„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/02/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016161
2
29/01/2015
ვებგვერდი, 04/02/2015
190020020.35.136.016161
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2015 წლის 29 იანვარი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

7 988 034

გადასახადები

147 704

147 176

130 000

გრანტები

6 808 579

8 846 092

7 657 354

სხვა შემოსავლები

232 278

407 190

200 680

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 519 929

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 282 018

1 771 460

საქონელი და მომსახურება

619 477

810 715

926 985

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 827 697

2 071 739

გრანტი

 

0

350 125

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

606 713

299 620

სხვა ხარჯები

32 605

21 872

100 000

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 851 443

2 468 105

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

2 549 577

4 297 020

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

2 561 361

4 297 020

კლება (გაყიდვა)

27 389

11 784

0

მთლიანი სალდო

288 413

1 301 866

-1 828 915

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 828 915

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

1 828 915

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

1 828 915

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 412 242

7 988 034

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

7 988 034

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

8 110 376

9 816 949

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 519 929

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

2 561 361

4 297 020

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

0

ნაშთის ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 828 915

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 988 034 ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 400 458

891 551

8 508 907

7 988 034

0

7 988 034

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 176

0

147 176

130 000

0

130 000

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 846 092

891 551

7 954 541

7 657 354

0

7 657 354

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

407 190

0

407 190

200 680

0

200 680

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000  ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 176

0

147 176

130 000

0

130 000

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

147 176

0

147 176

130 000

0

130 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

135 686

0

135 686

110 000

0

110 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

54

0

54

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

1 055

0

1 055

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

8 890

0

8 890

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 657 354 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 846 092

657 354

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

33 854

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 496 403

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 215 151

6 323 500

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

891 551

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

891 551

0

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

407 190

200 680

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

290 769

165 680

პროცენტები

87 874

200 393

50 000

რენტა

98 440

90 376

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

93 568

85 576

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

4 800

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

11 515

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

9 365

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

6 615

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

2 550

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

2 150

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

2 150

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

27 491

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

77 415

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 528 929 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 549 015

0

5 549 015

5 519 929

0

5 519 929

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 282 018

0

2 282 018

1 771 460

0

1 771 460

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

810 715

0

810 715

926 985

0

926 985

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 827 697

0

1 827 697

2 071 739

0

2 071 739

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

350 125

 

350 125

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

606 713

0

606 713

299 620

0

299 620

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

100 000

0

100 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 297 020 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 297 020 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

100 307

41 600

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

207 450

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

1623792

2869711

განათლება

105 499

201 288

995 781

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

412 085

381 793

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

16 439

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

2561361

4297020

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ძირითადი აქტივები

10 050

4 469

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

7 315

0

მიწა

17 339

7 315

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 816 949  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

 

1

2

3

 

4

5

 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

306 758

2 226 344

 

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 231 727

2 192 490

 

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 231 727

2 132 490

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

0

60 000

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

75 031 

33 854

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

75 031 

33 854

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

0

 

0

0

 

702

თავდაცვა

97 655

 

95 314

86 800

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

684 783

405 746

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

 

0

0

 

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

684 783

405 746

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

44 099

54 000

 

7042

სოფლის მეურნეობა

0

 

0

0

 

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

44 099

54 000

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

5 720

15 000

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 379

39 000

 

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

217 666

626 115

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

112 647

130 000

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

105 019

496 115

 

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

1 825 930

2 759 596

 

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

602 495

568 632

 

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

207 677

1 990 964

 

7064

განათება

55 456

 

107 292

180 000

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

908 466

20 000

 

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

106 671

185 034

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

106 671

185 034

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 299 497

1 241 440

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

323 994

275 480

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

966 596

955 960

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

8 907

10 000

 

709

განათლება

885 315

 

1 010 256

2 001 148

 

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

574 562

768 154

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

435 694

1 232 994

 

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

519 402

230 726

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

34 693

35 400

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

484 709

195 326

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

8 110 376

9 816 949

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 306 204 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 828 915 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 828 915 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 828 915

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

828 915

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

828 915

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

0

 

კლება

2 723

0

0

 

სესხები

0

0

0

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამით.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შეძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2 ა(ა)იპხულო-თაგოს“ ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

2.3.5   წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

- კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

-დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის“  მიზნობრივი პროგრამა.

- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში (10 თემში) სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

- მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

-დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

2.2.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

2.3.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

- დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

- დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

- 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

- დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

-  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

2.3.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

1.3.3  მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

- 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 2014 წელს მიმდინარე რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4  სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხოლო დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

- ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის,  კურორტ  ,,ბეშუმის” (სეზონურად) სანიტარიული მანქანის და მუნიციპალიტეტის ტერიტოპრიაზე  არსებულ 11 ამბულატორიის მომსახურებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.3 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 03)

2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9  294  238 ლარის ოდენობით

 

პროგრა მული კოდი

 

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ 

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

 სულ

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სულ 

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

6 930 260

954 609

5 975 651

8 110 376

891 551

7 218 825

9 816 949

0

9 816 949

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

0

227

147

0

147

136

0

136

 

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 549 015

0

5 549 015

5 519 929

0

5 519 929

 

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 282 018

0

2 282 018

1 771 460

0

1 771 460

 

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

810 715

0

810 715

926 985

0

926 985

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14 743

0

14 743

42 573

0

42 573

64 500

0

64 500

 

მივლინება

17 848

0

17 848

17 863

0

17 863

20 500

0

20 500

 

ოფისის ხარჯი

151 017

0

151 017

171 772

0

171 772

155 227

0

155 227

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9 595

0

9 595

7 622

0

7 622

10 000

0

10 000

 

კვების ხარჯი

2 499

0

2 499

1 998

0

1 998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10 105

0

10 105

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

93 407

0

93 407

111 447

0

111 447

117 870

0

117 870

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

330 368

0

330 368

447 335

0

447 335

557 888

0

557 888

 

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 827 697

0

1 827 697

2 071 739

0

2 071 739

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

350 125

0

350 125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

606 713

0

606 713

299 620

0

299 620

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

100 000

0

100 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

940 609

919 416

2 561 361

891 551

1 669 810

4 297 020

0

4 297 020

 

ვალდებულების კლება

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 171 471

0

2 171 471

2 306 758

0

2 306 758

2 226 344

0

2 226 344

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

0

177

99

0

99

131

0

131

 

ხარჯები

2 165 654

0

2 165 654

2 206 451

0

2 206 451

2 184 744

0

2 184 744

 

შრომის ანაზღაურება

1 784 365

0

1 784 365

1 780 337

0

1 780 337

1 714 570

0

1 714 570

 

საქონელი და მომსახურება

280 849

0

280 849

310 434

0

310 434

407 414

0

407 414

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 543

0

10 543

34 737

0

34 737

58 620

0

58 620

 

მივლინება

15 281

0

15 281

14 739

0

14 739

18 000

0

18 000

 

ოფისის ხარჯი

113 450

0

113 450

108 640

0

108 640

147 806

0

147 806

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9 595

0

9 595

7 622

0

7 622

10 000

0

10 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70 780

0

70 780

80 494

0

80 494

105 100

0

105 100

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 200

0

61 200

64 202

0

64 202

66 888

0

66 888

 

სუბსიდიები

100 440

0

100 440

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

115 680

0

115 680

2 760

0

2 760

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60 000

0

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094

0

3 094

100 307

0

100 307

41 600

0

41 600

 

ვალდებულების კლება

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

471 957

0

471 957

552 877

0

552 877

605 670

0

605 670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

21

 

21

 

ხარჯები

471 957

0

471 957

551 562

0

551 562

591 670

0

591 670

 

შრომის ანაზღაურება

321 923

 

321 923

491 051

 

491 051

490 350

 

490 350

 

საქონელი და მომსახურება

49 594

0

49 594

57 471

0

57 471

101 320

0

101 320

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

0

9 440

 

9 440

30 480

 

30 480

 

მივლინება

2 411

 

2 411

2 649

 

2 649

3 000

 

3 000

 

ოფისის ხარჯი

22 829

 

22 829

22 830

 

22 830

29 860

 

29 860

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2 599

 

2 599

2 000

 

2 000

3 000

 

3 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21 755

 

21 755

20 552

 

20 552

34 980

 

34 980

 

სუბსიდიები

100 440

 

100 440

0

 

0

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3 040

 

3 040

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1 315

 

1 315

14 000

 

14 000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 696 791

0

1 696 791

1 753 881

0

1 753 881

1 560 674

0

1 560 674

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

 

157

79

 

79

110

 

110

 

ხარჯები

1 693 697

0

1 693 697

1 654 889

0

1 654 889

1 533 074

0

1 533 074

 

შრომის ანაზღაურება

1 462 442

0

1 462 442

1 289 286

0

1 289 286

1 224 220

0

1 224 220

 

