"ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016189
30
12/11/2015
ვებგვერდი, 16/11/2015
190020020.35.136.016189
"ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2015 წლის 12 ნოემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16  მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 „ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი №1
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 545 109

გადასახადები

147 704

147 175

    476 863

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

535 685

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

6 268 727

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 282 018

1 752 813

საქონელი და მომსახურება

619 477

810 715

1 005 685

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 827 697

2 091 619

გრანტი

0

0

529 220

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

606 713

305 438

სხვა ხარჯები

32 605

21 872

583 952

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 851 443

3 276 382

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

2 549 577

5 162 864

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

2 561 361

5 162 864

კლება (გაყიდვა)

27 389

11 784

0

მთლიანი სალდო

288 413

1 301 866

-1 886 482

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

-2 760

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 412 242

9 545 109

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 545 109

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

8 110 376

11 434 351

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

6 268 727

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

2 561 361

5 162 864

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

2 760

ნაშთის ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 545 109  ლარის ოდენობით:

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 400 458

891 551

8 508 907

9 545 109

909 061

8 636 048

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 846 092

891 551

7 954 541

8 532 561

909 061

7 623 500

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

407 191

0

407 191

535 685

0

535 685

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 476 863 ლარის ოდენობით:

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

476 863

0

476 863

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

147 175

0

1471 75

476 863

0

476 863

113111

საქართველოს საწარმოთა

ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

135 740

0

13 5740

456 863

0

456 863

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

0

 

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

847

0

847

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

9 097

0

9 097

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 532 561 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 496 403

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 215 151

7 232 561

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

891 551

909 061

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

891 551

909 061

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 535 685 ლარის ოდენობით 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

535 685

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

291 169

288 685

პროცენტები

87 874

200 393

188 005

რენტა

98 440

90 776

100 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93 568

85 576

100 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

5 200

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

11 116

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

9 366

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

6 616

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

2 550

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

1 750

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

1 750

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

27 491

49 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

0

80 000

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0

0

80 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

77 415

109 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 268 727 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 549 015

0

5 549 015

6 268 727

27 000

6 241 727

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 282 018

0

2 282 018

1 752 813

0

1 752 813

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

810 715

0

810 715

1 005 685

27 000

978 685

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 827 697

0

1 827 697

2 091 619

0

2 091 619

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

529 220

0

529 220

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

606 713

0

606 713

305 438

0

305 438

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

583 952

0

583 952

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 162 864 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 162 864  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

100 307

103 184

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

207 450

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

1 623 792

3 682 296

განათლება

105 499

201 288

1 074 675

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

412 085

294 574

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

16 439

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

2 561 361

5 162 864

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ძირითადი აქტივები

10 050

4 469

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

7 315

0

მიწა

17 339

7 315

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 431 591  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

1

2

5

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

2 306 758

2 370 814

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

2 231 727

2 277 453

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

2 231 727

2 157 453

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

120 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

93 361

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

93 361

702

თავდაცვა

97 655

95 314

89 053

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

684 783

405 625

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

684 783

405 625

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

44 099

93 405

7042

სოფლის მეურნეობა

0

0

10 083

7045

ტრანსპორტი

105 120

44 099

83 322

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

5 720

38 202

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

38 379

45 120

705

გარემოს დაცვა

147 193

217 666

343 863

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

112 647

130 800

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

105 019

213 063

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

1 825 930

3 897 065

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

602 495

605 196

7063

წყალმომარაგება

181 822

207 677

2 000 907

7064

გარე განათება

55 456

107 292

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

908  466

1 110 962

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

106 671

155 085

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

106 671

155 085

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

1 299 497

1 428 585

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

323 994

479 750

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

966 596

939 335

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

8 907

9 500

709

განათლება

885 315

1 010 256

2 286 370

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

574 562

902 777

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

435 694

1 383 593

710

სოციალური დაცვა

342 798

519 402

361 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

34 693

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

484 709

326 326

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

8 110 376

11 431 591

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 886 482 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.   განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 889 242 ლარის ოდენობით.

2.   განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 889 242 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 760  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

2 760

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით.

მუხლი 16. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის“ პროექტის  თანადაფინანსება
აღნიშნული პროექტი მოიცავს არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსთან“ გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე თანადაფინანსებით მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარებასა და სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდგო პრევენციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფას.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

     ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შეძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

    ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (გრანტები), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა-მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

 იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2  ბეღლეთი-ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 02)

  აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საავტომობილო ასევე საცალფეხო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს სოფლებს ერთმანეთთან ამიტომ მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებისათვის იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელის მოძველებულია და საჭიროა მისი რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურას.

2.3  ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 03)

  მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმი, ღორჯომი-ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.4 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

 ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგოს” სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.5 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.5.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშეწყობას, კერძოდ სადარბაზოების კეთილმოწყობას.

2.5.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 პროგრამით  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება. ასევე ხორციელდება სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდებისათვის საჭირო სხვადასხვა მასალების შეძენა.

