ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016159
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
25/12/2014
ვებგვერდი, 29/12/2014
190020020.35.136.016159
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2014 - 29/01/2015)

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №32

2014 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ -ს  91–ე მუხლის თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის N15 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2015 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

7 988 034

გადასახადები

147 704

125 400

130 000

გრანტები

6 808 579

8 661 436

7 657 354

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

ხარჯები

5 067 512

5 597 998

5 188 899

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 318 177

1 830 340

საქონელი და მომსახურება

619 477

908 621

979 080

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 898 035

2 032 379

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

343 165

247 100

სხვა ხარჯები

32 605

130 000

100 000

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 439 633

2 799 135

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

4 027 009

4 105 339

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

4 027 009

4 105 339

კლება (გაყიდვა)

27 389

0

0

მთლიანი სალდო

288 413

-587 376

-1 306 204

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

-587 376

-1 306 204

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 306 204

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 306 204

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 037 631

7 988 034

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

7 988 034

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

9 625 007

9 294 238

ხარჯები

5 067 512

5 597 998

5 188 899

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

4 027 009

4 105 339

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

0

ნაშთის ცვლილება

285 690

-587 376

-1 306 204

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 988 034 ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 037 631

906 298

8 131 333

7 988 034

0

7 988 034

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

7 657 354

0

7 657 354

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

250 795

0

250 795

200 680

0

200 680

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000  ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

105 400

0

105 400

110 000

0

110 000

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

0

0

0

0

0

0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 657 354 ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 661 436

657 354

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

33 854

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 297 000

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

229 898

6 323 500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

906 298

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

906 298

0

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

215 795

165 680

პროცენტები

87 874

111 295

50 000

რენტა

98 440

104 500

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93 568

104 500

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

9 000

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

5 000

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

1 000

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

4 000

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

4 000

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

4 000

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

26 000

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 188 899 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 597 998

0

5 597 998

5 188 899

 

5 188 899

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 318 177

0

2 318 177

1 830 340

0

1 830 340

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

908 621

0

908 621

979 080

0

979 080

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 898 035

0

1 898 035

2 032 379

0

2 032 379

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

343 165

0

343 165

247 100

0

247 100

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

130 000

0

130 000

100 000

0

100 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 105 339 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 105 339 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

164 037

41 600

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

209 000

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

2 488 046

780 178

განათლება

105 499

621 964

957 561

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

520 262

323 800

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

23 700

0

სულ ჯამი

1 860 025

4 027 009

4 105 339

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ძირითადი აქტივები

10 050

0

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

0

0

მიწა

17 339

0

0

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 294 238  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

2 547 300

1 989 434

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 412 762

1 955 580

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 322 762

1 895 580

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

90 000

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

134 538 

33 854

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

134 538  

33 854

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

0

 

0

0

702

თავდაცვა

97 655

 

102 890

86 800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

668 740

355 986

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

 

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

668 740

355 986

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

46 560

54 000

7042

სოფლის მეურნეობა

0

 

0

0

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

46 560

54 000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

7960

15 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 600

39 000

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

322 900

610 715

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

120 000

130 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

202 900

480 715

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

2 643 091

2 685 463

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

879 493

499 499

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

710 520

1 985 964

7064

განათება

55 456

 

126 000

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

927 088

20 000

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

187 075

179 099

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

187 075

179 099

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 402 222

1 177 300

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

364 652

235 800

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

1 027 570

931 500

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

10 000

10 000

709

განათლება

885 315

 

1 451 364

1 924 715

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

584 700

740 754

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

866 664

1 183 961

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

252 865

230 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

35 400

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

217 465

195 326

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

 

9 625 007

9 294 238

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 306 204 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 306 204 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 306 204  ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლისფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

-587 376

-1 306 204

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 306 204

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 306 204

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

0

კლება

2 723

0

0

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში

 

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამით.

 


თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით,  ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, რასაც მთლიანად უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის  ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2 ა(ა)იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა(პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

-„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

2.3.5   წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

-დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის“  მიზნობრივი პროგრამა.

- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში (10 თემში) სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

2.2.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

2.3.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

- დაგეგმილია საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა - ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

- დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

   - დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა,  რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

2.3.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების gamwvaneba მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

  1. მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ააიპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს  შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

-დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია –გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. 

