„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/09/2019
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/10/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016448
15
30/09/2019
ვებგვერდი, 02/10/2019
190020020.35.161.016448
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2019 წლის 30 სექტემბერი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №54 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 27/12/2018; სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.161.016433) დამტკიცებულ დანართში და

ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

27,633.0

27,291.7

38,455.1

გადასახადები

22,192.1

21,600.0

23,875.0

გრანტები

2,433.6

2,485.1

10,066.3

სხვა შემოსავლები

3,007.4

3,206.6

4,513.8

ხარჯები

13,908.7

15,944.8

20,498.2

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,790.0

4,085.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,862.4

3,435.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

40.0

85.0

259.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,980.2

8,034.8

გრანტები

45.0

45.0

2,257.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,746.5

1,973.5

სხვა ხარჯები

155.3

435.7

454.0

საოპერაციო სალდო

13,724.3

11,346.8

17,956,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,361.6

19,964.8

30,895.6

ზრდა

13,973.3

20,514.3

32,045.6

კლება

611.7

550.0

1,150.0

მთლიანი სალდო

362.7

-8,618.0

-12,938.8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

38.2

-8,733.0

-13,092.8

ზრდა

116.0

0.0

0.0

კლება

77.7

8,733.0

13,092.8

ვალდებულებების ცვლილება

-324.5

-115.0

-154.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

324.5

115.0

154.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

“;                      

ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის  ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსულობები

28,244.7

27,841.7

39,605.1

შემოსავლები

27,633.0

27,291.7

38,455.1

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

550.0

1,150.0

ფინანსური აქტივების კლება

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

გადასახდელები

28,206.5

36,574.7

52,697.9

ხარჯები

13,908.7

15,944.8

20,498.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

20,514.8

32,045.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

ვალდებულებების კლება

324,5

115.0

154.0

ნაშთის ცვლილება

38.2

-8,733.0

-13,092.8

“;                        

გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38,455.1 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

შემოსავლები

27,633.0

27,291.7

38,455.1

გადასახადები

22,192.1

21,600.0

23,875.0

გრანტები

2,433.6

2,485.1

10,066.3

სხვა შემოსავლები

3,007.4

3,206.6

4,513.8

“;              

დ). დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10,066.3 ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

13

გრანტები

2,433.6

2,485.1

10,066.3

133

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,433.6

2,485.1

10,066.3

1311

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,433.6

2,485.1

10,066.3

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების    განსახორციელებლად

260.0

260.0

1,835.7

 

ინფრასტრუქტურის    განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

1312

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,173.6

2,225.1

8,230.7

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2,173.6

2,225.1

7,568.7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

0.0

662.0

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

“;               

ე) დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  4,513.8  ათასი ლარის ოდენობით

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

3,007.4

3,206.6

4,513.8

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,230.5

1,150.0

1,450.0

1411

პროცენტები

689.0

650.0

950.0

1415

რენტა

541.4

500.0

500.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

499.5

500.0

500.0

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 

41.9

 

0.0

 

0.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

244.8

262.0

150.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

221.6

262.0

130.0

14223

სანებართვო მოსაკრებელი

167.4

200.0

80.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

45.1

50.0

0.0

 

142214

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

9.1

 

12.0

 

50.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

23.2

0.0

20.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

23.2

0.0

20.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,316.7

1,694.6

2,030.0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

0.0

0.0

0.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

215.4

100.0

883.8

“;               

ვ) დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

(ათას ლარებში)

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20,498.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

ხარჯები

13,908.7

15,944.8

20,498.2

შრომის ანაზღაურება

3,290.0

3,790.0

4,085.0

საქონელი და მომსახურება

2,844.5

2,862.4

3,435.0

პროცენტი

40.0

85.0

259.0

სუბსიდიები

6,296.0

6,980.2

8,034.8

გრანტები

45.0

45.0

2,257.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,237.8

1,746.5

1,973.5

სხვა ხარჯები

155.3

435.7

454.0

“;                

ზ) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 30,895.6 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:

(ათას ლარებში)

ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,045.6 ათასი ლარის ოდენობით

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

17.4

10.0

10.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

293.5

1132.0

450.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

-

7.4

-

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5639.3

7198.0

12,891.8

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3233.6

3592.4

4,714.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

838.6

326.3

416.2

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

-

-

278.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

665.3

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაცია

81.4

401.5

510.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

-

246.5

186.6

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1366.6

4032.7

2,803.0

03 02 12

ა(ა)იპ – გარდაბანსერვისი

-

-

92.3

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1685.1

1072.5

920.9

 

