წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016545
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
43
28/12/2023
ვებგვერდი, 29/12/2023
190020020.35.104.016545
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2023 - 31/01/2024)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2023 წლის 28 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, “ნორმატიული აქტების შესახებ“ ორგანული კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი" თანდართული  დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 დეკემბრის №40 დადგენილება;
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკორნელი სალია



დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21,684.6

    23,495.1

15,652.9

270.0

15,382.9

გადასახადები

12,407.5

    13,684.8

14,618.3

0.0

14,618.3

გრანტები

8,565.3

9,249.0

270.0

270.0

0.0

სხვა შემოსავლები

711.7

561.3

764.6

0.0

764.6

ხარჯები

13,528.55

    16,310.5

15,450.9

270.0

15,180.9

შრომის ანაზღაურება

2,215.16

2,846.8

3,388.0

75.0

3,313.0

საქონელი და მომსახურება

1,614.84

2,522.6

1,184.1

0.0

1,184.1

პროცენტი

82.79

68.6

33.0

0.0

33.0

სუბსიდიები

6,764.47

8,154.0

9,285.4

195.0

9,090.4

გრანტები

394.42

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

878.78

1,381.3

1,270.4

0.0

1,270.4

სხვა ხარჯები

1,578.09

1,337.1

290.0

0.0

290.0

საოპერაციო სალდო

8,156.0

7,184.6

202.0

0.0

202.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,098.6

    11,048.7

250.0

0.0

250.0

ზრდა

7,203.9

    11,073.7

650.0

0.0

650.0

კლება

105.3

25.0

400.0

0.0

400.0

მთლიანი სალდო

1,057.5

    -3,864.0

-48.0

0.0

-48.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

848.3

    -4,098.2

-300.0

0.0

-300.0

ზრდა

848.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

848.3

0.0

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

4,098.2

300.0

0.0

300.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

4,098.2

300.0

0.0

300.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-209.2

-234.2

-252.0

0.0

-252.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

209.2

234.2

252.0

0.0

252.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

209.2

234.2

252.0

0.0

252.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

21,789.9

23,520.10

16,052.90

270.00

15,782.90

შემოსავლები

21,684.6

23,495.10

15,652.90

270.00

15,382.90

არაფინანსური აქტივების კლება

105.3

25.00

 400.00

0.00

400.00

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

4,098.20

  0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.00

  0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

20,941.67

27,618.28

16,352.90

270.00

16,082.90

ხარჯები

13,528.55

16,310.45

15,450.90

270.00

15,180.90

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,203.91

11,073.66

650.00

0.00

650.00

ვალდებულებების კლება

209.21

234.17

252.00

0.00

252.00

ნაშთის ცვლილება

848.3

-4,098.2

-300.0

0.0

-300.0

მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 652.9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

   საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

21,684.6

23,495.1

15,652.9

270.0

15,382.9

გადასახადები

12,407.5

13,684.8

14,618.3

0.0

14,618.3

გრანტები

8,565.3

9,249.0

270.0

270.0

0.0

სხვა შემოსავლები

711.7

561.3

764.6

0.0

764.6

 

მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14,618,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2022  წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

გადასახადები

12 407,5

13 684,80

14 618,30

0,00

14 618,30

დღგ

8 921,10

9 248,98

10 918,30

0,00

10 918,30

საშემოსავლო გადასახადი

0,00

0,00

0,00

 

 

ქონების გადასახადი

3 486,40

3 630,00

3 700,00

0,00

3 700,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3 167,70

3 430,00

3 500,00

0,00

3 500,00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,20

0,00

0,00

0,00

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

95,20

80,00

80,00

0,00

80,00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

217,20

120,00

120,00

0,00

120,00

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

სხვა გადასახადები

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 270.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

 

დასახელება

 

 

2022 წლის ფაქტი

 

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,565.30

9,248.98

270.00

270.00

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.00

0.00

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,565.30

9,248.98

270.00

270.00

0.00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული

1,363.20

1,702.40

270.00

270.00

0.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1,131.00

1,702.40

270.00

270.00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.00

0.00

0.00

   

სპეციალური ტრანსფერი

232.20

0.00

0.00

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,202.20

7,546.58

0.00

0.00

0.00

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,717.80

3,888.24

0.00

0.00

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.00

644.00

0.00

0.00

 

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან

1,620.20

851.10

0.00

 

0.00

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.00

0.00

0.00

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.00

228.24

0.00

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

864.20

1,935.00

0.00

0.00

 

 

მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 764.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

711.7

561.32

764.60

0.00

764.60

შემოსავლები საკუთრებიდან

437.6

150.00

256.00

0.00

256.00

პროცენტები

309.8

50.00

156.00

 

156.00

დივიდენდები

0.0

0.00

0.00

   

რენტა

127.8

100.00

100.00

0.00

100.00

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

82.0

90.00

90.00

 

90.00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

45.8

10.00

10.00

 

10.00

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.00

0.00

   

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

67.5

70.00

84.00

0.00

84.00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

40.9

35.00

54.00

0.00

54.00

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.00

0.00

   

სანებართვო მოსაკრებელი

3.9

5.00

4.00

 

4.00

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.00

0.00

   

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.00

0.00

   

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.00

0.00

   

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.00

0.00

   

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.00

0.00

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.00

0.00

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

37.0

30.00

50.00

 

50.00

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.00

0.00

   

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

26.6

35.00

30.00

0.00

30.00

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.00

0.00

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

26.6

35.00

30.00

 

30.00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

109.0

175.00

120.00

 

120.00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.00

0.00

   

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

97.7

166.32

304.60

 

304.60

 

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15,450.9 ათასი ლარის ოდენობით.   

 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13,528.55

16,310.45

15,450.90

270.00

15,450.90

    შრომის ანაზღაურება

2,215.16

2,846.84

3,388.00

75.00

3,313.00

    საქონელი და მომსახურება

1,614.84

2,524.39

1,184.10

0.00

1,184.10

    პროცენტი

82.79

68.63

33.00

0.00

33.00

    სუბსიდიები

6,764.47

8,153.88

9,285.40

195.00

9,090.40

    გრანტები

394.42

0.0

0.0

0.0

0.0

    სოციალური უზრუნველყოფა

878.78

1,365.67

1,270.40

0.0

1,270.40

    სხვა ხარჯები

1,578.09

1,351.04

290.00

0.0

290.00

 

 

 მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 250.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 650.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

75.33

451.53

25.00

0.00

25.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.33

451.53

25.00

0.00

25.00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,958.76

9,826.93

570.00

0.00

570.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,958.76

9,826.93

570.00

0.00

570.00

03 00

გარემოს დაცვა

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

04 00

განათლება

146.69

17.34

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.69

17.34

0.00

0.00

0.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

23.13

673.51

55.00

0.00

55.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.13

673.51

55.00

0.00

55.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

90.89

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

90.89

0.00

0.00

0.00

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

 

 

2.განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

 

             დასახელება

 

 

2022 წლის ფაქტი

 