2.5.3  დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 02 01)

 „დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.5.4 მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 02 02)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მთა ფაფარაში მოიალაღეებისათვის ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენას, სადაც მოიალაღეები წელიწადის თითქმის ოთხ თვეზე მეტს ატარებენ.

2.5.5 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით. ასევე გათვალისწინებულია სხვადასხვა მთებში არსებული ელექტრო ენერგიის ქსელის რეაბილიტაციისათვის ბოძების შეძენა.

2.5.6  სანიტარიული დასუფავებ(პროგრამული კოდი 03 03 03)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შეძენა, კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება.

2.5.7 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03 01)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

2.5.8 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

  კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავებას.

2.5.9 სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 03 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოს ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

2.5.10 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.5.11  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

 ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალის“ მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.                                     

2.5.12 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

 – სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

სხალთის წყაროს შენობის და წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა – სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში არსებული წყაროს შენობა მოძველებულია და თითქმის ვერ ასრულებს თავის ფუნქციურ დანიშნულებას. ეს არის ადგილი სადაც განთავსებულია თითქმის ყველა ადმინისტრაციული ობიექტი  და სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა, შესაბამისად აუცილებელი საჭიროებაა აღნიშნული ობიექტის აღდგენა-კეთილმოწყობა.

მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

 – თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა – რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის  სასმელი წყლით მომარაგების მდგომარეობას.

 – სასმელი წყლის მილების შეძენა – სოფელ ოქრუაშვილების და ღორჯომის მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა (როგორც პლასტმასის ასევე ლითონის), რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

2.5.13 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების საცხოვრებელი სახლების საექსპერტო მომსახურება.

2.5.14 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

  – დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვა“- ს  პროგრამა.

დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ამისა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია DIPEGHO-სა და Oqsfam – ის თანადაფინანსება, რითაც გათვალისწინებულია სანიაღვრე არხებისათვის სამშენებლო მასალების შეძენა. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში (ქვედა ვაშლოვანი, ტაბახმელა, ბეღლეთი ოქრუაშვილები) და ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას.

დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

დაგეგმილია დეკანაშვილებში ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის – მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სადაც გზის სავალი ნაწილი ზიანდება უხვი ნალექის დროს და შესაბამისად მუნიციპალიტეტს  ხშირად უხდება მისი რეაბილიტაციისათვის დამატებით ხარჯის გაწევა, გამომდინარე აქედან შეიქმნა აუცილებლობა ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენის.

2.5.15 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.6  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი), ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში, ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა, აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში, ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება, დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში, გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა, დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ. №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა.

2.6.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

  – ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

  – დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

 – დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

  – დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

 – 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

  დაგეგმილია ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა – აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილია მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რაც მოგვცემს არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის საშუალებას.

2.6.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

2.6.3       მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

  – დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

  – 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

  – მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

  – მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

  – საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორწერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

  -  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

  – მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში – დაბაში არ მოიძებნება ისეთი სახის შენობა-ნაგებობა სადაც შესაძლებელი იქნება საწრაფო სამედიცინო ცენტრის განთავსება, რისთვისაც შეიქმნა აუცილებლობა მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაციის, რითაც შესაძლებელი გახდება შეექმნას საწრაფო სამედიცინო ცენტრს ნორმალური მუშაობის პირობები, ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწიოს ხარისხიანი და სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება.

  – დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით – შენობა წარმოადგენს კაპიტალურ ნაგებობას სადაც განთავსებულია სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამსახურები, რომლის ფუნქციონირება და სრულყოფილი სახის შენარჩუნება აუცილებელია. იმისათვის, რომ აღნიშნულ შენობაში შესაძლებელი იყოს შიდა რემონტის ჩატარება საჭიროა  ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით, რაც უზრუნველყობს მის შემდგომ დაცვას დაზიანებისაგან.

  – გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა – დაგეგმილია არსებული გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა, რაც უზრუნველყობს მის იზოლირებას გარეშე პირთათვის, ასევე დაცული იქნება  ნალექისაგან.

  – დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ N3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საზოგადოებრივ ობიექტებს უმრავლესობას არა აქვს  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გადაადგილებისათვის საჭირო პანდუსებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტი უზრუნველყობს შშმ პირთათვის გადაადგილებისათვის საჭირო გარემოს შექმნას, რათა მათაც მიეცეთ საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის საშუალება. ასევე დაგეგმილია აბუსერიძის ქ N3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა.

2.7 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-(პროგრამული კოდი 03 05)

  გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მიმდინარე წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე დაგეგმილია საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა, რაც აუცილებელია ბავშვთა უსაფრთხოებისა და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. გათვალისწინებულია 2014 წელს დაგეგმილი რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდეს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. ასევე გათვალისწინებულია რიყეთის საბავშვო ბაღის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება.