3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4  სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის   გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

 

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის,  კურორტ  ,,ბეშუმი”–ს (სეზონურად) სანიტარულ მანქანის და მუნიციპალიტეტის ტერიტოპრიაზე  არსებულ 11 ამბულატორიის მომსახურებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

                ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9  294  238 ლარის ოდენობით

 

პროგრამული კოდი

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ 

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 სულ

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სულ 

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

6 930 260

954 609

5 975 651

9 625 007

906 298

8 718 709

9 294 238

0

9 294 238

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

0

227

147

0

147

147

0

147

 

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 597 998

0

5 597 998

5 188 899

0

5 188 899

 

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 318 177

0

2 318 177

1 830 340

0

1 830 340

 

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

908 621

0

908 621

979 080

0

979 080

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14 743

0

14 743

47 180

0

47 180

88 020

0

88 020

 

მივლინება

17 848

0

17 848

21 400

0

21 400

21 000

0

21 000

 

ოფისის ხარჯი

151 017

0

151 017

181 603

0

181 603

163 586

0

163 586

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9 595

0

9 595

9 000

0

9 000

10 000

0

10 000

 

კვების ხარჯი

2 499

0

2 499

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

11 710

0

11 710

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

93 407

0

93 407

121 931

0

121 931

139 586

0

139 586

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

330 368

0

330 368

512 797

0

512 797

552 888

0

552 888

 

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 898 035

0

1 898 035

2 032 379

0

2 032 379

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

343 165

0

343 165

247 100

0

247 100

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

130 000

0

130 000

100 000

0

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

940 609

919 416

4 027 009

906 298

3 120 711

4 105 339

0

4 105 339

 

ვალდებულების კლება

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 171 471

0

2 171 471

2 547 300

0

2 547 300

1 989 434

0

1 989 434

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

0

177

99

0

99

99

0

99

 

ხარჯები

2 165 654

0

2 165 654

2 383 263

0

2 383 263

1 947 834

0

1 947 834

 

შრომის ანაზღაურება

1 784 365

0

1 784 365

1 841 817

0

1 841 817

1 480 420

0

1 480 420

 

საქონელი და მომსახურება

280 849

0

280 849

335 766

0

335 766

407 414

0

407 414

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 543

0

10 543

37 310

0

37 310

58 620

0

58 620

 

მივლინება

15 281

0

15 281

18 500

0

18 500

18 000

0

18 000

 

ოფისის ხარჯი

113 450

0

113 450

115 423

0

115 423

147 806

0

147 806

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9 595

0

9 595

9 000

0

9 000

10 000

0

10 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

70 780

0

70 780

87 441

0

87 441

105 100

0

105 100

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 200

0

61 200

67 092

0

67 092

66 888

0

66 888

 

სუბსიდიები

100 440

0

100 440

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

115 680

0

115 680

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

90 000

0

90 000

60 000

0

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094

0

3 094

164 037

0

164 037

41 600

0

41 600

 

ვალდებულების კლება

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

471 957

0

471 957

541 821

0

541 821

593 520

0

593 520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

471 957

0

471 957

539 821

0

539 821

579 520

0

579 520

 

შრომის ანაზღაურება

321 923

 

321 923

476 661

 

476 661

478 200

 

478 200

 

საქონელი და მომსახურება

49 594

0

49 594

60 120

0

60 120

101 320

0

101 320

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

0

10 160

 

10 160

30 480

 

30 480

 

მივლინება

2 411

 

2 411

3 000

 

3 000

3 000

 

3 000

 

ოფისის ხარჯი

22 829

 

22 829

21 880

 

21 880

29 860

 

29 860

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2 599

 

2 599

2 000

 

2 000

3 000

 

3 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

21 755

 

21 755

23 080

 

23 080

34 980

 

34 980

 

სუბსიდიები

100 440

 

100 440

0

 

0

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3 040

 

3 040

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2 000

 

2 000

14 000

 

14 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 696 791

0

1 696 791

1 915 479

0

1 915 479

1 335 914

0

1 335 914

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

 

157

79

 

79

79

 

79

 

ხარჯები

1 693 697

0

1 693 697

1 753 442

0

1 753 442

1 308 314

0

1 308 314

 

შრომის ანაზღაურება

1 462 442

0

1 462 442

1 365 156

0

1 365 156

1 002 220

0

1 002 220

 

საქონელი და მომსახურება

231 255

0

231 255

275 646

0

275 646

306 094

0

306 094

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 543

0

10 543

27 150

0

27 150

28 140

0

28 140

 

მივლინება

12 870

0

12 870

15 500

0

15 500

15 000

0

15 000

 

ოფისის ხარჯი

90 621

0

90 621

93 543

0

93 543

117 946

0

117 946

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6 996

0

6 996

7 000

0

7 000

7 000

0

7 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

49 025

0

49 025

64 361

0

64 361

70 120

0

70 120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 200

0

61 200

67 092

0

67 092

66 888

0

66 888

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

112 640

0

112 640

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094

0

3 094

162 037

0

162 037

27 600

0

27 600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

0

0

0

639 773

0

639 773

842 800

0

842 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

46

 

46

46

 

46

 

ხარჯები

0

0

0

609 773

0

609 773

833 200

0

833 200

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

388 944

 

388 944

597 920

 

597 920

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

213 069

0

213 069

235 280

0

235 280

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

20 430

 

