„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/11/2023
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/12/2023
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016498
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
29
28/11/2023
ვებგვერდი, 01/12/2023
190020020.35.156.016498
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დმანისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (01/12/2023 - 25/01/2024)

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №29

2023 წლის 28 ნოემბერი

ქ. დმანისი

 

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91 მუხლის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


თავი I

დმანისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1.მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2022 წლის
 ფაქტი

2023წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

22609,0

21513,3

5086,7

16426,6

    19 988,8

19 809,6

179,2

1,1

გადასახადები

11648,2

13629,6

0,0

13629,6

17197,6

17197,6

0,0

1,3

გრანტები

7327.5

5333,7

5086,7

247,0

179,2

0,0

179,2

1,4

სხვა შემოსავლები

3633.3

2550.0

0,0

2550.0

2612,0

2612,0.0

0,0

II

II. ხარჯები

12641.2

14606,3

1028,.9

13577,4

15906,2

15727,0

179,2

2,1

შრომის ანაზღაურება

  2671.9

3145,3

150,5

2994,8

3407,7

3389,0

18,7

2,2

საქონელი და მომსახურება

2846.8

3967,1

769,9

3197,2

2835,2

2794,0

41,2

2,4

პროცენტი

27.5

25,0

 

25.0

20.0

20.0

0,0

2,5

სუბსიდიები

3090.0

4532,6

107,5

4425,1

6419,7

6301,4

118,3

2,6

გრანტები

2400.3

1375,0

0,0

1375,0

1197.0

1197.0

0,0

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

967.9

813,0

1,0

812,0

1105,4

1104,4

1,0

2,8

სხვა ხარჯები

636.8

748,3

0.0

748,3

921,2

921,2

0,0

III

III .საოპერაციო სალდო

9967.8

6906,9

4057,7

2849,2

4082,6

4082,6

0

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11722.5

12873,3

5479,6

7393,7

999999491         4027,0

4027,0

0,0

 

ზრდა

12175.6

13073,3

5479,6

7593,7

4027,0

4027,0

0,0

 

კლება

453.1

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

V

V.მთლიანი სალდო

  -1754.7

-5966,4

-1422,0

-4544.4

55.6

55.6

0

VI

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1810,3

-7814.6

-1514.6

-6300.0

0

0

0

 

ზრდა

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

1810.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კლება

1810.3

6022,0

1422,0

4600.0

0

0

0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

6022,0

1422,0

4600.0

0

0

0

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0,0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

55.6

55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

0,0

55,6

0,0

55,6

-55,6

-55,6

0,0

VIII

 VIII ბალანსი

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

23062.1

27735,3

21226,6

6508,7

  19988,8

 

19809,6

 

179,2

შემოსავლები

22609.0

21513,3

16426,6

5086,7

19988,8

19809,6

179,2

არაფინანსური აქტივების კლება

453.1

200.0

200.0

0,0

   0,0

          0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

     0,0

6022,0

      4600.0

       1422,0

    0,0

             0,0

             0,0

გადასახდელები

24872,3

27735,3

     21226,6

      6508,7

19988,8

       19809,6

         179,2

ხარჯები

12641,2

14606,3

13577,4

 1028,9

15906,2

         15727,0

         179,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12175.5

13073,3

7593,7

5479,6

4027,0

         4027,0

        0.0

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

             55,6

               0,0

ნაშთის ცვლილება

-1810.3

0.0

0.0

0.0

55,6

             55,6

               0,0

 

თავი  II

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები.

მუხლი 3.დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის   შემოსავლები

განისაზღვოს დმანისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 19988,8 ათასი  ლარის ოდენობით

                                                                                                                                                                                    ათას ლარში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024  წლის გეგმა

 

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

 
   

შემოსავლები

22609.0

21513,3

16426,6

5086,7

19988,8

19809,6

179,2

   

გადასახადები

11648.2

13629,6

13629,6

0,0

17197,6

17197,6

0,0

   

გრანტები

7327.5

5333,7

247,0

5086,7

179,2

0,0

179,2

   

სხვა შემოსავლები

    3633.3

2550.0

2550.0

0,0

2612.0

2612.0

0,0

 

 
   

 

 

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები 17197,6  ათასი ლარით:

დასახელება

2022 წლის
 ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

11648.2

13629,6

13629,6

0,0

17197,6

17197,6

0,0

დამატებითი ღირებულების  გადასახადი (დღგ)

10053.9

12129,6

12129,6

0,0

15597,6

15597,6

0,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1594.3

1500,0

1500,0

0,0

1600.0

1600.0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)

977.9

1100,0

1100,0

0,0

1050.0

1050.0

0,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

559.7

390,0

390,0

0,0

500.0

500.0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

51.9

10,0

10,0

0,0

50,0

50,0

0,0

         სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 5.მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 179,2 ათასი ლარის ოდენობით

                                                                                                                                ათას ლარებში

დასახელება

2022 წლის
ფაქტი

2023წლის
გეგმა

2024 წლის
პროექტი

გრანტები

7327.5

5333,7

                                       179,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7327.5

5086,7

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

663.3

942,7

            179,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

663.3

942,7

179,2

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6664.2

4144,0

0,0

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4420.9

2804,8

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

686,0

686,0

0,0

სახეელმწიფო პროგრამა

განახლებული რეგიონები“

1557.3

0,0

0,0 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0.0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0,0

653,2

0,0

უცხო სახელმწითა მთავრობიდან მიღებული გრანტი,

 

247,0

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2612.0ათასი ლარის ოდენობით.                                                                                                                                                                                     

დასახელება

2022წლის
 ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

3633.3

2550.0

2550.0

0,0

2612,0

2612.0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2739.0

2230.0

2230.0

0,0

2150.0

2150,0

0,0

პროცენტები

338.6

200.0

200.0

0,0

300.0

300.0

0,0

რენტა

2400.3

2030.0

2030.0

0,0

1850.0

1850.0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1930.8

1850.0

1850.0

0,0

1500.0

1500.0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

469.6

180,0

180,0

0,0

350.0

350.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

47.9

45.0

45.0

0,0

62.0

62.0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27.5

15.0

15.0

0,0

42.0

42.0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

7.6

4.0

4.0

0,0

10.0

10.0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2.2

1,0

1,0

0,0

2.0

2.0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

17.7

10.0

10.0

0,0

30.0

30.0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,4

30.0

30.0

0,0

20.0

20.0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,4

30.0

30.0

0,0

20.0

20.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

178.7

75.0

75.0

0,0

150.0

150.0

0,0

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

667.8

200.0

200.0

0,0

250.0

250.0

0,0

                                                                                                  

თავი III

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და ფუნქციონალური     კლასიფიკაცია.

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 15114,6 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                           ათას ლარში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუ

თარი შემო

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12641.2

14606,3

13577,4

1028,9

15906,2

15727,0

179,2

შრომის ანაზღაურება

2671.9

3145,3

2994,8

150,5

3407,7

3389,0

18,7

საქონელი და მომსახურება

2846.8

3967,1

3197,2

769,9

2835,2

2794,0

41,2

პროცენტი                                                                             

27.5

25.0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

სუბსიდიები

3090.0

4532,6

4425,1

107,5

6419,7

6301,4

118,3

გრანტები

2400.3

1375,0

1375,0

0,0

1197.0

1197.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

967.9

813,0

812,0

1.0

1105,4

1104,4

1,0

სხვა ხარჯები

636.8

748,3

748,3

0.0

921,2

921,2

 

 

მუხლი 8.მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4027,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                  ათას ლარი

კოდი

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023წლის გეგმა

2024 წლის პროექტი

 

 

 

 
   

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

387.4

300,0

250,0

   

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

387.4

300,0

250,0

   

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0.0

0

   

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11681.9

12651,9

3004,9

   

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2511.0

3370,7

260.0

   

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1060.8

2053,4

0

   

02 03

გარე განათება

559.0

50,3

50.0

   

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2266.0

3430,3

1088.6

   

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3945.4

1553,9

982.5

   

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

945.6

1664,7

194,3

   

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

394.2

528,6

429.5

   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

30,0

84,3

689,1

   

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

0,0

24,3

0,0

   

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

   

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

30,0

60,0

689,1

   

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

   

04 00

განათლება

70.4

13,0

34.0

   

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5.0

13,0

31.0

   

0402

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

0,0

0,0

3,0

   

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

65.4

0,0

0,0

   

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

6.9

24,1

49.0

   

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

25,0

   

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

6.9

24,1

24.0

   

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

   

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0

0.0

0,0

   

სულ ჯამი

12175.5

13073,3

4027,0

   

 

2. განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                             ათას ლარში

 

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024წლის პროექტი

 

 
   
   

 

არაფინანსური აქტივების კლება

453.1

200,0

0,0

   

 

ძირითადი აქტივები

101.0

150,0

0,0

   

 

არაწარმოებული აქტივები

352.1

50,0

0,0

   

 

მიწა

352.1

50,0

0,0

   

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც.  კოდი

დასახელება

2022წ.

ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის

პროექტი

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4263.8

5227,9

5802,7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4180.7

5147,3

5727,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

4180.7

5147,3

5727,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

83.1

80,6

75.6

702

II. თავდაცვა

114.5

137,0

0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

114.5

137,0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

2665.9

3815,8

260.0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2665.9

3815,8

260.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0,0

0,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

987.7

1590,0

2840,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

956.9

1510,0

2161,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

30.8

80.0

649,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

12643.4

11730,0

4694,9

7061

ბინათმშენებლობა

2699.2

3772,1

1438,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

3516.6

3294,7

1000,0

7064

გარე განათება

1037.8

650,3

650.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

5389.8

4012,9

1606,3

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

73.7

107,5

118,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

73.7

107,5

118,3

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

1397.3

1937,6

2885,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

334.3

491,6

720,2

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

993.0

1346,0

1757,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

70.0

100.0

200.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

207,0

709

IX. განათლება

1513,3

2016,7

1822,6

7091

სკოლამდელი განათლება

827.3

1190,0

1631,6

7096

საგანმანათლებლო  ცენტრის დაფინანსება

102.2

136,0

181,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

583.8

682,7

10.0

710

X. სოციალური დაცვა

1212.8

1172,8

1565,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

346.5

370,0

574,4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,0

1.0

1,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

102.0

147,0

227,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

763.3

654,8

762,8

 

სულ

24872.4

27735,3

19 988,8

 

თავი IV

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                     ( ათასი ლარებში)

დასახელება

2022 წლის
 ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024
წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

9967.8

6906,9

4057,7

2849,2

4 082,6

    4 082,6

0

V.მთლიანი სალდო

-1754.7

5966,4

1422,0

4544,4

55.6

55.6

0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0ათასი ლარით:

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ნაშთმა 2023 წლის 1 -ლი იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა4609819 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების ნაშთმა 1431251 ლარი,სულ  6041070 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები მიმართული იქნა 4600.0 ათასი ლარი, ხოლო ტრანსფერების ნაშთიდან მიმართული იქნა1422000 ლარი,მათ შორის:

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან  301027 ლარი კერძოდ:

- სოფელ ქვემო კარაბულახის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობაზე 40396 ლარი.

- სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე 157360 ლარი.

- ქ.დმანისში N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე 94179 ლარი.

-სოფელ ახალი გოდაგდაგის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობის დასრულებისათვის 9092 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 22151 ლარი კერძოდ:

 -სოფელ ჯავახში სანიაღვრე არხების და შიდა გზების დასრულებისათვის 18369 ლარი.

-სოფელ ბოსლების გზის მოხრეშვა -მოასფალტებაზე და სანიაღვრე არხების მოწყობისთვის 3782 ლარი.

 საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 342310 ლარი,კერძოდ:

 -სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობისთვის 39872 ლარი.

 -სოფელ ბოსლების სკვერის მოწყობისთვის 100 000 ლარი.

 -ქ.დმანისში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციაზე 73989 ,ლარი.

  -სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობის დასრულებისთვის 6899 ლარი.

 -სოფელ კიზილაჯლოს რეზერვუარის და წყალსადენის რეაბილიტაციაზე 14772 ლარი.

-ქ.დმანისში შიდა გზების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობისთვის 102429 ლარი.

  -სოფელ გომარეთის შიდა გზების რეაბილიტაციისთვის 4349 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 20 ივნისის N1104 განკარგულების საფუძველზე 297293 ლარი სოფელ უსეინქენდი,სალამალეიქი, მამიშლარის გზის რეაბილიტაციისთვის.

საქართველოს მთავრობის  N1213 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან  22508 ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ანხორციელება)

2017-2021 წლების N277, N168, N2752, N45, N265  განკარგულებით გათვალისწინებული დარჩენილი თანხები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ნაშთი 225045 ლარი .

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 25 მაისის N926 განკარგულებით გამოყოფილი მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან სოფელ მაშავერაში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე 186376  ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებით გამოყოფილი ნაშთი 25247 ლარი სოფელ ამამლოში სანიაღვრე არხის მოწყობის

                                                                                                                                                          ათას ლარში.