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

105.3

25.00

400.0

0.0

400.0

ძირითადი აქტივები

40.4

5.00

400.0

0.0

400.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

64.9

20.00

0.0

0.0

0.0

    მიწა

64.9

20.00

0.0

0.0

0.0

    სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,302.0   

4,699.64

4,858.10

75.00

4,783.10

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,291.7   

4,699.64

4,867.10

75.00

4,792.10

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,985.3   

4,330.84

4,372.10

75.00

4,297.10

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

306.4   

368.80

486.00

0.00

486.00

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10.3   

0.00

0.00

0.00

0.00

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10.3   

0.00

0.00

0.00

0.00

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

702

თავდაცვა

115.5   

170.00

0.00

0.00

0.00

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,082.6   

7,263.71

885.90

0.00

885.90

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

1.70

5.00

0.00

5.00

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

1.70

5.00

0.00

5.00

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70433

ბირთვული საწვავი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

207.3   

462.01

320.00

0.00

320.00

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70443

მშენებლობა

207.3   

462.01

320.00

0.00

320.00

7045

ტრანსპორტი

5,694.3   

4,133.94

505.90

0.00

505.90

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,694.3   

4,133.94

505.90

0.00

505.90

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7046

კავშირგაბმულობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.00

40.00

0.00

40.00

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70473

ტურიზმი

0.0   

0.00

30.00

0.00

30.00

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0   

0.00

10.00

0.00

10.00

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

180.9   

2,666.06

15.00

0.00

15.00

705

გარემოს დაცვა

1,211.8   

1,475.05

1,746.00

0.00

1,746.00

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

979.2   

1,235.87

1,470.60

0.00

1,470.60

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

121.4   

167.60

167.30

0.00

167.30

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

111.3   

71.59

108.10

0.00

108.10

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,791.6   

4,693.78

875.90

0.00

875.90

7061

ბინათმშენებლობა

1,418.9   

963.01

0.00

0.00

0.00

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7063

წყალმომარაგება

421.5   

1,236.66

219.10

0.00

219.10

7064

გარე განათება

650.2   

715.30

613.80

0.00

613.80

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,301.0   

1,778.81

43.00

0.00

43.00

707

ჯანმრთელობის დაცვა

332.4   

655.71

642.00

195.00

447.00

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

190.2   

317.56

317.00

0.00

317.00

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

190.2   

310.96

307.00

0.00

307.00

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

6.60

10.00

0.00

10.00

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

142.1   

174.00

195.00

195.00

0.00

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

164.15

130.00

0.00

130.00

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,469.7   

2,526.45

2,201.00

0.00

2,201.00

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

632.7   

1,423.99

940.00

0.00

940.00

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

786.5   

1,020.45

1,144.00

0.00

1,144.00

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.5   

82.00

117.00

0.00

117.00

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

709

განათლება

3,602.5   

4,537.25

3,760.00

0.00

3,760.00

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,532.8   

3,184.85

3,750.00

0.00

3,750.00

7092

ზოგადი განათლება

1,069.7   

1,352.40

10.00

0.00

10.00

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,069.7   

1,352.40

10.00

0.00

10.00

7093

პროფესიული განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

710

სოციალური დაცვა

1,033.7   

1,596.70

1,384.00

0.00

1,384.00

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24.9   

35.00

38.00

0.00

38.00

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24.9   

35.00

38.00

0.00

38.00

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

4.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

404.3   

440.00

440.40

0.00

440.40

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.00

0.00

0.00

0.00

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

600.5   

1,121.70

905.60

0.00

905.60

 

სულ

20,941.7   

27,618.28

16,352.90

270.00

16,082.90

 

 მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -48.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

 

 

 

             დასახელება

 

 

2022 წლის ფაქტი

 

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მთლიანი სალდო

1,057.5

-3,864.0

-48.0

0.0

-48.0

 

 მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -300.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 300.0  ათასი ლარის ოდენობით.

 

 

             დასახელება

 

 

2022 წლის ფაქტი

 

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

848.3

-4,098.2

-300.0

0.0

-300.0

ზრდა

848.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

848.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

4,098.2

300.0

0.0

300.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

4,098.2

300.0

0.0

300.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 - განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -252.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

 -  განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 252.0  ათასი ლარის ოდენობით.  

 

 

 

                                  დასახელება

 

 

2022 წლის ფაქტი

 

 

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-209.2

-234.2

-252.0

0.0

-252.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

209.2

234.2

252.0

0.0

252.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

209.2

234.2

252.0

0.0

252.0

 

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას    სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი II

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2024-2027 წლებისთვის,   პროგრამები/ქვეპროგრამები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი;
  2. ინფრასტურქტურის განვითარება;
  3. გარემოს დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
  6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  7.  ეკონომიკური განვითარება.

მუხლი 14.  ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 701,8  ათასი ლარით:

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,701.80

1,756.20

2,017.65

2,575.65

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

505.90

300.00

400.00

600.00

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

400.00

200.00

300.00

500.00

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

105.90

100.00

100.00

100.00

02 02

წყლის სისტემები

219.10

230.00

240.00

250.00

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 

-

-

-

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

219.10

230.00

240.00

250.00

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

159.70

150.00

150.00

150.00

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

59.40

80.00

90.00

100.00

02 03

გარე-განათება

613.80

700.00

710.00

760.00

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

 

-

-

-

02 03 02

გარე-განათების ექსლუატაცია

613.80

700.00

710.00

760.00

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

371.70

360.00

360.00

360.00

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

242.10

340.00

350.00

400.00

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

43.00

206.20

347.65

645.65

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

196.20

337.65

635.65

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

28.00

-

-

-

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში

15.00

10.00

10.00

10.00

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

-

-

-

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

-

-

-

02 07

საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

320.00

320.00

320.00

320.00

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

-

-

-

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

   02 01

505,90

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 501,2 კმ. საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ  25 პროცენტი, მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ამასთან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომაგისტრალებზე, სტრატეგიულ ობიექტებსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღალი ტექნიკური მონაცემების მქონე ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების განთავსებას და მათ მომსახურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

 

ა.ა) გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

  02 01 01

400,00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, გზების დახაზვას, საგზაო ნიშნების მოწესრიგებას და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. გარდა ამისა ქვეპროგრამით ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი  შედეგი

გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურა. რეაბილიტირებული იქნება ქალაქის და სოფლის ცენტრალური და შიდა საუბნო გზა. რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მუნიციპალიტეტის სტუმარი. მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას.

 

ა.ბ) შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

105,90

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პარალელურად მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა  ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე;  გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.  

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

 

ბ) წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

219,10

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამის მიზანია:

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან; წყლის სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია და წყლის სისტემების ექსპლოატაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.

მოსალოდნელi შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში წყლის სისტემების უწყვეტი რეჟიმი და წარმოქმნილი გაუმართაობების დროულად აღმოფხვრა.

 

ბ.ა) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 01

159,70

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება და  საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. 

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ბ.ბ) წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

59,40

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა, ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

გ) გარე განათება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

613,80

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: 1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია. გარე განათების პროგრამა არის როგორც კაპიტალური ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში მრავალწლიანი. 2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

გარე განათების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებულის მოვლა-პატრონობა.

 

გ.ა) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 01

371,70

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 -     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 -    დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

გ.ბ) გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 02

242,10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში(ფახულანი,ლია,ჭალე,მუჟავა, ჩქვალერი), რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება; დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

გარე განათების ქსელის მიერ  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა; გარეგანათების ქსელის მოწყობა-რებილიტაცია.

ღამის საათებში მოსახლეობისა და სატრანსპორტო სშუალებების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

 

დ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

140.00

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 14 ადმინისტრაციულ ერთეუ₾ში, აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას და გაზრდის ტურისტულ მიმზიდველობას.

საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

 

დ.ა) კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წაკლენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 03

28.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია ქ. წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას და გაზრდის ტურისტულ მიმზიდველობას.

საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

 

დ.ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 04

15.00

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის მიზანია ქ. ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალაქის ცნობადობის ამაღლებას და გაზრდის ტურისტულ მიმზიდველობას.

