"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/05/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/06/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016176
17
28/05/2015
ვებგვერდი, 02/06/2015
190020020.35.136.016176
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 28 მაისი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის    მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 182 037

გადასახადები

147 704

147 175

385 729

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

263 747

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 775 428

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 282 018

1 755 160

საქონელი და მომსახურება

619 477

810 715

664 705

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 827 697

1 837 472

გრანტი

0

0

522 220

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

606 713

306 845

სხვა ხარჯები

32 605

21 872

389 027

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 851 443

3 406 609

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

2 549 577

5 293 091

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

2 561 361

5 293 091

კლება (გაყიდვა)

27 389

11 784

0

მთლიანი სალდო

288 413

1 301 866

-1 886 482

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

-2 760

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 412 242

9 182 037

შემოსავლები

7 188 561

9 400 458

9 182 037

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

8 110 376

11 071 279

ხარჯები

5 067 512

5 549 015

5 775 428

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

2 561 361

5 293 091

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

2 760

ნაშთის ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 182 037  ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 400 458

891 551

8 508 907

9 182 037

909 061

8 272 976

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

385 729

0

385 729

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 846 092

891 551

7 954 541

8 532 561

909 061

7 623 500

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

407 191

0

407 191

263 747

0

263 747

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 385 729 ლარის ოდენობით;

 

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

147 175

0

147 175

385 729

0

385 729

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

147 175

0

1471 75

385 729

0

385 729

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

135 740

0

13 5740

365 729

0

365 729

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

0

 

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

1 491

0

1 491

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

847

0

847

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

9 097

0

9 097

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 532 561 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 846 092

8 532 561

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 496 403

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 215 151

7 232 561

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

891 551

909 061

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

891 551

909 061

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

909 061

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 263 747 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

407 191

263 747

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

291 169

228 747

პროცენტები

87 874

200 393

113 067

რენტა

98 440

90 776

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

93 568

85 576

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

5 200

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

11 116

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

9 366

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

6 616

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

2 550

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

1 750

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

1 750

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

27 491

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

77 415

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 775 428 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 549 015

0

5 549 015

5 775 428

27 000

5 748 428

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 282 018

0

2 282 018

1 755 160

0

1 755 160

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

810 715

0

810 715

964 705

27 000

937 705

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 827 697

0

1 827 697

1 837 472

0

1 837 472

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

522 220

0

522 220

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

606 713

0

606 713

306 845

0

306 845

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

21 872

0

21 872

389 027

0

389 027

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 293 091 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 293 091  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

100 307

71 680

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

207 450

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

1 623 792

3 838 584

განათლება

105 499

201 288

1 093 432

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

412 085

281 260

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

16 439

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

2 561 361

5 293 091

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

11 784

0

ძირითადი აქტივები

10 050

4 469

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

7 315

0

მიწა

17 339

7 315

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 11 071 279  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

2 306 758

2 252 797

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 231 727

2 193 290

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 231 727

2 133 290

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

0

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

75 031

59 507

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

75 031

59 507

702

თავდაცვა

97 655

 

95 314

86 800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

684 783

405 625

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

684 783

405 625

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

44 099

87 952

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

44 099

87 952

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

5 720

46 682

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 379

41 270

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

217 666

631 012

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

112 647

130 800

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

105 019

500 212

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

1 825 930

3 732 752

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

602 495

632 727

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

207 677

1 990 964

7064

განათება

55 456

 

107 292

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

908  466

929 061

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

106 671

137 992

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

106 671

137 992

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 299 497

1 270 694

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

323 994

306 703

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

966 596

953 991

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

8 907

10 000

709

განათლება

885 315

 

1 010 256

2 179 929

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

574 562

768 154

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

435 694

1 411 775

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

519 402

285 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

34 693

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

484 709

250 326

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

8 110 376

11 071 279

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 886 482 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 889 242 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 889 242 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

1 301 866

-1 889 242

ზრდა

285 690

1 301 866

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

1 301 866

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 760  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

2 760

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში

 

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შესაძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (გრანტები), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2  ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 02)

აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საავტომობილო ასევე საცალფეხო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს სოფლებს ერთმანეთთან ამიტომ მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებისათვის იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელის მოძველებულია და საჭიროა მისი რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურას.

