1190520

7061

ბინათმშენებლობა

0

1349922

0

7063

წყალმომარაგება

19588

797312

5000

7064

გარე განათება

271793

319500

540000

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში

819693

817447

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში

573447

2548978

645520

707

ჯანმრთელობის დაცვა

127799

122500

130000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

127799

122500

130000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2488259

3007300

3095000

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1526591

2011500

1880000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

930671

940800

1160000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30997

55000

55000

709

განათლება

1342063

1550000

1752400

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1342063

1550000

1752400

7092

ზოგადი განათლება

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0

0

0

710

სოციალური დაცვა

379972

400900

395800

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

36425

30000

40000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

154050

173500

145000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9996

10000

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

179501

187400

200800

 

სულ

11340431

18210416

11235877

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

 


მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

 

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:

ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110000  ლარი.

ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105000  ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

         2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული

     კოდი 03 01)

      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.

      2.1.1.  გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია (კერძოდ სუფსა- გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის  გეგმის 1100000-ის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

       2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი  არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა-რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულსი მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 640000 ლარის უზრუნველყოფა ), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

 

2.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ „ლაჩხუთი-სერვისი“.                          

 

2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

 

2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლაპატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“

 

2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,

ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 06)

  ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.

      3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

     3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

 

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-

          საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი  05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ - გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

    4.1.2.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია“

 ს/კ 233734126 (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიის ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში,  სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.

            4.1.3.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სპორტული ცენტრი /კ  433642178  (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

         4.1.4.  ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო  სკოლა  ს/კ  433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 05)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

     4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

      4.2.1  ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება 

 ს/კ 233731478  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

   ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას,  მათ შორის:

  • სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტრის მისასვლელი გზიდან  მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ტაძრამდე საფეხმავლო ქვის კიბის მოწყობა.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

4.2.2.  სოც.- კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

    4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

      5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება;
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები.

       5.1.1 .  ა(ა)იპ ლანჩხუთის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763  (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

  •   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
  •   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
  •   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
  •   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები

5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1.   ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 20 ბენეფიციარი.

 

5.2.2.  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000-მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში.

 

5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების  ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა.

 

5.2.4.  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16-დან 18-წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000-ის ზევით) დახმარება.

 

  5.2.5.  ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში  მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06  02 06)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით  და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებითი გამოკვლევებისათვის გამოძახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება.

 

5.2.6.  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

 

5.2.7.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

 (პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.

 

5.2.8. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 09 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება

 

5.2.9. ა(ა) იპ - სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება  ს/კ 433642356 (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება.

 

5.2.10.  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29).

 

 5.2.11.  ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.

 


მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

                                              

ორგანიზაციული
 კოდი

დასახელება

2014
 წლის
 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

ლანჩხუთის

მუნიცი

პალიტეტი

11340431

18210416

9370636

8839780

11235877

2157567

9078310

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

235

0

235

153

0

153

 

ხარჯები

7716686

8755549

0

8755549

8943800

0

8943800

 

შრომის

ანაზღაურება

1729622

1642200

0

1642200

1719800

0

1719800

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3623745

9454867

9370636

84231

2292077

2157567

134510

01 00

მუნიციპა

ლიტეტის

წარმომადგენ

ლობითი და
 აღმასრულებელი

ორგანოები

2188881

2285309

0

2285309

2300000

0

2300000

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

175

0

175

145

0

145

 

ხარჯები

2185261

2258959

0

2258959

2289500

0

2289500

 

შრომის

ანაზღაურება

1349217

1553300

0

1553300

1636400

0

1636400

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3620

26350

0

26350

10500

0

10500

01 01

მუნიციპა

ლიტეტის

საკრებულო

660037

695600

0

695600

727900

0

727900

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

26

 

26

30

 

30

 

ხარჯები

659537

685100

0

685100

723400

0

723400

 

შრომის

ანაზღაურება

345999

404500

 

404500

469200

 

469200

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

500

10500

 

10500

4500

 

4500

01 02

მუნიციპა

ლიტეტის

გამგეობა

1497050

1572911

0

1572911

1542100

0

1542100

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

149

0

149

115

0

115

 