საქონელი და მომსახურება

231 255

0

231 255

252 963

0

252 963

306 094

0

306 094

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10 543

0

10 543

25 297

0

25 297

28 140

0

28 140

 

მივლინება

12 870

0

12 870

12 090

0

12 090

15 000

0

15 000

 

ოფისის ხარჯი

90 621

0

90 621

85 810

0

85 810

117 946

0

117 946

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6 996

0

6 996

5 622

0

5 622

7 000

0

7 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1 000

0

1 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

49 025

0

49 025

59 942

0

59 942

70 120

0

70 120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61 200

0

61 200

64 202

0

64 202

66 888

0

66 888

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

112 640

0

112 640

2 760

0

2 760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094

0

3 094

98 992

0

98 992

27 600

0

27 600

01 02 01

ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის  ამაღლება)

0

0

0

75 031

0

75 031

33 854

0

33 854

 

ხარჯები

0

0

0

16 039

0

16 039

33 854

0

33 854

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

16 039

 

16 039

16 300

 

16 300

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

17 554

0

17 554

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

0

13 866

 

13 866

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

0

3 688

 

3 688

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

58 992

 

58 992

0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60 000

0

60 000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

0

 

0

60 000

 

60 000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

2 723

0

2 723

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

2 723

 

2 723

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542 470

0

542 470

780 097

0

780 097

492 546

0

492 546

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

0

50

48

0

48

5

0

5

 

ხარჯები

542 470

0

542 470

572 647

0

572 647

490 346

0

490 346

 

შრომის ანაზღაურება

481 540

0

481 540

501 681

0

501 681

56 890

0

56 890

 

საქონელი და მომსახურება

60 930

0

60 930

69 846

0

69 846

33 571

0

33 571

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 200

0

4 200

7 836

0

7 836

5 880

0

5 880

 

მივლინება

2 567

0

2 567

3 124

0

3 124

2 500

0

2 500

 

ოფისის ხარჯი

10 567

0

10 567

14 340

0

14 340

7 421

0

7 421

 

კვების ხარჯი

2 499

0

2 499

1 998

0

1 998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10 105

0

10 105

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22 627

0

22 627

30 953

0

30 953

12 770

0

12 770

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 470

0

18 470

1 490

0

1 490

5 000

0

5 000

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

350 125

0

350 125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

1 120

0

1 120

49 760

0

49 760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

207 450

0

207 450

2 200

0

2 200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

444 815

0

444 815

684 783

0

684 783

405 746

0

405 746

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

43

 

43

0

 

 

 

ხარჯები

444 815

0

444 815

477 333

0

477 333

405 746

0

405 746

 

შრომის ანაზღაურება

411 580

 

411 580

435 070

 

435 070

5 530

 

5 530

 

საქონელი და მომსახურება

33 235

0

33 235

42 263

0

42 263

331

0

331

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

3 436

 

3 436

0

 

0

 

მივლინება

200

 

200

595

 

595

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5 896

 

5 896

8 426

 

8 426

211

 

211

 

კვების ხარჯი

2 499

 

2 499

1 998

 

1 998

0

 

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

0

10 105

 

10 105

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 815

 

12 815

17 703

 

17 703

120

 

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11 825

 

11 825

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

350 125

 

350 125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

49 760

 

49 760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

207 450

 

207 450

0

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუ ნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

97 655

0

97 655

95 314

0

95 314

86 800

0

86 800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

97 655

0

97 655

95 314

0

95 314

84 600

0

84 600

 

შრომის ანაზღაურება

69 960

 

69 960

66 611

 

66 611

51 360

 

51 360

 

საქონელი და მომსახურება

27 695

0

27 695

27 583

0

27 583

33 240

0

33 240

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 200

 

4 200

4 400

 

4 400

5 880

 

5 880

 

მივლინება

2 367

 

2 367

2 529

 

2 529

2 500

 

2 500

 

ოფისის ხარჯი

4 671

 

4 671

5 914

 

5 914

7 210

 

7 210

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 812

 

9 812

13 250

 

13 250

12 650

 

12 650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 645

 

6 645

1 490

 

1 490

5 000

 

5 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

1 120

 

1 120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2 200

 

2 200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 915 845

940 609

975 236

2 087 695

891 551

1 196 144

3 439 711

0

3 439 711

 

ხარჯები

366 953

0

366 953

463 903

0

463 903

570 000

0

570 000

 