2.2  ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 03)

-მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმი, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

2.3 ა()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ    სადარბაზოების კეთილმოწყობას.

2.4.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.4.3 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

  1. სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოს ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

2.4.5 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.4.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდება                                 

2.4.7  წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07

- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

- კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

2.4.8 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.4.9 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

- დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვა“- ს  პროგრამა.

- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ამისა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია DIPEGHO-სა და Oqsfam - ის თანადაფინანსება, რითაც გათვალისწინებულია სამშენებლო მასალების შეძენა. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში (ქვედა ვაშლოვანი, ტაბახმელა, ბეღლეთი ოქრუაშვილები) და ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

- დაგეგმილია დეკანაშვილებში ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

- მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

-დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

2.4.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

- დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

                - დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

   - 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

   - დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

   -  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

   -  დაგეგმილია ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

   - აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა - აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილია მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რაც მოგვცემს არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის საშუალებას.

2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა

  1. მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

   - 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

- საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

- მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში - დაბაში არ მოიძებნება ისეთი სახის შენობა - ნაგებობა სადაც შესაძლებელი იქნება საწრაფო სამედიცინო ცენტრის განთავსება, რისთვისაც შეიქმნა აუცილებლობა მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაციის, რითაც შესაძლებელი გახდება შეექმნას საწრაფო სამედიცინო ცენტრს ნორმალური მუშაობის პირობები, ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას გაეწიოს ხარისხიანი და სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება.

- დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით - შენობა წარმოადგენს კაპიტალურ ნაგებობას სადაც განთავსებულია სხვადასხვა ადმინისტრაციული სამსახურები, რომლის ფუნქციონირება და სრულყოფილი სახის შენარჩუნება აუცილებელია. იმისათვის, რომ აღნიშნულ შენობაში შესაძლებელი იყოს შიდა რემონტის ჩატარება საჭიროა  ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით, რაც უზრუნველყობს მის შემდგომ დაცვას დაზიანებისაგან.

 

2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 2014 წელს მიმდინარე რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება. ასევე გათვალისწინებულია რიყეთის საბავშვო ბაღის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება.

3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4  სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება, შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი და სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციარზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1  ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხოლო დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

 ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

- ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათით უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მომსახურეობის გაუმჯობესებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

5.1.3 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 04)

 2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის გასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6  18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

5.2.8 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  11 071 279  ლარის ოდენობით

პრო

გრა

მული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

6930260

954609

5975651

8110376

891551

7218825

11071279

909061

10162218

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

0

227

147

0

147

135

0

135

 

ხარჯები

5067512

14000

5053512

5549015

0

5549015

5775428

27000

5748428

 

შრომის ანაზღაურება

2265905

0

2265905

2282018

0

2282018

1755159

0

1755159

 

საქონელი და მომსახურება

619477

0

619477

810715

0

810715

964705

27000

937705

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14743

0

14743

42573

0

42573

89300

0

89300

 

მივლინება

17848

0

17848

17863

0

17863

18000

0

18000

 

ოფისის ხარჯი

151017

0

151017

171772

0

171772

281134

27000

254134

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

7622

0

7622

7500

0

7500

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

1998

0

1998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10105

0

10105

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

93407

0

93407

111447

0

111447

159736

0

159736

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

330368

0

330368

447335

0

447335

409035

0

409035

 

სუბსიდიები

1815532

14000

1801532

1827697

0

1827697

1837472

0

1837472

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

522220

0

522220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

606713

0

606713

306845

0

306845

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

389027

0

389027

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1860025

940609

919416

2561361

891551

1669810

5293091

882061

4411030

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2171471

0

2171471

2306758

0

2306758

2252797

0

2252797

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

0

177

99

0

99

130

0

130

 

ხარჯები

2165654

0

2165654

2206451

0

2206451

2178357

0

2178357

 

შრომის ანაზღაურება

1784365

0

1784365

1780337

0

1780337

1698270

0

1698270

 

საქონელი და მომსახურება

280849

0

280849

310434

0

310434

412722

0

412722

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

34737

0

34737

83420

0

83420

 

