,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/03/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016172
13
26/03/2015
ვებგვერდი, 31/03/2015
190020020.35.136.016172
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2015 წლის 26 მარტი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2014  წლის 25 დეკემბრის32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

8 863 241

გადასახადები

147 704

125 400

130 000

გრანტები

6 808 579

8 661 436

8 532 561

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

ხარჯები

5 067 512

5 617 103

5 659 677

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

2 301 167

1 755 160

საქონელი და მომსახურება

619 477

910 671

937 043

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

1 815 532

1 917 100

1 895 546

გრანტი

0

0

522 220

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

343 165

299 415

სხვა ხარჯები

32 605

145 000

250 293

საოპერაციო სალდო

2 121 049

3 420 528

3 203 564

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 832 636

4 007 904

5 090 046

ზრდა (შეძენა)

1 860 025

4 007 904

5 090 046

კლება (გაყიდვა)

27 389

0

0

მთლიანი სალდო

288 413

-587 376

-1 886 482

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

-587 376

-1 889 242

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 723

0

-2 760

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

შემოსულობები

7 215 950

9 037 631

8 863 241

შემოსავლები

7 188 561

9 037 631

8 863 241

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

6 930 260

9 625 007

10 752 483

ხარჯები

5 067 512

5 617 103

565 9677

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 860 025

4 007 904

5 090 046

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 723

0

0

ნაშთის ცვლილება

285 690

-587 376

-1 889 242

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 863 241  ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

7 188 561

954 609

6 233 952

9 037 631

906,298

8 131 333

8 863 241

909 061

7 954 180

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

13

გრანტები

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

8 532 561

909 061

7 623 500

14

სხვა შემოსავლები

232 278

0

232 278

250 795

0

250 795

200 680

0

200 680

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000  ლარის ოდენობით;

შემოსავ ლების კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

11311

ქონების გადასახადი

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

130 000

0

130 000

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

133 603

0

133 603

105 400

0

105 400

110 000

0

110 000

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

0

 

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3 168

0

3 168

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

825

0

825

 

0

 

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

10 108

0

10 108

18 000

0

18 000

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 532 561 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

გრანტები

6 808 579

8 661 436

8 532 561

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

134 538

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

922 000

1 297 000

1 300 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5 886 579

7 229 898

7 232 561

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 931 970

6 323 600

6 323 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 931 970

6 323 600

6 323 500

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

954 609

906 298

909 061

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

940 609

906 298

909 061

სხვა ტრანსფერი

14 000

0

909 061

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

232 278

250 795

200 680

შემოსავლები საკუთრებიდან

186 314

215 795

165 680

პროცენტები

87 874

111 295

50 000

რენტა

98 440

104 500

115 680

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

93 568

104 500

115 680

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4 872

0

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8 169

9 000

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 912

5 000

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1 716

1 000

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

3

0

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1 993

4 000

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 257

4 000

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 257

4 000

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 013

26 000

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

11 782

0

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 659 677 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ხარჯების ეკონომი კური კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 067 512

14 000

5 053 512

5 617 103

0

5 617 103

5 659 677

0

5 659 677

21

შრომის ანაზღაურება

2 265 905

0

2 265 905

2 301 167

0

2 301 167

1 755 160

0

1 755 160

22

საქონელი და მომსახურება

619 477

0

619 477

910 671

0

910 671

937 043

0

937 043

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 815 532

14 000

1 801 532

1 917 100

0

1 917 100

1 895 546

0

1 895 546

26

გრანტი

 

 

 

 

 

 

522 220

0

522 220

27

სოციალური უზრუნველყოფა

333 993

0

333 993

343 165

0

343 165

299 415

0

299 415

28

სხვა ხარჯები

32 605

0

32 605

145 000

0

145 000

250 293

0

250 293

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 090 046 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 090 046  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 094

164 037

73 680

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

209 000

2 200

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 548 892

2 476 046

3 815 438

განათლება

105 499

627 064

922 793

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

92 540

508 057

270 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

110 000

23 700

5 935

სულ ჯამი

1 860 025

4 007 904

5 090 046

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 389

0

0

ძირითადი აქტივები

10 050

0

0

არაწარმოებული აქტივები

17 339

0

0

მიწა

17 339

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 752 483  ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

 

2014  წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

1

2

5

 

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 168 748

 

2 521 990

2 251 937

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 168 748

 

2 387 452

2 192 430

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 168 748

 

2 282 452

2 132 430

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

 

105 000

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

134 538 

59 507

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

134 538 

59 507

702

თავდაცვა

97 655

 

103 670

86 800

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

444 815

 

693 310

405 746

7032

სახანძრო დაცვა

444 815

 

693 310

405 746

704

ეკონომიკური საქმიანობა

105 120

 

46 560

76 270

7045

ტრანსპორტი

105 120

 

46 560

56 270

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

 

7 960

35 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

105 120

 

38 600

41 270

705

გარემოს დაცვა

147 193

 