დასახელება

2022 წლის
 ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლისგეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

-1810.3

-6022,0

-1422,0

-4600.0

0.0

0.0

0.0

             ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1810.3

6022,0

1422,0

4600.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1810.3

6022,0

1422,0

4600.0

0.0

0.0

        0.0

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით.  აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით დმანისის  მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 194594 ლარს, ხოლო 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება138994 ლარი და სესხზე დარიცხული პროცენტის სავარაუდო ოდენობა შეადგენს 41.5 ათას ლარს, მათ შორის 2023 წელს სავარაუდოდ გადასახდელია 25000 ლარი.  

თავი V

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2024-2027 წლებისთვის,პროგრამები/ ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები.

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) .

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნუშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.აქედან გამომდინარე 2023 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების,აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე საზოგადოებრივი სივრცეების  მოწყობა რეაბილიტაცია.ზემო აღნიშნულის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

პროგრამული კოდი

            დასახელება

2024 წელი

 

2025 წელი                        

 

 

2026 წელი

 

 

2027 წელი

 

 

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4 954,9

15 955,1

 

17 713,3

 

21 531,7

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

260.0

6 891,1

 

11 500,3

 

 

 

15 953,6

02 01 01

გზების მიმდინარე  მოვლა-შენახვა

0,0

  0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

260.0

 6 891.1

11 500,3

15 953,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

      1000,0

 2 006,2

1 153,5

      0,0

02 02 01

სასმელი წყლის  სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

0.0

        0.0

 

      0.0

 

    0.0

 

 

 

 

 

 

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

1000,0

2 006,2

1 153,5

       ,00

02 03

გარე განათება

650.0

 

    714,9

 

 

680,0

 

 

680,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

 

 

 

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

600.0

     600.0

 

650.0

 

650.0

02 03 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

50.0

     114,9

 

   30.0

 

  30.0

02 04

 ავარიული  შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1438.6

   3443,0

 

2615,0

2615,0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

1088.6

   3143,0

 

2315,0

2315,0

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

300.0

    250,0

 

250,0

 

250,0

02 04 03

ბინათმესაკუთრეობათა მონაწილეობა

50,0

       50,0

 

50,0

 

 

50,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

       982.5

 1065,1

 

     0

 

747,1

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

982.5

  1065,1

 

     0

 

747,1

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

 

 

 

020503

სასაფლაოების მოწყობა  მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

194,3

   1284,8

 

1214,5

 

986,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

429.5

    550.0

 

550,0

 

  550,0

 

 

 

             

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

260.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

    მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით,  მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქის ქუჩების, სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამა მოიცავს გზების (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთებას, ქვიშა - ხრეშოვანი მასალით მოწყობას, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალურ შეკეთებას, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავებას და ა.შ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება საავტომობილო გზებზე მოსახლეობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ა.ა)  გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 01

0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის დაზიანებული საფარის  ორმული შეკეთება,ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით,მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

 

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება

 

 

ა.ბ) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

კოდი

პროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 02

260.0

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების დაახლოებით 20 % აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. 2022 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

   საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 260 000 ლარი. მათ შორის :

  • ქ.დმანისში ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის -10396 ლარი.
  • ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქუჩისა და 9 აპრილის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციაზე 143053 ლარი.
  • ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზიდან სოფელ მაშავერაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე -56907 ლარი.
  • ქ.დმანისში ვახტანგ გორგასლის ქუჩისა და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე 32667 ლარი
  • სოფელ ვაკის შიდა გზის  რეაბილიტაციაზე -16977ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა და მოწესრიგებული მიმოსვლა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2024  წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 02

1 000,0

 

 

პროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში წყალი  24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობის დაახლოებით  40%. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობას, მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევაში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან: სასმელი წყლის მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ შპს, რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების უზრუნველყოფა;

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

ბ.ა) წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2024 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 02 01

0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ დმანისსა და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში  შემავალ 12 სოფელს ემსახურება შპს „ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, რომელიც ახორციელებს სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდას, სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდასა და სპეციალური ხსნარით დაქლორვას, ასევე დაზიანებული ხაზების აღდგენას.

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის დანარჩენ 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. აღნიშნულ წყლის სისტემებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭაბურღილებს ემსახურება ააიპ „დმანისის სერვის ჯგუფი“ რომლის მეშვეობითაც  ხორციელდება დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა და მოვლა- შენახვა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, სასმელი წყლის ბასეინების გაწმენდა- დაქლორვა.

  ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გაიცემა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის მიზანი

 ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, წყლის სისტემების გაუმართაობის დროული აღმოფხვრა და უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

 

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

1000,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. საჭიროებისამებრ ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა და ახლის მშენებლობა.

    დმანისის მუნიციპალიტეტის ქ.დმანისში და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის და სათავე ნაგებობების მშენებლობისათვის 15%-იანი თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი 1000,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის  მიზანი  და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი მიწოდება

 

 

გ) გარე განათება

 

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2024 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 03 

650.0

 

 

პროგრამის აღწერა

    ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო პროექტები. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტებში).  გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. გარე განათების ქსელი მოიცავს 3441 ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 3441-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30514 გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.  პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 120,0 ათას ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის   ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება- გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში- მრავალწლიანი. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 

გ.ა)  გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

0,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 9550 სანათი წერტილის
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე და დეკორატიული განათების სისტემაში პერიოდულად შექმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის.

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 02

600.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება,სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის  ხარჯზე ერთი სანათის მიერდახარჯული კილოვატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება,რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯის შემცირებას.

 

გ.გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 03

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება/ გაუმჯობესების ღონისძიებებს, როგორიც არის გარე განათების სისტემების მოწყობა, ახალი სანათი წერტილების დამატება, გარე განათების ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის უბნებში და სხვა. ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა

 

დ) ბინათმშენებლობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავარიული  შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04

1438,6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და   ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,ხოლო ქალაქ დმანისში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას; ასევე გათვალისწინებული იქნება ავარიული ობიექტების და შენობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, რითაც თავიდან ავიცილებთ მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულ   მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს,  აღნიშნული სახლების  50%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს.  სოფლებში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები კარგ მდგომარეობაშია და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

 

დ.ა) ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია დარეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2024წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04 01

1438,6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის

რეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია,

    

 ადგილობრივი სახსრებით განხორციელდება 2023 წელს დაწყებული  შემდეგი პროექტების დასრულება:- ქ.დმანისში 9 აპრილის ქ.N167 -ში მდებარე  სერვის ჯგუფის შენობის რეაბილიტაციის -167937 ლარი.

-  სოფელ ირგანჩაიში სარიტუალო დარბაზის, სოფლის ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციაზე -100000 ლარი.

 - სოფელ განთიადში საჭიდაო დარბაზის  რეაბილიტაციაზე 266547 ლარი.

    ხოლო არსებული რესურსების ფარგლებში განხორციელდება

 -ქ.დმანისში ააიპ დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რეაბილიტაციაზე108 000 ლარი.

 -ქ.დმანისში 9 აპრილის ქN34-ში მდებარე ბიბლიოთეკის შენობის სრული რეაბილიტაციაზე 183513 ლარი.

 -ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქN56-შიარსებული სპორტული დარბაზის შენობის სრული რეაბილიტაცია -51903 ლარი.

 -სოფელ გოდაგდაგში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა 42700 ლარი.

 - ქ .დმანისში გორგასლის ქ.N17-ში მდებარე შენობის  სახურავის რეაბილიტაცია-168000 ლარი.

  ქ.დმანისში დასახლებაში არსებულ სახლების სახურავების რეაბილიტაციაზე 300 000 ლარი და ბინათმესაკუთრეთა კორპუსების რეაბილიტაციაზე 50 000 ლარი.

 

ე) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2024წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

02 05

 

982.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება  პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით .

პროგრამის მიზანი დამოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების დაგართობის ადგილების შექმნა,შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი დამოსახლეობას აქვს დასვენების და      გართობის ზონა.

 

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია,

ექსპლუატაცია

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 05 01

982.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას ,კერძოდ მინი სტადიონების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების თანამედროვე სტილის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს 18 მინი-სტადიონი, აქედან რეაბილიტირებულია 8 მინი-სტადიონი. ასევე 8 სკვერი (სოფელ მაშავერას, სოფელ დიდი დმანისი-ვარდისუბნის, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ გომარეთის და ქალაქის 3 სკვერი).

  საანგარიშო წელს განხორციელდება 982500 ლარის, შემდეგი პროექტების რეაბილიტაცია :

  -სოფელ      -მამიშლოში მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობაზე -523502 ლარი.

  -სოფელ ზემო ოროზმანშიმინი სტადიონის მიმდებარედ სკვერის მოწყობაზე - 166024 ლარი.

  -სოფელ ბაზაქლოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებზე -251959 ლარი

 - ქ.დმანისში პოლიციასთან საპარკინგე სივრცის კეთილმოწყობაზე -41014 ლარი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა

 

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა.

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

194,3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის, მერისა და მერის წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები, შემდგომ მათი მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და იგეგმება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

 

ზ)  საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და საექსპერტო მომსახურება.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

429.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსაზღრული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული

კოდი

                           დასახელება

2024 წელი

2025  წელი

2026 წელი

2027   წელი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

  2840,1

2190,6

2220,6

2220,6

03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2121,0

2130,6

2130,6

2130,6

030101

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

2121,0

2130,6

2130,6

2130,6

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

 

 

 

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

689,1

30.0

60.0

60.0

03 04

  უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

30.0

30.0

30.0

30.0

             

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

202 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 01

2121,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა

დმანისი  მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ -დმანისის სერვის ჯგუფი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება ქალაქ ბოლნისში არსებულ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს,მათ შორის 172 განთავსებულია ქალაქში,ხოლო დანარჩენი სოფლებში-478. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი,ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენების მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78000 მ2 ქუჩებისა და 24180 მ2 სკვერების დასუფთავება.

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული პარკების და სკვერების მოვლა -პატრონობა,კერძოდარსებული მწვანე ნარგავების მოვლის და აღდგენის ღონისძიებები ,ნიადაგის მომზადება,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,მორწყვა,შეწამვლა აღნიშნულ ღონისძიებებს ემსახურება 3 თანამშრომელი.

    კომუნალური სამსახური მომსახურებას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ გარე განათების ქსელის მოვლა-პატროვნობას 3441 სანათი წერტილის დაზიანების შემთხვევაში გამოცვლას,ამორტიზებული ბოძების შეკეთებას ახლით ჩანაცვლებას,აღნიშნულ ღონისძიებას ემსახურება 3 თანამშრომელი.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების უფასო მოხვნა ერთ ჰექტრამდე  იმ ოჯახებისათვის,რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 -ს. ასევე მომსახურებას გაუწევს სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-შენახვას-დაზიანებული ხაზების დროულ აღდგენას და ხარისხიანი წყლის მიწოდება მოსახლეობისათვის.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახურის  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის  ხელფასებს.სულ სამსახურში დასაქმებულია 75 თანამშრომელი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა

 

ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2024 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

 03 01 01

2121,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“  ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დმანისიდან და მუნიციპალიტეტის 43 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქ ბოლნისის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 650 ერთეულს, მათ შორის 172 განთავსებულია ქალაქში  და 478 მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 34 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78 000 მ² ქუჩებისა და 24 180მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ქ.დმანისში, მიმდებარე სოფლებში ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.სადაც დასაქმებულია 75 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ,შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალიტეტის სერვისის გამართული ფუნქციონირება რის შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა (რაოდენობა) და სკვერების( რაოდენობა) მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ  დმანისის  ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 2 საშტატო ერთეულის  ხელფასის დაფინანსება.