20 430

21 420

 

21 420

 

მივლინება

0

 

 

7 219

 

7 219

7 500

 

7 500

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

58 320

 

58 320

72 360

 

72 360

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

0

 

 

7 000

 

7 000

7 000

 

7 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

55 900

 

55 900

62 800

 

62 800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

63 200

 

63 200

63 200

 

63 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

7 760

 

7 760

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

30 000

 

30 000

9 600

 

9 600

01 02 02

ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

0

0

0

126 040

0

126 040

83 300

0

83 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

0

0

0

124 840

0

124 840

80 500

0

80 500

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

109 660

 

109 660

68 800

 

68 800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

11 940

0

11 940

11 700

0

11 700

 

მივლინება

0

 

 

1 500

 

1 500

1 000

 

1 000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

6 680

 

6 680

6 940

 

6 940

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

3 760

 

3 760

3 760

 

3 760

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3 240

 

3 240

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 200

 

1 200

2 800

 

2 800

01 02 03

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

0

0

0

15 710

0

15 710

45 900

0

45 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

3

 

3

3

 

3

 

ხარჯები

0

0

0

15 710

0

15 710

43 100

0

43 100

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

14 220

 

14 220

37 920

 

37 920

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

1 490

0

1 490

5 180

0

5 180

 

მივლინება

0

 

 

200

 

200

600

 

600

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

1 290

 

1 290

4 580

 

4 580

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2 800

 

2 800

01 02 04

საფინანსო სამსახური

0

0

0

97 541

0

97 541

93 840

0

93 840

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

0

0

0

96 141

0

96 141

90 240

0

90 240

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

87 020

 

87 020

80 800

 

80 800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

9 121

0

9 121

9 440

0

9 440

 

მივლინება

0

 

 

2 300

 

2 300

2 300

 

2 300

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

6 280

 

6 280

7 140

 

7 140

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

541

 

541

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 400

 

1 400

3 600

 

3 600

01 02 05

ზედამხედველობის სამსახური

0

0

0

51 548

0

51 548

58 600

0

58 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

4

 

4

4

 

4

 

ხარჯები

0

0

0

50 848

0

50 848

57 600

0

57 600

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

40 988

 

40 988

46 880

 

46 880

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

9 860

0

9 860

10 720

0

10 720

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

6 720

 

6 720

6 720

 

6 720

 

მივლინება

0

 

 

850

 

850

800

 

800

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

2 290

 

2 290

3 200

 

3 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

700

 

700

1 000

 

1 000

01 02 06

 განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური

0

0

0

76 890

0

76 890

69 100

0

69 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

0

0

0

76 890

0

76 890

65 500

0

65 500

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

69 950

 

69 950

59 840

 

59 840

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4 700

0

4 700

5 660

0

5 660

 

მივლინება

0

 

 

1 350

 

1 350

1 000

 

1 000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

3 350

 

3 350

4 660

 

4 660

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

0

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

2 240

 

2 240

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

3 600

 

3 600

01 02 07

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური

0

0

0

58 494

0

58 494

69 200

0

69 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

0

0

0

58 494

0

58 494

67 400

0

67 400

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

51 314

 

51 314

59 840

 

59 840

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7 180

0

7 180

7 560

0

7 560

 

მივლინება

0

 

 

800

 

800

800

 

800

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

2 220

 

2 220

3 200

 

3 200

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

4 160

 

4 160

3 560

 

3 560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1 800

 

1 800

01 02 08

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

0

26 500

0

26 500

39 320

0

39 320

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

3

 

3

3

 

3

 

ხარჯები

0

0

0

25 500

0

25 500

36 920

0

36 920

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

22 960

 

22 960

33 920

 

33 920

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2 540

0

2 540

3 000

0

3 000

 

მივლინება

0

 

 

1 000

 

1 000

1 000

 

1 000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

1 540

 

1 540

2 000

 

2 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 000

 

1 000

2 400

 

2 400

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები

0

0

0

688 445

0

688 445

0

0

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

0

0

0

669 445

0

669 445

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

 

 

563 800

 

563 800

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

6 245

0

6 245

0

0

0

 

მივლინება

0

 

 

281

 

281

0

 

 

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

5 964

 

5 964

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

99 400

 

99 400

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

19 000

 

19 000

0

 

 

01 02 10

ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის  ამაღლება)

0

0

0

134 538

0

134 538

33 854

0

33 854

 

ხარჯები

0

0

0

25 801

0

25 801

33 854

0

33 854

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

16 300

 

16 300

16 300

 

16 300

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

9 501

0

9 501

17 554

0

17 554

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

5 609

 

5 609

13 866

 

13 866

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

3 892

 

3 892

3 688

 

3 688

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

108 737

 

108 737

0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

90 000

0

90 000

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

0

0

0

90 000

0

90 000

60 000

0

60 000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

90 000

 

90 000

60 000

 

