დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2024
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2024
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2025
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016538
31
25/11/2024
ვებგვერდი, 29/11/2024
190020020.35.156.016538
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №31

2024 წლის 25 ნოემბერი

ქ. დმანისი

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91 მუხლის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 მუხლი 1მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I

I .შემოსავლები

23956,1

26257,5

6633,6

19623,9

 24146,4

23942,2

  204,2

1,1

გადასახადები

14443,7

17197.6

0,0

17197,6

21065,2

21065,2

0,0

1,3

გრანტები

6256,7

6647,9

6633,6

14.3

204,2

0,0

204,2

1,4

სხვა შემოსავლები

3255,7

2412.0

0,0

2412.0

2877,0

2877,0

0,0

II

II. ხარჯები

14864,8

17684,8

1186.1

16498,8

17995,6

17791,4

204,2

2,1

შრომის ანაზღაურება

 3030,0

3508.4

18.7

3489.7

3952,7

3931,7

21,0

2,2

საქონელი და მომსახურება

3501,5

4195,2

987.2

3208,0

3027,9

3024,9

3,0

2,4

პროცენტი

20,3

20.0

 0.0

20.0

10.0

10.0

0,0

2,5

სუბსიდიები

4486,2

6506,5

179.2

6327,3

7706,2

7527,0

179,2

2,6

გრანტები

1885,0

1147.0

0,0

1147.0

599,9

599,9

0,0

2,7

სოციალური უზრუნველყოფა

1227,4

1123.6

1,0

1122.6

1197,0

1196,0

1,0

2,8

სხვა ხარჯები

714,4

1184,1

0.0

1184,1

1501,9

1501,9

0,0

III

III .საოპერაციო სალდო

9091,3

8572,7

5447,5

3125,2

6150,8

6150,8

0

IV

IV.არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9993,4

13592,0

6992,7

6599,3

999999491  6095,2

6095,2

0,0

 

ზრდა

10119,7

13792,0

6992,7

6799,3

6095,2

6095,2

0,0

 

კლება

126,3

200.0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

V

V.მთლიანი სალდო

 -902,1

--5019.3

-1545.2

-3474.1

55.6

55.6

0

VI

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1810.3

-5074.9

-1545.2

-3529.7

0

0

0

 

ზრდა

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32.1.2

ვალუტა და დეპოზიტები

1810.3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

კლება

1810.3

5074.9

1545.2

3529.7

0

0

0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

 

5074.9

1545.2

3529.7

0

0

0

32.1.4

სესხები

 

 

 

 

 

 

 

32.1.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

 

 

 

32.1.8

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

 

 

 

VII

 VII ვალდებულებების ცვლილება

-55.6

-55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

 

ზრდა

 

 

 

 

 

 

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

0,0

 

 

 

 

 

 

 

კლება

55.6

55,6

0,0

-55,6

-55,6

-55,6

0,0

33,1

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

 

საშიანო

0,0

55,6

0,0

55,6

-55,6

-55,6

0,0

VIII

 VIII ბალანსი

0,0

 

 

 

0,0

0,0

0,0


 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

24082,4

31532,4

23353.6

8178,8

 24146,4

 

23942,2

 

204,2

შემოსავლები

23956,1

26257,5

19623,9

6633,6

24146,4

23942,2

204,2

არაფინანსური აქტივების კლება

126,3

200.0

200.0

0,0

 0,0

  0,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

  0,0

5074.9

  3529.7

 1545.2

 0,0

   0,0

   0,0

გადასახდელები

25040,1

31532,4

  23353.6

  8178,8

24146,4

 23942,2

  204,2

ხარჯები

14864,8

17684,8

 16498,8

  1186.1

17995,6

  17791,4

  204,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10119,7

13792,0

 6799,3

  6992,7

6095,2

  6095,2

 0.0

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

  55,6

0,0

55,6

   55,6

  0,0

ნაშთის ცვლილება

-

0.0

 0.0

0.0

55,6

   55,6

  0,0

 

თავი II

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3.დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვოს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24146,4 ათასი ლარის ოდენობით.

  ათას ლარში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23956,1

26257,5

19623,9

6633,6

24146,4

23942,2

204,2

გადასახადები

14443,7

17197,6

17197,6

0,0

21065,2

21065,2

0,0

გრანტები

6256,7

6647,9

14.3

6633,6

204,2

0,0

204,2

სხვა შემოსავლები

 3255,7

2412.0

2412.0

0,0

2877,0

2877,0

0,0

 

 

მუხლი 4.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21065,2 ათასი ლარით:

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

14443,7

17197.6

17197.6

0,0

21065,2

21065,2

0,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)

12429,9

15597.6

15597.6

0,0

19265,2

19265,2

0,0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

2013,8

1600,0

1600,0

0,0

1800.0

1800.0

0,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
 (გარდა მიწისა)

1375,2

1050.0

1050.0

0,0

1300,0

1300,0

0,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 0

 

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირთა
 ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

491,6

500.0

500.0

0,0

450,0

450,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

139,9

50.0

50.0

0,0

50,0

50,0

0,0

  სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 5.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 204,2 ათასი ლარის ოდენობით:

   ათას ლარებში

დასახელება

2023 წლის
ფაქტი

2024 წლის
გეგმა

2025 წლის
პროექტი

გრანტები

6256,7

6647,9

  204,2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6009,7

6647,9

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

953,0

1024.1

  204.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

953,0

1024.1

204,2

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5056,7

5623,8

0,0

საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

4370,7

4358.0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

686,0

686,0

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი

0

14.3

0,0 

სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი

0,0

0.0

0,0

მაღალმთიანი დასახლებების
 განვითარების ფონდი

0,0

215.5

0,0

უცხო სახელმწითა მთავრობიდან მიღებული გრანტი,

 

„საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრატეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით,2023 წელს განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებიდან გამომდინარე,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის კაპიტალური გრანტის გამოყოფის შესახებ.

0

350,0

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2877,0 ათასი ლარის ოდენობით.    

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

3255,7

2412.0

2412.0

0,0

2877,0

2877,0

0,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2270,0

2150.0

2150.0

0,0

2450,0

2450,0

0,0

პროცენტები

368,7

300.0

300.0

0,0

150,0

150,0

0,0

რენტა

1901,3

1850.0

1850.0

0,0

2300,0

2300,0

0,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

1376,0

1850.0

1850.0

0,0

2000,0

2000,0

0,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

525,4

350.,0

350,0

0,0

300.0

300.0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

45,3

62.0

62.0

0,0

75,0

75,0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

25,0

42.0

42.0

0,0

55,0

55,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

10,0

10.0

100

0,0

15.0

15.0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,4

2,0

2.0

0,0

.0

0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13,7

30.0

30.0

0,0

40.0

40.0

0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

 

0

0

 

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

20,3

20.0

20.0

0,0

20.0

20.0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

20,3

20.0

20.0

0,0

20.0

20.0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

269,3

150.0

150.0

0,0

152,0

152,0

0,0

ტრანსფერები რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული

671,0

50.0

250.0

0,0

200.0

200.0

0,0

   

   თავი III

  დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 17995,6 ათასი ლარის ოდენობით:

  ათას ლარში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14864,8

17684,8

16498,8

1186.1

17995.6

17791,4

204,2

შრომის ანაზღაურება

3030,0

3508.4

3489.7

18.7

3952,7

3931,7

21,0

საქონელი და მომსახურება

3501,5

4195,2

3208,0

987.2

3027,9

3024,9

3,0

პროცენტი 

20,3

20.0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

სუბსიდიები

4486,2

6506,5

6327,3

179.2

7706,2

7527,0

179,2

გრანტები

1885,0

1147.0

1147.0

0,0

599,9

599,9

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1227,4

1123.6

1122.6

1.0

1197,0

1196,0

1,0

სხვა ხარჯები

714,4

1184,1

1184,1

0.0

1501,9

1501,9

 

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1.განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6095,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

   ათას ლარი

კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

286,5

204,6

50,0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

286,5

204,6

50,0

0102

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

0.0

0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9670,8

12623.2

5789,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3010,1

6420,2

2311,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1503,3

338,9

0

02 03

გარე განათება

145,3

36.5

50.0

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2167,3

2167,7

251,1

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1104,0

1380,4

1427,2

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1303,3

1759.6

1200,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

437,5

520.0

550,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

129,8

895.2

123,1

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

70,5

40.0

20,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59,3

855.2

103,1

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

13,0

40.2

15,0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13,0

31.0

10,0.0

0402

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

0,0

9.2

5,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

19,6

24,0

117,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

67,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

19,6

24,0

50,2

05 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივ საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

0

4.8

0,0

სულ ჯამი

10119,7

13792,0

6095,2

 

2. განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

  ათას ლარში

 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

 

არაფინანსური აქტივების კლება

126,3

200,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

22,3

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

104,0

200,0

0,0

 

მიწა

104,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2023.

ფაქტი

2024 ლის გეგმა

2025ლის

პროექტი

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4921,6

5945.3

6337,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4707,2

5869.7

6271,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

4707,2

5869.7

6271,8

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

75,9

75.6

65.6

702

II. თავდაცვა

138,5

0.0

0

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

138,5

0,0

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

3364,5

6430,2

2321,6

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3364,5

6430,2

2321,6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0,0

0,0

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

1554,0

3046.2

2557,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1494,8

2161.0

2424,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

59,2

885.2

133,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

9439,8

8797,4

5291,2

7061

ბინათმშენებლობა

2432,2

2696,7

1051,1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყლის სისტემების განვითარება

3230,4

1338,9

412,9

7064

გარე განათება

683,4

636.5

650.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3093,8

4125,4

3177,2

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

111,7

179.2

179,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

111,7

179.2

179,2

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

2008,8

2881.0

3621,4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

456,8

720.2

1121,6

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1452,0

1757.8

2072,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

100,0

200.0

200.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

203.0

227,0

709

IX. განათლება

2017,7

2646.5

2067,9

7091

სკოლამდელი განათლება

1188,4

1631.6

1849,6

7096

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

130,3

195.0

203,1

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

699,0

819.9

15,2

710

X. სოციალური დაცვა

1622,0

1606.6

1770,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

475,4

574.4

600,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,3

1.0

1,0

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

153,0

227.0

299,8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

993,3

804.2

869,8

 

სულ

25040,1

31532,4

24146,4

 

    თავი IV

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 6350,8 ათასი ლარით:

   (ათასი ლარებში)

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025
წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

III .საოპერაციო სალდო

9091,3

8572,7

5447,5

3125,2

6350,8

 6350,8

0

V.მთლიანი სალდო

-902,1

-5019.3

-1545.2

-3474.1

55.6

55.6

0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0ათასი ლარით:
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

 დმანისის მუნიციპალიტეტის ნაშთმა 2024 წლის 1 -ლი იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 3529729 ლარი,ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერების ნაშთმა 1545168 ლარი,სულ 5074 897 ლარი. საიდანაც ხარჯების დასაფარად მიმართული იქნა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები 3529,7 ათასი ლარი, ხოლო ტრანსფერების ნაშთიდან მიმართული იქნა1545168 ლარი,მათ შორის:

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 596981,84 ლარი კერძოდ:

– სოფელ ვაკის შიდა გზის რეაბილიტაციაზე 62375,82 ლარი.

– ქ. დმანისში ვახტანგ გორგასლის ქუჩისა და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე 118581,43 ლარი

– ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილოგზიდან სოფ.მაშავერაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაზე 183827 ლარი.

– სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობაზე 87219,86 ლარი.

– სოფელ იფნარის მაგისტრალური ხაზის, ახალი რეზერვუარის და შიდა ქსელის და ჭაბურღილის მოწყობისათვის 34051,34 ლარი.

– სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციაზე 90330,33 ლარი

– ქ. დმანისში შიდა გზების რეაბილიტაციაზე და სანიაღვრე არხების მოწყობაზე 20596,06 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან:

– სოფელ ახალი გოდაგდაგის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობის დასრულებისათვის 9092 ლარი, საგარანტიო თანხა 2,5%

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 9 თებერვლის №301 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 740902,61 ლარი კერძოდ:ქ.დმანისში კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაციაზე

საქართველოს მთავრობის №1213 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 22508 ლარი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ანხორციელება).

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებიდან „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დარჩენილი თანხა 146298,81 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულებიდან 12792,47ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებიდან მორჩენილი თანხა 12243,89 ლარი სოფელ ქვემო კარაბულახის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციიდან საგარანტიო 2,5%-ის ოდენობით.

 საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებიდან დატოვილი თანხა საგარანტიო 2,5% 4349,16 ლარი.  

  ათას ლარში.

დასახელება

2023 წლის
 ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

VI. ფინანსური აქტივებისცვლილება

1810,3

-5074,9

-1545,2

-3529,7

0.0

0.0

0.0

   ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1810.3

5074,9

1545,2

3529,7

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1810.3

5074,9

1545,2

3529,7

0.0

0.0

 0.0

 

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2025 წლის განმავლობაში.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2019 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2024 წლის 1ოქტომბრის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 111194 ლარს, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 83394 ლარი და სესხზე დარიცხული პროცენტის სავარაუდო ოდენობა შეადგენს 20953 ლარს, მათ შორის 2024 წელს სავარაუდოდ გადასახდელია12084 ლარი.

თავი V

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2025-2028 წლებისთვის,პროგრამები/ ქვეპროგრამები

  მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025-2028 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები

 განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:

  1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00) .

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნუშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.აქედან გამომდინარე 2025 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების,აგრეთვე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა რეაბილიტაცია.ზემო აღნიშნულის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

 

 

პროგრამული კოდი

  დასახელება

202წელი

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7612,8

02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2321,6

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

10,0

02 01 02

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია

2311,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

  412,9

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

0.0

 

 

 

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

412,9

02 03

გარე განათება

650.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

600.0

02 03 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

50.0

02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

1051,1

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

251,1

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

750.0

02 04 03

ბინათმესაკუთრეობათა მონაწილეობა

50,0

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 1427,2

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

1427,2

020502

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

020503

სასაფლაოების მოწყობა მოვლა-პატრონობა, სარიტუალო ღონისძიებები

0,0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ღონისძიებები

1200,0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

550,0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

2321,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და გზების განტვირთვას სატრანსპორტო ნაკადისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას.

 მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითი ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქალაქის ქუჩების, სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. პროგრამა მოიცავს გზების (ორმული) და ფრაგმენტული შეკეთებას, ქვიშა – ხრეშოვანი მასალით მოწყობას, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალურ შეკეთებას, გზებზე ასფალტ/ბეტონის დაზიანებულ მონაკვეთებზე ბზარების დამუშავებას და ა.შ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება საავტომობილო გზებზე მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 01

10,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის დაზიანებული საფარის ორმული შეკეთება,ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით,მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

 

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება

 

ა.ბ) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

კოდი

პროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 01 02

2311,6

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას, მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების დაახლოებით 20 % აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. 2025 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას.

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 2 311 600 ლარი. მათ შორის :

  • ქ.დმანისში აღმაშენებლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვიs-850 000ლარი.
  • ქ.დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ჩიხის და ვახტანგ მეფის ქუჩის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციაზე 31 000 ლარი.
  • ამამლო-ირგანჩაის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-136281ლარი.
  • სოფელ გომარეთის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე – 245043 ლარი.
  • ქ.დმანისი-ქვემო ოროზმანი -ამამლო-მამიშლო-საფარლოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე -587676 ლარი.
  • სოფელ პანტიანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია -261 595 ლარი.
  • სოფელ ბოსლებში სანიაღვრე არხის მოწყობა -200 000 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა და მოწესრიგებული მიმოსვლა.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 02

412,9

 

 

პროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში წყალი 24 საათიანი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობის დაახლოებით 40%. პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწყობას, მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევაში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა – რეაბილიტაციას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ დმანისში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან: სასმელი წყლის მოვლა-შენახვის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა.

ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები და „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ შპს, რომელიც ემსახურება ქალაქ დმანისს და 12 სოფელს, ხოლო დანარჩენ სოფლებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის გაზრდა და უწყვეტ რეჟიმში მიწოდების უზრუნველყოფა;

 

 

ბ.ა) წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2025 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 02 01

0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ დმანისსა და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 12 სოფელს ემსახურება შპს „ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, რომელიც ახორციელებს სასმელი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდას, სასმელი წყლის რეზერვუარების გაწმენდასა და სპეციალური ხსნარით დაქლორვას, ასევე დაზიანებული ხაზების აღდგენას.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დანარჩენ 10 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას. აღნიშნულ წყლის სისტემებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებულ ჭაბურღილებს ემსახურება ააიპ „დმანისის სერვის ჯგუფი“ რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება დაზიანებული წყლის სისტემების აღდგენა და მოვლა – შენახვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  – მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა, სასმელი წყლის ბასეინების გაწმენდა – დაქლორვა.

 ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები, რომელიც გაიცემა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის მიზანი

 ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, წყლის სისტემების გაუმართაობის დროული აღმოფხვრა და უწყვეტ რეჟიმში ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა.

 

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

412,9

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოფლების წყალმომარაგების და წყლის სისტემის გამართულად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება წყალსადენის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია. საჭიროებისამებრ ძველი, ამორტიზირებული სისტემების აღდგენა და ახლის მშენებლობა.

 დმანისის მუნიციპალიტეტის ქ.დმანისში და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის და სათავე ნაგებობების მშენებლობისათვის 15%-იანი თანადაფინანსების სახით გამოყოფილი 412,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტში მდგრადი სასმელი წყლის სისტემის შექმნა და შეუფერხებელი მიწოდება

 

გ) გარე განათება

 

 

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

გარე განათებ

2025 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 03

650.0

 

 

როგრამის აღწერა

 ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართულ გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო პროექტები. დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ დმანისში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტებში). გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. გარე განათების ქსელი მოიცავს 9550 მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 30514 გრძივ მეტრზე სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 312,7 ათას ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტრენერგიის ანაზღაურებას. გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურის ხასიათის, ასევე მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება – გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი – გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციას ( მათ შორის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია,კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან და კაპიტალური დანახარჯებიდან.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
  – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
  – ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
  – დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (მოვლა-შენახვა)

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

0,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 9550 სანათი წერტილის
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
  – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
  – ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
  – დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 7 საშტატო ერთეულის ხელფასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე და დეკორატიული განათების სისტემაში პერიოდულად შექმნილი შეფერხების დროული აღმოფხვრა განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის.

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2025წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 02

600.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება,სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე ერთი სანათის მიერდახარჯული კილოვატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება,რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯის შემცირებას.

 

გ.გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 03 03

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება/ გაუმჯობესების ღონისძიებებს, როგორიც არის გარე განათების სისტემების მოწყობა, ახალი სანათი წერტილების დამატება, გარე განათების ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტის უბნებში და სხვა. ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში – მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი (ძირითადად სოფლის პროგრამა).

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი განათების სისტემის შექმნა

დ) ბინათმშენებლობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04

1051,1

 

როგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას,ხოლო ქალაქ დმანისში არსებული მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას; ასევე გათვალისწინებული იქნება ავარიული ობიექტების და შენობის აღდგენა-რეაბილიტაცია, რითაც თავიდან ავიცილებთ მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლებას. პროგრამა ითვალისწინებს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების რეაბილიტაცია, ფასადების მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს, აღნიშნული სახლების 50%-ის ფასადები საჭიროებს რემონტს. სოფლებში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები კარგ მდგომარეობაშია და არ საჭიროებს რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი სახლების მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

 

დ.ა) ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია დარეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2025წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 04 01

251,1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის

რეაბილიტაცია, სახურავების შეცვლა/შეკეთება, ფასადის რეაბილიტაცია,

  

 ადგილობრივი სახსრებით განხორციელდება 2025წელს ;

-ქ.დმანისში №1 საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის რეაბილიტაციაზე 66022 ლარი.

 -ქ.დმანისში წმ.ნინოს ქN56-შიარსებული სპორტული დარბაზის შენობის სრული რეაბილიტაცია -185 085 ლარი.

 

 ხოლო ქ.დმანისში დასახლებაში არსებულ სახლების სახურავების რეაბილიტაციაზე 750 000 ლარი და ბინათმესაკუთრეთა კორპუსების რეაბილიტაციაზე 50 000 ლარი.(თანადაფინანსებით)

დ.ბ) ავარიული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის

დასახელება

ავარიული ობიექტების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2025 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

020402

750,0

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

 ქვეპროგრამის მიზანი

 ქ,დმანისში სვანეთიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

 ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.დმანისში სვანეთიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეცვლა შეკეთება,რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია 35 სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 750,0 ათასი ლარის ფარგლებში.

ე) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2025 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

02 05

1427,2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების აღდგენა, საფეხმავალო გზებზე დაზიანებული ბორდიურების და ფილების ამოცვლა, ქალაქში ხიდებზე მოაჯირების და ბორდიურების შეღებვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწესრიგება პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით .

პროგრამის მიზანი დამოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების დაგართობის ადგილების შექმნა,შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი დამოსახლეობას აქვს დასვენების და  გართობის ზონა.

 

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია,

ექსპლუატაცია

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

02 05 01

1427,2

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობას ,კერძოდ მინი სტადიონების, სკვერების და დასასვენებელი პარკების თანამედროვე სტილის ატრაქციონებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებობს 18 მინი-სტადიონი, აქედან რეაბილიტირებულია 8 მინი-სტადიონი. ასევე 10 სკვერი (სოფელ მაშავერას, სოფელ დიდი დმანისი-ვარდისუბნის, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ გომარეთის ,ბოსლების და ქალაქის 3 სკვერი,.

 საანგარიშო წელს განხორციელდება 1427198 ლარის შემდეგი პროექტების რეაბილიტაცია :

 -სოფელ  -სოფელ პანტიანში მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობზე-465336 ლარი.

 -სოფელ ქვემო ოროზმანის სტადიონის და სკვერის მოწყობაზე – 523 501 ლარი.

 -სოფელ დაგარახლოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებზე -251959 ლარი

  – ქ.დმანისში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს შემოღობვა და საპირფარეშოს მოწყოა-126805 ლარი.

 -სოფელ განთიადში ეკლესიის არსებული ტერიტორიის შემოღობვა-59597 ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობის დასვენებისა და ჯანსაღი სხოვრებისათვის საჭირო გარემოს შექმნა

ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1200,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

როგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის, მერისა და მერის წარმომადგენლების ჩართულობით იგეგმება და ხორციელდება სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრები, შემდგომ მათი მოთხოვნების შესაბამისად ჩამოყალიბებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და იგეგმება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

პროგრამის მიზანი

სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება

 

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და საექსპერტო მომსახურება

კოდი

პროგრამის დასახელება

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

550,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსაზღრული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული

კოდი

   დასახელება

2025 ლი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 2 557,1

03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 424,0

030101

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

2 424,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

103,1

03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

30.0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 01

2424,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

პროგრამის აღწერა

დმანისი მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ -დმანისის სერვის ჯგუფი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი და 1 საამშენებლო ნარჩენების ავტომანქანა, სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქში და სოფლებში.რომლის გატანაც ხდება ქალაქ ბოლნისში არსებულ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე.

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 700 ერთეულს,მათ შორის 180 განთავსებულია ქალაქში,ხოლო დანარჩენი სოფლებში-520. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 44 მ/კუბ ნარჩენი,ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენების მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78000 მ2 ქუჩებისა და 24180 მ2 სკვერების დასუფთავება.

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული პარკების და სკვერების მოვლა -პატრონობა,კერძოდარსებული მწვანე ნარგავების მოვლის და აღდგენის ღონისძიებები ,ნიადაგის მომზადება,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,მორწყვა,შეწამვლა აღნიშნულ ღონისძიებებს ემსახურება 15 თანამშრომელი.

 კომუნალური სამსახური მომსახურებას უწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ გარე განათების ქსელის მოვლა-პატროვნობას 9550 სანათი წერტილის დაზიანების შემთხვევაში გამოცვლას,ამორტიზებული ბოძების შეკეთებას ახლით ჩანაცვლებას,აღნიშნულ ღონისძიებას ემსახურება 7 თანამშრომელი.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების უფასო მოხვნა ერთ ჰექტრამდე იმ ოჯახებისათვის,რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 -ს. ასევე მომსახურებას გაუწევს სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-შენახვას-დაზიანებული ხაზების დროულ აღდგენას და ხარისხიანი წყლის მიწოდება მოსახლეობისათვის.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ – დმანისის სერვის ჯგუფი, ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის ხელფასებს.სულ სამსახურში დასაქმებულია 100 თანამშრომელი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სუფთა და ჯანსაღი გარემოს პირობების არსებობა

ა.ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2025 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

 03 01 01

2424,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ააიპ „დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 4 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა და ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ დმანისიდან და მუნიციპალიტეტის 43 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქალაქ ბოლნისის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 700 ერთეულს, მათ შორის 180 განთავსებულია ქალაქში და 520 – მუნიციპალიტეტის სოფლებში. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 44 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 78 000 მ² ქუჩებისა და 24 180მ² სკვერების დასუფთავება. პროგრამიდან ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ქ.დმანისში, მიმდებარე სოფლებში ხორციელდება ქუჩებისა და ტროტუარების დასუფთავება, მერიის საკუთრებაში ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავება.სადაც დასაქმებულია100 თანამშრომელი

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ,შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალიტეტის სერვისის გამართული ფუნქციონირება რის შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „დმანისის სერვის ჯგუფი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიება – ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ დმანისის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 15 საშტატო ერთეულის ხელფასის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში და პარკებში მოსახლეობისთვის სასიამოვნო, ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

 

გ) კაპ. დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 03

103,1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დასუფთავება ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. შეძენილი ნაგავმზიდი მანქანები და ნაგვის ურნები ვერ აკმაყოფილებს სრულად იმ მოთხოვნებს რაც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. აქედან გამომდინარე, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მყარი ნარჩენების გატანისათვის საჭირო ინვენტარის, ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ხელშეწყობა

 

დ) უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2025წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 03 04

30,0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სერვის ჯგუფი“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, რომელსაც უზრუნველყოფს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;

ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივ არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა , მიუსაფარი შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობა ვეტერინარულ ღონისძიებების გატარების გზით

 

  1. განათლება (0400)

​მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას ,რაც თვითმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს რომლის ფარგლებშიც ყოველ წლებში ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  

დასახელება

  2025

წელი

04 00

განათლება

2 067,9

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1 849,6

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

1 849,6

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

218,3

04 02 01

საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

203,1

04 02 02

პრ0ფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

15,2

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

 

0.0

04 03 01

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირტით უზრუნველყოფა

0.0

04 03 02

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

0.0

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 04 01

1849,6

 

პროგრამის განმაორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. დმანისის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის დაფინანსება. დღეის მდგომარეობით სკოლამდელი აღზრდის სამსახურში შედის 9 საბავშვო ბაღი, რომელიც ემსახურება შემდეგი დასახლებების მოსახლეობას: სოფელი იაღუფლო, კამარლო, სოფელი ზემო ოროზმანი, სოფელი დალარი, სოფელი ქვემო ოროზმანი, სოფელი ბაზაქლო, სოფელი კარაბულახი, სოფელი განთიადი, სოფელი კიზილქილისა, სოფელი ტნუსი, სოფელი ჯავახი, სოფელი ას კაკლიანი, სოფელი ბოსლები, სოფელი ვარდისუბანი, სოფელი დიდი დმანისი, სოფელი მაშავერა, სოფელი გომარეთი, სოფელი ახა, სოფელი ველისპირი, სოფელი განახლება და სოფელ სარკინეთი.  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფელ ბოსლებში და ასევე ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით კომპაქტურად დასახლებულ დიდ სოფლებში ამამლოში და ირგანჩაიში.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტის 2-დან 6-წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელმისაწვდომობა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 01 01

1849,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 9 საბავშვო ბაღი და დამატებით რეაბილიტაციის პროცესშია ერთი ბაღი – ქალაქ დმანისის №1, №2, ბაღები, სოფელ განთიადის, სოფელ ჯავახის, სოფელ ვარდისუბნის, სოფელ სარკინეთის, სოფელ მაშავერასა და სოფელ გომარეთის საბავშვო ბაღები. მთლიანად სამსახურში დასაქმებულია 99 თანამშრომელი, მათ შორის 40 აღმზრდელი და 16 თანაშემწე და სხვადასხვა თანამდებობის თანამშრომელი 43, ხოლო ირიცხება 455 აღსაზრდელი,. ააიპ ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახურის“ დაქვემდებარებაში შემავალ საბავშვო ბაღებში დაწყებულია მზადება ავტორიზაციისათვის, რაც მოიცავს ბაღების რეაბილიტაციას, აღმზრდელ-პედაგოგების გადამზადებასა და ა.შ. ადგილობრივი სუბსიდია ხმარდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაღების შიდა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ავეჯის განახლებასა და ა.შ. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა.