მივლინება

15281

0

15281

14739

0

14739

15500

0

15500

 

ოფისის ხარჯი

113450

0

113450

108640

0

108640

137374

0

137374

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

7622

0

7622

7500

0

7500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

70780

0

70780

80494

0

80494

98104

0

98104

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

64202

0

64202

70824

0

70824

 

სუბსიდიები

100440

0

100440

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

115680

0

115680

6415

0

6415

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60950

0

60950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

100307

0

100307

71680

0

71680

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

471957

0

471957

552877

0

552877

598670

0

598670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

471957

0

471957

551562

0

551562

586670

0

586670

 

შრომის ანაზღაურება

321923

 

321923

491051

 

491051

490350

 

490350

 

საქონელი და მომსახურება

49594

0

49594

57471

0

57471

96320

0

96320

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

0

9440

 

9440

30480

 

30480

 

მივლინება

2411

 

2411

2649

 

2649

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

22829

 

22829

22830

 

22830

28860

 

28860

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2599

 

2599

2000

 

2000

2500

 

2500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

21755

 

21755

20552

 

20552

31980

 

31980

 

სუბსიდიები

100440

 

100440

0

 

0

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3040

 

3040

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1315

 

1315

12000

 

12000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1696791

0

1696791

1753881

0

1753881

1594127

0

1594127

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

 

157

79

 

79

110

 

110

 

ხარჯები

1693697

0

1693697

1654889

0

1654889

1531687

0

1531687

 

შრომის ანაზღაურება

1462442

0

1462442

1289286

0

1289286

1207920

0

1207920

 

საქონელი და მომსახურება

231255

0

231255

252963

0

252963

316402

0

316402

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

25297

0

25297

52940

0

52940

 

მივლინება

12870

0

12870

12090

0

12090

13000

0

13000

 

ოფისის ხარჯი

90621

0

90621

85810

0

85810

108514

0

108514

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6996

0

6996

5622

0

5622

5000

0

5000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

49025

0

49025

59942

0

59942

66124

0

66124

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

64202

0

64202

70824

0

70824

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

112640

0

112640

6415

0

6415

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

950

0

950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

98992

0

98992

59680

0

59680

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

2760

0

2760

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

0

0

0

554220

0

554220

0

0

0

01 02 01

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

0

0

0

75031

0

75031

59507

0

59507

 

ხარჯები

0

0

0

16039

0

16039

42927

0

42927

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

16039

 

16039

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

42927

0

42927

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

16560

 

16560

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

0

17639

 

17639

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4004

 

4004

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

0

4724

 

4724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

58992

 

58992

16580

 

16580

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

0

 

0

60000

 

60000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

2723

0

2723

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

2723

 

2723

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542470

0

542470

780097

0

780097

492425

0

492425

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

0

50

48

0

48

5

0

5

 

ხარჯები

542470

0

542470

572647

0

572647

490225

0

490225

 

შრომის ანაზღაურება

481540

0

481540

501681

0

501681

56889

0

56889

 

საქონელი და მომსახურება

60930

0

60930

69846

0

69846

33451

0

33451

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

0

4200

7836

0

7836

5880

0

5880

 

მივლინება

2567

0

2567

3124

0

3124

2500

0

2500

 

ოფისის ხარჯი

10567

0

10567

14340

0

14340

7421

0

7421

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

1998

0

1998

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10105

0

10105

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

22627

0

22627

30953

0

30953

16650

0

16650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18470

0

18470

1490

0

1490

1000

0

1000

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

350125

0

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

1120

0

1120

49760

0

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

207450

0

207450

2200

0

2200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

444815

0

444815

684783

0

684783

405625

0

405625

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

43

 

43

0

 

 

 

ხარჯები

444815

0

444815

477333

0

477333

405625

0

405625

 

შრომის ანაზღაურება

411580

 

411580

435070

 

435070

5529

 

5529

 

საქონელი და მომსახურება

33235

0

33235

42263

0

42263

211

0

211

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

3436

 

3436

0

 

0

 

მივლინება

200

 

200

595

 

595

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5896

 

5896

8426

 

8426

211

 

211

 

კვების ხარჯი

2499

 

2499

1998

 

1998

0

 

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

0

10105

 

10105

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

12815

 

12815

17703

 

17703

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11825

 

