გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2018
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2018
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016433
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
54
24/12/2018
ვებგვერდი, 27/12/2018
190020020.35.161.016433
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (27/12/2018 - 15/01/2019)

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №54

2018 წლის 24 დეკემბერი

ქ. გარდაბანი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ პუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „ბ“ პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის  საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბერის №76 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 26/12/2017, 190020020.35.161.016377).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის პირველი იანვრიდან.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ჯანხოთელი




დანართი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

27,633.0

26,697.1

27,135.0

გადასახადები

22,192.1

21,600.0

23,875.0

გრანტები

2,433.6

2,485.1

260.0

სხვა შემოსავლები

3,007.4

2,612.0

3,000.0

ხარჯები

13,908.7

15,352.7

18,674.5

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,590.0

4,305.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,862.4

3,137.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

40.0

85.0

46.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,917.1

9,049.3

გრანტები

45.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,423.5

1,669.5

სხვა ხარჯები

155.3

429.7

422.0

საოპერაციო სალდო

13,724.3

11,344.3

8,460.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,361.6

19,962.3

8,306.5

ზრდა

13,973.3

20,512.3

8,506.5

კლება

611.7

550.0

200.0

მთლიანი სალდო

362.7

-8,618.0

154.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

38.2

-8,733.0

0.0

ზრდა

116.0

0.0

0.0

კლება

77.7

8,733.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-324.5

-115.0

-154.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

324.5

115.0

154.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

28,244.7

27,247.1

27,335.0

შემოსავლები

27,633.0

26,697.1

27,135.0

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

550.0

200.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

28,206.5

35,980.1

27,335.0

ხარჯები

13,908.7

15,352.7

18,674.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

20,512.3

8,506.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

324,5

115.0

154.0

ნაშთის ცვლილება

38.2

-8,733.0

0.0

 

მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27,135.0 ათასი ლარის ოდენობით 

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

27,633.00

26,697.10

27,135.00

გადასახადები

22,192.1

21,600.0

23,875.0

გრანტები

2,433.6

2,485.1

260.0

სხვა შემოსავლები

3,007.4

2,612.0

3,000.0

 

მუხლი 4. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 23,875.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

11

გადასახადები

22,192.1

21,600.0

23,875.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

1,608.3

1,500.0

-

11311

ქონების გადასახადი

20,583.8

20,100.0

22,000.0

113111

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)

10,730.1

12,700.0

13,400.0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

18.9

-

80.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

37.1

20.0

20.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1,359.2

1,480.0

2,200.0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

8,438.5

5,900.0

6,300.0

11411

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

-

-

1,875.0

 

მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

13

გრანტები

2,433.6

2,485.1

260.0

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,433.6

2,485.1

260.0

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,433.6

2,485.1

260.0

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260.0

260.0

260.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,173.6

2,225.1

0

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,173.6

2,225.1

0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 6.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  3,000.0  ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

3,007.4

2,612.0

3,000.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,230.5

1,150.0

1,250.0

1411

პროცენტები

689.0

650.0

750.0

1415

რენტა

541.4

500.0

500.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

499.5

500.0

500.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

41.9

0.0

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

244.8

262.0

150.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

221.6

262.0

130.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

167.4

200.0

80.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

45.1

50.0

0.0

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.1

12.0

50.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

23.2

0.0

20.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

23.2

0.0

20.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,316.7

1,100.0

1,550.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

215.4

100.0

50.0

 

მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18,674.5 ათასი ლარის ოდენობით                                                                                                                                                           

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ხარჯები

13,908.7

15,352.7

18,674.5

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,590.0

4,305.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,862.4

3,137.7

პროცენტი

40.0

85.0

46.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,917.1

9,049.3

გრანტები

45.0

45.0

45.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,423.5

1,669.5

სხვა ხარჯები

155.3

429.7

422.0

 

მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,306.5 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,506.5 ათასი ლარის ოდენობით:

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

17.4

10.0

10.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

293.5

1132.0

100.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

7.4

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5639.3

7198.0

817.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3233.6

3592.4

200.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

838.6

326.3

513.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

-

-

300.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

-

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

81.4

401.5

-

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

-

246.5

-

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1366.6

4032.7

3,950.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1685.1

1072.5

270.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

314.9

-

1,000.0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

36.1

150.0

150.0

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

-

1193.0

1,015.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

382.2

17.5

-

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

26.7

20.0

50.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

-

-

96.0

05 01 02 01

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

-

-

1.0

05 02 02 03

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1.3

-

-

05 02 02 04

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

-

1.4

-

05 02 02 08

ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

-

1.2

13.7

06 01

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

2.3

-

16.3

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

-

-

3.6

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

20,512.3

8,506.5

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

550

200

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

183.5

400.0

150.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

428.2

150.0

50.0

 

მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5082.3

6624.2

6131.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5042.2

6489.2

6070.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5042.2

6489.2

6070.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

40.0

135.0

61.0

702

თავდაცვა

152.5

204.0

212.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5927.4

8449.0

1852.9

7045

ტრანსპორტი

5927.4

7241.0

817.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5927.4

7241.0

817.0

705

გარემოს დაცვა

915.0

1408.5

2406.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

513.6

665.6

1251.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

81.4

712.9

125.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

30.0

30.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

319.9

0.0

1000.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6203.8

6807.2

3023.0

7061

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

3710.4

4051.4

730.0

7064

გარე განათება

1668.9

1093.3

1663.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

770.2

552.5

630.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

259.0

260.0

290.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.0

260.0

290.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3125.5

2634.4

2319.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2191.2

1636.3

1124.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

832.2

813.5

974.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

30.0

30.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

102.1

154.6

190.5

709

განათლება

4841.7

7920.7

9170.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4615.1

7737.7

9150.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

1374.8

1557.0

1776.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

774.8

871.5

1002.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

726.3

821.5

942.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

48.5

50.0

60.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

3.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

21.3

26.5

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

215.8

222.8

224.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6.7

7.5

7.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

353.3

425.7

510.0

 

სულ

27882.0

35865.1

27181.0

 

მუხლი  10.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  154.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი  11. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათ. ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ზრდა

116.0

-

-

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების კლება

77.7

8733.0

-

 

მუხლი  12. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -154.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 .0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 154.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ვალდებულებების კლება

324.5

115.0

154.0

 

მუხლი 13. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 140.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად, ხოლო თანხების გამოყოფა განხორციელდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები

  1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული

მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარის ოდენობით.

თავი II

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერსა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების კრიტერიუმები

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2019 წელს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა-ექსპლუატაცია, სპორტული მოედნების მოწყობა, დასასვენებელი პარკებისა და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა.

  1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია სამუშაოების განხორციელება. მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქალაქის და სოფლების დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, ქუჩების ტროტუარების მიმდინარე კაპიტალური შეკეთება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ქალაქის და სოფლების ცენტრალური გზების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგები:

 

  • მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
  • მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისთვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა;
  • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
  • გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
  • გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
  • რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
  • მოსახლეობის კმაყოფილების მაჩვენებელი;
  1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო, სასმელი წყის და სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, აზომვითი ნახაზების და საკადასტრო რუკების მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • განათებული მუნიციპალიტეტი;
  • გაუმჯობესებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
  • სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება;
  • ქუჩებისა და მოედნების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენებისაგან გაწმენდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
  • რეაბილიტირებული კომუნალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
  • გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების რაოდენობა;
  • დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი და გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
  1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ გარდაბანში წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა და სხვა.

  1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, სკვერების განათება და სხვა.

  1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სუფთა და სანიტარულად მოწესრიგებული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, პროგრამა მოიცავს ქალაქ გარდაბნის და სოფლების დაგვა–დასუფთავებას და მონახვეტის გატანას, ასევე გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას და გატანას.

  1. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სადარბაზოების კეთილმოწყობა და სხვა.

  1. ქლორის შეძენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველ წელს ახორციელებს სასმელი წყლისთვის ქლორის შეძენას, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქლორის შეძენა.

  1. მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების გავრცელების საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფრებში.

  1. საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება და გაწმენდა, მილგაყვანილობისა და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

  1. ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 08)

მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად და სტიქიური უბედურებების თავიდან ასაციებლად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში, სადაც ჩამოედინება მდინარე, აუცილებელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც დაფინანსდება აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში.

  1. მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა.

  1. სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 10)

მომავალი თაობის აღზრდა და სკოლის ასაკისთვის მომზადება ყველასთვის მნიშვნელოვანი საკითხია. ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მშენებლობას და არსებულის მოვლა-პატრონობას.