322 900

632 281

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

80 731

 

120 000

130 800

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

66 462

 

202 900

501 481

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 663 532

 

2 637 091

3 676 957

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

473 379

 

867 483

576 932

7063

წყალმომარაგება

181 822

 

716 520

1 990 964

7064

განათება

55 456

 

126 000

180 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

952 875

 

927 088

929 061

707

ჯამრთელობის დაცვა

225 895

 

187 075

181 066

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

225 895

 

187 075

181 066

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

846 466

 

1 408 182

1 241 440

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

60 022

 

364 652

275 480

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

780 647

 

1 033 530

955 960

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 797

 

10 000

10 000

709

განათლება

885 315

 

1 451 364

1 969 260

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

525 814

 

584 700

768 154

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

359 501

 

866 664

1 201 106

710

სოციალური დაცვა

342 798

 

252 865

230 726

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

33 833

 

35 400

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

308 965

 

217 465

195 326

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 927 537

9 625 007

10 752 483

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 889 242 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 889 242 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 889 242 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

285 690

   -587 376

-1 889 242

ზრდა

285 690

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

285 690

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

587 376

1 889 242

ვალუტა, დეპოზიტები

0

587 376

1 889 242

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  2 760  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

2 723

0

2 760

კლება

2 723

0

2 760

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (სუბსიდიით), რადგანაც  შეძლებელი იყოს სრულყოფილი და წარმატებული მუშაობა.  

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა - (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უზრუნველყოფა ფინანსური რესურსით (გრანტები), რითაც შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კიდევ უფრო მეტად დაცვა სხვადასხვა უბედური შემთხვევებისაგან.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2  ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 02)

აღნიშნული სოფლები ერთმანეთთან დაკავშირებულია, როგორც საავტომობილო ასევე საცალფეხო ხიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ საავტომობილო ხიდი შორი გზით აკავშირებს სოფლებს ერთმანეთთან ამიტომ მოსახლეობა ფეხით გადაადგილებისათვის იყენებს საცალფეხო ხიდს, რომელის მოძველებულია და საჭიროა მისი რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ აღნიშნული სოფლებისათვის უსაფრთხო და რეაბილიტირებულ ინფრასტრუფტურას.

2.3 ა()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.4 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.4.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.4.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

  1. სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოს ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება დაბის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

2.4.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.4.5 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.                                     

2.4.6   წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 07)

- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

- კვატიაში (სოფ. ოხორა) დაგეგმილია  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის  წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

2.4.7 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.4.8 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

- დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვა“- ს  პროგრამა.

- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობა. გარდა ამისა ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია DIPEGHO-სა და Oqsfam - ის თანადაფინანსება, რითაც გათვალისწინებულია სამშენებლო მასალების შეძენა. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ოთხ სოფელში (ქვედა ვაშლოვანი, ტაბახმელა, ბეღლეთი ოქრუაშვილები) და ითვალისწინებს სანიაღვრე არხების მოწყობას.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

- დაგეგმილია დეკანაშვილებში ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

- მოსახლეობის მოთხოვნით 2014 წელს განხორციელდა სოფელ ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

-დაგეგმილია სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეეს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა.

2.4.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი),  სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

2.5.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.  

- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

- დაგეგმილია ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიიდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა. ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი  შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

- დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში  (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე). აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

- 2014 წელს მიმდინარეობდა საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაბაში, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

- დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

-  დაგეგმილია ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა.

- აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა - აღნიშნული ღონისძიება დაგეგმილია მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე, რაც მოგვცემს არსებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნის საშუალებას.

2.5.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

  1. მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

- დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

- 2014 წელს მიმდინარეობდა ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს  და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

- მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

- საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

-  საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

2.6 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)  და  სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის  და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. გათვალისწინებულია 2014 წელს მიმდინარე რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, რადგანაც სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა გასული წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

3.3  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4  სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება-განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული ოდი 04 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1 ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

 სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის, ღორჯომის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხოლო დიდაჭარაში დაგეგმილია სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

  ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. დაგეგმილია სატელევიზიო პროექ „ეტალონი“-ში მუნიციპალიტეტის სკოლის ბავშვების მონაწილეობა. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

- ასევე იგეგმება სხალთის მუზეუმის რემონტი, სადაც გათვალისწინებულია ერთი ოთახის რემონტი, სველი წერტილებისა და საყრდენი კედლის მოწყობა.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

  ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

5.1.2 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 02 01)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მომსახურეობის გაუმჯობესებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას. 