3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

  პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4  სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

  გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება, შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი და სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს ბავშვებისათვის კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება-განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

  ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

4.1.1  ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

  სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2  ა()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში შექმნილი ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს ფინანსურ მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში წარმატებული სპორტსმენების სიმრავლით საფეხბურთო სპორტი  ნაკლებად არის განვითარებული, რაც გამოწვეული იყო საჭირო საწვრთნელი ბაზის და შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფის არქონის გამო, ხოლო შესაბამისი ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის შემდეგ (დაგეგმილია ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა) შესაძლებელი გახდება წვრთნების ჩატარება და დაგეგმილ სხვადასხვა საფეხბურთო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს შემდგომი წარმატებების მოპოვებისა სპორტის ამ სახეობაში.

4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი. იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა და დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე დაგეგმილია ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა,  სადაც შესაძლებელი იქნება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად თამაშების გამართვა. შესაბამისად ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბ „ხიხანს“ ექნება შესაბამისი პირობები წვრთნების ჩასატარებლად და მზადყოფნა სხვადასხვა საფეხბურთო შეხვედრებში გამოსასვლელად, როგორც რეგიონის მაშტაბით, ასევე ქვეყნის მაშტაბით დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

  ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლენას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

  დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

  კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

  ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

  – ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 07)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 08)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

  ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02 01)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მომსახურეობის გაუმჯობესებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

5.1.3 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 04)

  2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

  საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

  ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 80 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

  მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

  ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 55 ოჯახზე.

5.2.18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 08)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 11)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

5.2.10 ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლების სახურავი არის  ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 11 434 351  ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

სახ.

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილო

ბრივი ბიუჯეტი

სახ.

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ

რივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

6930260

954609

5975651

8110376

891551

7218825

11434351

909061

10525290

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

0

227

147

0

147

135

0

135

 

ხარჯები

5067512

14000

5053512

5549015

0

5549015

6268727

27000

6241727

 

შრომის ანაზღაურება

2265905

0

2265905

2282018

0

2282018

1752813

0

1752813

 

საქონელი და მომსახურება

619477

0

619477

810715

0

810715

1005685

27000

978685

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14743

0

14743

42573

0

42573

89300

0

89300

 

მივლინება

17848

0

17848

17863

0

17863

15745

0

15745

 

ოფისის ხარჯი

151017

0

151017

171772

0

171772

276233

27000

249233

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

7622

0

7622

11000

0

11000

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

1998

0

1998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10105

0

10105

1766

0

1766

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93407

0

93407

111447

0

111447

169213

0

169213

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

330368

0

330368

447335

0

447335

442428

0

442428

 

სუბსიდიები

1815532

14000

1801532

1827697

0

1827697

2091619

0

2091619

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

529220

0

529220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

606713

0

606713

305438

0

305438

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

583952

0

583952

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1860025

940609

919416

2561361

891551

1669810

5162864

882061

4280803

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2171471

0

2171471

2306758

0

2306758

2383657

0

2383657

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

0

177

99

0

99

130

0

130

 

ხარჯები

2165654

0

2165654

2206451

0

2206451

2277713

0

2277713

 

შრომის ანაზღაურება

1784365

0

1784365

1780337

0

1780337

1690671

0

1690671

 

საქონელი და მომსახურება

280849

0

280849

310434

0

310434

458811

0

458811

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

34737

0

34737

83420

0

83420

 

მივლინება

15281

0

15281

14739

0

14739

13245

0

13245

 

ოფისის ხარჯი

113450

0

113450

108640

0

108640

134473

0

134473

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

7622

0

7622

11000

0

11000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1766

0

1,766

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70780

0

70780

80494

0

80494

112941

0

112941

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

64202

0

64202

101966

0

101966

 

სუბსიდიები

100440

0

100440

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

115680

0

115680

6415

0

6415

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

121816

0

121816

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

100307

0

100307

103184

0

103184

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

471957

0

471957

552877

0

552877

634234

0

634234

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

471957

0

471957

551562

0

551562

616878

0

616878

 

შრომის ანაზღაურება

321923

 

321923

491051

 

491051

482751

 

482751

 

საქონელი და მომსახურება

49594

0

49594

57471

0

57471

134127

0

134127

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

0

9440

 

9440

30480

 

30480

 

მივლინება

2411

 

2411

2649

 

2649

3300

 

3300

 

ოფისის ხარჯი

22829

 

22829

22830

 

22830

30859

 

30859

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2599

 

2599

2000

 

2000

3500

 

3500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21755

 

21755

20552

 

20552

40580

 

40580

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

25,408

 

25,408

 

სუბსიდიები

100440

 

100440

0

 

0

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1315

 

1315

17356

 

17356

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1696791

0

1696791

1753881

0

1753881

1525979

0

1525979

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

 

157

79

 

79

110

 

110

 

ხარჯები

1693697

0

1693697

1654889

0

1654889

1477369

0

1477369

 

შრომის ანაზღაურება

1462442

0

1462442

1289286

0

1289286

1207920

0

1207920

 

საქონელი და მომსახურება

231255

0

231255

252963

0

252963

262084

0

262084

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

25297

0

25297

36380

0

36380

 

მივლინება

12870

0

12870

12090

0

12090

9945

0

9945

 