ბ) საგანმანათლებლო ცენტრი    

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საგანამათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

04 02 01

203,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სახელმწიფო ენისა და უცხო ენების შესწავლის უზრუნველყოფა, მათ შორის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების სახელმწიფო ენის სწავლის ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქალაქ დმანისში ფუნქციონირებს ააიპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც წარმოადგენს სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებას. დაფუძნდა 2008 წლის 18 დეკემბერს. საგანმანათლებლო ცენტრში წარმოებს სახელმწიფო ენისა და უცხო ენის (ინგლისური) უფასო სწავლება. 2021 წლის დასაწყისში ქართული ენის სასწავლო პროგრამაში ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით ეროვნულ უმცირესობებში, ქვეყნის ისტორიული წარსულისადმი ინტერესის გაღვივებისა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით მოხდა საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსის ინტეგრირება. პროგრამა არის ერთწლიანი და ხდება თანმიმდევრული შესწავლა დონეების მიხედით (ინდივიდუალური მიდგომა). ცენტრში დადგენილია კვირაში 5 დღიანი სასწავლო/სააღზრდელო პროცესი. ცენტრში დასაქმებულია 9 ადამიანი და მიმდინარე წელს პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე სწავლობდა 157 ბენეფიციარი ჯგუფის წარმომადგენელი. პროგრამის ფარგლებში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობის კომპანიის წარმომადგენლობის დაფინანსებით მოსწავლეებს ემსახურება ტრანსპორტი, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებიდან ახდენს მათ ტრანსპორტირებას. პროგრამაში ჩართულნი არიან სოფლები: ზემო და ქვემო ოროზმანი, ბაზაქლო, დალარი, კარაბულახი, შინდლარი, დაგარახლო, ამამლო, მამიშლო და სოფლებთან ერთად ქალაქ დმანისის მკვიდრი ახალგაზრდები.

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

დანართი 4

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

040202

ქვეპროგრამის დასახელება:

პროფესიულ სტუდენტთა ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 1

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის დასახელება

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

15,2

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

0

 

სულ ქვეპროგრამა

15,2

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია, ხელმისაწვდომობის ზრდა, პროფესიული სტუდენტების როგორც დმანისის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით, პრიორიტეტულ სფეროებში მომზადება, დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების შესწავლის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სტუდენტებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული პროფესიის დაუფლების მიზნით ჩაირიცხებიან დმანისის მუნიციპალიტეტში მოქმედ შვეიცარიულ-აგრარულ სკოლა „კავკასიაში“, დმანისის მუნიციპალიტეტი დაუფინანსებს სწავლას 50 % ოდენობით.

ასევე, 2024 წლიდან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტს (შვეიცარიულ-აგრარული სასწავლებლის სტუდენტების გარდა), რომლის სასწავლებელში ჩარიცხვა დასტურდება შესაბამისი ცნობით, ერთჯერადი წახალისების სახით დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გადაეცემა თანხა 300 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

 

2024

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

8,0

 

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

7,2

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

 

პროფესიული სტუდენტის სწავლის დაფინანსება

 

 

პროფესიული სტუდენტის ერთჯერადი წახალისება

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2023 წელი)

პროფესიული სტუდენტების დაფინანსების გზით, მუნიციპალიტეტში წახალისებულია პროფესიული სწავლება

 

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის საჯარო სკოლების მოსწავლეები. ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია 1230 მოსწავლე. 2024-2025 სასწავლო წელს პროგრამით სარგებლობენ შემდეგი სოფლის მოსწავლეები: კიზილქილისა,გუგუთი, დიდი დმანისი,განთიადი,ზემო და ქვემო კარაბულახი, გოდაგტაგში ,ამამლოს, ტყისპირის,დაგარახლო, კიზილაჯლო,ზემო ორუზმანი, ველისპირი,განახლება,სარკინეთ. იფნარი,,კამარლოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ახორციელებს კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. რეისების ჯეროვნად შესრულებას კი ზედამხედველობას უწევს მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. ტრანსპორტირება ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი სკოლების მოთხოვნისამებრ და ქვეპროგრამით სარგებლობს სხვადასხვა სოფლის საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ზოგიერთ სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ორ ცვლად, შესაბამისად მოსწავლეებს ტრანსპორტი ემსახურება დირექტორის მიერ განსაზღვრული გრაფიკით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია 1230 მოსწავლე. 2024/2025 სასწავლო წელს პროგრამით ისარგებლებენ შემდეგი საჯარო სკოლის მოსწავლეები: კიზილქილისა,გუგუთი, დიდი დმანისი,განთიადი,ზემო და ქვემო კარაბულახი, გოდაგტაგში ,ამამლოს, ტყისპირის,დაგარახლო, კიზილაჯლო,ზემო ორუზმანი, ველისპირი,განახლება,სარკინეთ. იფნარი,,კამარლოს.

   

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 02

0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აშენება, რეაბილიტაციას და ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარება/გამართვას. მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ქვეპროგრამას ზედამხედველობას უწევს მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოქმედებს 27 საჯარო სკოლა, აქედან 17 საშუალო და 10 საბაზო სკოლა. პროგრამის ფარგლებში 2018 წლიდან დღემდე მოწყობილია სკოლაში სველი წერტილები( ქალაქ დმანისის №1,N2 საჯარო სკოლაში,,განთიადის საჯარო სკოლა, მაშავერას საჯარო სკოლა,დიდი დმანისის საჯარო სკოლა, კამარლოს სკოლა, დაგარახლოს სკოლა, ოროზმანის სკოლა და სხვა). შეიცვალა სახურავი სარკინეთის სკოლაში. დამონტაჟდა გათბობის სისტემები და სხვა.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა სპორტი 05 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი,ისე ფიზიკური თვალსაზრისით)განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასდა შესაბამისი პირობების შექმნას,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლებობის გამოვლენა.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2025 წელი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3621,4

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

  1121,6

05 01 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

  980,9

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

  140,7

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

  2072,8

05 02 01

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 1097,7

05 02 02

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

  315,6

05 02 03

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

  279,5

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები

  380,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

  200,0

0504

ინიციატივების თანადაფინანსება

  2,0

0505

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

  180,0

0506

საგამომცემლო საქმიანობა

 45,0

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01

 

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3

მიზანი 5

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი: სპორტის სფეროს განვითარებით, თანასწორი შესაძლებლობების შექმნა, გენდერულად სენსიტიური თუ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის, მათ შორის შშმ პირებისათვის, სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია სპორტის სფეროს განვითარებით, ხელმისაწვდომობის გაზრდით, საყოველთაობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვით, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ეფექტური მენეჯმენტი; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; ასევე, სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;   

 პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: სპორტული სკოლის ხელშეწყობა, რომლის ფარგლებშიც სუბსიდირება ხდება დმანისში არსებული ა(ა)იპ ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლის. მეორე ქვეპროგრამა სპორტული ღონისძიებები ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის ორგანიზებით და მოიცავს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ჩატარებას, ნორჩი ფეხბურთელების ხელშეწყობას, სპორტული ინვენტარის განახლებასა და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

 2025

წელი

 

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

980,9

 

სპორტული ღონისძიებები

 

140,7

 

სულ პროგრამა

1121,6

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია სპორტის ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის თანაბარი ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში, გაუმჯობესებულია ადაპტირებული სპორტული ინფრასტრუქტურა 

 

ა()იპ –  ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

დანართი 4

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050101

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

მიზანი 5 – გენდერული თანასწორობა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

 

2025წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

980,9

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

0

 

სულ ქვეპროგრამა

980,9

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ა(ა)იპ „ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა“ უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას სპორტის 12 სახეობის მიმართულებით.სკოლას აქვს სექციები სოფლებში: გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი . სპორტსკოლაში დასაქმებულია 22 თანამშრომელი , რომელთაგან 4 ქალბატონია და 18 მამაკაცი. მოქმედებს შემდეგი სპორტული წრეები: ძიუდოს 4 წრე . ფეხბურთის 3 წრე , ქართული ჭიდაობის – ჭიდაობა სამბოს, თავისუფალი ჭიდაობის, ჭადრაკის, კიკბოქსინგის 2, მაგიდის ჩოგბურთის, მკლავჭიდის, ძალოსნობის, ფრენბურთის. ამ წრეებს ემსახურება 15 მწვრთნელი. წრეებში გაერთიანებული არიან სხვადასხვა ასაკობრივი სპორტსმენები 6-დან 18 წლამდე. სკოლაში რიცხულია 205 ბენეფიციარი 34 გოგონა და 171 ჭაბუკი. სკოლა გეგმავს და განახორციელებს ღონისძიებებს ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმართულებით და ხელს უწყობს მის დანერგვასა და პოპულარიზაციას, ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს, მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ წახალისებას. ასეე უზრუნველყოფს ცენტრში და სოფლის წრეებში მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით , ისე ქვეყნის გარეთ.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025 წ.

 

ქ. დმანისის სპორტსკოლა

935,7

 

სოფ. ვარდისუბნის კიკბოქსინგის წრე.

 15,5

 

სოფ.განთიადის თავისუფალი ჭიდაობის წრე

18,0

 

სოფ. გომარეთის ძიუდოს წრე

11,7

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

 

ქ. დმანისის სპორტსკოლა

X

 

 

სოფ. ვარდისუბნის კიკბოქსინგის წრე.

X

 

 

სოფ.განთიადის თავისუფალი ჭიდაობის წრე

X

 

 

სოფ. გომარეთის ძიუდოს წრე

X

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტში სპორტული სკოლის ფუნქციონირებს გამართულად

 

სპორტული ღონისძიებები

დანართი 4

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050102

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

მიზანი 5 – გენდერული თანასწორობა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

2025წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

140,7

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

140,7

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 

მიზანი: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია საზოგადოების ყველა წევრის, მათ შორის ქალების, კაცების, შშმ პირების და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ამასთან, მასობრივი სპორტის განვითარების გზით სპორტის სხვადასხვა სფეროს პოპულარიზაცია, ცნობიერების კამპანიების წარმოება. მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ტურნირები და სახელობითი თასის შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღინიშნება ევროპის სპორტის კვირეული. დაიგეგმება სხვადასხვა აქტივობები სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ამასთან, დაფინანსდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები, სასკოლო ლიგა სადაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სკოლის მოსწავლე იქნება ჩართული, წარმატებულ სპორტსმენებთან ჩატარდება შეხვედრები და უზრუნველყოფილი იქნება მათ მიერ გამართულ მასტერკლასებზე ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაზღვრული ბიუჯეტი მოხმარდება ფორმების, თასების, სიგელებისა და სხვა სპორტული ინვენტარის შეძენას. ხელი შეეწყობა ნაკლებად ცნობადი თუ ცნობადი სპორტის სახეობების, მაგალითად ფეინთბოლის, ფეხბურთის პოპულარიზაციას, როგორც გოგონებში, ასევე ბიჭებში და სხვა.

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025

 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

 

8000

 

ფეინთბოლი

4500

 

მუნიციპალური ტურნირები

5000

 

სხვა სპორტული ღონისძიებები

5000

 

სასკოლო ლიგა

5000

 

ნორჩი ფეხბურთელების ხელშეწყობა

 13200

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

 

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

 

X

 

 

ფეინთბოლი

 

 

მუნიციპალური ტურნირები

X

 

 

სხვა სპორტული ღონისძიებები

 

 

სასკოლო ლიგა

X

 

 

ნორჩი ფეხბურთელების ხელშეწყობა

X

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

უზრუნველყოფილია სპორტული ტურნირებისა და შეჯიბრებების ჩატარება და ხელშეწყობილია მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში

 

) კულტურის სფეროს განვითარება

 დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

 

პროგრამის დასახელება:

 

კულტურის სფეროს განვითარება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4,

 მიზანი 5

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიზანია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობის უზრუნველყოფა, კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია, კულტურული ტურიზმის განვითარება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ასევე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 200-მდე კულტურული ძეგლის აღწერა, მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია. მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობაზე. დმანისის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 3 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია: ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი, რომელსაც აქვს ფილიალი სოფელ გომარეთში, ა(ა)იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა – ფუნქციონირებს სოფელ განთიადისა და სოფელ ვარდისუბნის ფილიალები და დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური, რომელშიც შედის საბავშვო, ცენტრალური და ოთხი სოფლის (ამამლო, გომარეთი, ვარდისუბანი, განთიადი) ბიბლიოთეკა. მეოთხე ქვეპროგრამას მოიცავს ტრადიციული და სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, კულტურული მრავალფეროვნების ფესტივალების, სხვადასხვა კონცერტების გამოფენების, სახელოვნებო პროექტების, თეატრალური წარმოდგენების დაგეგმვა-განხორციელებასა და ახალგაზრდების ღვაწლმოსილ კულტურის მუშაკებთან შეხვედრის ორგანიზებას. 

 

პროგრამის დასახელება

2025

წელი

 

კულტურის სფეროს დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1097,7

 

სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

315,6

 

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

ააიპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

279,5

 

კულტურული ღონისძიებები

380,0

 

რელიგიური ორგანიზაციის ხელშეწყობა

 სხვა საქმიანობა.