ხარჯები

1493930

1557061

0

1557061

1536100

0

1536100

 

შრომის

ანაზღაურება

1003218

1148800

0

1148800

1167200

0

1167200

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3120

15850

0

15850

6000

0

6000

01 03

სარეზერვო

ფონდი

31794

16798

0

16798

30000

0

30000

 

ხარჯები

31794

16798

0

16798

30000

0

30000

02 00

თავდაცვა,

საზოგადო

ებრივი

წესრიგი

და
უსაფრთხოება

486166

442840

0

442840

113500

0

113500

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

60

0

60

8

0

8

 

ხარჯები

486166

442040

0

442040

111500

0

111500

 

შრომის

ანაზღაურება

380405

88900

0

88900

83400

0

83400

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

800

0

800

2000

0

2000

02 01

სახანძრო -

სამაშველო

სამსახური

336297

312040

0

312040

0

0

0

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

46

 

46

0

 

 

 

ხარჯები

336297

312040

0

312040

0

0

0

 

შრომის

ანაზღაურება

272400

5500

 

5500

0

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

 

 

0

 

 

02 02

ქვეყნის

თავდაცვის

უნარიანობის

ამაღლების

ხელშეწყობა

149869

130800

0

130800

113500

0

113500

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

0

14

 

14

8

 

8

 

ხარჯები

149869

130000

0

130000

111500

0

111500

 

შრომის

ანაზღაურება

108005

83400

 

83400

83400

 

83400

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

800

 

800

2000

 

2000

03 00

ინფრასტრუქ

ტურის

მშენებლობა,

რეაბილიტაცია
 და

ექსპლოატაცია

4327291

10401567

9370636

1030931

3449177

2157567

1291610

 

ხარჯები

811728

975850

0

975850

1249000

0

1249000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

3515563

9425717

9370636

55081

2200177

2157567

42610

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქ

ტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და მოვლა

შენახვა

2169810

3917058

3861977

55081

1554657

1517567

37090

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2169810

3917058

3861977

55081

1554657

1517567

37090

03 01 01

გზების

რეაბილიტაცია

2169810

3210093

3155012

55081

1554657

1517567

37090

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

2169810

3210093

3155012

55081

1554657

1517567

37090

03 01 02

ხიდების

რეაბილიტაცია

0

706965

706965

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

706965

706965

 

0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქ

ტურის

მშენებლობა–
რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

1056806

5090804

4274304

816500

1740520

640000

1100520

 

ხარჯები

629748

816500

0

816500

1095000

0

1095000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

427058

4274304

4274304

0

645520

640000

5520

03 02 01

სარწყავი

არხების და

ნაპირსამაგრი

ნაგებობის

მოწყობა,

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

377930

2132070

2132070

0

645520

640000

5520

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

377930

2132070

2132070

0

645520

640000

5520

03 02 02

დასუფთავების

ღონისძიებები

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

 

ხარჯები

387495

492000

0

492000

550000

0

550000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03

საცხოვრებელი

და

არასაცხოვრებელი

შენობების

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

0

1349922

1349922

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

1349922

1349922

 

0

 

 

03 02 04

წყლის

სისტემის

რეაბილიტაცია

და

ექსპლოატაცია

19588

797312

792312

5000

5000

0

5000

 

ხარჯები

810

5000

0

5000

5000

0

5000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

18778

792312

792312

 

0

 

 

03 02 05

გარე განათება

271793

319500

0

319500

540000

0

540000

 

ხარჯები

241443

319500

0

319500

540000

0

540000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

30350

0

 

 

0

 

 

03 03

მუნიციპა

ლიტეტის

კეთილ

მოწყობის
 ღონიძიებები

96515

273740

273740

0

0

0

0

 

ხარჯები

96515

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

273740

273740

0

0

0

0

03 03 01

კეთილ

მოწყობის

ღონიძიებები

96515

273740

273740

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

273740

273740

 

0

 

 

03 04

სოფლის

მეურნეობის
განვითარების

ხელშეწყობა

0

5000

0

5000

0

0

0

 

ხარჯები

0

5000

0

5000

0

0

0

03 05

სოფლის

მხარდაჭრის

პროგრამის

ფარგლებში
 განსახორ

ციელებელი

პროექტები

819693

817447

817447

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

819693

817447

817447

 