  1. მუნიციპალუტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
  • მოვლილი და გამწვანებული სკვერები;
  • მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

  • კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
  • რეაბილიტირებული და ახლად შექმნილი სარეკრეაციო ზონების რაოდენობა;
  1. კეთილმოწყობის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდება სპორტული მოედნების, სკვერებისა და პარკებში ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

  1. გამწვანების, ნარგავების მორწყვის, სკვერების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა, სკვერების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

  1. ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

  1. ექსპერტიზისა და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯებისა და ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება.

  1. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა
  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

  1. ააიპგარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას იღებს 2-დან 6 წლამდე ბავშვები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
  • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
  • გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
  • აღსაზრდელთა რაოდენობა;
  • სააღმზრდელო გარემოთი კმაყოფილი მშობლებისა და პედაგოგების რაოდენობა;
  1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. კულტურისა და ხელოვბეის სფეროში სხვადასხვა პროექტის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ტურნირების ჩატარება, სახალხო-რელიგიური დღესასწაულების გამართვა და სხვა. ასევე, განხორციელდება წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელ-მასწავლებელთა დაჯილდოება, ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერა და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრად ჩამოყალიბების ხელშწეყობა.

  1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;
  • ნიჭიერი ახალგაზრდა სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება;
  • ახალგაზრდების ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
  • სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;
  • ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;
  • სხვადასხვა ტურნირზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა;
  1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, წახალისებას, სპორტში ახალგაზრდების დაინტერესების ზრდას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

  1. წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები (სპოგრამული კოდი 05 01 01 04)

ახალგაზრდა თაობის მოტივაციის ამაღლებისა და მათი წახალისების მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვები წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოებას.

  1. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, მეგობრობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურურლი ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობაში კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
  • მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
  • კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა;
  • საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
  • კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა;
  • ფესტივალებში, კონკურსებში და სადღესასწაულო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა;
  1. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, რომლებიც უზრუნველყოფენ კულტურისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. ასევე, კულტურის დღეების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

  1. კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, მეგობრობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, ასევე, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას.

  1. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური გამოყენება;
  • ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
  • პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა
  1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

  1. ააიპსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისაგან;
  • მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარების შედეგად მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
  • საშიშ ინფექციური დაავადებით ავადობის მაჩვენებლის შემცირება;
  • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა;
  1. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯების ანაზღაურება, მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარებების გაცემა, დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება, C ფეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება, დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება, უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთ პირთა სოციალური დახმარება, ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება, ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა, სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამის დაფინანსება, სტუდენტების მატერიალური დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
  • უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
  • სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
  • C ჰეპატიტით დაავადებული და დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების რაოდენობა;
  • სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა;
  • C ჰეპატიტით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობის შემცირება;
  1.  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება საჭიროებიდან გამომდინარე.

  1. ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროპგრამის ფარგლებში ხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ მოქალაქეებს ეხმარება, ვისაც ესაჭიროება სოციალური რეაბილიტაცია.

  1. ააიპგარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის“ (პროგრამული კოდი 06 02 04)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების სწორად აღზრდისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნვეყოფის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

  1. ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. დახმარება გაიცემა პირებზე, ვინც განიცდიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას.

  1. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.

  1. დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

  1. C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც საჭიროებენ დიაგნოსტიკური კვლევების ჩატარებას მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისთვის, გაეწევათ ფინანსური დახმარება კვლევებისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად.

  1. დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საჭირო საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნის მიზნით ფინანსურ დახმარებას უწევს იმ 18 წლამდე ბავშვებს, ვინც დედმამით ობოლია.

  1. უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სტიქიის, ხანძრის, სხვა უბედური და ფორსმაჟორული შემთხვევების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღსადგენად, დაზარალებულ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი მატერიაური დახმარება ზარალის ოდენობის შესაბამისად, აღნიშნული საკითხის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

  1. ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას. ქვეპროგრამა მოიცავს: აფხაზეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, აგვისტოს ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს და მეორე მსოფლიო ომის უშუალო მონაწილე ვეტერანებს.

  1. ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ხანდაზმულ პირებს სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაეწევათ სოციალური დახმარება.

  1. შშმ პირთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მრავალჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფას, მათი საცხოვრებელი პირობებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

  1. სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ასევე იმ ბავშვების დახმარება, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში და გახდნენ სრულწლოვანები.

  1. სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და მათი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასეთი სტუდენტების მატერიალური დახმარების გაწევას.