11825

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

350125

 

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

49760

 

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

207450

 

207450

0

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

97655

0

97655

95314

0

95314

86800

0

86800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

97655

0

97655

95314

0

95314

84600

0

84600

 

შრომის ანაზღაურება

69960

 

69960

66611

 

66611

51360

 

51360

 

საქონელი და მომსახურება

27695

0

27695

27583

0

27583

33240

0

33240

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

 

4200

4400

 

4400

5880

 

5880

 

მივლინება

2367

 

2367

2529

 

2529

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

4671

 

4671

5914

 

5914

7210

 

7210

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

9812

 

9812

13250

 

13250

16650

 

16650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6645

 

6645

1490

 

1490

1000

 

1000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

1120

 

1120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2200

 

2200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1915845

940609

975236

2087695

891551

1196144

4451716

909061

3542655

 

ხარჯები

366953

0

366953

463903

0

463903

613132

27000

586132

 

საქონელი და მომსახურება

160405

0

160405

262072

0

262072

394062

27000

367062

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

48792

0

48792

136339

27000

109339

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

11,682

0

11,682

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133405

0

133405

213280

0

213280

246041

0

246041

 

სუბსიდიები

173943

0

173943

179959

0

179959

179270

0

179270

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

39800

0

39800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1548892

940609

608283

1623792

891551

732241

3838584

882061

2956523

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლაშენახვა

0

0

0

5720

0

5720

46682

0

46682

 

ხარჯები

0

0

0

2720

0

2720

11682

0

11682

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2720

0

2720

11682

0

11682

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

0

11,682

 

11,682

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2720

 

2720

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

35000

 

35000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

15000

 

15000

03 01 02

ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

20000

 

20000

03 01 03

ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

11,682

0

11,682

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

11,682

0

11,682

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

11,682

0

11,682

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

11,682

 

11,682

03 01 04

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

3000

0

3000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

0

 

 

03 01 05

ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

2720

0

2720

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

2720

0

2720

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

2720

0

2720

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

2720

 

2720

0

 

 

03 02

ააიპხულოთაგოს ბაგირგზა

105120

0

105120

38379

0

38379

41270

0

41270

 

ხარჯები

35120

0

35120

38379

0

38379

41270

0

41270

 

სუბსიდიები

35120

 

35120

38379

 

38379

41270

 

41270

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70000

 

70000

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

505154

0

505154

753753

0

753753

2919776

0

2918976

 

ხარჯები

320870

0

320870

392085

0

392085

513380

0

512580

 

საქონელი და მომსახურება

149442

0

149442

228633

0

228633

335580

0

334780

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

48792

0

48792

109339

0

109339

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122442

0

122442

179841

0

179841

226241

0

226241

 

სუბსიდიები

138823

0

138823

141580

0

141580

138000

0

138000

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

21872

0

21872

39800

0

39800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184284

0

184284

361668

0

361668

2406396

0

2406396

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

62867

0

62867

66538

0

66538

12800

0

12800

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

12,800

0

12,800

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

12,800

 

12,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62867

 

62867

66538

 

66538

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

108424

0

108424

180000

0

180000

 

ხარჯები

0

0

0

96492

0

96492

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

48792

 

48792

81711

 

81711

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

47700

 

47700

98289

 

98289

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

11932

 

11932

0

 

0

03 03 02 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ხარჯები

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

55456

0

55456

96492

0

96492

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

27000

 

27000

48792

 

48792

81711

 

81711

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28456

 

28456

47700

 

47700

98289

 

98289

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 03 02 02

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

0

0

0

10800

0

10800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10800

 

10800

0

 

 

03 03 02 03

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

0

0

0

1132

0

1132

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1132

 

1132

0

 

 

03 03 03

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

ხარჯები

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

საქონელი და მომსახურება

80731

0

80731

112647

0

112647

130000

0

130000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

26,828

 

26,828

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80731

 

80731

112647

 

112647

103172

 

103172

03 03 04

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

800

 

800

03 03 05

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

ხარჯები

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

საქონელი და მომსახურება

1303

0

1303

4028

0

4028

5000

0

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1303

 

1303

4028

 

4028

5000

 

5000

03 03 06

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

138823

0

138823

146860

0

146860

138000

0

138000

 