 

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

გ) კაპ. დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 03

689,1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მყარი ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ინვენტარის, ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება.კერძოდ 2024 წელს გათვალისწინებულია ერთი ცალი ამწე კალათის და სატვირთო ავტომანქანის დარჩენილი თანხების განაღდება-107470 ლარის ოდენობით,ასევე დასაფინანსებელია ორი ერთეული ნაგვის მანქანების დარჩენილი თანხა 378590ლარის ოდენობით დაერთი ცალი ავტობუსის თანხა 103050 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხელშეწყობა

 

დ) უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

კოდი

პროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 04

30,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის კომუნალური სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,  ხორციელდება დმანისის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა  ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, რომელსაც უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;

ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ  არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა , მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა ვეტერინარულ ღონისძიებების გატარების გზით

  1. განათლება (0400)

  მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას ,რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს რომლის ფარგლებშიც ყოველ წლებში ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ასევე  დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დასახელება

     2024

წელი

 

2025 წელი

 

2026

წელი

 

2027

წელი

04 00

განათლება

1822,6

 

1822,6

 

 

1822,6

 

1822,6

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1631,6          

1631,6

1631,6

1631,6

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

1631,6

1631,6

1631,6

1631,6

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

 

 

 

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

191,0

191,0

191,0

191,0

04 02 01

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

181,0

181,0

181,0

181,0

04 02 02

პრ0ფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

10.0

10,0

10.0

10.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

0.0

 

 

 

04 03 01

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა

0.0

 

 

 

04 03 02

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

0.0

 

 

 

 

3. განათლება 04 00

ა) სკოლამდელი განათლება

  დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

0401

 

პროგრამის დასახელება:

 

სკოლამდელი აღზრდა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 4

 მიზანი 1

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ააიპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

 

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანი - დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.  დმანისის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით  სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 9  საბავშვო ბაღი და ერთი სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების 320 ბავშვს ქალაქ დმანისი, სოფელი იაღუფლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი, სოფელი კარაბულახი, სოფელი ამამლო.  2021-2022-2023 წლებში განხორციელდა ქალაქ დმანისის N1, N2, სოფელ ჯავახის, სოფელ განთიადის, სოფელ მაშავერას, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის,  გომარეთის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, სოფელ გომარეთის სრული რეაბილიტაცია.. 2023 წლიდან სოფელ ამამლოში ფუნქციონირებს სასკოლო მზაობის ერთი ჯგუფი, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილია ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფის გახსნა და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში, ასევე, ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში, როგორიც არის სოფელი ირგანჩაი, სოფელი ამამლო, სოფელი კარაბულახი. საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი დარეგულირებულია "ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით, "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით,

კვების სტანდარტი დარეგულირებულია "ტექნიკური რეგლამენტის − „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების“ დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით.

ჰიგიენის მიმართულებით "ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით.

სახანძრო უსაფრთხოება "სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის #370 დადგენილების 17-ე მუხლი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

სულ

2024

წელი

2025

წელი

2026

წელი

2027

წელი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

ააიპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

6526400

1 631 600

1631600

1631600

1631600

სულ პროგრამა

6526400

1631 600

1631600

1631600

1631600

 

 

             

 

დანართი 4

ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი აღზრდა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040101

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 1

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1631600

1631600

1631600

1631600

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

1631600

1631600

1631600

1631600

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი, ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი ( იგეგმება ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფის დამატება  ირგანჩაის საჯარო სკოლის შენობაში და სოფელ სარკინეთის საბავშვო ბაღში ორი ჯგუფის დამატება სოფელ კარაბულახის თემიდან ტრანსპორტირების უზრუნველყოფით)   მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 77 თანამშრომელი, მათ შორის 40 აღმზრდელი და 16 თანაშემწე, ხოლო 2024 წლის ბიუჯეტი გათვლილია  400 აღსაზრდელზე.  

ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში აქტიურად მიმდინარეობს მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების  რეაბილიტაციას,  სათანადო კვალიფიკაციური კადრების მოძიებასა და ეტაპობრივად, უწყვეტ რეჟიმში  გადამზადებას.     გაერთიანებაში ამაჟამად დასაქმებულ  აღმზრდელთა უმრავლესობას გავლილი აქვს  აღმზრდელ - პედაგოგის 66 საათიანი ტრენინგმოდული, აგრეთვე ,,პირველადი (გადაუდებელი) სამედიცინო დახმარების“ ტრენინგი, ,,სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის ტრენინგი“, ,, შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვა“, შესაბამისი პერსონალი გადამზადებულია ,,სურსათის უვნებლობა და HACCP” – ის ტრენინგში.

    საბავშვო ბაღებში დანერგილია ახალი კურიკულუმი ,,ადრეული განათლების კურიკულუმი თამაში“, შესაბამისად შერჩეული სამიზნე ჯგუფები  გადამზადებულია, განათლების სამინისტროსა და მასწავლებლის სახლის მიერ.

    ყველა საბავშვო ბაღისათვის გათვალისწინებულია ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსის, საკანცელარიო და თვალსაჩინო მასალის, აგრეთვე სათამაშოებისა  და საბავშვო ლიტერატურის შეძენა.

  ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

სამსახურის გააჩნია დამტკიცებული სტრატეგია, რომლის მიზანია გაიზარდოს საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა არამარტო ქართულ თემში, არამედ აზერბაიჯანულ სექტორშიც. კიდევ უფრო ამაღლდეს პერსონალის კვალიფიკაციის დონე, გაუმჯობესდეს საბავშვო ბაღებში ფიზიკური გარემო და უნივერსალური დიზაინი, ინკლუზიური განათლება.  უფრო ეფექტური გახდეს საკონსულტაციო საბჭოების მუშაობა, მშობლებისა და თემის ჩართულობა საბავშვო ბაღების საქმიანობაში.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

სწავლების ხარისხის ამაღლება

8000

 

8000

 

8000

 

8000

 

კვება

220000

220000

220000

220000

ბაღების ადმინისტრირება

1259140

1259140

1259140

1259140

ბაღების აღჭურვა

144460

144460

144460

144460

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

სწავლების ხარისხის ამაღლება

 

X

 

X

კვება

X

X

X

X

ბაღების ადმინისტრირება

X

X

X

X

ბაღების აღჭურვა

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემო და ინფრასტრუქტურა;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო გარემო და უზრუნველყოფილია ბავშვთა ადრეული განვითარება და სასკოლო მზაობა

 

           

 

ბ) პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

 

0402

 

პროგრამის დასახელება:

 

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 

მიზანი 4

 მიზანი 1

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

 

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

განათლება, მათ შორის პროფესიული განათლება, წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ერთ-ერთ მდგრად საშუალებას. ამ მიზნით დმანისის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამას, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაცია, მათი კომპეტენციების ამაღლება განათლების მიღებისა თუ დასაქმების შემდგომი პერსპექტივით. პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე მოქმედებს შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა.
  • პროფესიული სტუდენტების ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი - პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

სულ

2024

წელი

2025

წელი

2026

წელი

2027

წელი

საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება

ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

 

724000

181000

181 000

181000

181000

პროფესიული სტუდენტების ხელშეწყობა

40000

10 000

10 000

10 000

10 000

სულ პროგრამა

764000

191000

191000

191 000

191000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროფესიული სწავლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სოციალური ინტეგრაცია

             

 

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 1

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

10 000

10 000

10 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

10 000

10 000

10 000

10 000

სულ ქვეპროგრამა

10 000

10 000

10 000

10 000

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ხელმისაწვდომობის ზრდა, პროფესიული სტუდენტების როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, პრიორიტეტულ სფეროებში მომზადება, დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების შესწავლის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სტუდენტებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული პროფესიის დაუფლების მიზნით ჩაირიცხებიან დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედ შვეიცარიულ-აგრარულ სკოლა „კავკასიაში“, დმანისის მუნიციპალიტეტი დაუფინანსებს სწავლას 50 % ოდენობით.

ასევე, 2024 წლიდან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტს (შვეიცარიულ-აგრარული სასწავლებლის სტუდენტების გარდა), რომლის სასწავლებელში ჩარიცხვა დასტურდება შესაბამისი ცნობით, ერთჯერადი წახალისების სახით დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გადაეცემა თანხა 300 ლარის ოდენობით. 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

8000

8000

8000

8000

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

2000

2000

2000

2000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

 

X

 

X

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

პროფესიული სტუდენტების დაფინანსების გზით, მუნიციპალიტეტში წახალისებულია პროფესიული სწავლება

 

             

 

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4 - ხარისხიანი განათლება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

 

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

181000

181000

181000

181000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა  (შემოწირულობა )

9000

9000

9000

9000

სულ ქვეპროგრამა

190000

190000

190000

190000

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის  ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და ირიცხება 186  სხვადასხვა ეთნოსის ჯგუფის წარმომადგენელი მოსწავლე, აქედან 98 გოგო, 88 ბიჭი, ქართველი 56, აზერბაიჯანელი 130 და სხვა.  წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2021 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

შრომის  ანაზღაურება

103,3

103,3

103,3

103,3

მივლინება

1,0

1,0

1,0

1,0

შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასი

26,4

26,4

26,4

26,4

ოფისის ხარჯი

30,7

30,7

30,7

30,7

სხვა დანარჩენი

 

24,6

24,6

24,6

24,6

არა ფინანსური აქტივები

4,0

4,0

4,0

4,0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

X

X

X

X

შრომის  ანაზღაურება

X

X

X

X

მივლინება

X

X

X

X

შტატგარეშე თანამშრომელთა ხელფასი

X

X

X

X

ოფისის ხარჯი

X

X

X

X

სხვა დანარჩენი

 

X

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

სახელმწიფო ენისა  და უცხო ენების ცოდნის დონის ამაღლება და საკომუნიკაციო უნარჩვევების განვითარება ახალგაზრდებში

 

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა

2024წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 04 01

1631,6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.  დმანისის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით  სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 10  საბავშვო ბაღი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების მოსახლეობას: სოფელი იაღუფლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი.  2020-2021 წლებში განხორციელდა ქალაქ დმანისის N1, სოფელ ჯავახისა და სოფელ განთიადისა და სოფელ მაშავერას საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ გომარეთის, სოფელ სარკინეთის და ქალაქ დმანისის N2- N3 ბაღების სრული რეაბილიტაცია. აღნიშნული დასრულდება 2022 წელს. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში და ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების  ხელმისაწვდომობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელშეწყობა

2023 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 01 01

1631,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი და დამატებით რეაბილიტაციის პროცესშია ერთი ბაღი - ქალაქ დმანისის N1, N2, N3 ბაღები, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის, სოფელ მაშავერასა და სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღები. მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 60 თანამშრომელი, მათ შორის 16 აღმზრდელი და 12 თანაშემწე, ხოლო ირიცხება 340 აღსაზრდელი, აქედან ბიჭი 172, გოგო 168. ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების  რეაბილიტაციას, აღმზრდელ-პედაგოგების გადამზადებასა და ა.შ. ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

 

ბ) საგანმანათლებლო ცენტრი                                                                                                                               

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგანამათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 02 01

191,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის  ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2021 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და მიმდინარე წელს პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე სწავლობდა 157 ბენეფიციარი ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. პროგრამაში ჩართულნი არიან სოფლები:  ზემო და ქვემო ოროზმანი, ბაზაქლო, დალარი, კარაბულახი, შინდლარი, დაგარახლო, ამამლო, მამიშლო და სოფლებთან ერთად ქალაქ დმანისის მკვიდრი ახალგაზრდები.

 

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 1

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

10 000

10 000

10 000

10 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

10 000

10 000

10 000

10 000

სულ ქვეპროგრამა

10 000

10 000

10 000

10 000

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ხელმისაწვდომობის ზრდა, პროფესიული სტუდენტების როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, პრიორიტეტულ სფეროებში მომზადება, დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების შესწავლის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სტუდენტებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული პროფესიის დაუფლების მიზნით ჩაირიცხებიან დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედ შვეიცარიულ-აგრარულ სკოლა „კავკასიაში“, დმანისის მუნიციპალიტეტი დაუფინანსებს სწავლას 50 % ოდენობით.