  1. მმართველობა და თავდაცვა

პრიორიტეტი მოიცავს წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ განსახორციელებელი მმართველობითი ღონისძიებებისა და წვევამდელების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ღონისძიებების დაფინანსებას.

  1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების (მერია, საკრებულო), შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს. სესხის მომსახურებას დავალების დაფარვის ხარჯებს და სხვა.

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

 (ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

28206.5

35980.1

27335.0

260.0

27075.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208.0

236.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

13908.7

15352.7

18674.5

258.7

18415.8

 

შრომის ანაზღაურება

3290.0

3590.0

4305.0

0.0

4305.0

 

საქონელი და მომსახურება

2844.5

2862.4

3137.7

45.0

3092.7

 

პროცენტი

40.0

85.0

46.0

0.0

46.0

 

სუბსიდიები

6296.0

6917.1

9049.3

208.7

8840.6

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1237.8

1423.5

1669.5

3.0

1666.5

 

სხვა ხარჯები

155.3

429.7

422.0

2.0

420.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13973.3

20512.3

8506.5

1.3

8505.2

 

ძირითადი აქტივები

13973.3

20512.3

8506.5

1.3

8505.2

 

ვალდებულებების კლება

324.5

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

324.5

115.0

154.0

0.0

154.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5284.0

6739.2

6285.0

0.0

6285.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

227.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

4771.4

5482.2

6021.0

0.0

6021.0

 

შრომის ანაზღაურება

3165.4

3465.0

4170.0

0.0

4170.0

 

საქონელი და მომსახურება

1381.0

1468.0

1355.0

0.0

1355.0

 

პროცენტი

40.0

85.0

46.0

0.0

46.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

55.0

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

80.3

364.2

335.0

0.0

335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.8

1142.0

110.0

0.0

110.0

 

ძირითადი აქტივები

310.8

1142.0

110.0

0.0

110.0

 

ვალდებულებების კლება

201.7

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

201.7

115.0

154.0

0.0

154.0

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

972.3

1115.0

1245.0

0.0

1245.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

948.6

1105.0

1235.0

0.0

1235.0

 

შრომის ანაზღაურება

654.8

760.0

890.0

0.0

890.0

 

საქონელი და მომსახურება

293.8

220.0

185.0

0.0

185.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

120.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.4

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

17.4

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4023.7

5234.2

4685.0

0.0

4685.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

191.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

3702.8

4102.2

4585.0

0.0

4585.0

 

შრომის ანაზღაურება

2510.6

2705.0

3280.0

0.0

3280.0

 

საქონელი და მომსახურება

1087.3

1248.0

1170.0

0.0

1170.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

50.0

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

54.2

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293.5

1132.0

100.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

293.5

1132.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სხვა ხარჯები

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

208.0

250.0

215.0

0.0

215.0

 

ხარჯები

40.0

135.0

61.0

0.0

61.0

 

პროცენტი

40.0

85.0

46.0

0.0

46.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

50.0

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

168.0

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

168.0

115.0

154.0

0.0

154.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

153.1

204.0

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

152.5

196.6

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

125.0

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

62.6

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

153.1

204.0

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

152.5

196.6

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

125.0

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

62.6

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16233.1

21840.0

11502.2

10.0

11492.2

 

ხარჯები

2543.7

2499.6

3286.3

10.0

3276.3

 

საქონელი და მომსახურება

1278.2

1097.0

1420.0

10.0

1410.0

 

სუბსიდიები

1265.6

1402.6

1866.3

0.0

1866.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13632.1

19340.4

8215.9

0.0

8215.9

 

ძირითადი აქტივები

13632.1

19340.4

8215.9

0.0

8215.9

 

ვალდებულებების კლება

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5927.4

7241.0

817.0

0.0

817.0

 

ხარჯები

288.1

43.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

288.1

43.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5639.3

7198.0

817.0

0.0

817.0

 

ძირითადი აქტივები

5639.3

7198.0

817.0

0.0

817.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7842.7

12081.0

8229.3

10.0

8219.3

 

ხარჯები

2250.6

2371.6

3266.3

10.0

3256.3

 

საქონელი და მომსახურება

985.0

969.0

1400.0

10.0

1390.0

 

სუბსიდიები

1265.6

1402.6

1866.3

0.0

1866.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5574.5

9709.4

4963.0

0.0

4963.0

 

ძირითადი აქტივები

5574.5

9709.4

4963.0

0.0

4963.0

 