200 000

227,0

 

სულ პროგრამა

2072,8

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხელშეწყობილია კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგების პოპულარიზაცია და უზრუნველყოფილია კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ყველა წარმომადგენლის (შშმპ, ქალები, კაცები და ა.შ) ჩართულობა 

         

 

ა()იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050201

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ააიპ დმანისის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური (ათასი ლარი)

დასახელება

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1097,7

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

7,0

 

სულ ქვეპროგრამა

1104,7

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 

დმანისის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა და მოსახლეობის , მათ შორის ქალების, კაცების, გოგონებისა და ბიჭების, შშმ პირების და სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი პირების, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისა და მოზარდების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხალხურ შემოქმედებაში, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული კოლექტივების, სახელოვნებო და სხვა წრეების საქმიანობაში. ახალგაზრდებში ესთეტიური გემოვნების ჩამოყალიბება და მათი აღზრდა – განათლება ქართული ტრადიციების შესაბამისად. სახვითი, (ფერწერა, გრაფიკა, ხატვა) გამოყენებითი და ხალხური ხელოვნების (თექის დამუშავება, ქსოვა, ქარგვა. ხეზე კვეთა) განვითარების ხელშეწყობა, მივიწყებული ტრადიციული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია: ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებების, ოსტატების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ასევე განსაკუთრებული და გამორჩეული ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების გამოვლენა და ხელშეწყობა. ხალხური მუსიკის, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვების, შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის პირობების შექმნა,  სამუზეუმო და ტურისტული საქმიანობის განვითარება. ამ ექსპოზიციებისათვის არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და სხვა მასალის მომზადება, საზოგადოებისათვის წარმოჩენა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების აღწერა, ფოტო-ფიქსაცია და სხვ. თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტის ზოგად_საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, საქართველოს ეროვნულ და სხვა მუზეუმებთან, ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებთან, უცხოეთის სხვადასხვა სამუზეუმო, სამეცნიერო და კულტურის ცენტრებთან.

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დმანისის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასწავლო-სარეპეტიციო პროცესში სოფლად მცხოვრები ბავშვების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ასევე კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა და სხვ.

ა(ა)იპ დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში ფუნქციონირებს სხვადასხვა მიმართულებები, მათ შორის ქართული ხალხური რეწვის (თექა და ხეზე კვეთა), ხატვის, ფოლკლორული (სიმღერა და ცეკვა), ხალხური საკრავების, საგალობლების, საესტრადო, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების და თეატრალური სტუდიები. ასევე, მოზრდილთა ფოლკლორული ანსამბლები (ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი "შგარიდა", ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი "ირინოლა", ინტერნაციონალური ანსამბლი "დმანისური აისი", გივი ტატიშვილის სახელობის მოზრდილთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მართვე“). სტუდიებში დღეისათვის დადის 289 მოსწავლე (აქედან 189 გოგონა, 100 ბიჭი). ცენტრში დასაქმებულია 81 თანამშრომელი (43 ქალი, 33 კაცი.) 81 პოზიციაზე (ადმინისტრაცია, სტუდიების ხელმძღვანელები, ანსამბლების წევრები და სხვ.), აქედან 23 შტატიანი და 58 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული თანამშრომელი.

 ცენტრში ფუნქციონირებს არქეოლოგიური საექსპოზიციო დარბაზი, სადაც განთავსებულია 600-ზე მეტი ექსპონატი. საექსპოზიციო დარბაზის მნახველთა რაოდენობა წლის განმავლობაში საშუალოდ 1200-1500-ია. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება, პოპულარიზაცია და სხვ.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025

 

თანამდებობრივი სარგო (24 თანამშრომელი)

320,1

 

ხელშეკრულებით მომუშავეთთა ანაზღაურება (67თანამშრომელი)

515,9

 

მივლინება

5,0

 

ოფისის ხარჯი

62,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

173,8

 

რბილი ინენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

10.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,0

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

თანამდებობრივი სარგო (24 თანამშრომელი)

X

 

ხელშეკრულებით მომუშავეთთა ანაზღაურება (67 თანამშრომელი)

X

 

მივლინება

X

 

ოფისის ხარჯი

X

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

X

 

რბილი ინენტარის, უნიფორმის და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

უზრუნველყოფილია კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის შეუფერხებელი ფუნქციონირება და ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის შექმნილია ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს შესწავლის შესაბამისი პირობები.

         

 

ა()იპ დმანისის სამუსიკო სკოლა

დანართი 4           

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

 სახელოვნებო დაწესებულების ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 გენდერული თანასწორობა, განათლების ხელმისაწვდომობა.

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლა“ (ათასი ლარი)

დასახელება

2025წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

315,6

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

5,2

 

სულ ქვეპროგრამა

320,8

 

 

 

მიზანი და აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,, დმანისის სამუსიკო სკოლა“ და მასში შემავალი ორი ფილიალი – სოფელ განთიადსა და სოფელ ვარდისუბანში. სამუსიკო სკოლის მიზანია საფორტეპიანო კლასიკური მუსიკის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა მოსწავლეები ეზიარონ ხელოვნების საფუძვლებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების ფესტივალებსა და კონკურსებში, მუსიკალურ-შემეცნებით წარმოდგენებში მონაწილეობა. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს 66 მოსწავლე ( 8 ბიჭი და 59 გოგონა). ცენტრში სულ 18 მოსწავლეა ( 6 ბიჭი და 12 გოგონა), აქედან 2 აზერბაიჯანელია, 1 ბერძენი, ხოლო 15 ქართველი. სოფელ განთიადის ფილიალში ასევე 18 მოსწავლეა (1 ბიჭი და 17 გოგონა), აქედან 5 აზერბაიჯანელია, ხოლო 13 ქართველი, სოფელ ვარდისუბნის ფილიალში 29 მოსწავლეა (1 ბიჭი და 28 გოგონა). სამუსიკო სკოლაში მომუშავე პერსონალი ( ადმინისტრაცია და პედაგოგები) 16 ადამიანისაგან (15 ქალი, 1 მამაკაცი) შედგება. სკოლაში მიმდინარეობს საფორტეპიანო სწავლება, მოსწავლეები გადანაწილებულნი არიან კლასების მიხედვით, ასევე ფუნქციონირებს საგუნდო სწავლების ჯგუფიც. 2023 წელს დაგეგმილია მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის კულტურულ-საგანმანათლებლო ტურები ( მუზეუმებში, თეატრში). ამას გარდა სამუსიკო სკოლა გეგმავს სხვადასხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაწილეობას: როგორებიცაა, რეგიონალური საოფრტეპიანო და საგუნდო კონკურსები, ადგილობრივი კულტურის სფეროს ღონისძიებები და რათქმაუნდა განახორციელებს საკუთრივ შიდა ღონისძიებებსაც.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025

 

ქ. დმანისის ფილიალი

214,6

 

სოფ. ვარდისუბნის ფილიალი.

50,5

 

სოფ. განთიადის ფილიალი.

50,5

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

 

ქ. დმანისის ფილიალი

x

 

სოფ. ვარდისუბნის ფილიალი.

x

 

სოფ. განთიადის ფილიალი.

x

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომია მუსიკალური განათლების მიღება, კონკურსებში, ფესტივალებსა და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა.

 

  ()იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

 

   დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050203

ქვეპროგრამის დასახელება:

საბიბლიოთეკო სამსახურის ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც

 ემსახურება პროგრამა

4 – ხარისხიანი განათლება.

 

 16 – ყველას თავისუფლად მიუწვდებოდეს ხელი ინფორმაციაზე

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური ათას ლარი)

 

2025წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

279,5

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

0

 

სულ ქვეპროგრამა

279,5

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო სამსახური, რომლის მიზანია ბიბლიოთეკისა და ზოგადად წიგნის კითხვის მიმართ ინტერესის გაზრდა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია.

ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახურის დაქვემდებარებაშია ცენტრალური ბიბლიოთეკა სამი განყოფილებით: მომსახურების განყოფილება და საბავშვო განყოფილება და მედიათეკა. ასევე აქვს ოთხი ფილიალი: სოფელ განთიადის ბიბლიოთეკა, სოფელ ვარდისუბნის ბიბლიოთეკა, სოფელ გომარეთის ბიბლიოთეკა, სოფელ ამამლოს ბიბლიოთეკა. სამსახურში დასაქმებულია 16 ადამიანი, ბეჭდვითი გამოცემების შენახვის, დაცვისა და მკითხველთათვის ხელმისაწვდომობის მიზნით, იგეგმება წიგნადი ფონდის სისტემატიური განახლება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, წიგნიერების დონის გაზრდის, მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ბავშვებში, კითხვის პოპულარიზაციის, საუკეთესო მკითხველების გამოვლენის მიზნით, ჩატარდება ინტერაქტიული, სათავგადასავლო თამაშები, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება სხვადასხვა ღონისძიება. სხვადასხვა აქტივობებით აღინიშნება კულტურის სფეროში მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღები. დაგეგმილია მკითხველთა ჩართულობით კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები მწერლებთან, ხელოვანებთან და სხვა. სხვადასხვა გამომცემლობასთან თანამშრომლობით, მოეწყობა წიგნის გამოფენები; ახალი ქართული თანამედროვე გამოცემების გაცნობის მიზნით გაიმართება შეხვედრები თანამედროვე ავტორებთან. მოსწავლე ახალგაზრდობაში წიგნის კითხვის პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარდება სხვადასხვა ვიქტორინა.

ასევე, ბიბლიოთეკასთან ერთად იფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებული ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მედიათეკაც.

 

 

/ღონისძიების დასახელება

 

2025

 

სამსახურის ადმინისტრირება

259,5

 

ბეჭდვითი გამოცემების განახლება, დაცვა.

13,0

 

მედიათეკა

7,0

 

ღონისძიების განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

კულტურული ღონისძიებები

დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050204

ქვეპროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებები

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური (ათას ლარი)

დასახელება

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

380,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

0

 

სულ ქვეპროგრამა

380,0

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, კულტურის სფეროს დარგების ხელშეწყობა და მათი პოპულარიზაციისათვის შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება, ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ისეთი კულტურული ღონისძიებები, სადაც მეტად იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულება (სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და ტრადიციული). ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფისა და მოქალაქეების ჩართულობა, ამ მიზნით მოხდება მათთან შეხვედრების ორგანიზება. იგეგმება კულტურული ღონისძიებები როგორიც არის: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სახალხო დღესასწაული "დმანისობა", ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდობის დღე, ფესტივალი არტ-გენი, საახალწლო კონცერტი და სხვადასხვა კულტურულ-შემეცნებითი შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ფესტივალი – შემოქმედი ახალგაზრდობა და სხვა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მერიის სოციალური სამსახურის ჩართულობით, მოხდება მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა/წახალისება, ისეთ სახალხო თუ საეკლესიო დღესასწაულებთან დაკავშირებით როგორიცაა: შობა-ახალი წელი (150 სოც. შეჭირვებული ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, ასევე, 50 სასაჩუქრე კალათა), აღდგომა (150 სოც. შეჭირვებული ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, 50 სასაჩუქრე კალათა), ნოვრუზ ბაირამი (150 ოჯახისთვის პროდუქტების სასაჩუქრე პაკეტი, ასევე, 15 ღვაწლმოსილი, საზოგადოებისათვის პატივსაცემი პიროვნება), დედის დღე და ქალთა დღე (50 ქალბატონისთვის სასაჩუქრე კალათა), პოლიციის დღე (სასაჩუქრე სუვენირები) და სხვა.

ქვეპროგრამა მოიცავს ისეთი ღონისძიებების გატარებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას, პოპულარიზაციასა და

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025

 

26 მაისი

25 000

 

1 ივნისი ბავშვთა ქალაქი

10 000

 

არტგენი

40 000

 

დმანისობა – ევროპა იწყება აქ

70 000

 

ახალგაზრდობის დღე

15 000

 

სხვადასხვა დღეებისადმი მიძღვნილი აქტივობები

130 000

 

შემეცნებითი შეხვედრები

10 000

 

ახალი წელი

30 000

 

კულტურული ტურიზმი

5000

 

თეატრალური დადგმები

   ლამპრობა

 40 000

  5 000

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

26 მაისი

 

1 ივნისი ბავშვთა ქალაქი

 

არტგენი

 

დმანისობა – ევროპა იწყება აქ

 

ახალგაზრდობის დღე

 

სხვადასხვა დღეებისადმი მიძღვნილი აქტივობები

 

შემეცნებითი შეხვედრები

 

ახალი წელი

 

კულტურული ტურიზმი

 

თეატრალური დადგმები

ლამპრობა.

 

X

 

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

ღონისძიებების ორგანიზებით უზრუნველყოფილია მოსახლეობის ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში და ხელშეწყობილია კულტურული ტურიზმის განვითარება

 

 

              ბ.ე,) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2025წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 03

200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი.

 რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერობის ამაღლება.

 

ბ.ვ) ინიციატივების თანადაფინანსება

კოდი

პროგრამის დასახელება

ინიციატივების თანადაფინანსება

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

05 04

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა რუსთავის ჰაბთან თანამშრომლობით შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ინიციატივების ან მათი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამას საფუძვლად უდევს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილება „2020-2030 ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ, რომლის მე-3 პუნქტის მიხედვით ეთხოვათ მუნიციპალიტეტებს ხელი შეუწყონ კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტებისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.

პროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტის მერიის გარდა, რომელიმე დონორი ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში (რომელიც ეხება ახალგაზრდების გაძლიერებას) გამარჯვების შემთხვევაში, თანადაფინანსების მსურველი ფიზიკური პირი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს წერილობით საპროექტო განაცხადს, რომელსაც განიხილავს შესაბამისი კომისია, მუნიციპალიტეტის მერი და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს დონორის მიერ დაფინანსებული პროექტის არამუმეტეს 50 %.

პროგრამის მიზანი

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/ფაქტობრივად მცხოვრები ახალგაზრდა პირების ან/და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურება, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა და მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი პროექტების თანადაფინანსება

 

   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 0505)

  დანართი 3

 

პროგრამის განაცხადის ფორმა1

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 05

 

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

პროგრამის განმახორციელებელი:

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

მუდმივი

 

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის მოტივირება და განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამა შეიცავს ორ ქვეპროგრამას:

  1. წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისების ქვეპროგრამა;
  2.  წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა.

 პროგრამა მოქმედებს 2022 წლიდან. პირველი ქვეპროგრამა მოიცავს წარჩინებული სტუდენტების (მაღალი აკადემიური მოსწრებით 81ქულიდან100ქულის ჩათვლით)ქულათა შესაბამის ყოველთვიურ წახალისებას სტიპენდიის სახით, ხოლო სპორტსმენთა როგორც ყოველთვიურ წახალისებას, ასევე, ერთჯერად ფულად ჯილდოს.