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

 

314.9

 

-

 

1,200.5

 

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა- რეაბილიტაცია

36.1

150.0

1,613.5

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

-

1,193.0

3,116.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

382.2

17.5

662.0

04 01 01

ა(ა)იპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

26.7

20.0

115.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

-

-

1,290.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

-

-

96.0

05 02 02

03

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

1.3

-

-

05 02 02

04

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

-

1.4

-

05 02 02

08

ა(ა)იპ – გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

-

1.2

8.6

 

06 01

ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

 

2.3

 

2.5

 

16.3

06 02 04

განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი

-

-

3.6

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,973.3

20,514.8

32,045.6

 

(ათას ლარებში)

ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1,150.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

611.7

550.0

1,150.0

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

183.5

400.0

750.0

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

428.2

150.0

400.0

“;             

თ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი  9.  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური ჭრილში, თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5082.3

6840.2

6539.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5042.2

6705.2

6265.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5042.2

6705.2

6265.0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

40.0

135.0

274.0

702

თავდაცვა

152.5

209.0

212.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5927.4

8449.0

16029.3

7045

ტრანსპორტი

5927.4

7241.0

12892.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5927.4

7241.0

12892.8

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

1208.0

3136.5

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

1208.0

3136.5

705

გარემოს დაცვა

915.0

1458.5

3184.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

513.6

715.6

1128.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

81.4

712.9

826.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

30.0

30.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

319.9

0.0

1200.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

6203.8

6807.2

12353.1

7061

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

665.3

7063

წყალმომარაგება

3710.4

4051.4

8011.0

7064

გარე განათება

1668.9

1093.3

1401.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

770.2

552.5

2275.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

259.0

260.0

328.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

259.0

260.0

328.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3125.5

2650.0

2837.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2191.2

1651.9

1725.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

832.2

812.2

895.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

30.0

40.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

102.1

155.9

176.6

709

განათლება

4841.7

7920.7

8948.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4615.1

7737.7

7353.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1290.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

1290.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

226.7

183.0

305.7

710

სოციალური დაცვა

1374.8

1865.0

2112.5

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

971.0

1227.5

1332.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

726.3

971.5

1072.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

244.7

256.0

260.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

3.0

3.0

28.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

21.3

28.5

70.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

19.6

22.8

381.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6.7

7.5

7.5

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

353.3

575.7

294.0

 

სულ

27882.0

36459.7

52543.9

“;              

ი) დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ტრანსფერები

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 260.0 ათ. ლარის ოდენობით.

2. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისთვის – 1,290.0 ათ. ლარის ოდენობით.

3. დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის – 285.7 ათ. ლარის ოდენობით.

4. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 6,608,507 ლარი შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად: ქალაქ გარდაბანში შიდა გზების (თამარ მეფის, გამარჯვების, აშიშ ბილალის ქუჩები და ქვემო კაპანახჩის დასახლებაში მისასვლელი გზა და ჩიხი) რეაბილიტაციისთვის – 1,449,340 ლარი, სოფელ კრწანისში შიდა გზების მოასფალტება – 258,823 ლარი, სოფელ მუღანლოში შიდა გზების მოასფალტება – 305,044 ლარი, სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების რეაბილიტაცია – 584,291 ლარი, სოფელ მარტყოფში ღვთაების მონასტერთან მისასვლელ გზაზე ასფალტ-ბეტონის საფარისა და ხიდის მოწყობა – 1,871,044 ლარი, სოფელ საცხენისისა და სოფელ ახალსოფლის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 1,053,571 ლარი, სოფელ კუმისში შიდა გზების მოასფალტება – 1,086,394 ლარი.

5. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო – 662,000 ლარი.

6. „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 429,000 ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ამბულატორიული შენობების რეაბილიტაციისა და მშენებლობისათვის: სოფელ ლემშვენიერაში ამბულატორიის რეაბილიტაცია – 20,189 ლარი, სოფელ სააკაძეში ამბულატორიის რეაბილიტაცია – 25,044 ლარი, სოფელ ვაზიანში ამბულატორიის რეაბილიტაცია – 24,070 ლარი, სოფელ ახალსოფელში ამბულატორიის რეაბილიტაცია – 34,697 ლარი, სოფელ მუხროვანში ამბულატორიის მშენებლობა – 81,250 ლარი, სოფელ საცხენისში ამბულატორიის მშენებლობა – 81,250 ლარი, სოფელ თელეთში ამბულატორიის მშენებლობა – 81,250 ლარი, სოფელ ახალ სამგორში ამბულატორიის მშენებლობა – 81,250 ლარი.