60 000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

2 723

 

2 723

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542 470

0

542 470

771 630

0

771 630

442 786

0

442 786

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

0

50

48

0

48

48

0

48

 

ხარჯები

542 470

0

542 470

562 630

0

562 630

440 586

0

440 586

 

შრომის ანაზღაურება

481 540

0

481 540

476 360

0

476 360

349 920

0

349 920

 

საქონელი და მომსახურება

60 930

0

60 930

85 150

0

85 150

90 666

0

90 666

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 200

0

4 200

9 870

0

9 870

29 400

0

29 400

 

მივლინება

2 567

0

2 567

2 900

0

2 900

3 000

0

3 000

 

ოფისის ხარჯი

10 567

0

10 567

19 180

0

19 180

15 780

0

15 780

 

კვების ხარჯი

2 499

0

2 499

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10 710

0

10 710

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

22 627

0

22 627

34 490

0

34 490

34 486

0

34 486

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 470

0

18 470

5 000

0

5 000

5 000

0

5 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

1 120

0

1 120

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

209 000

0

209 000

2 200

0

2 200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძროსამაშველო სამსახური)

444 815

0

444 815

668 740

0

668 740

355 986

0

355 986

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

43

 

43

43

 

43

 

ხარჯები

444 815

0

444 815

459 740

0

459 740

355 986

0

355 986

 

შრომის ანაზღაურება

411 580

 

411 580

410 520

 

410 520

298 560

 

298 560

 

საქონელი და მომსახურება

33 235

0

33 235

49 220

0

49 220

57 426

0

57 426

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

4 200

 

4 200

23 520

 

23 520

 

მივლინება

200

 

200

500

 

500

500

 

500

 

ოფისის ხარჯი

5 896

 

5 896

8 970

 

8 970

8 570

 

8 570

 

კვების ხარჯი

2 499

 

2 499

3 000

 

3 000

3 000

 

3 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

0

10 710

 

10 710

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

12 815

 

12 815

21 840

 

21 840

21 836

 

21 836

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11 825

 

11 825

0

 

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

209 000

 

209 000

0

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

97 655

0

97 655

102 890

0

102 890

86 800

0

86 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

97 655

0

97 655

102 890

0

102 890

84 600

0

84 600

 

შრომის ანაზღაურება

69 960

 

69 960

65 840

 

65 840

51 360

 

51 360

 

საქონელი და მომსახურება

27 695

0

27 695

35 930

0

35 930

33 240

0

33 240

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 200

 

4 200

5 670

 

5 670

5 880

 

5 880

 

მივლინება

2 367

 

2 367

2 400

 

2 400

2 500

 

2 500

 

ოფისის ხარჯი

4 671

 

4 671

10 210

 

10 210

7 210

 

7 210

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

9 812

 

9 812

12 650

 

12 650

12 650

 

12 650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 645

 

6 645

5 000

 

5 000

5 000

 

5 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

1 120

 

1 120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2 200

 

2 200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 915 845

940 609

975 236

3 012 551

906 298

2 106 253

3 350 178

0

3 350 178

 

ხარჯები

366 953

0

366 953

524 505

0

524 505

570 000

0

570 000

 

საქონელი და მომსახურება

160 405

0

160 405

310 205

0

310 205

353 000

0

353 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

0

27 000

47 000

0

47 000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133 405

0

133 405

263 205

0

263 205

353 000

0

353 000

 

სუბსიდიები

173 943

0

173 943

174 300

0

174 300

177 000

0

177 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 548 892

940 609

608 283

2 488 046

906 298

1 581 748

2 780 178

0

2 780 178

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

0

0

0

7 960

0

7 960

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

0

0

0

4 960

0

4 960

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4 960

0

4 960

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

4 960

 

4 960

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3 000

 

3 000

15 000

 

15 000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

15 000

 

15 000

03 01 02

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3 000

 

3 000

0

 

 

03 01 03

ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

4 960

0

4 960

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4 960

0

4 960

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4 960

0

4 960

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

4 960

 

4 960

0

 

 

03 02

ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

105 120

0

105 120

38 600

0

38 600

39 000

0

39 000

 

ხარჯები

35 120

0

35 120

38 600

0

38 600

39 000

0

39 000

 

სუბსიდიები

35 120

 

35 120

38 600

 

38 600

39 000

 

39 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 000

 

70 000

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

505 154

0

505 154

1 465 800

0

1 465 800

2 881 679

0

2 881 679

 

ხარჯები

320 870

0

320 870

438 300

0

438 300

516 000

0

516 000

 

საქონელი და მომსახურება

149 442

0

149 442

262 600

0

262 600

338 000

0

338 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

0

27 000

47 000

0

47 000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122 442

0

122 442

215 600

0

215 600

338 000

0

338 000

 