მეორე ქვეპროგრამა მოიცავს წარმატებული/ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერას, რათა მათ შეძლონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 2025

წელი

 

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

110 000

 

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

70 000

 

სულ პროგრამა

180 000

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მხარდაჭერილი და წახალისებულია ახალგაზრდების ინიციატივები და შესაძლებლობები, შესაბამისად გაძლიერებულია ადგილობრივი ახალგაზრდული პოლიტიკა

 

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

დანართი 3

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050501

ქვეპროგრამის დასახელება:

წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების წახალისება

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

მიზანი 3

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 

 

2025წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

110 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

110 000

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენების მოტივაცია ყოველთვიური ფულადი წახალისების გზით.

იქიდან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები წარმოადგენენ საზოგადოების მნიშვნელოვან სეგმენტს, რომელთაც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში წვლილის შეტანის დიდი პოტენციალი აქვთ, დმანისის მუნიციპალიტეტმა 2022 წელს შეიმუშავა ახალი პროგრამა, რომლის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს წარჩინებული ახალგზრდებისა და წარმატებული სპორტსმენების ყოველთვიურ წახალისება/დახმარებას. ქვეპროგრამის არსი მდგომარეობს შემდეგში: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი სტუდენტები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი თუ შშმ სტატუსის მქონე ახალგაზრდები, რომელთა მაღალი აკადემიური მოსწრება დასტურდება უმაღლესი სასწავლებლიდან წარმოდგენილი შესაბამისი ცნობით და სემესტრული შეფასება საშუალო არითმეტიკულით:

A შეფასება( 91+ ქულა) – ყოველთვიურად 2024 წლიდან დახმარების სახით მიიღებენ ფულად ჯილდოს 200 ლარის ოდენობით;

B შეფასება (81-90 ქულა), ასევე სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტები – ყოველთვიურად 150 ლარს.

პროგრამაში ჩართულნი იქნებიან 4+1 პროგრამით მოსარგებლე ეთნიკური სტუდენტები, რომელთაც აქვთ სოციალურად დაუცველთა სტატუსი (100 000-მდე რეიტინგული ქულა) და სემესტრული შეფასება საშუალო არითეტიკულით 91 -100 ქულა;

დაფინანსება განხორციელდება სემესტრულად 10 თვის განმავლობაში (შემოდგომის სემესტრი: 1 მარტიდან – ივლისის ჩათვლით; გაზაფხულის სემესტრი: 1 აგვისტოდან – დეკემბრის თვის ჩათვლით).

2025 წლიდან პროგრამაში ჩაერთვებიან მაგისტრანტები, რომელთა აკადემიური მოსწრება დასტურდება უმაღლესი სასწავლებლიდან წარმოდგენილი ცნობითა და სემესტრული შეფასება საშუალო არითმეტიკულით A შეფასება( 91-100 ქულა). ისინი ყოველთვიურად დახმარების სახით მიიღებენ ფულად ჯილდოს 200 ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად დაფინანსდებიან საქართველოს, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები და საპრიზო ადგილის მფლობელები ძალისმიერი სპორტის სხვადასხვა სახეობებში როგორც ერთჯერადი ფულადი ჯილდოს სახით, ასევე ყოველთვიური სტიპენდიის სახით. 2024 წლიდან ერთჯერად ჯილდოს მიიღებენ საქართველოს, ევროპის, მსოფლიოს საპრიზო ადგილებზე გასული სპორტსმენების მწვრთნელები და ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად დაჯილდოვდებიან დმანისის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე გუნდები.

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025 წ.

 

წარმატებული სპორტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების დაფინანსება

70 000

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

წარმატებული სპორტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების დაფინანსება

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

 

უზრუნველყოფილია წარმატებული სპოტსმენებისა და წარჩინებული სტუდენტების ყოველთვიური ან ერთჯერადი ფულადი წახალისება

 

           

 

ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

   დანართი 4

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050502

ქვეპროგრამის დასახელება:

 ნიჭიერი ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

 მიზანი 4

მიზანი 5

მიზანი 10

მიზანი 3

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

დასახელება

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

70 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

 

სხვა ......

0

 

სულ ქვეპროგრამა

70 000

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებული ახალგაზრდების მოტივაცია/ხელშეწყობა; წარმატებული/ნიჭიერი ახალგაზრდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ შეძლონ საკუთარი ნიჭისა და შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, რეალიზება და ღირსეული ადგილის დამკვიდრება ქვეყნის მშენებლობისა და განვითარების საქმეში თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალმთიანი სტატუსის მქონე ახალგაზრდები:

•               საჯარო სკოლის მედალოსნები, ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლას დაასრულებენ წარმატებით, ვერცხლის ან ოქროს მედალზე;

•               რომლებსაც ესაჭიროებათ, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობის მიზნით წინასაასპარეზო მომზადებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა ან სამოგზაურო ხარჯის დაფინანსება;

•               რომლებმაც, წარმატებას მიაღწიეს სხვადასხვა საერთაშორისო ახალგაზრდულ პროექტში და ესაჭიროებათ ფინანსური მხარდაჭერა;

•               რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ისეთ პროექტებში/ღონისძიებებში, რომელიც ემსახურება დმანისის მუნიციპალიტეტის ინტერესებს, დადებითი შედეგის მომტანი უნდა იყოს დმანისში მცხოვრები ახალგაზრდობისთვის და მხოლოდ ამ პირობით შესაძლოა მოიცავდეს ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორც მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული, ასევე ქვეყნის საზღვრების გარეთ.

•               რომლებიც, უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის მიზნით, მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ და ესაჭიროებათ სამოგზაურო ხარჯის დაფინანსება;

•               პირები (ხელოვანები, მწერლები, პოეტები, ხალხური სიტყვის მთქმელები და ა.შ), რომელთა მოღვაწეობა ემსახურება დმანისის მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდას, როგორც საზღვარგარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით. რომელთა მიერ წარმოდგენილი პროექტები/ნამუშევრები ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღირებულებისაა და ემსახურება ახალგაზრდობის პოლიტიკის გატარებისა და ახალგაზრდობის ზრდა-განვითარებას.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

2025 წელი

 

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

70 000

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

წარმატებული ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

x

 x

x

X

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია წარმატებული ახალგაზრდების მოტივირება და ხელშეწყობა, მათი წახალისების გზით.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.

ა) ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთველობაზე,ჯანმრთველობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

  ათას ლარებში.

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

2025 წელი

სულ

ადგი. ბიუჯეტი

სახე. ბიუჯეტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური

 უზრუნველყოფა

1949,8

1769,6

 180,2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

179,2

0

179,2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

179,2

0

  179,2

06 02

სოციალური დაცვა

 

1770,6

 

1769,6

 

 1.0

06 02 01

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა (ავდამყოფთა სოციალური დაცვა)

600,0

600,0

 

06020101

ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

328,0

328,0

 

06020102

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარება

36,0

36,0

 

06020103

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარება

15.0

15.0

 

06020104

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება

72,0

72,0

 

06 02 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

15.0

15.0

 

06 02 01 06

18 წელს გადაცილებულ შშ ქალთა და 18 წლამდე შშ მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

 

30,0

 

 

30,0

 

06 02 01 07

 

მარჩენალდაკარგული,დედმამით ობოლი ბავშვების სოციალური დახმარება

 

 

 

26.0

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

06020108

 

 

 

ბავშვთა/რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში ჩართული

0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი,ბავშვიანი ოჯახებისქირით უზრუნველყოფის 2024 წლის ქვეპროგრამა.

 

 

18.0

 

 

 

 

18.0

 

 

 

 

06020109

 

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა.

18.0

 

 

18.0

 

 

 

06

 02 01

10

 

 

 

 

 

 

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის,დღის ცენტრის და ადრეული განვითარებისცენტრში რეგისტრირებული 0-18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის ბვშვების ყოველთვიურისოციალური დახმარების ქვეპროგრამა

 

 

 

12,0

 

 

 

 

 

 

12,0

 

 

 

 

 

06 02 01 11

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვებიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა.

30.0

30.0

 

0602 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

64.0

64.0

 

0602 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

550.0

550.0

 

06 02 03 01

 

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

 

 

403.0

 

 

 

 

403.0

 

 

 

 

 

06020302

 

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა

 

20.0

 

20.0

 

 

06020303

 

 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური

საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა.

 

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

 

 

06020304

0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით დახმარების ქვეპროგრამა.

27,0

27,0

 

0602 04

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანები)

 

1.0

 

 

1.0

0602 05

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

 

 

299,8

 

 

299,8

 

0602 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

148.8

148.8

 

 060207

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები (სარეზერვო)

 

 

 

060208

 

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება)

 

 

 

40.0

 

 

 

40.0

 

 

 

0602 09

ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების ქვეპროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების და გენდერულ საკითხებზეცნობიერების გაზრდის გზით.

 

25.0

 

25,0

 

 

060210

 

 

 

დმანისის ბავშვთა დღის და ადრეული განვითარების ცენტრი.( თანადაფინანსება)

 

42,0

 

 

42,0

 

 

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

 

06 00

1949,8

 

პროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

 

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ასევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას

 

პროგრამის მიზანი

 დმანისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი ჯანრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს

უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ "დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

060101

179,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 სამოქმედო არეალში ეპიდზედამხედველობის, მათ შორის ტუბერკულოზით დაავადებული პირების კონტაქტების კვლევა, შეწყვეტილი და ურჩი ტუბ პაციენტების მოძიება მათი მკურნალობაში ხელახალი ჩართვის მიზნით, პატიმრობიდან გათავისუფლებული ტუბ პაციენტების ზედამხედველობა მკურნალობის დასრულების მიზნით, სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებათა განხორციელება. სხვადასხვა პარაზიტულ დაავადებებზე მოსახლეობისათვის რეკომენდაციების მიწოდება; ცოფის გავრცელების სუტუაციური მართვის პროცესებზე მეთვალყურეობა. კონტროლსდაქვემდებარებული სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებაზე, ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობაზე რეკომენდაციების მიწოდება; მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მათ შორის ანტირაბიული და სპეციფიური შრატებით, სამედიცინო დაწესებულებების უზრუნველყოფა ასაცრელი მასალითა და ტესტ-სისტემებით – ,,ცივი ჯაჭვის'' პრინციპის დაცვით და მონიტორინგი. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და მეორადი კვამლის მავნეობაზე, სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და სავაჭრო დაწესებულებებში თამბაქოს შესახებ კანონის განმტკიცების ხელშეწყობა. სხვადასხვა ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებებზე, აგრეთვე ჯანმრთელობისათვის მავნე ჩვევებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ლექცია საუბრებით. საინფორმაციო ბეჭდური მასალის მომზადება--გავრცელება. მასმედიასთან ურთიერთობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და სხვადასხვა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამა მოიცავს:...

ქვეპროგრამის მიზანი

 მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2025 წლის დაფინანსება
( ათას ლარში)

06 02

1770,6

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის დახმარებას. პროგრამა მოიცავს 7 ქვეპროგრამას:

ა) მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოფიაცური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა, რომელშიც შედის ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ბ) ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ბიოსაწვავით უზრუნველყოფის პროგრამა

გ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარება, რომელშიც შედის აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარება.

დ) მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

ე) ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა და სხვა.

პროგრამის მიზანი

 მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მძიმე დიაგნოზის მქონე და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2025 წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

06 02 01

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა, დიალიზის საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერა, ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით დაავადებულ ბავშთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით მხარდაჭერა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (უსინათლოთა) ფინანსური მხარდაჭერა და მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამები;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე დიაგნოზის მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა,

2025 წლის დაფინანსება
(ათას ლარში)

06 02 01 01

328,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირები. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით. მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, რომლის მოცულობაც არ უნდა აღემატებოდეს 200 (ორასი) ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ავთვისებიანი სიმსივნითა და C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა მკურნალობისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებისთვის

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა.

2025წლის დაფინანსება
 
(ათას ლარში)

06 02 01 02

36,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პაციენტები. სხვადასხვა სამედიცინო სერვისის მისაღებად საჭირო ხარჯებისა და მგზავრობის ხარჯების უზრუნველსაყოფად დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტი დიალიზზე მყოფ ადამიანებისთვის ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით ფინანასურ დახმარებას გასცემს. 2021 წელს ფინანსური დახმარებით ისარგებლა 15 ადამიანმა (ამ ეტაპზე სარგებლობს 14 ბენეფიციარი, 4 გარდაიცვალა კორონავირუსით). მუნიციპალიტეტი გარკვეული კატეგორიის მოსახლეობისთვის უზრუნველყოფს ტრანსპორტით უფასო მომსახურებას, მათ შორის სარგებლობენ დიალიზზე მყოფი პირები, თუმცა რეისების განრიგს არ ემთხვევა მათი მკურნალობის დღეები, ამიტომ სჭირდებათ კერძო ტრანსპორტის მომსახურება.

ქვეპროგრამის მიზანი

 დიალიზზე მყოფი ადამიანებისთვის სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა.

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 მოსარგებლენი არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებული პირები, შესაბამისი დახმარებას იღებს ფინანსური დახმარების სახით. ამ ეტაპზე გვყავს 5 ბენეფიციარი და წლის ბოლოს დაემატება კიდევ ერთი პირი

ქვეპროგრამის მიზანი

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარების ქვეპროგრამა.

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 04

72,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

ქვეპროგრამის მიზანი

 მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01 05

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის მოსარგებლეები არიან დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირი ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს ფინანასური დახმარების სახით ყოველთვიურად 70 (სამოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი – 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

პროგრამის მიზანი

 გარდაცვლილი ოჯახებისათვის  ფინანსური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 2023 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამა

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 – სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

  

 

 

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, 18 წელს ზემოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა და ცნობიერების ამაღლება (რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ჯანსაღი და სრულფასოვანი განვითარება, მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართვა და ეკონომიკური გაძლიერება); პროგრამის მოსარგებლე პირების ცნობიერების ამაღლება, მოქმედ ადგილობრივ და სახელმწიფო პროგრამებში ქალთა ჩართულობის გაზრდა და სოფლად მცხოვრებ შშმპ ქალებთან და ოჯახებთან საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობა დმანისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს და დმანისის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს ჩართულობით მათი საზოგადოებაში გააქტიურებისა და ეკონომიკური გაძლიერებისათვის)

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 2023 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამა

 

X

X

X

 X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური მხარდაჭერა და მათი გააქტიურება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით მათი ცნობიერების და ცოდნის დონის ამაღლება დმანისის მუნიციპალიტეტის გენდერული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების აქტიური ჩართულობით.