7. „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 285,000 ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების განსახორციელებლად: სოფელ მარტყოფში ნაპირსამაგრი რკინაბეტონის კედლის მოწყობა – 141,940 ლარი, სოფელ მარტყოფში ნაპირსამაგრი გაბიონის კედლის მოწყობა – 32,660 ლარი, სოფელ კრწანისში (მთისძირში) არსებული არხის  კალაპოტის გაწმენდა – 69,325 ლარი, სოფელ კრწანისში არსებული რკინაბეტონის და გრუნტის არხების გაწმენდა – 41,075 ლარი.

8. „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 სექტემბრის №2080 განკარგულებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 246,146 ლარი შემდეგი ღონისძიებების განსახორციელებლად: სოფელ ზემო თელეთში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა – 191,096 ლარი; სოფელ მუღანლოში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა – 55,050 ლარი.“

კ) დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი

დასახელება

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

28206.5

36574.7

52697.9

11269.1

41428.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208.0

236.0

236.0

0.0

236.0

 

ხარჯები

13908.7

15944.8

20498.2

663.7

19834.5

 

შრომის ანაზღაურება

3290.0

3790.0

4085.0

0.0

4085.0

 

საქონელი და მომსახურება

2844.5

2862.4

3435.0

450.0

2985.0

 

პროცენტი

40.0

85.0

259.0

0.0

259.0

 

სუბსიდიები

6296.0

6980.2

8034.8

208.7

7826.1

 

გრანტები

45.0

45.0

2257.0

0.0

2257.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1237.8

1746.5

1973.5

3.0

1970.5

 

სხვა ხარჯები

155.3

435.7

454.0

2.0

452.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13973.3

20514.8

32045.6

10605.3

21440.3

 

ძირითადი აქტივები

13973.3

20514.8

32045.6

10605.3

21440.3

 

ვალდებულებების კლება

324.5

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

324.5

115.0

154.0

0.0

154.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5284.0

6955.2

6693.0

0.0

6693.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

199.0

227.0

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

4771.4

5698.2

6079.0

0.0

6079.0

 

შრომის ანაზღაურება

3165.4

3660.0

3950.0

0.0

3950.0

 

საქონელი და მომსახურება

1381.0

1468.0

1395.0

0.0

1395.0

 

პროცენტი

40.0

85.0

259.0

0.0

259.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

70.0

95.0

0.0

95.0

 

სხვა ხარჯები

80.3

370.2

335.0

0.0

335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.8

1142.0

460.0

0.0

460.0

 

ძირითადი აქტივები

310.8

1142.0

460.0

0.0

460.0

 

ვალდებულებების კლება

201.7

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

201.7

115.0

154.0

0.0

154.0

01 01

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

972.3

1191.0

1205.0

0.0

1205.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

36.0

36.0

 

36.0

 

ხარჯები

948.6

1181.0

1195.0

0.0

1195.0

 

შრომის ანაზღაურება

654.8

830.0

850.0

0.0

850.0

 

საქონელი და მომსახურება

293.8

220.0

185.0

0.0

185.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

126.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.4

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

17.4

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ვალდებულებების კლება

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

6.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია

4023.7

5374.2

4920.0

0.0

4920.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

191.0

191.0

 

191.0

 

ხარჯები

3702.8

4242.2

4470.0

0.0

4470.0

 

შრომის ანაზღაურება

2510.6

2830.0

3100.0

0.0

3100.0

 

საქონელი და მომსახურება

1087.3

1248.0

1210.0

0.0

1210.0

 

გრანტები

45.0

45.0

45.0

0.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

65.0

85.0

0.0

85.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

54.2

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293.5

1132.0

450.0

0.0

450.0

 

ძირითადი აქტივები

293.5

1132.0

450.0

0.0

450.0

 

ვალდებულებების კლება

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

27.4

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

სხვა ხარჯები

80.0

140.0

140.0

0.0

140.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი

208.0

250.0

428.0

0.0

428.0

 

ხარჯები

40.0

135.0

274.0

0.0

274.0

 

პროცენტი

40.0

85.0

259.0

0.0

259.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

50.0

15.0

0.0

15.0

 

ვალდებულებების კლება

168.0

115.0

154.0

0.0

154.0

 