ოფისის ხარჯი

90621

0

90621

85810

0

85810

71804

0

71804

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6996

0

6996

5622

0

5622

7500

0

7500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1370

0

1,370

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49025

0

49025

59942

0

59942

62120

0

62120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

64202

0

64202

72965

0

72965

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

112640

0

112640

6415

0

6415

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

950

0

950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

98992

0

98992

45850

0

45850

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

2760

0

2760

01 03

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

0

0

0

75031

0

75031

93361

0

93361

 

ხარჯები

0

0

0

16039

0

16039

55363

0

55363

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

16039

 

16039

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

55363

0

55363

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

16560

 

16560

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

0

31360

 

31360

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4004

 

4004

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

0

3439

 

3439

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

58992

 

58992

37998

 

37998

01 04

არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსი ქორფსი- პროექტის  თანადაფინანსება

0

0

0

0

0

0

10083

0

10083

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

8103

0

8103

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

7237

0

7237

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

0

 

0

450

 

450

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

396

 

396

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

6237

 

6237

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

0

 

0

154

 

154

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

0

 

 

866

 

866

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

1980

 

1980

01 05

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

120000

0

120000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

120000

0

120000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

0

 

0

120000

 

120000

01 06

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

2723

0

2723

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

2723

 

2723

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542470

0

542470

780097

0

780097

494678

0

494678

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

0

50

48

0

48

5

0

5

 

ხარჯები

542470

0

542470

572647

0

572647

492478

0

492478

 

შრომის ანაზღაურება

481540

0

481540

501681

0

501681

62142

0

62142

 

საქონელი და მომსახურება

60930

0

60930

69846

0

69846

30451

0

30451

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

0

4200

7836

0

7836

5880

0

5880

 

მივლინება

2567

0

2567

3124

0

3124

2500

0

2500

 

ოფისის ხარჯი

10567

0

10567

14340

0

14340

4421

0

4421

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

1998

0

1998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10105

0

10105

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22627

0

22627

30953

0

30953

16650

0

16650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18470

0

18470

1490

0

1490

1000

0

1000

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

350125

0

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

1120

0

1120

49760

0

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

207450

0

207450

2200

0

2200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

444815

0

444815

684783

0

684783

405625

0

405625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

43

 

43

0

 

 

 

ხარჯები

444815

0

444815

477333

0

477333

405625

0

405625

 

შრომის ანაზღაურება

411580

 

411580

435070

 

435070

5529

 

5529

 

საქონელი და მომსახურება

33235

0

33235

42263

0

42263

211

0

211

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

3436

 

3436

0

 

0

 

მივლინება

200

 

200

595

 

595

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5896

 

5896

8426

 

8426

211

 

211

 

კვების ხარჯი

2499

 

2499

1998

 

1998

0

 

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

0

10105

 

10105

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12815

 

12815

17703

 

17703

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11825

 

11825

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

350125

 

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

49760

 

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

207450

 

207450

0

 

 

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

97655

0

97655

95314

0

95314

89053

0

89053

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

97655

0

97655

95314

0

95314

86853

0

86853

 

შრომის ანაზღაურება

69960

 

69960

66611

 

66611

56613

 

56613

 

საქონელი და მომსახურება

27695

0

27695

27583

0

27583

30240

0

30240

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

 

4200

4400

 

4400

5880

 

5880

 

მივლინება

2367

 

2367

2529

 

2529

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

4671

 

4671

5914

 

5914

4210

 

4210

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9812

 

9812

13250

 

13250

16650

 

16650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6645

 

6645

1490

 

1490

1000

 

1000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

1120

 

1120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2200

 

2200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1915845

940609

975236

2087695

891551

1196144

4324250

909061

3415189

 

ხარჯები

366953

0

366953

463903

0

463903

641954

27000

614954

 

საქონელი და მომსახურება

160405

0

160405

262072

0

262072

410383

27000

383383

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

48792

0

48792

136339

27000

109339

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

9,902

0

9,902

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133405

0

133405

213280

0

213280

264142

0

264142

 

სუბსიდიები

173943

0

173943

179959

0

179959

195710

0

195710

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

35861

0

35861

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1548892

940609

608283

1623792

891551

732241

3682296

882061

2800235

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

0

0

0

5720

0

5720

38202

0

38202

 

ხარჯები

0

0

0

2720

0

2720

9902

0

9902

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2720

0

2720

9902

0

9902

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

0

9,902

 

9,902

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2720

 

2720

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

28300

 

28300

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

11570

0

11570

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

11570

 

11570

03 01 02

ბეღლეთი – ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

16730

0

16730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

16730

 

16730

03 01 03

ხულო – ბეშუმის, ღორჯომი – ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა

0

0

0

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

 

ხარჯები

0

0

0

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2,720

0

2,720

9,902

0

9,902

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

9,902

 

9,902

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2,720

 

2,720

0

 

 

03 01 04

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

3000

0

3000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

0

 

 

03 02

ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

105120

0

105120

38379

0

38379

45120

0

45120

 

ხარჯები

35120

0

35120

38379

0

38379

45120

0

45120

 