სუბსიდიები

138 823

0

138 823

135 700

0

135 700

138 000

0

138 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 284

0

184 284

1 027 500

0

1 027 500

2 365 679

0

2 365 679

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

62 867

0

62 867

69 590

0

69 590

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 867

 

62 867

69 590

 

69 590

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

127 190

0

127 190

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

0

0

0

113 000

0

113 000

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

113 000

0

113 000

180 000

0

180 000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

47 000

 

47 000

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

66 000

 

66 000

180 000

 

180 000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14 190

 

14 190

0

 

0

03 03 02 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

55 456

0

55 456

113 000

0

113 000

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

55 456

0

55 456

113 000

0

113 000

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

55 456

0

55 456

113 000

0

113 000

180 000

0

180 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

 

27 000

47 000

 

47 000

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28 456

 

28 456

66 000

 

66 000

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 03 02 02

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

0

0

0

13 000

0

13 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

13 000

 

13 000

0

 

 

03 03 02 03

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

0

0

0

1 190

0

1 190

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 190

 

1 190

0

 

 

03 03 03

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

80 731

0

80 731

120 000

0

120 000

130 000

0

130 000

 

ხარჯები

80 731

0

80 731

120 000

0

120 000

130 000

0

130 000

 

საქონელი და მომსახურება

80 731

0

80 731

120 000

0

120 000

130 000

0

130 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80 731

 

80 731

120 000

 

120 000

130 000

 

130 000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

1 303

0

1 303

4 600

0

4 600

5 000

0

5 000

 

ხარჯები

1 303

0

1 303

4 600

0

4 600

5 000

0

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 303

0

1 303

4 600

0

4 600

5 000

0

5 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 303

 

1 303

4 600

 

4 600

5 000

 

5 000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

138 823

0

138 823

144 700

0

144 700

138 000

0

138 000

 

ხარჯები

138 823

0

138 823

135 700

0

135 700

138 000

0

138 000

 

სუბსიდიები

138 823

 

138 823

135 700

 

135 700

138 000

 

138 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9 000

 

9 000

0

 

0

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

42 999

0

42 999

565 820

0

565 820

1 847 964

0

1 847 964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 999

 

42 999

565 820

 

565 820

1 847 964

 

1 847 964

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

60 820

0

60 820

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60 820

 

60 820

0

 

 

03 03 06 02

წყალსადენების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

500 000

0

500 000

1 799 964

0

1 799 964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

500 000

 

500 000

1 799 964

 

1 799 964

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

8 000

0

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

8 000

 

8 000

03 03 06 04

სახანძრო ავზების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40 000

 

40 000

03 03 06 05

კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5 000

 

5 000

0

 

 

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

18 268

0

18 268

181 000

0

181 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

1 900

0

1 900

5 000

0

5 000

3 000

0

3 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 900

0

1 900

5 000

0

5 000

3 000

0

3 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 900

 

1 900

5 000

 

5 000

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 368

 

16 368

176 000

 

176 000

47 000

 

47 000

03 03 08

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

66 462

0

66 462

202 900

0

202 900

480 715

0

480 715

 

ხარჯები

4 412

0

4 412

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 412

0

4 412

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 412

 

4 412

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 050

 

62 050

192 900

 

192 900

470 715

 

470 715

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

0

0

0

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

0

0

0

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)

 

 

 

0

0

0

350 000

0

350 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

350 000

 

350 000

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

15 300

0

15 300

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15 300

 

15 300

0

 

 

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

162 200

0

162 200

120 715

0

120 715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

162 200

 

162 200

120 715

 

120 715

03 03 08 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

10 400

0

10 400

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10 400

 

10 400

0

 

 

03 03 08 06

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

 

5 000

0

 

 

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

38 245

0

38 245

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

38 245

0

38 245

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 640

0

5 640

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5 640

 

5 640

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

 

32 605

40 000

 

40 000

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364 962

0

364 962

593 893

0

593 893

414 499

0

414 499

 

ხარჯები

10 963

0

10 963

42 645

0

42 645

15 000

0

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

42 645

0

42 645

15 000

0

15 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

42 645

0

42 645

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353 999

0

353 999

551 248

0

551 248

399 499

0

399 499

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

169 770

0

169 770

186 200

0

186 200

250 000

0

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169 770

 

169 770

186 200

 

186 200

250 000

 

250 000

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 04 01 02

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 04 01 03

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

40 000

 

40 000

03 04 01 04

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

 

 

 

150 000

0

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

150 000

 

150 000

03 04 01 05

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

0

0

0

84 000

0

84 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

84 000

 

84 000

0

 

 

03 04 01 06

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

99 700

0

99 700

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

99 700

 

99 700

20 000

 

20 000

03 04 01 07

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

2 500

0

2 500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2 500

 

2 500

0

 

 

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

10 963

0

10 963

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

10 963

0

10 963

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10 963

 

10 963

15 000

 

15 000

15 000

 