საქონელი და მომსახურება

160 405

0

160 405

262 072

0

262 072

353 000

0

353 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

0

27 000

48 792

0

48 792

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133 405

0

133 405

213 280

0

213 280

353 000

0

353 000

 

სუბსიდიები

173 943

0

173 943

179 959

0

179 959

177 000

0

177 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 548 892

940 609

608 283

1 623 792

891 551

732 241

2 869 711

0

2 869 711

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა

0

0

0

5 720

0

5 720

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

0

0

0

2 720

0

2 720

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2 720

0

2 720

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2 720

 

2 720

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3 000

 

3 000

15 000

 

15 000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

15 000

 

15 000

03 01 02

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3 000

 

3 000

0

 

 

03 01 03

ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

2 720

0

2 720

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

2 720

0

2 720

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2 720

0

2 720

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2 720

 

2 720

0

 

 

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

105 120

0

105 120

38 379

0

38 379

39 000

0

39 000

 

ხარჯები

35 120

0

35 120

38 379

0

38 379

39 000

0

39 000

 

სუბსიდიები

35 120

 

35 120

38 379

 

38 379

39 000

 

39 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 000

 

70 000

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

505 154

0

505 154

753 753

0

753 753

2 902 079

0

2 902 079

 

ხარჯები

320 870

0

320 870

392 085

0

392 085

516 000

0

516 000

 

საქონელი და მომსახურება

149 442

0

149 442

228 633

0

228 633

338 000

0

338 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

0

27 000

48 792

0

48 792

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122 442

0

122 442

179 841

0

179 841

338 000

0

338 000

 

სუბსიდიები

138 823

0

138 823

141 580

0

141 580

138 000

0

138 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 284

0

184 284

361 668

0

361 668

2 386 079

0

2 386 079

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

62 867

0

62 867

66 538

0

66 538

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 867

 

62 867

66 538

 

66 538

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

108 424

0

108 424

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

0

0

0

96 492

0

96 492

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

96 492

0

96 492

180 000

0

180 000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

48 792

 

48 792

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

47 700

 

47 700

180 000

 

180 000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11 932

 

11 932

0

 

0

03 03 02 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

55 456

0

55 456

96 492

0

96 492

180 000

0

180 000

 

ხარჯები

55 456

0

55 456

96 492

0

96 492

180 000

0

180 000

 

საქონელი და მომსახურება

55 456

0

55 456

96 492

0

96 492

180 000

0

180 000

 

ოფისის ხარჯი

27 000

 

27 000

48 792

 

48 792

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28 456

 

28 456

47 700

 

47 700

180 000

 

180 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 03 02 02

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

0

0

0

10 800

0

10 800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10 800

 

10 800

0

 

 

03 03 02 03

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

0

0

0

1 132

0

1 132

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1 132

 

1 132

0

 

 

03 03 03

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

80 731

0

80 731

112 647

0

112 647

130 000

0

130 000

 

ხარჯები

80 731

0

80 731

112 647

0

112 647

130 000

0

130 000

 

საქონელი და მომსახურება

80 731

0

80 731

112 647

0

112 647

130 000

0

130 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80 731

 

80 731

112 647

 

112 647

130 000

 

130 000

03 03 04

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

1 303

0

1 303

4 028

0

4 028

5 000

0

5 000

 

ხარჯები

1 303

0

1 303

4 028

0

4 028

5 000

0

5 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 303

0

1 303

4 028

0

4 028

5 000

0

5 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 303

 

1 303

4 028

 

4 028

5 000

 

5 000

03 03 05

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

138 823

0

138 823

146 860

0

146 860

138 000

0

138 000

 

ხარჯები

138 823

0

138 823

141 580

0

141 580

138 000

0

138 000

 

სუბსიდიები

138 823

 

138 823

141 580

 

141 580

138 000

 

138 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5 280

 

5 280

0

 

0

03 03 06

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

42 999

0

42 999

60 817

0

60 817

1 852 964

0

1 852 964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 999

 

42 999

60 817

 

60 817

1 852 964

 

1 852 964

03 03 06 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

60 817

0

60 817

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60 817

 

60 817

0

 

 

03 03 06 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

1 799 964

0

1 799 964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

1 799 964

 

1 799 964

03 03 06 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

8 000

0

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

8 000

 

8 000

03 03 06 04

სახანძრო ავზების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40 000

 

40 000

03 03 06 05

კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5 000

 