0

 

 

03 06

ა()იპ

„საგარეო-

ეკონომიკური
 კავშირურთი

ერთობების, ინვესტიციების,
 
ტრანსპორტის,

ტურიზმის
და მეწარმეობის

განვითარების ცენტრი (233733984)

85465

154350

0

154350

154000

0

154000

 

ხარჯები

85465

154350

0

154350

154000

0

154000

03 07

საპროექტო

დოკუმენ

ტაციისა და
 საექსპერტო

მომსახუ

რების
შესყიდ

ვისათვის

გამოყოფილი

თანხა

99002

143168

143168

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

99002

143168

143168

 

0

 

 

04 00

განათლება

1342063

1550000

0

1550000

1752400

0

1752400

 

ხარჯები

1248500

1550000

0

1550000

1750000

0

1750000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

93563

0

0

0

2400

0

2400

04 01

სკოლამდელი

განათლება

1342063

1550000

0

1550000

1752400

0

1752400

 

ხარჯები

1248500

1550000

0

1550000

1750000

0

1750000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

93563

0

 

 

2400

 

2400

05 00

კულტურა, რელიგია

ახალგაზ

რდული და სპორტული

ღონისძიებები

2488259

3007300

0

3007300

3095000

0

3095000

 

ხარჯები

2488259

3005300

0

3005300

3018000

0

3018000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

2000

0

2000

77000

0

77000

05 01

სპორტის

განვითარების

ხელშეწყობა

1526591

2011500

0

2011500

1880000

0

1880000

 

ხარჯები

1526591

2011500

0

2011500

1880000

0

1880000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 01 01

ა()იპ

გოგონათა

ექსპერი

მენტალური

სარაგბო

საფეხბურთო სკოლა

(433645004)

0

51500

0

51500

65000

0

65000

 

ხარჯები

0

51500

0

51500

65000

0

65000

05 01 02

შ..ს.

ლანჩხუთის

გურია

105000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

105000

0

0

0

0

0

0

05 01 03

ა()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპა

ლიტეტის
საფეხბურთო კლუბი
 ,, ლანჩხუთის გურია" (233734126)

972991

1510000

0

1510000

1250000

0

1250000

 

ხარჯები

972991

1510000

0

1510000

1250000

0

1250000

05 01 04

ა()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპა

ლიტეტის  სპორტული ცენტრი (433642178)

303600

320000

0

320000

375000

0

375000

 

ხარჯები

303600

320000

0

320000

375000

0

375000

05 01 05

ა()იპ

ლანჩხუთის მუნიციპა

ლიტეტის  საფეხბურთო სკოლა

433642203)

145000

130000

0

130000

190000

0

190000

 

ხარჯები

145000

130000

0

130000

190000

0

190000

05 02

კულტურის

განვითარების
ხელშეწყობა

930671

940800

0

940800

1160000

0

1160000

 

ხარჯები

930671

938800

0

938800

1083000

0

1083000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

2000

0

2000

77000

0

77000

05 02 01

ა()იპ

ლანჩხუთის

მუნიციპა

ლიტეტის

კულტურის

დაწესებუ

ლებათა
გაერთიანება

(233731478)

301000

878800

0

878800

1100000

0

1100000

 

ხარჯები

301000

878800

0

878800

1023000

0

1023000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

 

 

77000

 

77000

05 02 02

ბიბლიოთეკა

130000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

130000

0

0

0

0

0

0

05 02 03

მუზეუმები

176939

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

176939

0

0

0

0

0

0

05 02 04

სახელოვნებო

სკოლები

215340

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

215340

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05

ტურიზმის

განვითარების

ცენტრი

50085

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

50085

0

0

0

0

0

0

05 02 06

სოც.