15 000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184 229

0

184 229

392 693

0

392 693

149 499

0

149 499

 

ხარჯები

0

0

0

27 645

0

27 645

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

27 645

0

27 645

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

27 645

 

27 645

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 229

 

184 229

365 048

 

365 048

149 499

 

149 499

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

 

 

 

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

30 000

 

30 000

03 04 03 02

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

150 000

0

150 000

70 561

0

70 561

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

150 000

 

150 000

70 561

 

70 561

03 04 03 03

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

50 218

0

50 218

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50 218

 

50 218

0

 

 

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

50 315

0

50 315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50 315

 

50 315

0

 

 

03 04 03 05

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

0

0

0

22 000

0

22 000

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

22 000

 

22 000

20 000

 

20 000

03 04 03 06

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

42 030

0

42 030

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42 030

 

42 030

0

 

 

03 04 03 07

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

27 645

0

27 645

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

27 645

0

27 645

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

27 645

0

27 645

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

27 645

 

27 645

0

 

 

03 04 03 08

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

45 485

0

45 485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

45 485

 

45 485

0

 

 

03 04 03 09

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

5 000

0

5 000

10 938

0

10 938

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 000

 

5 000

10 938

 

10 938

03 04 03 10

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

18 000

 

18 000

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

940 609

940 609

0

906 298

906 298

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940 609

940 609

0

906 298

906 298

0

0

 

0

04 00

განათლება

639 663

0

639 663

1 223 864

0

1 223 864

1 700 215

0

1 700 215

 

ხარჯები

534 164

0

534 164

601 900

0

601 900

742 654

0

742 654

 

სუბსიდიები

534 164

0

534 164

601 900

0

601 900

742 654

0

742 654

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 499

0

105 499

621 964

0

621 964

957 561

0

957 561

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

525 814

0

525 814

584 700

0

584 700

740 754

0

740 754

 

ხარჯები

519 620

0

519 620

583 900

0

583 900

727 654

0

727 654

 

სუბსიდიები

519 620

 

519 620

583 900

 

583 900

727 654

 

727 654

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 194

 

6 194

800

 

800

13 100

 

13 100

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

33 468

0

33 468

585 279

0

585 279

866 461

0

866 461

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 468

 

33 468

585 279

 

585 279

866 461

 

866 461

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღი რემონტი

 

 

 

 

 

 

80 000

0

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

80 000

 

80 000

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

50 000

0

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50 000

 

50 000

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

140 000

0

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

140 000

 

140 000

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

150 000

0

150 000

283 795

0

283 795

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

150 000

 

150 000

283 795

 

283 795

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

80 000

0

80 000

85 000

0

85 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

80 000

 

80 000

85 000

 

85 000

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

0

66 905

0

66 905

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

66 905

 

66 905

0

 

 

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

98 074

0

98 074

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

98 074

 

98 074

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

170 000

0

170 000

227 666

0

227 666

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

170 000

 

170 000

227 666

 

227 666

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

0

20 300

0

20 300

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

20 300

 

20 300

0

 

 

04 03

რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

0

26 000

0

26 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26 000

 

26 000

0

 

 

04 04

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

50 000

0

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50 000

 

50 000

04 05

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

65 837

0

65 837

9 885

0

9 885

28 000

0

28 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 837

 

65 837

9 885

 

9 885

28 000

 

28 000

04 05 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

18 000

 

18 000

04 05 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

9 885

0

9 885

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9 885

 

9 885

0

 

 

04 05 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

10 000

 

10 000

04 06

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14 544

0

14 544

18 000

0

18 000

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

14 544

0

14 544

18 000

0

18 000

15 000

0

15 000

 

სუბსიდიები

14 544

 

14 544

18 000

 

18 000

15 000

 

15 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 092 118

14 000

1 078 118

1 629 722

0

1 629 722

1 401 800

0

1 401 800

 

ხარჯები

999 578

14 000

985 578

1 109 460

0

1 109 460

1 078 000

0

1 078 000

 

საქონელი და მომსახურება

101 293

0

101 293

137 500

0

137 500

128 000

0

128 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

101 293

0

101 293

137 500

0

137 500

128 000

0

128 000

 

სუბსიდიები

898 285

14 000

884 285

971 960

0

971 960

950 000

0

950 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 540

0

92 540

520 262

0

520 262

323 800

0

323 800

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

224 824

0

224 824

447 292

0

447 292

305 800

0

305 800

 

ხარჯები

186 869

0

186 869

212 700

0

212 700

185 800

0

185 800

 

საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

72 500

0

72 500

45 000

0

45 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

72 500

0

72 500

45 000

0

45 000

 

სუბსიდიები

141 236

0

141 236

140 200

0

140 200

140 800

0

140 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 955

0

37 955

234 592

0

234 592

120 000

0

120 000

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

164 802

0

164 802

146 400

0

146 400

140 800

0

140 800

 