5 000

03 03 07

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

18 268

0

18 268

121 070

0

121 070

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

1 900

0

1 900

1 652

0

1 652

3 000

0

3 000

 

საქონელი და მომსახურება

1 900

0

1 900

1 652

0

1 652

3 000

0

3 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 900

 

1 900

1 652

 

1 652

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 368

 

16 368

119 418

 

119 418

47 000

 

47 000

03 03 08

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

66 462

0

66 462

105 019

0

105 019

496 115

0

496 115

 

ხარჯები

4 412

0

4 412

7 336

0

7 336

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 412

0

4 412

7 336

0

7 336

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 412

 

4 412

7 336

 

7 336

10 000

 

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 050

 

62 050

97 683

 

97 683

486 115

 

486 115

03 03 08 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

0

0

0

7 336

0

7 336

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

0

0

0

7 336

0

7 336

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7 336

0

7 336

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

7 336

 

7 336

10 000

 

10 000

03 03 08 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)

 

 

 

0

0

0

350 000

0

350 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

350 000

 

350 000

03 03 08 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

15 297

0

15 297

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15 297

 

15 297

0

 

0

03 03 08 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

82 386

0

82 386

120 715

0

120 715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

82 386

 

82 386

120 715

 

120 715

03 03 08 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

10 400

0

10 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

10 400

 

10 400

03 03 08 06

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

5 000

 

5 000

03 03 09

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

38 245

0

38 245

28 350

0

28 350

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

38 245

0

38 245

28 350

0

28 350

50 000

0

50 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 640

0

5 640

6 478

0

6 478

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5 640

 

5 640

6 478

 

6 478

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

32 605

 

32 605

21 872

 

21 872

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364 962

0

364 962

398 292

0

398 292

483 632

0

483 632

 

ხარჯები

10 963

0

10 963

30 719

0

30 719

15 000

0

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

30 719

0

30 719

15 000

0

15 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

30 719

0

30 719

15 000

0

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353 999

0

353 999

367 573

0

367 573

468 632

0

468 632

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

169 770

0

169 770

124 549

0

124 549

272 603

0

272 603

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169 770

 

169 770

124 549

 

124 549

272 603

 

272 603

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 04 01 02

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 04 01 03

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

40 000

 

40 000

03 04 01 04

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

 

 

 

150 000

0

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

150 000

 

150 000

03 04 01 05

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

0

0

0

60 973

0

60 973

16 000

0

16 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60 973

 

60 973

16 000

 

16 000

03 04 01 06

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

63 576

0

63 576

23 200

0

23 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

63 576

 

63 576

23 200

 

23 200

03 04 01 07

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

3 403

0

3 403

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3 403

 

3 403

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

10 963

0

10 963

11 755

0

11 755

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

10 963

0

10 963

11 755

0

11 755

15 000

0

15 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 963

0

10 963

11 755

0

11 755

15 000

0

15 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10 963

 

10 963

11 755

 

11 755

15 000

 

15 000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184 229

0

184 229

261 988

0

261 988

196 029

0

196 029

 

ხარჯები

0

0

0

18 964

0

18 964

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18 964

0

18 964

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18 964

 

18 964

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184 229

 

184 229

243 024

 

243 024

196 029

 

196 029

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

 

 

 

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

30 000

 

30 000

03 04 03 02

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

69 372

0

69 372

89 111

0

89 111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

69 372

 

69 372

89 111

 

89 111

03 04 03 03

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

48 763

0

48 763

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

48 763

 

48 763

0

 

 

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

22 329

0

22 329

27 980

0

27 980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

22 329

 

22 329

27 980

 

27 980

03 04 03 05

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

0

0

0

18 824

0

18 824

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

18 824

 

18 824

20 000

 

20 000

03 04 03 06

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

42 025

0

42 025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42 025

 

42 025

0

 

 

03 04 03 07

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

18 964

0

18 964

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

18 964

0

18 964

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18 964

0

18 964

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18 964

 

18 964

0

 

 

03 04 03 08

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

0

41 711

0

41 711

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

41 711

 

41 711

0

 

 

03 04 03 09

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

0

0

0

10 938

0

10 938

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

10 938

 

10 938

03 04 03 10

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

18 000

 

18 000

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

940 609

940 609

0

891 551

891 551

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940 609

940 609

0

891 551

891 551

0

0

 

0

04 00

განათლება

639 663

0

639 663

784 981

0

784 981

1 765 835

0

1 765 835

 