5.1.3 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 04)

 2014 წელს მიმდინარეობდა სოფელ მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობა რომლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ექსპერტიზის დასკნის წარმოდგენა წლის ბოლომდე ვერ მოხდა, შესაბამისად მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან უნდა განხორციელდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

  საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

  ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

  მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

  ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 752 483  ლარის ოდენობით                                                                                 

პროგრა მული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობ რივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

6930260

954609

5975651

9625007

906298

8718709

10752483

909061

9843422

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

227

0

227

147

0

147

135

0

135

 

ხარჯები

5067512

14000

5053512

5617103

0

5617103

5659677

0

5659677

 

შრომის ანაზღაურება

2265905

0

2265905

2301167

0

2301167

1755160

0

1755160

 

საქონელი და მომსახურება

619477

0

619477

910671

0

910671

937043

0

937043

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

14743

0

14743

47180

0

47180

89300

0

89300

 

მივლინება

17848

0

17848

21800

0

21800

18000

0

18000

 

ოფისის ხარჯი

151017

0

151017

183603

0

183603

146745

0

146745

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

9000

0

9000

7500

0

7500

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

3000

0

3000

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

11710

0

11710

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

93407

0

93407

122531

0

122531

110874

0

110874

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

330368

0

330368

511847

0

511847

564624

0

564624

 

სუბსიდიები

1815532

14000

1801532

1917100

0

1917100

1895546

0

1895546

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

522220

0

522220

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

343165

0

343165

299415

0

299415

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

145000

0

145000

250293

0

250293

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1860025

940609

919416

4007904

906298

3101606

5090046

909061

4180985

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2171471

0

2171471

2521990

0

2521990

2251937

0

2251937

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

0

177

99

0

99

130

0

130

 

ხარჯები

2165654

0

2165654

2357953

0

2357953

2175497

0

2175497

 

შრომის ანაზღაურება

1784365

0

1784365

1799457

0

1799457

1698270

0

1698270

 

საქონელი და მომსახურება

280849

0

280849

337816

0

337816

414672

0

414672

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

37310

0

37310

83420

0

83420

 

მივლინება

15281

0

15281

18500

0

18500

15500

0

15500

 

ოფისის ხარჯი

113450

0

113450

116423

0

116423

139324

0

139324

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

9595

0

9595

9000

0

9000

7500

0

7500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1000

0

1000

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

70780

0

70780

87441

0

87441

98104

0

98104

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

68142

0

68142

70824

0

70824

 

სუბსიდიები

100440

0

100440

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

115680

0

115680

2555

0

2555

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

105000

0

105000

60000

0

60000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

164037

0

164037

73680

0

73680

 

ვალდებულების კლება

2723

0

2723

0

0

0

2760

0

2760

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

471957

0

471957

558821

0

558821

601670

0

601670

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

 

20

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

471957

0

471957

556821

0

556821

587670

0

587670

 

შრომის ანაზღაურება

321923

 

321923

492661

 

492661

490350

 

490350

 

საქონელი და მომსახურება

49594

0

49594

61120

0

61120

97320

0

97320

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

0

10160

 

10160

30480

 

30480

 

მივლინება

2411

 

2411

3000

 

3000

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

22829

 

22829

22880

 

22880

29860

 

29860

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

2599

 

2599

2000

 

2000

2500

 

2500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

21755

 

21755

23080

 

23080

31980

 

31980

 

სუბსიდიები

100440

 

100440

0

 

0

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3040

 

3040

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

2000

 

2000

14000

 

14000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1696791

0

1696791

1858169

0

1858169

1590267

0

1590267

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

 

157

79

 

79

110

 

110

 

ხარჯები

1693697

0

1693697

1696132

0

1696132

1527827

0

1527827

 

შრომის ანაზღაურება

1462442

0

1462442

1306796

0

1306796

1207920

0

1207920

 

საქონელი და მომსახურება

231255

0

231255

276696

0

276696

317352

0

317352

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10543

0

10543

27150

0

27150

52940

0

52940

 

მივლინება

12870

0

12870

15500

0

15500

13000

0

13000

 

ოფისის ხარჯი

90621

0

90621

93543

0

93543

109464

0

109464

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

6996

0

6996

7000

0

7000

5000

0

5000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

1000

0

1000

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

49025

0

49025

64361

0

64361

66124

0

66124

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

68142

0

68142

70824

0

70824

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

112640

0

112640

2555

0

2555

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3094

0

3094

162037

0

162037

59680

0

59680

 

ვალდებულების კლება

0

0

0

0

0

0

2760

0

2760

01 02 01

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

0

0

0

134538

0

134538

59507

0

59507

 

ხარჯები

0

0

0

25801

0

25801

42927

0

42927

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

16300

 

16300

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

9501

0

9501

42927

0

42927

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

16,560

 

16,560

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

5609

 

5609

17639

 

17639

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,004

 

4,004

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

3892

 

3892

4724

 

4724

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

108737

 

108737

16580

 

16580

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

105000

0

105000

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

105000

0

105000

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

0

105000

 

105000

60000

 

60000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

2723

0

2723

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

2723

 

2723

0

 

0

0

 