საშინაო

168.0

115.0

154.0

0.0

154.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

153.1

209.0

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

152.5

201.6

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

130.0

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

62.6

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

153.1

209.0

212.0

35.0

177.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

152.5

201.6

212.0

35.0

177.0

 

შრომის ანაზღაურება

124.6

130.0

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

62.6

70.0

35.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

7.4

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16233.1

21890.0

35290.6

9443.4

25847.2

 

ხარჯები

2543.7

2549.6

5234.5

129.3

5105.1

 

საქონელი და მომსახურება

1278.2

1097.0

1399.8

129.3

1270.5

 

სუბსიდიები

1265.6

1452.6

1622.7

0.0

1622.7

 

გრანტები

0.0

0.0

2212.0

0.0

2212.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13632.1

19340.4

30056.1

9314.0

20742.1

 

ძირითადი აქტივები

13632.1

19340.4

30056.1

9314.0

20742.1

 

ვალდებულებების კლება

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

57.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

5927.4

7241.0

12892.8

7146.9

5745.8

 

ხარჯები

288.1

43.0

1.0

0.0

1.0

 

საქონელი და მომსახურება

288.1

43.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5639.3

7198.0

12891.8

7146.9

5744.8

 

ძირითადი აქტივები

5639.3

7198.0

12891.8

7146.9

5744.8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7842.7

12131.0

14864.5

1205.4

13659.1

 

ხარჯები

2250.6

2421.6

5213.5

129.3

5084.2

 

საქონელი და მომსახურება

985.0

969.0

1378.8

129.3

1249.5

 

სუბსიდიები

1265.6

1452.6

1622.7

0.0

1622.7

 

გრანტები

0.0

0.0

2212.0

0.0

2212.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5574.5

9709.4

9651.0

1076.1

8574.9

 

ძირითადი აქტივები

5574.5

9709.4

9651.0

1076.1

8574.9

 

ვალდებულებების კლება

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3719.1

4041.4

7136.0

664.3

6471.7

 

ხარჯები

476.8

449.0

2422.0

0.0

2422.0

 

საქონელი და მომსახურება

476.8

274.0

210.0

0.0

210.0

 

სუბსიდიები

0.0

175.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

2212.0

0.0

2212.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3233.6

3592.4

4714.0

664.3

4049.7

 

ძირითადი აქტივები

3233.6

3592.4

4714.0

664.3

4049.7

 

ვალდებულებების კლება

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1668.9

1093.3

1401.3

0.0

1401.3

 

ხარჯები

830.3

767.0

1000.0

0.0

1000.0

 

საქონელი და მომსახურება

430.3

655.0

1000.0

0.0

1000.0

 

სუბსიდიები

400.0

112.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838.6

326.3

401.3

0.0

401.3

 

ძირითადი აქტივები

838.6

326.3

401.3

0.0

401.3

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

8.9

0.0

278.0

0.0

278.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

278.0

0.0

278.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

278.0

0.0

278.0

 

ვალდებულებების კლება

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

8.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

54.2

1110.0

665.3

0.0

665.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.2

1110.0

665.3

0.0

665.3

 

ძირითადი აქტივები

54.2

1110.0

665.3

0.0

665.3

03 02 05

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

03 02 06

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

81.4

466.5

510.5

0.0

510.5

 

ხარჯები

0.0

65.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

65.0

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.4

401.5

510.5

0.0

510.5

 

ძირითადი აქტივები

81.4

401.5

510.5

0.0

510.5

03 02 08

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0.0

246.5

315.5

285.0

30.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

128.8

119.3

9.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

128.8

119.3

9.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

246.5

186.6

165.7

21.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

246.5

186.6

165.7

21.0

03 02 09

მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა

352.0

385.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

352.0

385.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

352.0

385.0

0.0

 

0.0

03 02 10

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია

1444.6

4032.7

2803.0

246.1

2556.8

 

ხარჯები

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

78.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1366.6

4032.7

2803.0

246.1

2556.8

 

ძირითადი აქტივები

1366.6

4032.7

2803.0

246.1

2556.8

03 02 11

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი“

513.6

715.6

850.0

0.0

850.0

 

ხარჯები

513.6

715.6

850.0

0.0

850.0

 

სუბსიდიები

513.6

715.6

850.0

 

850.0

03 02 12

ა(ა)იპ – გარდაბანსერვისი

0.0

0.0

865.0

0.0

865.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

772.7

0.0

772.7

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

772.7

 

772.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

92.3

0.0

92.3

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

92.3

0.0

92.3

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2055.5

2500.5

6871.4

429.0

6442.4

 