ხარჯები

534 164

0

534 164

583 693

0

583 693

770 054

0

770 054

 

სუბსიდიები

534 164

0

534 164

583 693

0

583 693

770 054

0

770 054

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 499

0

105 499

201 288

0

201 288

995 781

0

995 781

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

525 814

0

525 814

574 562

0

574 562

768 154

0

768 154

 

ხარჯები

519 620

0

519 620

568 753

0

568 753

755 054

0

755 054

 

სუბსიდიები

519 620

 

519 620

568 753

 

568 753

755 054

 

755 054

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 194

 

6 194

5 809

 

5 809

13 100

 

13 100

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

33 468

0

33 468

185 612

0

185 612

904 681

0

904 681

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 468

 

33 468

185 612

 

185 612

904 681

 

904 681

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

80 000

0

80 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

80 000

 

80 000

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

50 000

0

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50 000

 

50 000

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

140 000

0

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

140 000

 

140 000

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

283 795

0

283 795

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

283 795

 

283 795

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

38 065

0

38 065

86 940

0

86 940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38 065

 

38 065

86 940

 

86 940

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

0

30 624

0

30 624

36 280

0

36 280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

30 624

 

30 624

36 280

 

36 280

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

98 070

0

98 070

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

98 070

 

98 070

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

227 666

0

227 666

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

227 666

 

227 666

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

0

18 853

0

18 853

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

18 853

 

18 853

0

 

 

04 04

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

50 000

0

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50 000

 

50 000

04 05

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

65 837

0

65 837

9 867

0

9 867

28 000

0

28 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 837

 

65 837

9 867

 

9 867

28 000

 

28 000

04 05 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

18 000

0

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

18 000

 

18 000

04 05 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

9 867

0

9 867

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9 867

 

9 867

0

 

0

04 05 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

10 000

 

10 000

04 06

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14 544

0

14 544

14 940

0

14 940

15 000

0

15 000

 

ხარჯები

14 544

0

14 544

14 940

0

14 940

15 000

0

15 000

 

სუბსიდიები

14 544

 

14 544

14 940

 

14 940

15 000

 

15 000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 092 118

14 000

1 078 118

1 524 772

0

1 524 772

1 476 753

0

1 476 753

 

ხარჯები

999 578

14 000

985 578

1 112 687

0

1 112 687

1 094 960

0

1 094 960

 

საქონელი და მომსახურება

101 293

0

101 293

129 381

0

129 381

133 000

0

133 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

101 293

0

101 293

129 381

0

129 381

133 000

0

133 000

 

სუბსიდიები

898 285

14 000

884 285

983 306

0

983 306

961 960

0

961 960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 540

0

92 540

412 085

0

412 085

381 793

0

381 793

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

224 824

0

224 824

406 024

0

406 024

354 580

0

354 580

 

ხარჯები

186 869

0

186 869

207 177

0

207 177

194 900

0

194 900

 

საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

68 482

0

68 482

45 000

0

45 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

68 482

0

68 482

45 000

0

45 000

 

სუბსიდიები

141 236

0

141 236

138 695

0

138 695

149 900

0

149 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 955

0

37 955

198 847

0

198 847

159 680

0

159 680

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

164 802

0

164 802

144 841

0

144 841

149 900

0

149 900

 

ხარჯები

141 236

0

141 236

138 695

0

138 695

149 900

0

149 900

 

სუბსიდიები

141 236

 

141 236

138 695

 

138 695

149 900

 

149 900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 566

 

23 566

6 146

 

6 146

0

 

 

05 01 02

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

45 633

0

45 633

47 984

0

47 984

45 000

0

45 000

 

ხარჯები

45 633

0

45 633

47 984

0

47 984

45 000

0

45 000

 

საქონელი და მომსახურება

45 633

0

45 633

47 984

0

47 984

45 000

0

45 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45 633

 

45 633

47 984

 

47 984

45 000

 

45 000

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი

14 389

0

14 389

192 701

0

192 701

159 680

0

159 680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 389

 

14 389

192 701

 

192 701

159 680

 

159 680

05 01 03 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

25 000

 

25 000

05 01 03 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

25 000

 

25 000

05 01 03 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40 000

 

40 000

05 01 03 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

20 000

0

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

20 000

 

20 000

05 01 03 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

30 000

 

30 000

05 01 03 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

29 374

0

29 374

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

29 374

 

29 374

0

 

 

05 01 03 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

31 485

0

31 485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

31 485

 