ვალდებულებების კლება

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3719.1

4041.4

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

476.8

449.0

520.0

0.0

520.0

 

საქონელი და მომსახურება

476.8

274.0

210.0

0.0

210.0

 

სუბსიდიები

0.0

175.0

310.0

 

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3233.6

3592.4

200.0

0.0

200.0

 

ძირითადი აქტივები

3233.6

3592.4

200.0

0.0

200.0

 

ვალდებულებების კლება

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1668.9

1093.3

1663.0

0.0

1663.0

 

ხარჯები

830.3

767.0

1150.0

0.0

1150.0

 

საქონელი და მომსახურება

430.3

655.0

1150.0

0.0

1150.0

 

სუბსიდიები

400.0

112.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838.6

326.3

513.0

0.0

513.0

 

ძირითადი აქტივები

838.6

326.3

513.0

0.0

513.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

8.9

0.0

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

ვალდებულებების კლება

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.2

1110.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

54.2

1110.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

81.4

466.5

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

0.0

65.0

125.0

0.0

125.0

 

სუბსიდიები

0.0

65.0

125.0

 

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.4

401.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

81.4

401.5

0.0

0.0

0.0

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

246.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

246.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

246.5

0.0

0.0

0.0

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

352.0

385.0

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

352.0

385.0

480.0

0.0

480.0

 

სუბსიდიები

352.0

385.0

480.0

 

480.0

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1444.6

4032.7

3950.0

0.0

3950.0

 

ხარჯები

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1366.6

4032.7

3950.0

0.0

3950.0

 

ძირითადი აქტივები

1366.6

4032.7

3950.0

0.0

3950.0

03 02 11

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"

513.6

665.6

951.3

0.0

951.3

 

ხარჯები

513.6

665.6

951.3

0.0

951.3

 

სუბსიდიები

513.6

665.6

951.3

 

951.3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2055.5

2500.5

2455.9

0.0

2455.9

 

ხარჯები

5.0

85.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

85.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2036.1

2415.5

2435.9

0.0

2435.9

 

ძირითადი აქტივები

2036.1

2415.5

2435.9

0.0

2435.9

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1699.6

1142.5

270.0

0.0

270.0

 

ხარჯები

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1685.1

1072.5

270.0

0.0

270.0

 

ძირითადი აქტივები

1685.1

1072.5

270.0

0.0

270.0

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

319.9

0.0

1000.0

0.0

1000.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.9

0.0

1000.0

0.0

1000.0

 

ძირითადი აქტივები

314.9

0.0

1000.0

0.0

1000.0

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

36.1

150.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

36.1

150.0

150.0

0.0

150.0

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

0.0

1208.0

1035.9

0.0

1035.9

 

ხარჯები

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1193.0

1015.9

0.0

1015.9

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1193.0

1015.9

0.0

1015.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

407.5

17.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.2

17.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.2

17.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3171.4

3705.0

5200.0

0.0

5200.0

 

ხარჯები

3143.8

3685.0

5150.0

0.0

5150.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3685.0

5150.0

0.0

5150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

20.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

20.0

50.0

0.0

50.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

3171.4

3705.0

5200.0

0.0

5200.0

 

ხარჯები

3143.8

3685.0

5150.0

0.0

5150.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3685.0

5150.0

 

5150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

20.0

50.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

20.0

50.0

0.0

50.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1444.3

1491.9

2049.3

0.0

2049.3

 

ხარჯები

1439.1

1489.3

1938.6

0.0

1938.6

 

საქონელი და მომსახურება

157.4

234.8

292.7

0.0

292.7

 

სუბსიდიები

1208.4

1191.5

1562.9

0.0

1562.9

 

სხვა ხარჯები

73.3

63.0

83.0

0.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

110.7

0.0

110.7

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

110.7

0.0

110.7

 

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

507.5

493.8

854.5

0.0

854.5

 

ხარჯები

506.1

493.8

757.5

0.0

757.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

54.0

48.5

0.0

48.5

 

სუბსიდიები

390.5

379.8

629.0

0.0

629.0

 

სხვა ხარჯები

70.4

60.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

97.0

0.0

97.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

97.0

0.0

97.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

115.6

96.6

144.5

0.0

144.5

 

ხარჯები

115.6

96.6

48.5

0.0

48.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

54.0

48.5

0.0

48.5

 

სხვა ხარჯები

70.4

42.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

05 01 01 04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

05 01 02 01

ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"

391.9

379.8

630.0

0.0

630.0

 

ხარჯები

390.5

379.8

629.0

0.0

629.0

 