სუბსიდიები

35120

 

35120

38379

 

38379

44320

 

44320

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

800

 

800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70000

 

70000

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

505154

0

505154

753753

0

753753

2883033

0

2882233

 

ხარჯები

320870

0

320870

392085

0

392085

546031

0

545231

 

საქონელი და მომსახურება

149442

0

149442

228633

0

228633

359580

0

358780

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

48792

0

48792

109339

0

109339

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122442

0

122442

179841

0

179841

250241

0

250241

 

სუბსიდიები

138823

0

138823

141580

0

141580

151390

0

151390

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

35061

0

35061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184284

0

184284

361668

0

361668

2337002

0

2337002

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

62867

0

62867

66538

0

66538

12120

0

12120

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12,120

0

12,120

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12,120

 

12,120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62867

 

62867

66538

 

66538

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

108424

0

108424

363000

0

363000

 

ხარჯები

0

0

0

96492

0

96492

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

48792

 

48792

81711

 

81711

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

47700

 

47700

98289

 

98289

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11932

 

11932

183000

 

183000

03 03 02 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის პროგრამა

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ხარჯები

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

27000

 

27000

48792

 

48792

81711

 

81711

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28456

 

28456

47700

 

47700

98289

 

98289

03 03 02 02

მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

0

0

0

0

0

0

13,000

0

13,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

13,000

 

13,000

03 03 02 03

მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების შეძენა

0

0

0

0

0

0

170,000

0

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

170,000

 

170,000

03 03 02 04

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

0

0

0

10800

0

10800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10800

 

10800

0

 

 

03 03 02 05

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

0

0

0

1132

0

1132

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1132

 

1132

0

 

 

03 03 03

სანიტარიული დასუფთავება

0

0

0

0

0

0

130800

0

130800

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

130800

0

130800

 

საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

0

0

130800

0

130800

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

27,628

 

27628

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

103,172

 

103172

03 03 03 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

ხარჯები

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

საქონელი და მომსახურება

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

26,828

 

26,828

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80731

 

80731

112647

 

112647

103172

 

103172

03 03 03 02

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

800

 

800

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

ხარჯები

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

საქონელი და მომსახურება

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1303

 

1303

4028

 

4028

5000

 

5000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

138823

0

138823

146860

0

146860

155890

0

155890

 

ხარჯები

138823

0

138823

141580

0

141580

155890

0

155890

 

სუბსიდიები

138823

 

138823

141580

 

141580

151390

 

151390

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,500

 

4,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5280

 

5280

0

 

0

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

42999

0

42999

60817

0

60817

1845017

0

1845017

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42999

 

42999

60817

 

60817

1845017

 

1845017

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

60817

0

60817

55000

0

55000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60817

 

60817

55000

 

55000

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

1728567

0

1728567

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

1728567

 

1728567

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

6560

0

6560

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

6560

 

6560

03 03 06 04

თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

12,000

0

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

12,000

 

12,000

03 03 06 05

სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

3,500

0

3,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

3,500

 

3,500

03 03 06 06

სახანძრო ავზების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

39390

0

39390

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

39390

 

39390

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება

18268

0

18268

121070

0

121070

100000

0

100000

 

ხარჯები

1900

0

1900

1652

0

1652

26000

0

26000

 

საქონელი და მომსახურება

1900

0

1900

1652

0

1652

26000

0

26000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1900

 

1900

1652

 

1652

26000

 

26000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16368

 

16368

119418

 

119418

74000

 

74000

03 03 08

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

66462

0

66462

105019

0

105019

213063

0

213063

 

ხარჯები

4412

0

4412

7336

0

7336

6780

0

6780

 

საქონელი და მომსახურება

4412

0

4412

7336

0

7336

6780

0

6780

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4412

 

4412

7336

 

7336

6780

 

6780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62050

 

62050

97683

 

97683

206283

 

206283

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა-შენახვის პროგრამა

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

ხარჯები

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

7336

 

7336

6780

 

6780

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

 

 

 

0

0

0

10000

0

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

10000

 

10000

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

15297

0

15297

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15297

 

15297

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

82386

0

82386

111115

0

111115

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

82386

 

82386

111115

 

111115

03 03 08 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3317

0

3317

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3317

 

3317

03 03 08 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

10400

0

10400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

10400

 

10400

03 03 08 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

4751

0

4751

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

4751

 

4751

03 03 08 08

ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

0

0

0

0

0

0

66700

0

66700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

66700

 

66700

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა

38245

0

38245

28350

0

28350

58143

0

58143

 

ხარჯები

38245

0

38245

28350

0

28350

29441

0

29441

 

საქონელი და მომსახურება

5640

0

5640

6478

0

6478

11000

0

11000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5640

 

5640

6478

 

6478

11000

 

11000

 

სხვა ხარჯები

32605

 

32605

21872

 

21872

18441

 

18441

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

28702

 

28702

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364962

0

364962

398292

0

398292

448834

0

448834

 