ხარჯები

138823

0

138823

141580

0

141580

138000

0

138000

 

სუბსიდიები

138823

 

138823

141580

 

141580

138000

 

138000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5280

 

5280

0

 

0

03 03 07

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

42999

0

42999

60817

0

60817

1852964

0

1852964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42999

 

42999

60817

 

60817

1852964

 

1852964

03 03 07 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

60817

0

60817

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60817

 

60817

0

 

 

03 03 07 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

1799964

0

1799964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

1799964

 

1799964

03 03 07 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

8000

0

8000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

8000

 

8000

03 03 07 04

სახანძრო ავზების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

03 03 07 05

კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5000

 

5000

03 03 08

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

18268

0

18268

121070

0

121070

50000

0

50000

 

ხარჯები

1900

0

1900

1652

0

1652

3000

0

3000

 

საქონელი და მომსახურება

1900

0

1900

1652

0

1652

3000

0

3000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1900

 

1900

1652

 

1652

3000

 

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16368

 

16368

119418

 

119418

47000

 

47000

03 03 09

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

66462

0

66462

105019

0

105019

500212

0

500212

 

ხარჯები

4412

0

4412

7336

0

7336

6780

0

6780

 

საქონელი და მომსახურება

4412

0

4412

7336

0

7336

6780

0

6780

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4412

 

4412

7336

 

7336

6780

 

6780

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62050

 

62050

97683

 

97683

493432

 

493432

03 03 09 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

ხარჯები

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

7336

0

7336

6780

0

6780

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

7336

 

7336

6780

 

6780

03 03 09 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

 

 

 

0

0

0

354000

0

354000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

354000

 

354000

03 03 09 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

15297

0

15297

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15297

 

15297

0

 

0

03 03 09 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

82386

0

82386

120715

0

120715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

82386

 

82386

120715

 

120715

03 03 09 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3317

0

3317

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3317

 

3317

03 03 09 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

10400

0

10400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

10400

 

10400

03 03 09 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

5000

 

5000

03 03 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

38245

0

38245

28350

0

28350

50000

0

50000

 

ხარჯები

38245

0

38245

28350

0

28350

37000

0

37000

 

საქონელი და მომსახურება

5640

0

5640

6478

0

6478

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5640

 

5640

6478

 

6478

10000

 

10000

 

სხვა ხარჯები

32605

 

32605

21872

 

21872

27000

 

27000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

13000

 

13000

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364962

0

364962

398292

0

398292

534927

0

534927

 

ხარჯები

10963

0

10963

30719

0

30719

19800

0

19800

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

30719

0

30719

19800

0

19800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

30719

0

30719

19800

0

19800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353999

0

353999

367573

0

367573

515127

0

515127

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

169770

0

169770

124549

0

124549

273920

0

273920

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169770

 

169770

124549

 

124549

273920

 

273920

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

16992

0

16992

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

16992

 

16992

03 04 01 02

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20000

 

20000

03 04 01 03

ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობაში

 

 

 

 

 

 

3,000

0

3,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

3,000

 

3,000

03 04 01 04

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

40000

 

40000

03 04 01 05

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

 

 

 

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

150000

 

150000

03 04 01 06

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

0

0

0

60973

0

60973

16000

0

16000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

60973

 

60973

16000

 

16000

03 04 01 07

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

63576

0

63576

21025

0

21025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

63576

 

63576

21025

 

21025

03 04 01 08

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

3403

0

3403

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3403

 

3403

03 04 01 09

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3500

0

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3500

 

3500

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

10963

0

10963

11755

0

11755

15000

0

15000

 

ხარჯები

10963

0

10963

11755

0

11755

15000

0

15000

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

11755

0

11755

15000

0

15000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

 

10963

11755

 

11755

15000

 

15000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184229

0

184229

261988

0

261988

246007

0

246007

 

ხარჯები

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18964

 

18964

4800

 

4800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184229

 

184229

243024

 

243024

241207

 

241207

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

 

 

 

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

30000

 

30000

03 04 03 02

მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

 

 

 

 

 

 

41,656

0

41,656

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

41,656

 

41,656

03 04 03 03

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

69372

0

69372

89111

0

89111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

69372

 

69372

89111

 

89111

03 04 03 04

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

48763

0

48763

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

48763

 