31 485

0

 

 

05 01 03 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

24 936

0

24 936

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

24 936

 

24 936

0

 

 

05 01 03 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

34 288

0

34 288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

34 288

 

34 288

0

 

 

05 01 03 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

14 998

0

14 998

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

14 998

 

14 998

0

 

 

05 01 03 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

17 568

0

17 568

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

17 568

 

17 568

0

 

 

05 01 03 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

12 223

0

12 223

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12 223

 

12 223

0

 

 

05 01 03 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

1 539

0

1 539

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1 539

 

1 539

0

 

 

05 01 03 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

0

0

0

26 290

0

26 290

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26 290

 

26 290

0

 

 

05 01 03 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

19 680

0

19 680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

19 680

 

19 680

05 01 04

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

20 498

0

20 498

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20 498

0

20 498

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20 498

0

20 498

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

20 498

 

20 498

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867 294

14 000

853 294

1 118 748

0

1 118 748

1 122 173

0

1 122 173

 

ხარჯები

812 709

14 000

798 709

905 510

0

905 510

900 060

0

900 060

 

საქონელი და მომსახურება

55 660

0

55 660

60 899

0

60 899

88 000

0

88 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55 660

0

55 660

60 899

0

60 899

88 000

0

88 000

 

სუბსიდიები

757 049

14 000

743 049

844 611

0

844 611

812 060

0

812 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 585

0

54 585

213 238

0

213 238

222 113

0

222 113

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80 850

0

80 850

80 434

0

80 434

85 413

0

85 413

 

ხარჯები

80 850

0

80 850

80 434

0

80 434

81 100

0

81 100

 

სუბსიდიები

80 850

 

80 850

80 434

 

80 434

81 100

 

81 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4 313

 

4 313

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

449 241

14 000

435 241

485 460

0

485 460

451 860

0

451 860

 

ხარჯები

449 241

14 000

435 241

475 633

0

475 633

451 860

0

451 860

 

სუბსიდიები

449 241

14 000

435 241

475 633

 

475 633

451 860

 

451 860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9 827

 

9 827

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

226 958

0

226 958

228 133

0

228 133

209 500

0

209 500

 

ხარჯები

226 958

0

226 958

225 733

0

225 733

209 500

0

209 500

 

სუბსიდიები

226 958

 

226 958

225 733

 

225 733

209 500

 

209 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2 400

 

2 400

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

49 863

0

49 863

51 992

0

51 992

78 000

0

78 000

 

ხარჯები

49 863

0

49 863

51 992

0

51 992

78 000

0

78 000

 

საქონელი და მომსახურება

49 863

0

49 863

51 992

0

51 992

78 000

0

78 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49 863

 

49 863

51 992

 

51 992

78 000

 

78 000

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

201 011

0

201 011

216 600

0

216 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

201 011

 

201 011

216 600

 

216 600

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200 000

0

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200 000

 

200 000

05 02 05 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

7 315

0

7 315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7 315

 

7 315

0

 

 

05 02 05 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

140 640

0

140 640

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

140 640

 

140 640

0

 

 

05 02 05 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

53 056

0

53 056

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

53 056

 

53 056

0

 

 

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

0

0

0

16 600

0

16 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

16 600

 

16 600

05 02 06

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

54 585

0

54 585

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 585

 

54 585

0

 

0

0

 

0

05 02 07

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5 797

0

5 797

8 907

0

8 907

10 000

0

10 000

 

ხარჯები

5 797

0

5 797

8 907

0

8 907

10 000

0

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

5 797

0

5 797

8 907

0

8 907

10 000

0

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5 797

 

5 797

8 907

 

8 907

10 000

 

10 000

05 02 08

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

62 811

0

62 811

70 800

0

70 800

 

ხარჯები

0

0

0

62 811

0

62 811

69 600

0

69 600

 

სუბსიდიები

0

 

 

62 811

 

62 811

69 600

 

69 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1 200

 

1 200

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

568 693

0

568 693

626 073

0

626 073

415 760

0

415 760

 

ხარჯები

458 693

0

458 693

609 634

0

609 634

409 825

0

409 825

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

38 982

0

38 982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

38 982

0

38 982

0

0

0

 

სუბსიდიები

108 700

0

108 700

80 739

0

80 739

162 725

0

162 725

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

489 913

0

489 913

247 100

0

247 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

0

110 000

16 439

0

16 439

5 935

0

5 935

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

225 895

0

225 895

106 671

0

106 671

185 034

0

185 034

 