ხარჯები

5.0

85.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

85.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2036.1

2415.5

6851.4

429.0

6422.4

 

ძირითადი აქტივები

2036.1

2415.5

6851.4

429.0

6422.4

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

1699.6

1142.5

920.9

0.0

920.9

 

ხარჯები

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

70.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1685.1

1072.5

920.9

0.0

920.9

 

ძირითადი აქტივები

1685.1

1072.5

920.9

0.0

920.9

 

ვალდებულებების კლება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

საშინაო

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

319.9

0.0

1200.5

0.0

1200.5

 

ხარჯები

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

314.9

0.0

1200.5

0.0

1200.5

 

ძირითადი აქტივები

314.9

0.0

1200.5

0.0

1200.5

03 03 03

ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

36.1

150.0

1613.5

429.0

1184.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.1

150.0

1613.5

429.0

1184.5

 

ძირითადი აქტივები

36.1

150.0

1613.5

429.0

1184.5

03 03 04

ექსპერტიზის და საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯი

0.0

1208.0

3136.5

0.0

3136.5

 

ხარჯები

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1193.0

3116.5

0.0

3116.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1193.0

3116.5

0.0

3116.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

407.5

17.5

662.0

662.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382.2

17.5

662.0

662.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

382.2

17.5

662.0

662.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

3171.4

3705.0

5840.0

1290.0

4550.0

 

ხარჯები

3143.8

3685.0

4435.0

0.0

4435.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3685.0

4435.0

0.0

4435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

20.0

1405.0

1290.0

115.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

20.0

1405.0

1290.0

115.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

3171.4

3705.0

4550.0

0.0

4550.0

 

ხარჯები

3143.8

3685.0

4435.0

0.0

4435.0

 

სუბსიდიები

3143.8

3685.0

4435.0

 

4435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.7

20.0

115.0

0.0

115.0

 

ძირითადი აქტივები

26.7

20.0

115.0

0.0

115.0

 

ვალდებულებების კლება

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02 01

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

1290.0

1290.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1444.3

1507.5

1916.1

0.0

1916.1

 

ხარჯები

1439.1

1504.9

1811.5

0.0

1811.5

 

საქონელი და მომსახურება

157.4

234.8

259.5

0.0

259.5

 

სუბსიდიები

1208.4

1207.1

1469.0

0.0

1469.0

 

სხვა ხარჯები

73.3

63.0

83.0

0.0

83.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

104.6

0.0

104.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

104.6

0.0

104.6

 

 

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

507.5

509.4

804.5

0.0

804.5

 

ხარჯები

506.1

509.4

708.5

0.0

708.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

54.0

48.5

0.0

48.5

 

სუბსიდიები

390.5

395.4

580.0

0.0

580.0

 

სხვა ხარჯები

70.4

60.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

115.6

96.6

144.5

0.0

144.5

 

ხარჯები

115.6

96.6

48.5

0.0

48.5

 

საქონელი და მომსახურება

45.2

54.0

48.5

0.0

48.5

 

სხვა ხარჯები

70.4

42.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

96.0

0.0

96.0

05 01 01

04

წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.5

80.0

0.0

80.0

05 01 02

01

ა(ა)იპ – „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“

391.9

395.4

580.0

0.0

580.0

 

ხარჯები

390.5

395.4

580.0

0.0

580.0

 

სუბსიდიები

390.5

395.4

580.0

 

580.0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

936.8

944.8

1037.6

0.0

1037.6

 

ხარჯები

933.0

942.2

1029.0

0.0

1029.0

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

130.5

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

817.9

811.7

889.0

0.0

889.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

117.3

100.5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

115.1

100.5

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

112.2

100.5

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

819.5

844.3

937.6

0.0

937.6

 

ხარჯები

817.9

841.7

929.0

0.0

929.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

 

 

სუბსიდიები

817.9

811.7

889.0

0.0

889.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

1.3

2.6

8.6

0.0

8.6

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

01

ტელევიზიის დაფინანსება

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.0

40.0

0.0

40.0

05 02 02

02

ა(ა)იპსკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებაგარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი

 

152.0

 

71.1

 

0.0

 

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

152.0

71.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.0

71.1

0.0

 

0.0

05 02 02

03

ა(ა)იპგარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

100.8

51.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

99.5

51.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

99.5

51.3

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

04

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

254.0

123.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

254.0

122.1

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

254.0

122.1

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

05 02 02

05

ა(ა)იპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

108.7

108.0

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

108.7

108.0

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდიები

108.7

108.0

120.0

 