48763

0

 

 

03 04 03 05

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

22329

0

22329

25415

0

25415

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

22329

 

22329

25415

 

25415

03 04 03 06

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

0

0

0

18824

0

18824

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

18824

 

18824

20000

 

20000

03 04 03 07

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

42025

0

42025

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42025

 

42025

0

 

 

03 04 03 08

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

ხარჯები

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

18964

0

18964

4800

0

4800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

18964

 

18964

4800

 

4800

03 04 03 09

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

0

41711

0

41711

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

41711

 

41711

0

 

 

03 04 03 10

დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

0

0

0

41711

0

41711

8000

0

8000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

41711

 

41711

8000

 

8000

03 04 03 10

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

0

0

0

9025

0

9025

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

9025

 

9025

03 04 03 11

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

0

0

0

18000

0

18000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

18000

 

18000

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

940609

940609

0

891551

891551

0

909061

909061

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

27000

27000

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

27000

27000

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

27000

27000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940609

940609

0

891551

891551

0

882061

882061

 

04 00

განათლება

639663

0

639663

784981

0

784981

1944616

0

1944616

 

ხარჯები

534164

0

534164

583693

0

583693

851184

0

851184

 

სუბსიდიები

534164

0

534164

583693

0

583693

755054

0

755054

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

96130

0

96130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105499

0

105499

201288

0

201288

1093432

0

1093432

04 01

()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

525814

0

525814

574562

0

574562

768154

0

768154

 

ხარჯები

519620

0

519620

568753

0

568753

768154

0

768154

 

სუბსიდიები

519620

 

519620

568753

 

568753

755054

 

755054

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

13100

 

13100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6194

 

6194

5809

 

5809

0

 

 

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობარემონტი

33468

0

33468

185612

0

185612

1043432

0

1043432

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33468

 

33468

185612

 

185612

1043432

 

1043432

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

185201

0

185201

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

185201

 

185201

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

76276

0

76276

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

76276

 

76276

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

172890

0

172890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

172890

 

172890

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

251907

0

251907

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

251907

 

251907

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

38065

0

38065

86940

0

86940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

38065

 

38065

86940

 

86940

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

0

30624

0

30624

42552

0

42552

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

30624

 

30624

42552

 

42552

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

98070

0

98070

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

98070

 

98070

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

227666

0

227666

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

227666

 

227666

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

0

18853

0

18853

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

18853

 

18853

0

 

 

04 04

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50000

 

50000

04 05

 სკოლების მშენებლობარემონტი

65837

0

65837

9867

0

9867

68030

0

68030

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

68030

0

68030

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

68030

 

68030

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65837

 

65837

9867

 

9867

0

 

0

04 05 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

53030

0

53030

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

53030

0

53030

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

53030

 

53030

04 05 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

9867

0

9867

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9867

 

9867

0

 

0

04 05 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

10000

 

10000

04 05 04

სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

5,000

0

5,000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

5,000

0

5,000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

5,000

 

5,000

04 06

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14544

0

14544

14940

0

14940

15000

0

15000

 

ხარჯები

14544

0

14544

14940

0

14940

15000

0

15000

 

სუბსიდიები

14544

 

14544

14940

 

14940

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

15,000

 

15,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1092118

14000

1078118

1524772

0

1524772

1506007

0

1506007

 

ხარჯები

999578

14000

985578

1112687

0

1112687

1224747

0

1224747

 

საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

129381

0

129381

124470

0

124470

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

33300

0

33300

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

129381

0

129381

91170

0

91170

 

სუბსიდიები

898285

14000

884285

983306

0

983306

789865

0

789865

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

172095

0

172095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

138317

0

138317

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92540

0

92540

412085

0

412085

281260

0

281260

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

224824

0

224824

406024

0

406024

385803

0

385803

 

ხარჯები

186869

0

186869

207177

0

207177

304543

0

304543

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

68482

0

68482

43000

0

43000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2000

0

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

68482

0

68482

41000

0

41000

 

სუბსიდიები

141236

0

141236

138695

0

138695

149900

0

149900

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

111643

0

111643

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37955

0

37955

198847

0

198847

81260

0

81260

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

164802

0

164802

144841

0

144841

149900

0

149900

 