ასევე, 2024 წლიდან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტს (შვეიცარიულ-აგრარული სასწავლებლის სტუდენტების გარდა), რომლის სასწავლებელში ჩარიცხვა დასტურდება შესაბამისი ცნობით, ერთჯერადი წახალისების სახით დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გადაეცემა თანხა 300 ლარის ოდენობით. 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

8000

8000

8000

8000

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

2000

2000

2000

2000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

 

X

 

X

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

პროფესიული სტუდენტების დაფინანსების გზით, მუნიციპალიტეტში წახალისებულია პროფესიული სწავლება

 

             

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა  ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2021 წელს პროგრამით სარგებლობენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის წარმომადგენელი მოსწავლეები. პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა  ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია .... მოსწავლე. 2023 წელს პროგრამით ისარგებლებენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა, ბოსლები, გუგუთი, დიდი დმანისი

 

                                                                                                                

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება, რეაბილიტაციას და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება/გამართვას. მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ზედამხედველობას უწევს მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 27 საჯარო სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 10 საბაზო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში  2018 წლიდან დღემდე  მოეწყო სკოლათა სველი წერტილები( ქალაქ დმანისის N1,განთიადის საჯარო სკოლა, მაშავერას საჯარო სკოლა,დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, კამარლოს სკოლა, დაგარახლოს სკოლა, ოროზმანის სკოლა და სხვა). შეიცვალა სახურავი სარკინეთის სკოლაში. დამონტაჟდა გათბობის სისტემები და სხვა.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა სპორტი 05 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი,ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასდა შესაბამისი პირობების შექმნას,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლებობის გამოვლენა.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2885,0

2785,0

2785.0

2785,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

     720,2

720,2

720,2

720,2

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

      580,0

580,0

580,0

580,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

     140,2

140,2

140,2

140,2

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

     1757,8

1757,8

1757,8

1757,8

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

       926,5

926,5

926,5

926,5

05 02 02

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

     246,8

246,8

246,8

246,8

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

     229,5

229,5

229.5

229,5

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

      355.0

355,0

355,0

355,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

      200,0

100.0

100.0

100.0

0504 

ინიციატივების თანადაფინანსება

         2.0

    2.0

    2.0

   2.0

0505

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

      160,0

 160,0

160,0

 160,0

0506

საგამომცემლო საქმიანობა

        45,0

   45,0

  45,0

   45,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01

 

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3

მიზანი 5

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი: სპორტის სფეროს განვითარებით, თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა, გენდერულად სენსიტიური თუ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მათ შორის შშმ პირებისათვის, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; ასევე,  სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;  მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;                

  პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: სპორტული სკოლის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც სუბსიდირება ხდება დმანისში არსებული ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლის. მეორე ქვეპროგრამა სპორტული ღონისძიებები ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მოიცავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ჩატარებას, ნორჩი ფეხბურთელების  ხელშეწყობას, სპორტული ინვენტარის განახლებასა და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

 

სულ

   2024

წელი

2025

წელი

2026

 წელი

2027

წელი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

2 320 000

580 000

580 000

580 000

580 000

სპორტული ღონისძიებები

 

560800

140200

140200

140200

140200

სულ პროგრამა

2 880 800

720 200

720 200

720 200

720 200

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია სპორტის ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის თანაბარი ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაუმჯობესებულია ადაპტირებული სპორტული ინფრასტრუქტურა 

             

 

 

ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული სკოლის  ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

 

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

580 000

580 000

580 000

580 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

580 000

580 000

580 000

580 000

 

 

მიზანი და აღწერა

        ა(ა)იპ „ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა“ უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას სპორტის 12 სახეობის მიმართულებით.სკოლას აქვს სექციები სოფლებში: გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი . სპორტსკოლაში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი , რომელთაგან 4 ქალბატონია და 18 მამაკაცი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ძიუდოს 4 წრე . ფეხბურთის 3 წრე , ქართული ჭიდაობის - ჭიდაობა სამბოს, თავისუფალი ჭიდაობის, ჭადრაკის, კიკბოქსინგის 2, მაგიდის ჩოგბურთის, მკლავჭიდის, ძალოსნობის, ფრენბურთის. ამ წრეებს ემსახურება 15 მწვრთნელი. წრეებში გაერთიანებული არიან სხვადასხვა ასაკობრივი სპორტსმენები 6-დან 18 წლამდე. სკოლაში რიცხულია 205 ბენეფიციარი 34 გოგონა და 171 ჭაბუკი. სკოლა გეგმავს და განახორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას, ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ წახალისებას. ასეე უზრუნველყოფს ცენტრში და სოფლის წრეებში მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას,   როგორც ქვეყნის შიგნით , ისე ქვეყნის გარეთ.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

ქ. დმანისის  სპორტსკოლა

534, 8

534,8

534,8

534,8

სოფ. ვარდისუბნის კიკბოქსინგის წრე.

 15.5

 15.5

 15.5

 15.5

სოფ.განთიადის  თავისუფალი ჭიდაობის წრე

 18.0

 18.0

 18.0

 18.0

სოფ. გომარეთის  ძიუდოს წრე

 11.7

 11.7

 11.7

 11.7

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

ქ. დმანისის  სპორტსკოლა

X

 

X

 

X

 

X

 

სოფ. ვარდისუბნის კიკბოქსინგის წრე.

X

 

X

 

X

 

X

 

სოფ.განთიადის  თავისუფალი ჭიდაობის წრე

X

 

X

 

X

 

X

 

სოფ. გომარეთის  ძიუდოს წრე

X

 

X

 

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტში სპორტული სკოლის ფუნქციონირებს გამართულად

 

 

სპორტული ღონისძიებები

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 - ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

მიზანი 5 - გენდერული თანასწორობა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

140200

140200

140200

140200

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

140 200

140 200

140 200

140 200

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია საზოგადოების ყველა წევრის, მათ შორის ქალების, კაცების, შშმ პირების და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ამასთან, მასობრივი სპორტის განვითარების გზით სპორტის სხვადასხვა სფეროს პოპულარიზაცია, ცნობიერების კამპანიების წარმოება. მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები და სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, სასკოლო ლიგა სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული,  წარმატებულ სპორტსმენებთან ჩატარდება შეხვედრები და უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას. ხელი შეეწყობა ნაკლებად ცნობადი თუ ცნობადი სპორტის სახეობების, მაგალითად ფეინთბოლის, ფეხბურთის პოპულარიზაციას, როგორც გოგონებში, ასევე ბიჭებში და სხვა.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

 

8000

8000

8000

8000

ფეინთბოლი

4000

4000

4000

4000

მუნიციპალური ტურნირები

5000

5000

5000

5000

სხვა სპორტული ღონისძიებები

5000

5000

5000

5000

სასკოლო ლიგა

5000

5000

5000

5000

ნორჩი ფეხბურთელების ხელშეწყობა

13 200

13 200

13 200

13 200

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

 

X

 

X

 

X

 

X

 

ფეინთბოლი

 

 

X

 

 

მუნიციპალური ტურნირები

X

 

X

 

X

 

X

 

სხვა სპორტული ღონისძიებები

 

X

 

X

 

X

 

სასკოლო ლიგა

X

 

X

 

X

 

X

 

ნორჩი ფეხბურთელების ხელშეწყობა

X

 

X

 

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

უზრუნველყოფილია  სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ჩატარება და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში

 

 

  ბ) კულტურის სფეროს განვითარება

       დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

 

პროგრამის დასახელება:

 

კულტურის სფეროს განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4,

 მიზანი 5

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 200-მდე კულტურული ძეგლის აღწერა, მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობაზე.  დმანისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც აქვს ფილიალი სოფელ გომარეთში, ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს სოფელ განთიადისა და სოფელ ვარდისუბნის ფილიალები და დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური, რომელშიც შედის საბავშვო, ცენტრალური და ოთხი სოფლის (ამამლო, გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი) ბიბლიოთეკა. მეოთხე ქვეპროგრამას მოიცავს ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, კულტურული მრავალფეროვნების ფესტივალების, სხვადასხვა კონცერტების გამოფენების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების დაგეგმვა-განხორციელებასა და ახალგაზრდების ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრის ორგანიზებას. 

 

პროგრამის დასახელება

 

სულ

2024

წელი

    2025

წელი

2026

წელი

2027

წელი

კულტურის სფეროს დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

3 706 000

926500

926500

926500

926500

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

987200

246 800

246800

246800

246800

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

918 000

229500

229500

229500

229500

კულტურული ღონისძიებები

1420 000

355 000

355 000

355 000

355 000

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

  სხვა

500 000

828 000

200 000

207 000

100 000

207 000

100 000

207 000

100 000

207 000

სულ პროგრამა

8659 200

2164 800

2164 800

2164 800

2164 800

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ყველა წარმომადგენლის (შშმპ, ქალები, კაცები და ა.შ) ჩართულობა 

             

 

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრი

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050201

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ააიპ დმანისის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური  (ათასი ლარი)

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

926,5

926,5

926,5

926,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

9,5

9,5

9,5

9,5

სულ ქვეპროგრამა

936,0

936,0

936,0

936,0

 

 

მიზანი და აღწერა

 

დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და  მოსახლეობის , მათ შორის ქალების, კაცების, გოგონებისა და ბიჭების, შშმ პირების და სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი პირების, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების  ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ახალგაზრდებში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად. სახვითი, (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) გამოყენებითი და ხალხური ხელოვნების (თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) განვითარების ხელშეწყობა, მივიწყებული ტრადიციული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია: ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებების, ოსტატების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა და  ხელშეწყობა. ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვების, შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის პირობების შექმნა,     სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარება.  ამ ექსპოზიციებისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვა მასალის მომზადება, საზოგადოებისათვის წარმოჩენა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების აღწერა, ფოტო-ფიქსაცია და სხვ. თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის ზოგად_საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საქართველოს ეროვნულ და სხვა  მუზეუმებთან, ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებთან, უცხოეთის სხვადასხვა სამუზეუმო, სამეცნიერო და კულტურის ცენტრებთან.  

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების,  საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ასევე კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა და სხვ.

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები. ასევე, მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი", გივი ტატიშვილის სახელობის მოზრდილთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მართვე“). სტუდიებში დღეისათვის დადის  289 მოსწავლე (აქედან 189 გოგონა, 100 ბიჭი). ცენტრში დასაქმებულია 81 თანამშრომელი (43 ქალი, 33 კაცი.) 81 პოზიციაზე (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წევრები და სხვ.), აქედან 23 შტატიანი და 58 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომელი.

    ცენტრში ფუნქციონირებს  არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა  რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება,   პოპულარიზაცია და სხვ.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

თანამდებობრივი სარგო (23 თანამშრომელი)

264,7

264,7

264,7

264,7

ხელშეკრულებით მომუშავეთთა ანაზღაურება (58 თანამშრომელი)

448,1

448,1

448,1

448.1

მივლინება  

5,0

5,0

5,0

5,0

ოფისის ხარჯი   

62,2

62,2

62,2

62,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

143,0

143,0

143,0

143,0

რბილი ინენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

8.0

8.0

8,0

8,0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

5,0

5,0

5,0

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

თანამდებობრივი სარგო (23 თანამშრომელი)

X

X

X

X

ხელშეკრულებით მომუშავეთთა ანაზღაურება (58 თანამშრომელი)

X

X

X

X

მივლინება  

X

X

X

X

ოფისის ხარჯი   

X

X

X

X

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

X

X

X

X

რბილი ინენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

 

X

X

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

X

X

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

უზრუნველყოფილია კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის შექმნილია ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს შესწავლის შესაბამისი პირობები.

 ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

დანართი 4     

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

   სახელოვნებო დაწესებულების  ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

    გენდერული თანასწორობა, განათლების ხელმისაწვდომობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლა“ (ათასი ლარი)

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

246,8

246,8

246,8

246,8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

6,0

6,0

6,0

6,0

სულ ქვეპროგრამა

252,8

252,8

252,8

252,8

 

 

მიზანი და აღწერა

      ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლა“ და მასში შემავალი ორი ფილიალი - სოფელ განთიადსა და სოფელ ვარდისუბანში. სამუსიკო სკოლის  მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა მოსწავლეები ეზიარონ ხელოვნების საფუძვლებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების ფესტივალებსა და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში მონაწილეობა. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 66 მოსწავლე ( 8 ბიჭი და 59 გოგონა). ცენტრში სულ 18 მოსწავლეა ( 6 ბიჭი და 12 გოგონა), აქედან 2 აზერბაიჯანელია, 1 ბერძენი, ხოლო 15 ქართველი. სოფელ განთიადის ფილიალში ასევე 18 მოსწავლეა (1 ბიჭი და 17 გოგონა), აქედან  5 აზერბაიჯანელია, ხოლო 13 ქართველი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალში 29 მოსწავლეა (1 ბიჭი და 28 გოგონა). სამუსიკო სკოლაში მომუშავე პერსონალი ( ადმინისტრაცია და პედაგოგები) 16 ადამიანისაგან (15 ქალი, 1 მამაკაცი) შედგება. სკოლაში მიმდინარეობს საფორტეპიანო სწავლება, მოსწავლეები გადანაწილებულნი არიან კლასების მიხედვით, ასევე  ფუნქციონირებს  საგუნდო სწავლების  ჯგუფიც. 2023 წელს დაგეგმილია მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის კულტურულ-საგანმანათლებლო ტურები ( მუზეუმებში, თეატრში). ამას გარდა სამუსიკო სკოლა გეგმავს სხვადასხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეობას: როგორებიცაა,  რეგიონალური საოფრტეპიანო და საგუნდო კონკურსები, ადგილობრივი კულტურის სფეროს ღონისძიებები და რათქმაუნდა განახორციელებს საკუთრივ შიდა ღონისძიებებსაც.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

ქ. დმანისის ფილიალი

180,2

180,2

180,2

180,2

სოფ. ვარდისუბნის ფილიალი.

36,3

36,3

36,3

36,3

სოფ. განთიადის ფილიალი. 

36,3

36,3

36,3

36,3

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

ქ. დმანისის ფილიალი

x

 x

x

X

სოფ. ვარდისუბნის ფილიალი.

x

 x

x

X

სოფ. განთიადის ფილიალი. 

x

 x

x

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომია მუსიკალური განათლების მიღება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

 

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

დანართი 4

ქვეპროგრამის  განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება  ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050203

ქვეპროგრამის დასახელება:

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც

 ემსახურება პროგრამა

4 - ხარისხიანი განათლება.