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

542470

0

542470

796980

0

796980

492546

0

492546

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

50

0

50

48

0

48

5

0

5

 

ხარჯები

542470

0

542470

587980

0

587980

490346

0

490346

 

შრომის ანაზღაურება

481540

0

481540

501710

0

501710

56890

0

56890

 

საქონელი და მომსახურება

60930

0

60930

85150

0

85150

33571

0

33571

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

0

4200

9870

0

9870

5880

0

5880

 

მივლინება

2567

0

2567

3300

0

3300

2500

0

2500

 

ოფისის ხარჯი

10567

0

10567

18180

0

18180

7421

0

7421

 

კვების ხარჯი

2499

0

2499

3000

0

3000

0

0

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

10710

0

10710

0

0

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

22627

0

22627

35090

0

35090

12770

0

12770

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18470

0

18470

5000

0

5000

5000

0

5000

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

350125

0

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

1120

0

1120

49760

0

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

209000

0

209000

2200

0

2200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

444815

0

444815

693310

0

693310

405746

0

405746

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43

 

43

43

 

43

0

 

 

 

ხარჯები

444815

0

444815

484310

0

484310

405746

0

405746

 

შრომის ანაზღაურება

411580

 

411580

435090

 

435090

5530

 

5530

 

საქონელი და მომსახურება

33235

0

33235

49220

0

49220

331

0

331

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

4200

 

4200

0

 

0

 

მივლინება

200

 

200

700

 

700

0

 

0

 

ოფისის ხარჯი

5896

 

5896

8770

 

8770

211

 

211

 

კვების ხარჯი

2499

 

2499

3000

 

3000

0

 

0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

0

10710

 

10710

0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

12815

 

12815

21840

 

21840

120

 

120

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11825

 

11825

0

 

0

0

 

 

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

350125

 

350125

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

49760

 

49760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

209000

 

209000

0

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ოფისის ხარჯი

0

 

0

0

 

 

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

97655

0

97655

103670

0

103670

86800

0

86800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

 

7

5

 

5

5

 

5

 

ხარჯები

97655

0

97655

103670

0

103670

84600

0

84600

 

შრომის ანაზღაურება

69960

 

69960

66620

 

66620

51360

 

51360

 

საქონელი და მომსახურება

27695

0

27695

35930

0

35930

33240

0

33240

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4200

 

4200

5670

 

5670

5880

 

5880

 

მივლინება

2367

 

2367

2600

 

2600

2500

 

2500

 

ოფისის ხარჯი

4671

 

4671

9410

 

9410

7210

 

7210

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

9812

 

9812

13250

 

13250

12650

 

12650

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6645

 

6645

5000

 

5000

5000

 

5000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

1120

 

1120

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

2200

 

2200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1915845

940609

975236

3006551

906298

2100253

4385508

909061

3476447

 

ხარჯები

366953

0

366953

530505

0

530505

570070

0

570070

 

საქონელი და მომსახურება

160405

0

160405

310205

0

310205

355800

0

355800

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

49000

0

49000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133405

0

133405

261205

0

261205

355800

0

355800

 

სუბსიდიები

173943

0

173943

180300

0

180300

179270

0

179270

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

40000

0

40000

35000

0

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1548892

940609

608283

2476046

906298

1569748

3815438

909061

2906377

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

0

0

0

7960

0

7960

35000

0

35000

 

ხარჯები

0

0

0

4960

0

4960

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4960

0

4960

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

4960

 

4960

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

35000

 

35,000

03 01 01

ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

15000

 

15000

03 01 02

ბეღლეთი - ბოძაურის დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

20,000

0

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

20,000

 

20,000

03 01 03

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

3000

0

3000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3000

 

3000

0

 

 

03 01 04

ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

4960

0

4960

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4960

0

4960

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

4960

0

4960

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

4960

 

4960

0

 

 

03 02

ააიპ „ხულოთაგოს ბაგირგზა“

105120

0

105120

38600

0

38600

41270

0

41270

 

ხარჯები

35120

0

35120

38600

0

38600

41270

0

41270

 

სუბსიდიები

35120

 

35120

38600

 

38600

41270

 

41270

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70000

 

70000

0

 

0

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

505154

0

505154

1471800

0

1471800

2908245

0

2908245

 

ხარჯები

320870

0

320870

444300

0

444300

509000

0

509000

 

საქონელი და მომსახურება

149442

0

149442

262600

0

262600

336000

0

336000

 

ოფისის ხარჯი

27000

0

27000

49000

0

49000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122442

0

122442

213600

0

213600

336000

0

336000

 

სუბსიდიები

138823

0

138823

141700

0

141700

138000

0

138000

 

სხვა ხარჯები

32605

0

32605

40000

0

40000

35000

0

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184284

0

184284

1027500

0

1027500

2399245

0

2399245

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

62867

0

62867

69590

0

69590

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62867

 

62867

69590

 

69590

0

 

 

03 03 02

განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

0

0

127190

0

127190

180000

0

180000

 