ხარჯები

141236

0

141236

138695

0

138695

149900

0

149900

 

სუბსიდიები

141236

 

141236

138695

 

138695

149900

 

149900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23566

 

23566

6146

 

6146

0

 

 

05 01 02

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

45633

0

45633

47984

0

47984

45000

0

45000

 

ხარჯები

45633

0

45633

47984

0

47984

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

47984

0

47984

43000

0

43000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

2000

 

2000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

 

45633

47984

 

47984

41000

 

41000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

2,000

 

2,000

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

14389

0

14389

192701

0

192701

190903

0

190903

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

109643

0

109643

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

109643

 

109643

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14389

 

14389

192701

 

192701

81260

 

81260

05 01 03 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

25000

 

25000

05 01 03 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

45060

0

45060

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

45060

0

45060

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

45060

 

45060

05 01 03 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

51260

0

51260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

51260

 

51260

05 01 03 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

22829

0

22829

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

22829

0

22829

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

22829

 

22829

05 01 03 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

30000

 

30000

05 01 03 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

29374

0

29374

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

29374

 

29374

0

 

 

05 01 03 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

31485

0

31485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

31485

 

31485

0

 

 

05 01 03 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

24936

0

24936

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

24936

 

24936

0

 

 

05 01 03 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

34288

0

34288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

34288

 

34288

0

 

 

05 01 03 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

14998

0

14998

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

14998

 

14998

0

 

 

05 01 03 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

17568

0

17568

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

17568

 

17568

0

 

 

05 01 03 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

12223

0

12223

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12223

 

12223

0

 

 

05 01 03 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

1539

0

1539

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1539

 

1539

0

 

 

05 01 03 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

0

0

0

26290

0

26290

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26290

 

26290

0

 

 

05 01 03 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

16754

0

16754

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

16754

0

16754

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

16754

 

16754

05 01 04

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20498

0

20498

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

20498

 

20498

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867294

14000

853294

1118748

0

1118748

1120204

0

1120204

 

ხარჯები

812709

14000

798709

905510

0

905510

920204

0

920204

 

საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

60899

0

60899

81470

0

81470

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

0

0

0

0

0

31300

0

31300

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

60899

0

60899

50170

0

50170

 

სუბსიდიები

757049

14000

743049

844611

0

844611

639965

0

639965

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

172095

0

172095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

26674

0

26674

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

0

54585

213238

0

213238

200000

0

200000

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80850

0

80850

80434

0

80434

85413

0

85413

 

ხარჯები

80850

0

80850

80434

0

80434

85413

0

85413

 

სუბსიდიები

80850

 

80850

80434

 

80434

81100

 

81100

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4313

 

4313

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

449241

14000

435241

485460

0

485460

451860

0

451860

 

ხარჯები

449241

14000

435241

475633

0

475633

451860

0

451860

 

სუბსიდიები

449241

14000

435241

475633

 

475633

451860

 

451860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9827

 

9827

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

226958

0

226958

228133

0

228133

209500

0

209500

 

ხარჯები

226958

0

226958

225733

0

225733

209500

0

209500

 

სუბსიდიები

226958

 

226958

225733

 

225733

37405

 

37405

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

172095

 

172095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2400

 

2400

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

49863

0

49863

51992

0

51992

78000

0

78000

 

ხარჯები

49863

0

49863

51992

0

51992

78000

0

78000

 

საქონელი და მომსახურება

49863

0

49863

51992

0

51992

71470

0

71470

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

28000

 

28000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49863

 

49863

51992

 

51992

43470

 

43470

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

6,530

 

6,530

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

201011

0

201011

214631

0

214631

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

14631

0

14631

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

14631

 

14631

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

201011

 

201011

200000

 

200000

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200000

 

200000

05 02 05 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

7315

0

7315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7315

 

7315

0

 

 

05 02 05 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

140640

0

140640

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

140640

 

140640

0

 

 

05 02 05 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

53056

0

53056

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

53056

 

53056

0

 

 

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

0

0

0

14631

0

14631

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

14631

0

14631

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

14631

 

14631

05 02 06

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

54585

0

54585

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

 

54585

0

 

0

0

 

0

05 02 07

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5797

0

5797

8907

0

8907

10000

0

10000

 