საქალაქო მეურნეობის მოვლა–პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

 

ე) საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

320.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობა, ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება  აღემატება 50.0 ათას ლარს ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის თანხის განკარგვა ხორციელდება კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

მუხლი 15. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს          2 026.0  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,026.00

2,096.50

2,140.45

2,224.55

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

642.00

603.50

625.95

663.55

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

195.00

214.50

235.95

259.55

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

120.00

100.00

100.00

110.00

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

40.00

30.00

30.00

30.00

06 01 04

თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

45.00

30.00

30.00

30.00

06 01 05

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობა დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

80.00

60.00

60.00

60.00

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ასა) მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

12.00

10.00

10.00

13.00

06 01 07

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება

10.00

10.00

10.00

10.00

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების  ფინანსური უზრუნველყოფა

10.00

19.00

20.00

21.00

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

-

-

-

-

06 01 10

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი

130.00

130.00

130.00

130.00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

918.40

927.00

938.00

974.00

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

100.00

50.00

50.00

50.00

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

50.00

60.00

60.00

70.00

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

25.00

30.00

30.00

35.00

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

370.00

390.00

400.00

410.00

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

35.00

35.00

35.00

35.00

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

18.00

15.00

15.00

20.00

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

-

-

-

-

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

10.00

11.00

11.00

11.00

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დასხმარება

3.00

4.00

5.00

6.00

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.40

2.00

2.00

2.00

06 02 11

დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

-

-

-

-

06 02 12

წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

5.00

10.00

10.00

15.00

06 02 13

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

100.00

100.00

100.00

100.00

06 02 14

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

200.00

220.00

220.00

220.00

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

-

100.00

100.00

100.00

06 04

სარიტუალო მომსახურება

10.00

10.00

10.00

10.00

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

5.00

5.00

5.00

5.00

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

5.00

5.00

5.00

5.00

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა

390.00

400.00

410.00

420.00

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

-

-

-

-

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

6.00

6.00

6.00

6.00

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

9.60

10.00

10.50

11.00

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

5.00

5.00

5.00

5.00

06 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

45.00

35.00

35.00

35.00

 

ა) ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

642.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება. არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრება. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის განხორციელებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა. არსებულ პირობებთან ადაპტირება, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:

  • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
  • ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
  • ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
  • თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა
  • იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობა დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა
  • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა.
  • 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება.
  • ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების  ფინანსური უზრუნველყოფა
  • შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი

 

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

195.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის  ფარგლებში   ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის   შესახებ“ საქართველოს  კანონით განსაზღვრული  ფუნქციების  დაფინანსებას, კერძოდ; საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და  საგანმანათლებლო- აღმზრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და  ჰიგიენური ნორმის დაცვის  ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღმზრდელობით და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების  განხორციელების ხელშეწყობა;არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი  მოსახლეობის  ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო  შეტყობინების  სისტემის  დახვეწას დაგაუმჯობესებას, დაავადებათა  გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას  მისი  კონტროლის  გზით;ეპიდ  სიტუაციის  გამწვავების  დროული გამოვლენის  ხელშეწყობას  და  მათ  სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას   და  ჯანმრთელობაზე  მავნე  ფაქტორების ზემოქმედებისგან   დაცვას  მოსახლეობის  ინფორმირების  გზით. პროგრამის მიზანია დაავადებების დროული გამოვლენა მისი კონტროლის მიზნით.

C-ჰეპატიტზე,აივ-შიდსსა და ტუბერკულიოზზე ინტრეგრირებული სკრინინგის განხორციელება.ასევე შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსალოდნელი ეპიდ.სიტუაციების მართვისთვის იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლის გაზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  შესანარჩუნებლად

 

ა.ბ) ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

120.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საყოველთაო დაზღვვევით  დაფინანსებული სტაციონარული პაციენტების ნაწილობრივი თანადაფინანსება ( არაუმეტეს 700 ლარისა)

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ფინანსური დახმარება და მათი პირობების გაუმჯობესება.

 

ა.გ) ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფსიქიკური აშლილობებით შეპყრობილი ( ,,მკვეთრად გამოხატული „ პირველი ჯგუფი) ბენეფიციარების  ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა. (100 ლარი)

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.დ) თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01  04

45.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში აღნიშნული მომსახურების არარსებობის გამო მიმდებარე მუნიციპალიტეტებში ბენეფიციართა გადაადგილებით გამოწვეული ფინანსური ხარჯების ყოველთვიური ფულადი მხარდაჭერა.

(150 ლარი)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.ე) იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობა დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობა დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 05

80.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

იშვიათ დაავადებებად ჩაითვალოს შესაბამისი სამინისტროს მიერ დამტკიცებული იშვიათი დაავადებების ნუსხა. ხოლო სხვა დაავადებებში: პარკინსონის დაავადება, ლეიკემია, გაფანტული სკლეროზი, მოტონეირონთა დაავადება, სირინგომელია, ცერებრალური დამბლა, სისტემური წითელი მგლურა.(100 ლარი)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

 

ა.ვ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

12.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასა-ს მქონე ბავშვთა  რეაბილიტაციის პროგრამებში ჩართვის თანადაფინანსება. ( წელიწადში ერთხელ არაუმეტეს 2000 ლარისა)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება.

 

ა.ზ) 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსებ

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

0-18 წლამდე ასკის ბავშვთა ამბოლატოიული მაღალტექნლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევების  ( კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური, სომატური, ჰემატოლოგიური, ბიოქიმიური, სეროლოგიური, იმუნოლოგიური, ციტოლოგიური, მორფოლოგიური, ციტოგენეტიკური) ღირებულების დაფინანსება  არაუმეტეს 700 ლარისა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის  0-18 წლამდე ასაკის ბავშვებში ავდმყოფი კონტიგენტის გამოვლენა.

 

ა.თ) ბავშვთა აბილიტაცია/ რეაბილიტაციის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა აბილიტაცია/ რეაბილიტაციის  სახელმწიფო  პროგრამაში მონაწილე ბენეფციართა  ტრანსპორტირების  უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ფნანსური  მხარდაჭერის ქვეპროგამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 08

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში აღნიშნული მომსახურების არარსებობის გამო მიმდებარე მუნიციპალიტეტებში ბენეფიციართა გადაადგილებით გამოწვეული ფინანსური ხარჯების  ფულადი მხარდაჭერა.

( ბავშვი+მშობელი-ერთი დღე-15 ლარი)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა შესაბამის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

 

ა.ი) შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 10

130.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შშმ პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი მოიცავს აუტისტური სპექტრისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების სოციალური რეაბილიტაციისთვის აუცილებელი სპეციალური სეანსების ჩატარებას. სეანსები მოიცავს დაუნის სინდრომისა და აუტისტური სპექტრის, ასევე მეტყველებისა და განვითარების შეფერხების სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. დაფინანსება მოიცავს კომუნალურ გადასახადებს და ასევე სპეციალური მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის სახელფასო ანაზღაურებას, სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობაა 20 ბავშვი.

ამჟმად სამეგრელოს რეგიონში მხოლოდ ზუგდიდში მდებარეობს მსგავსი პროფილის ცენტრი და მასზე მოთხოვნა მთელი რეგიონიდან ძალზედ მაღალია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე პირების ფინანსური დახმარება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

918.4

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით

 

1მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

2.ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

3.საზეიმო დაღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება.