ხარჯები

0

0

0

113000

0

113000

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

113000

0

113000

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

0

 

 

49000

 

49000

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

64000

 

64000

180000

 

180000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14190

 

14190

0

 

0

03 03 02 01

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

55456

0

55456

113000

0

113000

180000

0

180000

 

ხარჯები

55456

0

55456

113000

0

113000

180000

0

180000

 

საქონელი და მომსახურება

55456

0

55456

113000

0

113000

180000

0

180000

 

ოფისის ხარჯი

27000

 

27000

49000

 

49000

0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28456

 

28456

64000

 

64000

180000

 

180000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

0

 

0

03 03 02 02

გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

0

0

0

13000

0

13000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

13000

 

13000

0

 

 

03 03 02 03

ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

0

0

0

1190

0

1190

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1190

 

1190

0

 

 

03 03 03

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

80731

0

80731

120000

0

120000

130000

0

130000

 

ხარჯები

80731

0

80731

120000

0

120000

130000

0

130000

 

საქონელი და მომსახურება

80731

0

80731

120000

0

120000

130000

0

130000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80731

 

80731

120000

 

120000

130000

 

130000

03 03 04

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

0

0

0

800

0

800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

800

 

800

03 03 05

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

1303

0

1303

4600

0

4600

5000

0

5000

 

ხარჯები

1303

0

1303

4600

0

4600

5000

0

5000

 

საქონელი და მომსახურება

1303

0

1303

4600

0

4600

5000

0

5000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1303

 

1303

4600

 

4600

5000

 

5000

03 03 06

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

138823

0

138823

150700

0

150700

138000

0

138000

 

ხარჯები

138823

0

138823

141700

0

141700

138000

0

138000

 

სუბსიდიები

138823

 

138823

141700

 

141700

138000

 

138000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9000

 

9000

0

 

0

03 03 07

 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

42999

0

42999

565820

0

565820

1852964

0

1852964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42999

 

42999

565820

 

565820

1852964

 

1852964

03 03 07 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

60820

0

60820

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

60820

 

60820

0

 

 

03 03 07 02

დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

500000

0

500000

1799964

0

1799964

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

500000

 

500000

1799964

 

1799964

03 03 07 03

ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

8000

0

8000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

8000

 

8000

03 03 07 04

სახანძრო ავზების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

03 03 07 05

კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

5000

0

5000

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

5000

 

5000

5000

 

5000

03 03 08

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

18268

0

18268

181000

0

181000

50000

0

50000

 

ხარჯები

1900

0

1900

5000

0

5000

3000

0

3000

 

საქონელი და მომსახურება

1900

0

1900

5000

0

5000

3000

0

3000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1900

 

1900

5000

 

5000

3000

 

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16368

 

16368

176000

 

176000

47000

 

47000

03 03 09

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

66462

0

66462

202900

0

202900

501481

0

501481

 

ხარჯები

4412

0

4412

10000

0

10000

8000

0

8000

 

საქონელი და მომსახურება

4412

0

4412

10000

0

10000

8000

0

8000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4412

 

4412

10000

 

10000

8000

 

8000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62050

 

62050

192900

 

192900

493481

 

493481

03 03 09 01

დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

0

0

0

10000

0

10000

8000

0

8000

 

ხარჯები

0

0

0

10000

0

10000

8000

0

8000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

10000

0

10000

8000

0

8000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

10000

 

10000

8000

 

8000

03 03 09 02

სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

 

 

 

0

0

0

354000

0

354000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

0

 

0

354000

 

354000

03 03 09 03

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

15300

0

15300

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15300

 

15300

0

 

0

03 03 09 04

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

162200

0

162200

120715

0

120715

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

162200

 

162200

120715

 

120715

03 03 09 05

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3366

0

3366

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3366

 

3366

03 03 09 06

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

10400

0

10400

10400

0

10400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10400

 

10400

10400

 

10400

03 03 09 07

სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

0

0

0

5000

0

5000

5000

0

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5000

 

5000

5000

 

5000

03 03 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

38245

0

38245

50000

0

50000

50000

0

50000

 

ხარჯები

38245

0

38245

50000

0

50000

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

5640

0

5640

10000

0

10000

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5640

 

5640

10000

 

10000

10000

 

10000

 

სხვა ხარჯები

32605

 

32605

40000

 

40000

35000

 

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

5000

 

5000

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364962

0

364962

581893

0

581893

491932

0

491932

 

ხარჯები

10963

0

10963

42645

0

42645

19800

0

19800

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

42645

0

42645

19800

0

19800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

42645

0

42645

19800

0

19800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

353999

0

353999

539248

0

539248

472132

0

472132

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

169770

0

169770

174200

0

174200

276103

0

276103

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169770

 

169770

174200

 

174200

276103

 

276103

03 04 01 01

კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20000

 

20000

03 04 01 02

ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

 

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

20000

 

20000

03 04 01 03

საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

 