ხარჯები

10963

0

10963

30719

0

30719

13901

0

13901

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

30719

0

30719

13901

0

13901

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

30719

0

30719

13901

0

13901

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353999

0

353999

367573

0

367573

434933

0

434933

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

169770

0

169770

124549

0

124549

248663

0

248663

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169770

 

169770

124549

 

124549

248663

 

248663

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

16888

0

16888

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

16888

 

16888

03 04 01 02

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

13621

0

13621

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

13621

 

13621

03 04 01 03

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

5,170

0

5,170

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

5,170

 

5,170

03 04 01 04

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

39525

0

39525

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

39525

 

39525

03 04 01 05

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

 

 

 

129970

0

129970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

129970

 

129970

03 04 01 06

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

0

0

0

60973

0

60973

11500

0

11500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60973

 

60973

11500

 

11500

03 04 01 07

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

63576

0

63576

23196

0

23196

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

63576

 

63576

23196

 

23196

03 04 01 08

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

2893

0

2893

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

2893

 

2893

03 04 01 09

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5900

0

5900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

5900

 

5900

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

10963

0

10963

11755

0

11755

13901

0

13901

 

ხარჯები

10963

0

10963

11755

0

11755

13901

0

13901

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

11755

0

11755

13901

0

13901

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

 

10963

11755

 

11755

13901

 

13901

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184229

0

184229

261988

0

261988

186270

0

186270

 

ხარჯები

0

0

0

18964

0

18964

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18964

0

18964

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18964

 

18964

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184229

 

184229

243024

 

243024

186270

 

186270

03 04 03 01

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

 

 

 

 

 

18,900

0

18,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

18,900

 

18,900

03 04 03 02

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

69372

0

69372

84511

0

84511

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

69372

 

69372

84511

 

84511

03 04 03 03

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

48763

0

48763

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

48763

 

48763

0

 

 

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

22329

0

22329

25416

0

25416

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

22329

 

22329

25416

 

25416

03 04 03 05

მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

0

0

0

18824

0

18824

13548

0

13548

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

18824

 

18824

13548

 

13548

03 04 03 06

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

42025

0

42025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42025

 

42025

0

 

 

03 04 03 07

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

ხარჯები

0

0

0

18964

0

18964

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18964

0

18964

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18964

 

18964

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4,800

 

4,800

03 04 03 08

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

0

41711

0

41711

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

41711

 

41711

0

 

 

03 04 03 09

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

0

0

0

0

0

6930

0

6930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

6930

 

6930

03 04 03 10

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

0

0

0

9025

0

9025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

9025

 

9025

03 04 03 11

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

0

0

0

13940

0

13940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

13940

 

13940

03 04 03 12

გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

0

0

0

0

0

0

2900

0

2900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2900

 

2900

03 04 03 13

დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ N3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

6300

0

6300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

 

6300

 

6300

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

940609

940609

0

891551

891551

0

909061

909061

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

27000

27000

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

27000

27000

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

27000

27000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940609

940609

0

891551

891551

0

882061

882061

 

04 00

განათლება

639663

0

639663

784981

0

784981

2050518

0

2050518

 

ხარჯები

534164

0

534164

583693

0

583693

975843

0

975843

 

სუბსიდიები

534164

0

534164

583693

0

583693

871677

0

871677

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

104166

0

104166

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105499

0

105499

201288

0

201288

1074675

0

1074675

04 01

ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

525814

0

525814

574562

0

574562

902777

0

902777

 

ხარჯები

519620

0

519620

568753

0

568753

902777

0

902777

 

სუბსიდიები

519620

 

519620

568753

 

568753

871677

 

871677

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

31100

 

31100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6194

 

6194

5809

 

5809

0

 

 

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი

33468

0

33468

185612

0

185612

1025585

0

1025585

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33468

 

33468

185612

 

185612

1025585

 

1025585

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

174421

0

174421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

174421

 

174421

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

63956

0

63956

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

63956

 

63956

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

169348

0

169348

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

169348

 

169348

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

251907

0

251907

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

251907

 

251907

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

38065

0

38065

86940

0

86940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38065

 

38065

86940

 

86940

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

0

0

0

30624

0

30624

39872

0

39872

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

30624

 

30624

39872

 

39872

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

98070

0

98070

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

98070

 

98070

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

222556

0

222556

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

222556

 

222556

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

0

18853

0

18853

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

18853

 

18853

0

 

 

04 02 10

საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

16585

0

16585

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

16585

 

16585

04 03

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

49090

0

49090

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

49090

 

49090

04 04

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

65837

0

65837

9867

0

9867

62066

0

62066

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

62066

0

62066

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

62066

 

62066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65837

 

65837

9867

 

9867

0

 

0

04 04 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

48078

0

48078

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

48078

0

48078

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

48078

 

48078

04 04 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

9867

0

9867

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9867

 

9867

0

 

0

04 04 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

9748

0

9748

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

9748

0

9748

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

9748

 

9748

04 04 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

4,240

0

4,240

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4,240

0

4,240

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,240

 

4,240

04 05

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14544

0

14544

14940

0

14940

11000

0

11000

 

ხარჯები

14544

0

14544

14940

0

14940

11000

0

11000

 

სუბსიდიები

14544

 

14544

14940

 