ხარჯები

141 236

0

141 236

140 200

0

140 200

140 800

0

140 800

 

სუბსიდიები

141 236

 

141 236

140 200

 

140 200

140 800

 

140 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 566

 

23 566

6 200

 

6 200

0

 

 

05 01 02

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

45 633

0

45 633

52 000

0

52 000

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

45 633

0

45 633

52 000

0

52 000

45 000

0

45 000

 

საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

52 000

0

52 000

45 000

0

45 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45 633

 

45 633

52 000

 

52 000

45 000

 

45 000

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

14 389

0

14 389

228 392

0

228 392

120 000

0

120 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 389

 

14 389

228 392

 

228 392

120 000

 

120 000

05 01 03 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

25 000

 

25 000

05 01 03 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

25 000

 

25 000

05 01 03 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40 000

 

40 000

05 01 03 04

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

30 000

 

30 000

05 01 03 05

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

31 735

0

31 735

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

31 735

 

31 735

0

 

 

05 01 03 06

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

32 350

0

32 350

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

32 350

 

32 350

0

 

 

05 01 03 07

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

26 965

0

26 965

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26 965

 

26 965

0

 

 

05 01 03 08

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

34 288

0

34 288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

34 288

 

34 288

0

 

 

05 01 03 09

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

15 000

 

15 000

0

 

 

05 01 03 10

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

17 570

0

17 570

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

17 570

 

17 570

0

 

 

05 01 03 11

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

12 225

0

12 225

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12 225

 

12 225

0

 

 

05 01 03 12

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

1 539

0

1 539

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1 539

 

1 539

0

 

 

05 01 03 13

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

0

0

0

30 140

0

30 140

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

30 140

 

30 140

0

 

 

05 01 03 14

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

26 580

0

26 580

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26 580

 

26 580

0

 

 

05 01 04

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

20 500

0

20 500

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20 500

0

20 500

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20 500

0

20 500

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

20 500

 

20 500

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867 294

14 000

853 294

1 182 430

0

1 182 430

1 096 000

0

1 096 000

 

ხარჯები

812 709

14 000

798 709

896 760

0

896 760

892 200

0

892 200

 

საქონელი და მომსახურება

55 660

0

55 660

65 000

0

65 000

83 000

0

83 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55 660

0

55 660

65 000

0

65 000

83 000

0

83 000

 

სუბსიდიები

757 049

14 000

743 049

831 760

0

831 760

809 200

0

809 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 585

0

54 585

285 670

0

285 670

203 800

0

203 800

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80 850

0

80 850

81 100

0

81 100

83 700

0

83 700

 

ხარჯები

80 850

0

80 850

81 100

0

81 100

81 100

0

81 100

 

სუბსიდიები

80 850

 

80 850

81 100

 

81 100

81 100

 

81 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2 600

 

2 600

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

449 241

14 000

435 241

489 555

0

489 555

449 000

0

449 000

 

ხარჯები

449 241

14 000

435 241

474 600

0

474 600

449 000

0

449 000

 

სუბსიდიები

449 241

14 000

435 241

474 600

 

474 600

449 000

 

449 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14 955

 

14 955

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

226 958

0

226 958

214 700

0

214 700

209 500

0

209 500

 

ხარჯები

226 958

0

226 958

212 300

0

212 300

209 500

0

209 500

 

სუბსიდიები

226 958

 

226 958

212 300

 

212 300

209 500

 

209 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2 400

 

2 400

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

49 863

0

49 863

55 000

0

55 000

73 000

0

73 000

 

ხარჯები

49 863

0

49 863

55 000

0

55 000

73 000

0

73 000

 

საქონელი და მომსახურება

49 863

0

49 863

55 000

0

55 000

73 000

0

73 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49 863

 

49 863

55 000

 

55 000

73 000

 

73 000

05 02 05

სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

05 02 06

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

268 315

0

268 315

200 000

0

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

268 315

 

268 315

200 000

 

200 000

05 02 06 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200 000

 

200 000

05 02 06 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

7 315

0

7 315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7 315

 

7 315

0

 

 

05 02 06 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

146 000

0

146 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

146 000

 

146 000

0

 

 

05 02 06 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

100 000

 

100 000

0

 

 

05 02 06 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15 000

 

15 000

0

 

 

05 02 07

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

54 585

0

54 585

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 585

 

54 585

0

 

0

0

 

0

05 02 08

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5 797

0

5 797

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

5 797

0

5 797

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 797

0

5 797

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5 797

 

5 797

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

05 02 09

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

63 760

0

63 760

70 800

0

70 800

 

ხარჯები

0

0

0

63 760

0

63 760

69 600

0

69 600

 

სუბსიდიები

0

 

 

63 760

 

63 760

69 600

 

69 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1 200

 

1 200

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

568 693

0

568 693

439 940

0

439 940

409 825

0

409 825

 