ხარჯები

115 895

0

115 895

90 232

0

90 232

179 099

0

179 099

 

სუბსიდიები

108 700

0

108 700

80 739

0

80 739

162 725

0

162 725

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 195

0

7 195

9 493

0

9 493

16 374

0

16 374

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

0

110 000

16 439

0

16 439

5 935

0

5 935

06 01 01

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108 700

0

108 700

80 739

0

80 739

162 725

0

162 725

 

ხარჯები

108 700

0

108 700

80 739

0

80 739

162 725

0

162 725

 

სუბსიდიები

108 700

 

108 700

80 739

 

80 739

162 725

 

162 725

06 01 01 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანის  მომსახურების პროგრამა

108 700

0

108 700

79 823

0

79 823

70 045

0

70 045

 

ხარჯები

108 700

0

108 700

79 823

0

79 823

70 045

0

70 045

 

სუბსიდიები

108 700

 

108 700

79 823

 

79 823

70 045

 

70 045

06 01 01 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

0

0

0

916

0

916

92 680

0

92 680

 

ხარჯები

0

0

0

916

0

916

92 680

0

92 680

 

სუბსიდიები

0

 

 

916

 

916

92 680

 

92 680

06 01 02

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7 195

0

7 195

9 493

0

9 493

16 374

0

16 374

 

ხარჯები

7 195

0

7 195

9 493

0

9 493

16 374

0

16 374

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7 195

 

7 195

9 493

 

9 493

16 374

 

16 374

06 01 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

16 439

0

16 439

5 935

0

5 935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16 439

 

16 439

5 935

 

5 935

06 01 03 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

9 625

0

9 625

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9 625

 

9 625

0

 

 

06 01 03 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

0

0

0

5 935

0

5 935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5 935

 

5 935

06 01 03 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

6 814

0

6 814

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6 814

 

6 814

0

 

 

06 01 04

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

110 000

0

110 000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 000

 

110 000

0

 

0

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

342 798

0

342 798

519 402

0

519 402

230 726

0

230 726

 

ხარჯები

342 798

0

342 798

519 402

0

519 402

230 726

0

230 726

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

38 982

0

38 982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

38 982

0

38 982

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326 798

0

326 798

480 420

0

480 420

230 726

0

230 726

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

33 833

0

33 833

34 693

0

34 693

35 400

0

35 400

 

ხარჯები

33 833

0

33 833

34 693

0

34 693

35 400

0

35 400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33 833

 

33 833

34 693

 

34 693

35 400

 

35 400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1 505

0

1 505

1 240

0

1 240

1 750

0

1 750

 

ხარჯები

1 505

0

1 505

1 240

0

1 240

1 750

0

1 750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 505

 

1 505

1 240

 

1 240

1 750

 

1 750

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

19 500

0

19 500

23 750

0

23 750

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

19 500

0

19 500

23 750

0

23 750

25 000

0

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 500

 

19 500

23 750

 

23 750

25 000

 

25 000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49 700

0

49 700

55 000

0

55 000

50 000

0

50 000

 

ხარჯები

49 700

0

49 700

55 000

0

55 000

50 000

0

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49 700

 

49 700

55 000

 

55 000

50 000

 

50 000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50 000

0

50 000

48 000

0

48 000

60 000

0

60 000

 

ხარჯები

50 000

0

50 000

48 000

0

48 000

60 000

0

60 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50 000

 

50 000

48 000

 

48 000

60 000

 

60 000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25 000

 

25 000

0

 

0

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3 900

0

3 900

3 400

0

3 400

3 000

0

3 000

 

ხარჯები

3 900

0

3 900

3 400

0

3 400

3 000

0

3 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 900

 

3 900

3 400

 

3 400

3 000

 

3 000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

140 000

0

140 000

284 073

0

284 073

0

0

0

 

ხარჯები

140 000

0

140 000

284 073

0

284 073

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16 000

0

16 000

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 000

 

16 000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124 000

 

124 000

284 073

 

284 073

0

 

 

06 02 09

დიალიზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

19 360

0

19 360

30 264

0

30 264

30 576

0

30 576

 

ხარჯები

19 360

0

19 360

30 264

0

30 264

30 576

0

30 576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 360

 

19 360

30 264

 

30 264

30 576

 

30 576

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

25 000

 

25 000

06 02 11

მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

38 982

0

38 982

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

38 982

0

38 982

0

0

0

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
  2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. 2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.