 

 

 

 

 

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

40000

 

40000

03 04 01 04

კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)

 

 

 

 

 

 

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

150000

 

150000

03 04 01 05

საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

0

0

0

84000

0

84000

16000

0

16000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

84000

 

84000

16000

 

16000

03 04 01 06

დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)

0

0

0

87700

0

87700

23200

0

23200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

87700

 

87700

23200

 

23200

03 04 01 07

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

2500

0

2500

3403

0

3403

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2500

 

2500

3403

 

3403

03 04 01 08

აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

3500

0

3500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

3500

 

3500

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

10963

0

10963

15000

0

15000

15000

0

15000

 

ხარჯები

10963

0

10963

15000

0

15000

15000

0

15000

 

საქონელი და მომსახურება

10963

0

10963

15000

0

15000

15000

0

15000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10963

 

10963

15000

 

15000

15000

 

15000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

184229

0

184229

392693

0

392693

200829

0

200829

 

ხარჯები

0

0

0

27645

0

27645

4800

0

4800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

27645

0

27645

4800

0

4800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

27645

 

27645

4800

 

4800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184229

 

184229

365048

 

365048

196029

 

196029

03 04 03 01

ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

 

 

 

 

 

 

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

30000

 

30000

03 04 03 02

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

0

0

0

150000

0

150000

89111

0

89111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

150000

 

150000

89111

 

89111

03 04 03 03

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

50218

0

50218

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50218

 

50218

0

 

 

03 04 03 04

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

50315

0

50315

27980

0

27980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

50315

 

50315

27980

 

27980

03 04 03 05

მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)

0

0

0

22000

0

22000

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

22000

 

22000

20000

 

20000

03 04 03 06

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

42030

0

42030

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

42030

 

42030

0

 

 

03 04 03 07

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

27645

0

27645

4800

0

4800

 

ხარჯები

0

0

0

27645

0

27645

4800

0

4800

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

27645

0

27645

4800

0

4800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

27645

 

27645

4800

 

4800

03 04 03 08

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

0

45485

0

45485

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

45485

 

45485

0

 

 

03 04 03 09

საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

0

0

0

5000

0

5000

10938

0

10938

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

5000

 

5000

10938

 

10938

03 04 03 10

საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

0

0

0

0

0

0

18000

0

18000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

18000

 

18000

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

940609

940609

0

906298

906298

0

909061

909061

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940609

940609

0

906298

906298

0

909061

909061

 

04 00

განათლება

639663

0

639663

1223864

0

1223864

1733947

0

1733947

 

ხარჯები

534164

0

534164

596800

0

596800

811154

0

811154

 

სუბსიდიები

534164

0

534164

596800

0

596800

770054

0

770054

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

41100

0

41100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105499

0

105499

627064

0

627064

922793

0

922793

04 01

ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

525814

0

525814

584700

0

584700

768154

0

768154

 

ხარჯები

519620

0

519620

578800

0

578800

768154

0

768154

 

სუბსიდიები

519620

 

519620

578800

 

578800

755054

 

755054

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

13100

 

13100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6194

 

6194

5900

 

5900

0

 

 

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

33468

0

33468

585279

0

585279

872793

0

872793

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33468

 

33468

585279

 

585279

872793

 

872793

04 02 01

დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

80000

0

80000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

80000

 

80000

04 02 02

ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

 

 

 

 

 

 

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50000

 

50000

04 02 03

ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

140000

0

140000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

140000

 

140000

04 02 04

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

150000

0

150000

251907

0

251907

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

150000

 

150000

251907

 

251907

04 02 05

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

80000

0

80000

86940

0

86940

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

80000

 

80000

86940

 

86940

04 02 06

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

0

66905

0

66905

36280

0

36280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

66905

 

66905

36280

 

36280

04 02 07

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

98074

0

98074

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

98074

 

98074

0

 

 

04 02 08

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

170000

0

170000

227666

0

227666

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

170000

 

170000

227666

 

227666

04 02 09

ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

0

20300

0

20300

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

20300

 

20300

0

 

 

04 03

რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

0

0

0

26000

0

26000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26000

 

26000

0

 

 

04 04

საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

50000

 

50000

04 05

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

65837

0

65837

9885

0

9885

28000

0

28000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

28000

0

28000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

28000

 

28000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65837

 

65837

9885

 

9885

0

 

0

04 05 01

ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

0

0

0

0

0

0

18000

0

18000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

18000

0

18000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

18000

 

18000

04 05 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

9885

0

9885

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9885

 

9885

0

 

0

04 05 03

შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

10000

 

10000

04 06

კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

14544

0

14544

18000

0

18000

15000

0

15000

 

ხარჯები

14544

0

14544

18000

0

18000

15000

0

15000

 

სუბსიდიები

14544

 

14544

18000

 

18000

15000

 

15000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1092118

14000

1078118

1635682

0

1635682

1476753

0

1476753

 