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური მხარდაჭერა და მათი გააქტიურება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საინფორმაციო კამპანიების მეშვეობით მათი ცნობიერების და ცოდნის დონის ამაღლება დმანისის მუნიციპალიტეტის გენდერული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოების აქტიური ჩართულობით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

151

160

ბენეფიციარი

 9 ბენეფიცარით ზრდა

მერიაში შემოსული განცხადება, წარმომადგენლის შეტყობინება

სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების სხვადასხვაობა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

მარჩენალდაკარგული, დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 – სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

26 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

მიზანი და აღწერა

 

 

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეიგისტრირებული მარჩენალ დაკარგული ან დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური მხარდაჭერა.პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეიგისტრირებული მარჩენალ დაკარგული ან დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

მარჩენალდაკარგული, დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

 

X

X

X

 X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეიგისტრირებული მარჩენალ დაკარგული ან დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეიგისტრირებული მარჩენალ დაკარგული ან დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური უზრუნველყოფა და მათი ოჯახების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გააქტიურება

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

97

100

ბენეფიციარი

 3 ბენეფიციარი

მერიაში შემოსული განცხადება.

სამსახურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის და ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების სხვადასხვაობა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამა“

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

18 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამა“

 

X

X

X

 X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამებით მოსარგებლე 18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე ბავშვიანი ოჯახების ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამებით მოსარგებლე 18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე ბავშვიანი ოჯახების ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

2

 3

ბენეფიციარი

 1 ოჯახი

მერიაში შემოსული განცხადება.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა“

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5 – გენდერული თანასწორობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

18 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

                       

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ოჯახში საფრთხის მაღალი რისკის თავიდან აცილების მიზნით პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების ქირით უზრუნველყოფა (მათ შორის ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია), ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება და სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში ჩართვა. პროგრამის მოსარგებლეები არიან: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი წევრ(ებ)ი.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა“

 

X

X

X

 X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)

მოგვარებულია საფრთხეში მყოფი ოჯახების მსხვერპლი წევრების ბინით უზრუნველყოფის საკითხი

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

ოჯახში საფრთხის მაღალი რისკის თავიდან აცილების მიზნით პროგრამით მოსარგებლე ოჯახების ქირით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

3

4

ბენეფიციარი

 1 ოჯახი

მერიაში შემოსული განცხადება.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 10

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის, დღის ცენტრის და ადრეული განვითარების

ცენტრში რეგისტრირებული 0 -18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის

ბავშვების ყოველთვიური სოციალური დახმარების ქვეპროგრამა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 5 – გენდერული თანასწორობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბავშვთა განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

12 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის, დღის ცენტრის და ადრეული განვითარების ცენტრში რეგისტრირებული 0 -18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების ყოველთვიური სოციალური დახმარების ქვეპროგრამა“

 

X

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024წელი)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და მისი ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერა, ჯანმრთელობის დაცვისა და რეაბილიტაციის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

  16

 10

ბენეფიციარი

 ბავშვთა ნაკადი სურვილის მიხედვით გადამისართდება ,დღის ცენრტში“

მერიაში შემოსული განცხადება.

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ზრდა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა 

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 1 – სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბავშვთა განყოფილება

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

30 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დახმარება გაეწიოთ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სამიზნე ჯგუფს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის, ჰიგიენური საშუალებების, საკანცელარიო (მათ შორის სახელმძღვანელოები) და სხვადასხვა პირველადი საჭიროების მქონე ნივთების შეძენაში.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა 

 

X

X

X

X

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მძიმე სოციალურ პორობებში მყოფი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) გაძლიერებას და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდა-განვითარების ხელშეწყობა

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

დმანისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისში მყოფი ოჯახების გაძლიერებას და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდა-განვითარების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

15

 30

15 ბენეფიციარი

 ბენეფიციარი

სტატისიკური მონაცემები, წარმომადგენლის მიერ გაცემული ცნობა

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა, ფასების ზრდა შესასყიდ მომსახურებაზე.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველთა საწვავით (ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური ქვეპროგრამა.

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

64.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა პენსიონერებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, იძულებით გადადგილებულ პირთა შშმ პირების ოჯახებს საშუალება ეძლევათ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, გათბობის მიზნით, მუნიციპალიტეტიდან დახმარების სახით მიიღონ შეშა/ბრიკეტი ან სხვა მასალა. ცალკეულ შემთხვევაში დახმარებას იღებენ მერის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირები შესაბამისი სამსახურის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციის შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ზამთრის სეზონზე მარტოხელა პენსიონერების და სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის ოჯახების გათბობისთვის საჭირო საწვავით მომარაგება და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფ

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მოსახლეობის სამედიცინო,ამბულატორიული აუტიზმის სპექტრის მედიკამენტებით მომსახურება.

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

06 02 03

550,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მკურნალობის დაფინანსება ხორციელდება სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით დაფინანსების განხორციელება. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერს მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური გამონაკლისი შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მუნიციპალური პროგრამის განხორცილების მიზნით“ შექმნილი კომისიას. ცალკეულ შემთხვევაში დმანისის მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია მიანიჭოს პირს პროგრამით სარგებლობის უფლება, შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

 

ქვეპროგრამის მიზანი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03 01

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

403 000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დაფინანსება/თანადაფინანსება სასწრაფო, გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის კურსების მისაღებად. სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მკურნალობის დაფინანსება ხორციელდება სრულად არა უმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლებელია 1000 (ათასი) ლარზე მეტი ოდენობით და არა უმეტეს 2000 ლარისა.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

 

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო, სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მიღება

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო, სტაციონარული, ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის დახმარების მიღების უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

  

 1150

 

1200

 ბენეფიციარი

 50 ბენეფიციარი

მერიაში შემოსული განცხადება.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის მხარდაჭერა და მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03 01

20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD_10) განვითარების ზოგადი აშლილობების დიაგნოზი (ბავშვთა აუტიზმი (F84.0), ატიპური აუტიზმი (F84.1), ასპერგერის სინდრომი (F84.5), განვითარების ზოგადი აშლილობა (F84.9) ).

პროგრამა ხორციელდება აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით პირებზე; მოსარგებლე ამ პროგრამით გათვალისწინებულ დახმარებას იღებს წელიწადში ერთხელ არა უმეტეს 4620 ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი

 აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 2-დან 18 წლის ასაკის ბავშვების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03 03

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

100 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

 

  მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიმსივნით, ჰეპატიტით, გულის ქრონიკული უკმარისობით, პარკინსონით, ფსორიაზით, ასთმით, სხვა ქრონიკული, აქტუალური დაავადების და სოციალურად დაუცველი პირების (რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს) მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა;

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიარებზე ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და დმანისის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული მეორანდუმის შესაბამისად ფარმაცევტული კომპანიები კალკულაციებს გასცემენ ფასდაკლების დღეებში არსებული ფასით კვირის ნებისმიერ დღეს.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

 

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

პროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა.

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

პროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

  

 990

 

1000

 ბენეფიციარი

 10 ბენეფიციარი

მერიაში შემოსული განცხადება.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03 04

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

0 – დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებთ დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა“

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 – ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

27 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

 

  მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების უსაფრთხო და შესაბამისი საკვებით უზრუნველყოფა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს:

– ოჯახი რომელსაც ყავს 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვი და პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის დროს რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა და სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ქვემო ქართლის რეგიონალური ცენტრში ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მაძიებლად არის რეგისტრირებული;

– ოჯახი, რომელსაც დროებით შეჩერებული აქვს სარეიტინგო ქულა გადამოწმების მიზნით;

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

0 – დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებთ დახმარება

 

X

X

X

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

  • დროული რეაგირება ჩვილი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფაზე;
  • ჩვილბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა და მშობლების გაძლიერება.

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

პროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

  

 

 

15

 ბენეფიციარი

 5 ბენეფიციარი

მერიაში შემოსული განცხადება.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

1,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე სამშვიდობო მისიით, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის , სარიტუალო მომსახურების ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მიზანი

 ვეტერანთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

299,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „დმანისის სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (სურვილისამებრ ბინაზე გატანებით); ბენეფიცარებს წელიწადში ოთხჯერ ურიგდებათ სასაჩუქრე კალათები; თვეში ერთხელ ააიპ ,,სათნოების სახლის“ ადმინისტრაცია აწყობს ჩაისა და ყავის საღამოს ბენეფიცართათვის და უმასპინძლდება ტკბილეულით. სათნოების სახლში 2022 წლის მონაცემებით დაფიქსირებულია 60 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის მიზანი

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, შშმ პირებისა და მარტოხელა პენსიონერების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების ტრანსპორტით მომსახურება

2025წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

148.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტუდენტები, უსინათლოები; ვეტერანები (კოდი – 100, 111, 112, 113, 200, 300, 311, 312, 313, 500, 501, 800),დიალიზის საჭიროების მქონე პირები (რომლებიც სარგებლობენ დმანისის მუნიციპალიტეტის ,,დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამით“) ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით.

ტრანსპორტის გადადგილების მიმართულება: ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის და ქ. თბილისადან ქ. დმანისის მიმართულებით გადაადგილება კვირაში ორი დღე, ყველა კატეგორიის ბენეფიცარზე, ხოლო კვირა საღამოს ერთი მიმართულებით გადაადგილება ქ. დმანისიდან ქ. თბილისის მიმართულებით მხოლოდ სტუდენტებისათვის; სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით ტრანსპორტის გამოყოფა მოხდეს საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინები; საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მხარეში გამართულ კულტურულ, სოციალურ, სპორტულ და სხვა ღონისძებებში ჩართულობისათვის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა განხორციელდეს საჭიროების შესაბამისად; სამუშაო დღეებში მოსახლეობის შიდა მუნიციპალური გადაადგილებისათვის სოფელი პატარა დმანისი – ქ. დმანისის და ქ. დმანისი – სოფელ პატარა დმანისის მიმართულებით ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; ცალკეულ შემთხვევებში ტრანსპორტის გამოყოფა განხორციელდეს მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე; ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილი ,,მიმწოდებელი"

ქვეპროგრამის მიზანი

 სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების გადაადგილების ხელშეწყობა სერვისების მიღების, კომუნიკაციის გაადვილებისა და დროის ეფექტიანი გამოყენებისათვის.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ხანდაზმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერების პროგრამა (თანადაფინანსება)

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

060208

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ჯანმრთველობის,სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და Hilfwserk lnternationall და იგპ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანდაზმულთათვის მობილური ზრუნვის მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის მიზანი

 ხანდაზმულთა საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა და ჯანსაღი დაბერების აქტივობებების განხორციელება.

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების და გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების გაზრდის გზით

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი5 – გენდერული თანასწორობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

 

25,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

  25,0

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

 

  მიზანი და აღწერა

 

პროგრამის მიზანია დმანისში მცხოვრებ და რეგისტრირებულ ქალთა სოციალური და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა, რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების გზით.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

ქალთა სოციალურ – ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების და გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების გაზრდის გზით

 

 

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2024 წელი)

ქალებს აქვთ შესაბამისი ცოდნა მათი სოციალური და ეკონომიკური უფლებების შესახებ; გაუმჯობესებულია ბიზნესის წამოწყების და მართვისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები; ქალებისთვის ხელმისაწვდომია ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი;ბიზნეს საქმიანობაში ახლად ჩართული ქალებისთვის გაზრდილია სხვადასხვა მხარდამჭერ მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობა.

 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა №2

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 06 02

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

,,დმანისის ბავშვთა დღის და ადრეული განვითარების ცენტრის მომსახურების თანადაფინასნების ქვეპროგრამა“

 

გაეროს მდგრადი განვითარების „SDG“ მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 3 ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

დიახ

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური, ააიპ ,,ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური და ბავშვის უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2025 წელი

 

მუნიციპალური ბიუჯეტი

42 000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

სხვა ......

 

 

სულ ქვეპროგრამა

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

         

  

 

  მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა უფლებების რეალიზების უზრუნველყოფა ხარისხიანი სოციალური სერვისის მიწოდების, ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის გზით.

 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

 

1

კვარტალი

2

კვარტალი

3

კვარტალი

4

კვარტალი

დმანისის ბავშვთა დღის და ადრეული განვითარების ცენტრის მომსახურების თანადაფინასნება

 

 

 

 

 

 

 

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2025 წელი)

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სპეციალური საჭიროების ბავშვთა ოჯახების მხარდაჭერა;

ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია;

აკადემიური და ფუნქციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა;

დამოუკიდებლი ცხოვრების უნარების განვითარება;

სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა;

ახალი მხარდამჭერი სოციალური სერვისების გაჩენა სპეციალური საჭიროების ბავშვებისათვის საცხოვრებელ ტერიტორიასთან ახლოს;

 

 

 

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმაN2-2

 

მოსალოდნელ ი შუალედური შედეგი (OUTPUT)

 

შედეგის ინდიკატორები

 

 

ზომის ერთეულ ი

 

 

გეგმიურ ი გადახრა

 

 

მონაცემთ ა წყარო

 

 

რისკ ი

 

დასახელებ ა

2024 წელი (საბაზისო)

2025

წელ ი

 

ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა

  

 

 

15 ბენეფიციარი

 ბენეფიციარი

 5 ბენეფიცარი

მერიაში შემოსული განცხადებები.

ბაზისური მაჩვენებლის ზრდა.