სუბსიდიები

390.5

379.8

629.0

 

629.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

936.8

946.1

1106.9

0.0

1106.9

 

ხარჯები

933.0

943.5

1093.2

0.0

1093.2

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

131.8

159.3

0.0

159.3

 

სუბსიდიები

817.9

811.7

933.9

0.0

933.9

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

13.7

0.0

13.7

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

13.7

0.0

13.7

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

117.3

101.8

129.3

0.0

129.3

 

ხარჯები

115.1

101.8

129.3

0.0

129.3

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

101.8

129.3

0.0

129.3

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

819.5

844.3

977.6

0.0

977.6

 

ხარჯები

817.9

841.7

963.9

0.0

963.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

817.9

811.7

933.9

0.0

933.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

13.7

0.0

13.7

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

13.7

0.0

13.7

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 01

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02 02

ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

152.0

71.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

152.0

71.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.0

71.1

0.0

 

0.0

05 02 02 03

ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

100.8

51.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

99.5

51.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

99.5

51.3

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"

254.0

123.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

254.0

122.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

254.0

122.1

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 02 02 05

ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

108.7

108.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

108.7

108.0

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

108.7

108.0

120.0

 

120.0

05 02 02 06

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი"

101.9

52.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101.6

52.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

101.6

52.2

0.0

 

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02 07

ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"

102.1

102.6

102.6

0.0

102.6

 

ხარჯები

102.1

102.6

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

102.1

102.6

102.6

 

102.6

05 02 02 08

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი"

0.0

305.6

725.0

0.0

725.0

 

ხარჯები

0.0

304.4

711.3

0.0

711.3

 

სუბსიდიები

0.0

304.4

711.3

 

711.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

13.7

0.0

13.7

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.2

13.7

0.0

13.7

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

52.0

87.9

0.0

87.9

 

ხარჯები

0.0

52.0

87.9

0.0

87.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

49.0

84.9

0.0

84.9

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1920.5

2000.0

2086.5

215.0

1871.5

 

ხარჯები

1858.1

2000.0

2066.6

213.7

1852.9

 

სუბსიდიები

678.3

638.0

470.1

208.7

261.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1359.5

1592.5

3.0

1589.5

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

19.9

1.3

18.6

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

19.9

1.3

18.6

 

ვალდებულებების კლება

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"

259.1

260.0

290.0

210.0

80.0

 

ხარჯები

256.7

260.0

273.7

208.7

65.0

 

სუბსიდიები

256.7

260.0

273.7

208.7

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

16.3

1.3

15.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

16.3

1.3

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1661.5

1740.0

1796.5

5.0

1791.5

 

ხარჯები

1601.5

1740.0

1792.9

5.0

1787.9

 

სუბსიდიები

421.6

378.0

196.4

0.0

196.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1359.5

1592.5

3.0

1589.5

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

4.0

2.0

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

690.2

685.5

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

630.2

685.5

800.0

0.0

800.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

630.2

685.5

800.0

0.0

800.0

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

31.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.0

32.0

32.0

0.0

32.0

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

225.4

178.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

225.4

178.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

225.4

178.0

0.0

 

0.0

06 02 04

ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"

196.2

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

196.2

200.0

196.4

0.0

196.4

 

სუბსიდიები

196.2

200.0

196.4

 

196.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

349.2

415.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

349.2

415.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

349.2

415.7

500.0

0.0

500.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

4.1

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

4.1

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

7.5

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

4.0

2.0

2.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება

12.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

12.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

20.0

20.0

0.0

20.0

06 02 09

დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

13.5

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

13.5

14.0

14.0

0.0

14.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

14.0

14.0

0.0

14.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება

21.3

26.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

21.3

26.5

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

26.5

30.0

0.0

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 13

შშმ პირთა სოციალური დაცვა

48.5

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

48.5

50.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.5

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

06 02 15

სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

 


13. 25/12/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 27/12/2019 12. 29/11/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 03/12/2019 11. 31/10/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 05/11/2019 10. 30/09/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 02/10/2019 9. 21/08/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 26/08/2019 8. 05/07/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 08/07/2019 7. 07/06/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 11 - ვებგვერდი, 10/06/2019 6. 24/05/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 10 - ვებგვერდი, 27/05/2019 5. 05/03/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 07/03/2019 4. 14/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 18/02/2019 3. 04/02/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 07/02/2019 2. 21/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 3 - ვებგვერდი, 23/01/2019 1. 15/01/2019 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 17/01/2019