ხარჯები

999578

14000

985578

1127625

0

1127625

1206753

0

1206753

 

საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

137500

0

137500

133000

0

133000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

101293

0

101293

137500

0

137500

133000

0

133000

 

სუბსიდიები

898285

14000

884285

990125

0

990125

789865

0

789865

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

172095

0

172095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

111793

0

111793

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92540

0

92540

508057

0

508057

270000

0

270000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

224824

0

224824

447292

0

447292

354580

0

354580

 

ხარჯები

186869

0

186869

212700

0

212700

284580

0

284580

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

72500

0

72500

45000

0

45000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

72500

0

72500

45000

0

45000

 

სუბსიდიები

141236

0

141236

140200

0

140200

149900

0

149900

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

89680

0

89680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37955

0

37955

234592

0

234592

70000

0

70000

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

164802

0

164802

146400

0

146400

149900

0

149900

 

ხარჯები

141236

0

141236

140200

0

140200

149900

0

149900

 

სუბსიდიები

141236

 

141236

140200

 

140200

149900

 

149900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23566

 

23566

6200

 

6200

0

 

 

05 01 02

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

45633

0

45633

52000

0

52000

45000

0

45000

 

ხარჯები

45633

0

45633

52000

0

52000

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

45633

0

45633

52000

0

52000

45000

0

45000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45633

 

45633

52000

 

52000

45000

 

45000

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

14389

0

14389

228392

0

228392

159680

0

159680

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

89680

0

89680

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

89680

 

89680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14389

 

14389

228392

 

228392

70000

 

70000

05 01 03 01

დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

25000

 

25000

05 01 03 02

დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

25000

 

25000

05 01 03 03

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

40000

 

40000

05 01 03 04

დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

20000

0

20000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

20000

0

20000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

20000

 

20000

05 01 03 05

ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

30000

 

30000

05 01 03 06

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

31735

0

31735

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

31735

 

31735

0

 

 

05 01 03 07

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

32350

0

32350

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

32350

 

32350

0

 

 

05 01 03 08

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

26965

0

26965

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26965

 

26965

0

 

 

05 01 03 09

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

34288

0

34288

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

34288

 

34288

0

 

 

05 01 03 10

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

15000

0

15000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

15000

 

15000

0

 

 

05 01 03 11

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

17570

0

17570

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

17570

 

17570

0

 

 

05 01 03 12

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

12225

0

12225

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

12225

 

12225

0

 

 

05 01 03 13

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

1539

0

1539

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

1539

 

1539

0

 

 

05 01 03 14

გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

0

0

0

30140

0

30140

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

30140

 

30140

0

 

 

05 01 03 15

ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

26580

0

26580

19680

0

19680

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

19680

0

19680

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

19680

 

19680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

26580

 

26580

0

 

 

05 01 04

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

20500

0

20500

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20500

0

20500

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20500

0

20500

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

20500

 

20500

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

867294

14000

853294

1188390

0

1188390

1122173

0

1122173

 

ხარჯები

812709

14000

798709

914925

0

914925

922173

0

922173

 

საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

65000

0

65000

88000

0

88000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

55660

0

55660

65000

0

65000

88000

0

88000

 

სუბსიდიები

757049

14000

743049

849925

0

849925

639965

0

639965

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

172095

0

172095

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

22113

0

22113

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

0

54585

273465

0

273465

200000

0

200000

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

80850

0

80850

81100

0

81100

85413

0

85413

 

ხარჯები

80850

0

80850

81100

0

81100

85413

0

85413

 

სუბსიდიები

80850

 

80850

81100

 

81100

81100

 

81100

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4313

 

4313

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

449241

14000

435241

489555

0

489555

451860

0

451860

 

ხარჯები

449241

14000

435241

479215

0

479215

451860

0

451860

 

სუბსიდიები

449241

14000

435241

479215

 

479215

451860

 

451860

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

10340

 

10340

0

 

0

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

226958

0

226958

228250

0

228250

209500

0

209500

 

ხარჯები

226958

0

226958

225850

0

225850

209500

0

209500

 

სუბსიდიები

226958

 

226958

225850

 

225850

37405

 

37405

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

172095

 

172095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2400

 

2400

0

 

0

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

49863

0

49863

55000

0

55000

78000

0

78000

 

ხარჯები

49863

0

49863

55000

0

55000

78000

0

78000

 

საქონელი და მომსახურება

49863

0

49863

55000

0

55000

78000

0

78000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49863

 

49863

55000

 

55000

78000

 

78000

05 02 05

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

260725

0

260725

216600

0

216600

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

16600

0

16600

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

16600

 

16600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

260725

 

260725

200000

 

200000

05 02 05 01

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

200000

0

200000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

200000

 

200000

05 02 05 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

7315

0

7315

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7315

 

7315

0

 

 

05 02 05 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

146000

0

146000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

146000

 

146000

0

 

 