 

   

 

სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები

განაცხადის ხარჯთღრიცხვის ფორმა

 

 

ორგ.კოდი

დასახელება

 

2024 წლის მოსალოდნელი ხარჯი

2025 წლის პროგნოზი

 

სულ ჯამი

1,528, 600

1, 469, 800

 

ხარჯები

1, 528, 600

1, 469, 800

 

საქონელი და მომსახურება

274, 200

212,800

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,219, 400

1,120,000

 

სუბსიდია

30,000

 82,000

 

სხვა ხარჯები

5,000

 55, 000

06 02 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

624,400

600, 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

624,400

  600, 000

06 02 01 01

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მუნიციპალური პროგრამა

376,100

 328,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

376,100

  328,000

06 02 01 02

დიალიზის საჭიროების მქონე პირების დახმარების მუნიციპალური ქვეპროგრამა

35, 600

 36,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,600

   36,000

06 02 01 03

ფენილკეტონურიით და გლუტენის ავადმყოფობით (ცელიაკია) დაავადებულ ბავშვთა სპეციფიკური კვების პროდუქტებით დახმარების მუნიციპალური პროგრამა

15,000

 15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15,000

   15,000

06 02 01 04

მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირების დახმარება მუნიციპალური პროგრამა

64,700

 72,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64,700

   72,000

06 02 01 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ქვეპროგრამა

15,000

 15,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15,000

   15,000

06 02 01 06

18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალთა და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 2023 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამა

30,200

 30, 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

30,200

   30,000

06 02 01 07

მარჩენალდაკარგული, დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

25,400

 26,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25,400

   26,000

06 02 01 08

,,ბავშვთა რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის პროგრამაში ჩართული 0-18 წლამდე შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი, ბავშვიანი ოჯახების ქირით უზრუნველყოფის 2023 წლის ქვეპროგრამა“

18,000

 18,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18,000

   18,000

06 02 01 09

,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების (ქირით უზრუნველყოფის) ქვეპროგრამა“

15 000

 18,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15,000

   18,000

06 02 01 10

ბავშთა რებილიტაცია/აბილიტაციის, დღის ცენტრის და ადრეული განვითარების ცენტრსი რეგისტრირებული 0 – დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ყოველთვიური დახმარებისმუნიციპალური ქვეპროგრამა

24,400

 12,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

24,400

  12,000

06 02 01 11

მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა 

5, 000

 30,000

 

სხვა ხარჯები

 

5,000

   30,000

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით საწვავით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი ,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამა

64,000

 64,000

 

საქონელი და მომსახურება

 

64,000

   64,000

06 02 03

მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური,ამბულატორიული, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის, აუტიზმის სპექტრის მომსახურების, მედიკამეტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარების პროგრამა

600,000

  550,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

600,000

  550,000

06 02 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონარული, ამბულატორიული დახმარების, ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

430,000

 403,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

430,000

  403,000

06 02 03 02

აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის სოციალური დახმარების პროგრამა

20,000

 20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

   20,000

06 02 03 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფის მუნიციპალური ქვეპროგრამა

 

150,000

 100,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

150,000

   100,000

06 02 03 04

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით დახმარების პროგრამა

 

 

27, 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

27, 000

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების მუნიციპალური პროგრამა

190,200

 148,800

 

საქონელი და მომსახურება

190,000

  148,800

06 02 08

ხანდაზმულთა შინმოვლა და ჯანსაღი დაბერება

30,000

 40,000

 

სუბსიდია

30,000

   40,000

06 02 09

ქალთა სოციალურ – ეკონომიკური გაძლიერების ქვეპროგრამა მათთვის დასაქმებისა და სამეწარმეო უნარების და გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების გაზრდის გზით

20,000

 25,000

 

სხვა ხარჯები

 

20,000

   25,000

06 02 10

,,დმანისის ბავშვთა დღის და ადრეული განვითარების ცენტრის მომსახურების თანადაფინასნების ქვეპროგრამა“

 

42, 000

 

სუბსიდია

 

42, 000

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

 

 

 

 

პრიორიტეტის/პროგრამების/ქვეპროგრამის
/ღონისძიებების დასახელება

რიცხოვნობა

 

2025

წელი

ჯამი

მ.შ.

ადგი. ბიუჯეტი

მ.შ.

სახე.

ტრანსფერი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 130

6337,4

6313,4

24,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

 130

 

6052,8

 

6028,8

 

24,0

01 01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  22

1290,8

1290,8

 0

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

 108

4742,0

4718,0

24,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

 0

304,6

 

304,6

 0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

 0

150.0

 

150.0

 

 0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებე – ბისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი.

 0

19,0

 

19,0

 0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა.

 0

65.6

 

65,6

 

0

010204

მონაწილეობითი ბიუჯეტის მხარდაჭერა

 0

50,0

 

50,0

 

 0

 

010205

გენდერული თანასწორების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

 

 0

 

20,0

 

 

20,0

 

 0

 

 

თავი VI

დმანისის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები

 

         მუხლი 14. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ორგ. კოდი 

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის გეგმა

2025 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლებიდან

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტი

 

25040.1

 

31532,4

 

23353.6

 

8178.8

 

24 146,4

 

23 942,2

 

204,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

110

127

126

 

1

131

130

1

 

ხარჯები

14864.8

17684,8

16498,8

1186,1

17995,6

17791,4

204,2

 

შრომის ანაზღაურება

3030.0

3508,4

3489,7

18,7

3952,7

3931,7

21,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2889.0

3302,6

3286.0

17,6

3722,7

3703,3

19,4

 

დანამატი

141.0

205,8

204,7

1,1

230,0

228,4

1,6

 

საქონელი და მომსახურება

3501.5

4195,2

3208,0

987,2

3027,9

3024,9

3,0

 

პროცენტი

20.3

20,0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

სუბსიდიები

4486.2

6506,5

6327,3

179,2

7706,2

7527,0

179,2

 

გრანტები

1885.0

1147,0

1147,0

0,0

599,9

599,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1227.4

1123,6

1122,6

1,0

1197,0

 1196,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

714.4

1184,1

1184,1

0,0

1501,9

  1501,9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10119.7

13792,0

6799,3

6992,7

6095,2

6095,2

 0.0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0.0 

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4921.6

5945,3

5921,3

24,0

6337,4

6313,4

24,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

103,0

127

126

1

131

130

1

 

ხარჯები

4579.5

5685,1

5661,1

24,0

6231,8

6207,8

24,0

 

შრომის ანაზღაურება

3030.0

3508,4

3489,7

18,7

3952,7

3931,7

21,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2889.0

3302,6

3285,0

17,6

3722,7

3703,3

19,4

 

დანამატი

141.0

205,8

204,7

1,1

120.9

119.8

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

1206.7

1769,2

1763,9

5,3

1910,1

1907,1

3,0

 

პროცენტი

20.3

20,0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

26,0

26,0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

276.2

336,5

336,5

0,0

304.0

304.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286.5

204,6

204,6

0,0

50.0

50.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

4845.7

5559,7

5535,7

24,0

6032,8

6008,8

24,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

104

127

126

1

131

130

1

 

ხარჯები

4559.2

5355,1

5331,1

24,0

5982,8

5958,8

24,0

 

შრომის ანაზღაურება

3030.0

3508,4

3489,7

18,7

3952,7

3931,7

21,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2889.0

3302,6

3285,0

17,6

3722,7

3703,3

19,4

 

დანამატი

141.0

205,8

204,7

1,1

230,0

228,4

1.6

 

საქონელი და მომსახურება

1206.7

1569,2

1563,9

5,3

1740,1

1737,1

3,0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

26,0

26,0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

276.2

226,5

226,5

0,0

235.0

235.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286.5

204,6

204,6

0,0

50.0

50.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 01

 

 

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

994.5

1136,2

1136,2

0,0

1290,8

1290,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

22

22

0,0

24

24

0,0

 

ხარჯები

994.5

1136,2

1136,2

0,0

1290,8

1290,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

660.5

735,7

735,7

0,0

809,2

809,2

0,0

 

თანამდებობრივი სარგო

654.5

729,9

729,9

 0.0

799,4

799,4

0.0 

 

დანამატი

6.0

5,8

5,8

0.0 

9,8

9,8

0.0 

 

საქონელი და მომსახურება

220.2

256,1

256,1

0,0

331,6

331,6

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

11.0

11.0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

113.8

144,5

144,5

0,0

150,0

150,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

3712.7

4423,5

4399,5

24,0

4742,0

4718,0

24,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

84

105

104

1

107

106

1

 

ხარჯები

3426.1

4218,9

4194,9

24,0

4692,0

4668,0

24,0

 

შრომის ანაზღაურება

2234.5

2772,8

2754,1

18,7

3143,5

3122,5

21,0

 

თანამდებობრივი სარგო

2107.9

2572,8

2555,2

17,6

2923,3

2903,9

 `19,4

 

დანამატი

126.6

200,0

198,9

1,1 

220,2

218,6

1,6

 

საქონელი და მომსახურება

982.9

1313,1

1307,8

5,3

1408,5

1405,5

3,0

 

პროცენტი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

25,0

25.0

25.0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

26,0

26,0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

162.4

82

82

0,0

85.0

85,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

286.5

204,6

204,6

0,0

50.0

50.0

0,0

 

ვალდებულებები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

75.9

385,6

385,6

0,0

304,6

304,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

20.3

330,0

330,0

0,0

249,0

249,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

200,0

200,0

0,0

170,0

170,0

0,0

 

პროცენტი

20.3

20,0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

110,0

110,0

0,0

69,0

69.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

,0

0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

200.0

200.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

200.0

200.0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

200.0

200,0

0,0

150.0

150.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 02

 

 

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

100,0

100,0

0,0

19,0

19,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

100,0

100,0

0,0

19,0

19,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

100,0

100,0

0,0

19,0

19,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

80.9

75.6

75.6

0,0

65.6

65.6

0,0

 

ხარჯები

25.3

20,0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

25.3

20,0

20,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

55.6

55,6

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

01 02 04

თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა

0.0

10.0

10.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0,,0

10,0

10,0

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

10,0

 

10,0

 

0,0

 

50.0

 

50.0

 

0.0

 

010205

 გენდერული თანასწორების ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

 ხარჯები

 

 

 

 

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

20,0

20,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12804.3

15227,6

8279,0

6948,6

7612,8

7612,8

0,0

 

ხარჯები

3133.5

2604,4

2442,4

162,0

1822,9

1822,9

0,0

 

სუბსიდია

 

 

 

 

   

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1130.2

1054,9

892,9

162,0

610,0

610,0

0.0

 

სხვა ხარჯები

283.3

549,5

549,5

0.0

800,0

800.0

0,0

 

გრანტები

1720.0

1000,0

1000,0

0.0

412,9

412,9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9670.8

12623,2

5836,6

6786,6

5789,9

5789,9

0,0

 

ვალდებულებები

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0

0,0

0,0

02 01

 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3364.5

6430,2

775,1

5655,1

2321,6

2321,6

0,0

 

ხარჯები

354.5

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

354.5

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3010.0

6420,2

765,1

5655,1

2311,6

2311,6

0,0

02 01 01

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

354.5

10,0

10,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

ხარჯები

354.5

10,0

10,0

0,0

10.0

10.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

354.5

10,0

10,0

0,0

10.0

10.0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3010.0

6420,2

765,1

5655,1

2311,6

2311,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3010.0

6420,2

765,1

5655,1

2311,6

2311,6

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3230.4

1338,9

1193,2

145,7

412,9

412,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

0.0 

0.0 

 

ხარჯები

1727.1

1000,0

1000,0

0,0

412,9

412,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.1

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

1720.0

1000,0

1000,0

0.0

412,9

412,9

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

  

 

1503.3

 

 

338,9

 

 

193,2

 

 

145,7

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0,0

02 02

01

სასმელი წყლის

  სისტემის ექსპლოატაცია (მოვლა-შენახვა)

7.1

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7.1

0

0

0,0

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.1

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3223.3

1338,9

1193,2

145,7

412,9

412,9

0,0

 

ხარჯები

1720.0

1000,0

1000,0

0,0

412,9

412,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტი

1720.0

1000,0

1000,0

0.0

412,9

412,9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1503.3

338,9

193,2

145,7

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

02 03

გარე განათება

683.4

636,5

636,5

0

650.0

650.0

0,0

 

ხარჯები

538.1

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

538.1

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.3

36,5

36,5

0

50.0

50.0

0,0

02 03 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

538.1

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

538.1

600,0

600,0

0,0

600,0

600,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

538.1 

600.0

600.0

 

600,0

600,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 02 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

145.3

36,5

36,5

0

50.0

50.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145.3

36,5

36,5

50.0

50.0

0,0

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2432.2

2696,7

2609,4

87,2

1051,1

1051,1

0,0

 

ხარჯები

264.9

529,0

529,0

0,0

800,0

800,0

0.0

 

სუბსიდია

0,0

0,0

0,0

0,0

   

 

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0 

 

0.0 

 

სხვა ხარჯები

264.9

529,0

529,0

0.0

800,0 

800,0 

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2167.3

2167,7

2080,5

87,2

251,1

251,1

0,0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

2206.5

2167,7

2080,5

87,2

251,1

251,1

0,0

 

ხარჯები

39.2

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

39.2

0

0,0

0,0

 0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2167.3

2167,7

2080,5

87,2

251,1

251,1

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 04 02

ავარიული ობიექტების შენობების რეაბილიტაცია (ბინათმშენებლობა)

225.7

529,0

529,0

0.0

750,0

750,0

0,0

 

ხარჯები

225.7

529,0

529,0

0.0

750,0

750,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

225.7

529,0

529,0 

0.0

750,0

750,0 

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

 02 04 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0,0

0,0

0,0 

 

50,0

50,0

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

50,0

50.0

 

 

სუბსიდია

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტი

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

0,0

 

50,0

50,0

 

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1104.0

1380,4

1164,9

215,5

1427,2

1427,2

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1104.0

1380,4

1164,9

215,5

1427,2

1427,2

 

02 05 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1104.0

1380,4

1164,9

215,5

1427,2

1427,2

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1104.0

1380,4

1164,9

215,5

1427,2

1427,2

 

02 05 02

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია,
რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

02 05 03

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

0,0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

 

 

 

02 06

სოფლის მხარდაჭერის
 პროგრამის ღონისძიებები

1517.9

2204,5

1359,4

845,1

1200,0

1200,0

0.0

 

ხარჯები

214.5

444,9

282,9

162,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

214.5

444,9

282,9

162,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1303.3

1759,6

1076,5

683,1

1200,0

1200,0

0.0

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
 საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

471.9

540,5

540,5

0,0

550,0

550,0

0,0

 