14940

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

11,000

 

11,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1092118

14000

1078118

1524772

0

1524772

1664437

0

1664437

 

ხარჯები

999578

14000

985578

1112687

0

1112687

1369863

0

1369863

 

საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

129381

0

129381

106040

0

106040

 

ოფისის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

29720

0

29720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

129381

0

129381

75320

0

75320

 

სუბსიდიები

898285

14000

884285

983306

0

983306

896449

0

896449

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

179095

0

179095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

188279

0

188279

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92540

0

92540

412085

0

412085

294574

0

294574

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

224824

0

224824

406024

0

406024

556489

0

556489

 

ხარჯები

186869

0

186869

207177

0

207177

391915

0

391915

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

68482

0

68482

25750

0

25750

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2000

0

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

68482

0

68482

23750

0

23750

 

სუბსიდიები

141236

0

141236

138695

0

138695

247754

0

247754

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

118411

0

118411

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37955

0

37955

198847

0

198847

164574

0

164574

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

164802

0

164802

144841

0

144841

147539

0

147539

 

ხარჯები

141236

0

141236

138695

0

138695

147539

0

147539

 

სუბსიდიები

141236

 

141236

138695

 

138695

147539

 

147539

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23566

 

23566

6146

 

6146

0

 

 

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

0

0

0

0

0

0

103215

0

103215

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

103215

0

103215

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

100215

 

100215

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

0

 

 

3,000

 

3,000

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

45633

0

45633

47984

0

47984

45000

0

45000

 

ხარჯები

45633

0

45633

47984

0

47984

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

47984

0

47984

25750

0

25750

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

2000

 

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

 

45633

47984

 

47984

23750

 

23750

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

19,250

 

19,250

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

14389

0

14389

192701

0

192701

260735

0

260735

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

96161

0

96161

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

96161

 

96161

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14389

 

14389

192701

 

192701

164574

 

164574

05 01 04 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

25000

 

25000

05 01 04 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

33040

0

33040

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

33040

0

33040

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

33040

 

33040

05 01 04 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

49288

0

49288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

49288

 

49288

05 01 04 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

21949

0

21949

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

21949

0

21949

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

21949

 

21949

05 01 04 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

28500

0

28500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

28500

 

28500

05 01 04 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

29374

0

29374

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

29374

 

29374

0

 

 

05 01 04 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

31485

0

31485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

31485

 

31485

0

 

 

05 01 04 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

24936

0

24936

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

24936

 

24936

0

 

 

05 01 04 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

34288

0

34288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

34288

 

34288

0

 

 

05 01 04 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

14998

0

14998

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

14998

 

14998

0

 

 

05 01 04 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

17568

0

17568

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

17568

 

17568

0

 

 

05 01 04 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

12223

0

12223

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12223

 

12223

0

 

 

05 01 04 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

1539

0

1539

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1539

 

1539

0

 

 

05 01 04 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

0

0

0

26290

0

26290

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26290

 

26290

0

 

 

05 01 04 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

16172

0

16172

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

16172

0

16172

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

16172

 

16172

05 01 04 16

ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

59850

0

59850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

59850

 

59850

05 01 04 17

დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

26936

0

26936

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

26936

 

26936

05 01 05

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

20498

 

20498

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867294

14000

853294

1118748

0

1118748

1107948

0

1107948

 

ხარჯები

812709

14000

798709

905510

0

905510

977948

0

977948

 

საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

60899

0

60899

80290

0

80290

 

ოფისის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1,000

0

1,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

27720

0

27720

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

60899

0

60899

51570

0

51570

 

სუბსიდიები

757049

14000

743049

844611

0

844611

648695

0

648695

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

179095

0

179095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

69868

0

69868

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

0

54585

213238

0

213238

130000

0

130000

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80850

0

80850

80434

0

80434

88313

0

88313

 

ხარჯები

80850

0

80850

80434

0

80434

88313

0

88313

 

სუბსიდიები

80850

 

80850

80434

 

80434

83200

 

83200

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

5113

 

5113

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

449241

14000

435241

485460

0

485460

458860

0

458860

 

ხარჯები

449241

14000

435241

475633

0

475633

458860

0

458860

 

სუბსიდიები

449241

14000

435241

475633

 

475633

458860

 

458860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9827

 

9827

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

226958

0

226958

228133

0

228133

216500

0

216500

 

ხარჯები

226958

0

226958

225733

0

225733

216500

0

216500

 

სუბსიდიები

226958

 

226958

225733

 

225733

37405

 

37405

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

179095

 

179095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2400

 

2400

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

49863

0

49863

51992

0

51992

149800

0

149800

 

ხარჯები

49863

0

49863

51992

0

51992

119800

0

119800

 

საქონელი და მომსახურება

49863

0

49863

51992

0

51992

70790

0

70790

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

1,000

 

1,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

22420

 

22420

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49863

 

49863

51992

 

51992

47370

 

47370

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

49,010

 

49,010

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30,000

 

30,000

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

0

0

0

201011

0

201011

114175

0

114175

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

14175

0

14175

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

14175

 

14175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

201011

 

201011

100000

 