05 02 05 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

92410

0

92410

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

92410

 

92410

0

 

 

05 02 05 05

სხალთის მუზეუმის რემონტი

0

0

0

15000

0

15000

16600

0

16600

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

16600

0

16600

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

16600

 

16600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

15000

 

15000

0

 

 

05 02 06

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

54585

0

54585

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54585

 

54585

0

 

0

0

 

0

05 02 07

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5797

0

5797

10000

0

10000

10000

0

10000

 

ხარჯები

5797

0

5797

10000

0

10000

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

5797

0

5797

10000

0

10000

10000

0

10000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5797

 

5797

10000

 

10000

10000

 

10000

05 02 08

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

63760

0

63760

70800

0

70800

 

ხარჯები

0

0

0

63760

0

63760

70800

0

70800

 

სუბსიდიები

0

 

 

63760

 

63760

69600

 

69600

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1200

 

1200

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

568693

0

568693

439940

0

439940

411792

0

411792

 

ხარჯები

458693

0

458693

416240

0

416240

405857

0

405857

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

40000

0

40000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

40000

0

40000

0

0

0

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

149875

0

149875

156357

0

156357

 

სოციალური უზრუნველყოფა

333993

0

333993

226365

0

226365

247100

0

247100

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2400

0

2400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

23700

0

23700

5935

0

5935

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

225895

0

225895

187075

0

187075

181066

0

181066

 

ხარჯები

115895

0

115895

163375

0

163375

175131

0

175131

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

149875

0

149875

156357

0

156357

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

0

7195

13500

0

13500

16374

0

16374

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

2400

0

2400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

0

110000

23700

0

23700

5935

0

5935

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

0

0

0

0

0

0

94147

0

94147

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

94147

0

94147

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

91747

 

91747

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

2400

 

2400

06 01 02

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

149875

0

149875

64610

0

64610

 

ხარჯები

108700

0

108700

149875

0

149875

64610

0

64610

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

149875

 

149875

64610

 

64610

06 01 02 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

101500

0

101500

64610

0

64610

 

ხარჯები

108700

0

108700

101500

0

101500

64610

0

64610

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

101500

 

101500

64610

 

64610

06 01 02 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

0

0

0

48375

0

48375

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

48375

0

48375

0

0

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

48375

 

48375

0

 

 

06 01 03

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7195

0

7195

13500

0

13500

16374

0

16374

 

ხარჯები

7195

0

7195

13500

0

13500

16374

0

16374

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7195

 

7195

13500

 

13500

16374

 

16374

06 01 04

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

23700

0

23700

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

23700

 

23700

5935

 

5935

06 01 04 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

9885

0

9885

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

9885

 

9885

0

 

 

06 01 04 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

7000

0

7000

5935

0

5935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

7000

 

7000

5935

 

5935

06 01 04 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

6815

0

6815

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

6815

 

6815

0

 

 

06 01 05

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

110000

0

110000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110000

 

110000

0

 

0

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

342798

0

342798

252865

0

252865

230726

0

230726

 

ხარჯები

342798

0

342798

252865

0

252865

230726

0

230726

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

40000

0

40000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

40000

0

40000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326798

0

326798

212865

0

212865

230726

0

230726

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

33833

0

33833

35400

0

35400

35400

0

35400

 

ხარჯები

33833

0

33833

35400

0

35400

35400

0

35400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33833

 

33833

35400

 

35400

35400

 

35400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1505

0

1505

3200

0

3200

1750

0

1750

 

ხარჯები

1505

0

1505

3200

0

3200

1750

0

1750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1505

 

1505

3200

 

3200

1750

 

1750

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

19500

0

19500

25000

0

25000

25000

0

25000

 

ხარჯები

19500

0

19500

25000

0

25000

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19500

 

19500

25000

 

25000

25000

 

25000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

ხარჯები

49700

0

49700

55000

0

55000

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49700

 

49700

55000

 

55000

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50000

0

50000

60000

0

60000

60000

0

60000

 

ხარჯები

50000

0

50000

60000

0

60000

60000

0

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50000

 

50000

60000

 

60000

60000

 

60000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25000

 

25000

0

 

0

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

3900

0

3900

4000

0

4000

3000

0

3000

 

ხარჯები

3900

0

3900

4000

0

4000

3000

0

3000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3900

 

3900

4000

 

4000

3000

 

3000

06 02 08

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

140000

0

140000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

140000

0

140000

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16000

 

16000

0

 

 

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

124000

 

124000

0

 

 

0

 

 

06 02 09

დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

19360

0

19360

30265

0

30265

30576

0

30576

 

ხარჯები

19360

0

19360

30265

0

30265

30576

0

30576

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19360

 

19360

30265

 

30265

30576

 

30576

06 02 10

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

25000

 

25000

06 02 11

მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა

0

0

0

40000

0

40000

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

40000

0

40000

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

40000

0

40000

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

40000

 

40000

0

 

 

 


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
  2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.