4.მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

5. შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

6. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

7. საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

8. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

9. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

10. სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

11. დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

12. წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

13. სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

14.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ბ.ა) მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წელიწადში ერთხელ  ადმინისტრაცილულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოში ამავე ერთეულის მაჟორიტარის შუამდგომლობით მძიმე ყოფითი პრობლემების მქონე ბენეფიციარებზე  ფულადი დახმარების გაწევა ( 100 დან 300 ლარის ოდენობით). აღნიშნულ თანხაზე (მიზეზთა გამო) მეტის საჭიროების შსემთხვევაში (300 დან 1000 ლარამდე) თანხა გაიცემა  ,,მერის ფონდიდან“, თვიური 2000 ლარის ლიმიტის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ბ.ბ) ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარების გაცემა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალშობილთა ოჯახების ეკომომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

ბ.გ) საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საზოგადოების  ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების,  აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს მოვლენების, რუსეთიის აგრესიის და საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურების ოჯახების, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეთათვის  ერთჯერადი ფულადი ან /და მატერიალური დახმარების გაწევა.

 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

370.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ოთხი ან მეტი  18 წლამდე ასაკის თითოეულ შვილზე  ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.ე) შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერ

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

35.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

100 000 -ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით, არასაპენსიო ასაკის შშმ  (მკვეთრად გამოხატული პირველი ჯგუფი) შშმ ეტლით მოსარგებლე, ან/და  საწოლს მიჯაჭვული მომვლელის საჭიროების მქონე პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარება (100 ლარი)

მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი

შშმ პირთა მორალური და ფინანსური მხარდაჭერა.

შშმ პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ბ.ვ)  დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

18.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოფითი პრობლემების მოგვარება..

 

ბ.ზ) ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა ნაგებობებიდან მერიის მიერ  მიზხნობრივად გამოსახლებულ დევნილთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფად,(ქირავნობა) ყოველთვიურად ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

 

ბ.თ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დასხმარება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დასხმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ოჯახში ძალადობის  მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადოობის მსხხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა.

ბ.ი)  სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

2.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის  სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მხარდაჭერას, რომლებსაც მკურნალობა  უგრძელდებათ ბინაზე  და ხანგრძლივად საჭიროებენ მეთვალყურეობასა და ზრუნვას. წარმოდგენილი სამედიცინო ფორმა N100 საფუძველზე  სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ამ კატეგორიის ოჯახზე ყოველთვიურად გაიცემა 200 ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ბ.კ) წარჩინებულ სტუდენტთა დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წარჩინებულ სტუდენტთა დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1.მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი) ოჯახების შვილებს, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს

აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, ოჯახის სარეიტინგო ქულა აქვთ 120 000-ზე ნაკლები და

არ არიან ჩართული დაფინანსების არცერთ სახელმწიფო პროგრამაში. პრიორიტეტი ენიჭება, პირველ

რიგში, სტუდენტის მაღალ აკადემიურ მოსწრებას შეფასების სისტემით 91 ქულიდან 100 ქულის

ჩათვლით (GPA 3-4), შემდეგ ოჯახის შედარებით დაბალ სარეიტინგო ქულას.

2.  საქართველოში აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლების სახელოვნებო სფეროს მაღალი

აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, რომლებიც წარჩინებული არიან თავიანთი პროფილით

(მაგალითად, პერსონალური გამოფენა, წიგნის გამოცემა, მთავარი როლი თეატრალურ წარმოდგენაში,

მთავარი პარტია საოპერო დადგმაში და ა.შ). სწავლების საფასურის ნახევარი არაუმეტეს 1125 ლარისა.

3. წალენჯიხის „ევექსის“ კლინიკაში თირკმლის დიალიზის  ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კურსების დაფინანსება (2 ექიმი-თითოეულზე არაუმეტეს 1000 ლარისა)

4. წალენჯიხის „ევექსის“ კლინიკის მოთხოვნისა და სწავლების ღირებულების ნახევრის დაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე, ვიწრო სპეციალობების ექიმთა რეზიდენტურის სწავლების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხარისხიანი განათლების ხელშეწყობა, განათლების დონის ამაღლება წარჩინებულ სტუდენტთა დაჯილდოვებით.

 

ბ.ლ) სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლი არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას, ან არ გააჩნია საცხოვრისი, საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფას 45 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირებისათვის, რომლის საცხოვრებელი სახლი ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მიზნით, "ერთი ოთახის" მოწყობას, 10 000  ლარის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

 

ბ.მ) წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკასელთა კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის პირველკლასელების კვებითი უზრუნველყოფის პროგრამა ითვალისწინებს პირველკლასელთა კვებისთვის საჭირო დღიური თანხის მიწოდებას მათთვის საბანკო ბარათების დარიგების საშუალებით, რომელთა გამოყენებასაც ისინი შეძლებენ მხოლოდ გარკვეულ კვების ობიექტებში და მარკეტებში.

პროგრამა გათვლილია დაახლოებით 280 ბავშვზე და წელიწადში 180 დღიან სასწავლო პერიოდზე. ერთ ბავშვზე გამოყოფილი კვების თანხა განსაზღვრულია 4 ლარის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სკოლებში შმშილის აღმოფხვრა

 

გ)  სარიტუალო მომსახურება

 

გ.ა)  ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 01

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

 

გ.ბ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფას

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება.

 

დ)  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 05

390.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში 2 უმწეოთა სასადილოს მეშვეობით ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებითი უზრუნველყოფის მიზნით ემსახურება 224 ბენეფიციარს,(112 ქ.წალენჯიხაში,112 ქ.ჯვარში)ეტაპობრივად საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ბენეფიციარების შეცვლა ჯამურად 224 ბენეფიციარის ფარგლებში.ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს მიერ ყოველი წლის დასაწყისში(ზოგჯერ შუალედურად) ხდება ბენეფიციარების სოციალური სარეიტინგო ქულების გადამოწმება წალენჯიხის სოციალური სააგენტოს მეშვეობით.ბენეფიციარების შერჩევა ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 24 ივნისის დადგენილება #27  საფუძველზე შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

1.პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად,იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ბენეფიციარი  უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სოციალური სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 120 000-ს.

2.ბენეფიციართა  შერჩევისას თანაბარი ქულის ქონის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება:

ა)საპენსიო ასაკს

ბ)ოჯახში შრომისუუნარო წევრების (ინვალიდის)ყოლას

გ)დედმამით ობოლ ბავშვებს

დ)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრებს

ე)გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრებს

ვ)იშვიათი გამონაკლისის(სოციალურ სააგენტოში არ უფიქსირდება სარეიტინგო ქულა ან 120000 ქულაზე მეტია) შემთხვევაში, ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის“ განმახორციელებელი ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლის“დირექტორი გადაწყვეტს მოქალაქის ბენეფიციარად დარეგისტრირებას ,მერის წარმომადგენლის(შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში)  წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე.

ზ) ამ პუნქტის ,,ვ“ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული კატეგორიის ბენეფიციართა რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს ამ პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობის 10%-ს.

3.პროგრამის განხორციელებას(განცხადების მიღება,ბენეფიციართა შერჩევა და სხვა)სამოქმედო ტერიტორიაზე(ქ.წალენჯიხა,ქ.ჯვარი )უზრუნველყოფს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო(არაკომერციული )იურიდიული პირი,,წალენჯიხის სათნოების სახლი“.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება

 

 

ე) ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 08

9.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი აქტიურ მონაწილეობას იღებს  მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შესაძლებლობის ფარგლებში ზრუნავს ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კანონიერი უფლებების ახალგაზრდობის პატრიოტული სულისკვეთებით აღზრდისა და სხვა პრობლემების გადაჭრელად.

 

•              კონსულტაციის გაწევა   ვეტერანთა მოწმობის გამოცვლის პროცედუების და სათანადო საბუთების მოძიებაში.