კულტურული ღონისძიებები

57307

62000

0

62000

60000

0

60000

 

ხარჯები

57307

60000

0

60000

60000

0

60000

05 03

რელიგიის

დაფინანსება

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

 

ხარჯები

30997

55000

0

55000

55000

0

55000

06 00

მოსახლეობის

ჯანმრთე

ლობის

დაცვა და სოციალური უზრუნ

ველყოფა

507771

523400

0

523400

525800

0

525800

 

ხარჯები

496772

523400

0

523400

525800

0

525800

06 01

ჯანდაცვის

პროგრამები

127799

122500

0

122500

130000

0

130000

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

130000

0

130000

 

არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

10999

0

 

0

0

 

0

06 01 01

ა()იპ

ლანჩხუთის

საზოგადო

ებრივი

ჯანდაცვის

ცენტრი (233730763)

127799

122500

0

122500

130000

0

130000

 

ხარჯები

116800

122500

0

122500

130000

0

130000

06 02

სოციალური

პროგრამები

379972

400900

0

400900

395800

0

395800

 

ხარჯები

379972

400900

0

400900

395800

0

395800

 

სუბსიდიები

79091

99000

0

99000

107400

0

107400

06 02 01

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –

თირკმლის

ქრონიკული

უკმარისობით

დაავადებულთა

სამედიცინო

დაწესებულებაში ტრანსპორტირების

პროგრამა

19872

28000

0

28000

30000

0

30000

 

ხარჯები

19872

28000

0

28000

30000

0

30000

06 02 02

ა()იპ

უფასო სასადილო მზრუნველობა

მოკლებულთათვის  (233730772)

62590

74000

0

74000

77000

0

77000

 

ხარჯები

62590

74000

0

74000

77000

0

77000

06 02 03

სხვადასხვა

ომებსა

და

კონფლიქტებში

მონაწილე ვეტერანთა

დახმარების პროგრამა

21900

49500

0

49500

50000

0

50000

 

ხარჯები

21900

49500

0

49500

50000

0

50000

06 02 04

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და

ომის შემდგომ

გარდაცვლილ

მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და

მე-2 მსოფლიო

ომის მონაწილეთა

დახმარების პროგრამა

11545

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11545

0

0

0

0

0

0

06 02 05

მრავალშვილიანთა

დახმარების

პროგრამა

36425

30000

0

30000

40000

0

40000

 

ხარჯები

36425

30000

0

30000

40000

0

40000

06 02 06

ჰუმანიტარული

ორგანიზაციების თანადაფინანსების,

ეროვნული სკრინინგ

ცენტრიდან და

სამედიცინო

დაწესებულებაში

მოწვეული

სპეციალისტის

ბინით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

7400

8600

0

8600

8600

0

8600

 

ხარჯები

7400

8600

0

8600

8600

0

8600

06 02 07

 მძიმე საცხოვრებელ

პირობებში მყოფი

ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და

დროებითი

თავშესაფრით

უზრუნველყოფის

პროგრამა

154050

173500

0

173500

145000

0

145000

 

ხარჯები

154050

173500

0

173500

145000

0

145000

06 02 08

იძულებით

გადაადგილებულ

პირთა დახმარების

პროგრამა

9800

12300

0

12300

12800

0

12800

 

ხარჯები

9800

12300

0

12300

12800

0

12800

06 02 09

ხანდაზმულ

(100 და მეტი წლის ასაკის)

პირთა დახმარების

პროგრამა

0

0

0

0

2000

0

2000

 

ხარჯები

0

0

0

0

2000

0

2000

06 02 10

ა()იპ

სარეაბილიტაციო

ცენტრი იავნანა

(433642356)

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

9996

10000

0

10000

10000

0

10000

06 02 11

მაღალმთიან

სოფლებიდან

მოსწავლეთა

ტრანსპორტირების

მომსახურების

პროგრამა

3710

5000

0

5000

5400

0

5400

 

ხარჯები

3710

5000

0

5000

5400

0

5400

06 02 12

ციტრუსის

ხელშეწყობა

42684

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

42684

0

0

0

0

0

0

06 02 13

,,გამარჯვებულ

ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო

პროგრამა

0

10000

0

10000

15000

0

15000

 

ხარჯები

0

10000

0

10000

15000

0

15000

 



9. 28/09/2018 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 49 - ვებგვერდი, 02/10/2018 8. 23/12/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 28/12/2016 7. 17/11/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 21/11/2016 6. 29/07/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 03/08/2016 5. 07/06/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 13/06/2016 4. 27/04/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 03/05/2016 3. 07/03/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 11/03/2016 2. 18/02/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 9 - ვებგვერდი, 22/02/2016 1. 27/01/2016 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 7 - ვებგვერდი, 02/02/2016