 

 16 - ყველას თავისუფლად მიუწვდებოდეს ხელი ინფორმაციაზე

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური ათას ლარი)

 

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

229,5

229,5

229,5

229,5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

229,5

229,5

229,5

229,5

 

 

მიზანი და აღწერა

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო სამსახური, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახურის  დაქვემდებარებაშია ცენტრალური ბიბლიოთეკა სამი  განყოფილებით: მომსახურების განყოფილება და  საბავშვო განყოფილება და მედიათეკა. ასევე აქვს ოთხი ფილიალი: სოფელ განთიადის ბიბლიოთეკა, სოფელ ვარდისუბნის ბიბლიოთეკა, სოფელ გომარეთის ბიბლიოთეკა, სოფელ ამამლოს ბიბლიოთეკა. სამსახურში დასაქმებულია 16 ადამიანი, ბეჭდვითი გამოცემების შენახვის, დაცვისა და მკითხველთათვის ხელმისაწვდომობის მიზნით, იგეგმება წიგნადი ფონდის სისტემატიური განახლება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ბავშვებში, კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ჩატარდება ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება სხვადასხვა ღონისძიება. სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაგეგმილია მკითხველთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა. სხვადასხვა გამომცემლობასთან თანამშრომლობით,  მოეწყობა წიგნის გამოფენები; ახალი ქართული თანამედროვე გამოცემების გაცნობის მიზნით გაიმართება შეხვედრები თანამედროვე ავტორებთან. მოსწავლე ახალგაზრდობაში წიგნის კითხვის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა ვიქტორინა.

ასევე, ბიბლიოთეკასთან ერთად იფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებული ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მედიათეკაც.

 

 

/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

სამსახურის ადმინისტრირება 

212,5

212,5

212,5

212,5

ბეჭდვითი გამოცემების განახლება, დაცვა.

10,0

10,0

10,0

10,0

მედიათეკა

7,0

7,0

7,0

7,0

ღონისძიების  განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

სამსახურის ადმინისტრირება 

X

X

X

X

ბეჭდვითი გამოცემების განახლება, დაცვა.

X

X

X

X

 

მედიათეკა

X

X

X

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

გამართულად ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკები და მედიათეკა

 

კულტურული ღონისძიებები

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050204

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური (ათას ლარი)

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

355, 0

355, 0

355, 0

355, 0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

355 ,0

355, 0

355, 0

355, 0

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და  მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება, ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები, სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული). ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა", ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის დღე, ფესტივალი არტ-გენი, საახალწლო კონცერტი და სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი - შემოქმედი ახალგაზრდობა და სხვა. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მერიის სოციალური სამსახურის ჩართულობით, მოხდება მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა/წახალისება, ისეთ სახალხო თუ საეკლესიო დღესასწაულებთან დაკავშირებით როგორიცაა: შობა-ახალი წელი (150 სოც. შეჭირვებული ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, ასევე, 50 სასაჩუქრე კალათა), აღდგომა (150 სოც. შეჭირვებული ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, 50 სასაჩუქრე კალათა), ნოვრუზ ბაირამი (150 ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, ასევე, 15 ღვაწლმოსილი, საზოგადოებისათვის პატივსაცემი პიროვნება), დედის დღე და ქალთა დღე (50 ქალბატონისთვის სასაჩუქრე კალათა), პოლიციის დღე (სასაჩუქრე სუვენირები) და სხვა.

ქვეპროგრამა მოიცავს ისეთი ღონისძიებების გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას, პოპულარიზაციასა და

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

26 მაისი

15 000

15 000

15 000

15 000

1 ივნისი ბავშვთა ქალაქი

8 000

8 000

8 000

8 000

არტგენი

60 000

60 000

60 000

60 000

დმანისობა - ევროპა იწყება აქ

70 000

70 000

70 000

70 000

ახალგაზრდობის დღე

8 000

8 000

8 000

8 000

სხვადასხვა დღეებისადმი მიძღვნილი აქტივობები

115 000

115 000

115 000

115 000

შემეცნებითი შეხვედრები

4000

4000

4000

4000

ახალი წელი

50 000

50 000

50 000

50 000

კულტურული ტურიზმი

5000

5000

5000

5000

თეატრალური დადგმები

20 000

20 000

20 000

20 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

26 მაისი

 

 

X

 

 

 

 

 

1 ივნისი ბავშვთა ქალაქი

 

X

 

 

 

არტგენი

 

 

 

 

X

 

X

 

დმანისობა - ევროპა იწყება აქ

 

 

X

 

 

ახალგაზრდობის დღე

 

 

X

 

 

სხვადასხვა დღეებისადმი მიძღვნილი აქტივობები

X

 

X

 

X

 

X

 

შემეცნებითი შეხვედრები

X

 

X

 

X

 

X

 

ახალი წელი

 

 

 

X

 

კულტურული ტურიზმი

 

 

X

 

 

 

 

 

თეატრალური დადგმები

 

X

 

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

ღონისძიებების ორგანიზებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში და ხელშეწყობილია კულტურული ტურიზმის განვითარება

 

 

ბ.ე,) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 03

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი.

  რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერობის ამაღლება.

 

ბ.ვ) ინიციატივების თანადაფინანსება

კოდი

პროგრამის დასახელება

ინიციატივების თანადაფინანსება

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 04

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა რუსთავის ჰაბთან თანამშრომლობით შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ინიციატივების ან მათი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.  პროგრამას საფუძვლად უდევს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის N7054 დადგენილება „2020-2030 ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ, რომლის მე-3 პუნქტის მიხედვით ეთხოვათ მუნიციპალიტეტებს ხელი შეუწყონ კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.

პროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მერიის გარდა, რომელიმე დონორი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში (რომელიც ეხება ახალგაზრდების გაძლიერებას) გამარჯვების შემთხვევაში, თანადაფინანსების მსურველი ფიზიკური პირი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს წერილობით საპროექტო განაცხადს, რომელსაც განიხილავს შესაბამისი  კომისია, მუნიციპალიტეტის მერი და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტის არამუმეტეს 50 %.

პროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები ახალგაზრდა პირების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება

 

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 0505)

დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა N1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 05

 

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის მოტივირება და განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამა შეიცავს ორ ქვეპროგრამას:

  1. წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისების ქვეპროგრამა;
  2.  წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა.

 პროგრამა მოქმედებს 2022 წლიდან. პირველი ქვეპროგრამა მოიცავს წარჩინებული სტუდენტების (მაღალი აკადემიური მოსწრებით 81ქულიდან100ქულის ჩათვლით)ქულათა შესაბამის ყოველთვიურ წახალისებას სტიპენდიის სახით, ხოლო სპორტსმენთა როგორც ყოველთვიურ წახალისებას, ასევე, ერთჯერად ფულად ჯილდოს.

მეორე ქვეპროგრამა მოიცავს წარმატებული/ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერას, რათა მათ შეძლონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული  ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

სულ

   2024

წელი

2025

წელი

2026

 წელი

2027

წელი

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

სულ პროგრამა

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მხარდაჭერილი და წახალისებულია ახალგაზრდების ინიციატივები და შესაძლებლობები, შესაბამისად გაძლიერებულია ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა

             

 

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

დანართი 3

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050501

ქვეპროგრამის დასახელება:

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

მიზანი 3

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

110 000

110 000

110 000

110 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

110 000

110 000

110 000

110 000

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების მოტივაცია ყოველთვიური ფულადი წახალისების გზით.

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა 2022 წელს შეიმუშავა ახალი პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს წარჩინებული ახალგზრდებისა და წარმატებული სპორტსმენების ყოველთვიურ წახალისება/დახმარებას. ქვეპროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი სტუდენტები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი თუ შშმ სტატუსის მქონე ახალგაზრდები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება უმაღლესი სასწავლებლიდან წარმოდგენილი შესაბამისი ცნობით და სემესტრული შეფასება საშუალო არითმეტიკულით:

A შეფასება( 91+  ქულა)- ყოველთვიურად 2024 წლიდან დახმარების სახით მიიღებენ ფულად ჯილდოს 200 ლარის ოდენობით;

B შეფასება (81-90 ქულა), ასევე სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტები - ყოველთვიურად 150 ლარს.

პროგრამაში ჩართულნი იქნებიან 4+1 პროგრამით მოსარგებლე ეთნიკური სტუდენტები, რომელთაც აქვთ სოციალურად დაუცველთა სტატუსი (100 000-მდე რეიტინგული ქულა) და სემესტრული შეფასება საშუალო არითეტიკულით 91 -100 ქულა;

დაფინანსება განხორციელდება სემესტრულად 10 თვის განმავლობაში (შემოდგომის სემესტრი: 1 მარტიდან - ივლისის ჩათვლით; გაზაფხულის სემესტრი: 1 აგვისტოდან - დეკემბრის თვის ჩათვლით).

2024 წლიდან პროგრამაში ჩაერთვებიან მაგისტრანტები, რომელთა აკადემიური მოსწრება დასტურდება უმაღლესი სასწავლებლიდან წარმოდგენილი ცნობითა და სემესტრული შეფასება საშუალო არითმეტიკულით  A შეფასება( 91-100 ქულა). ისინი ყოველთვიურად დახმარების სახით მიიღებენ ფულად ჯილდოს 200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად დაფინანსდებიან საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები და საპრიზო ადგილის მფლობელები ძალისმიერი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში როგორც ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს სახით, ასევე ყოველთვიური სტიპენდიის სახით. 2024 წლიდან ერთჯერად ჯილდოს მიიღებენ საქართველოს, ევროპის, მსოფლიოს საპრიზო ადგილებზე გასული სპორტსმენების მწვრთნელები და ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად დაჯილდოვდებიან დმანისის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე გუნდები.

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

წარმატებული სპორტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების დაფინანსება

30 000

110 000

110 000

110 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

წარმატებული სპორტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების დაფინანსება

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

 

უზრუნველყოფილია წარმატებული სპოტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების ყოველთვიური ან ერთჯერადი ფულადი წახალისება

 

           

  ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

                  დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050502

ქვეპროგრამის დასახელება:

   ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

    მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

მიზანი 3

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

დასახელება

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50 000

50 000

50 000

50 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა ......

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

50 000

50 000

50 000

50 000

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული ახალგაზრდების მოტივაცია/ხელშეწყობა; წარმატებული/ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული  ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის მქონე ახალგაზრდები:

•               საჯარო სკოლის მედალოსნები, ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლას დაასრულებენ წარმატებით, ვერცხლის ან ოქროს მედალზე;

•               რომლებსაც ესაჭიროებათ, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობის მიზნით წინასაასპარეზო მომზადებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა ან  სამოგზაურო ხარჯის დაფინანსება;

•               რომლებმაც, წარმატებას მიაღწიეს სხვადასხვა საერთაშორისო ახალგაზრდულ პროექტში და ესაჭიროებათ ფინანსური მხარდაჭერა;

•               რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ისეთ პროექტებში/ღონისძიებებში, რომელიც  ემსახურება დმანისის მუნიციპალიტეტის ინტერესებს, დადებითი შედეგის მომტანი უნდა იყოს დმანისში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის და მხოლოდ ამ პირობით შესაძლოა მოიცავდეს ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორც მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული, ასევე ქვეყნის საზღვრების გარეთ.

•               რომლებიც, უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მიზნით, მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ და ესაჭიროებათ სამოგზაურო ხარჯის დაფინანსება;

•               პირები (ხელოვანები, მწერლები, პოეტები, ხალხური სიტყვის მთქმელები და ა.შ), რომელთა მოღვაწეობა ემსახურება დმანისის მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდას, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით. რომელთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები/ნამუშევრები ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღირებულებისაა და ემსახურება ახალგაზრდობის პოლიტიკის გატარებისა და ახალგაზრდობის ზრდა-განვითარებას.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2024

 

2025

 

2026

 

2027

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

50 000

50 000

50 000

50 000

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

x

 x

x

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია წარმატებული ახალგაზრდების მოტივირება და ხელშეწყობა, მათი წახალისების გზით.

.  საგამომცემლო საქმიანობა.(პროგრამული კოდი 0506)

პრიორიტეტის, პროგრამის და ქვეპროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:

კულტურა ახალგაზდრობა და  სპორტი

(პროგრამული ბიუჯეტი 0500)

 

ღონისძიება დასახელება

(პროგრამული კოდი)

საგამომცემლო საქმიანობა  (პროგრამული კოდი 0506)

 

ღონისძიება

ბიუჯეტირების

იერარქია

მომსახურების მიწოდება : მრავალწლიანი

 

ღონისძიება

განმახორცილებელი

მერიის განათლების კულტურის და სპორტის  სამსახური,  შპს,,გაზეთი დმანისი"

 

ღონისძიება აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს შპს ,,გაზთი დმანისის“

დაფინანსებას -ფუნქციონირებისთვის, რომელიც ახორციელებს,

ახალი ამბების და დმანისის მუნიციპალიტეტში პრობლემური  და

სხვა  მიმდინარე მოვლენების, საკითხების კვლევას,  შესწავლასა და ანალიზს,

საზოგადოებისთვის პრიორიტეტული საჭიროებების გამოკვეთას, ადგილიდან

რეპორტაჟების,  რუბრიკებისა და  სხვადასხვა საინფორმაციო პროდუქტების

საშუალებით გაშუქებას, წვლილი შეაქვს ადგილობრივი მოსახლეობასა და

მმართველ ორგანოსთან  კომუნიკაციისა და ურთიერთობის ხელშეწყობაში გაზეთის

როლის გაზრდაში,

პრობლემებისა და ხვადასხვა საჭირბოროტო საკითხების

ეფექტურად დაძლევის კუთხით.