•              შშმ ვეტერანთა  სოციალური მდგომარეობის შესწავლა, ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების გადაჭრის მიზნით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნით წინადაბებების წარდგენა მერიაში.

•              სისტემატური კავშირი   ვეტერანთა საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

•              უპატრონო ვეტერანთა სასაფლაოების მოძიება და მათი მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაგეგმვა და წარდგენა მერიის შესაბამის სტრუქტურებთან.   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კანონიერი უფლებების დაცვა, ახალგაზრდობისთვის პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

 

 ვ) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 09

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდრული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად  სენსიტიური ჯგუფის-ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების ( როგორც ქალის ისე კაცის, განსაკუთროებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის  საწიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე  მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას ინფორმირებას  გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორების სისტემაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული  გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად  სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი  კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა სრული და ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება, ცხოვრებბის სხვადასხვა სფეროში არსებული ბარიერების გაქრობა.

 

ზ) მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 10

45.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სერვისი არ არის განვითარებული, მუნიციპალიტეტის მწირი საბიუჯეტო რესურსების პირობებში არ აქვს შესაძლებლობა შეიძინოს ავტობუსები, შექმნას სატრანსპორტო კომპანია და შესაბამისი მომსახურება დამოუკიდებლად გაუწიოს მოსახლეობას.

    პრობლემის გადაჭრის ალტერნატივა იმ სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელების სუბსიდირებაა, რომლებიც დამოუკიდებლად ახორციელებენ მგზავრთა გადაყვანას.

     2023 წელს მუნიციპალიტეტი ასუბსიდირებდა მუჟავას (ერისწყალი),ფახულანის (წყოუში), ჩქვალერის და ჯგალის (სქური) ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრებ პირთა ტრანსპორტის სერვისით უზრუნველყოფას.

     2024 საბიუჯეტო წლიდან იგეგმება დამატებით სამი მიმართულების დამატება, კერძოდ: ობუჯი, მიქავა, ზღვაია.

    სუბსიიდიის გამოყოფიოს მიზანია გაიზარდოს ზემოაღნიშნულ მიმართულებებზე სამარშრუტო საშუალებების მოძრაობის ინტენსივობა.•   უპატრონო ვეტერანთა სასაფლაოების მოძიება და მათი მოვლა-პატრონობის

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

მუხლი 16.  გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, პრიორიტეტის დასაფინანსებლად განისაზღვროს 1 746,0 ათასი ლარი.  გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                             

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

03 00

გარემოს დაცვა

1,746.00

1,554.00

1,595.00

1,620.00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,470.60

1,280.00

1,300.00

1,310.00

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

916.50

870.00

880.00

880.00

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

554.10

410.00

420.00

430.00

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

167.30

168.00

180.00

190.00

03 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა

-

-

-

-

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემების ექსპლუატაცია

167.30

168.00

180.00

190.00

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

136.90

140.00

150.00

150.00

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

30.40

28.00

30.00

40.00

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

79.80

81.00

90.00

95.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

64.80

61.00

65.00

65.00

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

15.00

20.00

25.00

30.00

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

28.30

25.00

25.00

25.00

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

19.30

15.00

15.00

15.00

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

9.00

10.00

10.00

10.00

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

   03 01

1 470,6

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. შეძენილია ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები. 

 ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება ნაგვის  გადამზიდი მანქანები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთლიან ტერიტორიაზე.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს. 

მოსალოდნელი  შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების  გატანა. იქნება ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო.

 

ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის

დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01

916,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54  მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ა.ბ) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 02

554,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ყოველდღიურად მიმდინარეობს ტერიტორიების დასუფთავება,რაშიც სრულად ჩართულია 150 მეეზოვე.

(აქედან შტატში მყოფი 22 მეეზოვე და სოციალურ პროგრამაში ჩართული 128 მეეზოვე). ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობს სანიაღვრე არხების ამოწმენდა და სხვადასხვა სამუშაოები.  ქ. ჯვარში და მიმინარე თემებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე მუშაობს 2 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

167,3

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

ბ.ა) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 01

136,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 02

30,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

გ) გამწვანების ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                    გამწვანების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

79,8

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა :

1. გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

2. გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 01

64,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

გ.ბ) გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 02

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარეების დარგვა. სკვერში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მინერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელსაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

დ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

28,3

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 ქვეპროგრამა : 1. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე 2. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი  შედეგი

ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

დ.ა) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 01

19.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. წალენჯიხის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

დ.ბ) უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 02

9.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი  შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

მუხლი 17.  განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 760.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

04 00

განათლება

3,760.00

3,900.00

4,320.00

4,810.00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

3,750.00

3,880.00

4,300.00

4,790.00

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

-

-

-

-

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

10.00

20.00

20.00

20.00

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

-

-

-

-

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

-

-

-

-

 

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3 750,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღსაზრდელთა კეთილდღეობა, თანამედროვე სტანდარტებს მორგებული მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემოს მოწესრიგება, თანამედროვე დამოკიდებულებები ურთიერთობებში (ბავშვთან, მშობელთან, თანამშრომლებთან). საგანმანათლებლო პროცესის (აქტივობების) წარმართვა ,,სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტთან „ მიმართებაში, მშობელთა ჩართულობა, ინკლუზიური მიდგომები - ასეთი განათლების საჭიროების მქონე პირებისთვის, მართვისა და შეფასების პროცესის სწორად წარმართვა, აღსაზრდელთა ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვა, ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

მოსალოდნელი  შედეგი

სრულყოფილი სკოლამდელი განათლების თანმიმდევრული  პოლიტიკის გატარება ბაღებში. ბაღების მომზადება ავტორიზაციისათვის. სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის, მათი უსაფრთხოების დაცვა, ინფრასტრუქტურის განვითარება. სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების დანერგვა სკოლამდელ დაწესებულებებში.

 

ბ) საჯარო სკოლების დაფინანსება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისთვის  ფინანსური დახმარების გაწევა. აგრეთვე იმ ღონისძიებების მხარდაჭერა როგორიცაა: ცხოვრებიც ჯანსაღ წესის დამკვიდრება, ზოგადი განათლების ღაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის, იკლუზიური სწავლების გაფართოება, მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითრებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისთვის სხვადასხვა თემატური და კალენდალური დღსადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.

მოსალოდნელი  შედეგი

ხარისხიანი განათლების მიწოდება.

 

მუხლი 18.  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 201.0 ათასი ლარი.  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,201.00

1,911.00

1,946.00

1,996.00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

940.00

905.00

920.00

950.00

05 01 01

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

470.00

455.00

460.00

480.00

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

470.00

450.00

460.00

470.00

05 01 04

სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

-

-

-

-

05 02

კულტური განვითარების ხელშეწყობა

1,144.00

876.00

896.00

916.00

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

800.00

630.00

650.00

670.00

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

264.00

246.00

246.00

246.00

05 02 03

კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

55.00

-

-

-

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

25.00

-

-

-

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

50.00

50.00

50.00

50.00

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

67.00

80.00

80.00

80.00

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

940,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული წალენჯიხელი სპორტსმენების წახალისება. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სხვადასხვა ასაკის მოსახლეობაში, როგორც ქალბატონებში, ასევე. მამაკაცებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე, ვაჟების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე, მამაკაცებისათვის

 

ა.ა) სპორტული ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

470,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო საარმზრდელო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო ცენტრი აერთიანებს  10  სპორტულ მიმართულებას, ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე     ( 101– ბავშვი), კარატე 7 წრე (126–ბავშვი), ჭადრაკი 5 წრე (83 – ბავშვი), კალათბურთი 3 წრე (74– ბავშვი), რაგბი (28– ბავშვი) , მძლეოსნობა 2 წრე (75– ბავშვი) , კრივი (17–ბავშვი),  ტაეკვანდო 2 წრე     ( 56– ბავშვი),  ფრებურთი (27 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 608 ბავშვი,  სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 47 კაცი, აქედან 20 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 27 მწვრთნელი.სასპორტო ცენრტრი ასევე კურირებს ფუტსალის გუნდს,სადაც თამაშობს 22 სპორტსმენი, პროგრამის მიზანია  სპორტის განვითარება  ,   მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება. სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა.