ხარჯები

458 693

0

458 693

416 240

0

416 240

409 825

0

409 825

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

40 000

0

40 000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

40 000

0

40 000

0

0

0

 

სუბსიდიები

108 700

0

108 700

149 875

0

149 875

162 725

0

162 725

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

226 365

0

226 365

247 100

0

247 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

0

110 000

23 700

0

23 700

0

0

0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

225 895

0

225 895

187 075

0

187 075

179 099

0

179 099

 

ხარჯები

115 895

0

115 895

163 375

0

163 375

179 099

0

179 099

 

სუბსიდიები

108 700

0

108 700

149 875

0

149 875

162 725

0

162 725

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 195

0

7 195

13 500

0

13 500

16 374

0

16 374

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

0

110 000

23 700

0

23 700

0

0

0

06 01 01

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108 700

0

108 700

149 875

0

149 875

162 725

0

162 725

 

ხარჯები

108 700

0

108 700

149 875

0

149 875

162 725

0

162 725

 

სუბსიდიები

108 700

 

108 700

149 875

 

149 875

162 725

 

162 725

06 01 01 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანის  მომსახურების პროგრამა

108 700

0

108 700

101 500

0

101 500

70 045

0

70 045

 

ხარჯები

108 700

0

108 700

101 500

0

101 500

70 045

0

70 045

 

სუბსიდიები

108 700

 

108 700

101 500

 

101 500

70 045

 

70 045

06 01 01 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

0

0

0

48 375

0

48 375

92 680

0

92 680

 

ხარჯები

0

0

0

48 375

0

48 375

92 680

0

92 680

 

სუბსიდიები

0

 

 

48 375

 

48 375

92 680

 

92 680

06 01 02

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7 195

0

7 195

13 500

0

13 500

16 374

0

16 374

 

ხარჯები

7 195

0

7 195

13 500

0

13 500

16 374

0

16 374

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 195

 

7 195

13 500

 

13 500

16 374

 

16 374

06 01 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

23 700

0

23 700

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

23 700

 

23 700

0

 

0

06 01 03 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

9 885

0

9 885

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9 885

 

9 885

0

 

 

06 01 03 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

7 000

0

7 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

7 000

 

7 000

0

 

 

06 01 03 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

6 815

0

6 815

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6 815

 

6 815

0

 

 

06 01 04

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

110 000

0

110 000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

 

110 000

0

 

0

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

342 798

0

342 798

252 865

0

252 865

230 726

0

230 726

 

ხარჯები

342 798

0

342 798

252 865

0

252 865

230 726

0

230 726

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

40 000

0

40 000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

40 000

0

40 000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326 798

0

326 798

212 865

0

212 865

230 726

0

230 726

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

33 833

0

33 833

35 400

0

35 400

35 400

0

35 400

 

ხარჯები

33 833

0

33 833

35 400

0

35 400

35 400

0

35 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 833

 

33 833

35 400

 

35 400

35 400

 

35 400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1 505

0

1 505

3 200

0

3 200

1 750

0

1 750

 

ხარჯები

1 505

0

1 505

3 200

0

3 200

1 750

0

1 750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 505

 

1 505

3 200

 

3 200

1 750

 

1 750

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

19 500

0

19 500

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

19 500

0

19 500

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 500

 

19 500

25 000

 

25 000

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49 700

0

49 700

55 000

0

55 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

49 700

0

49 700

55 000

0

55 000

50 000

0

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 700

 

49 700

55 000

 

55 000

50 000

 

50 000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50 000

0

50 000

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

50 000

0

50 000

60 000

0

60 000

60 000

0

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50 000

 

50 000

60 000

 

60 000

60 000

 

60 000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

 

25 000

0

 

0

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3 900

0

3 900

4 000

0

4 000

3 000

0

3 000

 

ხარჯები

3 900

0

3 900

4 000

0

4 000

3 000

0

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 900

 

3 900

4 000

 

4 000

3 000

 

3 000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

140 000

0

140 000

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

 

16 000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124 000

 

124 000

0

 

 

0

 

 

06 02 09

დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

19 360

0

19 360

30 265

0

30 265

30 576

0

30 576

 

ხარჯები

19 360

0

19 360

30 265

0

30 265

30 576

0

30 576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 360

 

19 360

30 265

 

30 265

30 576

 

30 576

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

25 000

 

25 000

06 02 11

მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

40 000

 

40 000

0

 

 

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
  2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.


11. 25/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 30/12/2015 10. 25/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 28/12/2015 9. 12/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 16/11/2015 8. 08/10/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 28 - ვებგვერდი, 13/10/2015 7. 27/08/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 02/09/2015 6. 16/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 21/07/2015 5. 28/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 02/06/2015 4. 30/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 05/05/2015 3. 26/03/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 31/03/2015 2. 26/02/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 04/03/2015 1. 29/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 04/02/2015