 

ღონისძიება მიზანი

დმანისის მუნიციპალიტეტში ჟურნალისტური საქმიანობისა და

მედია საშუალების ხელშეწყობა, ინფორმაციის მოპოვებისა და

მიწოდების ეფექტურობა, თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და

უზრუნველყოფა. მიმდინარე მოვლენებზე მოსახლეობის სწრაფი და

სრულყოფილი

ინფორმირება.

 

ღონისძიება  წარმოადგენს არსებული პოლიტიკის

თუ ახალი 

პოლიტიკის ნაწილს

ახალი

 

ღონისძიების

განხორციელების

ფინანსური გეგმა

 
 

დაფინანსების წყარო

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

გაზრ

დილი დაფი

ნან

სებით

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

გაზრ

დილი დაფი

ნან

სებით

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

გაზრდილი დაფი

ნანსებით

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

გაზრ

დილი დაფი

ნანსე

ბით

 

მუნიციპალური  ბიუჯეტი

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

 

სხვა...

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სულ

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

45,0

0

 

ღონისძიების განხორციელების

დროითი გეგმა:

 

2023 წელი

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

 

0

0

0

0

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, ასიგნებების ზღვრული მოცულობის ფარგლებში:

 

1.მიზნობრივი ინდიკატორების შესრულება შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლით

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი, დამატებითი დაფინანსების პირობებში:

 

1.მკითხველის და გამომწერის არეალის გაზრდა

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 

N

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

 
 
 

ზღვრული

მოცუ

ლობების ფარგლებში

გაზრდილი დაფი

ნანსებით

ზღვრული მოცუ

ლობების ფარგ

ლებში

გაზრ

დილი დაფი

ნანსებით

ზღვრული მოცულობების ფარგლებში

გაზრდილი

დაფინანსებით

ზღვრული მოცუ

ლობების ფარგლებში

გაზრ

დილი

დაფი

ნანსებით

 

1. საბაზისო მაჩვენებელი 

ონლაინ გამომწერთა რაოდენობა-500

 

მიზნობრივი მაჩვენებელი

0

0

500

0

500

0

500

0

 

ცდომილობის ალბათობა (%/აღწერა)

5%

6%

5%

6%

5%

6%

5%

6%

 

შესაძლო რისკები

ტექნიკური

პრობლემა

ტექნიკური

პრობ

ლემები

ტექნი

კური

პრობ

ლემა

ტექნი

კური

პრობ

ლემა

ტექნიკური

პრობლემა

ტექნიკური

პრობლემა

ტექნი

კური

პრობლემა

ტექნი

კური

პრობ

ლემა

 

2.საბაზისო მაჩვენებელი   

 ბეჭდური ვერს.ხელმომწერი-350

 

მიზნობრივი

მაჩვენებელი

390

400

390

410

390

410

390

410

 

ცდომილობის ალბათობა (%/აღწერა)

5%

6%

5%

6%

5%

6%

5%

6%

 

შესაძლო რისკები

ტექნიკ.

პრობ

ლემები

ტექნიკური

პრობ

ლემები

ტექნიკ.

პრობ

ლემები

ტექნიკური

პრობლემა

ტექნიკ.

პრობლემები

ტექნიკური

პრობლემა

ტექნიკ.

პრობ

ლემები

ტექნი

კური

პრობლემა

 
 

 

 
                   
                   
                   
                       

 

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.

ა) ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთველობაზე,ჯანმრთველობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2024 წელი

2025

წელი

2026

წელი

2027

წელი

სულ

ადგი. ბიუჯეტი

სახე. ბიუჯეტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

 უზრუნველყოფა

1683,5

1564,2

119,3

 

1693,3

 

1706,2

 

1730,7

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

118.3

0

118.3

130.1

143,0

157.5

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

118.3

0

118.3

 

130.1

 

143.0

 

157.5

06 02

სოციალური დაცვა

 

1565,2

 

1564,2

 

1.0

 

1563,2

 

1357.2

 

1573,2

06 02 01

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (ავდამყოფთა სოციალური დაცვა)

574,4

574,4

 

 

579,4

 

579,4

 

579,4

06020101

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

300,0

300,0

 

 

300,0

 

300,0

 

300,0

06020102

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარება

24,0

24,0

 

 

24,0

 

24,0

 

24.0

06020103

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით დახმარება

15.0

15.0

 

 

18,0

 

18,0

 

18.0

06020104

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

72,0

72,0

 

 

72,0

 

72,0

 

72,0

06 02 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

15.0

15.0

 

 

15.0

 

15.0

 

15.0

06 02 01 06

18 წელს გადაცილებულ შშ ქალთა და 18 წლამდე შშ მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 52.4

 

 

 

52.4

 

52.4

52.4

52.4

06 02 01 07

 

მარჩენალდაკარგული,დედმამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარება

 

 

 

26.0

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

26.0

 

 

26.0

 

06020108

 

 

 

ბავშვთა/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართული

0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი,ბავშვიანი ოჯახებისქირით უზრუნველყოფის 2024 წლის ქვეპროგრამა.

 

 

18.0

 

 

 

 

18.0

 

 

 

 

 

18.0

 

 

18.0

 

 

18.0

 

06020109

 

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა.

18.0

 

 

18.0

 

 

 

18.0

18.0

18.0

06

 02 01

10

 

 

 

 

 

 

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის,დღის ცენტრის და ადრეული განვითარებისცენტრში რეგისტრირებული 0-18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის  ბვშვების ყოველთვიურისოციალური დახმარების ქვეპროგრამა

 

 

 

24.0

 

 

 

 

 

 

24.0

 

 

 

 

 

 

24.0

 

 

 

24.0

 

 

 

24.0

 

 

06 02 01 11

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა.

10.0

10.0

 

 

 

 

 

12.0

 

 

 

 

 

12.0

 

 

 

 

12.0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით  საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

64.0

64.0

 

 

 

64.0

 

 

 

 

64.0

 

 

 

64.0

 

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

500.0

500.0

 

 

500,0

 

500,0

 

500,0

06 02 03 01

 

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

 

 

400.0

 

 

 

 

400.0

 

 

 

 

 

400.0

 

 

400.0

 

 

400.0

 

 

06020302

 

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა

 

20.0

 

20.0

 

 

20,0

20,0

20,0

06020303

მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა»

 

80.0

 

80.0

 

 

 

80.0

 

 

 

80.0

 

 

 

80.0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანები)

 

1.0

 

 

1.0

 

1.0

 

1.0

 

1.0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

 

 

227,0

 

 

227,0

 

 

 

227,0

 

 

227,0

 

 

227,0

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

148.8

148.8

 

 

148.8

 

148.8

 

148.8

  06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები (სარეზერვო)

 

 

 

 

 

 

06

02 08

 

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება

 

 

 

30.0

 

 

 

30.0

 

 

 

 

30.0

 

 

 

30.0

 

 

 

30.0

 

 

06 02 09

ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ქვეპროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების და გენდერულ საკითხებზეცნობიერების გაზრდის გზით.

 

20.0

 

20,0

 

 

25.0

 

25.0

 

25.0

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 00

1683,5

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას

პროგრამის მიზანი

  დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

060101

118,3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის, მათ შორის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების კონტაქტების კვლევა, შეწყვეტილი და ურჩი ტუბ პაციენტების მოძიება მათი მკურნალობაში ხელახალი ჩართვის მიზნით, პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტუბ პაციენტების ზედამხედველობა მკურნალობის დასრულების მიზნით, სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა განხორციელება.  სხვადასხვა პარაზიტულ დაავადებებზე მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება; ცოფის გავრცელების სუტუაციური მართვის პროცესებზე მეთვალყურეობა. კონტროლსდაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებაზე, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობაზე რეკომენდაციების მიწოდება;    მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მათ შორის ანტირაბიული და სპეციფიური შრატებით, სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა ასაცრელი მასალითა და ტესტ-სისტემებით - ,,ცივი ჯაჭვის'' პრინციპის დაცვით და მონიტორინგი. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და მეორადი კვამლის მავნეობაზე, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა.  სხვადასხვა ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით. საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება--გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების  წარმოებისას სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა მოიცავს:...

ქვეპროგრამის მიზანი

  მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება  -  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2024 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 02

1565,2

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს  სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის  დახმარებას. პროგრამა მოიცავს 7 ქვეპროგრამას:

ა) მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოფიაცური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა, რომელშიც შედის ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ბ) ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ბიოსაწვავით უზრუნველყოფის პროგრამა

გ) სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო   სტაციონარული,   ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის  დახმარება, რომელშიც შედის აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის  სოციალური დახმარება.

დ) მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

ე) ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობისა  და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის  სოციალური დაცვა

2024 წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

06 02 01

574,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ქვეპროგრამის მიზანი

  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე დიაგნოზის მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

2024 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

06 02 01 01

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან  დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული  ავთვისებიანი სიმსივნით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, რომლის მოცულობაც არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებისთვის

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე  ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა

2024წლის დაფინანსება
 (ათას ლარში)

06 02 01 02

24,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პაციენტები. სხვადასხვა სამედიცინო სერვისის მისაღებად საჭირო ხარჯებისა და მგზავრობის ხარჯების  უზრუნველსაყოფად  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტი დიალიზზე მყოფ ადამიანებისთვის ყოველთვიურად  100  (ასი) ლარის ოდენობით  ფინანასურ დახმარებას გასცემს. 2021 წელს ფინანსური დახმარებით ისარგებლა 15 ადამიანმა (ამ ეტაპზე სარგებლობს 14 ბენეფიციარი, 4 გარდაიცვალა კორონავირუსით). მუნიციპალიტეტი გარკვეული კატეგორიის მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფს ტრანსპორტით უფასო მომსახურებას, მათ შორის სარგებლობენ დიალიზზე მყოფი პირები, თუმცა რეისების განრიგს არ ემთხვევა მათი მკურნალობის დღეები, ამიტომ სჭირდებათ კერძო ტრანსპორტის მომსახურება.

ქვეპროგრამის მიზანი

  დიალიზზე მყოფი ადამიანებისთვის სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 მოსარგებლენი არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებული პირები, შესაბამისი დახმარებას იღებს ფინანსური დახმარების  სახით. ამ ეტაპზე გვყავს 5 ბენეფიციარი და   წლის ბოლოს დაემატება კიდევ ერთი პირი

ქვეპროგრამის მიზანი

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია)  დაავადებულ ბავშვთა  სპეციფიკური  კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 04

72,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის    მოსარგებლეები    არიან    დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები.  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი  ამ   პროგრამით   გათვალისწინებულ   დახმარებას   იღებს   ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად  70  (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი  - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 05

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის    მოსარგებლეები    არიან    დმანისის    მუნიციპალიტეტში    რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები.  მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი  ამ   პროგრამით   გათვალისწინებულ   დახმარებას   იღებს   ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად  70  (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი  - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის მიზანი

  გარდაცვლილი ოჯახებისათვის     ფინანსური მხარდაჭერა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონისთვის სოციალურად დაუცველთა საწვავით (ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“)  უზრუნველყოფა

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

64.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა.  ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ზამთრის სეზონზე მარტოხელა პენსიონერების და სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის  ოჯახების გათბობისთვის საჭირო საწვავით მომარაგება და  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფ

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო (სტაციონარული,  ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპია და რეაბილიტაცია)  დახმარება

2024წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო,   გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის  მკურნალობის  დაფინანსება  ხორციელდება  სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით დაფინანსების განხორციელება. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ „სოციალურად   დაუცველი   მოსახლეობის   სამედიცინო   სტაციონარული,   ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მუნიციპალური პროგრამის განხორცილების მიზნით“   შექმნილი კომისიას. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2024წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03 01

400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის  ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD_10) განვითარების ზოგადი აშლილობების დიაგნოზი (ბავშვთა აუტიზმი (F84.0), ატიპური აუტიზმი (F84.1), ასპერგერის სინდრომი (F84.5), განვითარების ზოგადი აშლილობა (F84.9) ).