100000

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100000

 

100000

05 02 05 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

7315

0

7315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7315

 

7315

0

 

 

05 02 05 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

140640

0

140640

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

140640

 

140640

0

 

 

05 02 05 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

53056

0

53056

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

53056

 

53056

0

 

 

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

0

0

0

14175

0

14175

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

14175

0

14175

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

14175

 

14175

05 02 06

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

54585

0

54585

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

 

54585

0

 

0

0

 

0

05 02 07

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5797

0

5797

8907

0

8907

9500

0

9500

 

ხარჯები

5797

0

5797

8907

0

8907

9500

0

9500

 

საქონელი და მომსახურება

5797

0

5797

8907

0

8907

9500

0

9500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

5300

 

5300

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5797

 

5797

8907

 

8907

4200

 

4200

05 02 08

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

62811

0

62811

70800

0

70800

 

ხარჯები

0

0

0

62811

0

62811

70800

0

70800

 

სუბსიდიები

0

 

 

62811

 

62811

69230

 

69230

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1570

 

1570

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

568693

0

568693

626073

0

626073

516811

0

516811

 

ხარჯები

458693

0

458693

609634

0

609634

510876

0

510876

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

80739

0

80739

127783

0

127783

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

489913

0

489913

249263

0

249263

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

133830

0

133830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

16439

0

16439

5935

0

5935

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

225895

0

225895

106671

0

106671

155085

0

155085

 

ხარჯები

115895

0

115895

90232

0

90232

149150

0

149150

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

80739

0

80739

127783

0

127783

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

0

7195

9493

0

9493

18967

0

18967

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2400

0

2400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

16439

0

16439

5935

0

5935

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

0

0

0

0

0

108647

0

108647

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

108647

0

108647

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

106247

 

106247

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

2400

 

2400

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

80739

0

80739

21536

0

21536

 

ხარჯები

108700

0

108700

80739

0

80739

21536

0

21536

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

80739

 

80739

21536

 

21536

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

79823

0

79823

21536

0

21536

 

ხარჯები

108700

0

108700

79823

0

79823

21536

0

21536

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

79823

 

79823

21536

 

21536

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

0

0

0

916

0

916

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

916

0

916

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

916

 

916

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7195

0

7195

9493

0

9493

18967

0

18967

 

ხარჯები

7195

0

7195

9493

0

9493

18967

0

18967

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

 

7195

9493

 

9493

18967

 

18967

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი

0

0

0

16439

0

16439

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16439

 

16439

5935

 

5935

06 01 04 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

9625

0

9625

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9625

 

9625

0

 

 

06 01 04 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

0

0

0

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5935

 

5935

06 01 04 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

6814

0

6814

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6814

 

6814

0

 

 

06 01 05

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

110000

0

110000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

 

110000

0

 

0

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

342798

0

342798

519402

0

519402

361726

0

361726

 

ხარჯები

342798

0

342798

519402

0

519402

361726

0

361726

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326798

0

326798

480420

0

480420

230296

0

230296

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

131,430

0

131,430

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

33833

0

33833

34693

0

34693

35400

0

35400

 

ხარჯები

33833

0

33833

34693

0

34693

35400

0

35400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33833

 

33833

34693

 

34693

35400

 

35400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1505

0

1505

1240

0

1240

1750

0

1750

 

ხარჯები

1505

0

1505

1240

0

1240

1750

0

1750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1505

 

1505

1240

 

1240

320

 

320

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,430

 

1,430

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

19500

0

19500

23750

0

23750

20000

0

20000

 

ხარჯები

19500

0

19500

23750

0

23750

20000

0

20000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19500

 

19500

23750

 

23750

20000

 

20000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

ხარჯები

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49700

 

49700

55000

 

55000

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50000

0

50000

48000

0

48000

55000

0

55000

 

ხარჯები

50000

0

50000

48000

0

48000

55000

0

55000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50000

 

50000

48000

 

48000

55000

 

55000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25000

 

25000

0

 

0

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3900

0

3900

3400

0

3400

3000

0

3000

 

ხარჯები

3900

0

3900

3400

0

3400

3000

0

3000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3900

 

3900

3400

 

3400

3000

 

3000

06 02 08

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

60,000

0

60,000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60,000

0

60,000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

60,000

 

60,000

06 02 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

140000

0

140000

284073

0

284073

0

0

0

 

ხარჯები

140000

0

140000

284073

0

284073

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

 

16000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124000

 

124000

284073

 

284073

0

 

 

06 02 10

დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

19360

0

19360

30264

0

30264

30576

0

30576

 

ხარჯები

19360

0

19360

30264

0

30264

30576

0

30576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19360

 

19360

30264

 

30264

30576

 

30576

06 02 11

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

36000

0

36000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

36000

0

36000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

36000

 

36000

06 02 12

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

0

0

0

38982

0

38982

70000

0

70000

 

ხარჯები

0

0

0

38982

0

38982

70000

0

70000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

38982

 

38982

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

70,000

 

70,000

 


მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 19. პრემიები და დანამატები
  2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 20. ასიგნებების  დაფინანსება
      ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.