ხარჯები

5797

0

5797

8907

0

8907

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

5797

0

5797

8907

0

8907

10000

0

10000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

3300

 

3300

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5797

 

5797

8907

 

8907

6700

 

6700

05 02 08

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

62811

0

62811

70800

0

70800

 

ხარჯები

0

0

0

62811

0

62811

70800

0

70800

 

სუბსიდიები

0

 

 

62811

 

62811

69600

 

69600

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1200

 

1200

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

568693

0

568693

626073

0

626073

423718

0

423718

 

ხარჯები

458693

0

458693

609634

0

609634

417783

0

417783

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

80739

0

80739

113283

0

113283

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

489913

0

489913

250670

0

250670

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

53830

0

53830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

16439

0

16439

5935

0

5935

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

225895

0

225895

106671

0

106671

137992

0

137992

 

ხარჯები

115895

0

115895

90232

0

90232

132057

0

132057

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

80739

0

80739

113283

0

113283

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

0

7195

9493

0

9493

16374

0

16374

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2400

0

2400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

16439

0

16439

5935

0

5935

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

0

0

0

0

0

94147

0

94147

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

94147

0

94147

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

91747

 

91747

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

2400

 

2400

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

80739

0

80739

21536

0

21536

 

ხარჯები

108700

0

108700

80739

0

80739

21536

0

21536

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

80739

 

80739

21536

 

21536

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

79823

0

79823

21536

0

21536

 

ხარჯები

108700

0

108700

79823

0

79823

21536

0

21536

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

79823

 

79823

21536

 

21536

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

0

0

0

916

0

916

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

916

0

916

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

916

 

916

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7195

0

7195

9493

0

9493

16374

0

16374

 

ხარჯები

7195

0

7195

9493

0

9493

16374

0

16374

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

 

7195

9493

 

9493

16374

 

16374

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

16439

0

16439

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16439

 

16439

5935

 

5935

06 01 04 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

9625

0

9625

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9625

 

9625

0

 

 

06 01 04 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

0

0

0

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5935

 

5935

06 01 04 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

6814

0

6814

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6814

 

6814

0

 

 

06 01 05

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

110000

0

110000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

 

110000

0

 

0

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

342798

0

342798

519402

0

519402

285726

0

285726

 

ხარჯები

342798

0

342798

519402

0

519402

285726

0

285726

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

38982

0

38982

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326798

0

326798

480420

0

480420

234296

0

234296

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

51,430

0

51,430

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

33833

0

33833

34693

0

34693

35400

0

35400

 

ხარჯები

33833

0

33833

34693

0

34693

35400

0

35400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33833

 

33833

34693

 

34693

35400

 

35400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1505

0

1505

1240

0

1240

1750

0

1750

 

ხარჯები

1505

0

1505

1240

0

1240

1750

0

1750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1505

 

1505

1240

 

1240

320

 

320

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,430

 

1,430

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

19500

0

19500

23750

0

23750

25000

0

25000

 

ხარჯები

19500

0

19500

23750

0

23750

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19500

 

19500

23750

 

23750

25000

 

25000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

ხარჯები

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49700

 

49700

55000

 

55000

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50000

0

50000

48000

0

48000

60000

0

60000

 

ხარჯები

50000

0

50000

48000

0

48000

60000

0

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50000

 

50000

48000

 

48000

60000

 

60000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25000

 

25000

0

 

0

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3900

0

3900

3400

0

3400

3000

0

3000

 

ხარჯები

3900

0

3900

3400

0

3400

3000

0

3000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3900

 

3900

3400

 

3400

3000

 

3000

06 02 08

ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

0

0

 

0

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

50,000

 

50,000

06 02 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

140000

0

140000

284073

0

284073

0

0

0

 

ხარჯები

140000

0

140000

284073

0

284073

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

 

16000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124000

 

124000

284073

 

284073

0

 

 

06 02 10

დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

19360

0

19360

30264

0

30264

30576

0

30576

 

ხარჯები

19360

0

19360

30264

0

30264

30576

0

30576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19360

 

19360

30264

 

30264

30576

 

30576

06 02 11

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

30000

 

30000

06 02 12

მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

38982

0

38982

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

38982

0

38982

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

38982

0

38982

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

38982

 

38982

0

 

 

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.