გაზრდილია მასობრივ სპორტში მოსახლეობის ჩართულობა; უზრუნველყოფილია სპორტის ხელმისაწვდომობა როგორც ქალების, ასევე, მამაკაცებისათვის.

 

ა.ბ) ხბურთის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

470.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი ,,სქურის"5  საშეჯიბრო გუნდები მიიღებს შემდეგ მომსახურებას: დაწესებული გრაფიკის შესაბამისად გუნდების კვირაში 3-4 წვრთნის პროცესი, სამედიცინო შემოწმება,სათამაშო ფორმებით უზრუნველყოფა, საფეხბურთო ინვენტარით უზრუნველყოფა,(ბურთები),საფეხბურთო  მოედნების მომზადება,სასმელი და ცხელი წყლით(აბანოები) უზრუნველყოფა. გასვლით მატჩებზე ტრანსპორტირება,კვების ხარჯები(მივლინება).შედეგების მასობრიობა. არასაშეჯიბრო გუნდების გაწვრთნა დაწესებული პროგრამების შესაბამისად,როგორც საშეჯიბრო გუნდების  რეზერვი. მოყვარულ ფეხბურთელთა ტურნირის ორგანიზება და დაფინანსება.  მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში,მისი ორგანიზება და დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში მონაწილეობა, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მეოთხე ლიგის კლუბ სქურის შემადგენლობის შევსება ადგილობრივი კადრებით.

 

) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1,144.0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა,  განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში  ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და  ქართული ფოლკლორის შენარჩუნება.

 

ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

800,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურულ  ღონისძიებებს ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.  ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი  შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა

 

ბ.ბ)  სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

264.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული: სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა ჯვარსა და წალენჯიხაში ) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი) ორივე განყოფილებაში სკოლის გარეშე განათლებას  იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 37 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 246000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს  სხვადასხვა წრეები (ლიტერატურული, ხალხური სიმღერის, უნარების, ქართული ენისა და ლიტერატურის , თექის, ხატვის, მხატვრული კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის და ა.შ.   განყოფილებთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თუთა'', ვოკალური ანსამბლი ,,ნოტები“ (პატარების ჯგუფი), ვოკალური ანსამბლი ,,ათინათი , ქორეოგრაფიული ანსამბლები: ,,მამული“ ,,ოდაბადე“ ,,მერაკი“ ,, იმედი“ , ,,სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი უნარების მქონე მოსწავლეთა ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების, ლიტერატურული  საღამოების, გამოფენების (მხატვრობა, თექა)   ჩატრება მუნიციპალიტეტში, ასევე მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებსა და, ფორუმებში,  როგორც  საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოსწავლეები , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000–ს, ფინანსდებიან ცენტრის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელოვნებო–საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ბ.გ)  კულტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

55.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული ობიექტების მშენებლობა და არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია. 2024 წელს იგეგმება ტერენტი გრანელის სახელობის და ასევე ჭალეს ადმ. ერთეულში მდებარე მუზეუმის რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი

შენარჩუნებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ობიექტები

 

ბ.დ)  კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

25.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახური - კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლებზე არქეოლოგიური გათხრების წარმოება, კონკრეტულად ჯგალის თემის ლესალეს არქიტექტურულ კომპლექსზე (ციხე-ქალაქი და ციხე). ასევე მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჩვანარეს ხეობაში მდებარე ჯერ კიდევ შეუსწავლელი ძეგლის სადაზვერვო-არქეოლოგიური სამუშაოები.პროექტი ხორციელდება გერმანიის იენის და თბილისის უნივერსიტეტების ჩართულობით.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა.

 

გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

50,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფორმდება მემორანდუმი მერიასა და ეპარქიას შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია -  მონასტრების მოვლა შენახვის ხარჯების დასაფინანსებლად 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია -  მონასტრების მოვლა შენახვის ღონისძიებები. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა.

 

დ) ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

პროგრამის

დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

67,0

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისთვის ცნობიერების ამაღლებას, მათი ცოდნის გაღრმავებას და ინფორმაციის მიწოდებას ისეთი თრემების შესახებ როგორიცაა ევროინტეგრაცია, დასავლური პოლიტიკა, რუსეთიდან მომდინარე და რეგიონში არსებული რისკების გაანალიზება. ამ მიმართულებისთ იგეგმება ვორქშოფების, სემინარების და ინტერაქტიული სესიების ჩატარება. პროგრამა ძირითადად გათვლილი იქნება ახალგაზრდებისთვის 18 წლის ასაკიდან, თემატიკის შერჩევა მოხდება მოქალაქეთა ჩართულობით.

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა ”Summer Job” და  მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტებს, პროექტის ფარგლებში  დაფინანსდებიან სტუდენტები თვეში 500 ლარის ოდენობით. სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა აირჩიონ საკუთარი პროფესიის შესაბამისად სასურველი სფერო (მუნციპალიტეტის მერია და მისი მმართველობის სფეროში მოქმედი ა(ა)იპ-ები). პროექტი ”Summer Job” გამიზნულია იმისათვის, რომ სტუდენტმა შეძლოს კვალიფიკაციის ამაღლება და  გამოცდილების მიღება იმ სფეროში, რომელშიც მომავალში სურს დასაქმდეს, აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის მუშაობის პროცესში, რაც გაზრდის მათ ინტერესს და სურვილს სამომავლოდ მიღებული ცოდნა და შესაძლებლობა მოახმარონ ადგილობრივ, საკუთარ, მუნიციპალიტეტს.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სტუდენტური დღეები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები.

ახალგაზრდებისთვის მუშაობის სპეციფიკის გაცნობა, მათი დაინტერესება დაუბრუნდნედ და დაეხმარონ მშობლიურ ქალაქს წინსვლასა და წარმატების მიღწევაში.

 

მუხლი 19. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 60.0  ათასი ლარი. ეკონომიკური განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                                                           

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

07 00

ეკონომიკური განვითარება

60.00

95.00

105.00

115.00

07 01

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

15.00

10.00

10.00

10.00

07 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

5.00

20.00

20.00

20.00

07 03

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

10.00

25.00

25.00

25.00

07 04

ტურიზმის  ხელშეწყობა

30.00

40.00

50.00

60.00

 

ა)  სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 01

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური  განკარგვა და შემოსავლების  ზრდა მიწის საკუთრებიდან.

 

ბ)  სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვთერების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 02

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა,  ეკონომიკური დივერსიფიკაცია, სოფლის მეურნეობის განვითარებისკენ მიმართული მიზნობრივი ღონისძიებები და სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ძლიერი სოფელი.