120.0

05 02 02

06

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობის ცენტრი“

101.9

52.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101.6

52.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

101.6

52.2

0.0

 

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

07

ა(ა)იპ „მეგობრობის ცენტრი“

102.1

102.6

102.6

0.0

102.6

 

ხარჯები

102.1

102.6

102.6

0.0

102.6

 

სუბსიდიები

102.1

102.6

102.6

 

102.6

05 02 02

08

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

0.0

305.6

675.0

0.0

675.0

 

ხარჯები

0.0

304.4

666.4

0.0

666.4

 

სუბსიდიები

0.0

304.4

666.4

 

666.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

8.6

0.0

8.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

1.2

8.6

0.0

8.6

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

53.3

74.0

0.0

74.0

 

ხარჯები

0.0

53.3

74.0

0.0

74.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.3

71.0

0.0

71.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1920.5

2308.0

2746.2

500.7

2245.5

 

ხარჯები

1858.1

2305.5

2726.3

499.4

2226.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

310.7

285.7

25.0

 

სუბსიდიები

678.3

635.5

508.1

208.7

299.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1667.5

1871.5

3.0

1868.5

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

2.5

19.9

1.3

18.6

 

ძირითადი აქტივები

2.3

2.5

19.9

1.3

18.6

 

ვალდებულებების კლება

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

259.1

260.0

328.0

210.0

118.0

 

ხარჯები

256.7

257.5

311.7

208.7

103.0

 

სუბსიდიები

256.7

257.5

311.7

208.7

103.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

2.5

16.3

1.3

15.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

2.5

16.3

1.3

15.0

 

ვალდებულებების კლება

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1661.5

2048.0

2418.2

290.7

2127.5

 

ხარჯები

1601.5

2048.0

2414.6

290.7

2123.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

310.7

285.7

25.0

 

სუბსიდიები

421.6

378.0

196.4

0.0

196.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1178.2

1667.5

1871.5

3.0

1868.5

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

36.0

2.0

34.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

690.2

835.5

770.0

0.0

770.0

 

ხარჯები

630.2

835.5

770.0

0.0

770.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

630.2

835.5

770.0

0.0

770.0

 

ვალდებულებების კლება

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

31.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

31.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

06 02 03

მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

225.4

178.0

285.7

285.7

0.0

 

ხარჯები

225.4

178.0

285.7

285.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

285.7

285.7

0.0

 

სუბსიდიები

225.4

178.0

0.0

 

0.0

06 02 04

ა(ა)იპ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის“

196.2

200.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

196.2

200.0

196.4

0.0

196.4

 

სუბსიდიები

196.2

200.0

196.4

 

196.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

3.6

0.0

3.6

 

06 02 05

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

349.2

565.7

199.0

0.0

199.0

 

ხარჯები

349.2

565.7

199.0

0.0

199.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

349.2

565.7

199.0

0.0

199.0

06 02 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

4.1

10.0

10.0

5.0

5.0

 

ხარჯები

4.1

10.0

10.0

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

7.5

6.0

3.0

3.0

 

სხვა ხარჯები

1.7

2.5

4.0

2.0

2.0

06 02 07

დიალეზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53.2

84.0

90.0

0.0

90.0

06 02 08

C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა

12.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

12.0

20.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

20.0

10.0

0.0

10.0

06 02 09

დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

13.5

14.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

13.5

14.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

14.0

10.0

0.0

10.0

06 02 10

უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.7

7.5

7.5

0.0

7.5

06 02 11

ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა

21.3

28.5

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

21.3

28.5

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

28.5

30.0

0.0

30.0

06 02 12

ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

3.0

0.0

3.0

06 02 13

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის პროგრამა

48.5

56.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

48.5

56.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

48.5

56.0

60.0

0.0

60.0

06 02 14

სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

8.8

10.0

0.0

10.0

06 02 15

სტუდენტების დახმარების პროგრამა

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

5.0

20.0

0.0

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

06 02 17

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

06 02 18

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

06 02 19

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირების/დევნილების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

06 02 21

მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

06 02 22

სოციალურად დაუცველ ჩვილ ბავშვთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 02 23

ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის უზრუნველყოფის პროგრამა

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

06 02 24

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0.0

0.0

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

310.0

0.0

310.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

310.0

0.0

310.0

06 02 25

სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

“;          

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელირაფი ორუჯოვი