პროგრამა ხორციელდება აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით  პირებზე; მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს წელიწადში ერთხელ არა უმეტეს 4620 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი

  აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის  ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის , სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი

  ვეტერანთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

227,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა  და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ  ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთხჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები; თვეში ერთხელ   ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის  და უმასპინძლდება ტკბილეულით. სათნოების სახლში 2022 წლის მონაცემებით დაფიქსირებულია  60  ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის მიზანი

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ტრანსპორტით მომსახურება

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

148.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები, უსინათლოები;  ვეტერანები (კოდი  – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800),დიალიზის საჭიროების  მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამით“) ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.

ტრანსპორტის გადადგილების მიმართულება: ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ყველა კატეგორიის ბენეფიცარზე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით მხოლოდ სტუდენტებისათვის;  სადღესასწაულო    დღეებთან    დაკავშირებით    ტრანსპორტის    გამოყოფა    მოხდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინები;  საქართველოს მასშტაბით  სხვადასხვა მხარეში გამართულ კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და სხვა ღონისძებებში ჩართულობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა განხორციელდეს  საჭიროების შესაბამისად; სამუშაო   დღეებში   მოსახლეობის   შიდა   მუნიციპალური   გადაადგილებისათვის   სოფელი პატარა   დმანისი - ქ. დმანისის და ქ. დმანისი - სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ცალკეულ შემთხვევებში ტრანსპორტის გამოყოფა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე; ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი ,,მიმწოდებელი"

ქვეპროგრამის მიზანი

  სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების გადაადგილების ხელშეწყობა სერვისების მიღების, კომუნიკაციის  გაადვილებისა და დროის ეფექტიანი გამოყენებისათვის.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება)

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

060208

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთველობის,სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და Hilfwserk  lnternationall და იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანდაზმულთათვის მობილური ზრუნვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის მიზანი

  ხანდაზმულთა საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა და ჯანსაღი დაბერების აქტივობებების განხორციელება.

 

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა N2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალთა სოციალურ -  ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების  და გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების გაზრდის გზით

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი5 - გენდერული თანასწორობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის  სამსახური

დაფინანსების წყარო

2024 წელი

2025 წელი

2026 წელი

2027 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

20 000

25 000

25 000

25 000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

     

                    

                     მიზანი და აღწერა

 

პროგრამის მიზანია დმანისში მცხოვრებ და რეგისტრირებულ ქალთა სოციალური და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა, რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების გზით.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

ქალთა სოციალურ -  ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების  და გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების გაზრდის გზით

 

 

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

ქალებს აქვთ შესაბამისი ცოდნა მათი სოციალური და ეკონომიკური უფლებების შესახებ; გაუმჯობესებულია ბიზნესის წამოწყების და მართვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები; ქალებისთვის ხელმისაწვდომია ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი;ბიზნეს საქმიანობაში ახლად ჩართული ქალებისთვის გაზრდილია სხვადასხვა მხარდამჭერ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა.

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

რიცხოვნობა

 

2024

წელი

ჯამი

მ.შ.

ადგი. ბიუჯეტი

მ.შ.

სახე.

ტრანსფერი

 

2025 წელი

 

2026 წელი

 

2027 წელი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

   127

5802,7

5742,8

59,9

5701,8

5927,3

6178,8

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

127

 

5517.1

 

5457,2

 

59,9

 

5471,2

 

5649,7

 

5968,8

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

     22

1112,0

1112,0

   0

1180.2

1180.2

1180.2

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

 105  

4405,1

4345,2

59,9

4291.0

4469,5

4788.6

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

       0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

       0

285,6

285,6

    0

230,6

277,6

210,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

       0

150.0

150.0

    0

150.0

200.0

200.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებე- ბისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი.

       0

50,0

 

50,0

   

    0

 

0

 

0

 

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის  ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

       0

75.6

75,6

    0

70,6

67,6

0

010204

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა  მონაწილეობის მხარდაჭერა

        0

10,0

 

10,0

 

0

 

10,0

 

10.0

 

10,0

 

თავი VI

დმანისის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

org. kodi

დასახელება

2022წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

 

24872,4

 

27735,3

 

21226,8

 

6508,5

 

19988,8

 

19 809,6

 

179,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

110

132

126

 

6

127

126

1

 

ხარჯები

12695.6

14606,3

13577,4

1028,9

15906,2

15727,0

179,2

 

შრომის ანაზღაურება

2700.8

3145,3

2994,8

150,5

3407,7

3389,0

18,7

 

თანამდებობრივი სარგო

2639.1

2942,2

2802,3

139,9

3286,8

3269,2

17,6

 

დანამატი

61.7

203,1

192,5

10,6

120,9

119.8

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

2869.1

3967,1

3197,2

769,9

2835,2

2794,0

41,2

 

პროცენტი

27.5

25,0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სუბსიდიები

3090.0

4532,6

4425,1

107,5

6419,7

6301,4

118.3

 

გრანტები

2400.3

1375,0

1375,0

0,0

1197,0

1197,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

967.9

813,0

812,0

1,0

1105,4

    1104,4

1,0

 

სხვა ხარჯები

639.9

748,3

748,3

216.0

921,2

     921,2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12175.5

13073,3

7593,7

5479,6

4027,0

4027,0

       0.0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0.0 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4378,4

5364,9

5213,4

151,5

5802,7

5742,8

59,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

132

126

6

127

126

1

 

ხარჯები

3935,3

5009,3

4857,8

151,5

5497,1

5437,2

59,9

 

შრომის ანაზღაურება

2671,9

3145,3

2994,8

150,5

3407,7

3389,0

18,7

 

თანამდებობრივი სარგო

2610,1

2942,2

2802,3

139,9

3286,8

3269,2

17,6

 

დანამატი

61,8

203,1

192,5

10,6

120.9

119.8

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

1028,1

1488,0

1487,0

1.0

1745,4

1704,2

41,2

 

პროცენტი

27,5

25,0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,3

31,0

31,0

0,0

26.0

26.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160,5

295,0

295,0

0,0

273.0

273.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,4

300,0

4300,0

0,0

250.0

250.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

4295,2

5019,3

4867,8

151,5

5517,1

5457,2

59,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104

132

126

6

123

122

1

 

ხარჯები

3907,8

4719,3

4567,8

151,5

5267,1

5207,2

59,9

 

შრომის ანაზღაურება

2671,9

3145,3

2994,8

150,5

3407,7

3389,0

18,7

 

თანამდებობრივი სარგო

2610,1

2942,2

2802,3

139,9

3286,8

3269,2

17,6

 

დანამატი

61,8

203,1

192,5

10,6

120,9

119,8

1.1

 

საქონელი და მომსახურება

1028,1

1338,0

1337,0

1.0

1595,4

1554,2

41,2

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,3

31,0

31,0

0,0

26.0

26.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160,5

180,0

180,0

0,0

213.0

213.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,4

300,0

300,0

0,0

250.0

250.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

897,6

1022,0

1022,0

0,0

1112,0

1112,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

20

20

0,0

22

22

0,0

 

ხარჯები

897,6

1022,0

1022,0

0,0

1112,0

1112,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

628,6

661,0

661,0

0,0

724,9

724,9

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

625,9

653,7

653,7

 0.0

719,1

719,1

0.0 

 

დანამატი

2,7

7,3

7,3

0.0 

5.8

5.8

0.0 

 

საქონელი და მომსახურება

173,9

230,0

230,0

0,0

256,1

256,1

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,3

11.0

11.0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

85,8

120,0

120,0

0,0

131.0

131.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

დმანისის  მუნიციპალიტეტის მერია

3283,1

3860,3

3845,8

14,5

4405,1

4345,2

59,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

84

104

104

0,0

105

104

1

 

ხარჯები

2895,7

3560,3

3545,8

14,5

4155,1

4095,2

59,9

 

შრომის ანაზღაურება

1929,7

2348,3

2333,8

14,5

2682,8

2664,1

18,7

 

თანამდებობრივი სარგო

18734

2163,3

2148,8

14,5

2567,7

2550,1

    `17,6

 

დანამატი

56,3

185,0

185,0

 

115.1

114.0

1,1 

 

საქონელი და მომსახურება

853,3

1107,0

1107,0

0,0

1339,3

1298,1

41,2

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25.0

25.0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,0

20.0

20.0

0,0

26.0

26.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

74,7

60.0

60.0

0,0

82.0

82.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

387,4

300.0

300.0

0,0

250.0

250.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 03

 

 

 

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

114,5

137,0

0,0

137,0

0.0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6,0

6,0

6,0

 

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

114,5

137,0

0,0

137,0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

113,5

136,0

0,0

136,0

0.0

0.0

0.0

 

თანამდებობრივი სარგო

110,8

136,0

 0,0

136,0

0.0

 

0.0

 

დანამატი

2,7

0,0

 

 

0.0

 

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,0

1.0

0,0

1.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

83,1

345,6

345,6

0,0

285.6

285.6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27,5

290,0

290,0

0,0

230.0

230.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

150,0

150,0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

პროცენტი

27,5

25,0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

115,0

115,0

0,0

60.0

60.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,0

5,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

150.0

150.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

150.0

150.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

150.0

150,0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02 02

 

 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

115,0

115,0

0,0

50.0

50.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

115,0

115,0

0,0

50,0

50.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

115,0

115,0

0,0

50.0

50.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

83,1

80.6

80.6

0,0

75.6

75.6

0,0

 

ხარჯები

27,5

25,0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

27,5

25,0

25,0

0,0

20.0

20.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 04

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა  მონაწილეობის მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0,,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და  მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

10.0

10.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15309,3

15545,8

9979,9

5565,9

4954,9

4954,9

0,0

 

ხარჯები

3627,3

2893,9

2807,6

86,3

1950.0

1950.0

0,0

 

სუბსიდია

 

 

 

 

   

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

907,3

1341,6

1255,3

86,3

600.0

600.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

444,8

352,3

352,3

216.0

350.0

350.0

0,0

 

გრანტები

2275,3

1200,0

1200,0

0.0

1000.0

1000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11681,9

12651,9

7172,3

5479,6

3004,9

3004,9

0,0

 

ვალდებულებები

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0

0,0

0,0

02 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2665,9

3815,8

1926,6

1889,,2

260.0

260.0

0,0

 

ხარჯები

154,9

445,1

445,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

445,1

445,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2511,0

3370,7

1481,5

1889,2

260.0

260.0

0,0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

154,9

445,1

445,1

0,0

0.0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

154,9

445,1

445,1

0,0

0.0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

154,9

445,1

445,1

0,0

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2511,0

3370,7

1481,5

1889.2

260.0

260.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2511,0

3370,7

1481,5

1889.2

260.0

260.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3516,6

3294,7

2221,3

1073,4

1000.0

1000.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

2455,8

1241,3

1241,3

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

180,6

41,3

41,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

2275,2

1200,0

1200,0

0.0

1000.0

1000.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

    

 

1060,8

 

 

2053,4

 

 

980,0

 

 

1073,4

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0,0

02 02

01

სასმელი წყლის

      სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

180,6

41,3

41,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

180,6

41,3

41,3

0,0

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

180,6

41,3

41,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0.0 

 0.0

0.0 

0.0 

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3336,0

3253,4

2180,0

1073,4

1000.0

1000.0

0,0

 

ხარჯები

2275,2

1200,0

1200,0

0,0

1000.0

1000.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტი

2275,2

1200,0

1200,0

0.0

1000.0

1000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1060,8

2053,4

980,0

1073,4

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

02 03

გარე განათება

1037,8

650,3

630,0

20,3

650.0

650.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

478,8

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

478,8

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559,0

50,3

30,0

20,3

50.0

50.0

0,0

02 03 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

478,8

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

478,8

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

478,8 

600.0

600.0

 

600,0

600,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

559,0

50,3

30,0

20,3

50.0

50.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559,0

50,3

30,0

20,3 

50.0

50.0

0,0

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2699,2

3772,1

2425,2

1346,9

1438.6

1438.6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

433,3

341,8

341,8

0,0

350,0

350,0

0.0

 

სუბსიდია

0,0

0,0

0,0

0,0

   

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0 

 

0.0 

 

სხვა ხარჯები

433,3

0.0

0.0

0.0

350,0 

350,0 

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2265,9

3430,3

2083,4

1346,9

1088.6

1088.6

0,0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2329,2

3472,1

2125,2

1346,9

1088.6

1088.6

0,0

 

მომუშავეთა

 

რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

217,3

41,8

41,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

217,3

41,8

41,8 

0,0

0,0

 0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2111,9

3430,3

2083,4

1346,9

1088.6

1088.6

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

370,0

300.0

0.0

300.0

300.0

300.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

216,0

300.0

300,0

0.0

300,0

300,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

216,0

300.0

 

0.0

300,0

300.0 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 02 04 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

0,0

 

 

50,0

50,0

 

 

   ხარჯები

 

 

 

 

50,0

50.0

 

 

სუბსიდია

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტი

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

50,0

50,0

 

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3945,4

1553,9

1228,8

325,1

982.5

982.5

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3945,4

1553,9

1228,8

325,1

982.5

982.5

 