 

გ)  მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 03

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში წარმოებული პროდუუქციის პოპულარიზაცია, მეწარმეთა საქმიანობის დარეკლამა, ტექნიკური დახმარების გაწევა ვიდეო-ფოტო-ბუკლეტების დამზადება/შევსებაში. ასევე იურიდიული კონსულტაციის გაწევა, რაც დაკავშირებულია გარკვეული თნადაფინანსების პროექტებზე რეგისტრაციასა თუ საგრანტო განაცხადების შევსებსთან). პატარა საგამოფენო სივრცეების შექმნა. მუნიციპალიტეტის საიტზე მეწარმეთა ხელშეწყობისთვის გვერდის დამატება. ადგილობრივ მეწარმეთა საგამოფენო სიმპოზიუმებზე წარგზავნის უზრუნველყოფა. ასევე მივლინებების ორგანიზება თბილისობაზე, „ექსპო ჯორჯიაზე“ და სხვადასხვა მსგავს ფორუმებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მეწარმეებისთვის სამეწარმეო საქმიანობის გამარტივება

 

დ)  ტურიზმის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

07 04

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხდება აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივად დაფუძნებიული კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - "სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" საწევრო შენატანისთვის საჭირო ფულადი სახსრების გამოყოფა. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს როგორც მთლიანი რეგიონის ასევე კონკრეტული მუნიციპალიტეტების ტურისტული პოტენციალის ამაღლება, რომელიც ეფუძნება ურთიერთთანამშრომლობას საერთო მიზნის მისაღწევად.

მოსალოდნელი შედეგი

ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე

 

მუხლი 20. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პრიორიტეტი

დასახელება

 2024 პროექტი

 2025 წელი პროგნოზი

 2026 წელი პროგნოზი

 2027 წელი პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

4,858.10

4,977.00

5,127.00

4,962.00

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4,372.10

4,716.00

4,776.00

4,826.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,177.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3,180.10

3,390.00

3,450.00

3,500.00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

-

-

-

-

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფ. განვითარება

15.00

20.00

20.00

20.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

486.00

261.00

351.00

136.00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

200.00

100.00

100.00

100.00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და  სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

1.00

1.00

1.00

1.00

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

285.00

160.00

250.00

35.00

01 02 04

სასოფლო სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

-

-

-

-

01 02 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის  ხელშეწყობა

-

-

-

-

01 02 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

-

-

-

-

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01

      4 372,1

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს  გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა.

 

ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 01

1 177,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

საკრებულოს მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება.

 

ა.ბ) მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 02

3 180,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება.

 

ა.გ) მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 04

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

 

ბ) .. - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

285.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების  დადგენილ ვადებში დაფარვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 

თავი III

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები               

მუხლი 21.  განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი 

დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის დაზუსტებული

2024 წლის პროექტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

20,941.67

27,618.28

16,352.90

270.00

16,082.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.00

152.00

145.00

0.00

145.00

 

ხარჯები

13,528.55

16,310.45

15,450.90

270.00

15,180.90

 

შრომის ანაზღაურება

2,215.16

2,846.84

3,388.00

75.00

3,313.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,203.91

11,073.66

650.00

0.00

650.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

209.21

234.17

252.00

0.00

252.00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

3,417.47

4,869.64

4,858.10

75.00

4,783.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.00

152.00

145.00

0.00

145.00

 

ხარჯები

3,132.93

4,183.94

4,581.10

75.00

4,506.10

 

შრომის ანაზღაურება

2,215.16

2,846.84

3,388.00

75.00

3,313.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.33

451.53

25.00

0.00

25.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

209.21

234.17

252.00

0.00

252.00

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,100.84

4,500.84

4,372.10

75.00

4,297.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152.00

152.00

145.00

0.00

145.00

 

ხარჯები

3,025.51

4,049.31

4,347.10

75.00

4,272.10

 

შრომის ანაზღაურება

2,215.16

2,846.84

3,388.00

75.00

3,313.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.33

451.53

25.00

0.00

25.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

782.12

1,098.53

1,177.00

0.00

1,177.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.00

33.00

33.00

 

33.00

 

ხარჯები

782.12

1,077.40

1,177.00

0.00

1,177.00

 

შრომის ანაზღაურება

502.74

686.43

854.00

0.00

854.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

21.13

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,192.50

3,221.31

3,180.10

75.00

3,105.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.00

112.00

112.00

 

112.00

 

ხარჯები

2,117.17

2,794.25

3,155.10

75.00

3,080.10

 

შრომის ანაზღაურება

1,615.96

2,021.07

2,534.00

75.00

2,459.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.33

427.06

25.00

0.00

25.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

10.70

11.00

15.00

0.00

15.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

10.70

11.00

15.00

0.00

15.00

 

შრომის ანაზღაურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

316.63

368.80

486.00

0.00

486.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

107.42

134.63

234.00

0.00

234.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

209.21

234.17

252.00

0.00

252.00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.00

65.00

200.00

0.00

200.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

65.00

200.00

0.00

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 02 02

წლებში წარმოქმნილი დავალიანენებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

306.38

302.80

285.00

0.00

285.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

97.17

68.63

33.00

0.00

33.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

209.21

234.17

252.00

0.00

252.00

01 02 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,874.17

11,946.24

1,701.80

0.00

1,701.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

2,915.41

2,119.31

1,131.80

0.00

1,131.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,958.76

9,826.93

570.00

0.00

570.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,694.30

4,133.94

505.90

0.00

505.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

603.00

185.50

105.90

0.00

105.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,091.30

3,948.44

400.00

0.00

400.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5,491.74

3,954.44

400.00

0.00

400.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

401.44

6.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,090.30

3,948.44

400.00

0.00

400.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

202.56

179.50

105.90

0.00

105.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

201.56

179.50

105.90

0.00

105.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

421.50

1,236.66

219.10

0.00

219.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

226.24

231.73

219.10

0.00

219.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.26

1,004.93

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

188.58

1,000.83

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.58

1,000.83

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

232.92

235.83

219.10

0.00

219.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

226.24

231.73

219.10

0.00

219.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.68

4.10

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

173.16

171.93

159.70

0.00

159.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

168.18

167.83

159.70

0.00

159.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.98

4.10

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

59.76

63.90

59.40

0.00

59.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

58.06

63.90

59.40

0.00

59.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03

გარე განათება

650.24

715.30

613.80

0.00

613.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

648.44

634.85

613.80

0.00

613.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.80

80.45

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03  01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03  02

გარე განათების ექსპლოატაცია

649.34

715.30

613.80

0.00

613.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

648.44

634.85

613.80

0.00

613.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.90

80.45

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

377.35

335.90

371.70

0.00

371.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

376.45

329.10

371.70

0.00

371.70

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.90

6.80

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

271.99

379.40

242.10

0.00

242.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

271.99

305.75

242.10

0.00

242.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

73.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

608.02

944.23

43.00

0.00

43.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

6.70

19.60

43.00

0.00

43.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601.32

924.63

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 04 01

ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

603.02

944.23

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

4.90

19.60

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598.12

924.63

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 04 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

0.00

0.00

28.00

0.00

28.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

28.00

0.00

28.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 04 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქ. ჯვარში

5.00

0.00

15.00

0.00

15.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

1.80

0.00

15.00

0.00

15.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

692.94

836.28

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

692.94

834.58

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

1,418.89

963.01

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

1,418.89

963.01

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის და საზედამხედველო ინსპექტირების მომსახურების ხარჯი

207.34

462.01

320.00

0.00

320.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

12.14

60.07

150.00

0.00

150.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.20

401.94

170.00

0.00

170.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 09

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

180.94

2,654.81

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

22.84

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.94

2,631.96

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 11

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 00

გარემოს დაცვა

1,211.82

1,475.05

1,746.00

0.00

1,746.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1,211.82

1,471.85

1,746.00

0.00

1,746.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

979.15

1,235.87

1,470.60

0.00

1,470.60

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

979.15

1,233.97

1,470.60

0.00

1,470.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

617.82

767.45

916.50

0.00

916.50

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

617.82

767.45

916.50

0.00

916.50

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

361.33

468.42

554.10

0.00

554.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

361.33

466.52

554.10

0.00

554.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

121.38

167.60

167.30

0.00

167.30

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

121.38

166.95

167.30

0.00

167.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის მოწყობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია

121.38

167.60

167.30

0.00

167.30

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

121.38

166.95

167.30

0.00

167.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

93.65

136.00

136.90

0.00

136.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

93.65

136.00

136.90

0.00

136.90

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

27.73

31.60

30.40

0.00

30.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

27.73

30.95

30.40

0.00

30.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

89.87

65.27

79.80

0.00

79.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

89.87

64.62

79.80

0.00

79.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

74.89

53.00

64.80

0.00

64.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

74.89

53.00

64.80

0.00

64.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

14.98

12.27

15.00

0.00

15.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

14.98

11.62

15.00

0.00

15.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

21.42

6.31

28.30

0.00

28.30

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

21.42

6.31

28.30

0.00

28.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

14.43

1.20

19.30

0.00

19.30

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

14.43

1.20

19.30

0.00

19.30

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

6.99

5.11

9.00

0.00

9.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

6.99

5.11

9.00

0.00

9.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 00

განათლება

3,602.46

4,537.25

3,760.00

0.00

3,760.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

3,455.77

4,519.91

3,760.00

0.00

3,760.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.69

17.34

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2,532.78

3,184.25

3,750.00

0.00

3,750.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

2,525.26

3,167.51

3,750.00

0.00

3,750.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.52

16.74

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

24.52

10.00

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

24.52

10.00

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

905.99

1,342.40

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

905.99

1,342.40

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

139.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,469.71

2,526.45

2,201.00

0.00

2,201.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1,446.58

1,852.93

2,146.00

0.00

2,146.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.13

673.51

55.00

0.00

55.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

632.74

1,423.99

940.00

0.00

940.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

627.79

863.74

940.00

0.00

940.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.95

560.25

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 01 01

 სპორტული ცენტრის დაფინანსება

319.97

432.00

470.00

0.00

470.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

316.26

427.50

470.00

0.00

470.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.71

4.50

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

312.77

446.00

470.00

0.00

470.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

311.53

436.24

470.00

0.00

470.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.24

9.76

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 01 04

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.00

545.99

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

545.99

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

786.47

1,020.45

1,144.00

0.00

1,144.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

768.29

907.19

1,089.00

0.00

1,089.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.18

113.26

55.00

0.00

55.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 01

 კულტურის ცენტრის დაფინანსება

598.59

697.75

800.00

0.00

800.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

582.61

663.71

800.00

0.00

800.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.98

34.05

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

187.88

236.20

264.00

0.00

264.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

185.68

233.49

264.00

0.00

264.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.20

2.71

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 03

 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0.00

76.50

55.00

0.00

55.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

76.50

55.00

0.00

55.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 04

კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების არქეოლოგიური კვლევა და მონიტორინგი

0.00

10.00

25.00

0.00

25.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

10.00

25.00

0.00

25.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

45.00

50.00

50.00

0.00

50.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

45.00

50.00

50.00

0.00

50.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

5.50

32.00

67.00

0.00

67.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

5.50

32.00

67.00

0.00

67.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,366.04

2,242.15

2,026.00

195.00

1,831.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

1,366.04

2,151.26

2,026.00

195.00

1,831.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

90.89

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

332.36

645.45

642.00

195.00

447.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

332.36

555.40

642.00

195.00

447.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

90.05

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

142.14

174.00

195.00

195.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

142.14

174.00

195.00

195.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

93.31

133.70

120.00

0.00

120.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

93.31

133.70

120.00

0.00

120.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

4.35

37.00

40.00

0.00

40.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

4.35

37.00

40.00

0.00

40.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 04

თირკმლის დიალიზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

23.40

39.40

45.00

0.00

45.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

23.40

39.40

45.00

0.00

45.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 05

იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობა დაქვემდებარებულ პაციენტთა და ზოგიერთ სხვა დაავადებით შეპყრობილ პაციენტთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

61.65

77.00

80.00

0.00

80.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

61.65

77.00

80.00

0.00

80.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

7.51

11.00

12.00

0.00

12.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

7.51

11.00

12.00

0.00

12.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 07

0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება

0.00

2.60

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

2.60

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ტრანსპორტირების  ფინანსური უზრუნველყოფა

0.00

6.60

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

6.60

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

4.15

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 10

შშმ პირების რეაბილიტაციის ცენტრი

0.00

160.00

130.00

0.00

130.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

74.10

130.00

0.00

130.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

85.90

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

531.32

892.10

918.40

0.00

918.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

531.32

892.10

918.40

0.00

918.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

63.35

70.00

100.00

0.00

100.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

63.35

70.00

100.00

0.00

100.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

29.20

47.00

50.00

0.00

50.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

29.20

47.00

50.00

0.00

50.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

19.30

50.60

25.00

0.00

25.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

19.30

50.60

25.00

0.00

25.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვან შვილთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

360.02

372.50

370.00

0.00

370.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

360.02

372.50

370.00

0.00

370.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

24.40

32.00

35.00

0.00

35.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

24.40

32.00

35.00

0.00

35.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

12.80

18.00

18.00

0.00

18.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

12.80

18.00

18.00

0.00

18.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

10.20

11.00

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

10.20

11.00

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფულადი დასხმარება

0.50

3.00

3.00

0.00

3.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.50

3.00

3.00

0.00

3.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

2.30

2.50

2.40

0.00

2.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

2.30

2.50

2.40

0.00

2.40

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 11

დიდი სამამულო  ომის მონაწილე  მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერის   პროგრამა

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

3.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 12

წარჩინებულ  სტუდენტთა სწავლის საფასურის თანადაფინანსება

2.25

2.00

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

2.25

2.00

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 13

სოციალურად დაუცველთა ბინით უზრუნველყოფა

0.00

132.50

100.00

0.00

100.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

132.50

100.00

0.00

100.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 02 14

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფა

0.00

150.00

200.00

0.00

200.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

150.00

200.00

0.00

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

55.00

139.90

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

55.00

139.90

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 04

სარიტუალო მომსახურება

9.39

10.00

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

9.39

10.00

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

6.15

5.00

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

6.15

5.00

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.

3.24

5.00

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

3.24

5.00

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებითი უზრუნველყოფა

327.77

377.50

390.00

0.00

390.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

327.77

376.66

390.00

0.00

390.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

94.40

137.80

0.00

0.00

0.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

94.40

137.80

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

8.30

8.40

9.60

0.00

9.60

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

8.30

8.40

9.60

0.00

9.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

1.50

5.00

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

1.50

5.00

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 10

მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.00

20.00

45.00

0.00

45.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

20.00

45.00

0.00

45.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07 00

ეკონომიკური განვითარება

0.00

21.51

60.00

0.00

60.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

0.00

11.25

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07 01

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

0.00

11.25

15.00

0.00

15.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

11.25

15.00

0.00

15.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07 02

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07 03

მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07 04

ტურიზმის  ხელშეწყობა

0.00

10.26

30.00

0.00

30.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.00

0.00

0.00

   

 

ხარჯები

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

თავი  IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24.

2024 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26.

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 27.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 28.

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2024 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 29.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 30.

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 270.00  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  195.0 ათასი ლარი;

ბ) კულტურისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურებისა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მხარდაჭერის განყოფილებისთვის 75.0 ათასი ლარი

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"–ს 69 –ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 31.

2024 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.