ხარჯები

34.4

20,5

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 16.0

0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

18.4 

20,5

 20,5

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

437.5

520,0

520,0

 

550,0

550,0

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1554.0

3046,2

2840,1

206,1

2557,1

2557,1

0,0

 

ხარჯები

1424.2

2151,0

2151,0

0,0

2434,0

2434,0

0,0

 

საქონელი და

მომსახურება

0,0

30,0

30.0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

1423.0

2117,0

2117,0

0,0

2400,0

2400,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

4,0

4,0

0,0

4.0

4.0

0.0 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129.8

895,2

689,1

206,1

123,1

123.1

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

1494.8

2161,0

2161,0

0,0

2424.0

2424.0

0,0

 

ხარჯები

1424.3

2121,0

2121,0

0,0

2404,0

2404,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1423.0

2117,0

2117,0

0,0

2400,0

2400,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13

4,0

4,0

0,0

4.0

4.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.5

40,0

40,0

0,0

20.0

20.0

 

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სერვის ჯგუფი“

1494.8

2161,0

2161,0

0,0

2424,0

2424,0

0,0

 

ხარჯები

1424.3

2121,0

2121,0

0,0

2404,0

2404,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

1423.0

2117,0

2117,0

 

2400,0

2400,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3 

4,0

 4,0

 

4.0

4.0 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70.5

40,0

40,0

 

20.0

20.0

 

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0.0

0.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.3

855,2

649,1

206,1

103,1

103,1

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.3

855,2

649,1

 206,1

103,1

103.1

0,0

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

 

 

 

0304

უპატრონო ცხოველების მოვლთი ღონისძიებები

0,0

30.0

30.0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

30.0

30.0

0,0

30.0

30.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

04 00

განათლება

2017.7

2646,5

1826,6

819,9

2067,9

2067,9

0.0

 

ხარჯები

2004.7

2606,3

1786,4

819,9

2052,9

2052,9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

693.0

819,9

0,0

819,9

0.0

0.0 

0.0

 

სუბსიდიები

1299.0

1762,9

1762,9

0,0

2030,7

2030,7

0,0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

9,5

9,5

0,0

7,0

7, 0 

 

 

სხვა ხარჯები

6.0

14,0

14,0

0,0

15,2

15,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

40,2

40,2

0,0

15,0

15,0

 

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1188.4

1631,6

1631,6

0,0

1849,6

1849,6

0,0

 

ხარჯები

1175.4

1600,6

1600,6

0,0

1839,6

1839,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1168.7

1593,9

1593,9

0,0

1832,6

1832,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

6,7

6,7

0,0

7.0

7.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

31,0

31,0

0,0

10.0

10.0

0,0

04 01 01

სკოლამდელი აღზრდის სამსახური ა(ა)იპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური"

1188.4

1631,6

1631,6

0,0

1849,6

1849,6

0,0

 

ხარჯები

1175.4

1600,6

1600,6

0,0

1839,6

1839,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

1168.7

1593,9

1593,9

 

1832,6

1832,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

6,7

6,7

 

7.0

7.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

31,0

31,0

 

10,0

10,0

0,0

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

136.3

195,0

195,0

0,0

218,3

218,3

 

 

 ხარჯები

136.3

185,8

185,8

0,0

213,3

213,3

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

სუბსიდიები

130.3

169,0

169,0

0,0

198,1

198,1

 

 

 

სხვა ხარჯები

6.0

 14,0

 

14,0

0,0

15,2

15,2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 9,2

9,2

 

5,0

5,0

 

04 02 01

საგანმანათლებლ
ცენტრის დაფინანსება ა(ა)იპ დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი"

130.3

181,0

181,0

0,0

203,1

203,1

0,0

 

ხარჯები

130.3

171,8

171,8

0,0

198,1

198,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

130.3

169,0

169,0

 

198,1

198,1

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2,8

 2,8

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

9,2

 

5,0

5,0

0,0

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

04 02 02

პროფესიული სტუდენტთა ხელშეწყობა

6.0

14,0

14,0

 

15,2

15,2

 

 

 ხარჯები

6.0

14,0

14,0

 

15,2

15,2

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

6.0

14,0

14,0

 

15,2

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 03

საჯარო სკოლების

დაფინანსება

693.0

819,9

0,0

819,9

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

693.0

819,9

0,0

819,9

0.0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

693.0

819,9

0,0

819,9

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2008.8

2881,0

2881,0

0,0

3621,4

3621,4

0,0

 

ხარჯები

1989.2

2857,0

2857,0

0,0

3504,2

3504,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

245.4

247,0

  247,0

0,0

265,0

265,0

0,0

 

სუბსიდიები

1469.8

2195,1

2195,1

0,0

2796,5

2796,5

0,0

 

გრანტები

140.0

122,0

122,0

0,0

122.0

122.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

134,0

 

284,2

 

284,2

 

0,0

 

315,7

 

315,7

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

4,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

24,0

24,0

0,0

117,2

117,2

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

456.8

720,2

720,2

0,0

1121,6

1121,6

0,0

 

ხარჯები

456.8

720,2

720,2

0,0

1054,6

1054,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

16.9

27,0

27,0

0,0

35.0

35.0

0,0

 

სუბსიდიები

331.0

575,3

575,3

0,0

913,9

913,9

0,0

 

გრანტები

100,0

100,0

100,0

0,0

100.0

100.0

0,0

 

სხვა ხარჯები

8.9

13,2

13,2

0,0

5,7

5,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

67,0

67,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "ომარ მუმლაძის სახელობის სპორტული სკოლა"

331.0

580,0

580,0

0,0

980,9

980,9

0,0

 

ხარჯები

331.0

580,0

580,0

0,0

913,9

913,9

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

331.0

575,3

575,3

 

913,9

913,9

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4,7

4,7 

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

67,0

67.0

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

125.8

140,2

140,2

0,0

140.7

140,7

0,0

 

ხარჯები

125.7

140,2

140,2

0,0

140.7

140.7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 0.0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

16.9

27,0

27,0

 

35.0

35.0

0,0

 

სუბსიდია

 

0,0

 

 

0,0

0.0 

 

 

გრანტები

100,0 

100.0

 100.0

 

100.0

100.0 

 

 

სხვა ხარჯები

8.9

13,2

13,2

 

5,7

5,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1452.0

1757,8

1757,8

0,0

2072,8

2072,8

0,0

 

ხარჯები

1432.4

1733,8

1733,8

0,0

2022, 6

2022,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

228.5

220,0

220,0

0,0

230,0

230,0

0,0

 

სუბსიდიები

1038.8

1374,8

1374,8

0,0

1637,6

1637,6

0,0

 

გრანტები

40.0

20,0

20,0

0,0

 20.0

 20.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

4,0

4,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

125.1

115,0

115,0

0,0

130,0

130,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.6

24,0

24,0

0,0

50,2

50,2

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა ა(ა)იპ "დმანისის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი"

728.7

926,5

926,5

0,0

1097,7

1097,7

0,0

 

ხარჯები

725..1

921,5

921,5

0,0

1079,7

1079,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 0,0

0,0

 

 

 0.0

0.0 

0.0 

 

სუბსიდიები

725.1

921,5

921,5

 

1079,7

1079,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

5,0

5,0

 

18.0

18.0

 

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
 ა(ა)იპ"დმანისის სამუსიკო სკოლა

163.7

246,8

246,8

0,0

315,6

315,6

0,0

 

ხარჯები

162.7

245,3

245,3

0,0

303,4

303,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

162.7

241,3

241,3

 

298,4

298,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4,0

4,0

 

5,0

5,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0 

1.5

1,5

 

12,2

12,2

 

05 02 03

 საბიბლიოთეკო სამასახურის ხელშეწყობა ა(ა)იპ დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

165.9

229,5

229,5

0,0

279,5

279,5

0,0

 

ხარჯები

151.0

212,0

212,0

0,0

259,5

259,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

151.0

212,0

212,0

 

259,5

259,5

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

   

 

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

17,5

17,5

 

20,0

20,0

0,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებები.

393.7

355,0

355,0

0,0

380,0

380,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

393.7

355,0

355,0

0,0

380,0

380,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

228.6

220,0

220,0

 

230.0

230.0

 

 

გრანტი

 40.0

20,0

20,0 

 

20,0

20,0

 

 

სხვა ხარჯები

125.1

115,0

115,0

 

130.0

130.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

05 03

რელიგიური ორგანიზაციის
 ხელშწყობა

100.0

200.0

200.0

0,0

200.0

200.0

0,0

 

ხარჯები

100.0

200.0

200.0

0,0

200.0

200.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

100.0

200.0

200.0

 

200.0

200.0

 

 0504

ინიციატივების თანადაფინანსებ

0.0 

2,0

2,0

 

2,0

2.0 

 

 

ხარჯები

 0.0

2,0

2,0

 

2,0

 2.0

 

 

გრანტი

0.0 

2,0

 2,0

 

2,0

2.0 

 

 05 05

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

156,0

156,0

 

180,0

180,0

 

 

ხარჯები

0.0

156,0

156,0

 

180,0

180,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

156,0

156,0

 

180,0

180,0

 

 

 05 06

საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

45,0

45,0

 

45.0

45.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

45,0

45,0

 

45,0

45,0

 

 

სუბსიდია

0.0

45,0

45,0

 

45.0

45.0

 

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1733.7

1785,8

1605,6

180,2

1949,8

1769,6

180,2

 

ხარჯები

1733.7

1781,1

1600,9

180,2

1949,8

1769,6

180,2

 

საქონელი და მომსახურება

226.2

274,2

274,2

0,0

212.8

212.8

0,0

 

სუბსიდიები

294.4

431,5

252,3

179,2

561,0

381,8

179,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1198.2

1075,4

174,4

1.0

1151,0

1150,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

14.9

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

111.7

179,2

0,0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

ხარჯები

111.7

179,2

0,0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

111.7

179,2

0,0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და
 უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

111.7

179,2

0,0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

ხარჯები

111.7

179,2

0.0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

111.7

179,2

0.0

179,2

179,2

0.0

179,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1622.0

1606,6

1605,6

1,0

1770,6

1769,6

1,0

 

ხარჯები

1622.0

1601,9

1600,9

1,0

1770,6

1769,6

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

226.2

274,2

274,2

0,0

212,8

212,8

0,0

 

სუბსიდიები

182.7

252,3

252,3

0,0

381,8

381,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1198.2

1075,4

1074,4

1,0

1151,0

1150,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

14.9

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

475.4

574,4

574,4

0,0

600,0

600,0

0,0

 

ხარჯები

475.4

574,4

574,4

0,0

600,0

600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

475.4

574,4

574,4

 

600,0

600,0

0,0

06 02 02

ზამთრის სეზონის დადგომასთან
დაკავშირებით საწვავით (სათბობის შეშით ან ბიოსაწვავი, ბრეკეტით") უზრუნველყოფის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამა

57.8

64.0

64.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

ხარჯები

57.8

64.0

64.0

0,0

64.0

64.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.8 

64.0

64.0

 

64.0

64.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

06 02 03

სოციალურდ დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო სტაციონალური, ამბულატორიული დახმარების მუნიციპალური პროგრამა ოპერაციების ხარჯები

566.0

500.0

500,0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

ხარჯები

566.0

500.0

500.0

0,0

550.0

550.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

566.0

500.0

500.0

0,0

 550.0

550.0

0,0

06 02 04

სარიტუალო მომსახურება

0.3

1.0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0.3

1.0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.3

1.0

0,0

1.0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

მზრუნველობა მოკლებულთა
 უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ა(ა)იპ "დმანისის სათნოების სახლი"

153.0

227.0

227.0

0,0

299,8

299,8

0,0

 

ხარჯები

153.0

222,3

222,3

0,0

299,8

299,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

153.0

222,3

222,3

 

299,8

299,8

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0 

4,7

4,7

 

0,0

 

 

 

ვალდებულებები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 06

ტრანსპორტით მომსახურების
მუნიციპალური პროგრამა

168.4

190,2

190,2

0,0

148,8

148,8

0,0

 

ხარჯები

168.4

190,2

190,2

0,0

148,8

148,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

168.4

190,2

190,2

 

148,8

148,8

 

06 02 07

მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარებები

171.4

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

171.4

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

 

პროცენტი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.5

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

14.9 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

06 02 08

ხანდასმულთა შინმოვლისა და ჯანსაღი დაბერე – ბის პროგპამა

 

 

29.7

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

40.0

 

40.0

 

 

 

ხარჯები

29.7

30,0

30,0

 

40.0

40.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდია

29.7

30,0

30,0

 

40,0

40,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

06 02 09

ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიარების ქვეპროგრამა

 

 

 

 20,0

 

 

 20,0

 

 

25,0

 

25,0

 

 

ხარჯები

 

 20,0

 20,0

 

25,,0

25,0

 

 

სხვა ხარჯები

 

 20,0

 20,0

 

25,.0

25,0

 

060210

ბავშვთა დღის და ადრეული განვითარების ცენტრი(თანადაფინ)

 

 0

 0

 

42,0

42,0

 

 

 ხარჯები

 

 

 

 

42,0

42,0

 

 

სუბსიდია

 

 

 

 

42,0

42,0

 


თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი16.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 101-ე მუხლის საფუძველზე დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 30.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.

მუხლი 17.

დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება,ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება),დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 18.

1. დმანისის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა,ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში დმანისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ,საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

    მუხლი 19.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 20.

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპების ბიუჯეტის და საშტატო ნუსხის დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21. საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნებების გადანაწილება,გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდისა,წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამების, ქვეპროგრამების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთ პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს,(გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის ასიგნებების გადანაწილება შესაძლებელია განხორციელდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

5. ამ მუხლის 2-4 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური,განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget).

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0,0 ათასი ლარის ოდენობით და სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 204,2 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 179,2 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 1.0 ათასი ლარის ოდენობით;

დ) საქართველოს კანონის „სოციალური მუშაობის შესახებ“ 56 მუხლის საფუძველზე მუნიციპალიტეტისათვის დაკისრებული დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით 24,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

თავი VIII

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 25.დადგენილების ამოქმედება

1.დადგენილება ამოქმედდეს 2025 წლის 1 იანვრიდან.

2.დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 ნოემბრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ №29 დადგენილება (www.matsne.gov.ge,01/12/2023 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.156.016498).

 


დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ყულიაშვილი