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

3945,4

1553,9

1228,8

325,1

982.5

982.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3945,4

1553,9

1228,8

325,1

982.5

982.5

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

1035.2

1911,0

1000,0

911,0

194,3

194,3

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

89,6

246,3

160,0

86,3

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

89,6

246,3

160.0

86,3

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

945,6

1664,7

840,0

824,7

194,3

194,3

0.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

409,1

548,0

548,0

0,0

429.5

429.5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

 

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

14,9

19,4

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 3,4

8,9

8,9 

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

11,5 

10,5

 10,5

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

394,2

528,6

528,6

 

429.5

429.5

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

987,7

1590,0

1590,0

0,0

2840.1

2840.1

0,0

 

ხარჯები

958,8

1505,7

1505,7

0,0

2151.0

2151.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

0.0 

 

საქონელი და

მომსახურება

2,0

20,0

20.0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

956,9

1481,7

1481,7

0,0

2121.0

2121.0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

4,0

0,0

0.0

0.0

0.0 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

84,3

84,3

0,0

689.1

689.1

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

956,9

1510,0

1510,0

0,0

2161.0

2161.0

0,0

 

ხარჯები

956,9

1485,7

1485,7

0,0

2121.0

2121.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

956,9

1481,7

1481,7

0,0

2121.0

2121.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

4,0

0,0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

24,3

24,3

0,0

40.0

40.0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი“

956,9

1510,0

1510,0

0,0

2161.0

2161.0

0,0

 

ხარჯები

956,9

1485,7

1485,7

0,0

2121.0

2121.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

956,9

1481,7

1481,7

 

2121,0

2121,0

0,0

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0 

4,0

 4,0

 

0.0

0.0 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

24,3

24,3

 

40.0

40.0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0.0

0.0

0,0

 

სუბსიდიები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

28,9

60.0

60.0

0,0

649.1

649.1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

60,0

60,0

 

649.1

649.1

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

2,0

20.0

20.0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

ხარჯები

2,0

20.0

20.0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

20.0

20.0

 

30.0

30.0

 

 

პროცენტი

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

04 00

განათლება

1513,2

2016,6

1334,0

682,6

1822,6

1822,6

0.0

 

ხარჯები

1442,8

2003,6

1321,0

682,6

1788,6

1788,6

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0.0

0.0 

 

საქონელი და მომსახურება

518,3

682,6

0,0

682,6

0.0

0.0 

0.0

 

სუბსიდიები

922,4

1306,0

1306,0

0,0

1774,6

1774,6

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,1

7.0

7.0

0,0

4.0

4.0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

8,0

8,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,4

13,0

13.0

0,0

34.0

34.0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

827,3

1190,0

1190,0

0,0

1631,6

1631,6

0,0

 

ხარჯები

822,3

1177,0

1177,0

0,0

1600,6

1600,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

820,2

1170,0

1170,0

0,0

1596,6

1596,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,1

7.0

7.0

0,0

4.0

4.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

13.0

13.0

0,0

31.0

31.0

0,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

827,3

1190,0

1190,0

0,0

1631,6

1631,6

0,0

 

ხარჯები

822,3

1177,0

1177,0

0,0

1600,6

1600,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

820,2

1170,0

1170,0

 

1596,6

1596,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,1

7.0

7.0

 

4.0

4.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

13.0

13.0

 

31.0

31.0

0,0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

 

144,0

144,0

0,0

191,0

191,0

 

 

   ხარჯები

 

144,0

144,0

0,0

188,0

188,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სუბსიდიები

 

136,0

136,0

0,0

178,0

178,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

         8,0

 

8,0

0,0

10.0

10.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

3,0

3,0

 

04 02 01

საგანმანათლებლ
ცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

102,2

136,0

136,0

0,0

181,0

181,0

0,0

 

ხარჯები

102,2

136,0

136,0

0,0

178,0

178,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

102,2

136,0

136,0

 

178,0

178,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

3,0

3,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

04 02 02

პროფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

 

8,0

8,0

 

10.0

10.0

 

 

  ხარჯები

 

8,0

8,0

 

10.0

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

8,0

8,0

 

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 03

საჯარო სკოლების

დაფინანსება

583,7

682,6

0,0

682,6

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

518,3

682,6

0,0

682,6

0.0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

518,3

682,6

0,0

682,6

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1397,3

1937,6

1937,6

0,0

2885,0

2885,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1390,4

1913,5

1913,5

0,0

2836,0

2836,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

223,8

210,1

         210,1

0,0

247.0

247.0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1035,0

1490,4

1490,4

0,0

2178,8

2178,8

0,0

 

გრანტები

100,0

120,0

120,0

0,0

122.0

122.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

31,6

93.0

93.0

0,0

288.2

288.2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

24,1

24,1

0,0

49.0

49.0

0,0

05  01

სპორტის სფეროს განვითარება

334,3

491,6

491,6

0,0

720,2

720,2

0,0

 

ხარჯები

334,3

491,6

491,6

0,0

695.2

695.2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

10,9

31,6

31,6

0,0

27.0

27.0

0,0

 

სუბსიდიები

223,4

350,0

350,0

0,0

555,0

555,0

0,0

 

გრანტები

100,0

100,0

100,0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

10,0

0,0

13.2

13.2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

25.0

25.0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

223,4

350,0

350,0

0,0

580.0

580.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

223,4

350,0

350,0

0,0

555.0

555.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

223,4

350,0

350,0

 

555.0

555.0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

25,0

 25.0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

110,9

141,6

141,6

0,0

140.2

140.2

0,0

 

ხარჯები

110,9

141,6

141.6

0,0

140.2

140.2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 10,9

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

31,6

31.6

 

27.0

27.0

0,0

 

სუბსიდია

 

0,0

 

 

0,0

0.0 

 

 

გრანტები

100,0 

100.0

 100.0

 

100.0

100.0 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

10,0

 

13.2

13.2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

993,0

1346,0

1346,0

0,0

1757,8

1757,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

986,1

1321,9

1321,9

0,0

1594.4

1594.4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

212,9

178,5

178, 5

0,0

220.0

220.0

0,0

 

სუბსიდიები

741,6

1040,4

1040,4

0,0

1239.4

1239.4

0,0

 

გრანტები

0,0

20,0

20,0

0,0

 20.0

 20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

   

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

31,6

83.0

83.0

0,0

115.0

115.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

24,1

24,1

0,0

24.0

24.0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი"

485,9

730,5

730,5

0,0

926,5

926,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

485,9

722,5

722,5

0,0

921,5

921,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 0,0

0,0

 

 

  0.0

0.0 

0.0 

 

სუბსიდიები

485,9

722,5

722,5

 

921,5

921,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,0

8,0

 

5.0

5.0

 

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
 ა(ა)იპ"დმანისის სამუსიკო სკოლა

133,7

164,0

164,0

0,0

246,8

246,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

133,7

163,0

163,0

0,0

245,3

245,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

სუბსიდიები

133,7

163,0

163,0

 

245,3

245,3

0,0

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

0.0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0 

1.0

1.0

 

1.5

1.5

 

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

128,9

170.0

170.0

0,0

229,5

229,5

0,0

 

ხარჯები

122,0

155,0

155.0

0,0

212,0

212,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

122,0

155.0

155.0

 

212,0

212,0

 

 

გრანტები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

   

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

15.0

15.0

 

17.5

17.5

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებეი

244,4

281,5

281,5

0,0

355.0

355.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

244,4

281,5

281,5

0,0

355.0

355.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

212,8 

178,5

178,5

 

220.0

220.0

 

 

გრანტი

 

20,0

20,0 

 

20,0

20,0

 

 

სხვა ხარჯები

31,6

83,0

83.0

 

115.0

115.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის
 ხელშწყობა

70.0

100.0

100.0

0,0

200.0

200.0

0,0

 

ხარჯები

70.0

100.0

100.0

0,0

200.0

200.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

70,0

100.0

100.0

 

200.0

200.0

 

  0504

ინიციატივების თანადაფინანსებ

 

0,0

 0,0

 

2,0

2.0 

 

 

ხარჯები

 

0,0

 0,0

 

2,0

 2.0

 

 

გრანტი

 

0,0

 0,0

 

2,0

2.0 

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

0,0

0,0

 

160.0

160.0

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

160,0

160,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

 

160,0

160,0

 

 

 05 06

საგამომცემლო საქმიანობა

 

0,0

0,0

 

45.0

45.0

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

45,0

45,0

 

 

სუბსიდია

 

0,0

0,0

 

45.0

45.0

 

 

გრანტი

 

 

 

 

 

 

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1286,5

1280,3

1171,8

108,5

1683,5

1564,2

119.3

 

ხარჯები

1292,9

1280,3

1280,3

108,5

1683,5

1564,2

119.3

 

საქონელი და მომსახურება

173,8

224,8

224,8

0,0

212.8

212.8

0,0

 

სუბსიდიები

175.7

254,5

1470

107,5

345,3

227,0

118.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

943,4

771,0

770,0

1.0

1075.4

1074.4

1,0

 

გრანტი

 

30,0

30,0

 

50,0

50,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

73,7

107,5

0,0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

ხარჯები

73,7

107,5

0,0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

73,7

107,5

0,0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

73,7

107,5

0,0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

ხარჯები

73,7

107,5

0.0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

73,7

107,5

0.0

107,5

118.3

0.0

118.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1212,8

1172,8

1171,8

1,0

1565.2

1564,2

1,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0.0

0.0 

 

ხარჯები

1212,8

1172,8

1171,8

1,0

1565.2

1564.2

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

167,4

224,8

224,8

0,0

212.8

212,8

0,0

 

სუბსიდიები

102,0

147,0

147,0

0,0

227,0

227,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

50.0

 50.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

943,4

771.0

770.0

2,0

1075.4

1074.4

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

346,5

370.0

370.0

0,0

574.4

574.4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

346,5

370.0

370.0

0,0

574.4

574.4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

346,5

370.0

370.0

 

574.4

574.4

0,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით  საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა

64,9

64.0

64.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

64,9

64.0

64.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

64,9 

64.0

64.0

 

64.0

64.0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

479,2

400.0

400,0

0,0

500.0

500.0

0,0

 

ხარჯები

479,2

400.0

400.0

0,0

500.0

500.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

479,2

400.0

400.0

0,0

   500.0

500.0

0,0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

1,0

1.0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

1,0

1.0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

1.0

0,0

1.0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით   უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

102,0

147.0

147.0

0,0

227.0

227.0

0,0

 

ხარჯები

102,0

147.0

147.0

0,0

227.0

227.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

102,0

147.0

147.0

 

227,0

227,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

0.0

0.0

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების
მუნიციპალური პროგრამა

102,5

160.8

160.8

0,0

148,8

148,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

102,5

160.8

160,8

0,0

148,8

148,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

102,5

160,8

160,8

 

148,8

148,8

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

116,8

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

116,8

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

116.8

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

06 02 08

ხანდასმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერე- ბის პროგპამა

 

 

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30.0

 

30.0

 

 

 

ხარჯები

 

30,0

30,0

 

30.0

30.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდია

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტი

 

30,0

30,0

 

30.0

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 09

ქალთა  სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიარების ქვეპროგრამა

 

 

 

 

 

20.0

 

20.0

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

20.0

20.0

 

 

გრანტი

 

 

 

 

20.0

20.0

 

 

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის  სოციალური  უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი  ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მიერ  დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის  შესაბამისად.

მუხლი16.

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი“ 101-ე მუხლის საფუძველზე დმანისის მუნიციპალიტეტის  2023  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 25.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.

მუხლი 17.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება,ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება),დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18.

1. დმანისის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა,ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში დმანისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ,საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების ბიუჯეტის და საშტატო ნუსხის დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნებების გადანაწილება,გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისა,წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამების, ქვეპროგრამების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს,(გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნებების გადანაწილება შესაძლებელია განხორციელდეს  დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

5. ამ მუხლის 2-4 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური,განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული  გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0,0 ათასი ლარის ოდენობით და სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 179,2  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 118,3 ათასი ლარის ოდენობით;

გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“  საქართველოს  კანონისა და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის-1.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დ)  საქართველოს კანონის „სოციალური მუშაობის შესახებ“ 56 მუხლის საფუძველზე მუნიციპალიტეტისათვის დაკისრებული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით 59,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი VIII

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 25.დადგენილების მოქმედება

1. დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან

2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 08 დეკემბრის  „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  N29   დადგენილება (www.matshe.gov.ge),12/12/2022,  სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016460).


დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ყულიაშვილი
9. 11/10/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 15/10/2024 8. 24/09/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 26/09/2024 7. 26/08/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 29/08/2024 6. 30/07/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 01/08/2024 5. 26/06/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 28/06/2024 4. 23/05/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 24/05/2024 3. 25/04/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 29/04/2024 2. 28/03/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 02/04/2024 1. 25/01/2024 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 30/01/2024